Langsung ke konten utama
Skip to main content

Correct Article 20

PERDA Nomor 11 Tahun 2024 | Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2024 tentang NGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Source PDF
100%
Pg. 1
Pg. 1
Current Text
Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 109 LAMPIRAN I RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025 PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG Lampiran I : Peraturan Daerah Nomor : 11 Tahun 2024 Tanggal : 24 Desember 2024 KABUPATEN BANDUNG RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) 1 2 3 4 PENDAPATAN DAERAH 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.029.176.395.682,00 4.1.01 Pajak Daerah 1.316.616.837.101,00 4.1.02 Retribusi Daerah 579.459.042.465,00 4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 112.612.499.153,00 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 20.488.016.963,00 4.2 PENDAPATAN TRANSFER 3.860.980.379.797,00 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 3.494.306.301.000,00 4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 366.674.078.797,00 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 35.000.000.000,00 4.3.03 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 35.000.000.000,00 Jumlah Pendapatan 5.925.156.775.479,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 4.644.825.853.187,43 5.1.01 Belanja Pegawai 2.569.346.441.792,88 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.738.975.051.116,51 5.1.04 Belanja Subsidi 3.206.670.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 276.216.063.178,03 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 57.081.627.100,00 5.2 BELANJA MODAL 862.025.757.163,58 5.2.01 Belanja Modal Tanah 69.816.252.752,42 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 216.950.039.112,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 237.794.060.639,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 335.105.235.660,16 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 2.360.169.000,00 5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 39.962.643.914,00 5.3.01 Belanja Tidak Terduga 39.962.643.914,00 5.4 BELANJA TRANSFER 868.167.521.214,00 5.4.01 Belanja Bagi Hasil 138.001.353.057,00 5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 730.166.168.157,00 Jumlah Belanja 6.414.981.775.479,01 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:15 Halaman 1 LAMPIRAN II RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2025 PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG Lampiran II : Peraturan Daerah Nomor : 11 Tahun 2024 Tanggal : 24 Desember 2024 KABUPATEN BANDUNG RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2025 Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Belanja Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Belanja 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 552.774.961.517, 00 3.083.332.896.33 9,94 682.132.390.317 ,58 0,00 0,00 3.765.465.286.65 7,52 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 0,00 1.351.873.289.13 8,44 101.588.655.427 ,00 0,00 0,00 1.453.461.944.56 5,44 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN 0,00 1.351.873.289.13 8,44 101.588.655.427 ,00 0,00 0,00 0,00 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 517.062.349.000, 00 1.246.140.944.34 6,80 126.695.772.028 ,00 0,00 0,00 1.372.836.716.37 4,80 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN 152.018.594.000, 00 523.808.779.992, 80 59.304.813.437, 00 0,00 0,00 0,00 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0001 PUSKESMAS ARJASARI 0,00 2.100.546.400,00 431.515.200,00 0,00 0,00 0,00 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0002 PUSKESMAS BALEENDAH 0,00 2.994.800.300,00 108.082.000,00 0,00 0,00 0,00 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0003 PUSKESMAS BANJARAN 0,00 2.954.553.200,00 263.303.200,00 0,00 0,00 0,00 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0004 PUSKESMAS CILEUNYI 0,00 2.226.077.800,00 146.021.800,00 0,00 0,00 0,00 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0005 PUSKESMAS KATAPANG 0,00 2.185.630.500,00 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0006 PUSKESMAS BOJONGSOANG 0,00 3.106.698.300,00 689.285.800,00 0,00 0,00 0,00 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0007 PUSKESMAS NAMBO 0,00 2.763.396.300,00 420.238.100,00 0,00 0,00 0,00 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0008 PUSKESMAS BIHBUL 0,00 2.674.629.593,00 232.220.207,00 0,00 0,00 0,00 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0009 PUSKESMAS CANGKUANG 0,00 1.809.231.100,00 210.069.600,00 0,00 0,00 0,00 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0010 PUSKESMAS CIBEUNYING 0,00 1.695.983.700,00 205.868.100,00 0,00 0,00 0,00 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0011 PUSKESMAS CIBIRU HILIR 0,00 1.011.431.800,00 168.232.200,00 0,00 0,00 0,00 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0012 PUSKESMAS CICALENGKA DTP 0,00 5.008.567.400,00 316.236.700,00 0,00 0,00 0,00 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0013 PUSKESMAS CIKALONG 0,00 2.497.671.700,00 143.250.000,00 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:19 Halaman 1 Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Belanja Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Belanja 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0014 PUSKESMAS CIKANCUNG 0,00 2.965.169.687,00 148.928.013,00 0,00 0,00 0,00 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0015 PUSKESMAS CIKARO 0,00 2.318.706.400,00 267.224.600,00 0,00 0,00 0,00 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0016 PUSKESMAS CILENGKRANG 0,00 2.253.069.400,00 159.197.000,00 0,00 0,00 0,00 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0017 PUSKESMAS CILULUK 0,00 1.808.748.654,00 35.154.646,00 0,00 0,00 0,00 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0018 PUSKESMAS CIMAUNG 0,00 2.102.713.000,00 98.876.200,00 0,00 0,00 0,00 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0019 PUSKESMAS CIMENYAN 0,00 1.728.026.000,00 137.458.500,00 0,00 0,00 0,00 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0020 PUSKESMAS CINUNUK 0,00 2.454.957.300,00 72.139.200,00 0,00 0,00 0,00 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0021 PUSKESMAS CIPARAY DTP 0,00 4.977.112.800,00 201.875.100,00 0,00 0,00 0,00 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0022 PUSKESMAS CIPEDES 0,00 2.596.707.000,00 207.067.800,00 0,00 0,00 0,00 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0023 PUSKESMAS CIWIDEY 0,00 2.058.574.900,00 142.828.000,00 0,00 0,00 0,00 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0024 PUSKESMAS DAYEUHKOLOT 0,00 1.609.870.844,00 58.532.956,00 0,00 0,00 0,00 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0025 PUSKESMAS IBUN 0,00 3.279.807.000,00 190.988.000,00 0,00 0,00 0,00 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0026 PUSKESMAS JELEKONG 0,00 2.338.300.100,00 71.700.000,00 0,00 0,00 0,00 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0027 PUSKESMAS KERTASARI 0,00 2.900.900.800,00 695.016.700,00 0,00 0,00 0,00 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0028 PUSKESMAS KIANGROKE 0,00 1.953.897.100,00 253.734.100,00 0,00 0,00 0,00 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0029 PUSKESMAS KOPO 0,00 2.242.849.300,00 205.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0030 PUSKESMAS KUTAWARINGIN 0,00 2.417.085.000,00 240.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0031 PUSKESMAS LINGGAR 0,00 1.741.392.700,00 41.114.800,00 0,00 0,00 0,00 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0032 PUSKESMAS MAJALAYA 0,00 2.688.647.950,00 406.103.250,00 0,00 0,00 0,00 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0033 PUSKESMAS MARGAASIH 0,00 3.374.745.000,00 323.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0034 PUSKESMAS MARGAHAYU SELATAN 0,00 1.123.354.300,00 51.320.700,00 0,00 0,00 0,00 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0035 PUSKESMAS NAGRAK 0,00 2.041.379.000,00 79.046.900,00 0,00 0,00 0,00 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0036 PUSKESMAS NAGREG 0,00 3.149.241.200,00 213.491.300,00 0,00 0,00 0,00 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0037 PUSKESMAS NANJUNG MEKAR 0,00 1.870.652.000,00 75.128.600,00 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:19 Halaman 2 Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Belanja Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Belanja 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0038 PUSKESMAS PACET 0,00 4.319.547.800,00 476.361.300,00 0,00 0,00 0,00 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0039 PUSKESMAS PADAMUKTI 0,00 1.359.314.500,00 99.988.000,00 0,00 0,00 0,00 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0040 PUSKESMAS PAKUTANDANG 0,00 2.076.676.300,00 234.500.700,00 0,00 0,00 0,00 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0041 PUSKESMAS PAMEUNGPEUK 0,00 2.312.808.500,00 172.422.300,00 0,00 0,00 0,00 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0042 PUSKESMAS PANCA 0,00 2.458.310.500,00 130.206.500,00 0,00 0,00 0,00 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0043 PUSKESMAS PANGALENGAN DTP 0,00 5.404.253.300,00 246.718.000,00 0,00 0,00 0,00 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0044 PUSKESMAS PASEH 0,00 5.115.871.050,00 891.062.450,00 0,00 0,00 0,00 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0045 PUSKESMAS PASIRJAMBU 0,00 2.919.494.100,00 241.698.300,00 0,00 0,00 0,00 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0046 PUSKESMAS RAHAYU 0,00 2.453.159.900,00 294.727.500,00 0,00 0,00 0,00 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0047 PUSKESMAS RANCABALI 0,00 2.346.276.900,00 50.535.500,00 0,00 0,00 0,00 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0048 PUSKESMAS RANCAEKEK DTP 0,00 4.177.131.820,00 110.416.280,00 0,00 0,00 0,00 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0049 PUSKESMAS RANCAMALAKA ENDAH 0,00 1.889.252.900,00 30.747.200,00 0,00 0,00 0,00 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0050 PUSKESMAS RAWABOGO 0,00 1.998.634.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0051 PUSKESMAS SANGKANHURIP 0,00 2.572.148.516,00 251.615.884,00 0,00 0,00 0,00 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0052 PUSKESMAS SANTOSA 0,00 1.125.778.500,00 34.643.900,00 0,00 0,00 0,00 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0053 PUSKESMAS SAWAHLEGA 0,00 1.838.907.700,00 141.616.500,00 0,00 0,00 0,00 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0054 PUSKESMAS SOLOKANJERUK 0,00 2.237.756.400,00 126.717.200,00 0,00 0,00 0,00 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0055 PUSKESMAS SOREANG 0,00 2.665.398.100,00 430.712.600,00 0,00 0,00 0,00 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0056 PUSKESMAS SUDI 0,00 1.534.966.000,00 41.780.000,00 0,00 0,00 0,00 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0057 PUSKESMAS SUGIHMUKTI 0,00 1.461.610.800,00 95.591.000,00 0,00 0,00 0,00 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0058 PUSKESMAS SUKAJADI 0,00 1.284.295.300,00 93.900.000,00 0,00 0,00 0,00 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0059 PUSKESMAS SUKAMANAH 0,00 1.865.883.200,00 56.450.000,00 0,00 0,00 0,00 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0060 PUSKESMAS SUMBERSARI 0,00 2.027.089.200,00 35.620.400,00 0,00 0,00 0,00 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0061 PUSKESMAS WANGISAGARA 0,00 1.416.271.470,00 45.348.830,00 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:19 Halaman 3 Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Belanja Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Belanja 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0062 PUSKESMAS WARNASARI 0,00 2.065.758.700,00 63.760.000,00 0,00 0,00 0,00 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0065 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH OTO ISKANDAR DI NATA 119.000.000.000, 00 191.339.887.319, 72 24.665.820.000, 00 0,00 0,00 0,00 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0066 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CICALENGKA 81.600.000.000,0 0 122.902.364.430, 28 17.692.877.675, 00 0,00 0,00 0,00 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0067 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS B MAJALAYA 155.000.000.000, 00 209.019.592.845, 92 11.088.123.000, 00 0,00 0,00 0,00 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0068 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BEDAS KERTASARI 4.571.247.000,00 18.665.164.502,3 2 500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0069 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BEDAS CIMAUNG 4.872.508.000,00 20.869.873.771,7 6 880.957.800,00 0,00 0,00 0,00 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0070 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BEDAS ARJASARI 0,00 3.838.689.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0071 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BEDAS TEGALLUAR 0,00 3.744.871.500,00 106.790.500,00 0,00 0,00 0,00 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 34.449.500.000,0 0 178.143.339.498, 86 435.776.398.112 ,58 0,00 0,00 613.919.737.611, 44 1 03 1.03.2.15.1.04.03.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 34.449.500.000,0 0 178.143.339.498, 86 435.776.398.112 ,58 0,00 0,00 0,00 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.263.112.517,00 151.752.389.530, 88 16.083.807.400, 00 0,00 0,00 167.836.196.930, 88 1 04 1.04.2.10.1.03.04.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.263.112.517,00 151.752.389.530, 88 16.083.807.400, 00 0,00 0,00 0,00 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 0,00 114.450.147.804, 56 1.137.507.350,0 0 0,00 0,00 115.587.655.154, 56 1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 0,00 72.922.580.968,1 2 370.899.300,00 0,00 0,00 0,00 1 05 1.05.0.00.0.00.06.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 0,00 18.154.353.385,2 0 616.954.150,00 0,00 0,00 0,00 1 05 1.05.0.00.0.00.07.0000 DINAS PEMADAMAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 0,00 23.373.213.451,2 4 149.653.900,00 0,00 0,00 0,00 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 0,00 40.972.786.020,4 0 850.250.000,00 0,00 0,00 41.823.036.020,4 0 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:19 Halaman 4 Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Belanja Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Belanja 1 06 1.06.0.00.0.00.08.0000 DINAS SOSIAL 0,00 40.972.786.020,4 0 850.250.000,00 0,00 0,00 0,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 20.790.455.157,0 0 540.804.786.984, 60 132.900.732.478 ,00 0,00 0,00 673.705.519.462, 60 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 4.071.327.157,00 55.591.620.466,8 0 519.149.000,00 0,00 0,00 56.110.769.466,8 0 2 07 2.07.3.32.0.00.09.0000 DINAS KETENAGAKERJAAN 4.071.327.157,00 55.591.620.466,8 0 519.149.000,00 0,00 0,00 0,00 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 0,00 2.720.829.050,00 0,00 0,00 0,00 2.720.829.050,00 2 08 2.14.2.08.0.00.14.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 0,00 2.720.829.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 170.000.000,00 25.075.307.409,9 2 2.409.936.900,0 0 0,00 0,00 27.485.244.309,9 2 2 09 2.09.3.25.0.00.10.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 170.000.000,00 25.075.307.409,9 2 2.409.936.900,0 0 0,00 0,00 0,00 2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 0,00 1.823.576.200,00 50.348.000.000, 00 0,00 0,00 52.171.576.200,0 0 2 10 1.04.2.10.1.03.04.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 0,00 1.823.576.200,00 50.348.000.000, 00 0,00 0,00 0,00 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 8.550.000.000,00 102.458.632.088, 88 15.084.029.400, 00 0,00 0,00 117.542.661.488, 88 2 11 2.11.0.00.0.00.11.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 8.550.000.000,00 99.491.910.927,8 8 14.743.439.000, 00 0,00 0,00 0,00 2 11 2.11.0.00.0.00.11.0005 UPTD Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah 0,00 677.558.400,00 70.698.400,00 0,00 0,00 0,00 2 11 2.11.0.00.0.00.11.0006 UPTD Laboratorium Lingkungan 0,00 2.289.162.761,00 269.892.000,00 0,00 0,00 0,00 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 0,00 30.112.074.269,4 0 17.810.125.150, 00 0,00 0,00 47.922.199.419,4 0 2 12 2.12.0.00.0.00.12.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 0,00 30.112.074.269,4 0 17.810.125.150, 00 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:19 Halaman 5 Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Belanja Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Belanja 2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 0,00 30.222.147.138,5 6 124.565.600,00 0,00 0,00 30.346.712.738,5 6 2 13 2.13.0.00.0.00.13.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 0,00 30.222.147.138,5 6 124.565.600,00 0,00 0,00 0,00 2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0,00 31.417.391.659,8 8 174.350.500,00 0,00 0,00 31.591.742.159,8 8 2 14 2.14.2.08.0.00.14.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 0,00 31.417.391.659,8 8 174.350.500,00 0,00 0,00 0,00 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 3.399.128.000,00 88.722.271.639,2 0 35.150.821.660, 00 0,00 0,00 123.873.093.299, 20 2 15 2.15.0.00.0.00.15.0000 DINAS PERHUBUNGAN 3.399.128.000,00 51.876.577.099,2 0 6.196.251.600,0 0 0,00 0,00 0,00 2 15 2.15.0.00.0.00.15.0001 UPT PENGELOLAAN TERMINAL 0,00 142.103.100,00 449.814.400,00 0,00 0,00 0,00 2 15 2.15.0.00.0.00.15.0002 UPT PENGELOLAAN PARKIR 0,00 650.649.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 15 2.15.0.00.0.00.15.0003 UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR 0,00 731.533.600,00 71.040.000,00 0,00 0,00 0,00 2 15 2.15.0.00.0.00.15.0004 UPT PENERANGAN JALAN UMUM 0,00 35.321.408.840,0 0 28.433.715.660, 00 0,00 0,00 0,00 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0,00 29.419.228.876,1 6 809.556.364,00 0,00 0,00 30.228.785.240,1 6 2 16 2.16.2.20.2.21.16.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 0,00 29.419.228.876,1 6 809.556.364,00 0,00 0,00 0,00 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 0,00 23.571.988.580,3 6 992.816.850,00 0,00 0,00 24.564.805.430,3 6 2 17 2.17.0.00.0.00.17.0000 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 0,00 21.628.465.830,3 6 992.816.850,00 0,00 0,00 0,00 2 17 2.17.0.00.0.00.17.0001 UPTD PLUT KUMKM 0,00 1.943.522.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 0,00 18.446.055.959,1 2 2.892.999.946,0 0 0,00 0,00 21.339.055.905,1 2 2 18 2.18.0.00.0.00.18.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 0,00 18.446.055.959,1 2 2.892.999.946,0 0 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:19 Halaman 6 Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Belanja Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Belanja 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 3.000.000.000,00 75.726.816.197,5 2 5.003.897.858,0 0 0,00 0,00 80.730.714.055,5 2 2 19 2.19.0.00.0.00.19.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 3.000.000.000,00 75.726.816.197,5 2 5.003.897.858,0 0 0,00 0,00 0,00 2 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 0,00 1.154.014.200,00 0,00 0,00 0,00 1.154.014.200,00 2 20 2.16.2.20.2.21.16.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 0,00 1.154.014.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 0,00 737.883.500,00 635.364.000,00 0,00 0,00 1.373.247.500,00 2 21 2.16.2.20.2.21.16.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 0,00 737.883.500,00 635.364.000,00 0,00 0,00 0,00 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 1.600.000.000,00 3.691.158.236,00 559.200.000,00 0,00 0,00 4.250.358.236,00 2 22 2.22.3.26.0.00.20.0000 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 1.600.000.000,00 3.691.158.236,00 559.200.000,00 0,00 0,00 0,00 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 0,00 19.526.514.462,8 0 385.919.250,00 0,00 0,00 19.912.433.712,8 0 2 23 2.23.2.24.0.00.21.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 0,00 19.526.514.462,8 0 385.919.250,00 0,00 0,00 0,00 2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 0,00 387.277.050,00 0,00 0,00 0,00 387.277.050,00 2 24 2.23.2.24.0.00.21.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 0,00 387.277.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 8.629.600.656,00 208.946.247.913, 48 7.854.987.164,0 0 0,00 0,00 216.801.235.077, 48 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 0,00 8.245.572.350,00 0,00 0,00 0,00 8.245.572.350,00 3 25 2.09.3.25.0.00.10.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 0,00 8.245.572.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 0,00 27.809.264.296,0 4 1.928.820.059,0 0 0,00 0,00 29.738.084.355,0 4 3 26 2.22.3.26.0.00.20.0000 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 0,00 27.809.264.296,0 4 1.928.820.059,0 0 0,00 0,00 0,00 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 1.317.960.997,00 122.180.609.825, 00 3.358.116.705,0 0 0,00 0,00 125.538.726.530, 00 3 27 3.27.0.00.0.00.22.0000 DINAS PERTANIAN 1.317.960.997,00 118.269.311.102, 00 2.821.309.355,0 0 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:19 Halaman 7 Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Belanja Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Belanja 3 27 3.27.0.00.0.00.22.0001 UPTD ALAT MESIN PERTANIAN 0,00 439.036.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 27 3.27.0.00.0.00.22.0002 UPTD RUMAH POTONG HEWAN DAN UNGGAS 0,00 597.658.413,00 519.369.600,00 0,00 0,00 0,00 3 27 3.27.0.00.0.00.22.0003 UPTD PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN 0,00 614.392.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 27 3.27.0.00.0.00.22.0004 UPTD PUSAT KESEHATAN HEWAN 0,00 682.510.450,00 9.337.750,00 0,00 0,00 0,00 3 27 3.27.0.00.0.00.22.0005 UPTD PASAR HEWAN 0,00 109.893.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 27 3.27.0.00.0.00.22.0006 UPTD PEMBIBITAN TERNAK RUMINANSIA 0,00 1.467.806.950,00 8.100.000,00 0,00 0,00 0,00 3 29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 0,00 183.201.850,00 0,00 0,00 0,00 183.201.850,00 3 29 3.30.3.31.3.29.23.0000 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 0,00 183.201.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 7.311.639.659,00 44.532.462.660,4 4 2.019.040.400,0 0 0,00 0,00 46.551.503.060,4 4 3 30 3.30.3.31.3.29.23.0000 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 7.311.639.659,00 44.532.462.660,4 4 2.019.040.400,0 0 0,00 0,00 0,00 3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 0,00 5.945.136.932,00 549.010.000,00 0,00 0,00 6.494.146.932,00 3 31 3.30.3.31.3.29.23.0000 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 0,00 5.945.136.932,00 549.010.000,00 0,00 0,00 0,00 3 32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 3 32 2.07.3.32.0.00.09.0000 DINAS KETENAGAKERJAAN 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 0,00 257.293.487.266, 60 13.697.695.294, 00 0,00 0,00 270.991.182.560, 60 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 141.048.693.542, 84 8.269.194.900,0 0 0,00 0,00 149.317.888.442, 84 4 01 4.01.0.00.0.00.24.0000 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 141.048.693.542, 84 8.269.194.900,0 0 0,00 0,00 0,00 4 02 SEKRETARIAT DPRD 0,00 116.244.793.723, 76 5.428.500.394,0 0 0,00 0,00 121.673.294.117, 76 4 02 4.02.0.00.0.00.25.0000 SEKRETARIAT DPRD 0,00 116.244.793.723, 76 5.428.500.394,0 0 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:19 Halaman 8 Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Belanja Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Belanja 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5.342.961.758.14 9,00 226.302.544.266, 68 10.455.767.135, 00 39.962.643.914 ,00 868.167.521.214 ,00 1.144.888.476.52 9,68 5 01 PERENCANAAN 0,00 27.808.955.251,2 0 3.137.435.500,0 0 0,00 0,00 30.946.390.751,2 0 5 01 5.01.5.05.0.00.26.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 0,00 27.808.955.251,2 0 3.137.435.500,0 0 0,00 0,00 0,00 5 02 KEUANGAN 5.342.961.758.14 9,00 154.754.995.068, 17 7.125.682.435,0 0 39.962.643.914 ,00 868.167.521.214 ,00 1.070.010.842.63 1,17 5 02 5.02.0.00.0.00.27.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 3.134.319.302.25 1,00 48.579.732.496,1 7 3.109.969.100,0 0 39.962.643.914 ,00 868.167.521.214 ,00 0,00 5 02 5.02.0.00.0.00.28.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH 2.208.642.455.89 8,00 102.978.342.222, 00 4.015.713.335,0 0 0,00 0,00 0,00 5 02 5.02.0.00.0.00.28.0001 UPTD Pelayanan Pajak Daerah Wilayah I Soreang 0,00 833.029.070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 02 5.02.0.00.0.00.28.0002 UPTD Pelayanan Pajak Daerah Wilayah II Dayeuhkolot 0,00 583.567.470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 02 5.02.0.00.0.00.28.0003 UPTD Pelayanan Pajak Daerah Wilayah III Ciparay 0,00 583.430.070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 02 5.02.0.00.0.00.28.0004 UPTD Pelayanan Pajak Daerah Wilayah IV Majalaya 0,00 643.466.670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 02 5.02.0.00.0.00.28.0005 UPTD Pelayanan Pajak Daerah Wilayah V Rancaekek 0,00 553.427.070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 03 KEPEGAWAIAN 0,00 35.575.645.047,3 1 192.649.200,00 0,00 0,00 35.768.294.247,3 1 5 03 5.03.5.04.0.00.29.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 0,00 35.575.645.047,3 1 192.649.200,00 0,00 0,00 0,00 5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 0,00 5.162.948.900,00 0,00 0,00 0,00 5.162.948.900,00 5 04 5.03.5.04.0.00.29.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 0,00 5.162.948.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 0,00 3.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000.000,00 5 05 5.01.5.05.0.00.26.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 0,00 3.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 0,00 55.354.755.129,2 8 8.185.511.235,0 0 0,00 0,00 63.540.266.364,2 8 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:19 Halaman 9 Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Belanja Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Belanja 6 01 INSPEKTORAT DAERAH 0,00 55.354.755.129,2 8 8.185.511.235,0 0 0,00 0,00 63.540.266.364,2 8 6 01 6.01.0.00.0.00.30.0000 INSPEKTORAT DAERAH 0,00 55.354.755.129,2 8 8.185.511.235,0 0 0,00 0,00 0,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 0,00 228.712.744.430, 56 6.399.547.540,0 0 0,00 0,00 235.112.291.970, 56 7 01 KECAMATAN 0,00 228.712.744.430, 56 6.399.547.540,0 0 0,00 0,00 235.112.291.970, 56 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN CILEUNYI 0,00 5.706.257.341,88 35.749.343,00 0,00 0,00 0,00 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN CILENGKRANG 0,00 6.131.620.884,88 56.951.300,00 0,00 0,00 0,00 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN CIMENYAN 0,00 8.794.207.825,56 34.214.300,00 0,00 0,00 0,00 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0001 KELURAHAN PADASUKA 0,00 2.350.208.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0002 KELURAHAN CIBEUNYING 0,00 3.465.313.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN BOJONGSOANG 0,00 5.543.367.247,88 91.868.100,00 0,00 0,00 0,00 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN MARGAHAYU 0,00 8.533.526.610,88 611.477.507,00 0,00 0,00 0,00 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN MARGAASIH 0,00 5.495.769.070,56 24.736.100,00 0,00 0,00 0,00 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN DAYEUHKOLOT 0,00 10.011.712.704,5 6 12.343.100,00 0,00 0,00 0,00 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN KATAPANG 0,00 6.151.888.777,56 199.390.115,00 0,00 0,00 0,00 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN PAMEUNGPEUK 0,00 5.391.458.882,56 75.196.579,00 0,00 0,00 0,00 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN ARJASARI 0,00 6.033.217.202,56 184.069.790,00 0,00 0,00 0,00 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 KECAMATAN PANGALENGAN 0,00 6.409.240.405,56 59.852.700,00 0,00 0,00 0,00 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 KECAMATAN CIMAUNG 0,00 6.178.082.180,56 352.794.450,00 0,00 0,00 0,00 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 KECAMATAN BANJARAN 0,00 6.341.600.361,88 261.245.090,00 0,00 0,00 0,00 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 KECAMATAN CICALENGKA 0,00 5.492.489.130,56 19.519.800,00 0,00 0,00 0,00 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 KECAMATAN RANCAEKEK 0,00 10.740.973.538,5 6 614.645.800,00 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:19 Halaman 10 Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Belanja Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 KECAMATAN CIKANCUNG 0,00 6.289.942.345,88 204.442.700,00 0,00 0,00 0,00 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 KECAMATAN NAGREG 0,00 6.238.265.170,56 320.845.400,00 0,00 0,00 0,00 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 KECAMATAN BALEENDAH 0,00 14.831.000.740,5 6 217.487.820,00 0,00 0,00 0,00 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0001 Kelurahan Andir 0,00 2.328.632.726,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0002 Kelurahan Baleendah 0,00 3.765.862.167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0003 Kelurahan Jelekong 0,00 2.530.912.068,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0004 Kelurahan Manggahang 0,00 3.431.508.727,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0005 Kelurahan Wargamekar 0,00 2.838.285.312,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 KECAMATAN PACET 0,00 6.367.337.167,56 257.214.800,00 0,00 0,00 0,00 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 KECAMATAN KERTASARI 0,00 5.506.182.497,56 76.920.400,00 0,00 0,00 0,00 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 KECAMATAN CIPARAY 0,00 6.338.141.010,88 651.843.404,00 0,00 0,00 0,00 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 KECAMATAN MAJALAYA 0,00 5.853.544.897,56 252.117.500,00 0,00 0,00 0,00 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 KECAMATAN IBUN 0,00 6.381.321.718,56 434.924.260,00 0,00 0,00 0,00 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 KECAMATAN PASEH 0,00 6.268.716.082,88 216.799.700,00 0,00 0,00 0,00 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 KECAMATAN SOLOKAN JERUK 0,00 5.865.032.831,88 195.552.890,00 0,00 0,00 0,00 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 KECAMATAN PASIRJAMBU 0,00 5.339.381.123,56 86.994.500,00 0,00 0,00 0,00 7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 KECAMATAN CIWIDEY 0,00 5.470.509.522,56 195.099.887,00 0,00 0,00 0,00 7 01 7.01.0.00.0.00.28.0000 KECAMATAN RANCABALI 0,00 5.931.791.642,56 31.635.450,00 0,00 0,00 0,00 7 01 7.01.0.00.0.00.29.0000 KECAMATAN SOREANG 0,00 6.734.521.555,56 23.936.857,00 0,00 0,00 0,00 7 01 7.01.0.00.0.00.30.0000 KECAMATAN CANGKUANG 0,00 5.418.135.496,56 187.500.698,00 0,00 0,00 0,00 7 01 7.01.0.00.0.00.31.0000 KECAMATAN KUTAWARINGIN 0,00 6.212.785.459,88 412.177.200,00 0,00 0,00 0,00 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 0,00 44.078.390.856,2 8 399.126.000,00 0,00 0,00 44.477.516.856,2 8 8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0,00 44.078.390.856,2 8 399.126.000,00 0,00 0,00 44.477.516.856,2 8 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:19 Halaman 11 LAMPIRAN III RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025 PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG Lampiran III : Peraturan Daerah Nomor : 11 Tahun 2024 Tanggal : 24 Desember 2024 KABUPATEN BANDUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025 PENDAPATAN DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 4 PENDAPATAN DAERAH 5.925.156.775.479,0 0 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.029.176.395.682,0 0 4.1.01 Pajak Daerah 1.316.616.837.101,0 0 4.1.02 Retribusi Daerah 579.459.042.465,00 4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 112.612.499.153,00 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 20.488.016.963,00 4.2 PENDAPATAN TRANSFER 3.860.980.379.797,0 0 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 3.494.306.301.000,0 0 4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 366.674.078.797,00 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 35.000.000.000,00 4.3.03 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 35.000.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:28 Halaman 1 BELANJA DAERAH Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Bidang Urusan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN Program : 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Indikator Hasil : tingkat partisipasi warga negara usia 7 -18 tahun yang berpartisipasi dalam kesetaraan tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan dasar Kegiatan : 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Indikator Keluaran : APK SD Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0001 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 1 - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.024.383.799,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 10.016.318.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0007 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0009 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0010 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah Indikator Keluaran : - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0011 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0013 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0014 Pengadaan Mebel Sekolah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.000.300,00 5.1.05 Belanja Hibah 609.077.700,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 21.461.774.300,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0016 Pengadaan Perlengkapan Sekolah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 421.284.700,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 13.950.640.200,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Indikator Keluaran : Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 3 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 404.200.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0026 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.258.105.600,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 316.810.600,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 332.621.200,00 5.1.05 Belanja Hibah 500.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 222.981.900,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0030 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0031 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 4 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0032 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0033 Pemeliharaan Mebel Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0035 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0039 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 244.756.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0041 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 332.621.200,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0043 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 855.375.600,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0046 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Indikator Keluaran : Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 78.454.899,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 6.771.008.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.174.800,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.049.240.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0049 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 332.621.200,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.024.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1.645.200.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 6 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 87.399.018,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 4.883.840.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0054 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0055 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Kegiatan : 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Indikator Keluaran : APK SMP Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0001 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.01 Belanja Modal Tanah 7.623.091.950,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.433.746.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 7 - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0006 Pembangunan Laboratorium Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0007 Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0008 Pembangunan Asrama Sekolah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0009 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0010 Pembangunan Fasilitas Parkir Indikator Keluaran : Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 130.511.840,00 5.1.05 Belanja Hibah 396.119.760,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 8 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.027.088.800,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 426.285.552,00 5.1.05 Belanja Hibah 735.120.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 4.000.520.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 163.099.400,00 5.1.05 Belanja Hibah 2.079.525.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 3.154.880.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0016 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0017 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0018 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0019 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 9 Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0021 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0022 Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir Indikator Keluaran : Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0023 Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0025 Pengadaan Mebel Sekolah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 72.466.300,00 5.1.05 Belanja Hibah 1.996.080.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.885.390.500,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0026 Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 10 Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0027 Pengadaan Perlengkapan Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.947.090.217,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0030 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 437.597.500,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0039 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Indikator Keluaran : Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.469.714.400,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 11 Indikator Keluaran : Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 479.770.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 478.432.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 170.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 181.294.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0043 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0046 Pemeliharaan Mebel Sekolah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0047 Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Pertama Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0048 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 12 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0051 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 484.982.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0052 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 109.770.600,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0054 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 219.541.200,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0055 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 109.770.600,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.006.400.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0059 Pembangunan Ruang Kelas Baru Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 13 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 124.037.700,00 5.1.05 Belanja Hibah 1.959.824.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 3.532.832.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0060 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 832.621.200,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0062 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Indikator Keluaran : Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0063 Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Asrama Sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0064 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0067 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Indikator Keluaran : Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Kegiatan : 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Indikator Keluaran : APK PAUD Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 14 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.101.582,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 645.797.148,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0007 Pengadaan Mebel PAUD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.120.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 4.604.600.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 30.800.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0008 Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0009 Pengadaan Perlengkapan PAUD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.800.100,00 5.1.05 Belanja Hibah 4.394.994.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0011 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0015 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD Indikator Keluaran : Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.988.320.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 15 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD Indikator Keluaran : Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 332.621.200,00 5.1.05 Belanja Hibah 90.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Indikator Keluaran : Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 382.621.200,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD Indikator Keluaran : Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 311.890.600,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0019 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0025 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 550.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0026 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 263.421.200,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0028 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Indikator Keluaran : - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 16 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 110.114.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 948.352.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 480.128.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0029 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 107.796.600,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0037 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 107.796.600,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0039 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 414.865.900,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0040 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.01 Belanja Modal Tanah 1.095.490.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0041 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.213.896,00 5.1.05 Belanja Hibah 1.097.400.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 17 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0042 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0045 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0046 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 146.859.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 8.299.466.500,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 89.719.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0047 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 323.421.200,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0049 Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 18 5.1.05 Belanja Hibah 89.250.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 48.580.000,00 Kegiatan : 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Indikator Keluaran : APK KEJAR PAKET Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0010 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0014 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.333.981.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0015 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Indikator Keluaran : Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0016 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 3.601.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 299.365.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0018 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 19 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0021 Pemeliharaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0027 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0028 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0038 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.773.645,00 5.1.05 Belanja Hibah 507.904.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0040 Pengadaan Perlengkapan Sekolah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.198.400,00 5.1.05 Belanja Hibah 598.145.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 12.485.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0041 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 20 Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.05 Belanja Hibah 88.832.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0042 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0045 Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0046 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 392.900.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0048 Pengadaan Mebel Sekolah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.646.980,00 5.1.05 Belanja Hibah 765.952.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0049 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0052 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 21 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.256.537,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 248.400.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0055 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 5.1.05 Belanja Hibah 844.440.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0060 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 76.944.537,00 5.1.05 Belanja Hibah 257.040.000,00 Program : 1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM Indikator Hasil : NILAI STANDAR ISI Nilai Karakter Jenjang SD nilai karakter jenjang SMP Kegiatan : 1.01.03.2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Persentase peserta didik SD DAN SMP yang tuntas dalam pembelajaran muatan lokal Sub Kegiatan : 1.01.03.2.01.0002 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.03.2.01.0003 Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.03.2.01.0004 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 22 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.03.2.01.0007 Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 Kegiatan : 1.01.03.2.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Indikator Keluaran : Persentase peserta didik PAUD DAN PNF yang tuntas dalam pembelajaran muatan lokal Sub Kegiatan : 1.01.03.2.02.0002 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Indikator Keluaran : Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.03.2.02.0003 Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.03.2.02.0006 Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Indikator Keluaran : Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Program : 1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Indikator Hasil : indeks pemerataan guru kelas SD Index Distribusi Guru SMP Index pemerataan guru mapel SMP index pemerataan guru mapel SMP Index Distribusi Guru SD Index pemerataan guru matpel SD Index Distribusi Guru PAUD Kegiatan : 1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Indikator Keluaran : Index pemerataan guru kelas SD index pemerataan guru mapel SMP index pemerataan guru matpel SD index pemerataan guru UN SMP SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 23 Sub Kegiatan : 1.01.04.2.01.0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 239.502.460,00 Sub Kegiatan : 1.01.04.2.01.0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Program : 1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN Indikator Hasil : nilai standar pengelolaan presentase satuan pendidikan berakreditasi Kegiatan : 1.01.05.2.01 Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Indikator Keluaran : jumlah lembaga SD dan SMP yang memiliki ijin operasional Sub Kegiatan : 1.01.05.2.01.0001 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.05.2.01.0002 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Kegiatan : 1.01.05.2.02 Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Indikator Keluaran : jumlah lembaga PAUD dan PNF yang memiliki ijin operasional Sub Kegiatan : 1.01.05.2.02.0001 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 24 Sub Kegiatan : 1.01.05.2.02.0002 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.05.2.02.0003 Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Program : 1.01.06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA Indikator Hasil : Indeks Pemanfaatan Bahasa Daerah Persentase sekolah yang mempunyai sanggar bahasa dan sastra sunda Kegiatan : 1.01.06.2.01 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : hasil persentase peningkatan kualitas kelestarian bahasa dan sastra Sub Kegiatan : 1.01.06.2.01.0001 Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Kabupaten / Kota Indikator Keluaran : Jumlah Kamus Bahasa Daerah yang Tersusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.06.2.01.0002 Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Terkaji Vitalitasnya, Terkonservasi dan Terevitalisasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 483.174.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.06.2.01.0003 Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten / Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.06.2.01.0004 Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Penghargaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 25 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.06.2.01.0005 Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten / Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.06.2.01.0006 Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.06.2.01.0007 Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Program : 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Nilai AKIP Nilai BMD Kegiatan : 1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : nilai SAKIP Sub Kegiatan : 1.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 388.465.394,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.166.800,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 26 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.426.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.490.800,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.490.800,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 152.171.200,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 166.111.075,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 112.015.600,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 27 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 194.900.000,00 Kegiatan : 1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Presentase ketersediaan dokumen anggaran yang diselesaikan tepat waktu Sub Kegiatan : 1.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 1.138.196.038.644,4 4 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.294.000,00 Kegiatan : 1.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Presentase ketersediaan operasional perkantoran Sub Kegiatan : 1.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 344.804.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 304.586.400,00 Kegiatan : 1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Presentase ketersediaan dokume kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu Sub Kegiatan : 1.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Indikator Keluaran : - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 28 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00 Kegiatan : 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Presentase ketersediaan operasional perkantoran Sub Kegiatan : 1.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.792.100,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 68.247.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 406.250.400,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 223.823.495,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 29 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 126.890.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 162.082.000,00 Kegiatan : 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Presentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Sub Kegiatan : 1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.708.439.832,00 Kegiatan : 1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 30 Indikator Keluaran : Presentase ketersediaan operadional perkantoran Sub Kegiatan : 1.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 78.619.800,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.654.088,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 148.345.912,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 122.867.405,00 Bidang Urusan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Persentase ketercapaian cakupan SPM kesehatan Kegiatan : 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Fasilitas pelayanan kesehatan yang sesuai standar Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0002 Pembangunan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 278.814.500,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.686.861.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0003 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 31 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 628.765.500,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 7.115.012.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0006 Pengembangan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0007 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 126.400,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.057.108.900,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0015 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi Indikator Keluaran : Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0022 Pengembangan Rumah Sakit Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.965.027.946,00 5.2 BELANJA MODAL SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 32 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 46.550.138.487,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 699.037.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 601.260.950,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.255.994.926,00 Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 155.742.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Indikator Keluaran : Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 33 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 124.840.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 123.430.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 131.757.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Indikator Keluaran : Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 115.466.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Indikator Keluaran : Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 124.171.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 158.124.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 123.858.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 34 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 142.304.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0014 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.235.556.500,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 95.154.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 199.393.700,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Indikator Keluaran : - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 35 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.739.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0019 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.745.400,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 257.655.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0024 Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 554.633.800,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 62.889.300,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 204.010.735.597,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Indikator Keluaran : Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 36 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.266.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0029 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 955.456.200,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.149.795.300,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 724.147.100,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 9.979.600,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0035 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 77.854.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 284.935.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0037 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 37 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 281.057.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0038 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Indikator Keluaran : Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 864.529.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 500.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Indikator Keluaran : Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Indikator Keluaran : Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Kegiatan : 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 259.523.200,00 Kegiatan : 1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 38 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.437.300,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.04.0002 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 86.005.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.04.0004 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Program : 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.03.2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.03.2.01.0001 Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.03.2.01.0002 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 39 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 265.849.000,00 Kegiatan : 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.187.907.420,00 Sub Kegiatan : 1.02.03.2.02.0003 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Kegiatan : 1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.239.737.500,00 Program : 1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.04.2.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 107.262.100,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 24.968.900,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 40 Kegiatan : 1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.04.2.03.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 74.151.000,00 Kegiatan : 1.02.04.2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.04.2.06.0001 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.791.000,00 Program : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 118.114.000,00 Kegiatan : 1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 123.765.000,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 41 Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketersediaan dokumen sesuai dengan pedoman yang berlaku / Persentase pemenuhan proses perencanaan / Persentase ketercapaian kinerja hasil perencanaan Sub Kegiatan : 1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 211.010.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 42 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.280.472.600,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.250.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.250.000,00 Kegiatan : 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 250.110.986.086,80 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 214.823.200,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.141.200,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 43 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.449.600,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 Kegiatan : 1.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.500.000,00 Kegiatan : 1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 82.077.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.05.0006 Pemulangan Pegawai yang Pensiun Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 44 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 130.253.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 Kegiatan : 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 282.669.852,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 435.846.800,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.567.500,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.932.500,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 146.072.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 45 Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.800.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 6.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 280.833.750,00 Kegiatan : 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 299.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.658.488.765,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 46 Kegiatan : 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 97.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 403.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 270.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 326.222.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 53.778.000,00 Kegiatan : 1.02.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 628.297.050,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0001 PUSKESMAS ARJASARI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 47 Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 525.665.072,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.574.881.328,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 281.515.200,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 150.000.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0002 PUSKESMAS BALEENDAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 412.284.963,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.582.515.337,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 108.082.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0003 PUSKESMAS BANJARAN 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 422.056.180,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.532.497.020,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 263.303.200,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0004 PUSKESMAS CILEUNYI 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 355.809.078,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.870.268.722,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 146.021.800,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0005 PUSKESMAS KATAPANG 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 456.645.526,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.728.984.974,00 5.2 BELANJA MODAL SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 48 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 200.000.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0006 PUSKESMAS BOJONGSOANG 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 396.500.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.710.198.300,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 510.920.800,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 178.365.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0007 PUSKESMAS NAMBO 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 490.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.273.396.300,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 230.238.100,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 190.000.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0008 PUSKESMAS BIHBUL 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 483.778.196,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.190.851.397,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 82.220.207,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 150.000.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0009 PUSKESMAS CANGKUANG 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 330.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.479.231.100,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 210.069.600,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0010 PUSKESMAS CIBEUNYING 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 245.932.135,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.450.051.565,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 205.868.100,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 49 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0011 PUSKESMAS CIBIRU HILIR 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 273.855.247,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 737.576.553,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 68.232.200,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 100.000.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0012 PUSKESMAS CICALENGKA DTP 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 1.231.578.292,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.776.989.108,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 201.236.700,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 115.000.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0013 PUSKESMAS CIKALONG 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 742.263.797,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.755.407.903,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 143.250.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0014 PUSKESMAS CIKANCUNG 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 411.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.554.169.687,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 148.928.013,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0015 PUSKESMAS CIKARO 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 319.753.632,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.998.952.768,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 267.224.600,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0016 PUSKESMAS CILENGKRANG SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 50 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 419.898.740,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.833.170.660,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 46.397.000,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 112.800.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0017 PUSKESMAS CILULUK 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 322.738.895,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.486.009.759,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 35.154.646,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0018 PUSKESMAS CIMAUNG 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 432.566.230,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.670.146.770,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 59.484.200,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 39.392.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0019 PUSKESMAS CIMENYAN 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 328.079.823,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.399.946.177,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 137.458.500,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0020 PUSKESMAS CINUNUK 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 397.343.627,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.057.613.673,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 72.139.200,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0021 PUSKESMAS CIPARAY DTP 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 877.657.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 51 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.099.455.800,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 201.875.100,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0022 PUSKESMAS CIPEDES 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 350.484.043,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.246.222.957,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 207.067.800,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0023 PUSKESMAS CIWIDEY 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 398.463.512,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.660.111.388,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 142.828.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0024 PUSKESMAS DAYEUHKOLOT 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 350.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.259.870.844,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 58.532.956,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0025 PUSKESMAS IBUN 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 536.640.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.743.167.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 190.988.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0026 PUSKESMAS JELEKONG 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 500.826.244,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.837.473.856,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 71.700.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 52 Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0027 PUSKESMAS KERTASARI 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 413.866.144,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.487.034.656,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 644.256.700,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 50.760.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0028 PUSKESMAS KIANGROKE 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 269.177.920,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.684.719.180,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 253.734.100,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0029 PUSKESMAS KOPO 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 398.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.844.849.300,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 125.000.000,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 80.000.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0030 PUSKESMAS KUTAWARINGIN 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 394.694.469,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.022.390.531,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 110.000.000,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 130.000.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0031 PUSKESMAS LINGGAR 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 283.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.458.392.700,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 41.114.800,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0032 PUSKESMAS MAJALAYA SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 53 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 485.188.809,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.203.459.141,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 206.681.250,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 199.422.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0033 PUSKESMAS MARGAASIH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 685.490.323,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.689.254.677,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 125.000.000,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 198.000.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0034 PUSKESMAS MARGAHAYU SELATAN 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 293.972.452,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 829.381.848,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 51.320.700,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0035 PUSKESMAS NAGRAK 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 316.200.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.725.179.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 46.151.900,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 32.895.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0036 PUSKESMAS NAGREG 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 567.095.260,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.582.145.940,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 213.491.300,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0037 PUSKESMAS NANJUNG MEKAR 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 54 5.1.01 Belanja Pegawai 331.247.139,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.539.404.861,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 75.128.600,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0038 PUSKESMAS PACET 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 761.370.289,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.558.177.511,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 321.261.300,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 155.100.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0039 PUSKESMAS PADAMUKTI 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 220.653.192,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.138.661.308,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 99.988.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0040 PUSKESMAS PAKUTANDANG 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 384.996.268,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.691.680.032,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.01 Belanja Modal Tanah 15.000.000,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 134.900.700,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 84.600.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0041 PUSKESMAS PAMEUNGPEUK 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 487.873.360,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.824.935.140,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 172.422.300,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0042 PUSKESMAS PANCA 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 324.402.349,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 55 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.133.908.151,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 130.206.500,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0043 PUSKESMAS PANGALENGAN DTP 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 925.784.826,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.478.468.474,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 246.718.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0044 PUSKESMAS PASEH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 577.642.330,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.538.228.720,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 695.218.700,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 195.843.750,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0045 PUSKESMAS PASIRJAMBU 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 552.895.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.366.599.100,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 186.873.300,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 54.825.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0046 PUSKESMAS RAHAYU 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 260.490.751,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.192.669.149,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 44.727.500,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 250.000.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0047 PUSKESMAS RANCABALI 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 541.932.475,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.804.344.425,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 56 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 50.535.500,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0048 PUSKESMAS RANCAEKEK DTP 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 968.586.559,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.208.545.261,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 110.416.280,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0049 PUSKESMAS RANCAMALAKA ENDAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 370.973.629,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.518.279.271,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 30.747.200,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0050 PUSKESMAS RAWABOGO 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 468.419.383,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.530.214.617,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 95.000.000,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 55.000.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0051 PUSKESMAS SANGKANHURIP 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 450.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.122.148.516,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 251.615.884,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0052 PUSKESMAS SANTOSA 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 229.100.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 896.678.500,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 34.643.900,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 57 Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0053 PUSKESMAS SAWAHLEGA 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 283.564.350,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.555.343.350,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 91.616.500,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 50.000.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0054 PUSKESMAS SOLOKANJERUK 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 478.714.237,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.759.042.163,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 126.717.200,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0055 PUSKESMAS SOREANG 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 397.774.828,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.267.623.272,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 329.834.600,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 100.878.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0056 PUSKESMAS SUDI 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 365.660.945,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.169.305.055,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 41.780.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0057 PUSKESMAS SUGIHMUKTI 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 226.656.032,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.234.954.768,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 95.591.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0058 PUSKESMAS SUKAJADI 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 58 5.1.01 Belanja Pegawai 277.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.007.295.300,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 93.900.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0059 PUSKESMAS SUKAMANAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 324.924.993,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.540.958.207,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 56.450.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0060 PUSKESMAS SUMBERSARI 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 325.714.141,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.701.375.059,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 35.620.400,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0061 PUSKESMAS WANGISAGARA 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 306.316.427,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.109.955.043,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 45.348.830,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0062 PUSKESMAS WARNASARI 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 351.500.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.714.258.700,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 63.760.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0065 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH OTO ISKANDAR DI NATA Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Nilai IKM Kegiatan : 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Alat Kesehatan yang Sesuai Standar Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 59 Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 21.665.820.000,00 Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Nilai AKIP Nilai BMD Kegiatan : 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketersediaan dokumen anggaran/keuangan yang diselesaikan tepat waktu / Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan / Persentase ketersediaan dokumen kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu Sub Kegiatan : 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 71.189.887.319,72 Kegiatan : 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketersediaan Jasa Kantor Persentase Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 60 Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Persentase kunjungan masyarakat ke puskesmas Persentase SPM yang Mencapai Target Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 43.000.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 76.150.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.000.000.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0066 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CICALENGKA Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (Bidang Kesehatan) RSUD Cicalengka Kegiatan : 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Fasilitas pelayanan kesehatan yang sesuai standar Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.092.008.000,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 6.192.970.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0022 Pengembangan Rumah Sakit Indikator Keluaran : Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.01 Belanja Modal Tanah 5.000.000.000,00 Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase jumlah pasien yang terlayani Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 61 Program : 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Indikator Hasil : Prosentase pemenuhan SDM kesehatan sesuai dengan standar Kegiatan : 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase peningkatan Jumlah SDM kesehatan sesuai dengan standar Sub Kegiatan : 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Indikator Keluaran : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Nilai AKIP Presentasi Aset BMD dalam Kondisi Baik Kegiatan : 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu Sub Kegiatan : 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 35.428.463.203,28 Kegiatan : 1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu Sub Kegiatan : 1.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Kegiatan : 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Kegiatan : 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 62 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.941.640.000,00 Kegiatan : 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase BMD dalam Kondisi Baik Sub Kegiatan : 1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Persentase Indikator SPM Rumah Sakit yang mencapai target Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 20.672.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.860.261.227,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.407.899.675,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0067 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS B MAJALAYA SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 63 Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (Bidang Kesehatan) RSUD Majalaya Kegiatan : 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.170.000.000,00 Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Jumlah Pasien yang Terlayani Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Program : 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Indikator Hasil : Persentase Pemenuhan SDM Kesehatan Sesuai dengan Standar Kegiatan : 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Bulan Pemenuhan Sumber Daya Manusia Sub Kegiatan : 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Nilai AKIP (RSUD Majalaya) Persentase BMD dalam Kondisi Baik (RSUD Majalaya) Kegiatan : 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan yang Tepat Waktu Sub Kegiatan : 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 56.474.881.845,92 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 64 Kegiatan : 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.462.834.000,00 Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Persentase SPM Rumah Sakit yang Mencapai Target Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 45.960.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 104.121.877.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 964.200.000,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 8.953.923.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0068 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BEDAS KERTASARI Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0022 Pengembangan Rumah Sakit Indikator Keluaran : Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.846.332.500,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 65 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 11.747.585.002,32 Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 845.300.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.225.947.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 500.000.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0069 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BEDAS CIMAUNG Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Persentase Ketercapaian Cakupan SPM Kesehatan Kegiatan : 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Melanjutkan Rumah Sakit yang ditingkatkan, Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0022 Pengembangan Rumah Sakit Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.675.988.650,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 130.957.800,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 14.071.377.121,76 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 66 Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 1.315.727.603,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.806.780.397,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 750.000.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0070 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BEDAS ARJASARI Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.771.053.000,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 309.614.440,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 758.021.560,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0071 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BEDAS TEGALLUAR Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 67 Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.664.262.500,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 106.790.500,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 332.827.572,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 747.781.428,00 Bidang Urusan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.2.15.1.04.03.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG Unit Organisasi : 1.03.2.15.1.04.03.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG Program : 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Indikator Hasil : Persentase luas kawasan yang terlindungi oleh infrastruktur pengendali banjir yang dikelola Persentase panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik Kegiatan : 1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Persentase panjang Tembok Penahan Tebing yang terbangun - Persentase panjang Tembok Penahan Tebing yang terpelihara - Persentase pembangunan embung dan penampung air lainnya - Persentase volume sungai kewenangan kabupaten yang ditanggulangi Sub Kegiatan : 1.03.02.2.01.0075 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 311.713.800,00 Sub Kegiatan : 1.03.02.2.01.0082 Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 68 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.02.2.01.0085 Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir Indikator Keluaran : Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 74.980.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.02.2.01.0093 Normalisasi/Restorasi Sungai Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.010.970.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 13.005.377.600,00 Sub Kegiatan : 1.03.02.2.01.0109 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Indikator Keluaran : Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.021.640,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.176.841.720,00 Sub Kegiatan : 1.03.02.2.01.0110 Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing Indikator Keluaran : Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.029.950,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 2.070.470.050,00 Sub Kegiatan : 1.03.02.2.01.0120 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 544.616.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.02.2.01.0121 Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 69 Indikator Keluaran : Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 455.997.900,00 Sub Kegiatan : 1.03.02.2.01.0123 Rehabilitasi Polder/Kolam Retensi Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.000.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.02.2.01.0126 Rehabilitasi Tanggul Sungai Indikator Keluaran : Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 275.013.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 6.348.516.000,00 Kegiatan : 1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.02.2.02.0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Indikator Keluaran : Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 239.473.529,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 11.775.574.192,00 Sub Kegiatan : 1.03.02.2.02.0015 Rehabilitasi Bendung Irigasi Indikator Keluaran : Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.200,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 2.532.630.800,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 70 Sub Kegiatan : 1.03.02.2.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan Indikator Keluaran : Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 982.856.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.02.2.02.0022 Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi Indikator Keluaran : Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.02.2.02.0035 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.379.386.760,00 Program : 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.03.2.01.0024 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Indikator Keluaran : Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 174.859.480,00 5.1.05 Belanja Hibah 78.100.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.03.2.01.0025 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 299.999.998,44 Sub Kegiatan : 1.03.03.2.01.0026 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 71 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 295.050.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.03.2.01.0028 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.463.669.880,00 5.1.05 Belanja Hibah 28.643.402.189,00 Sub Kegiatan : 1.03.03.2.01.0032 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Indikator Keluaran : Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 266.999.999,22 5.1.05 Belanja Hibah 1.509.956.000,00 Program : 1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.03.04.2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.04.2.01.0010 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 726.500.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 5.150.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.04.2.01.0011 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 228.203.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.04.2.01.0013 Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Indikator Keluaran : Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 72 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 175.000.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 1.000.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.04.2.01.0015 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 825.775.000,00 Program : 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.05.2.01.0023 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat Indikator Keluaran : Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 602.792.856,20 5.1.05 Belanja Hibah 9.181.300.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.05.2.01.0036 Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Indikator Keluaran : Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 317.070.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 4.472.156.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.05.2.01.0038 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Indikator Keluaran : Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 118.400.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.05.2.01.0039 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 73 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 296.586.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 3.703.414.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.05.2.01.0041 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.950.022.000,00 Program : 1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.06.2.01.0012 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 4.234.220.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.06.2.01.0023 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.300.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.06.2.01.0027 Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.06.2.01.0028 Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan Indikator Keluaran : Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 74 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 826.138.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 11.691.040.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.06.2.01.0029 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.027.650.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 32.301.280.744,00 Sub Kegiatan : 1.03.06.2.01.0030 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.700.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.06.2.01.0031 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan Indikator Keluaran : Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 900.000.000,00 Program : 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.08.2.01.0019 Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 108.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.08.2.01.0021 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 75 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.755.148.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 132.559.300.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.08.2.01.0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 420.400.000,00 Program : 1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.09.2.01.0008 Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 630.600.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.09.2.01.0010 Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 317.000.000,00 Program : 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Persentase panjang jalan dan jembatan yang terbangun - Persentase panjang jalan dan jembatan yang terpelihara - Persentase jembatan yang terbangun - Persentase jembatan yang terpelihara - Persentase ketersediaan data legger jalan dan jembatan - Persentase data kondisi jalan dan jembatan - Persentase Penerangan Jalan Umum (PJU) yang terbangun - Persentase Penerangan Jalan Umum (PJU) yang terehabilitasi dan terpelihara Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0028 Pengelolaan Leger Jalan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 76 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0029 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.746.394.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 2.278.606.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0030 Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 88.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.800.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0032 Pembangunan Jalan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.01 Belanja Modal Tanah 5.734.670.802,42 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 49.177.427.365,58 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0033 Rekonstruksi Jalan Indikator Keluaran : Panjang Jalan yang Direkonstruksi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 60.308.952.975,91 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0034 Pemeliharaan Berkala Jalan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0036 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 77 Indikator Keluaran : Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0037 Pelebaran Jalan Menuju Standar Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.400.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0038 Pemeliharaan Rutin Jembatan Indikator Keluaran : Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0039 Rehabilitasi Jembatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 7.592.100.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0040 Pembangunan Jembatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 4.000.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan Indikator Keluaran : Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.050.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0044 Rehabilitasi Jalan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 78 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.814.798.320,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 69.177.220.562,67 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0046 Pemeliharaan Rutin Jalan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.200.000.000,00 Program : 1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.11.2.01.0015 Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.11.2.01.0016 Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.287.894.000,00 Kegiatan : 1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.11.2.02.0012 Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi Indikator Keluaran : Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.11.2.02.0013 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 79 - - - - 0,00 Program : 1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.12.2.01.0003 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 743.400.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.12.2.01.0005 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.12.2.01.0013 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang Indikator Keluaran : Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang. KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 99.946.100,00 Kegiatan : 1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.12.2.02.0005 Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.715.586.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.12.2.02.0007 Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.12.2.02.0008 Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 80 Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 Kegiatan : 1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.12.2.03.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 405.525.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.12.2.03.0005 Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Indikator Keluaran : Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.12.2.03.0007 Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang Indikator Keluaran : Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Kegiatan : 1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.12.2.04.0003 Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang Indikator Keluaran : Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.12.2.04.0004 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 81 Program : 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketercapaian kinerja hasil perencanaan Persentase ketercapaian kinerja hasil perencanaan Sub Kegiatan : 1.03.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.068.100,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 82 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.01.0011 Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 225.000.000,00 Kegiatan : 1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 38.637.949.919,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 85.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 85.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 85.000.000,00 Kegiatan : 1.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 83 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 Kegiatan : 1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 301.625.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 84 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 130.000.000,00 Kegiatan : 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 85 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 698.559.900,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 361.440.100,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 759.161.200,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 240.838.800,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 86 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.460.000,00 Kegiatan : 1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 66.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.07.0003 Pengadaan Alat Besar Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 76.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.924.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 623.200,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 44.376.800,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.572.200,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 87 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 47.359.700,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Kegiatan : 1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.144.638.244,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.871.640.000,00 Kegiatan : 1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 88 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 183.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 496.929.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 541.535.100,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Mebel yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.760.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 121.823.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 295.000.000,00 Kegiatan : 1.03.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 89 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 1.308.761.934,00 Bidang Urusan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : 1.04.2.10.1.03.04.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN Unit Organisasi : 1.04.2.10.1.03.04.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN Program : 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Indikator Hasil : PERSENTASE KETERSEDIAAN JUMLAH RUMAH LAYAK HUNI DI KABUPATEN BANDUNG Kegiatan : 1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Rumah khusus beserta PSU yang terbangun bagi korban bencana atau relokasi program Sub Kegiatan : 1.04.02.2.03.0012 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 328.480.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 1.365.000.000,00 Kegiatan : 1.04.02.2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Indikator Keluaran : Persentase Rumah khusus beserta PSU yang terbangun bagi korban bencana atau relokasi program Sub Kegiatan : 1.04.02.2.05.0001 Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 436.200.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.02.2.05.0002 Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.02.2.05.0004 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penjualan Rumah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Kegiatan : 1.04.02.2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Indikator Keluaran : A. Persentase jumlah pegawai BLU/BUMD yang mengikuti pembinaan B. Persentase laporan pembangunan dan pengembangan perumahan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 90 Sub Kegiatan : 1.04.02.2.06.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 76.222.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.02.2.06.0005 Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Indikator Keluaran : Jumlah Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Terbangun/Terpelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 96.365.000,00 Program : 1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Indikator Hasil : PERSENTASE SISA LUAS KAWASAN KUMUH Kegiatan : 1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Indikator Keluaran : Jumlah wilayah kajian penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh Sub Kegiatan : 1.04.03.2.02.0008 Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 550.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.03.2.02.0012 Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh Indikator Keluaran : Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 184.350.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.03.2.02.0014 Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 Kegiatan : 1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Indikator Keluaran : Persentase luas kawasan kumuh Sub Kegiatan : 1.04.03.2.03.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 91 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 214.894.500,00 Sub Kegiatan : 1.04.03.2.03.0007 Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 305.750.050,00 Sub Kegiatan : 1.04.03.2.03.0009 Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.325.078.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 11.603.518.100,00 Program : 1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH Indikator Hasil : PERSENTASE PRIORITAS RUMAH TIDAK LAYAK HUNI Kegiatan : 1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang terbangun hasil kesepakatan Sub Kegiatan : 1.04.04.2.01.0001 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.606.194.520,97 5.1.05 Belanja Hibah 39.855.980.419,03 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 46.960.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.04.2.01.0004 Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.04.04.2.01.0007 Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 92 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.04.04.2.01.0009 Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Program : 1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Indikator Hasil : PERSENTASE KAWASAN YANG TELAH TERFASILITASI DENGAN PSU Kegiatan : 1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Indikator Keluaran : Persentase jumlah lokasi perumahan yang terlayani kegiatan penyediaan PSU Sub Kegiatan : 1.04.05.2.01.0001 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.123.125.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.05.2.01.0002 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.311.691.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 13.218.276.010,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 890.942.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.05.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 552.336.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.05.2.01.0006 Sosialisasi standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 93 Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 209.316.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.05.2.01.0007 Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian Indikator Keluaran : Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.225.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.133.009.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 10.615.093.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.05.2.01.0008 Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.868.101.500,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 46.483.000,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.023.606.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.05.2.01.0009 Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 211.455.050,00 Sub Kegiatan : 1.04.05.2.01.0010 Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 184.009.500,00 Program : 1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - NILAI AKIP - NILAI BMD Kegiatan : 1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 94 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.151.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.600.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.020.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 108.150.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 96.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.909.580,00 Kegiatan : 1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 95 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 14.168.417.520,88 Kegiatan : 1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor Sub Kegiatan : 1.04.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.998.900,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 86.609.400,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 175.772.900,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.994.900,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.371.140,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 96 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 109.568.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.098.500,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 48.181.500,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 150.720.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.900.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 199.899.000,00 Kegiatan : 1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 1.04.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 84.781.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.306.939.440,00 Kegiatan : 1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase BMD dalam Kondisi Baik SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 97 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 259.988.500,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 157.300.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 Kegiatan : 1.04.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sub Kegiatan : 1.04.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 49.125.000,00 Bidang Urusan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.05.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.05.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Program : 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Persentase Pengendalian Gangguan Ketentraman dan ketertiban Umum Kegiatan : 1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Presentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota Sub Kegiatan : 1.05.02.2.01.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 98 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 81.428.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.02.2.01.0004 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.822.665.800,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 147.616.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.02.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 512.470.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.02.2.01.0006 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.778.402.800,00 Sub Kegiatan : 1.05.02.2.01.0008 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.275.300,00 Sub Kegiatan : 1.05.02.2.01.0010 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 175.600.200,00 Sub Kegiatan : 1.05.02.2.01.0011 Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP Indikator Keluaran : Jumlah Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Tim Penilai angka kredit jabatan fungsional Pol PP yang dibentuk melalui SK Kepala Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 99 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.02.2.01.0012 Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti uji kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan. KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.239.600,00 Sub Kegiatan : 1.05.02.2.01.0013 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.328.008.680,00 Sub Kegiatan : 1.05.02.2.01.0014 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas Indikator Keluaran : Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 283.017.600,00 Sub Kegiatan : 1.05.02.2.01.0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.668.616.400,00 Sub Kegiatan : 1.05.02.2.01.0016 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 149.760.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.02.2.01.0017 Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 100 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.02.2.01.0018 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 235.372.500,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8.852.800,00 Kegiatan : 1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota Indikator Keluaran : Presentase Penegakan Perda dan Perkada Sub Kegiatan : 1.05.02.2.02.0004 Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.02.2.02.0005 Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.907.700,00 Sub Kegiatan : 1.05.02.2.02.0006 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksanaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti) Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.124.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 48.876.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.02.2.02.0007 Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 101 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.120.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.02.2.02.0008 Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.02.2.02.0009 Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.02.2.02.0010 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 157.464.600,00 Sub Kegiatan : 1.05.02.2.02.0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 205.836.800,00 Sub Kegiatan : 1.05.02.2.02.0012 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 207.160.200,00 Kegiatan : 1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Presentase Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Sub Kegiatan : 1.05.02.2.03.0002 Pembentukan Sekretariat PPNS Indikator Keluaran : Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 102 - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.02.2.03.0003 Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.02.2.03.0004 Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.02.2.03.0005 Dukungan Operasional Sekretariat PPNS Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.02.2.03.0006 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.920.000,00 Program : 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : ''''1. Nilai AKIP 2. Persentase BMD dalam kondisi baik Kegiatan : 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Presentase kesesuaian indikator kinerja dalam dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 101.989.086,12 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 103 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.999.600,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.499.800,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.999.600,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.839.900,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.999.600,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 104 Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.999.600,00 Kegiatan : 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 13.832.747.008,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 Kegiatan : 1.05.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Presentase kesesuaian barang milik daerah dalam database Sub Kegiatan : 1.05.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.999.600,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 105 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.999.600,00 Kegiatan : 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Presentase rata-rata capaian SKP ASN PD yang memiliki nilai >=80% Sub Kegiatan : 1.05.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 99.999.800,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.999.600,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 99.999.600,00 Kegiatan : 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Presentase ketersediaan operasional perkantoran Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 106 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.402.100,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 127.487.500,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.621.434,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 89.437.200,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.014.900,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.999.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 107 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.930.800,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 350.559.800,00 Kegiatan : 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Presentase ketersediaan Barang Milik Daerah Sub Kegiatan : 1.05.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 15.092.100,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 439.200,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 42.582.400,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 108 - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Kegiatan : 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Presentase ketersediaan jasa penunjang operasional perkantoran Sub Kegiatan : 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 74.935.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.999.600,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.655.299.560,00 Kegiatan : 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Presentase ketersediaan aset yang baik Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 109 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 97.999.900,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 498.373.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.999.600,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.119.800,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 97.880.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 110 - - - - - - 0,00 Organisasi : 1.05.0.00.0.00.06.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.06.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Program : 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.05.03.2.01.0007 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 314.557.200,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.01.0008 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 314.500.000,00 Kegiatan : 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.05.03.2.02.0013 Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 93.965.300,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.02.0015 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.042.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 50.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.02.0018 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 111 Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 287.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.02.0019 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.02.0020 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 566.834.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.02.0021 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.02.0022 Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 302.110.600,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.02.0023 Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Indikator Keluaran : Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.310.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.02.0026 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 112 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 178.320.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 314.102.250,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.02.0027 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.310.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.02.0028 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 497.452.400,00 Kegiatan : 1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.05.03.2.03.0001 Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.03.0002 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 338.910.600,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.03.0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 148.390.600,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.03.0007 Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 113 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.03.0008 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.03.0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 845.939.050,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.03.0010 Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.03.0012 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Kegiatan : 1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.05.03.2.04.0001 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 185.540.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.04.0003 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 114 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.04.0004 Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan Indikator Keluaran : Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.04.0005 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.04.0007 Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.04.0008 Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.04.0010 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 641.044.750,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.04.0011 Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 115 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.04.0012 Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.04.0014 Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.04.0015 Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota Indikator Keluaran : Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 104.928.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.04.0016 Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Program : 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 116 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 Kegiatan : 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 9.756.441.582,20 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 117 Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 Kegiatan : 1.05.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.05.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Kegiatan : 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Kegiatan : 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 118 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.384.700,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 52.981.800,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 119 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 258.294.000,00 Kegiatan : 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.05.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Kegiatan : 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 120 Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 144.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.469.280.000,00 Kegiatan : 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 142.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 121 - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.168.703,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 129.900,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 199.870.100,00 Organisasi : 1.05.0.00.0.00.07.0000 DINAS PEMADAMAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.07.0000 DINAS PEMADAMAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN Program : 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Indikator Hasil : - Persentase capaian tingkat waktu tanggap (respond time) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK); - Persentase Cakupan wilayah Manajemen kebakaran Kegiatan : 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Presntase jumlah kasus kebakaran Di WMK denga capaian respon time 15 Menit Sub Kegiatan : 1.05.04.2.01.0001 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 122 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.700.500,00 Sub Kegiatan : 1.05.04.2.01.0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.636.349.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.04.2.01.0004 Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.04.2.01.0005 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.04.2.01.0008 Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.231.600,00 Sub Kegiatan : 1.05.04.2.01.0012 Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.04.2.01.0014 Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 123 - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.04.2.01.0016 Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran Indikator Keluaran : jumlah dokumen hasil kegiatan jabatan fungsional pemadam kebakaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.04.2.01.0017 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 604.461.500,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 100.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.04.2.01.0018 Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.04.2.01.0019 Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Kegiatan : 1.05.04.2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran Indikator Keluaran : Prosentase Bangunan Gedung yang memenuhi standar peralatan proteksi kebakaran Sub Kegiatan : 1.05.04.2.02.0001 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.04.2.02.0002 Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 124 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.500.050,00 Kegiatan : 1.05.04.2.03 Investigasi Kejadian Kebakaran Indikator Keluaran : Prosentase Kejadian Kebakaran yang diinvestigasi Sub Kegiatan : 1.05.04.2.03.0001 Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.425.000,00 Kegiatan : 1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Indikator Keluaran : Jumlah SKKL (sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan) yang terbentuk relawan kebakaran di tiap desa Sub Kegiatan : 1.05.04.2.04.0001 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 481.737.370,00 Sub Kegiatan : 1.05.04.2.04.0002 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 578.681.300,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 27.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.04.2.04.0003 Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 287.412.280,00 Kegiatan : 1.05.04.2.05 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia Indikator Keluaran : Prosentase pelayanan pencarian dan pertolongan penyelamatan korban jiwa kebakaran dan non kebakaran Sub Kegiatan : 1.05.04.2.05.0001 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 125 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 322.867.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.04.2.05.0002 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.04.2.05.0004 Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.360.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.04.2.05.0005 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.996.100,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 22.653.900,00 Program : 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Nilai Akuntabilitas Kinerja Kegiatan : 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Presentase ketersediaan dokumen anggaran/Keuangan, Laporan Evaluasi kinerja dan laporan kinetrja tahunan Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.075.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 126 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 68.758.500,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Kegiatan : 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Prosentasi Laporan adminstrasi Keuangan PD Sub Kegiatan : 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 15.696.792.983,24 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 127 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Kegiatan : 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Prosentasi Laporan adminstrasi Kepegawaian PD Sub Kegiatan : 1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Kegiatan : 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Prosentase terpenuhinya pelaksanaan urusan umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.001.500,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.447.500,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 128 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 122.500.000,00 Kegiatan : 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Prosentasi Ketersediaan operasional perkantoran Sub Kegiatan : 1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.700.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 130.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.816.726.268,00 Kegiatan : 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Prosentase Ketersediaan Operasional perkantoran Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 209.630.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 129 Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 84.860.000,00 Bidang Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.0.00.0.00.08.0000 DINAS SOSIAL Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.08.0000 DINAS SOSIAL Program : 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Indikator Hasil : Persentase PSKS yang didaya gunakan dalam penyelnggaraan kesos Kegiatan : 1.06.02.2.02 Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Rekomendasi Izin Pengumpulan Sumbangan yang diterbitkan, dan Pelaku yang mengikuti Kompetensi Pekerja Sosial Sub Kegiatan : 1.06.02.2.02.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.281.500,00 Kegiatan : 1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase (%) Relawan, Pekerja Penanganan sosial, dan Pelaku yang mengikuti Kompetensi Pekerja Sosial Sub Kegiatan : 1.06.02.2.03.0001 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.496.277.280,00 Sub Kegiatan : 1.06.02.2.03.0002 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 211.018.900,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 130 Sub Kegiatan : 1.06.02.2.03.0003 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 416.830.540,00 Sub Kegiatan : 1.06.02.2.03.0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 518.123.160,00 5.1.05 Belanja Hibah 1.885.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.02.2.03.0005 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.206.000,00 Program : 1.06.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN Indikator Hasil : Persentase Pekerja Migran Korban Tindak kekerasan (PM-KTK) yang mendapat layanan Pemeluangan ke Daerah Asal Persentase (%) Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan (PM-KTK) yang Mendapat Layanan Pemulangan ke Daerah Asal Kegiatan : 1.06.03.2.01 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Indikator Keluaran : Persentase (%) PM yang Bermasalah yang Mendapat Layanan Pemulangan ke Daerah Asal Sub Kegiatan : 1.06.03.2.01.0001 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.745.600,00 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 34.254.400,00 Program : 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Indikator Hasil : Persentase PPKS yang meningkat Keberfungsian sosialnya Kegiatan : 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Indikator Keluaran : Persentase (%) PPKS yang mendapat Pemenuhan Kebutuhan Dasar Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0001 Penyediaan Permakanan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 131 Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.191.750,00 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 1.551.295.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0002 Penyediaan Sandang Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.234.200,00 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 1.470.360.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0003 Penyediaan Alat Bantu Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 255.980.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0004 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.770.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 631.670.455,00 5.1.05 Belanja Hibah 175.000.000,00 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 1.407.463.180,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0006 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 234.164.120,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 132 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 666.134.920,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0007 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.430.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0008 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.720.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0009 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.940.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0010 Pemberian Layanan Kedaruratan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 454.919.336,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0011 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.700.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0012 Pemberian Layanan Rujukan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.472.600,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 133 Kegiatan : 1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Indikator Keluaran : Persentase (%) PPKS yang mendapat pembinaan Sosial dan Layanan Kedaruratan Sub Kegiatan : 1.06.04.2.02.0001 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.02.0002 Pemberian Layanan Kedaruratan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 124.330.210,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.02.0005 Penyediaan Alat Bantu Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.02.0006 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.700.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.02.0007 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 107.977.600,00 5.1.05 Belanja Hibah 100.000.000,00 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 253.241.400,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.02.0011 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 134 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.535.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.02.0012 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.570.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.02.0013 Pemberian Layanan Rujukan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.800.000,00 Program : 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Indikator Hasil : Persentase (%) Keluarga fakir miskin (KFM) yang Meningkat Produktivitasnya secara Sosial dan Ekonomi Kegiatan : 1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase ( % ) DTKS yang ter Verifikasi Sub Kegiatan : 1.06.05.2.02.0001 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.206.282.300,00 Sub Kegiatan : 1.06.05.2.02.0002 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 224.361.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.05.2.02.0003 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.392.323.600,00 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 3.752.906.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.05.2.02.0004 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 135 Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 338.734.000,00 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 985.972.200,00 Program : 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA Indikator Hasil : Persentase (%) KBA/S yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap darurat. Kegiatan : 1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase (%) pemenuhan kebutuhan dasar dan Layanan Psikososial KBA/KBS Sub Kegiatan : 1.06.06.2.01.0001 Penyediaan Makanan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 769.280.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.06.2.01.0002 Penyediaan Sandang Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 375.600.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.06.2.01.0004 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 285.669.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.06.2.01.0005 Pelayanan Dukungan Psikososial Indikator Keluaran : Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 474.541.900,00 Kegiatan : 1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase (%) pemenuhan kebutuhan dasar dan Layanan Psikososial KBA/KBS Prosentase (%) KSB Prosentase (%) Tagana yang terlatih Prosentase (%) KSB Prosentase (%)Tagana yang terlatih Sub Kegiatan : 1.06.06.2.02.0001 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Indikator Keluaran : - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 136 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 123.865.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 40.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.06.2.02.0002 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 286.656.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 100.000.000,00 Program : 1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN Indikator Hasil : Persentase Taman Makan Pahlawan yang refresentatif Kegiatan : 1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Presentase Taman Makam Pahlawan yang terpelihara Prosentase Taman Makan Pahlawan yang refresentatif Sub Kegiatan : 1.06.07.2.01.0001 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.813.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.07.2.01.0002 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.414.735,00 Program : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Nilai SAKIP Kegiatan : 1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : NILAI AKIP Sub Kegiatan : 1.06.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 107.490.400,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 137 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.031.200,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.129.600,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.031.200,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 68.858.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.783.158,00 Kegiatan : 1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Nilai AKIP Sub Kegiatan : 1.06.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 138 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 11.666.627.871,40 Kegiatan : 1.06.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Nilai AKIP Sub Kegiatan : 1.06.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 78.083.300,00 Kegiatan : 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Nilai AKIP Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.146.100,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.454.600,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 298.057.100,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 139 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 78.760.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.830.464,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 121.231.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 140 Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 Kegiatan : 1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase BMD/Aset dalam Kondisi Baik Sub Kegiatan : 1.06.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 171.492.900,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Kegiatan : 1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Nilai AKIP Sub Kegiatan : 1.06.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.855.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 225.978.965,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.052.228.276,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 141 Kegiatan : 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persenatse BMD/Aset dalam Kondosi Baik Persentase Barang yang Terpelihara dengan Baik Sub Kegiatan : 1.06.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 301.876.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 73.320.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.315.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 380.700.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 142 - - - - 0,00 BELANJA DAERAH Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Bidang Urusan : 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Organisasi : 2.07.3.32.0.00.09.0000 DINAS KETENAGAKERJAAN Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.09.0000 DINAS KETENAGAKERJAAN Program : 2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA Indikator Hasil : Persentase Rata-rata capaian terhadap proyeksi indikator dalam RTKD Kegiatan : 2.07.02.2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Indikator Keluaran : Persentase perusahaan yang menyusun RTK (makro + mikro) Sub Kegiatan : 2.07.02.2.01.0001 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 115.420.000,00 Sub Kegiatan : 2.07.02.2.01.0003 Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00 Program : 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Indikator Hasil : Persentase Penyerapan Lulusan Pelatihan Kegiatan : 2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Indikator Keluaran : Persentase Pencari Kerja yang mendapat Pelatihan berbasis kompetensi Sub Kegiatan : 2.07.03.2.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.516.486.134,00 Sub Kegiatan : 2.07.03.2.01.0002 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja Indikator Keluaran : Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 143 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.342.421.552,00 5.1.05 Belanja Hibah 50.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.07.03.2.01.0004 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi Indikator Keluaran : Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.07.03.2.01.0006 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Indikator Keluaran : Jumlah kesepakatan/koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun n KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 614.871.283,00 Kegiatan : 2.07.03.2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Indikator Keluaran : persentase lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina Persentase Pencari Kerja Yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi Sub Kegiatan : 2.07.03.2.02.0001 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 Kegiatan : 2.07.03.2.05 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase tenaga kerja yang lulus uji kompetensi dan produktivitas Sub Kegiatan : 2.07.03.2.05.0001 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 Program : 2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Indikator Hasil : Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan Kegiatan : 2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase pencari Kerja terdaftar yang ditempatkan Sub Kegiatan : 2.07.04.2.01.0002 Pelayanan antar Kerja Indikator Keluaran : - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 144 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.857.697.200,00 Sub Kegiatan : 2.07.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 91.524.000,00 Sub Kegiatan : 2.07.04.2.01.0004 Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.07.04.2.01.0005 Perluasan Kesempatan Kerja Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.576.428.950,00 5.1.05 Belanja Hibah 1.373.290.700,00 Kegiatan : 2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Indikator Keluaran : Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelayanan Sub Kegiatan : 2.07.04.2.03.0001 Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.07.04.2.03.0002 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.07.04.2.03.0003 Job Fair/Bursa Kerja Indikator Keluaran : - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 145 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.014.507.500,00 Kegiatan : 2.07.04.2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : persentase PMI yang terlayani Sub Kegiatan : 2.07.04.2.04.0002 Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.375.000,00 Sub Kegiatan : 2.07.04.2.04.0003 Pemberdayaan Pekerja Migran INDONESIA Purna Penempatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.908.000,00 Program : 2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Indikator Hasil : Persentase kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama Kegiatan : 2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Perusahaan yang mempunyai PP dan PKB Sub Kegiatan : 2.07.05.2.01.0001 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 141.784.000,00 Sub Kegiatan : 2.07.05.2.01.0002 Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 66.540.000,00 Sub Kegiatan : 2.07.05.2.01.0003 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 146 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 Kegiatan : 2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase kasus yang diselesaikan melalui proses mediasi Sub Kegiatan : 2.07.05.2.02.0001 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 73.271.000,00 Sub Kegiatan : 2.07.05.2.02.0002 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.100.000,00 Sub Kegiatan : 2.07.05.2.02.0003 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 842.074.800,00 5.1.05 Belanja Hibah 1.466.250.000,00 Sub Kegiatan : 2.07.05.2.02.0004 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 825.929.000,00 Sub Kegiatan : 2.07.05.2.02.0005 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Program : 2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Nilai AKIP Nilai IKM Persentase BMD dalam Kondisi Baik SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 147 Kegiatan : 2.07.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun Sesuai Dengan Ketentuan Dan Tepat Waktu Sub Kegiatan : 2.07.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 Kegiatan : 2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketersediaan Dokumen Anggaran/Keuangan Yang Diselesaikan Tepat Waktu Sub Kegiatan : 2.07.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 14.448.121.363,80 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 148 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Kegiatan : 2.07.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase BMD dalam Kondisi Baik Sub Kegiatan : 2.07.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Kegiatan : 2.07.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketersediaan dokumen kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu Sub Kegiatan : 2.07.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 99.841.300,00 Kegiatan : 2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketersediaan operasional perkantoran SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 149 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.925.450,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 82.971.000,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.750.800,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 150 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 181.798.000,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Kegiatan : 2.07.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.07.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Kegiatan : 2.07.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 151 Indikator Keluaran : Persentase ketersediaan operasional perkantoran Sub Kegiatan : 2.07.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 179.997.364,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.774.700.712,00 Kegiatan : 2.07.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase BMD dalam Kondisi Baik Sub Kegiatan : 2.07.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.540.000,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 152 - - 0,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 436.178.000,00 Kegiatan : 2.07.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase Tersedianya Operasional KDH/WKDH Sub Kegiatan : 2.07.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 203.566.358,00 Bidang Urusan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.14.2.08.0.00.14.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Unit Organisasi : 2.14.2.08.0.00.14.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Program : 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Indikator Hasil : Persentase peningkatan organisasi wanita yang berperan serta dalam pembangunan Persentase ARG (Anggaran Responsif Gender) pada belanja langsung APBD Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kegiatan : 2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Presentase lembaga PUG yang aktif menangani permasalahan gender Sub Kegiatan : 2.08.02.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 206.436.000,00 Sub Kegiatan : 2.08.02.2.01.0006 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota Indikator Keluaran : - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 153 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.184.000,00 Sub Kegiatan : 2.08.02.2.01.0008 Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.810.000,00 Kegiatan : 2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 2.08.02.2.02.0002 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 498.501.500,00 Kegiatan : 2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : persentase lembaga pemberdayan perempuan yang meningkat kapasitasnya dalam PUG Sub Kegiatan : 2.08.02.2.03.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.531.200,00 5.1.05 Belanja Hibah 400.000.000,00 Program : 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Indikator Hasil : Presentase Pencegahan Kekerasan dan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi perempuan yang memerlukan perlindungan Kegiatan : 2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan perempua yang dilaksanakan Sub Kegiatan : 2.08.03.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 154 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.860.600,00 Kegiatan : 2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : persentase kasus perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan rujukan lanjutan Sub Kegiatan : 2.08.03.2.02.0001 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.580.000,00 Program : 2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Indikator Hasil : Presentase Peningkatan Kualitas (pengetahuan, kapasitas, penghasilan) Keluarga Kegiatan : 2.08.04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 2.08.04.2.01.0003 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 156.375.000,00 Kegiatan : 2.08.04.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah layanan peningkatan kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 2.08.04.2.02.0003 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.125.900,00 Kegiatan : 2.08.04.2.03 Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.08.04.2.03.0001 Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 155 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 385.220.200,00 Program : 2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK Indikator Hasil : Persentase data terpilah anak Kegiatan : 2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase kecamatan yang melakukan data terpilah anak Sub Kegiatan : 2.08.05.2.01.0001 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 99.700.000,00 Sub Kegiatan : 2.08.05.2.01.0002 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.755.000,00 Program : 2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Indikator Hasil : Presentase Lembaga yang menyediakan Pemenuhan Hak anak Kegiatan : 2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Presentase Lembaga yang menyediakan Pemenuhan Hak anak Sub Kegiatan : 2.08.06.2.01.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 66.779.950,00 Kegiatan : 2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : persentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang dibina Sub Kegiatan : 2.08.06.2.02.0001 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 66.997.300,00 Sub Kegiatan : 2.08.06.2.02.0003 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 156 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.730.300,00 Program : 2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Indikator Hasil : Presentase Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kegiatan : 2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Sosialisasi Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten Sub Kegiatan : 2.08.07.2.01.0004 Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 148.600.000,00 Sub Kegiatan : 2.08.07.2.01.0006 koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.336.500,00 Kegiatan : 2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : persentase anak yang mendapatkan pelayanan perlindungan khusus Sub Kegiatan : 2.08.07.2.02.0005 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.950.300,00 Sub Kegiatan : 2.08.07.2.02.0007 Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.355.300,00 5.1.05 Belanja Hibah 250.000.000,00 Bidang Urusan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 157 Organisasi : 2.09.3.25.0.00.10.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN Unit Organisasi : 2.09.3.25.0.00.10.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN Program : 2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN Indikator Hasil : Persentase desa rentan rawan pangan yang memiliki Lumbung Pangan (%) Kegiatan : 2.09.02.2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah lumbung pangan yang beroperasional baik Sub Kegiatan : 2.09.02.2.01.0003 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 2.09.02.2.01.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik Indikator Keluaran : Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 148.745.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 202.800.000,00 Program : 2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Persentase capaian Angka Kecukupan Energi (AKE) Kegiatan : 2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Indikator Keluaran : Persentase simpul pangan di desa yang aktif Sub Kegiatan : 2.09.03.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.094.000,00 Sub Kegiatan : 2.09.03.2.01.0006 Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani INDONESIA Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 2.09.03.2.01.0007 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 158 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67.500.000,00 Sub Kegiatan : 2.09.03.2.01.0008 Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 140.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.09.03.2.01.0009 Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Indikator Keluaran : Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 143.851.400,00 5.1.05 Belanja Hibah 284.250.000,00 Sub Kegiatan : 2.09.03.2.01.0010 Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 121.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.09.03.2.01.0015 Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 74.800.000,00 Sub Kegiatan : 2.09.03.2.01.0016 Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) Indikator Keluaran : Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.930.000,00 Kegiatan : 2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase penguatan cadangan pangan Sub Kegiatan : 2.09.03.2.02.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 159 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.09.03.2.02.0003 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.428.464.715,00 Sub Kegiatan : 2.09.03.2.02.0006 Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Kegiatan : 2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Indikator Keluaran : Cakupan Wilayah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan (%) Sub Kegiatan : 2.09.03.2.04.0001 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.081.800,00 Sub Kegiatan : 2.09.03.2.04.0002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 654.125.300,00 Sub Kegiatan : 2.09.03.2.04.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 732.032.000,00 Program : 2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Indikator Hasil : Persentase pelaksanaan penanganan desa rentan rawan pangan Kegiatan : 2.09.04.2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 160 Indikator Keluaran : Persentase ketersediaan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan Sub Kegiatan : 2.09.04.2.01.0001 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 284.055.300,00 Kegiatan : 2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase KK miskin yang tertangani Sub Kegiatan : 2.09.04.2.02.0002 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.850.000,00 Sub Kegiatan : 2.09.04.2.02.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 366.744.700,00 Program : 2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Indikator Hasil : Persentase Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan : 2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah kelompok yang mendapatkan sertifikasi Prima dan Rekomendasi Registrasi PSAT dan Packing House (kumulatif) Sub Kegiatan : 2.09.05.2.01.0006 Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 83.107.500,00 Sub Kegiatan : 2.09.05.2.01.0007 Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 266.601.800,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 161 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 858.634.200,00 Sub Kegiatan : 2.09.05.2.01.0009 Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 146.302.000,00 Program : 2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Nilai SAKIP Nilai IKM Kegiatan : 2.09.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketersediaan pelaporan capaian kinerja dan keuangan Sub Kegiatan : 2.09.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 71.016.400,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.900.000,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.558.885,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 162 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.951.300,00 Kegiatan : 2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketersediaan pelaporan capaian kinerja dan keuangan Sub Kegiatan : 2.09.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 11.509.061.318,92 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.555.300,00 Kegiatan : 2.09.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase penunjang kerja aparatur Sub Kegiatan : 2.09.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.661.400,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 101.932.000,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 163 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.256.000,00 Kegiatan : 2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase pemenuhan operasional administrasi dan pemeliharaan perkantoran Sub Kegiatan : 2.09.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 187.035.100,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 187.653.400,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.871.118,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 164 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 95.858.800,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.500.000,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.840.000,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.855.000,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 149.888.000,00 Kegiatan : 2.09.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur Sub Kegiatan : 2.09.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.400,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 138.227.400,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 165 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 305.400,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 249.694.600,00 Kegiatan : 2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase pemenuhan operasional administrasi dan pemeliharaan perkantoran Sub Kegiatan : 2.09.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.768.773.500,00 Kegiatan : 2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase pemenuhan operasional administrasi dan pemeliharaan perkantoran Sub Kegiatan : 2.09.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 166 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 245.903.000,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 408.400,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 873.795.300,00 Kegiatan : 2.09.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.09.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 8.741.573,00 Bidang Urusan : 2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN Organisasi : 1.04.2.10.1.03.04.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN Unit Organisasi : 1.04.2.10.1.03.04.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN Program : 2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN Indikator Hasil : PERSENTASE JUMLAH PENYELESAIAN SENGKETA TANAH Kegiatan : 2.10.04.2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan berupa upaya penyelesaian sengketa tanah garapan dan tanah milik pemerintah kab bandung Persentase Penyelesaian sengketa tanah garapan dan daerah hasil mediasi Sub Kegiatan : 2.10.04.2.01.0004 Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 340.459.340,00 Sub Kegiatan : 2.10.04.2.01.0005 Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 167 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.017.888.860,00 Program : 2.10.06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE Indikator Hasil : PERSENTASE AKSES KEPEMILIKAN TANAH BAGI MASYARAKAT (PETANI) DALAM RANGKA MENINGKATKAN TARAF HIDUP/PEREKONOMIAN Kegiatan : 2.10.06.2.01 Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase penyelesaian fasilitasi akses kepemilikan tanah bagi masyarakat hasil sidang panitia Landreform Sub Kegiatan : 2.10.06.2.01.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 95.560.000,00 Program : 2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH Indikator Hasil : PERSENTASE BIDANG TANAH PEMDA YANG BERSERTIFIKAT Kegiatan : 2.10.10.2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase dokumen perencanaan Penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah di tersusun Sub Kegiatan : 2.10.10.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 207.315.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.01 Belanja Modal Tanah 50.348.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.10.10.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 162.353.000,00 Bidang Urusan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Organisasi : 2.11.0.00.0.00.11.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.11.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Program : 2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP Indikator Hasil : Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup (Dokumen Berupa Amdal, UKL-UPL, Rencana Teknis, IKPLHD, RPPLH, KLHS) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 168 Kegiatan : 2.11.02.2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase capaian penyusunan dokumen RPPLH Sub Kegiatan : 2.11.02.2.01.0002 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 142.812.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.02.2.01.0006 Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 96.206.500,00 Program : 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Indikator Hasil : Persentase lokasi titik pantau kualitas Udara Indeks Kualitas Lahan Kegiatan : 2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah dokumen (IGRK/KSDA) Sub Kegiatan : 2.11.03.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 147.684.800,00 5.1.05 Belanja Hibah 104.605.000,00 Kegiatan : 2.11.03.2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah informasi lingkungan hidup Jumlah kajian hasil evaluasi pemantauan kualitas lingkungan Sub Kegiatan : 2.11.03.2.02.0001 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 302.796.900,00 Sub Kegiatan : 2.11.03.2.02.0002 Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 169 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 122.942.180,00 Kegiatan : 2.11.03.2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah area tertanami (ha) Sub Kegiatan : 2.11.03.2.03.0009 Pelaksanaan rehabilitasi Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 847.521.480,00 5.1.05 Belanja Hibah 62.647.500,00 Program : 2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) Indikator Hasil : Persentase pengembangan Taman Kehati Kegiatan : 2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase vegetasi tertanam dan infrastruktur terbangun Sub Kegiatan : 2.11.04.2.01.0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Indikator Keluaran : Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 328.552.800,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.244.500,00 Sub Kegiatan : 2.11.04.2.01.0009 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan Indikator Keluaran : Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.152.000,00 Program : 2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) Indikator Hasil : Persentase pembinaan dan pengawasan pengendalian pencemaran lingkungan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki persetujuan lingkungan dan Sertifikat Kelayakan Operasi Kegiatan : 2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan Sub Kegiatan : 2.11.06.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH Indikator Keluaran : Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 170 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.056.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.06.2.01.0009 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Indikator Keluaran : Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.931.600,00 Program : 2.11.07 PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH Indikator Hasil : Persentase pemenuhan indikator hasil edukasi dan pengawasan sosial Kegiatan : 2.11.07.2.02 Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH Indikator Keluaran : Jumlah Laporan hasil peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Badega) Jumlah Laporan pembinaan yang dilakukan terhadap kader lingkungan Sub Kegiatan : 2.11.07.2.02.0001 Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 242.025.600,00 Program : 2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Indikator Hasil : Persentase Desa Berbudaya Lingkungan Kegiatan : 2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan pembinaan yang dilakukan terhadap kader lingkungan Sub Kegiatan : 2.11.08.2.01.0002 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup Indikator Keluaran : Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67.458.039,00 Program : 2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Indikator Hasil : Persentase jumlah penghargaan LH untuk masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang diperoleh Kegiatan : 2.11.09.2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah penghargaan untuk Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang diperoleh SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 171 Sub Kegiatan : 2.11.09.2.01.0001 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Indikator Keluaran : Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.401.500,00 Program : 2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP Indikator Hasil : Persentase penanganan kasus di bidang lingkungan hidup Kegiatan : 2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah laporan penanganan pengaduan dan Jumlah laporan hasil penegakan hukum Sub Kegiatan : 2.11.10.2.01.0004 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.261.600,00 Sub Kegiatan : 2.11.10.2.01.0006 Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 64.990.000,00 Program : 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Indikator Hasil : Persentase Volume Sampah yang terkelola Kegiatan : 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah Indikator Keluaran : Persentase Penanganan Volume Sampah Persentase Pengurangan Volume Sampah Sub Kegiatan : 2.11.11.2.01.0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 578.900.732,00 Sub Kegiatan : 2.11.11.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 172 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 935.677.219,00 5.1.05 Belanja Hibah 5.227.007.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 14.028.038.200,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 647.386.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.11.2.01.0008 Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.050.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.11.2.01.0020 Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional Indikator Keluaran : jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.088.720.257,00 Sub Kegiatan : 2.11.11.2.01.0021 Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan Indikator Keluaran : jumlah dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST kabupaten/kota termasuk untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota yang ditetapkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.625.000,00 Program : 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Nilai AKIP Nilai IKM Nilai BMD Kegiatan : 2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi sesuai dengan pedoman yang berlaku Sub Kegiatan : 2.11.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 173 Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.796.100,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.573.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.549.600,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.261.600,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.549.600,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.662.800,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 174 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.480.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.442.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.561.800,00 Kegiatan : 2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketersediaan dokumen anggaran/keuangan yang diselesaikan tepat waktu Sub Kegiatan : 2.11.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 30.940.169.269,88 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.086.000,00 Kegiatan : 2.11.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyusunan Dokumen Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 2.11.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.447.300,00 Kegiatan : 2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketersediaan operasional perkantoran SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 175 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 92.381.348,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 64.770.300,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.496.700,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.720.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 176 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 79.037.700,00 Kegiatan : 2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 2.11.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 799.994.003,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.041.873.600,00 Kegiatan : 2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.11.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.444.800,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 177 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 447.270.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.620.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.968.000,00 Kegiatan : 2.11.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya insentif KDH WKDH Sub Kegiatan : 2.11.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 297.500.000,00 Organisasi : 2.11.0.00.0.00.11.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.11.0005 UPTD Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah Program : 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Indikator Hasil : Persentase Volume Sampah yang terkelola Kegiatan : 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah Indikator Keluaran : Persentase Penanganan Volume Sampah Persentase Pengurangan Volume Sampah Sub Kegiatan : 2.11.11.2.01.0019 Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah Indikator Keluaran : Jumlah sampah yang terdaur ulang KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 677.558.400,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 70.698.400,00 Organisasi : 2.11.0.00.0.00.11.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.11.0006 UPTD Laboratorium Lingkungan Program : 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 178 Indikator Hasil : Persentase lokasi titik pantau kualitas Udara Indeks Kualitas Lahan Kegiatan : 2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah dokumen (IGRK/KSDA) Sub Kegiatan : 2.11.03.2.01.0015 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 108.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 69.892.000,00 Program : 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Nilai IKM Nilai BMD Kegiatan : 2.11.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Nilai Indeks Kepuasan Pelanggan Laboratorium Lingkungan Sub Kegiatan : 2.11.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 200.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.089.054.761,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 200.000.000,00 Bidang Urusan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.12.0.00.0.00.12.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.12.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Program : 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Indikator Hasil : Cakupan kepemilikan KIA IKM Cakupan kepemilikan KK Cakupan kepemilikan KTP-el Kegiatan : 2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk Indikator Keluaran : Persentase Rata - rata Pelayanan dokumen kependudukan Sub Kegiatan : 2.12.02.2.01.0001 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 189.378.600,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 179 Sub Kegiatan : 2.12.02.2.01.0002 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 369.508.236,00 Sub Kegiatan : 2.12.02.2.01.0004 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 223.291.600,00 Sub Kegiatan : 2.12.02.2.01.0005 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 141.859.800,00 Kegiatan : 2.12.02.2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Indikator Keluaran : Persentase Lembaga/Pemangku Kepentingan yang berpartisipasi dalam Tertib Adminduk Sub Kegiatan : 2.12.02.2.03.0001 Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.365.300,00 Sub Kegiatan : 2.12.02.2.03.0005 Sosialisasi Pendaftaran Penduduk Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.12.02.2.03.0007 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 213.757.790,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 180 Program : 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL Indikator Hasil : Cakupan kepemilikan akta kematian IKM Cakupan kepemilikan akta kelahiran usia 0-17 tahun Kegiatan : 2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil Indikator Keluaran : Persentase Rata-rata Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil Sub Kegiatan : 2.12.03.2.01.0001 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 99.999.900,00 Sub Kegiatan : 2.12.03.2.01.0002 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 198.591.500,00 Kegiatan : 2.12.03.2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Indikator Keluaran : Persentase Data Perkawinan Penduduk yang sesuai dengan Kemenag Sub Kegiatan : 2.12.03.2.02.0001 Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 498.222.200,00 Sub Kegiatan : 2.12.03.2.02.0008 Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 249.892.500,00 Program : 2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Indikator Hasil : Persentase Validitas Data Kependudukan Kegiatan : 2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan Indikator Keluaran : Persentase PD yang telah memiliki dokumen kerjasama pemanfaatan Data Kependudukan Sub Kegiatan : 2.12.04.2.01.0001 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 181 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 94.481.000,00 Sub Kegiatan : 2.12.04.2.01.0002 Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 66.523.800,00 Kegiatan : 2.12.04.2.02 Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Indikator Keluaran : Persentase Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan yang harus ada Sub Kegiatan : 2.12.04.2.02.0001 Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 103.968.800,00 Kegiatan : 2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Indikator Keluaran : Persentase data dan informasi yang ditetapkan sesuai waktu Sub Kegiatan : 2.12.04.2.03.0003 Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 398.181.300,00 Sub Kegiatan : 2.12.04.2.03.0004 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 110.637.100,00 Sub Kegiatan : 2.12.04.2.03.0005 Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 207.880.300,00 Sub Kegiatan : 2.12.04.2.03.0008 Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 182 Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.995.000,00 Kegiatan : 2.12.04.2.04 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Indikator Keluaran : Persentase Petugas yang kompeten dalam Bidang Adminduk Sub Kegiatan : 2.12.04.2.04.0001 Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.586.429.000,00 Sub Kegiatan : 2.12.04.2.04.0003 Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 289.655.600,00 Program : 2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN Indikator Hasil : Jumlah PD yang memanfaatkan profil kependudukan Kegiatan : 2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan Indikator Keluaran : Jumlah PD yang memanfaatkan Profil Kependudukan Sub Kegiatan : 2.12.05.2.01.0002 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.175.150,00 Program : 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Disdukcapil Persentase BMD dalam Kondisi Baik Kegiatan : 2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu Sub Kegiatan : 2.12.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 183 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 89.625.939,40 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.738.400,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.364.000,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.554.000,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 182.274.000,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.900.000,00 Kegiatan : 2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 184 Indikator Keluaran : Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu Sub Kegiatan : 2.12.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 13.848.561.681,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 102.236.300,00 Kegiatan : 2.12.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Aset dalam Kondisi Baik Sub Kegiatan : 2.12.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.500.000,00 Kegiatan : 2.12.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu Sub Kegiatan : 2.12.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 461.130.600,00 Kegiatan : 2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 185 Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.998.000,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 980.554.950,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 17.202.690.650,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.747.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 21.917.000,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.574.000,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 109.497.300,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.998.500,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 186 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.095.500,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 310.795.000,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 432.359.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 84.812.500,00 Kegiatan : 2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 2.12.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 220.455.300,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 187 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.697.773.155,00 Kegiatan : 2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase BMD yang Layak Pakai Sub Kegiatan : 2.12.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 299.999.700,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 947.047.468,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 500.705.000,00 Bidang Urusan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Organisasi : 2.13.0.00.0.00.13.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.13.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Program : 2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA Indikator Hasil : Persentase desa yang memiliki penataan desa ideal SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 188 Kegiatan : 2.13.02.2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa Indikator Keluaran : Persentase desa yang telah menyelenggarakan penataan desa Sub Kegiatan : 2.13.02.2.01.0001 Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 225.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.02.2.01.0002 Fasilitasi Tata Wilayah Desa Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.02.2.01.0003 Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.02.2.01.0004 Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa Indikator Keluaran : Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.02.2.01.0005 Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.02.2.01.0006 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Program : 2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 189 Indikator Hasil : Persentase peningkatan Kerjasama Desa yang terjalin Kegiatan : 2.13.03.2.01 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Indikator Keluaran : Persentase peningkatan Kerjasama Desa yang terjalin Sub Kegiatan : 2.13.03.2.01.0001 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.03.2.01.0002 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.03.2.01.0003 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 166.893.920,00 Program : 2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Persentase Pemerintah Desa yang memiliki tata Kelola yang akuntabel Kegiatan : 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Prosentase desa yang menerapkan Administrasi Pemerintahan Desa berdasarkan peraturan Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0001 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 711.066.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0002 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0003 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Indikator Keluaran : - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 190 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0004 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.143.105.300,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0005 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Indikator Keluaran : Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 320.395.800,00 5.1.05 Belanja Hibah 250.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0006 Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.010.131.031,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0007 Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0008 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0009 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 191 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0010 Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0011 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 125.088.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0012 Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0013 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 151.343.580,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0014 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 5.1.05 Belanja Hibah 150.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0015 Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 203.706.800,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 192 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0016 Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0017 Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0018 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Program : 2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Indikator Hasil : Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa yang Aktif Kegiatan : 2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa yang terbina Sub Kegiatan : 2.13.05.2.01.0001 Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.05.2.01.0002 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 78.869.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.05.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Indikator Keluaran : - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 193 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 230.066.800,00 Sub Kegiatan : 2.13.05.2.01.0004 Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.05.2.01.0005 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.05.2.01.0006 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.05.2.01.0007 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.219.100.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.05.2.01.0008 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.05.2.01.0009 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 194 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 363.381.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 2.000.000.000,00 Program : 2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Nilai AKIP Persentase BMD Dalam Kondisi Baik Kegiatan : 2.13.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Presentase Ketersedian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Sub Kegiatan : 2.13.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.373.275,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 195 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.082.885,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 Kegiatan : 2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketersediaan dokumen keuangan Sub Kegiatan : 2.13.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 11.230.440.032,56 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 196 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Kegiatan : 2.13.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Administrasi BMD yang terpenuhi Sub Kegiatan : 2.13.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 197 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Kegiatan : 2.13.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terpenuhi Sub Kegiatan : 2.13.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.950.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 198 Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 Kegiatan : 2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Presentase Rata-rata Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 2.13.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.152.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 88.895.200,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 11.104.800,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.417.900,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 25.791.700,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 199 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.250.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.170.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 350.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Kegiatan : 2.13.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketersediaan barang milik daerah Sub Kegiatan : 2.13.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 200 - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.100,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 17.893.100,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Kegiatan : 2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Presentase Ketersedian Jasa Penunjang Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 2.13.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 806.139.515,00 Kegiatan : 2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase barang yang terpelihara Sub Kegiatan : 2.13.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 201 Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.330.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 131.068.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 224.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 69.776.000,00 Bidang Urusan : 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Organisasi : 2.14.2.08.0.00.14.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Unit Organisasi : 2.14.2.08.0.00.14.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Program : 2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Indikator Hasil : Persentase kebutuhan berKB yang tidak terpenuhi (unmet need) TFR (angka kelahiran total) Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR) Kegiatan : 2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk Indikator Keluaran : persentase kebijakan terkait pengendalian kuantitas penduduk yang selaras dengan kebijakan provinsi Sub Kegiatan : 2.14.02.2.01.0002 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 202 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.635.300,00 Sub Kegiatan : 2.14.02.2.01.0013 Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.859.300,00 Sub Kegiatan : 2.14.02.2.01.0019 Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal Indikator Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.175.300,00 Sub Kegiatan : 2.14.02.2.01.0023 Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.231.300,00 Kegiatan : 2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : persentase data pengendalian penduduk yang diimplementasikan Sub Kegiatan : 2.14.02.2.02.0002 Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.02.2.02.0009 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.120.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.02.2.02.0011 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 203 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.083.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.02.2.02.0012 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.530.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.02.2.02.0013 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.970.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.02.2.02.0015 Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.036.300,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.02.2.02.0017 Perumusan Parameter pengendalian penduduk dan KB Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.248.721,00 Sub Kegiatan : 2.14.02.2.02.0018 Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.598.968,00 Sub Kegiatan : 2.14.02.2.02.0020 Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 204 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.133.000,00 Program : 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Indikator Hasil : Cakupan pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif dan peserta KB Baru Kegiatan : 2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Indikator Keluaran : Pesentase Institusi masyarakat pedesaan yang berperan serta dalam program KB di setiap Desa Sub Kegiatan : 2.14.03.2.01.0008 Pengendalian Program KKBPK Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.030.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.01.0009 Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.01.0011 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.01.0012 Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.800.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.01.0013 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 71.620.900,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.01.0014 Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 205 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.780.300,00 Kegiatan : 2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Indikator Keluaran : Jumlah pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB terhadap IMP yang dibina Sub Kegiatan : 2.14.03.2.02.0002 Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.750.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.02.0004 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.564.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.02.0005 Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.848.500,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.02.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.574.380.600,00 Kegiatan : 2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase pasangan usia subur yang mendapatkan alat dan obat kontrasepsi dan mendapatkan layanan KB Sub Kegiatan : 2.14.03.2.03.0001 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 71.235.600,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.03.0003 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 206 Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 86.211.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.03.0008 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.015.900,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.03.0013 Peningkatan Kesertaan KB Pria Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.310.800,00 Kegiatan : 2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Indikator Keluaran : persentase PPKBD dan sub PPKBD yang aktif berperan serta dalam program KB Sub Kegiatan : 2.14.03.2.04.0001 Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.235.300,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.04.0006 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.825.300,00 Program : 2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Indikator Hasil : Presentase Pembinaan Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera Kegiatan : 2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Indikator Keluaran : persentase kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang mendapat pembinaan ketahanan keluarga Sub Kegiatan : 2.14.04.2.01.0017 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) Indikator Keluaran : - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 207 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 92.401.600,00 Sub Kegiatan : 2.14.04.2.01.0018 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.900.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.04.2.01.0019 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.340.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.04.2.01.0021 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 68.687.300,00 Sub Kegiatan : 2.14.04.2.01.0022 Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90.545.300,00 Kegiatan : 2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Indikator Keluaran : Persentase Pembinaan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten Sub Kegiatan : 2.14.04.2.02.0004 Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 108.308.300,00 Program : 2.14.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 208 Indikator Hasil : Nilai AKIP Presentase Aset Dalam kondisi Baik Kegiatan : 2.14.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 2.14.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.546.500,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.370.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.370.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.424.200,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 209 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.637.100,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 Kegiatan : 2.14.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketersediaan dokumen anggaran/keuangan yang diselesaikan tepat waktu Sub Kegiatan : 2.14.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 23.946.316.470,88 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.785.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.475.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 210 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.050.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.999.600,00 Kegiatan : 2.14.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 2.14.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.660.400,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.430.000,00 Kegiatan : 2.14.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketersediaan operasional perkantoran Sub Kegiatan : 2.14.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 211 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.350.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.900.000,00 Kegiatan : 2.14.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketersediaan operasional perkantoran Sub Kegiatan : 2.14.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.677.100,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 9.960.600,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.342.400,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 55.547.900,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 212 Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.452.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.170.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 98.430.000,00 Kegiatan : 2.14.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketersediaan operasional perkantoran Sub Kegiatan : 2.14.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 213 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 Kegiatan : 2.14.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 2.14.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 388.000.000,00 Kegiatan : 2.14.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 2.14.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 214 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 121.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 158.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 104.842.000,00 Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Organisasi : 2.15.0.00.0.00.15.0000 DINAS PERHUBUNGAN Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.15.0000 DINAS PERHUBUNGAN Program : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Indikator Hasil : Persentase ruas jalan yang termitigasi terkait risiko kemacetan dan kecelakaan Kegiatan : 2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten yang ditetapkan Sub Kegiatan : 2.15.02.2.01.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 521.310.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.02.2.01.0007 Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 215 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 219.593.000,00 Kegiatan : 2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Indikator Keluaran : Persentase izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir yang diterbitkan Sub Kegiatan : 2.15.02.2.04.0001 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.02.2.04.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Kegiatan : 2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Tercapainya Persentase rata-rata kinerja ruas jalan (rata-rata kecepatan perjalanan) Sub Kegiatan : 2.15.02.2.06.0004 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 977.957.550,00 Sub Kegiatan : 2.15.02.2.06.0014 Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 148.824.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.02.2.06.0015 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.800.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.02.2.06.0016 Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Indikator Keluaran : Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 216 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 658.851.950,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 533.025.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.02.2.06.0017 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.705.000,00 Kegiatan : 2.15.02.2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Dokumen Andalalin yang dibahas dan disetujui Sub Kegiatan : 2.15.02.2.07.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.680.100,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.500.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.02.2.07.0006 Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin Indikator Keluaran : Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.865.000,00 Kegiatan : 2.15.02.2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan Indikator Keluaran : Tercapainya persentase sektor keselamatan LLAJ yang diinspeksi Sub Kegiatan : 2.15.02.2.08.0007 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 343.038.500,00 Kegiatan : 2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Rata-rata kinerja angkutan umum dari sisi penumpang SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 217 Sub Kegiatan : 2.15.02.2.09.0002 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.060.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.02.2.09.0003 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.422.404.200,00 Kegiatan : 2.15.02.2.14 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase izin penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan Sub Kegiatan : 2.15.02.2.14.0003 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 Program : 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN Indikator Hasil : Jumlah dokumen rencana dan peraturan pelaksana perizinan angkutan sungai dan danau yang ditetapkan Kegiatan : 2.15.03.2.03 Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara INDONESIA atau Badan Usaha Indikator Keluaran : Persentase izin penyelenggaraan angkutan sungai dan danau yang diterbitkan Sub Kegiatan : 2.15.03.2.03.0001 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara INDONESIA atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 142.387.000,00 Program : 2.15.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN Indikator Hasil : Persentase tercapainya Jumlah dokumen rencana dan peraturan pelaksana perizinan angkutan berbasis rel yang ditetapkan Kegiatan : 2.15.05.2.01 Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian Indikator Keluaran : Persentase Rencana Induk perkeretaapian yang ditetapkan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 218 Sub Kegiatan : 2.15.05.2.01.0003 Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 551.462.240,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.904.000,00 Program : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase BMD dalam kondisi baik Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM Nilai AKIP Kegiatan : 2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tercapainya persentase ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan dan evaluasi yang diselesaikan tepat waktu Sub Kegiatan : 2.15.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 79.549.700,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.665.950,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Kegiatan : 2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tercapainya persentase ketersediaan dokumen anggaran/keuangan, laporan pertanggungjawaban keuangan dan dokumen kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 219 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 25.940.075.893,00 Kegiatan : 2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terpenuhinya Persentase rata-rata capaian SKP ASN diatas >=80% Sub Kegiatan : 2.15.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 189.600.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 192.497.800,00 Kegiatan : 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tercapainya persentase ketersediaan operasional perkantoran Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.082.200,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 8.917.800,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.398.761,01 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 339.274.800,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 220 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 431.327.100,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 145.044.500,00 Kegiatan : 2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Tercapainya persentase pemenuhan gedung kantor yang layak pakai Sub Kegiatan : 2.15.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 167.400.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.547.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.314.550,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 151.280.000,00 Kegiatan : 2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Tercapainya persentase ketersediaan operasional perkantoran Sub Kegiatan : 2.15.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.085.458.633,19 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 221 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.467.792.048,00 Kegiatan : 2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Tercapainya persentase ketersediaan operasional perkantoran dan pemenuhan gedung kantor yang layak pakai Sub Kegiatan : 2.15.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 481.960.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 94.400.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.071.600,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 612.350.000,00 Kegiatan : 2.15.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : Tercapainya persentase ketersediaan dokumen anggaran/keuangan, laporan pertanggungjawaban keuangan dan dokumen kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan Sub Kegiatan : 2.15.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 222 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 255.999.824,00 Organisasi : 2.15.0.00.0.00.15.0000 DINAS PERHUBUNGAN Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.15.0001 UPT PENGELOLAAN TERMINAL Program : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Indikator Hasil : Persentase ruas jalan yang termitigasi terkait risiko kemacetan dan kecelakaan Kegiatan : 2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C Indikator Keluaran : Tingkat ketersediaan ruang operasional terminal tipe C Sub Kegiatan : 2.15.02.2.03.0006 Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.007.500,00 Sub Kegiatan : 2.15.02.2.03.0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) Indikator Keluaran : Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 132.095.600,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 449.814.400,00 Organisasi : 2.15.0.00.0.00.15.0000 DINAS PERHUBUNGAN Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.15.0002 UPT PENGELOLAAN PARKIR Kegiatan : 2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase ketersediaan perlengkapan jalan Sub Kegiatan : 2.15.02.2.02.0001 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 229.704.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.02.2.02.0003 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.312.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 223 Program : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase BMD dalam kondisi baik Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM Nilai AKIP Kegiatan : 2.15.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 2.15.01.2.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 329.248.000,00 Kegiatan : 2.15.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terpenuhinya Administrasi Pengelolaan Retribusi Sub Kegiatan : 2.15.01.2.04.0002 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.385.000,00 Organisasi : 2.15.0.00.0.00.15.0000 DINAS PERHUBUNGAN Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.15.0003 UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR Program : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Indikator Hasil : Persentase ruas jalan yang termitigasi terkait risiko kemacetan dan kecelakaan Kegiatan : 2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Indikator Keluaran : Persentase kendaraan bermotor yang melakukan uji berkala Sub Kegiatan : 2.15.02.2.05.0004 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 403.039.600,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 71.040.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.02.2.05.0007 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 284.334.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 224 Sub Kegiatan : 2.15.02.2.05.0008 Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.02.2.05.0010 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.160.000,00 Organisasi : 2.15.0.00.0.00.15.0000 DINAS PERHUBUNGAN Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.15.0004 UPT PENERANGAN JALAN UMUM Kegiatan : 2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase ketersediaan perlengkapan jalan Sub Kegiatan : 2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 296.163.500,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 20.413.911.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.02.2.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Indikator Keluaran : Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.025.245.340,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 17.130.660,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 8.002.674.000,00 Bidang Urusan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Organisasi : 2.16.2.20.2.21.16.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.16.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN Program : 2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Indikator Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat dalam pengelolaan informasi dan komunikasi publik Kegiatan : 2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 225 Indikator Keluaran : Indeks Persepsi Publik terhadap penyediaan informasi pemerintahan daerah Sub Kegiatan : 2.16.02.2.01.0014 Relasi Media Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 132.510.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.02.2.01.0015 Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.338.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.02.2.01.0017 Pelayanan Informasi Publik Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 240.762.100,00 Sub Kegiatan : 2.16.02.2.01.0019 Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.075.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.02.2.01.0020 Diseminasi Informasi Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.456.641.318,00 Sub Kegiatan : 2.16.02.2.01.0021 Pengelolaan Media Komunikasi Publik Indikator Keluaran : Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 514.830.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.02.2.01.0022 Penyusunan Strategi Komunikasi Publik Indikator Keluaran : Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 226 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.150.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.02.2.01.0023 Penyusunan Konten Indikator Keluaran : Jumlah Konten Informasi Publik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 828.022.300,00 Sub Kegiatan : 2.16.02.2.01.0024 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.236.400,00 Program : 2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Indikator Hasil : Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Unit Perangkat Daerah yang terhubung dengan Akses Internet Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Kegiatan : 2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase perangkat daerah mendapatkan layanan jaringan komunikasi data yang memadai Sub Kegiatan : 2.16.03.2.01.0004 Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 161.272.500,00 Kegiatan : 2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Aplikasi penunjang e-government terbangun dan terpelihara Sub Kegiatan : 2.16.03.2.02.0013 Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional Indikator Keluaran : Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 97.140.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.03.2.02.0014 Koordinasi penyusunan proses bisnis Indikator Keluaran : Jumlah dokumen proses bisnis di Dinas Kominfo KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 227 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.469.900,00 Sub Kegiatan : 2.16.03.2.02.0015 Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda Indikator Keluaran : Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.231.400,00 Sub Kegiatan : 2.16.03.2.02.0018 Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 226.040.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.03.2.02.0020 Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 343.660.600,00 Sub Kegiatan : 2.16.03.2.02.0021 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.610.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.03.2.02.0023 Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas Indikator Keluaran : Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 82.729.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.03.2.02.0024 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.930.192.640,00 5.2 BELANJA MODAL SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 228 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 660.263.060,00 Sub Kegiatan : 2.16.03.2.02.0025 Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 586.400.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.03.2.02.0026 Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 117.311.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.03.2.02.0027 Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas Indikator Keluaran : Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 172.272.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.03.2.02.0029 Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE Indikator Keluaran : Jumlah Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 158.751.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.03.2.02.0030 Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE Indikator Keluaran : Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.376.840.592,00 Program : 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Nilai AKIP Nilai IKM Kegiatan : 2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Persentase ketersediaan dokumen anggaran/keuangan yang diselesaikan tepat waktu Sub Kegiatan : 2.16.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 229 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.478.100,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.190.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.190.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.783.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.799.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.950.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.857.070,16 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 230 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 73.040.000,00 Kegiatan : 2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan Sub Kegiatan : 2.16.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 12.774.684.660,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.125.200,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.300.200,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.520.000,00 Kegiatan : 2.16.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketersediaan dokumen kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu Sub Kegiatan : 2.16.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 231 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.800.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.279.300,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.679.300,00 Kegiatan : 2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketersediaan operasional perkantoran Sub Kegiatan : 2.16.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.895.200,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.815.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 232 Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.178.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.315.600,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.900.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.022.500,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 111.768.000,00 Kegiatan : 2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Persentase ketersediaan operasional perkantoran Sub Kegiatan : 2.16.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 233 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 97.646.300,00 Kegiatan : 2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketersediaan dokumen kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu Sub Kegiatan : 2.16.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.560.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 530.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.812.200.000,00 Kegiatan : 2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketersediaan operasional perkantoran Sub Kegiatan : 2.16.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 234 Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 163.800.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.260.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 167.996,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 49.832.004,00 Bidang Urusan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 2.17.0.00.0.00.17.0000 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.17.0000 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH Program : 2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI Indikator Hasil : Persentase Koperasi Patuh Kegiatan : 2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota Indikator Keluaran : Persentase Koperasi, Koperasi Simpan pinjam/Unit simpan pinjam koperasi yang diperiksa dan diawasi Sub Kegiatan : 2.17.03.2.01.0003 Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 395.849.999,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 235 Sub Kegiatan : 2.17.03.2.01.0004 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 265.219.000,00 Program : 2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI Indikator Hasil : Persentase Koperasi sehat Kegiatan : 2.17.04.2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase KSP/USP yang dinilai Kesehatannya Sub Kegiatan : 2.17.04.2.01.0003 Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 386.600.645,00 Program : 2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN Indikator Hasil : Persentase SDM koperasi yang kompeten Kegiatan : 2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase SDM Koperasi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Koperasi Sub Kegiatan : 2.17.05.2.01.0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Indikator Keluaran : Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 215.660.900,00 Program : 2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI Indikator Hasil : Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi Kegiatan : 2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Koperasi yang difasilitasi Kegiatan pemberdayaan dan perlindungan bagi Koperasi Sub Kegiatan : 2.17.06.2.01.0003 Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi Indikator Keluaran : Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 402.745.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 236 Sub Kegiatan : 2.17.06.2.01.0004 Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.810.350,00 Sub Kegiatan : 2.17.06.2.01.0006 Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Koperasi yang dipulihkan usahanya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.080.000,00 Sub Kegiatan : 2.17.06.2.01.0007 Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.166.300,00 Sub Kegiatan : 2.17.06.2.01.0008 Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 152.090.100,00 Sub Kegiatan : 2.17.06.2.01.0009 Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 428.539.200,00 Program : 2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Indikator Hasil : Persentase Kapasitas Usaha Mikro Kegiatan : 2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Indikator Keluaran : Persentase Usaha Mikro yang difasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Sub Kegiatan : 2.17.07.2.01.0002 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 237 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 912.134.147,00 Sub Kegiatan : 2.17.07.2.01.0003 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro Indikator Keluaran : Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 179.225.700,00 Sub Kegiatan : 2.17.07.2.01.0004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 715.934.000,00 5.1.04 Belanja Subsidi 1.500.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.17.07.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Indikator Keluaran : Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.17.07.2.01.0007 Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaataan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Indikator Keluaran : Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 173.035.000,00 Sub Kegiatan : 2.17.07.2.01.0008 Pemulihan Usaha Mikro Indikator Keluaran : Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.17.07.2.01.0009 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil Indikator Keluaran : Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 192.140.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 238 Sub Kegiatan : 2.17.07.2.01.0010 Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Usaha Mikro Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.730.000,00 Sub Kegiatan : 2.17.07.2.01.0011 Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro Indikator Keluaran : Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 699.960.000,00 Sub Kegiatan : 2.17.07.2.01.0012 Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Indikator Keluaran : Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.990.000,00 Sub Kegiatan : 2.17.07.2.01.0013 Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik Indikator Keluaran : Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 2.17.07.2.01.0014 Penyusunan Basis Data Usaha Mikro Indikator Keluaran : Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 84.100.000,00 Sub Kegiatan : 2.17.07.2.01.0015 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan Indikator Keluaran : Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 626.520.000,00 Program : 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Nilai AKIP Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Persentase Aset Dalam Kondisi Baik SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 239 Kegiatan : 2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan dan dokumen ketercapaian kinerja hasil perencanaan Sub Kegiatan : 2.17.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 253.784.000,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.322.500,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.675.300,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.401.000,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.685.100,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.057.700,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 240 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 140.722.500,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.678.100,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.419.600,00 Kegiatan : 2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketersediaan Dokumen Keuangan Dinas Sub Kegiatan : 2.17.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 10.130.951.089,36 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.225.600,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.086.800,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 241 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 459.900,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.699.900,00 Kegiatan : 2.17.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketersediaan dokumen administrasi dan inventarisasi BMD Sub Kegiatan : 2.17.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 459.900,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.232.015,00 Kegiatan : 2.17.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketersediaan dokumen administrasi kepegawaian Sub Kegiatan : 2.17.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 242 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 124.178.200,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 525.600,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 459.900,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 192.500.000,00 Kegiatan : 2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran Sub Kegiatan : 2.17.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 243 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.768.800,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.020.700,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.060.400,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.800.000,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.550.000,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 112.787.450,00 Kegiatan : 2.17.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Aset dalam Kondisi Baik Sub Kegiatan : 2.17.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 244 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 95.462.600,00 Kegiatan : 2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase pemenuhaan jasa penunjang perkantoran Sub Kegiatan : 2.17.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 160.443.405,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.039.190.030,00 Kegiatan : 2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Aset dalam Kondisi Baik Sub Kegiatan : 2.17.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 96.890.000,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.900.000,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 245 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 160.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 897.354.250,00 Organisasi : 2.17.0.00.0.00.17.0000 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.17.0001 UPTD PLUT KUMKM Program : 2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM Indikator Hasil : Persentase Koperasi yang berizin Kegiatan : 2.17.02.2.01 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Fasilitasi Penerbitan Ijin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota Sub Kegiatan : 2.17.02.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.810.600,00 Program : 2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Indikator Hasil : Persentase Kualitas Usaha Mikro Kegiatan : 2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Indikator Keluaran : Persentase Usaha Mikro yang difasilitasi pengembangan usaha Sub Kegiatan : 2.17.08.2.01.0004 Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang Indikator Keluaran : Jumlah Inkubator yang Terfasilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.530.650,00 Sub Kegiatan : 2.17.08.2.01.0005 Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro Indikator Keluaran : Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 480.819.900,00 Sub Kegiatan : 2.17.08.2.01.0006 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi Indikator Keluaran : Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 246 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.391.361.600,00 Bidang Urusan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Organisasi : 2.18.0.00.0.00.18.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.18.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Program : 2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Indikator Hasil : Persentase kemitraan pelaku usaha Jumlah peluang investasi unggulan Nilai Realisasi Investasi Jumlah kemitraan pelaku usaha Kegiatan : 2.18.02.2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase kajian atas kebijakan pemerintah Daerah tentang penetapan insentif dibidang penanaman modal yang dilegitimasi melalui Produk hukum daerah Sub Kegiatan : 2.18.02.2.01.0001 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Indikator Keluaran : Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 219.068.949,00 Sub Kegiatan : 2.18.02.2.01.0003 Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 213.254.508,00 Sub Kegiatan : 2.18.02.2.01.0004 Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Indikator Keluaran : Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 130.234.000,00 Kegiatan : 2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Peningkatan jumlah peluang investasi Sub Kegiatan : 2.18.02.2.02.0001 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 165.097.150,00 Sub Kegiatan : 2.18.02.2.02.0003 Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 247 Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 242.352.958,00 Sub Kegiatan : 2.18.02.2.02.0004 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 438.166.155,00 Program : 2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Indikator Hasil : Persentase peluang investasi yang dipromosikan Nilai Realisasi Investasi Kegiatan : 2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Terlaksananya event Promosi peluang investasi Sub Kegiatan : 2.18.03.2.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 249.626.200,00 Sub Kegiatan : 2.18.03.2.01.0003 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 171.316.600,00 Program : 2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Indikator Hasil : Peningkatan Nilai IKM Bidang Perizinan Kegiatan : 2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Indikator Keluaran : Nilai IKM bidang Perizinan Sub Kegiatan : 2.18.04.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.18.04.2.01.0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 248 Indikator Keluaran : Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.18.04.2.01.0007 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.18.04.2.01.0008 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 Program : 2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Indikator Hasil : Peningkatan kepatuhan penyampaian LKPM pelaku usaha Kegiatan : 2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Perusahaan PMA/PMDN yang Menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Sub Kegiatan : 2.18.05.2.01.0004 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya Indikator Keluaran : Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 197.733.000,00 Sub Kegiatan : 2.18.05.2.01.0005 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha Indikator Keluaran : Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 81.463.000,00 Sub Kegiatan : 2.18.05.2.01.0006 Pengawasan Penanaman Modal Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 249 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 201.362.000,00 Program : 2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL Indikator Hasil : Persentase tersedianya data dalam sistem informas Kegiatan : 2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah penyediaan data layanan perizinan dan Penanaman Modal Sub Kegiatan : 2.18.06.2.01.0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Indikator Keluaran : Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 Program : 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Nilai Sakip Kegiatan : 2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Nilai AKIP DPMPTSP Sub Kegiatan : 2.18.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.500,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 73.040.000,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 250 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.343.628,00 Kegiatan : 2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Administrasi Keuangan yang Terkelola dengan Baik Sub Kegiatan : 2.18.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 10.499.043.774,12 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.250,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.250.000,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.502.250,00 Kegiatan : 2.18.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase aset dalam kondisi baik Sub Kegiatan : 2.18.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.780.000,00 Kegiatan : 2.18.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 251 Indikator Keluaran : Nilai AKIP DPMPTSP Sub Kegiatan : 2.18.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.500.000,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.160.600,00 Kegiatan : 2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Nilai AKIP DPMPTSP Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.518.822,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 437.060.946,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.454.200,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 252 Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.221.000,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 86.440.800,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.790.501,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 Kegiatan : 2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketersediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sub Kegiatan : 2.18.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 841.289.296,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 253 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.030.722.885,00 Kegiatan : 2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase aset dalam kondisi baik Sub Kegiatan : 2.18.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 112.526.433,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 286.235.500,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.061.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.449.939.000,00 Bidang Urusan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Organisasi : 2.19.0.00.0.00.19.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.19.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA Program : 2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Indikator Hasil : Persentase Peningkatan partisipasi Pemuda Dalam pembangunan Daerah Jumlah Pemuda Berprestasi di Tingkat Provinsi dan Nasional Kegiatan : 2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Pelatihan Wirausaha Muda Jumlah Pemuda Kader Jumlah Pemuda Pelopor Sub Kegiatan : 2.19.02.2.01.0010 Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 254 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 223.109.700,00 Sub Kegiatan : 2.19.02.2.01.0011 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 515.124.800,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.02.2.01.0012 Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 99.920.000,00 Sub Kegiatan : 2.19.02.2.01.0013 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 111.525.300,00 Sub Kegiatan : 2.19.02.2.01.0014 Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.745.900,00 Sub Kegiatan : 2.19.02.2.01.0015 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 450.763.300,00 Sub Kegiatan : 2.19.02.2.01.0016 Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota Indikator Keluaran : - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 255 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.975.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.518.246.000,00 Kegiatan : 2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Organisasi Kepemudaan yang Aktif Sub Kegiatan : 2.19.02.2.02.0003 Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.381.009.800,00 5.1.05 Belanja Hibah 2.250.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.19.02.2.02.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 108.322.300,00 Program : 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Indikator Hasil : Jumlah Atlet Berprestasi di Tingkat Provinsi dan Nasional Kegiatan : 2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Cakupan Atlet Pencaksilat yang dibina untuk kejuaraan Tingkat Provinsi Cakupan Sarana dan Prasanara Keolahrgaan Sub Kegiatan : 2.19.03.2.01.0005 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 326.096.500,00 5.1.05 Belanja Hibah 5.784.485.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 597.147.300,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.03.2.01.0006 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 256 Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 288.324.500,00 Kegiatan : 2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Cakupan pembinaan Atlet Sub Kegiatan : 2.19.03.2.02.0004 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 182.420.000,00 Sub Kegiatan : 2.19.03.2.02.0005 Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 971.014.500,00 Sub Kegiatan : 2.19.03.2.02.0006 Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 675.587.500,00 Kegiatan : 2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah atlet yang mengikuti pembinaan Sub Kegiatan : 2.19.03.2.03.0006 Seleksi Atlet Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.937.700,00 Sub Kegiatan : 2.19.03.2.03.0007 Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 257 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.640.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.19.03.2.03.0008 Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science ) Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 276.735.300,00 Sub Kegiatan : 2.19.03.2.03.0009 Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 989.945.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 18.000.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.19.03.2.03.0010 pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 258.616.700,00 Kegiatan : 2.19.03.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga Sub Kegiatan : 2.19.03.2.04.0005 Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 204.895.000,00 Sub Kegiatan : 2.19.03.2.04.0006 Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 98.932.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 750.000.000,00 Kegiatan : 2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Indikator Keluaran : Angka Partisipasi Masyarakat Berolahraga Sub Kegiatan : 2.19.03.2.05.0009 Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 258 Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.569.329.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.878.591.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 201.120.000,00 Sub Kegiatan : 2.19.03.2.05.0010 Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.956.093.150,00 5.1.05 Belanja Hibah 5.000.000.000,00 Program : 2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN Indikator Hasil : Jumlah Pramuka yang Berprestasi tingkat Provinsi dan Nasional Kegiatan : 2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Partisipasi Pramuka dalam Pembangunan Daerah Sub Kegiatan : 2.19.04.2.01.0002 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 116.648.100,00 5.1.05 Belanja Hibah 3.600.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.19.04.2.01.0003 Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 177.270.900,00 Program : 2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Nilai AKIP Presentase Aset Dalam Kondisi Baik Kegiatan : 2.19.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 2.19.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 259 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 185.766.425,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67.991.635,52 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.465.000,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.705.000,00 Kegiatan : 2.19.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 2.19.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 12.839.990.530,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.780.000,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 260 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.683.750,00 Kegiatan : 2.19.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 2.19.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.827.500,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 250.201.000,00 Kegiatan : 2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 2.19.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.913.144,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 199.742.300,00 5.2 BELANJA MODAL SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 261 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 86.866.600,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 207.099.500,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.102.950,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 99.094.076,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 73.180.000,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 226.060.625,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 262 Kegiatan : 2.19.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 2.19.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.808.200,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 204.124.500,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.297.042,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 310.702.958,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Kegiatan : 2.19.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 2.19.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.590.000,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 263 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.900.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.066.790.070,00 Kegiatan : 2.19.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 2.19.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 185.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 264 Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Kegiatan : 2.19.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen Administrasi Keuangan dan Operasional KDH/WKDH Sub Kegiatan : 2.19.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 135.000.000,00 Bidang Urusan : 2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK Organisasi : 2.16.2.20.2.21.16.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.16.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN Program : 2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL Indikator Hasil : Persentase ketersediaan data statistik yang memenuhi Kaedah Satu Data Kegiatan : 2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah ketersediaan data statistik sektoral yang memenuhi kaidah standar data dan metadata Sub Kegiatan : 2.20.02.2.01.0007 Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral Indikator Keluaran : Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 417.690.400,00 Sub Kegiatan : 2.20.02.2.01.0008 Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.710.000,00 Sub Kegiatan : 2.20.02.2.01.0009 Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral Indikator Keluaran : Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 253.422.900,00 Sub Kegiatan : 2.20.02.2.01.0010 Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data INDONESIA SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 265 Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 456.122.500,00 Sub Kegiatan : 2.20.02.2.01.0011 Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.068.400,00 Bidang Urusan : 2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN Program : 2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI Indikator Hasil : Tingkat keamanan informasi pemerintah Kegiatan : 2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan persandian Sub Kegiatan : 2.21.02.2.01.0001 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 274.766.200,00 Sub Kegiatan : 2.21.02.2.01.0003 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 248.032.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 635.364.000,00 Sub Kegiatan : 2.21.02.2.01.0004 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 215.085.300,00 Bidang Urusan : 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Organisasi : 2.22.3.26.0.00.20.0000 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 266 Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.20.0000 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Program : 2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah borang kebudayaan yang terkelola Sub Kegiatan : 2.22.02.2.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.494.567.350,00 5.1.05 Belanja Hibah 300.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 559.200.000,00 Kegiatan : 2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah jenis kesenian tradisional yang terlestarikan Sub Kegiatan : 2.22.02.2.02.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Indikator Keluaran : Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 166.055.586,00 Sub Kegiatan : 2.22.02.2.02.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 809.449.700,00 Sub Kegiatan : 2.22.02.2.02.0003 Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan Indikator Keluaran : Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Program : 2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : undefined Sub Kegiatan : 2.22.03.2.01.0001 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 267 Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.005.300,00 Sub Kegiatan : 2.22.03.2.01.0002 Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 165.600.000,00 Program : 2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH Indikator Hasil : Persentase sejarah Kabupaten Bandung yang terperlihara Kegiatan : 2.22.04.2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : jumlah sejarah lokal yang terkelola Sub Kegiatan : 2.22.04.2.01.0003 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.906.000,00 Program : 2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA Indikator Hasil : Persentase Cagar Budaya yang ditetapkan dan dilestarikan Kegiatan : 2.22.05.2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Prosentase Cagar Budaya Peringkat Kabupaten yang akan ditetapkan Sub Kegiatan : 2.22.05.2.01.0002 Penetapan Cagar Budaya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 192.320.000,00 Kegiatan : 2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Cagar Budaya yang sudah ditetapkan Jumlah Cagar Budaya yang sudah di tetapkan Sub Kegiatan : 2.22.05.2.02.0001 Pelindungan Cagar Budaya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 268 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 392.604.300,00 Program : 2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN Indikator Hasil : Prosentase museum yang dikelola Kegiatan : 2.22.06.2.01 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Terbangunnya museum sejarah Daerah Sub Kegiatan : 2.22.06.2.01.0004 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.650.000,00 Bidang Urusan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Organisasi : 2.23.2.24.0.00.21.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.21.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP Program : 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Indikator Hasil : - Rata-rata ketersediaanper pustakaan sekolah - Rata-rata ketersediaan perpustakaan umum dan taman bacaan Kegiatan : 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Pengelolaan Layanan Perpustakaan Sub Kegiatan : 2.23.02.2.01.0004 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.970.000,00 Sub Kegiatan : 2.23.02.2.01.0011 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.171.854.800,00 Sub Kegiatan : 2.23.02.2.01.0016 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.327.550,00 Sub Kegiatan : 2.23.02.2.01.0017 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan Indikator Keluaran : Jumlah Data dan informasi Perpustakaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 269 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.300.000,00 Sub Kegiatan : 2.23.02.2.01.0018 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 98.387.238,50 5.2 BELANJA MODAL 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 60.000.000,00 Kegiatan : 2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : 'Persentase Kegiatan Minat dan Budaya Baca Masyarakat Kab. Bandung Sub Kegiatan : 2.23.02.2.02.0007 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.048.981.600,00 Sub Kegiatan : 2.23.02.2.02.0009 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 109.169.900,00 Sub Kegiatan : 2.23.02.2.02.0010 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.641.150,00 Program : 2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO Indikator Hasil : Persentase Kecamatan yang Terdapat Naskah Kuno Kegiatan : 2.23.03.2.01 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Naskah Kuno yang dikelola dengan baik Sub Kegiatan : 2.23.03.2.01.0003 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 270 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 92.966.600,00 Sub Kegiatan : 2.23.03.2.01.0004 Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan Indikator Keluaran : Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.409.000,00 Program : 2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Nilai Rata-Rata SKP Nilai AKIP Nilai IKM Persentase BMD dalam Kondisi Baik Kegiatan : 2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Sesuai dengan Pedoman yang Berlaku Sub Kegiatan : 2.23.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 92.325.800,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.926.896,30 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.153.900,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.655.600,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 271 Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.726.100,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 999.600,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 999.600,00 Kegiatan : 2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketersediaan Dokumen Anggaran/Keuangan yang diselesaikan Tepat Waktu Sub Kegiatan : 2.23.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 11.546.374.134,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.106.900,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.065.200,00 Kegiatan : 2.23.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketersediaan Dokumen Barang Milik Daerah sesuai dengan Pedoman yang Berlaku SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 272 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.999.800,00 Kegiatan : 2.23.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian sesuai Pedoman yang Berlaku Sub Kegiatan : 2.23.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.847.700,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 82.847.300,00 Kegiatan : 2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Administrasi Umum DISPUSIP Sub Kegiatan : 2.23.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.150.000,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 273 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.829.900,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 100.906.850,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.972.400,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.118.800,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.854.800,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.055.500,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.560.000,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 274 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 98.429.000,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.999.800,00 Kegiatan : 2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah DISPUSIP Sub Kegiatan : 2.23.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.064.650,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 21.040.000,00 Kegiatan : 2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketersediaan Operasional Perkantoran Sub Kegiatan : 2.23.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 275 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 159.810.368,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.485.226.276,00 Kegiatan : 2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang Layak Pakai Sub Kegiatan : 2.23.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 147.389.000,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.490.000,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 276 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 200.000.000,00 Bidang Urusan : 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN Program : 2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Indikator Hasil : Persentase PD yang mengelola arsip secara baku Kegiatan : 2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Perangkat Daerah yang sudah diaudit Kearsipan Internal Sub Kegiatan : 2.24.02.2.01.0002 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.966.600,00 Sub Kegiatan : 2.24.02.2.01.0003 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.507.000,00 Kegiatan : 2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Arsip Statis yang Terpelihara Sub Kegiatan : 2.24.02.2.02.0004 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.498.650,00 Kegiatan : 2.24.02.2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Pedoman Penyelenggaraan Kearsipan Sub Kegiatan : 2.24.02.2.03.0002 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 180.455.200,00 Program : 2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP Indikator Hasil : Persentase arsip yang terlindungi SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 277 Kegiatan : 2.24.03.2.04 Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Arsip Statis yang Dialihmediakan Sub Kegiatan : 2.24.03.2.04.0002 Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.859.900,00 Program : 2.24.04 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP Indikator Hasil : Persentase Informasi Arsip yang termanfaatkan Kegiatan : 2.24.04.2.01 Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Informasi Arsip yang Termanfaatkan Sub Kegiatan : 2.24.04.2.01.0004 Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.989.700,00 BELANJA DAERAH Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN Bidang Urusan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Organisasi : 2.09.3.25.0.00.10.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN Unit Organisasi : 2.09.3.25.0.00.10.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN Program : 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Indikator Hasil : Persentase Capaian Produksi perikanan tangkap Kegiatan : 3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Indikator Keluaran : Persentase perairan umum yang ditebar ikan Sub Kegiatan : 3.25.03.2.01.0004 Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Indikator Keluaran : Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 237.720.000,00 Program : 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Indikator Hasil : Persentase Capaian Produksi perikanan budidaya Kegiatan : 3.25.04.2.01 Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase pelaku usaha perikanan yang memiliki Nomor Izin Berusaha (kumulatif) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 278 Sub Kegiatan : 3.25.04.2.01.0002 Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing Indikator Keluaran : Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 95.535.000,00 Kegiatan : 3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil Indikator Keluaran : Cakupan bina kelompok perikanan Sub Kegiatan : 3.25.04.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil Indikator Keluaran : Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 539.960.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 1.741.322.500,00 Sub Kegiatan : 3.25.04.2.02.0002 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil Indikator Keluaran : Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 227.350.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.04.2.02.0004 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Indikator Keluaran : Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.267.693.000,00 Kegiatan : 3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Indikator Keluaran : jumlah produksi ikan budidaya Sub Kegiatan : 3.25.04.2.04.0001 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 126.327.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 279 Sub Kegiatan : 3.25.04.2.04.0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 934.688.700,00 5.1.05 Belanja Hibah 490.452.500,00 Sub Kegiatan : 3.25.04.2.04.0004 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 143.260.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.04.2.04.0009 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 454.542.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.04.2.04.0010 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 137.785.300,00 Sub Kegiatan : 3.25.04.2.04.0011 Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 297.450.000,00 Program : 3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN Indikator Hasil : Persentase Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Kegiatan : 3.25.05.2.01 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah kelompok masyarakat pengawas yang dibina Sub Kegiatan : 3.25.05.2.01.0004 Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 280 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.450.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.05.2.01.0006 Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.590.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.05.2.01.0009 Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan sumber daya perikanan Indikator Keluaran : Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber daya perikanan yang dibentuk KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.095.000,00 Program : 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Indikator Hasil : Persentase capaian produksi hasil olahan perikanan Kegiatan : 3.25.06.2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil Indikator Keluaran : Jumlah NIB pengolahan hasil perikanan diterbitkan Sub Kegiatan : 3.25.06.2.01.0005 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.840.000,00 Kegiatan : 3.25.06.2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Indikator Keluaran : Jumlah produk perikanan yang memiliki sertifikasi SKP (kumulatif) Sub Kegiatan : 3.25.06.2.02.0002 Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 161.793.200,00 Kegiatan : 3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Indikator Keluaran : Produksi hasil olahan perikanan Sub Kegiatan : 3.25.06.2.03.0001 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 281 Indikator Keluaran : Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 559.182.750,00 5.1.05 Belanja Hibah 67.548.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.06.2.03.0002 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 177.772.800,00 5.1.05 Belanja Hibah 420.214.600,00 Bidang Urusan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Organisasi : 2.22.3.26.0.00.20.0000 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.20.0000 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Program : 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Indikator Hasil : Peningkatan Jumlah Desa Wisata yang berkembang Kegiatan : 3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Destinasi pariwisata kabupaten Bandung yang terkelola Sub Kegiatan : 3.26.02.2.03.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 124.243.100,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.514.974.800,00 Sub Kegiatan : 3.26.02.2.03.0006 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.372.233.600,00 Sub Kegiatan : 3.26.02.2.03.0007 Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 282 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 209.687.000,00 Kegiatan : 3.26.02.2.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah yang terlayani Sub Kegiatan : 3.26.02.2.04.0007 Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten?kota Indikator Keluaran : Jumlah usaha yang dibina dan diawasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 131.464.800,00 Sub Kegiatan : 3.26.02.2.04.0008 Fasilitasi Sertifikasi SNI 9042:2021 (SNI CHSE) di Kabupaten Kota Indikator Keluaran : Jumlah usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang difasilitasi sertifikasi SNI 9042:2021 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00 Program : 3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah promosi pariwisata secara offline maupun online Sub Kegiatan : 3.26.03.2.01.0003 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.26.03.2.01.0004 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 295.837.100,00 5.1.05 Belanja Hibah 275.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.26.03.2.01.0005 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 283 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 148.720.000,00 Sub Kegiatan : 3.26.03.2.01.0006 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.895.196.600,00 Sub Kegiatan : 3.26.03.2.01.0007 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000,00 Program : 3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Indikator Hasil : Persentase Produk Ekonomi Kreatif yang akan di daftarkan HAKI Kegiatan : 3.26.04.2.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Indikator Keluaran : Peningkatan Kapasitas Jejaring Komunitas Ekraf Sub Kegiatan : 3.26.04.2.02.0003 Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.750.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 150.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.26.04.2.02.0017 Pendukungan Pemasaran Ekonomi Kreatif Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.26.04.2.02.0022 Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 236.020.000,00 Program : 3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 284 Indikator Hasil : Prosentase Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kraetif yang telah dibina Kegiatan : 3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Indikator Keluaran : Jumlah kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang ditingkatkan Sub Kegiatan : 3.26.05.2.01.0005 Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 221.840.000,00 Sub Kegiatan : 3.26.05.2.01.0006 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 3.26.05.2.01.0009 Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 617.340.500,00 Sub Kegiatan : 3.26.05.2.01.0010 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 Kegiatan : 3.26.05.2.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif Indikator Keluaran : Jumlah Fasilitasi Peningkatan Kapasitas SDM Ekraf Sub Kegiatan : 3.26.05.2.02.0001 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 3.26.05.2.02.0007 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang difasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 285 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 258.544.600,00 Program : 3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Nilai LAKIP DISPARBUD persentase aset dalam kondisi baik Kegiatan : 3.26.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Prosentase Pemenuhan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 3.26.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 226.116.000,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.400.000,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.400.000,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 286 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.150.000,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.243.900,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 68.025.000,00 Kegiatan : 3.26.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Prosentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 3.26.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 12.400.169.726,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 287 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 Kegiatan : 3.26.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Prosentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 3.26.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.905.000,00 Kegiatan : 3.26.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Prosentase Pemenuhan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 3.26.01.2.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.350.000,00 Kegiatan : 3.26.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Prosentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 3.26.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.090.000,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 228.800.000,00 Kegiatan : 3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 288 Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.26.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 119.470.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 65.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 94.839.000,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67.585.000,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 289 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.931.200,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.318.800,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 66.080.000,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 177.383.000,00 Kegiatan : 3.26.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.26.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 255,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 85.128.745,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 180.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 36.320.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 290 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 510.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 111.004.614,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.686.900,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 112.073.100,00 Kegiatan : 3.26.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Prosentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 3.26.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 609.278.400,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.368.660.600,00 Kegiatan : 3.26.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Prosentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 3.26.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 291 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 89.680.000,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 114.500.000,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 457.357.015,04 Kegiatan : 3.26.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sub Kegiatan : 3.26.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 80.096.000,00 Bidang Urusan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Organisasi : 3.27.0.00.0.00.22.0000 DINAS PERTANIAN Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.22.0000 DINAS PERTANIAN Program : 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Indikator Hasil : Produksi komoditi sub sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan) Jumlah Populasi Ternak Kegiatan : 3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Indikator Keluaran : Persentase kelompok tani yang difasilitasi sarana pertanian Sub Kegiatan : 3.27.02.2.01.0002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Indikator Keluaran : Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 292 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.668.522.350,00 Sub Kegiatan : 3.27.02.2.01.0006 Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 287.623.600,00 Sub Kegiatan : 3.27.02.2.01.0014 Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.113.784.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.02.2.01.0016 Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura Indikator Keluaran : Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen hortikultura KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 192.885.000,00 Kegiatan : 3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah komoditi unggulan pertanian dikembangkan Luas lahan pengembangan komoditi pertanian unggulan Sub Kegiatan : 3.27.02.2.02.0003 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman Indikator Keluaran : Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.816.177.378,00 Kegiatan : 3.27.02.2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase kelompok ternak yang difasilitasi dalam pengembangan bibit ternak dan hijauan pakan ternak Sub Kegiatan : 3.27.02.2.05.0006 Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan Indikator Keluaran : Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 866.094.750,00 5.1.05 Belanja Hibah 100.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.02.2.05.0007 Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak Indikator Keluaran : - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 293 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.563.750,00 Sub Kegiatan : 3.27.02.2.05.0009 Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 514.535.150,00 Kegiatan : 3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain Indikator Keluaran : Persentase pemenuhan pengadaan Hijauan Pakan ternak dan Bibit Ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain Sub Kegiatan : 3.27.02.2.06.0002 Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 306.742.950,00 Sub Kegiatan : 3.27.02.2.06.0003 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Indikator Keluaran : Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.240.614.400,00 Program : 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Indikator Hasil : Rasio lahan pertanian yang difasilitasi pengembangan prasarana pertanian Persentase prasarana unit pelayanan pertanian sebagai simpul inovasi pertanian yang maju Kegiatan : 3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian Indikator Keluaran : Jumlah dokumen perkembangan prasarana pendukung pertanian Rasio luas wilayah LP2B yang sudah dipetakan Sub Kegiatan : 3.27.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 160.239.050,00 Sub Kegiatan : 3.27.03.2.01.0017 Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 294 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.219.447.950,00 Kegiatan : 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian Indikator Keluaran : Jumlah unit pelayanan teknis dinas yang dibangun/dipelihara Luas lahan terdampak yang terfasilitasi penyediaan prasarana pertanian Sub Kegiatan : 3.27.03.2.02.0002 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.03.2.02.0003 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Indikator Keluaran : Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.318.469.800,00 Sub Kegiatan : 3.27.03.2.02.0004 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.03.2.02.0006 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air Indikator Keluaran : Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.03.2.02.0009 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 91.104.400,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.275.038.355,00 Sub Kegiatan : 3.27.03.2.02.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani Indikator Keluaran : Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 295 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.530.019.445,00 Program : 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Indikator Hasil : Persentase status kesehatan hewan ternak Persentase peningkatan kualitas kesmavet produk asal hewan Kegiatan : 3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Penyakit Hewan Menular Strategis yang ditangani Sub Kegiatan : 3.27.04.2.01.0003 Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 439.836.375,00 Sub Kegiatan : 3.27.04.2.01.0005 Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 256.546.950,00 Sub Kegiatan : 3.27.04.2.01.0008 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 195.341.000,00 Kegiatan : 3.27.04.2.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah ternak masuk dan keluar daerah yang terawasi kesehatannya Sub Kegiatan : 3.27.04.2.02.0006 Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM Indikator Keluaran : Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 257.028.500,00 Kegiatan : 3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner Indikator Keluaran : Jumlah lokasi yang dimonitor penerapan Produk Asal Hewan (PAH) yang ASUH Sub Kegiatan : 3.27.04.2.04.0002 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 296 Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 144.009.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.480.400,00 Sub Kegiatan : 3.27.04.2.04.0004 Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.837.200,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 15.739.500,00 Sub Kegiatan : 3.27.04.2.04.0005 Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 102.556.050,00 Program : 3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Indikator Hasil : Persentase wilayah pertanian yang dikendalikan dan ditanggulangi dampak perubahan lingkungan Kegiatan : 3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Luas Lahan yang difasilitasi penanggulangan OPT dan bencana pertanian Sub Kegiatan : 3.27.05.2.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Indikator Keluaran : Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.263.924.150,00 Sub Kegiatan : 3.27.05.2.01.0002 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Indikator Keluaran : Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.740.258.400,00 Sub Kegiatan : 3.27.05.2.01.0003 Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 297 Indikator Keluaran : Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.266.200,00 Program : 3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN Indikator Hasil : Persentase pelaku usaha yang difasilitasi untuk memperoleh perizinan Kegiatan : 3.27.06.2.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah pelaku usaha yang dilayani dan diedukasi dalam izin usaha pertanian Sub Kegiatan : 3.27.06.2.01.0002 Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian Indikator Keluaran : Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 241.256.100,00 Sub Kegiatan : 3.27.06.2.01.0005 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian Indikator Keluaran : Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 425.264.940,00 Program : 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Indikator Hasil : Persentase peningkatan kelas kelompok Tani Kegiatan : 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Indikator Keluaran : Cakupan penyuluhan pertanian Jumlah dokumen standar penyuluhan pertanian berbasis digital Sub Kegiatan : 3.27.07.2.01.0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 521.858.400,00 Sub Kegiatan : 3.27.07.2.01.0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.701.394.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 25.575.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 298 Sub Kegiatan : 3.27.07.2.01.0003 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 160.021.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 12.210.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.07.2.01.0005 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 209.291.000,00 Program : 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian Indeks Kepuasan Masyarakat Kegiatan : 3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Disusun Sub Kegiatan : 3.27.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 105.717.657,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.121.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.120.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 299 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.121.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.120.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.486.800,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.333.300,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 111.005.000,00 Kegiatan : 3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah bulan pelayanan keuangan Dinas Sub Kegiatan : 3.27.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 40.809.118.436,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 300 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.144.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.924.800,00 Kegiatan : 3.27.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Bulan Penatausahaan Barang Milik Daerah Lingkup Dinas Pertanian Sub Kegiatan : 3.27.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.855.000,00 Kegiatan : 3.27.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Bulan Pelayanan kepegawaian dinas Sub Kegiatan : 3.27.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 81.334.500,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.250.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Indikator Keluaran : - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 301 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.700.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Kegiatan : 3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Bulan Pelayanan Umum Kantor Dinas Sub Kegiatan : 3.27.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 83.720.449,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 740.871.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 302 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67.651.850,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.530.600,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.675.200,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.146.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 78.104.000,00 Kegiatan : 3.27.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 303 Indikator Keluaran : Jumlah Barang Milik Daerah penunjang kantor dinas disediakan Sub Kegiatan : 3.27.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 96.592.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.07.0003 Pengadaan Alat Besar Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.262.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 183.579.900,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 81.495.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 13.330.600,00 Kegiatan : 3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Bulan penyediaan jasa penunjang urusan kantor Dinas Sub Kegiatan : 3.27.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 304 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 571.298.905,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.487.558.584,00 Kegiatan : 3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah bulan pemeliharaan aset dinas Sub Kegiatan : 3.27.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 232.985.200,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.320.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.200.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 398.115.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 305 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 67.822.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 Kegiatan : 3.27.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Bulan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sub Kegiatan : 3.27.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 45.529.183,00 Organisasi : 3.27.0.00.0.00.22.0000 DINAS PERTANIAN Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.22.0001 UPTD ALAT MESIN PERTANIAN Program : 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Indikator Hasil : Produksi komoditi sub sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan) Jumlah Populasi Ternak Kegiatan : 3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Indikator Keluaran : Persentase kelompok tani yang difasilitasi sarana pertanian Sub Kegiatan : 3.27.02.2.01.0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Indikator Keluaran : Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 439.036.300,00 Organisasi : 3.27.0.00.0.00.22.0000 DINAS PERTANIAN Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.22.0002 UPTD RUMAH POTONG HEWAN DAN UNGGAS Program : 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Indikator Hasil : Rasio lahan pertanian yang difasilitasi pengembangan prasarana pertanian Persentase prasarana unit pelayanan pertanian sebagai simpul inovasi pertanian yang maju Kegiatan : 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian Indikator Keluaran : Jumlah unit pelayanan teknis dinas yang dibangun/dipelihara Sub Kegiatan : 3.27.03.2.02.0015 Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan Indikator Keluaran : Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 306 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 151.933.724,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 313.064.300,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 194.580.000,00 Program : 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Indikator Hasil : Persentase status kesehatan hewan ternak Persentase peningkatan kualitas kesmavet produk asal hewan Kegiatan : 3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner Indikator Keluaran : Jumlah lokasi yang dimonitor penerapan Produk Asal Hewan (PAH) yang ASUH Sub Kegiatan : 3.27.04.2.04.0010 Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 445.724.689,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 11.725.300,00 Organisasi : 3.27.0.00.0.00.22.0000 DINAS PERTANIAN Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.22.0003 UPTD PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN Program : 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Indikator Hasil : Produksi komoditi sub sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan) Jumlah Populasi Ternak Kegiatan : 3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah komoditi unggulan pertanian dikembangkan Luas lahan pengembangan komoditi pertanian unggulan Sub Kegiatan : 3.27.02.2.02.0004 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 614.392.960,00 Organisasi : 3.27.0.00.0.00.22.0000 DINAS PERTANIAN Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.22.0004 UPTD PUSAT KESEHATAN HEWAN Program : 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Indikator Hasil : Persentase status kesehatan hewan ternak Persentase peningkatan kualitas kesmavet produk asal hewan Kegiatan : 3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah wilayah pelayanan Puskeswan dilayani Sub Kegiatan : 3.27.04.2.03.0002 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner Indikator Keluaran : - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 307 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 682.510.450,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 9.337.750,00 Organisasi : 3.27.0.00.0.00.22.0000 DINAS PERTANIAN Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.22.0005 UPTD PASAR HEWAN Kegiatan : 3.27.04.2.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah ternak masuk dan keluar daerah yang terawasi kesehatannya Sub Kegiatan : 3.27.04.2.02.0004 Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) Indikator Keluaran : Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 109.893.650,00 Organisasi : 3.27.0.00.0.00.22.0000 DINAS PERTANIAN Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.22.0006 UPTD PEMBIBITAN TERNAK RUMINANSIA Program : 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Indikator Hasil : Produksi komoditi sub sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan) Jumlah Populasi Ternak Kegiatan : 3.27.02.2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase kelompok ternak yang difasilitasi dalam pengembangan bibit ternak dan hijauan pakan ternak Sub Kegiatan : 3.27.02.2.05.0008 Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak Indikator Keluaran : Jumlah benih/bibit ternak yang beredar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.467.806.950,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8.100.000,00 Bidang Urusan : 3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Organisasi : 3.30.3.31.3.29.23.0000 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN Unit Organisasi : 3.30.3.31.3.29.23.0000 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN Program : 3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN Indikator Hasil : Persentase pemanfaatan energi terbarukan yang sudah dikelola Kegiatan : 3.29.05.2.01 Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Pemanfaatan Potensi Uap Panas Bumi Yang Dimanfaatkan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 308 Sub Kegiatan : 3.29.05.2.01.0001 Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.224.600,00 Sub Kegiatan : 3.29.05.2.01.0002 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 92.181.850,00 Sub Kegiatan : 3.29.05.2.01.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.795.400,00 Bidang Urusan : 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Program : 3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN Indikator Hasil : Persentase perusahaan perdagangan yang sudah berizin Kegiatan : 3.30.02.2.01 Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan Indikator Keluaran : Persentase Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, Dan Toko Swalayan Yang Memiliki Izin Sub Kegiatan : 3.30.02.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 132.880.000,00 Kegiatan : 3.30.02.2.02 Penerbitan Tanda Daftar Gudang Indikator Keluaran : Persentase Gudang Yang Memiliki Tanda Daftar Sub Kegiatan : 3.30.02.2.02.0001 Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 309 Kegiatan : 3.30.02.2.03 Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri Indikator Keluaran : Persentase Waralaba Dalam Negeri Yang Diterbitkan STPW Sub Kegiatan : 3.30.02.2.03.0004 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) penerima waralaba Dalam Negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 Program : 3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Indikator Hasil : Persentase sarana distribusi perdagangan yang sesuai standar Kegiatan : 3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Indikator Keluaran : Persentase Sarana Distribusi Perdagangan Yang Terkelola Sub Kegiatan : 3.30.03.2.01.0001 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 923.809.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.106.000.000,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 406.462.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 50.285.000,00 Sub Kegiatan : 3.30.03.2.01.0002 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.525.000,00 Kegiatan : 3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya Indikator Keluaran : Persentase PKL Yang Telah Dilakukan Pembinaan Sub Kegiatan : 3.30.03.2.02.0001 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 63.110.395,00 Program : 3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Indikator Hasil : Koefisien variasi harga kebutuhan pokok dan barang penting SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 310 Kegiatan : 3.30.04.2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Indikator Keluaran : Persentase Pemenuhan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Sub Kegiatan : 3.30.04.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 95.425.950,00 Kegiatan : 3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentasi Updating Data Harga dan Stok pada SIBAPOKTING Sub Kegiatan : 3.30.04.2.02.0001 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.805.100,00 Sub Kegiatan : 3.30.04.2.02.0002 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.805.100,00 Sub Kegiatan : 3.30.04.2.02.0003 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 143.504.500,00 5.1.04 Belanja Subsidi 1.706.670.000,00 Kegiatan : 3.30.04.2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Penyaluran Pupuk Bersubsidi Di Tingkat Distributor Ke Pengecer Sub Kegiatan : 3.30.04.2.03.0002 Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 311 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.689.800,00 Program : 3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR Indikator Hasil : Nilai Ekspor bersih perdagangan Non Migas Kegiatan : 3.30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Promosi Dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan Sub Kegiatan : 3.30.05.2.01.0002 Pameran Dagang Nasional Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 140.643.300,00 Sub Kegiatan : 3.30.05.2.01.0003 Pameran Dagang Lokal Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.276.700,00 Sub Kegiatan : 3.30.05.2.01.0004 Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.762.800,00 Sub Kegiatan : 3.30.05.2.01.0005 Peningkatan Citra Produk Ekspor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.374.900,00 Program : 3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Indikator Hasil : Persentase Alat UTTP sesuai standar Kegiatan : 3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan Indikator Keluaran : Persentase Alat UTTP Yang Bertanda Tera Sah Sub Kegiatan : 3.30.06.2.01.0001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 132.397.882,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 312 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 100.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.30.06.2.01.0002 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.132.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 47.150.000,00 Program : 3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI Indikator Hasil : Persentase produk unggulan Kabupaten Bandung yang difasilitasi promosi dan pemasaran Kegiatan : 3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Indikator Keluaran : Persentase Promosi Dan Pemasaran Penggunaan Produk Unggulan Kabupaten Bandung Sub Kegiatan : 3.30.07.2.01.0005 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 377.556.232,00 Sub Kegiatan : 3.30.07.2.01.0006 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 63.000.300,00 Program : 3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Nilai AKIP Kegiatan : 3.30.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja PD Sub Kegiatan : 3.30.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 414.203.372,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 313 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.320.000,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.425.000,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.746.000,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.941.041,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.540.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 314 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.500.000,00 Kegiatan : 3.30.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketersediaan Dokumen Anggaran/Keuangan yang Diselesaikan Tepat Waktu Persentase Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Sesuai Ketentuan Sub Kegiatan : 3.30.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 34.109.718.877,44 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.093.856,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.678.300,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.116.200,00 Kegiatan : 3.30.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Barang Milik Daerah yang Telah Direkonsiliasi Sub Kegiatan : 3.30.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 315 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.520.000,00 Kegiatan : 3.30.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketersediaan Operasional Perkantoran Sub Kegiatan : 3.30.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 71.768.943,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 36.318.900,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.496.600,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.500.000,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 98.336.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 316 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.998.300,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.760.000,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 71.494.200,00 Kegiatan : 3.30.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Sub Kegiatan : 3.30.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 36.592.000,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.936.200,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.087.200,00 5.2 BELANJA MODAL SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 317 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.912.600,00 Kegiatan : 3.30.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pelayanan Operasional Perkantoran Sub Kegiatan : 3.30.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 315.484.572,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.850.000,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.383.207.780,00 Kegiatan : 3.30.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Barang Milik Daerah Yang Dipelihara Sub Kegiatan : 3.30.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 69.995.500,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 318 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.970.000,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 224.883.700,00 Kegiatan : 3.30.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketersediaan Dokumen Anggaran/Keuangan Yang Diselesaikan Tepat Waktu Sub Kegiatan : 3.30.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 413.341.960,00 Bidang Urusan : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Program : 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Indikator Hasil : Persentase pembangunan sumberdaya industri yang sesuai dengan perencanaan industri kabupaten Kegiatan : 3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri Sub Kegiatan : 3.31.02.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 143.945.000,00 Sub Kegiatan : 3.31.02.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 319 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.282.390.058,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 75.000.000,00 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 75.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.31.02.2.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.758.384.042,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 111.000.000,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 288.010.000,00 Sub Kegiatan : 3.31.02.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 494.675.800,00 Sub Kegiatan : 3.31.02.2.01.0006 Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 131.568.250,00 Sub Kegiatan : 3.31.02.2.01.0007 Rekomendasi Kebutuhan Infrastruktur dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.325.000,00 Sub Kegiatan : 3.31.02.2.01.0008 Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.746.398,00 Sub Kegiatan : 3.31.02.2.01.0009 Penyediaan Data dan Informasi dalam rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 320 Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.325.000,00 Sub Kegiatan : 3.31.02.2.01.0010 Rekomendasi Kebijakan Daerah dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.325.000,00 Program : 3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI Indikator Hasil : Persentase industri kecil dan menengah yang memiliki izin Kegiatan : 3.31.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Rekomendasi Izin Industri Kecil Dan Menengah Sub Kegiatan : 3.31.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 93.302.000,00 Sub Kegiatan : 3.31.03.2.01.0004 Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA) Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 262.794.000,00 Program : 3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL Indikator Hasil : Persentase pelaporan SIINAS Kegiatan : 3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Perusahaan Yang Mendapatkan Informasi Sektor Industri Sub Kegiatan : 3.31.04.2.01.0001 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 321 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 138.200.000,00 Sub Kegiatan : 3.31.04.2.01.0002 Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 557.953.584,00 Sub Kegiatan : 3.31.04.2.01.0003 Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.202.800,00 Bidang Urusan : 3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI Organisasi : 2.07.3.32.0.00.09.0000 DINAS KETENAGAKERJAAN Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.09.0000 DINAS KETENAGAKERJAAN Program : 3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI Indikator Hasil : Jumlah Lokasi Transmigrasi yang terjajagi Kegiatan : 3.32.03.2.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Animo transmigrasi Sub Kegiatan : 3.32.03.2.01.0005 Penyuluhan Transmigrasi Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.32.03.2.01.0006 Pelatihan Transmigrasi Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 3.32.03.2.01.0007 Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 3.32.03.2.01.0009 Penjajakan Ke Calon Lokasi Penempatan Transmigran SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 322 Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 3.32.03.2.01.0010 Penyuluhan Program Transmigrasi Kepada Calon Transmigran Penduduk Asal Indikator Keluaran : Jumlah Calon Transmigran Penduduk Asal yang Mendapatkan Penyuluhan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 3.32.03.2.01.0014 Pengangkutan dari Desa ke Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 3.32.03.2.01.0018 Pendampingan dari Kabupaten/Kota sampai ke Lokasi Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 3.32.03.2.01.0020 Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi Indikator Keluaran : Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 BELANJA DAERAH Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN Bidang Urusan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.0.00.0.00.24.0000 SEKRETARIAT DAERAH Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.24.0000 SEKRETARIAT DAERAH Program : 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Indikator Hasil : Persentase koordinasi penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Kegiatan : 4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan Indikator Keluaran : Persentase rata-rata capaian penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Sub Kegiatan : 4.01.02.2.01.0001 Penataan Administrasi Pemerintahan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 323 Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 321.432.925,00 Sub Kegiatan : 4.01.02.2.01.0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 189.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.02.2.01.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 338.000.000,00 Kegiatan : 4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Indikator Keluaran : Persentase stakeholder lingkup kesra yang berperan aktif Sub Kegiatan : 4.01.02.2.02.0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.644.390.350,00 5.1.05 Belanja Hibah 28.933.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.02.2.02.0002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 264.004.800,00 Sub Kegiatan : 4.01.02.2.02.0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.028.382.400,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 324 Kegiatan : 4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Indikator Keluaran : ''- Persentase penetapan produk hukum dan yang dipublikasikan - Persentase kasus hukum yang mendapatkan bantuan hukum Sub Kegiatan : 4.01.02.2.03.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 532.268.750,00 Sub Kegiatan : 4.01.02.2.03.0002 Fasilitasi Bantuan Hukum Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 590.464.050,00 Sub Kegiatan : 4.01.02.2.03.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Indikator Keluaran : Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 403.608.150,00 Kegiatan : 4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Kerjasama Daerah yang diimplementasikan /Jumlah Kerjasama Daerah x 100 % Persentase Implementasi Kerjasama daerah Sub Kegiatan : 4.01.02.2.04.0001 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 137.910.100,00 Sub Kegiatan : 4.01.02.2.04.0002 Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 247.993.200,00 Sub Kegiatan : 4.01.02.2.04.0003 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 325 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 177.912.400,00 Program : 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Indikator Hasil : Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Perekonomian yang Terimplementasi Kegiatan : 4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Indikator Keluaran : Persentase kebijakan perekonomian yang terimplementasikan di lingkup PD, BUMD dan BLUD, TJSL Sub Kegiatan : 4.01.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 353.918.745,00 Sub Kegiatan : 4.01.03.2.01.0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.03.2.01.0003 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 270.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.03.2.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.03.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Kegiatan : 4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Indikator Keluaran : Persentase Kesesuaian perencanaan terhadap kegiatan Persentase Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah yang kinerja baik SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 326 Sub Kegiatan : 4.01.03.2.02.0001 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 275.870.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.03.2.02.0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 273.215.500,00 Sub Kegiatan : 4.01.03.2.02.0003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 374.203.000,00 Kegiatan : 4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Indikator Keluaran : ''- Presentase pengadaan barang dan jasa melalui UKPBJ Sub Kegiatan : 4.01.03.2.03.0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 362.587.450,00 Sub Kegiatan : 4.01.03.2.03.0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 633.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.03.2.03.0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 179.000.000,00 Kegiatan : 4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 327 Indikator Keluaran : Persentase kebijakan terkait SDA yang dipantau Sub Kegiatan : 4.01.03.2.04.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 176.574.250,00 Sub Kegiatan : 4.01.03.2.04.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 98.537.900,00 Sub Kegiatan : 4.01.03.2.04.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 213.453.400,00 Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Nilai AKIP Kegiatan : 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja , dan pelaporan yang berkualitas Sub Kegiatan : 4.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 292.465.324,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 102.994.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 328 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 72.919.900,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.724.100,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.393.021,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 121.871.620,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 102.012.300,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.405.300,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 329 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 78.130.420,00 Kegiatan : 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya dokumen anggaran/ keuangan yang diselesaikan tepat waktu Sub Kegiatan : 4.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 50.111.425.081,84 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 346.620.400,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.824.800,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.050.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.506.000,00 Kegiatan : 4.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase aset dalam keadaan Baik Sub Kegiatan : 4.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 330 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 249.228.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 103.320.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 Kegiatan : 4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Capaian Nilai AKIP Sub Kegiatan : 4.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.030.600,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.986.600,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 331 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 340.260.100,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.794.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 350.759.800,00 Kegiatan : 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tercapainya pemenuhan pelayanan pimpinan daerah Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 182.078.600,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 566.310.235,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.077.607.400,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 332 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 253.612.100,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 191.100.600,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.559.880.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.551.010.800,00 Kegiatan : 4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya operasional perkantoran Sub Kegiatan : 4.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 333 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.599.830.600,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 570.600,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.080.258.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 121.506.900,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 188.678.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.600,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 114.432.600,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 149.965.515,00 Kegiatan : 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Capaian Nilai Akip Sub Kegiatan : 4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 334 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 93.360.600,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.493.395.850,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.154.000.600,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.143.649.855,00 Kegiatan : 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase aset dalam keadaan Baik Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 322.650.500,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.675.260.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Mebel yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 335 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 135.208.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 366.842.447,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.586.672.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 825.900,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 184.628.000,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 919.733.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 169.100.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 308.199.800,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 348.255.300,00 Kegiatan : 4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya operasional KDH/WKDH Sub Kegiatan : 4.01.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 336 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 1.260.335.558,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.11.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.11.0003 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 189.340.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.11.0004 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 2.846.964.594,00 Kegiatan : 4.01.01.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya operasional perkantoran Sub Kegiatan : 4.01.01.2.12.0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 350.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.12.0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 199.997.100,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.12.0003 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 337 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 774.268.800,00 Kegiatan : 4.01.01.2.13 Penataan Organisasi Indikator Keluaran : Tertatanya PD sesuai dengan Program dan Kegiatan Sub Kegiatan : 4.01.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 461.164.434,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.13.0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 331.164.434,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 496.164.434,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.13.0004 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.13.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 Kegiatan : 4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Indikator Keluaran : Persentase kegiatan pimpinan daerah yang dipublikasi ke masyarakat Sub Kegiatan : 4.01.01.2.14.0001 Fasilitasi Keprotokolan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 338 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 959.516.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.14.0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 821.229.150,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.14.0003 Pendokumentasian Tugas Pimpinan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 750.670.800,00 Bidang Urusan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD Organisasi : 4.02.0.00.0.00.25.0000 SEKRETARIAT DPRD Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.25.0000 SEKRETARIAT DPRD Program : 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD Indikator Hasil : Persentase Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Tepat Waktu Kegiatan : 4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Indikator Keluaran : Persentase Penataan Peraturan Perundang-undangan yang di tetapkan Sub Kegiatan : 4.02.02.2.01.0001 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 675.746.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.01.0002 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.528.435.800,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.01.0003 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 339 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 104.356.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.01.0004 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 229.070.200,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.01.0006 Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Kegiatan : 4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran Indikator Keluaran : Persentase Peraturan Kebijakan Anggaran yang ditetapkan Sub Kegiatan : 4.02.02.2.02.0001 Pembahasan KUA dan PPAS Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.069.764.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.02.0002 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.194.948.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.02.0003 Pembahasan APBD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.900.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.02.0004 Pembahasan APBD Perubahan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 340 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 724.190.888,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.02.0005 Pembahasan Laporan Semester Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 329.315.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.02.0006 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 835.434.200,00 Kegiatan : 4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Indikator Keluaran : Persentase Perangkat Daerah yang Diawasi Penyelenggaraan Pemerintahannya Sub Kegiatan : 4.02.02.2.03.0001 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 970.959.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.03.0002 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.021.882.700,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.03.0003 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.029.292.900,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.03.0004 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 341 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.092.791.400,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.03.0006 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 529.604.300,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.03.0007 Pengawasan Penggunaan Anggaran Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 104.892.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.03.0008 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 684.414.200,00 Kegiatan : 4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD Indikator Keluaran : Persentase Anggota DPRD yang mendapatkan dukungan layanan peningkatan kapasitas DPRD Sub Kegiatan : 4.02.02.2.04.0001 Orientasi DPRD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.292.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.173.750.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.04.0004 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 342 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.140.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.04.0005 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 584.320.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.04.0006 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 85.125.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.04.0007 Penyusunan Program Kerja DPRD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 139.247.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.631.879.135,00 Kegiatan : 4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Indikator Keluaran : Persentase Aspirasi Masyarakat yang Terhimpun dan Ditindaklanjuti Sub Kegiatan : 4.02.02.2.05.0001 Kunjungan Kerja dalam Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 321.100.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.05.0002 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 343 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.05.0003 Pelaksanaan Reses Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.346.557.500,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.05.0004 Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Kegiatan : 4.02.02.2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD Indikator Keluaran : Persentase penegakan kode etik Anggota DPRD Sub Kegiatan : 4.02.02.2.06.0002 Pengawasan Kode Etik DPRD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 310.157.100,00 Kegiatan : 4.02.02.2.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah Indikator Keluaran : Persentase Publikasi Kegiatan DPRD dalam media resmi Sub Kegiatan : 4.02.02.2.07.0002 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 82.989.000,00 Kegiatan : 4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD Indikator Keluaran : Persentase Pelaksanaan Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD yang Difasilitasi Sub Kegiatan : 4.02.02.2.08.0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 350.450.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.08.0002 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD Indikator Keluaran : - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 344 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.08.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 333.729.277,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.08.0004 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 506.963.000,00 Program : 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Nilai AKIP Persentase BMD dalam Kondisi Baik Kegiatan : 4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu Sub Kegiatan : 4.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.995.400,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.655.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.183.500,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 345 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.740.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.900.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 165.367.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.244.000,00 Kegiatan : 4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu Sub Kegiatan : 4.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 12.402.870.107,76 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.085.300,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 346 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 98.108.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 76.976.000,00 Kegiatan : 4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu Sub Kegiatan : 4.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 362.876.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 748.950.000,00 Kegiatan : 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 347 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 244.225.606,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.338.184.394,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 228.313.800,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 444.006.200,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 145.107.800,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 335.358.600,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 348 - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 985.150.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 948.024.510,00 Kegiatan : 4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase BMD Dalam Kondisi Baik Sub Kegiatan : 4.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.535.972.200,00 Kegiatan : 4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : undefined Sub Kegiatan : 4.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 486.905.050,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 349 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.884.176.750,00 Kegiatan : 4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase BMD dalam Kondisi Baik Sub Kegiatan : 4.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 283.930.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 214.327.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.100.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 350 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 Kegiatan : 4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Indikator Keluaran : Persentase Anggota DPRD yang mendapatkan pelayanan tepat waktu Sub Kegiatan : 4.02.01.2.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 65.574.408.300,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.15.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 748.050.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.15.0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 135.725.000,00 Kegiatan : 4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD Indikator Keluaran : Persentase fasilitasi kegiatan Administrasi tugas DPRD Sub Kegiatan : 4.02.01.2.16.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.16.0002 Fasilitasi Fraksi DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 557.700.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.16.0003 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 351 Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 761.745.400,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.337.600,00 BELANJA DAERAH Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN Organisasi : 5.01.5.05.0.00.26.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.26.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH Program : 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Indikator Hasil : Capaian nilai PPD Kegiatan : 5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Indikator Keluaran : Persentase berita acara yang disahkan Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan Sub Kegiatan : 5.01.02.2.01.0001 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 408.515.400,00 Sub Kegiatan : 5.01.02.2.01.0002 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 78.091.400,00 Sub Kegiatan : 5.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Konsultasi Publik Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 302.953.400,00 Sub Kegiatan : 5.01.02.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 352 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 187.991.200,00 Sub Kegiatan : 5.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 607.930.800,00 Sub Kegiatan : 5.01.02.2.01.0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 483.169.400,00 Kegiatan : 5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator Keluaran : Persentase masukan (rekomendasi) hasil analisis data yang dilaksanaan di perencanaan pembangunan daerah Sub Kegiatan : 5.01.02.2.02.0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 146.200.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.02.2.02.0002 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 307.415.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.02.2.02.0003 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 155.938.000,00 Kegiatan : 5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Realisasi Kinerja Baik dan Sangat Baik Sub Kegiatan : 5.01.02.2.03.0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 353 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 231.200.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.02.2.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 350.000.000,00 Kegiatan : 5.01.02.2.04 Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketersediaan dokumen SIPD Sub Kegiatan : 5.01.02.2.04.0003 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 145.691.400,00 Program : 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Indikator Hasil : - Presentase keselarasan muatan RKPD dengan RPJMD - Presentase keselarasan muatan Renja dengan RKPD - Presentase muatan RKA dengan RKPD Kegiatan : 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Indikator Keluaran : 1. Persentase keselarasan muatan RKPD dengan RPJMD lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 2. Persentase keselarasan muatan Renja dengan RKPD lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 3. Persentase keselarasan muatan RKA dengan RKPD lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Sub Kegiatan : 5.01.03.2.01.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 198.756.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.01.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 96.924.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 354 Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 194.610.100,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.01.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 544.190.800,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.01.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 122.145.100,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.01.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 135.874.000,00 Kegiatan : 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Indikator Keluaran : 1. Persentase keselarasan muatan RKPD dengan RPJMD lingkup bidang Perekonomian dan SDA 2. Persentase keselarasan muatan Renja dengan RKPD lingkup bidang Perekonomian dan SDA 3. Persentase keselarasan muatan RKA dengan RKPD lingkup bidang Perekonomian dan SDA Sub Kegiatan : 5.01.03.2.02.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 264.444.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.02.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 355 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.599.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.02.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 128.241.715,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.02.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 221.260.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.02.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 202.541.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.02.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 253.914.285,00 Kegiatan : 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Indikator Keluaran : 1. Persentase keselarasan muatan RKPD dengan RPJMD lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 2. Persentase keselarasan muatan Renja dengan RKPD lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 3. Persentase keselarasan muatan RKA dengan RKPD lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Sub Kegiatan : 5.01.03.2.03.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.03.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 356 Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.03.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 262.430.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.03.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.03.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 123.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.03.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 125.570.000,00 Program : 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Nilai AKIP Kegiatan : 5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu Sub Kegiatan : 5.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 357 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.962.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 88.500.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 358 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 Kegiatan : 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu Sub Kegiatan : 5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 15.744.596.751,20 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 359 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 Kegiatan : 5.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase pemenuhan Dokumen Administasi BMD sesuai ketentuan Sub Kegiatan : 5.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Kegiatan : 5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu Sub Kegiatan : 5.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.500.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 360 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.700.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 560.000.000,00 Kegiatan : 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 230.135.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.353.712.700,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 361 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.867.500,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 101.684.800,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.198.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 73.600.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 Kegiatan : 5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 5.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 362 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 718.038.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 864.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Kegiatan : 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 5.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 363 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 305.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.335.000.000,00 Kegiatan : 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase BMD dalam kondisi baik Sub Kegiatan : 5.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 97.300.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 100.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 364 Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.27.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.27.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Program : 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Indikator Hasil : Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah Kegiatan : 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Indikator Keluaran : Persentase Program Dalam Dokumen Perencanaan yang teranggarkan Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 97.814.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 82.047.500,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.0003 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 177.177.650,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.0004 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 115.375.500,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.0005 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 365 - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.0006 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 249.600.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 245.903.300,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.0009 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 385.020.700,00 Kegiatan : 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Indikator Keluaran : Tingkat Likuiditas Keuangan Daerah Sub Kegiatan : 5.02.02.2.02.0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.273.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.02.0003 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 366 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.409.500,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.02.0011 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 559.615.400,00 Kegiatan : 5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Indikator Keluaran : Persentase PD yang telah Mengelola Keuangan sesuai SAP Sub Kegiatan : 5.02.02.2.03.0002 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.677.500,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.03.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 136.504.650,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.03.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 116.744.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.03.0010 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 114.410.300,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.03.0011 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 367 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 470.110.700,00 Kegiatan : 5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Bantuan Keuangan dan BTT Sub Kegiatan : 5.02.02.2.04.0001 Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.04.0002 Analisis Investasi Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 375.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.04.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.4 BELANJA TRANSFER 5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 730.166.168.157,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.04.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 5.3.01 Belanja Tidak Terduga 39.962.643.914,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.04.0010 Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.4 BELANJA TRANSFER 5.4.01 Belanja Bagi Hasil 138.001.353.057,00 Kegiatan : 5.02.02.2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Pengelolaan Data dan Implementasi SIPD Sub Kegiatan : 5.02.02.2.05.0003 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 368 Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 193.914.950,00 Program : 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Indikator Hasil : Persentase Perangkat Daerah yang telah Mengelola BMD dengan baik Kegiatan : 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : Persentase Perangkat Daerah yang telah mengelola BMD dengan baik Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0001 Penyusunan Standar Harga Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 252.575.300,00 Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0003 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 137.215.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0004 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 401.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 141.050.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0008 Penilaian Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 262.138.325,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 369 Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 374.645.475,00 Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0011 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 670.879.250,00 Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Nilai AKIP Kegiatan : 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu Persentase Dokume Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.647.500,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.077.600,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.413.600,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 370 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.791.600,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.700.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 131.389.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.800.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.000.000,00 Kegiatan : 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu Sub Kegiatan : 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 371 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 33.733.936.178,17 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.692.900,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.009.200,00 Kegiatan : 5.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 5.02.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.180.000,00 Kegiatan : 5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu Sub Kegiatan : 5.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 446.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.744.700,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 372 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 130.031.500,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 376.188.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 Kegiatan : 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 79.094.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 391.732.718,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.611.714.200,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 249.146.000,00 5.2 BELANJA MODAL SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 373 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 854.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 334.009.800,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.075.900,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.600.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 102.510.524,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 368.579.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 443.122.600,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 60.661.900,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 374 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000,00 Kegiatan : 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 5.02.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 36.538.000,00 Kegiatan : 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 5.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 89.260.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 631.621.940,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.378.133.936,00 Kegiatan : 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik Sub Kegiatan : 5.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 375 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 290.450.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 337.692.300,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.400.201.000,00 Organisasi : 5.02.0.00.0.00.28.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.28.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH Program : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Indikator Hasil : Nilai IKM Persentase Penerimaan Pajak Daerah Kegiatan : 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah penerimaan Pajak Daerah Bidang Pajak I Jumlah penerimaan Pajak Daerah Bidang Pajak II Jumlah Penerimaan Piutang Pajak Daerah Jumlah Target Pajak Daerah Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0001 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 955.328.933,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0002 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 693.779.713,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Indikator Keluaran : - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 376 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 171.006.800,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 960.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.812.884.400,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0006 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 799.666.301,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0007 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Indikator Keluaran : Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.894.729.750,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0008 Penetapan Wajib Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.100.764.101,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0009 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0010 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 377 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0011 Penagihan Pajak Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.695.129.100,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0012 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 408.566.870,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0013 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.139.617.100,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0014 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Nilai SAKIP Persentase Aset dalam Kondisi Baik Kegiatan : 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Prosentase Permenuhan Pelayanan Administrasi Kinerja perangkat daerah Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 835.936.397,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 378 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.975.625,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 230.634.790,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 379 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.962.500,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.975.625,00 Kegiatan : 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Prosentase Permenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan perangkat daerah Sub Kegiatan : 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 61.383.378.022,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.275.625,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 120.105.000,00 Kegiatan : 5.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Prosentase Permenuhan Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 5.02.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 380 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.525.000,00 Kegiatan : 5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Prosentase Permenuhan Pelayanan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah Sub Kegiatan : 5.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 264.950.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 168.015.300,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.05.0006 Pemulangan Pegawai yang Pensiun Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 95.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 172.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 381 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.033.500,00 Kegiatan : 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Prosentase Permenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 206.909.800,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 288.020.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 722.855.500,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 9.080.000,00 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 4.869.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.249.139.700,50 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 34.980.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 405.029.950,50 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 382 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 263.093.100,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 394.861.250,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Kegiatan : 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Prosentase Permenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 5.02.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 383 Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 477.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 109.046.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.357.788.375,00 Kegiatan : 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Prosentase Permenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 5.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.520.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 670.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 384 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.469.030.845,00 Kegiatan : 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Prosentase Permenuhan Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Sub Kegiatan : 5.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 248.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 520.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.940,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.539.949.960,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 768.000.000,00 Kegiatan : 5.02.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : Prosentase Permenuhan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 385 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 1.092.634.683,00 Organisasi : 5.02.0.00.0.00.28.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.28.0001 UPTD Pelayanan Pajak Daerah Wilayah I Soreang Program : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Indikator Hasil : Nilai IKM Persentase Penerimaan Pajak Daerah Kegiatan : 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penerimaan Pajak Daerah Wilayah I Soreang Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 833.029.070,00 Organisasi : 5.02.0.00.0.00.28.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.28.0002 UPTD Pelayanan Pajak Daerah Wilayah II Dayeuhkolot 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 583.567.470,00 Organisasi : 5.02.0.00.0.00.28.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.28.0003 UPTD Pelayanan Pajak Daerah Wilayah III Ciparay 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 583.430.070,00 Organisasi : 5.02.0.00.0.00.28.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.28.0004 UPTD Pelayanan Pajak Daerah Wilayah IV Majalaya 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 643.466.670,00 Organisasi : 5.02.0.00.0.00.28.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.28.0005 UPTD Pelayanan Pajak Daerah Wilayah V Rancaekek 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 553.427.070,00 Bidang Urusan : 5.03 KEPEGAWAIAN Organisasi : 5.03.5.04.0.00.29.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.29.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Program : 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Indikator Hasil : Rata-rata persentase manajemen layanan ASN Kegiatan : 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Indikator Keluaran : Persentase Fasilitasi Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Sub Kegiatan : 5.03.02.2.01.0001 Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN Indikator Keluaran : - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 386 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.589.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.01.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.877.300,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.01.0003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.884.651.980,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.01.0004 Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.518.263,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.01.0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 85.552.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.01.0007 Evaluasi Pemberhentian ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.051.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.01.0008 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 387 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.01.0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 285.160.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.01.0011 Pengelolaan Data Kepegawaian Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.750.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.01.0012 Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.930.000,00 Kegiatan : 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN Indikator Keluaran : Persentase ASN yang Terfasilitasi Mutasi dan Promosi Sub Kegiatan : 5.03.02.2.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 104.377.300,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.356.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 388 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 215.614.000,00 Kegiatan : 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN Indikator Keluaran : Persentase fasilitasi pengembangan ASN Sub Kegiatan : 5.03.02.2.03.0002 Pengelolaan Assessment Center Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 171.778.500,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.03.0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 240.776.500,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.03.0012 Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.03.0013 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 68.707.500,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.03.0014 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.005.000,00 Kegiatan : 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Indikator Keluaran : Persentase ASN yang berkinerja baik Sub Kegiatan : 5.03.02.2.04.0001 Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 389 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.445.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.04.0002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.859.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.04.0003 Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.04.0004 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 165.240.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.04.0005 Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.990.500,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.04.0007 Pembinaan Disiplin ASN Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.04.0008 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.279.500,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.04.0009 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 390 Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.950.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.04.0010 Evaluasi Disiplin ASN Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Nilai AKIP Nilai AKIP Persentase Aset Dalam Kondisi Baik Kegiatan : 5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Presentase Ketersedian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Sub Kegiatan : 5.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 391 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 Kegiatan : 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketersediaan dokumen keuangan Sub Kegiatan : 5.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 28.000.213.264,31 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 392 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 Kegiatan : 5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase orang yang mengikuti sosialisasi dan bimbingan teknis Sub Kegiatan : 5.03.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 85.380.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Kegiatan : 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketersediaan operasional perkantoran Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 393 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.773.600,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 107.950.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.376.500,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.152.400,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.900.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 394 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 183.330.000,00 Kegiatan : 5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketersediaan barang milik daerah Sub Kegiatan : 5.03.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 300.800,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 84.699.200,00 Kegiatan : 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Presentase Ketersedian Jasa Penunjang Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 5.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 395 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 972.490.140,00 Kegiatan : 5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase aset dalam kondisi baik Sub Kegiatan : 5.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 211.270.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 396 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Kegiatan : 5.03.01.2.13 Penataan Organisasi Indikator Keluaran : Presentase Ketersedian Dokumen Ke Organisasian Sub Kegiatan : 5.03.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Bidang Urusan : 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Program : 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Indikator Hasil : Persentase Peningkatan Kompetensi ASN Kegiatan : 5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis Indikator Keluaran : Persentase ASN yang memenuhi Standar Kompetensi Teknis Sub Kegiatan : 5.04.02.2.01.0001 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.04.02.2.01.0003 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 690.260.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 397 Sub Kegiatan : 5.04.02.2.01.0004 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.180.000,00 Kegiatan : 5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Indikator Keluaran : Persentase ASN Mengikuti Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Sub Kegiatan : 5.04.02.2.02.0001 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.04.02.2.02.0003 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.04.02.2.02.0007 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.279.233.900,00 Sub Kegiatan : 5.04.02.2.02.0008 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.275.000,00 Kegiatan : 5.04.02.2.03 Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Indikator Keluaran : Persentase ASN Mengikuti Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Sub Kegiatan : 5.04.02.2.03.0002 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Indikator Keluaran : - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 398 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Bidang Urusan : 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Organisasi : 5.01.5.05.0.00.26.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.26.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH Program : 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Indikator Hasil : '-Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang diimplementasikan - Persentase hasil inovasi yang diimplementasikan Kegiatan : 5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Indikator Keluaran : Persentase dokumen hasil penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan Sub Kegiatan : 5.05.02.2.01.0012 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00 Kegiatan : 5.05.02.2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan Indikator Keluaran : Persentase ketersediaan dokumen hasil penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan Sub Kegiatan : 5.05.02.2.02.0001 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 450.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.2.02.0002 Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.2.02.0003 Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.2.02.0004 Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 399 Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.2.02.0005 Penelitian dan Pengembangan Pariwisata Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.2.02.0006 Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.2.02.0009 Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.2.02.0010 Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Kegiatan : 5.05.02.2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Indikator Keluaran : Persentase ketersediaan dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan Sub Kegiatan : 5.05.02.2.03.0001 Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.2.03.0002 Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 400 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.2.03.0003 Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.2.03.0004 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 175.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.2.03.0005 Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.2.03.0006 Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.2.03.0007 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.2.03.0008 Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 401 - - 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.2.03.0009 Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.2.03.0010 Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.2.03.0011 Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.2.03.0012 Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.2.03.0013 Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Kegiatan : 5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi Indikator Keluaran : Persentase ketersediaan dokumen pengembangan inovasi dan teknologi Sub Kegiatan : 5.05.02.2.04.0001 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 950.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 402 Sub Kegiatan : 5.05.02.2.04.0003 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.2.04.0004 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 550.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.2.04.0005 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 BELANJA DAERAH Urusan Pemerintahan : 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN Bidang Urusan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH Organisasi : 6.01.0.00.0.00.30.0000 INSPEKTORAT DAERAH Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.30.0000 INSPEKTORAT DAERAH Program : 6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Indikator Hasil : Persentase Ketercapaian Objek Pengawasan Kegiatan : 6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal Indikator Keluaran : Persentase tindak lanjut hasil pengawasan internal Sub Kegiatan : 6.01.02.2.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 452.270.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.02.2.01.0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 403 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 350.000.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.02.2.01.0003 Reviu Laporan Kinerja Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 639.708.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.02.2.01.0004 Reviu Laporan Keuangan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 275.000.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.02.2.01.0005 Pengawasan Desa Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.163.500.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.02.2.01.0006 Kerja Sama Pengawasan Internal Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 750.149.400,00 Sub Kegiatan : 6.01.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 562.540.000,00 Kegiatan : 6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Indikator Keluaran : Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti Sub Kegiatan : 6.01.02.2.02.0001 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 404 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 522.200.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.02.2.02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.008.337.700,00 Program : 6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Indikator Hasil : Persentase cakupan penanganan pengawasan Kegiatan : 6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Indikator Keluaran : Persentase pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Sub Kegiatan : 6.01.03.2.01.0001 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 367.000.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.03.2.01.0002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.635.175.300,00 Kegiatan : 6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi Indikator Keluaran : Persentase Perangkat Daerah dengan tingkat Maturitas SPIP > 3 Sub Kegiatan : 6.01.03.2.02.0001 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 642.529.600,00 Sub Kegiatan : 6.01.03.2.02.0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 425.000.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.03.2.02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Indikator Keluaran : - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 405 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.539.429.815,00 5.1.05 Belanja Hibah 1.250.000.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.03.2.02.0004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 515.864.000,00 Program : 6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Nilai IKM Nilai AKIP Kegiatan : 6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya dokumen sesuai dengan pedoman yang berlaku Sub Kegiatan : 6.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 105.000.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 406 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.000.000,00 Kegiatan : 6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu Sub Kegiatan : 6.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 31.585.931.295,28 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 407 Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.080.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.250.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.250.000,00 Kegiatan : 6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terpenuhinya rata-rata capaian SKP ASN diatas >= 80% Sub Kegiatan : 6.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 630.000.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.730.060.000,00 Kegiatan : 6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Operasional Perkantoran Sub Kegiatan : 6.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 408 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 766.675.368,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 384.087.835,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 353.566.400,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 200.153.600,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 74.507.200,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 423.682.800,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 409 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 164.880.700,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 758.400.000,00 Kegiatan : 6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kerja Sub Kegiatan : 6.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 293.084,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.354.872.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.496.397.800,00 Kegiatan : 6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Operasional Perkantoran Sub Kegiatan : 6.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.500.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.239.191.897,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 410 Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 180.000.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.370.182.570,00 Kegiatan : 6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan BMD Sub Kegiatan : 6.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.600.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 260.000.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 750.000.000,00 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 411 Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN CILEUNYI Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN CILEUNYI Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.214.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 550.550,00 Kegiatan : 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Sub Kegiatan : 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.572.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 202.028.750,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase capaian program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 412 Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.145.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.002.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.580.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Indikator Keluaran : Persentase Keluarga yang difasilitasi Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.143.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.045.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 413 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.425.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 Kegiatan : 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sub Kegiatan : 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.762.000,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.400.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Indikator Keluaran : - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 414 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.750.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Persentase desa yang dibina dan diawasi Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : persentase desa yang dibina Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.995.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.297.450,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.450.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 415 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.252.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.250.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.325.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.750.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.250.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 416 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 4.655.335.084,88 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.345.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.225.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 417 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD sesuai ketentuan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.750.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.804.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.997.700,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.099.000,00 5.2 BELANJA MODAL SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 418 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 9.428.850,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.223.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.600.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.240.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.226.700,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 204.600.600,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 419 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.675.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 25.769.943,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN CILENGKRANG Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN CILENGKRANG Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase pelaksanaan urusan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja lain Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.290.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Sub Kegiatan : 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 420 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.353.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Persentase Urusan Pelimpahan Kepada Camat yang Dilaksanakan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 187.820.600,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.623.600,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Lembaga Kemsyarakatan yang Terfasilitasi Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.960.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.160.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 421 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Kegiatan : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Indikator Keluaran : Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0001 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.210.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0004 Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0005 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 422 - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.870.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.210.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0008 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.210.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0009 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.210.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 423 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.330.000,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Persentase Koodinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.030.000,00 Kegiatan : 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sub Kegiatan : 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.000.000,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.820.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 424 Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.819.600,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0007 Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.080.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.564.000,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Jumlah Desa Mandiri Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Persentase Desa yang Dibina Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.759.800,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.942.800,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 425 - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.279.700,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0014 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Nilai SAKIP Persentase BMD Dalam Keadaan Baik Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangakat Daerah yang Disusun Sesuai Ketentuan dan Tepat Waktu Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.296.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.028.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 426 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.742.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.385.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.385.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.700.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.069.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 427 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen Pelaksanaan Adminsitrasi Keuangan yang Tepat Waktu Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 4.990.079.034,88 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.100.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.565.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.515.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD Sesuai Kebutuhan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.920.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen Pelaksanaan Adminsitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 428 Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.141.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.999.200,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.197.600,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 56.951.300,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 429 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.474.980,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.998.400,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.039.170,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.350.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 430 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.519.300,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 192.477.600,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase BMD Dalam Kondisi Baik Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 69.388.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 431 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.460.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.246.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN CIMENYAN Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN CIMENYAN Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT IKM Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah masyarakat yang mendapat pelayanan prima Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.500.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Indikator Keluaran : Persentase Capaian Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Sub Kegiatan : 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.978.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Persentase pelaksanaan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan Persentase pelaksana kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 432 Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 481.098.641,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase Desa Yang Beradministrasi Baik Jumlah Desa Yang Cepat Berkembang Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Capaian Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Indikator Keluaran : Persentase Capaian Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 433 Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0008 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : IKM Kegiatan : 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penegakan Perda dan Perkada Sub Kegiatan : 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : IKM Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 434 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.785.000,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Persentase Desa Yang Beradministrasi Baik Jumlah Desa Yang Cepat Berkembang Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Persentase capaian keberhasilan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Indikator Keluaran : - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 435 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Nilai AKIP Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketersediaan dokumen sesuai dengan pedoman yang berlaku dan ketercapaian kinerja hasil perencanaan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 436 Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 7.194.960.484,56 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 437 Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase BMD dalam kondisi baik Sub Kegiatan : 7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemenuhan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Pesentase rata-rata capaian SKP ASN diatas /= 80 % Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 438 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.702.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.298.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 439 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase BMD dalam kondisi baik Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 15.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 83.700,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 16.916.300,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 87.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 440 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 405.600.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase BMD Dalam Kondisi Baik Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.500.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN CIMENYAN Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0001 KELURAHAN PADASUKA Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase Desa Yang Beradministrasi Baik Jumlah Desa Yang Cepat Berkembang Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Persentase kegiatan pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 441 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.143.784.600,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.132.424.200,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.000.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN CIMENYAN Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0002 KELURAHAN CIBEUNYING Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 622.933.200,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.748.380.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 442 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN BOJONGSOANG Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN BOJONGSOANG Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Indikator Keluaran : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum yang dilaksanakan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 443 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 283.705.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase capaian program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Persentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 444 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Indikator Keluaran : Persentase Tercapainya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0008 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketertiban dan ketenteraman umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 445 Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 Kegiatan : 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang dilaksanakan sesuai ketentuan Sub Kegiatan : 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.932.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 446 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Persentase desa yang dibina dan diawasi Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Persentase Capaian Keberhasilan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Nilai AKIP Nilai Akip Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Nilai Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.999.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 447 Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 794.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 794.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 794.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 794.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 448 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 4.215.377.347,88 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Capaian Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 449 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.457.700,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 91.868.100,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.018.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.500.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 450 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.352.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 326.658.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.192.200,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Mebel yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 451 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN MARGAHAYU Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN MARGAHAYU Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase kegiatan koordinasi pemerintahan di tingkat kecamatan yang terlaksanakan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 74.364.700,00 Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan prima di kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.635.300,00 Kegiatan : 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Sub Kegiatan : 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Persentase urusan pelimpahan kepada camat yang dilaksanakan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 452 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 284.481.200,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.108.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Persentase Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.410.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 201.519.200,00 5.2 BELANJA MODAL SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 453 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 21.840.800,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 156.640.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 784.100.500,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 90.911.500,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 125.001.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.577.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Prosentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dilaksanakan oleh Kecamatan bagi Pemerintah Kota yang Tidak Memiliki Desa) Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.627.300,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.966.200,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Indikator Keluaran : - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 454 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.877.300,00 Kegiatan : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Indikator Keluaran : Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.627.300,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0004 Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.792.300,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0005 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.627.300,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.627.300,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0009 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.627.300,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 455 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.627.300,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.627.300,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Persentase Aparat Keamanan (Linmas) yang Dibina di Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.095.000,00 Kegiatan : 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase Aparat Keamanan (Linmas) yang Dibina di Bidang Perda dan Perkada Sub Kegiatan : 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.239.000,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : Persentase Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase Capaian Kebersihan Urusan Pemerintahan Umum Yang Ditugaskan Kepala Daerah Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 456 Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.190.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.000.000,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Persentase desa yang dibina dan diawasi Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Laporan Fasilitasi, Rekotamendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 457 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Nilai AKIP Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Nilai Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.637.628,88 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.828.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 458 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.395.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.453.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.481.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.975.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 450.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 450.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 459 Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.768.573.610,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.433.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Capaian Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.943.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.874.500,00 5.2 BELANJA MODAL SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 460 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 36.307.607,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.762.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.923.200,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.575.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.202.400,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.310.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 461 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 627.400,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 18.488.100,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 32.288.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 78.190.272,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 462 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.090.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 647.510.800,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 73.594.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 130.000.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN MARGAASIH Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN MARGAASIH Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan kepada camat Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 143.650.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 463 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 85.000.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Sosialisasi Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Indikator Keluaran : Sosialisasi Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0001 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 464 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0004 Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0005 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 465 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0008 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0009 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sosialisasi SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 466 Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Kegiatan : 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Sosialisasi Sub Kegiatan : 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 467 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.000.000,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Sosialisasi Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 468 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Nilai Akip Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 4.572.445.170,56 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 469 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 470 Indikator Keluaran : Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 471 - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.350.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 263.900,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 24.736.100,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 472 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.120.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 209.750.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 109.190.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN DAYEUHKOLOT Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN DAYEUHKOLOT Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 473 Indikator Hasil : IKM Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerinatahan di tingkat kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.250.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase penylenggraan urusan pemerfintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daearah yang ada di kecamatan guna mendukung pelayanan prima kepada masyarakat di kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.150.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Indikator Keluaran : Persentase koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum Sub Kegiatan : 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Persentase urusan pelimpahan kepada camat yang dilaksanakan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 246.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : IKM Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 474 Indikator Keluaran : Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.250.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Persentase laporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 885.041.831,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.587.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 475 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.100.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.250.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.250.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Indikator Keluaran : Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0001 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.343.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 476 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.343.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0005 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.547.600,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.343.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.547.600,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0008 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.343.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0009 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.260.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 477 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.343.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.343.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.343.000,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : IKM Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.920.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Kegiatan : 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah laporan koordinai penerapan dan penegakan perda dan peraturan kepala daerah Sub Kegiatan : 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 478 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : IKM Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.200.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.800.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.800.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 479 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Jumlah Desa Cepat Berkembang Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Persentase desa yang dibina Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0007 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 480 Indikator Hasil : Nilai AKIP Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD yang disusun sesuai ketetuan dan tepat waktu Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 481 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan Yang Tepat Waktu Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.768.014.473,56 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD sesuai ketentuan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 482 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.080.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.856.900,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 12.343.100,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 483 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.040.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.960.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase laporan penyediaan jasa penunjang urusuan umum pemerinrah daereah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 76.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 695.520.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 484 Indikator Keluaran : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 68.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.972.800,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN KATAPANG Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN KATAPANG Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 63.000.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Indikator Keluaran : Prosentase pelaksanaan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum Sub Kegiatan : 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 485 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 247.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang dibina Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 486 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.500.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Indikator Keluaran : Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0005 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0008 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0009 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 487 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.500.000,00 Kegiatan : 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase Aparat Keamanan (Linmas) yang Dibina di Bidang Perda dan Perkada Sub Kegiatan : 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Indikator Keluaran : - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 488 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Persentase desa yang dibina dan diawasi Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Persentase Capaian Keberhasilan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 489 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.500.000,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Nilai Akip Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Prosentase Perencanaan Pengembangan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 490 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketersediaan dokumen anggaran/keuangan yang diselesaikan tepat waktu Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 4.685.278.892,56 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 491 Kegiatan : 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Prosentase kesesuaian barang milik daerah dalam database Sub Kegiatan : 7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase rata-rata capaian SKP ASN diatas >=80% Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketersediaan operasional perkantoran Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 492 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.460.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.540.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Prosentase BMD/aset dalam keadaan baik Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 149.800,00 5.2 BELANJA MODAL SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 493 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 44.850.200,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Prosentase ketersediaan operasional kantor Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 377.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Prosentase ketersediaan operasional kantor Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 494 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 85,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 149.999.915,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN PAMEUNGPEUK Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN PAMEUNGPEUK Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 73.400.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Indikator Keluaran : Prosentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Sub Kegiatan : 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.594.300,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 189.647.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Prosentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 495 Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.255.300,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Indikator Keluaran : Persentase Keluarga yang terfasilitasi Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.006.300,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.006.300,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0008 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.006.300,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.006.300,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 496 Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.006.300,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Prosentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Kegiatan : 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Prosentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sub Kegiatan : 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.094.000,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.679.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 497 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.300.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.500.000,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Jumlah Desa Cepat Berkembang Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Persentase desa yang dibina dan diawasi Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.564.000,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Nilai AKIP Persentase BMD dalam Kondisi Baik Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Prosentase Tertatanya administrasi pelapor dan keuangan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 498 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.440.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.100.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.100.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.360.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.750.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.925.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Prosentase Tertatanya administrasi pelapor dan keuangan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 499 5.1.01 Belanja Pegawai 4.277.174.526,56 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Prosentase pemenuhan Disiplin penunjang aparatur Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.194.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 66.399.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Prosentase Pelaksanaan pelayanan Administrasi Umum yang maksimal Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 500 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.458.100,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 28.842.779,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.887.440,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 21.499.600,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.431.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.501.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 501 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.709.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Prosentase Pelaksanaan pelayanan Administrasi Umum yang maksimal Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 100.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 22.054.200,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.600.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 100.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Prosentase Pelaksanaan pelayanan Administrasi Umum yang maksimal Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 502 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 218.121.600,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Prosentase Pelaksanaan pelayanan Administrasi Umum yang maksimal Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 64.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.742.616,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN ARJASARI Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN ARJASARI Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 503 Indikator Keluaran : Persentase koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Sub Kegiatan : 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 460.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 504 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang dibina Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Indikator Keluaran : Persentase Keluarga yang terfasilitasi Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0001 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 505 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0008 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 506 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 Kegiatan : 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sub Kegiatan : 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.235.000,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 507 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Persentase desa yang dibina dan diawasi Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : persentase desa yang dibina Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.248.000,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Nilai AKIP Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 508 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 509 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 4.343.343.992,56 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD sesuai ketentuan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.200.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 510 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.737.670,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 104.262.330,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 511 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.800.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 25.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 512 Indikator Keluaran : Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 278.460.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase BMD dalam Kondisi Baik Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 192.540,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 513 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 54.807.460,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 KECAMATAN PANGALENGAN Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 KECAMATAN PANGALENGAN Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT Kegiatan : 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Indikator Keluaran : Jumlah koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum Sub Kegiatan : 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 554.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase pemberdayaan masyarakat desa Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 514 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Indikator Keluaran : Persentase Keluarga Yang Terfasilitasi Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 515 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.500.000,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Persentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Persentase pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 Kegiatan : 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah Sub Kegiatan : 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : Persentase capaian pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 516 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.149.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.000.000,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Persentase desa yang dibina dan diawasi Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Persentase desa yang dibina dan diawasi Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 517 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Nilai AKIP Persentase BMD/Aset Dalam Kondisi Baik Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pelaksanaan Perencanaan Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.550.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.550.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 518 Indikator Keluaran : Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 4.643.257.105,56 Kegiatan : 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.500.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Umum Yang Maksimal Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 519 Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.694.300,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 59.852.700,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 520 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 344.040.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.500.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 KECAMATAN CIMAUNG SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 521 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 KECAMATAN CIMAUNG Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT Kegiatan : 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Sub Kegiatan : 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.202.800,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 343.724.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Prosentase capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 79.699.200,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.944.160,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 522 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.625.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.640.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Indikator Keluaran : Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan yang dilaksanakan sesuai ketentuan terhadap target pelaksanaan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.780.300,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0005 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.760.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.780.300,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 523 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.780.300,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.645.300,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.820.000,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Persentase capaian Pelaksanaan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 Kegiatan : 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sub Kegiatan : 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.079.800,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 524 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 69.754.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.277.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.490.000,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Persentase desa yang dibina dan diawasi Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Persentase desa yang dibina Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.825.300,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 525 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.040.300,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Nilai Akutanbillitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.700.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.700.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.700.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.700.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.400.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 526 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.832.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 4.813.876.610,56 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD sesuai ketentuan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 527 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.800.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.552.300,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase pemenuhan operasional Pelayanan Administrasi dan Umum Kantor Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.961.800,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 37.301.800,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 528 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.341.300,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.541.870,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.095.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 55.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 529 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 29.466.500,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.204.540,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 283.022.500,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.170.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.740.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.376.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 231.026.150,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 KECAMATAN BANJARAN SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 530 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 KECAMATAN BANJARAN Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat Kegiatan : 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Sub Kegiatan : 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 314.851.600,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase capaian program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.000.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 531 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Indikator Keluaran : Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan yang dilaksanakan sesuai ketentuan terhadap target pelaksanaan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0005 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 532 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0008 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Indikator Keluaran : - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 533 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.298.500,00 Kegiatan : 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sub Kegiatan : 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 164.567.200,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.581.200,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 72.701.500,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Persentase desa yang dibina dan diawasi SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 534 Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Persentase desa yang dibina Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Nilai Sakip Perangkat Daerah Persentase BMD dalam Kondisi Baik Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 535 Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.037.200,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.037.200,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.962.800,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.962.800,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 536 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 4.932.445.451,88 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD sesuai ketentuan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 537 Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.492.310,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 43.607.690,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 538 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.254.480,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 45.637.400,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.400.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 293.505.520,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase BMD dalam Kondisi Baik Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 539 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.502.600,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 172.000.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 KECAMATAN CICALENGKA Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 KECAMATAN CICALENGKA Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Prosentase jumlah dokumen hasil penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Prosentase jumlah dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.750.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 540 Kegiatan : 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Indikator Keluaran : Prosentase jumlah dokumen Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Sub Kegiatan : 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.03.0002 Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta Indikator Keluaran : Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.750.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Prosentase jumlah dokumen Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 414.990.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Prosentase jumlah dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 541 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Prosentase jumlah dokumen Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.987.900,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.750.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Indikator Keluaran : Prosentase jumlah keluarga yang mengikuti kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 542 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.150.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.100.000,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Persentase Penegakan Perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Prosentase jumlah dokumen Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 Kegiatan : 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Prosentase jumlah dokumen Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sub Kegiatan : 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.912.000,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : Persentase capaian Pelaksanaan Program Urusan Pemerintahan dan Ketertiban Umum Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Prosentase jumlah dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 543 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.108.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.200.000,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Persentase capaian Pelaksanaan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Prosentase jumlah dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 544 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.919.600,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Nilai AKIP Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Prosentase jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.100.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 750.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 750.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 750.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 545 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 750.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Prosentase jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 4.123.679.930,56 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.150.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.150.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 546 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.150.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.150.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Prosentase jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Prosentase jumlah dokumen administrasi umum PD Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.498.300,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 547 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.988.540,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 19.519.800,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.789.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.605.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.976.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Prosentase jumlah dokumen Pengadaan BMD Penunjang Urusan PD Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 548 - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Prosentase jumlah dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 549 - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.935.960,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 197.336.400,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Prosentase dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.750.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Mebel yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.760.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 550 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.352.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 KECAMATAN RANCAEKEK Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 KECAMATAN RANCAEKEK Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 551 - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.000.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Sub Kegiatan : 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 530.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Jumlah Desa Yang Cepat Berkembang Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 552 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.050.446.400,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 214.053.600,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 20.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.260.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.000.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 553 Indikator Keluaran : Persentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0005 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0008 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0009 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 554 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum Nilai IKM Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Kegiatan : 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase Aparat Keamanan (Linmas) yang dibina di bidang perda dan perkada Sub Kegiatan : 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 555 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 68.622.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Jumlah Desa Yang Cepat Berkembang Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Persentase Capaian Keberhasilan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Capaian Keberhasilan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 556 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67.378.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Nilai AKIP Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Peresentase pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.250.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 557 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.250.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 106.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 558 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.601.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.976.116.569,56 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase capaian pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 559 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase capaian pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.885.400,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 28.405.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.920.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 15.080.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.705.600,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 560 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 109.614.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 292.200,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.607.800,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 600,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 26.885.400,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Prosentase Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 561 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.003.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 81.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 515.002.769,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Prosentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 180.000.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 KECAMATAN CIKANCUNG SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 562 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 KECAMATAN CIKANCUNG Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Sub Kegiatan : 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 563 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 296.180.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase capaian pelaksanaan program dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Persentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Indikator Keluaran : Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 564 Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Persentase Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 Kegiatan : 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sub Kegiatan : 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 565 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.550.000,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Persentase desa yang dibina dan diawasi Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Persentase desa yang dibina dan diawasi Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0007 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 566 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Nilai AKIP Presentase BMD/Aset dalam kondisi baik Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 567 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.085.835.045,88 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 568 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Capaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.200.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Capaian Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.801.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 25.199.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 569 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 875.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.125.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 570 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 221.300,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 9.778.700,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 571 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 330.280.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 145.340.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17.0000 KECAMATAN NAGREG Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17.0000 KECAMATAN NAGREG Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT Kegiatan : 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Sub Kegiatan : 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang ada di Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 572 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 411.500.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Prosentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyararakat Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 573 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Indikator Keluaran : Prosentase Pelaksanaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0005 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 574 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Persentase pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 Kegiatan : 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase Peneraapan dan Penegakan Peraturan Daerah dab Peraturan Kepala Daerah Sub Kegiatan : 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : Persentase capaian Pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 575 Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Persentase desa yang dibina dan diawasi Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Persentase Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 576 - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0007 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Nilai Akip Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Peresentase pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 577 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 4.749.183.702,56 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 578 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Prosentase Pelaksanaan pelayanan Administrasi Umum yang maksimal Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 579 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 58.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 580 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 154.600,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 62.845.400,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Prosentase Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 399.926.868,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Prosentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 200.000.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18.0000 KECAMATAN BALEENDAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 581 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18.0000 KECAMATAN BALEENDAH Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat Kegiatan : 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Sub Kegiatan : 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.050.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 210.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang terlaksana Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.464.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.643.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 582 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.628.800,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.643.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.643.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Indikator Keluaran : Persentase keluarga yang terfasilitasi Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 583 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.643.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.821.500,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Persentase penegakan Perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.643.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Kegiatan : 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sub Kegiatan : 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.643.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 584 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.286.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Persentase desa yang dibina dan diawasi Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Persentase Capaian Keberhasilan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 585 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.336.250,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Nilai SAKIP Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase kesesuaian indikator kinerja dalam dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 586 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Keuangan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 12.700.329.560,56 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 587 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai ketentuan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.640.800,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.769.290,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 136.532.700,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 588 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.250.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.980.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 36.592.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.363.120,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 589 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 139.717.080,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.037.168.960,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase BMD dalam Kondisi Baik Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.700.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 40.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 590 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18.0000 KECAMATAN BALEENDAH Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18.0001 Kelurahan Andir Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.565.747,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 864.570.779,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.429.296.200,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18.0000 KECAMATAN BALEENDAH Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18.0002 Kelurahan Baleendah Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 591 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 69.713.514,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.581.906.653,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.113.042.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18.0000 KECAMATAN BALEENDAH Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18.0003 Kelurahan Jelekong Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.729.730,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.129.390.906,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 592 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.361.591.432,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18.0000 KECAMATAN BALEENDAH Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18.0004 Kelurahan Manggahang Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.967.568,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.514.248.259,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.854.092.900,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18.0000 KECAMATAN BALEENDAH Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18.0005 Kelurahan Wargamekar Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 593 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.311.712,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.390.140.600,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.405.633.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.0000 KECAMATAN PACET Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.0000 KECAMATAN PACET Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 594 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Indikator Keluaran : Persentase koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum Sub Kegiatan : 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 337.878.100,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 595 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Indikator Keluaran : Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 596 Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0005 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0009 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 597 Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 Kegiatan : 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sub Kegiatan : 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 598 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Persentase desa yang dibina dan diawasi Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : persentase desa yang dibina Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 599 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0014 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0015 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Nilai AKIP Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 600 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 601 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 4.573.551.967,56 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD sesuai ketentuan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 602 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 603 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 101.700.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 27.417.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 604 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 207.100,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 21.653.700,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 41.144.100,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase BMD dalam Kondisi Baik Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 605 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 167.000.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.20.0000 KECAMATAN KERTASARI Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.20.0000 KECAMATAN KERTASARI Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT Kegiatan : 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Sub Kegiatan : 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 312.831.600,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Prosentase Capaian Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 606 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Indikator Keluaran : Persentase keluarga yg terfasilitasi Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0001 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 607 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0008 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 608 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 Kegiatan : 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sub Kegiatan : 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 609 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Persentase desa yang dibina dan diawasi Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Persentase Capaian Keberhasilan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Nilai AKIP Persentase BMD dalam Kondisi Baik Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 610 Indikator Keluaran : Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.200.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.647.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.647.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 4.174.552.897,56 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 611 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD sesuai ketentuan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.098.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Prosentase Pelaksanaan pelayanan Administrasi Umum yang maksimal Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 612 Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.886.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 63.746.800,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.556.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 613 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 13.173.600,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.200.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 231.340.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase BMD dalam Kondisi Baik persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 614 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.224.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.21.0000 KECAMATAN CIPARAY Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.21.0000 KECAMATAN CIPARAY Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Nilai IKM Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan guna mendukung pelayanan prima kepada masyarakat di kecamatan. Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 615 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.107.400,00 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.946.300,00 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.946.300,00 Kegiatan : 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Sub Kegiatan : 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.000.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Persentase Urusan pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.985.766,00 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 520.401.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 616 Indikator Hasil : Persentase capaian program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 86.000.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang terfasilitasi Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.341.300,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.001.700,00 Kegiatan : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Indikator Keluaran : Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 617 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.840.100,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.837.300,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.948.300,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.374.300,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.862.900,00 Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.794.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 618 Kegiatan : 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sub Kegiatan : 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.880.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.424.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.196.000,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 619 Indikator Hasil : Persentase desa yang dibina dan diawasi Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Persentase desa yang dibina Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.936.300,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.974.300,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.180.600,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0004 Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.936.300,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 620 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.820.600,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.021.900,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Nilai AKIP Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.336.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.336.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.336.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 621 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.336.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketersediaan dokumen keuangan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 4.473.675.384,88 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 622 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase kesesuaian barang milik daerah dalam database Sub Kegiatan : 7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase rata-rata capaian SKP ASN PD yang memiliki nilai >=80% Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 949.400,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 623 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.759.300,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.759.300,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase rata-rata pemenuhan administrasi umum perangkat daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.251.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.490.960,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 117.669.600,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 850.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 624 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 9.900.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketersediaan barang milik daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.256.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 46.930.200,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 9.797.300,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketersediaan jasa penunjang perangkat daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 625 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.800.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 261.309.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 74.580.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.360.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 467.546.304,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 626 - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.22.0000 KECAMATAN MAJALAYA Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.22.0000 KECAMATAN MAJALAYA Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.160.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.750.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan [deleted] Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.750.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Indikator Keluaran : Persentase Tercapainya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 627 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.750.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Persentase Terlaksananya setiap urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 277.805.900,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase Desa Beradministrasi Baik Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.250.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Tercapainya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.931.300,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 628 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.250.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Indikator Keluaran : Persentase Terpenuhinya Kesejahteraan Keluarga Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0001 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.931.300,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.931.300,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0005 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.931.300,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0009 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.931.300,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 629 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.931.300,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Persentase Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.200.000,00 Kegiatan : 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sub Kegiatan : 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang sesuai dengan penugasan kepala daerah Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 84.516.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 630 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Persentase desa yang dibina dan diawasi Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Persentase Tercapaiannya Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.699.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.618.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.230.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 631 - - - - - - 0,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Nilai AKIP Persentase BMD dalam keadaan baik Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Nilai Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.740.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.360.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.360.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.360.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.360.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 632 Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.420.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 975.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 975.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 4.605.663.397,56 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.020.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.360.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 633 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 680.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Prosentase Capaian Administrasi Barang Milik Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.360.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.550.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Capaian Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.306.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 634 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.573.100,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.555.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.114.440,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.345.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.750.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.960.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 32.630.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 635 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8.932.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.594.380,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 315.116.400,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase BMD dalam keadaan baik/layak Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.504.480,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.030.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 636 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 200.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.23.0000 KECAMATAN IBUN Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.23.0000 KECAMATAN IBUN Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.240.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Indikator Keluaran : Presentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Sub Kegiatan : 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.100.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 637 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 410.708.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Jumlah Desa Cepat Berkembang Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.400.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.419.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Presentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.029.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 638 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.000.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Indikator Keluaran : Presentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0005 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 639 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.317.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.765.000,00 Kegiatan : 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sub Kegiatan : 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.750.000,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 640 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.200.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.650.000,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Jumlah Desa Cepat Berkembang Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : persentase desa yang dibina Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.119.900,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.119.900,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.119.900,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 641 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.120.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0010 Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.750.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0016 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.726.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Nilai AKIP SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 642 Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.740.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.300.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.300.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.300.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.300.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.164.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 643 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.265.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.265.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan yang Tepat Waktu Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 4.896.245.978,56 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 644 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.016.600,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 178.867.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.562.740,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 14.437.260,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 645 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.528.500,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 54.620.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 646 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 236.248.700,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase BMD dalam Kondisi Baik Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.051.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 187.000.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.24.0000 KECAMATAN PASEH Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.24.0000 KECAMATAN PASEH Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.050.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 647 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67.050.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasaana dan Sarana Pelayanan Umum Sub Kegiatan : 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.050.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Persentase Urusan Pelimpahan Kepada Camat yang dilaksanakan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 408.050.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dibina Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 648 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.650.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.650.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0004 Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 649 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0005 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0009 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Persentase Penegakan Perda yang berkaitan dengan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 650 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 Kegiatan : 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sub Kegiatan : 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : Persentase Capaian keberhasilan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 651 Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.500.000,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Persentase Desa yang dibina dan diawasi Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Persentase Desa yang dibina Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 652 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0016 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Nilai AKIP Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 653 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.750.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.750.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.750.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.095.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 654 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 4.747.115.782,88 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 655 Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD sesuai ketentuan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.700.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 656 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.500.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.100.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.234.800,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 76.920.200,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 657 - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.120.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.645.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 658 - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 39.879.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 250.487.600,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 659 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase BMD dalam kondisi baik Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.697.400,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.370.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 100.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.25.0000 KECAMATAN SOLOKAN JERUK Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.25.0000 KECAMATAN SOLOKAN JERUK Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 660 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Sub Kegiatan : 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Persentase Urusan Pelimpahan Kepada Camat yang dilaksanakan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 320.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 661 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Indikator Keluaran : Persentase Keluarga yang Terfasilitasi Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 662 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0005 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0008 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0009 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 663 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Persenatase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 Kegiatan : 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sub Kegiatan : 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 664 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Persentase desa yang dibina dan diawasi Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : persentase desa yang dibina Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 665 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0014 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Nilai AKIP Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 666 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 4.418.205.721,88 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 667 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.500.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.025.200,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 139.644.800,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.006.900,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 993.100,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 668 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.740.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 63.400,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 14.936.600,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 669 Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 233.470.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase BMD dalam Kondisi Baik Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.610,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 39.978.390,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.26.0000 KECAMATAN PASIRJAMBU Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.26.0000 KECAMATAN PASIRJAMBU Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Kegiatan : 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 670 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.664.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 302.496.099,56 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase capaian program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 143.002.200,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 671 Indikator Keluaran : Persentase Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Terfasilitasi Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.998.800,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Indikator Keluaran : Persentase capaian program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Persentase capaian program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0001 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 672 - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0004 Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0005 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0008 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0009 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 673 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 674 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 Kegiatan : 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Sub Kegiatan : 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 675 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.336.000,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Persentase desa yang dibina dan diawasi Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Persentase Desa yang Dibina Persentase peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.000.000,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 676 Indikator Keluaran : Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu Persentase Ketersediaan Dokumen sesuai dengan Perencanaan dan Evaluasi Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.999.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 677 Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan yang Tepat Waktu Prosentase ketersediaan dokumen anggaran/ keuangan yang diselesaikan tepat waktu Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 4.136.255.624,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 678 Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Penyediaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 679 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.209.300,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 76.994.600,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 680 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 9.999.900,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.800.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 227.620.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase BMD dalam Kondisi Baik Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 681 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.27.0000 KECAMATAN CIWIDEY Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.27.0000 KECAMATAN CIWIDEY Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Indek Kepuasan Masyarakat Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 83.600.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Indikator Keluaran : Persentasi hasil koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Sub Kegiatan : 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 682 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.800.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.03.0002 Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta Indikator Keluaran : Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 338.600.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang dibina Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Persentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.800.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase lembaga kemasarakatan yang diberdayakan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.800.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 683 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.100.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.100.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Indikator Keluaran : Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Pesentase Penegakaan Perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umu. Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.800.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 684 Kegiatan : 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase Aparat Keamanan (Linmas) yang Dibina di Bidang Perda dan Perkada Sub Kegiatan : 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.600.000,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.000.000,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Persentase desa yang dibina dan diawasi Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 685 Indikator Keluaran : Persentase Capaian Keberhasilan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.957.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.735.000,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Nilai Akip Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketersediaan dokumen sesuai dengan dokumen perencanaan dan evaluasi Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.353.095,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.496.333,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 686 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.854.428,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.711.190,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.711.190,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.073.690,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketersediaan dokumen keuangan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 687 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 4.008.857.199,56 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.691.070,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.796.190,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.440.595,00 Kegiatan : 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase BMD dalam kondisi baik Sub Kegiatan : 7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.687.524,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase pemahaman materi bagi peserta bimtek Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 688 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketersediaan operasional perkantoran Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.075.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.739.500,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 80.393.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 292.220,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 14.707.780,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.020.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 689 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.623.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.693.405,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Operasional Perkantoran Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 270.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase BMD dalam kondisi baik Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.200.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 690 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.800.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.393,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 99.998.607,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.28.0000 KECAMATAN RANCABALI Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.28.0000 KECAMATAN RANCABALI Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 82.200.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Sub Kegiatan : 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.880.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 691 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 282.178.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.585.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.780.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.960.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Indikator Keluaran : Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0001 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 692 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.050.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.050.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.050.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.946.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0008 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.050.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.919.000,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 693 Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.514.940,00 Kegiatan : 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sub Kegiatan : 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.200.000,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.139.800,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0007 Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.555.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.200.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 694 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Persentase desa yang dibina dan diawasi Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Persentase desa yang dibina Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.650.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.200.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.418.000,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Nilai SAKIP Persentase BMD dalam Kondisi baik Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 695 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.460.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.439.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.260.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.422.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.346.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.346.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 4.660.631.092,56 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 696 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.338.400,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.510.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD sesuai ketentuan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.960.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.560.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 697 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.186.100,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.985.400,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.712.270,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.438.350,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 477.200,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 698 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.829.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.900,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 942.100,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.255.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.860.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.224.380,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 297.154.160,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 699 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase BMD dalam Kondisi Baik Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.205.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.420.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.881.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.29.0000 KECAMATAN SOREANG Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.29.0000 KECAMATAN SOREANG Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 700 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.375.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Indikator Keluaran : Prosentase pelaksanaan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Sub Kegiatan : 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Prosentase Urusan Pelimpahan kepada camat yang dilaksanakan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 494.999.600,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 701 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Prosentase Capaian keberhasilan peningkatan pemberdayaan desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.062.600,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase capaian Lembaga Kemasyarakatan yang terfasilitasi Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.571.300,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 702 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Indikator Keluaran : Persentase Lcapaian Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Prosentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0001 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.555.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0004 Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0005 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0009 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 703 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.975.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.970.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 Kegiatan : 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sub Kegiatan : 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase Capaian Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 704 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.641.300,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.950.000,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Persentase desa cepat berkembang Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Prosentase capaian keberhasilan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 705 - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.300.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.930.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0007 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0016 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 706 Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Nilai Akutanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Presentase BMD/Aset dalam kondisi baik Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Prosentase kesesuaian indikator kinerja dalam dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi, Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 707 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Prosentase Capaaian Dokumen Administrasi keuangan yang telah disusun sesuai ketentuan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 5.225.038.412,56 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 708 Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Prosentase kesesuain barang milik daerah dalam data base Sub Kegiatan : 7.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 709 Indikator Keluaran : Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase pemenuhan operasional Pelayanan Administrasi dan Umum Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 710 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.768.143,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 17.151.857,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.215.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.785.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 711 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Prosentase Ketersediaan Jasa Penunjang Operasional Perkantoran Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 712 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 255.170.200,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 713 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.000.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.30.0000 KECAMATAN CANGKUANG Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.30.0000 KECAMATAN CANGKUANG Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.550.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Sub Kegiatan : 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.600.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 272.258.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase Capaian Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 714 Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.575.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.050.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Terfasilitasi Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.392.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.100.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.100.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Indikator Keluaran : Persentase Keluarga yang Terfasilitasi SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 715 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0001 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.100.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.100.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0005 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.100.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.100.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.715.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0008 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 716 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.100.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.100.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.100.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.100.000,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.550.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.100.000,00 Kegiatan : 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 717 Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sub Kegiatan : 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.375.000,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.352.700,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.200.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.050.000,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Persentase desa yang dibina dan diawasi Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Persentase Desa yang Dibina Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 718 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.831.300,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.700.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.760.000,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Nilai AKIP Persentase BMD dalam Kondisi Baik Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.362.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.896.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 719 Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.975.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 4.234.616.194,56 Kegiatan : 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD sesuai ketentuan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tepat waktu Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 720 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.390.600,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.390.193,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 98.597.107,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.064.900,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.574.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.312.600,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.144.100,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 721 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.738.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 23.927.800,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 722 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.552.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 196.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase BMD dalam Kondisi Baik Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 87.250.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.874.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.510.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 723 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 909,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 59.401.791,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.31.0000 KECAMATAN KUTAWARINGIN Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.31.0000 KECAMATAN KUTAWARINGIN Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan terhadap target pelaksanaan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 724 Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat terhadap target pelaksanaan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 295.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase Lembaga Masyarakat dan Masyarakat Desa yang Dibina terhadap target pelaksanaan Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Persentase pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan sesuai ketentuan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 725 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan Desa yang dilaksanakan sesuai ketentuan terhadap target pelaksanaan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Indikator Keluaran : Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan yang dilaksanakan sesuai ketentuan terhadap target pelaksanaan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0001 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 726 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0004 Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0005 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 727 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0008 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0009 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum terhadap target pelaksanaan Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 728 Indikator Keluaran : Persentase pelaksanaan koordinasi upaya penyelenggaraan ketertiban dan ketenteraman umum terhadap target pelaksanaan Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 Kegiatan : 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang dilaksanakan sesuai ketentuan terhadap target pelaksanaan Sub Kegiatan : 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan Sesuai Ketentuan terhadap Target Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum terhadap target pelaksanaan Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 729 - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0007 Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Persentase desa yang dibina dan diawasi terhadap target pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Desa Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Persentase Pelaksanaan Pembinaan Desa sesuai Ketentuan terhadap target pelaksanaan Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 730 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0016 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase BMD dalam kondisi baik Nilai AKIP Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 731 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.510.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.490.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.254.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.531.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.215.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Capaian Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 4.911.612.659,88 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 732 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase dokumen administrasi Barang Milik Daerah yang disusun sesuai ketentuan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.550.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase ASN yang tertangani pada layanan kepegawaian sesuai ketentuan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 733 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.550.600,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase pemenuhan pelayanan umum sesuai ketentuan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.727.900,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 53.568.800,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 734 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan kebutuhan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 735 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.300,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 74.955.700,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 195.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan sesuai kebutuhan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 182.500.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase BMD dalam Kondisi Baik Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 736 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Mebel yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 87.152.700,00 BELANJA DAERAH Urusan Pemerintahan : 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM Bidang Urusan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Organisasi : 8.01.0.00.0.00.31.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.31.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Program : 8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN Indikator Hasil : Persentase fasilitasi pendidikan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan Kegiatan : 8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Indikator Keluaran : Jumlah rencana kegiatan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan Sub Kegiatan : 8.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 737 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 419.000.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.02.2.01.0007 Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 293.000.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.02.2.01.0008 Pembentukan Paskibraka Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 814.700.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.02.2.01.0009 Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila Indikator Keluaran : Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 126.000.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.02.2.01.0010 Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila Indikator Keluaran : Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.000.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.02.2.01.0011 Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila Indikator Keluaran : Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000,00 Program : 8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK Indikator Hasil : Prosentase peningkatan pendidikan politik Kegiatan : 8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Indikator Keluaran : Jumlah pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi fasilitasi kelembagaan pemerintahan perwakilan dan partai politik pemerintahan umum/pemilihan umum kepaladaerah serta pemantauan situasi politik di daerah Jumlah Peserta yang mengikuti kegiatan pendidikan politik dan jumlah bantuan keuangan parpol SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 738 Sub Kegiatan : 8.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.492.609.183,00 5.1.05 Belanja Hibah 12.535.644.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.03.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.000.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.03.2.01.0006 Pelaksanaan tugas Paskibraka Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.000.000,00 Program : 8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN Indikator Hasil : Persentase pelaksanaan pemberdayaan dan pengawasan Organisasi kemasyarakatan Kegiatan : 8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 8.01.04.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.739.566.817,00 5.1.05 Belanja Hibah 1.205.000.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.04.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 739 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Program : 8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA Indikator Hasil : - Kegiatan : 8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Indikator Keluaran : Jumlah peserta yang mengikuti fasilitasi penghayat kepercayaan Jumlah peserta yang mengikuti fasilitasi toleransi kehidupan beragama jumlah peserta yang mengikuti kegiatan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan Sub Kegiatan : 8.01.05.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 Program : 8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Indikator Hasil : Persentase fasilitasi penanganan potensi konflik Kegiatan : 8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Indikator Keluaran : jumlah anggota Tim Wasda yang mengikuti pelatihan intel dasar dan jumlah kegiatan pembentukan, pembinaan dan fasilitasi kegiatan tim kewaspadaan daerah dan kewaspadaan dini masyarakat jumlah kerawanan di wilayah kabupaten bandung jumlah pelaksanaan fasilitasi FORKOPIMDA jumlah pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di wilayah Sub Kegiatan : 8.01.06.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.410.510.300,00 5.1.05 Belanja Hibah 2.930.427.700,00 Sub Kegiatan : 8.01.06.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.786.900.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.06.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Indikator Keluaran : - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 740 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.235.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.06.2.01.0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 702.262.000,00 Program : 8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Presentase BMD/Aset dalam kondisi baik Kegiatan : 8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya dokumen anggaran/keuangan yang diselesaikan tepat waktu Sub Kegiatan : 8.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.500.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 741 Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.225.300,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.500.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.165.300,00 Kegiatan : 8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya dokumen keuangan perangkat daerah Sub Kegiatan : 8.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 7.723.298.073,28 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 742 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 Kegiatan : 8.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya pembinaan pegawai Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 8.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 83.722.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 153.926.500,00 Kegiatan : 8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya operasional perkantoran Sub Kegiatan : 8.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.907.688,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 743 Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.500.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.100,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 243.983.783,00 Kegiatan : 8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya operasional perkantoran Sub Kegiatan : 8.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 744 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 86.074.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.317.628.112,00 Kegiatan : 8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya operasional perkantoran Sub Kegiatan : 8.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.300.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 114.800.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 399.126.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 745 LAMPIRAN IV REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA SUB KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2025 PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG Lampiran IV : Peraturan Daerah Nomor : 11 Tahun 2024 Tanggal : 24 Desember 2024 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA SUB KELUARAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2025 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 DINAS PENDIDIKAN 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN tingkat partisipasi warga negara usia 7 -18 tahun yang berpartisipasi dalam kesetaraan tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan dasar 70 % 75 % 97,5 % 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar APK SD 105,43 Persen 1 1.01.02.2.01.0001 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 2 1.01.02.2.01.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun 0 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 3 1.01.02.2.01.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun 0 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 4 1.01.02.2.01.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 1 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun 0 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 5 1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 82 Unit 1.024.383.799,00 10.016.318.000,0 0 0,00 0,00 11.040.701.799,0 0 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 6 1.01.02.2.01.0007 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 7 1.01.02.2.01.0009 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 0 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 8 1.01.02.2.01.0010 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 0 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 9 1.01.02.2.01.0011 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 0 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 10 1.01.02.2.01.0013 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 11 1.01.02.2.01.0014 Pengadaan Mebel Sekolah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 2 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia 115 Paket 627.078.000,00 21.461.774.300,0 0 0,00 0,00 22.088.852.300,0 0 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 12 1.01.02.2.01.0016 Pengadaan Perlengkapan Sekolah Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia 10 Paket 421.284.700,00 13.950.640.200,0 0 0,00 0,00 14.371.924.900,0 0 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 13 1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 1426 Peserta Didik 404.200.000,00 0,00 0,00 0,00 404.200.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 14 1.01.02.2.01.0026 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 6600 Orang 29.258.105.600,0 0 0,00 0,00 0,00 29.258.105.600,0 0 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 15 1.01.02.2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 200 Orang 316.810.600,00 0,00 0,00 0,00 316.810.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 16 1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah 417 Satuan Pendidikan 832.621.200,00 0,00 0,00 0,00 832.621.200,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 17 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS 1347 Satuan Pendidikan 222.981.900,00 0,00 0,00 0,00 222.981.900,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Belanja Lainnya 18 1.01.02.2.01.0030 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 3 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 1414 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 19 1.01.02.2.01.0031 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun 0 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 20 1.01.02.2.01.0032 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 0 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 21 1.01.02.2.01.0033 Pemeliharaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 22 1.01.02.2.01.0035 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 23 1.01.02.2.01.0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 1 Dokumen 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 24 1.01.02.2.01.0039 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 1 Dokumen 244.756.000,00 0,00 0,00 0,00 244.756.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 25 1.01.02.2.01.0041 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 4 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi 10 Komunitas 332.621.200,00 0,00 0,00 0,00 332.621.200,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 26 1.01.02.2.01.0043 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 2 Kegiatan 855.375.600,00 0,00 0,00 0,00 855.375.600,00 [object Object] Dana Alokasi Umum (DAU) 27 1.01.02.2.01.0046 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 514 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 28 1.01.02.2.01.0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 15 Ruang 78.454.899,00 6.771.008.000,00 0,00 0,00 6.849.462.899,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 29 1.01.02.2.01.0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 38 Unit 59.174.800,00 2.049.240.000,00 0,00 0,00 2.108.414.800,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 30 1.01.02.2.01.0049 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 200 Orang 332.621.200,00 0,00 0,00 0,00 332.621.200,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 31 1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar 1369 Satuan Pendidikan 55.024.000.000,0 0 1.645.200.000,00 0,00 0,00 56.669.200.000,0 0 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 5 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 32 1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 41 Ruang 87.399.018,00 4.883.840.000,00 0,00 0,00 4.971.239.018,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 33 1.01.02.2.01.0054 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 0 Peserta Didik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 34 1.01.02.2.01.0055 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia 0 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama APK SMP 97 % 35 1.01.02.2.02.0001 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun 2 Unit 0,00 13.056.837.950,0 0 0,00 0,00 13.056.837.950,0 0 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 36 1.01.02.2.02.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun 0 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 37 1.01.02.2.02.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun 0 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 38 1.01.02.2.02.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun 2 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 6 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 39 1.01.02.2.02.0006 Pembangunan Laboratorium Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun 0 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 40 1.01.02.2.02.0007 Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun 0 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 41 1.01.02.2.02.0008 Pembangunan Asrama Sekolah Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 42 1.01.02.2.02.0009 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 43 1.01.02.2.02.0010 Pembangunan Fasilitas Parkir Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun 16 Unit 526.631.600,00 1.027.088.800,00 0,00 0,00 1.553.720.400,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 44 1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 29 Unit 1.161.405.552,00 4.000.520.000,00 0,00 0,00 5.161.925.552,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 45 1.01.02.2.02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 38 Ruang 2.242.624.400,00 3.154.880.000,00 0,00 0,00 5.397.504.400,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 7 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 46 1.01.02.2.02.0016 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 0 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 47 1.01.02.2.02.0017 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 0 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 48 1.01.02.2.02.0018 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 0 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 49 1.01.02.2.02.0019 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat 0 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 50 1.01.02.2.02.0021 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 51 1.01.02.2.02.0022 Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 52 1.01.02.2.02.0023 Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 8 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 53 1.01.02.2.02.0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 54 1.01.02.2.02.0025 Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia 79 Paket 2.068.546.300,00 7.885.390.500,00 0,00 0,00 9.953.936.800,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 55 1.01.02.2.02.0026 Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia 0 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 56 1.01.02.2.02.0027 Pengadaan Perlengkapan Sekolah Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia 0 Paket 0,00 4.947.090.217,00 0,00 0,00 4.947.090.217,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 57 1.01.02.2.02.0030 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 58 1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 2158 Peserta Didik 1.500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 59 1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 720 Peserta Didik 437.597.500,00 0,00 0,00 0,00 437.597.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 9 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 60 1.01.02.2.02.0039 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 150 Orang 18.469.714.400,0 0 0,00 0,00 0,00 18.469.714.400,0 0 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 61 1.01.02.2.02.0040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 200 Orang 479.770.000,00 0,00 0,00 0,00 479.770.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 62 1.01.02.2.02.0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan 100 Satuan Pendidikan 648.432.000,00 0,00 0,00 0,00 648.432.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 63 1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS 360 Satuan Pendidikan 181.294.000,00 0,00 0,00 0,00 181.294.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 64 1.01.02.2.02.0043 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 65 1.01.02.2.02.0046 Pemeliharaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 10 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 66 1.01.02.2.02.0047 Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Pertama Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 67 1.01.02.2.02.0048 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 68 1.01.02.2.02.0051 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 5 Dokumen 484.982.000,00 0,00 0,00 0,00 484.982.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 69 1.01.02.2.02.0052 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 1 Dokumen 109.770.600,00 0,00 0,00 0,00 109.770.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 70 1.01.02.2.02.0054 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi 12 Komunitas 219.541.200,00 0,00 0,00 0,00 219.541.200,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 71 1.01.02.2.02.0055 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 1 Kegiatan 109.770.600,00 0,00 0,00 0,00 109.770.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 72 1.01.02.2.02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 11 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar 360 Satuan Pendidikan 18.006.400.000,0 0 0,00 0,00 0,00 18.006.400.000,0 0 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 73 1.01.02.2.02.0059 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 10 Ruang 2.083.861.700,00 3.532.832.000,00 0,00 0,00 5.616.693.700,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 74 1.01.02.2.02.0060 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 200 Orang 832.621.200,00 0,00 0,00 0,00 832.621.200,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 75 1.01.02.2.02.0062 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 0 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 76 1.01.02.2.02.0063 Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah Jumlah Asrama Sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 77 1.01.02.2.02.0064 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 0 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 78 1.01.02.2.02.0067 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia 0 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 12 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) APK PAUD 36,76 % 79 1.01.02.2.03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun 3 Unit 56.101.582,00 645.797.148,00 0,00 0,00 701.898.730,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 80 1.01.02.2.03.0007 Pengadaan Mebel PAUD Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia 301 Paket 4.610.720.000,00 30.800.000,00 0,00 0,00 4.641.520.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 81 1.01.02.2.03.0008 Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia 0 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 82 1.01.02.2.03.0009 Pengadaan Perlengkapan PAUD Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia 186 Paket 4.414.794.100,00 0,00 0,00 0,00 4.414.794.100,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 83 1.01.02.2.03.0011 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 0 Peserta Didik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 84 1.01.02.2.03.0015 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD 5507 Orang 22.988.320.000,0 0 0,00 0,00 0,00 22.988.320.000,0 0 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 85 1.01.02.2.03.0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 13 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 400 Orang 422.621.200,00 0,00 0,00 0,00 422.621.200,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 86 1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 618 Satuan Pendidikan 382.621.200,00 0,00 0,00 0,00 382.621.200,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 87 1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP 1793 Satuan Pendidikan 311.890.600,00 0,00 0,00 0,00 311.890.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 88 1.01.02.2.03.0019 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 89 1.01.02.2.03.0025 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 2 Dokumen 550.000.000,00 0,00 0,00 0,00 550.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 90 1.01.02.2.03.0026 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 2 Dokumen 263.421.200,00 0,00 0,00 0,00 263.421.200,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 91 1.01.02.2.03.0028 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun 6 Ruang 1.058.466.000,00 480.128.000,00 0,00 0,00 1.538.594.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 14 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 92 1.01.02.2.03.0029 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi 226 Komunitas 107.796.600,00 0,00 0,00 0,00 107.796.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 93 1.01.02.2.03.0037 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 1 Kegiatan 107.796.600,00 0,00 0,00 0,00 107.796.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 94 1.01.02.2.03.0039 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 180 Orang 414.865.900,00 0,00 0,00 0,00 414.865.900,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 95 1.01.02.2.03.0040 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun 1 Unit 0,00 1.095.490.000,00 0,00 0,00 1.095.490.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 96 1.01.02.2.03.0041 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 157 Paket 1.130.613.896,00 0,00 0,00 0,00 1.130.613.896,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 97 1.01.02.2.03.0042 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 98 1.01.02.2.03.0045 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 15 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 99 1.01.02.2.03.0046 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia 560 Paket 8.446.325.500,00 89.719.000,00 0,00 0,00 8.536.044.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 100 1.01.02.2.03.0047 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar 400 Satuan Pendidikan 323.421.200,00 0,00 0,00 0,00 323.421.200,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 101 1.01.02.2.03.0049 Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat 5 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 102 1.01.02.2.03.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 1 Ruang 89.250.000,00 48.580.000,00 0,00 0,00 137.830.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan APK KEJAR PAKET 44 % 103 1.01.02.2.04.0010 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 0 Peserta Didik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 104 1.01.02.2.04.0014 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 1078 Orang 11.333.981.000,0 0 0,00 0,00 0,00 11.333.981.000,0 0 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 16 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 105 1.01.02.2.04.0015 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 174 Orang 500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 106 1.01.02.2.04.0016 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 104 Satuan Pendidikan 3.851.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.851.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 107 1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP 87 Satuan Pendidikan 299.365.000,00 0,00 0,00 0,00 299.365.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 108 1.01.02.2.04.0018 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 109 1.01.02.2.04.0021 Pemeliharaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 110 1.01.02.2.04.0027 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 78 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 111 1.01.02.2.04.0028 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 17 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 112 1.01.02.2.04.0038 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun 2 Ruang 562.677.645,00 0,00 0,00 0,00 562.677.645,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 113 1.01.02.2.04.0040 Pengadaan Perlengkapan Sekolah Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia 33 Paket 615.343.400,00 12.485.000,00 0,00 0,00 627.828.400,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 114 1.01.02.2.04.0041 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 1 Unit 88.832.000,00 0,00 0,00 0,00 88.832.000,00 Kab. Bandung, Rancaekek, Sukamanah Dana Alokasi Umum (DAU) 115 1.01.02.2.04.0042 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 116 1.01.02.2.04.0045 Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia 0 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 117 1.01.02.2.04.0046 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar 6000 Peserta Didik 392.900.000,00 0,00 0,00 0,00 392.900.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 118 1.01.02.2.04.0048 Pengadaan Mebel Sekolah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia 17 Paket 782.598.980,00 0,00 0,00 0,00 782.598.980,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 119 1.01.02.2.04.0049 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 120 1.01.02.2.04.0052 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun 1 unit 37.256.537,00 248.400.000,00 0,00 0,00 285.656.537,00 Kab. Bandung, Baleendah, Baleendah Dana Alokasi Umum (DAU) 121 1.01.02.2.04.0055 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia 24 Paket 844.440.000,00 0,00 0,00 0,00 844.440.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 122 1.01.02.2.04.0060 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 2 Ruang 333.984.537,00 0,00 0,00 0,00 333.984.537,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM NILAI STANDAR ISI Nilai Karakter Jenjang SD nilai karakter jenjang SMP 0 point 53,82 poin 54,21 poin 1.01.03.2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Persentase peserta didik SD DAN SMP yang tuntas dalam pembelajaran muatan lokal 98 % 123 1.01.03.2.01.0002 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 124 1.01.03.2.01.0003 Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 19 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia 1500 Buku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 125 1.01.03.2.01.0004 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya 104 Orang 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 126 1.01.03.2.01.0007 Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun 2 Dokumen 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.01.03.2.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Persentase peserta didik PAUD DAN PNF yang tuntas dalam pembelajaran muatan lokal 100 % 127 1.01.03.2.02.0002 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 128 1.01.03.2.02.0003 Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia 0 Buku 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 129 1.01.03.2.02.0006 Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 20 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN indeks pemerataan guru kelas SD Index Distribusi Guru SMP Index pemerataan guru mapel SMP index pemerataan guru mapel SMP Index Distribusi Guru SD Index pemerataan guru matpel SD Index Distribusi Guru PAUD 0,22 Indeks 0,41 indeks 0,43 indeks 0,43 poin 0,46 indeks 0,46 Indeks 0,93 indeks 1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Index pemerataan guru kelas SD index pemerataan guru mapel SMP index pemerataan guru matpel SD index pemerataan guru UN SMP 0,17 % 0,4 % 0,43 % 0,19 % 130 1.01.04.2.01.0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 5 Dokumen 239.502.460,00 0,00 0,00 0,00 239.502.460,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 131 1.01.04.2.01.0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 5 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN nilai standar pengelolaan presentase satuan pendidikan berakreditasi 100 % 80 % 1.01.05.2.01 Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat jumlah lembaga SD dan SMP yang memiliki ijin operasional 30 lembaga 132 1.01.05.2.01.0001 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 4 Dokumen 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 133 1.01.05.2.01.0002 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 21 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 4 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1.01.05.2.02 Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat jumlah lembaga PAUD dan PNF yang memiliki ijin operasional 125 lembaga 134 1.01.05.2.02.0001 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 1 Dokumen 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 135 1.01.05.2.02.0002 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 2 Dokumen 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 136 1.01.05.2.02.0003 Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1.01.06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA Indeks Pemanfaatan Bahasa Daerah Persentase sekolah yang mempunyai sanggar bahasa dan sastra sunda 0,35 indeks 100 % 1.01.06.2.01 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota hasil persentase peningkatan kualitas kelestarian bahasa dan sastra 100 % 137 1.01.06.2.01.0001 Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Kabupaten / Kota Jumlah Kamus Bahasa Daerah yang Tersusun 1 Kamus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 22 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 138 1.01.06.2.01.0002 Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Terkaji Vitalitasnya, Terkonservasi dan Terevitalisasi 1 Bahasa 483.174.000,00 0,00 0,00 0,00 483.174.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 139 1.01.06.2.01.0003 Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten / Kota Jumlah Publikasi Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Publikasi 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 140 1.01.06.2.01.0004 Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Penghargaan 12 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 141 1.01.06.2.01.0005 Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten / Kota Jumlah Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terdistribusi 1 Buku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 142 1.01.06.2.01.0006 Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Peserta Didik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 143 1.01.06.2.01.0007 Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersusun 150 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP Nilai BMD 81,62 Indeks 93,88 poin SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 23 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah nilai SAKIP 83 point 144 1.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 388.465.394,00 0,00 0,00 0,00 388.465.394,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 145 1.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4 Dokumen 45.166.800,00 0,00 0,00 0,00 45.166.800,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 146 1.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 10 Dokumen 45.426.000,00 0,00 0,00 0,00 45.426.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 147 1.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 10 Dokumen 20.490.800,00 0,00 0,00 0,00 20.490.800,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 148 1.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 10 Dokumen 20.490.800,00 0,00 0,00 0,00 20.490.800,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 149 1.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Laporan 152.171.200,00 0,00 0,00 0,00 152.171.200,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 150 1.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 24 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 166.111.075,00 0,00 0,00 0,00 166.111.075,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 151 1.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 112.015.600,00 0,00 0,00 0,00 112.015.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 152 1.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 1 Data 194.900.000,00 0,00 0,00 0,00 194.900.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Presentase ketersediaan dokumen anggaran yang diselesaikan tepat waktu 100 % 153 1.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Orang/bulan 1.138.196.038.64 4,44 0,00 0,00 0,00 1.138.196.038.64 4,44 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 154 1.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 25 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 36 Laporan 80.294.000,00 0,00 0,00 0,00 80.294.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Presentase ketersediaan operasional perkantoran 100 % 155 1.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 6 Laporan 344.804.000,00 0,00 0,00 0,00 344.804.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 156 1.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 5 Laporan 304.586.400,00 0,00 0,00 0,00 304.586.400,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Presentase ketersediaan dokume kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu 100 % 157 1.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 120 Paket 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 158 1.01.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 Dokumen 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 159 1.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 160 1.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 26 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 50 Orang 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Presentase ketersediaan operasional perkantoran 100 % 161 1.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 7 Paket 30.792.100,00 0,00 0,00 0,00 30.792.100,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 162 1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 40 Paket 68.247.000,00 406.250.400,00 0,00 0,00 474.497.400,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 163 1.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 223.823.495,00 0,00 0,00 0,00 223.823.495,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 164 1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 8 Paket 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 165 1.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 10 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 166 1.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 126.890.000,00 0,00 0,00 0,00 126.890.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 167 1.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 27 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 162.082.000,00 0,00 0,00 0,00 162.082.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Presentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan 100 % 168 1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 169 1.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 2.708.439.832,00 0,00 0,00 0,00 2.708.439.832,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Presentase ketersediaan operadional perkantoran 100 % 170 1.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 19 Unit 78.619.800,00 0,00 0,00 0,00 78.619.800,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 171 1.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1.654.088,00 148.345.912,00 0,00 0,00 150.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 172 1.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 122.867.405,00 0,00 0,00 0,00 122.867.405,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 28 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase ketercapaian cakupan SPM kesehatan 100 Persen 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Fasilitas pelayanan kesehatan yang sesuai standar 100 Persen 173 1.02.02.2.01.0002 Pembangunan Puskesmas Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun 8 Unit 278.814.500,00 2.686.861.000,00 0,00 0,00 2.965.675.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan 174 1.02.02.2.01.0003 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun 44 Unit 628.765.500,00 7.115.012.000,00 0,00 0,00 7.743.777.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan 175 1.02.02.2.01.0006 Pengembangan Puskesmas Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 176 1.02.02.2.01.0007 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 177 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 4 Unit 126.400,00 1.057.108.900,00 0,00 0,00 1.057.235.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 29 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 178 1.02.02.2.01.0015 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 179 1.02.02.2.01.0022 Pengembangan Rumah Sakit Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit 3 Unit 14.965.027.946,0 0 47.850.436.437,0 0 0,00 0,00 62.815.464.383,0 0 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok 180 1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 1 Paket 12.255.994.926,0 0 0,00 0,00 0,00 12.255.994.926,0 0 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 181 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 68057 Orang 155.742.000,00 0,00 0,00 0,00 155.742.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan 182 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 63554 Orang 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan 183 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 30 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 61174 Orang 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan 184 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 303785 Orang 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan 185 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 415669 Orang 124.840.000,00 0,00 0,00 0,00 124.840.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 186 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 904963 Orang 123.430.000,00 0,00 0,00 0,00 123.430.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 187 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 145943 Orang 131.757.000,00 0,00 0,00 0,00 131.757.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 188 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 328581 Orang 115.466.000,00 0,00 0,00 0,00 115.466.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan 189 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 44703 Orang 124.171.000,00 0,00 0,00 0,00 124.171.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 31 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 190 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 4725 Orang 158.124.000,00 0,00 0,00 0,00 158.124.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 191 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 66091 Orang 123.858.000,00 0,00 0,00 0,00 123.858.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 192 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 82985 Orang 142.304.000,00 0,00 0,00 0,00 142.304.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 193 1.02.02.2.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 194 1.02.02.2.02.0014 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 195 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 1.235.556.500,00 0,00 0,00 0,00 1.235.556.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan 196 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 32 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 62 Dokumen 95.154.000,00 0,00 0,00 0,00 95.154.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 197 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 199.393.700,00 0,00 0,00 0,00 199.393.700,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 198 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 4 Dokumen 57.739.000,00 0,00 0,00 0,00 57.739.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 199 1.02.02.2.02.0019 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya 1 Dokumen 36.745.400,00 0,00 0,00 0,00 36.745.400,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 200 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 52 Dokumen 257.655.000,00 0,00 0,00 0,00 257.655.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 201 1.02.02.2.02.0024 Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan 12 Dokumen 554.633.800,00 62.889.300,00 0,00 0,00 617.523.100,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan 202 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 6 Dokumen 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 33 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 203 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 36 Dokumen 204.010.735.597, 00 0,00 0,00 0,00 204.010.735.597, 00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok 204 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan 95 Paket 21.266.000,00 0,00 0,00 0,00 21.266.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 205 1.02.02.2.02.0029 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat 6 Dokumen 955.456.200,00 0,00 0,00 0,00 955.456.200,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok 206 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 62 Dokumen 1.149.795.300,00 0,00 0,00 0,00 1.149.795.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 207 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 12 Dokumen 724.147.100,00 9.979.600,00 0,00 0,00 734.126.700,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 208 1.02.02.2.02.0035 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 34 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota 15 Unit 77.854.000,00 0,00 0,00 0,00 77.854.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 209 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 284.935.000,00 0,00 0,00 0,00 284.935.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 210 1.02.02.2.02.0037 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah 3 Dokumen 281.057.000,00 0,00 0,00 0,00 281.057.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 211 1.02.02.2.02.0038 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 1 Unit 1.364.529.000,00 0,00 0,00 0,00 1.364.529.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 212 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 16813 Orang 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 213 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 506 Orang 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 214 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 1887 Orang 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 35 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi - - 215 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 5 Dokumen 259.523.200,00 0,00 0,00 0,00 259.523.200,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 216 1.02.02.2.04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya 15 Unit 61.437.300,00 0,00 0,00 0,00 61.437.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 217 1.02.02.2.04.0002 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar 15 Unit 86.005.000,00 0,00 0,00 0,00 86.005.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 218 1.02.02.2.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan 62 Unit 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 219 1.02.02.2.04.0004 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan 1 Dokumen 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 36 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.02.03.2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota - - 220 1.02.03.2.01.0001 Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 221 1.02.03.2.01.0002 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan 4 Dokumen 265.849.000,00 0,00 0,00 0,00 265.849.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota - - 222 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 1791 Orang 19.187.907.420,0 0 0,00 0,00 0,00 19.187.907.420,0 0 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok 223 1.02.03.2.02.0003 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 224 1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 37 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya 339 Orang 1.239.737.500,00 0,00 0,00 0,00 1.239.737.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN - - 1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) - - 225 1.02.04.2.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 5 Dokumen 107.262.100,00 24.968.900,00 0,00 0,00 132.231.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga - - 226 1.02.04.2.03.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 5 Dokumen 74.151.000,00 0,00 0,00 0,00 74.151.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.02.04.2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 38 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 227 1.02.04.2.06.0001 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan 1 Unit 31.791.000,00 0,00 0,00 0,00 31.791.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 228 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 5 Dokumen 118.114.000,00 0,00 0,00 0,00 118.114.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 229 1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 5 Dokumen 123.765.000,00 0,00 0,00 0,00 123.765.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase ketersediaan dokumen sesuai dengan pedoman yang berlaku / Persentase pemenuhan proses perencanaan / Persentase ketercapaian kinerja hasil perencanaan 100% persen 230 1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 211.010.000,00 0,00 0,00 0,00 211.010.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 39 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 231 1.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 232 1.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 233 1.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 12.500.000,00 0,00 0,00 0,00 12.500.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 234 1.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 235 1.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 1.280.472.600,00 0,00 0,00 0,00 1.280.472.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 236 1.02.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 1.250.000,00 0,00 0,00 0,00 1.250.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 237 1.02.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 1 Data 1.250.000,00 0,00 0,00 0,00 1.250.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 40 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 238 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 1191 Orang/bulan 250.110.986.086, 80 0,00 0,00 0,00 250.110.986.086, 80 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 239 1.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 214.823.200,00 0,00 0,00 0,00 214.823.200,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 240 1.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 16.141.200,00 0,00 0,00 0,00 16.141.200,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 241 1.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 2 Laporan 13.449.600,00 0,00 0,00 0,00 13.449.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 242 1.02.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - 243 1.02.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 16.500.000,00 0,00 0,00 0,00 16.500.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 41 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 244 1.02.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 63 Laporan 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 245 1.02.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 27.500.000,00 0,00 0,00 0,00 27.500.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 246 1.02.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dokumen 82.077.000,00 0,00 0,00 0,00 82.077.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 247 1.02.01.2.05.0006 Pemulangan Pegawai yang Pensiun Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan 72 Orang 130.253.000,00 0,00 0,00 0,00 130.253.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 248 1.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 12 Orang 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 249 1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 282.669.852,00 435.846.800,00 0,00 0,00 718.516.652,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 250 1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 42 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 42.567.500,00 1.932.500,00 0,00 0,00 44.500.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 251 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 252 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 146.072.000,00 0,00 0,00 0,00 146.072.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 253 1.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 4 Dokumen 55.800.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 61.800.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 254 1.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 255 1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 280.833.750,00 0,00 0,00 0,00 280.833.750,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 256 1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 257 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 43 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 36 Laporan 299.500.000,00 0,00 0,00 0,00 299.500.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 258 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 5.658.488.765,00 0,00 0,00 0,00 5.658.488.765,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 259 1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 70 Unit 97.000.000,00 0,00 0,00 0,00 97.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 260 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 50 Unit 403.000.000,00 0,00 0,00 0,00 403.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 261 1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 50 Unit 270.000.000,00 0,00 0,00 0,00 270.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 262 1.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 326.222.000,00 53.778.000,00 0,00 0,00 380.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.02.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 44 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 263 1.02.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 Orang/Bulan 628.297.050,00 0,00 0,00 0,00 628.297.050,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PUSKESMAS ARJASARI 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 264 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 2.100.546.400,00 431.515.200,00 0,00 0,00 2.532.061.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Arjasari, Semua Kel/Desa Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Retribusi Jasa Umum PUSKESMAS BALEENDAH 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 265 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 2.994.800.300,00 108.082.000,00 0,00 0,00 3.102.882.300,00 Kab. Bandung, Baleendah, Semua Kel/Desa Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Retribusi Jasa Umum PUSKESMAS BANJARAN SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 45 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 266 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 2.954.553.200,00 263.303.200,00 0,00 0,00 3.217.856.400,00 Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kel/Desa Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Retribusi Jasa Umum PUSKESMAS CILEUNYI 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 267 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 2.226.077.800,00 146.021.800,00 0,00 0,00 2.372.099.600,00 Kab. Bandung, Cileunyi, Semua Kel/Desa Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Retribusi Jasa Umum PUSKESMAS KATAPANG 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 46 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 268 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 2.185.630.500,00 200.000.000,00 0,00 0,00 2.385.630.500,00 Kab. Bandung, Katapang, Semua Kel/Desa Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Retribusi Jasa Umum PUSKESMAS BOJONGSOANG 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 269 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 3.106.698.300,00 689.285.800,00 0,00 0,00 3.795.984.100,00 Kab. Bandung, Bojongsoang, Semua Kel/Desa Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Retribusi Jasa Umum PUSKESMAS NAMBO 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 270 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 2.763.396.300,00 420.238.100,00 0,00 0,00 3.183.634.400,00 Kab. Bandung, Arjasari, Semua Kel/Desa Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Retribusi Jasa Umum PUSKESMAS BIHBUL SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 47 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 271 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 2.674.629.593,00 232.220.207,00 0,00 0,00 2.906.849.800,00 Kab. Bandung, Margahayu, Semua Kel/Desa Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Retribusi Jasa Umum PUSKESMAS CANGKUANG 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 272 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.809.231.100,00 210.069.600,00 0,00 0,00 2.019.300.700,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Dayeuhkolot, Semua Kel/Desa Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Retribusi Jasa Umum PUSKESMAS CIBEUNYING 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 48 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 273 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.695.983.700,00 205.868.100,00 0,00 0,00 1.901.851.800,00 Kab. Bandung, Cimenyan, Semua Kel/Desa Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Retribusi Jasa Umum PUSKESMAS CIBIRU HILIR 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 274 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.011.431.800,00 168.232.200,00 0,00 0,00 1.179.664.000,00 Kab. Bandung, Cileunyi, Semua Kel/Desa Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Retribusi Jasa Umum PUSKESMAS CICALENGKA DTP 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 275 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 5.008.567.400,00 316.236.700,00 0,00 0,00 5.324.804.100,00 Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Retribusi Jasa Umum PUSKESMAS CIKALONG SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 49 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 276 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 2.497.671.700,00 143.250.000,00 0,00 0,00 2.640.921.700,00 Kab. Bandung, Cimaung, Semua Kel/Desa Retribusi Jasa Umum PUSKESMAS CIKANCUNG 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 277 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 2.965.169.687,00 148.928.013,00 0,00 0,00 3.114.097.700,00 Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kel/Desa Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Retribusi Jasa Umum PUSKESMAS CIKARO 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 278 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 50 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 2.318.706.400,00 267.224.600,00 0,00 0,00 2.585.931.000,00 Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Retribusi Jasa Umum PUSKESMAS CILENGKRANG 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 279 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 2.253.069.400,00 159.197.000,00 0,00 0,00 2.412.266.400,00 Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kel/Desa Retribusi Jasa Umum PUSKESMAS CILULUK 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 280 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.808.748.654,00 35.154.646,00 0,00 0,00 1.843.903.300,00 Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kel/Desa Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Retribusi Jasa Umum PUSKESMAS CIMAUNG 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 51 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 281 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 2.102.713.000,00 98.876.200,00 0,00 0,00 2.201.589.200,00 Kab. Bandung, Cimaung, Semua Kel/Desa Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Retribusi Jasa Umum PUSKESMAS CIMENYAN 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 282 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.728.026.000,00 137.458.500,00 0,00 0,00 1.865.484.500,00 Kab. Bandung, Cimenyan, Semua Kel/Desa Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Retribusi Jasa Umum PUSKESMAS CINUNUK 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 283 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 52 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 2.454.957.300,00 72.139.200,00 0,00 0,00 2.527.096.500,00 Kab. Bandung, Cileunyi, Semua Kel/Desa Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Retribusi Jasa Umum PUSKESMAS CIPARAY DTP 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 284 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 4.977.112.800,00 201.875.100,00 0,00 0,00 5.178.987.900,00 Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kel/Desa Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Retribusi Jasa Umum PUSKESMAS CIPEDES 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 285 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 2.596.707.000,00 207.067.800,00 0,00 0,00 2.803.774.800,00 Kab. Bandung, Paseh, Semua Kel/Desa Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Retribusi Jasa Umum PUSKESMAS CIWIDEY 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 53 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 286 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 2.058.574.900,00 142.828.000,00 0,00 0,00 2.201.402.900,00 Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa Retribusi Jasa Umum PUSKESMAS DAYEUHKOLOT 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 287 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.609.870.844,00 58.532.956,00 0,00 0,00 1.668.403.800,00 Kab. Bandung, Dayeuhkolot, Semua Kel/Desa Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Retribusi Jasa Umum PUSKESMAS IBUN 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 288 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 54 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 3.279.807.000,00 190.988.000,00 0,00 0,00 3.470.795.000,00 Kab. Bandung, Ibun, Semua Kel/Desa Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Retribusi Jasa Umum PUSKESMAS JELEKONG 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 289 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 2.338.300.100,00 71.700.000,00 0,00 0,00 2.410.000.100,00 Kab. Bandung, Baleendah, Semua Kel/Desa Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Retribusi Jasa Umum PUSKESMAS KERTASARI 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 290 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 2.900.900.800,00 695.016.700,00 0,00 0,00 3.595.917.500,00 Kab. Bandung, Kertasari, Semua Kel/Desa Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Retribusi Jasa Umum PUSKESMAS KIANGROKE 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 55 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 291 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.953.897.100,00 253.734.100,00 0,00 0,00 2.207.631.200,00 Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kel/Desa Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Retribusi Jasa Umum PUSKESMAS KOPO 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 292 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 2.242.849.300,00 205.000.000,00 0,00 0,00 2.447.849.300,00 Kab. Bandung, Kutawaringin, Kopo Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Retribusi Jasa Umum PUSKESMAS KUTAWARINGIN 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 293 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 56 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 2.417.085.000,00 240.000.000,00 0,00 0,00 2.657.085.000,00 Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kel/Desa Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Retribusi Jasa Umum PUSKESMAS LINGGAR 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 294 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.741.392.700,00 41.114.800,00 0,00 0,00 1.782.507.500,00 Kab. Bandung, Rancaekek, Semua Kel/Desa Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Retribusi Jasa Umum PUSKESMAS MAJALAYA 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 295 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 2.688.647.950,00 406.103.250,00 0,00 0,00 3.094.751.200,00 Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Retribusi Jasa Umum PUSKESMAS MARGAASIH 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 57 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 296 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 3.374.745.000,00 323.000.000,00 0,00 0,00 3.697.745.000,00 Kab. Bandung, Margaasih, Semua Kel/Desa Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Retribusi Jasa Umum PUSKESMAS MARGAHAYU SELATAN 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 297 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.123.354.300,00 51.320.700,00 0,00 0,00 1.174.675.000,00 Kab. Bandung, Margahayu, Semua Kel/Desa Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Retribusi Jasa Umum PUSKESMAS NAGRAK 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 298 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 58 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 2.041.379.000,00 79.046.900,00 0,00 0,00 2.120.425.900,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Cangkuang, Semua Kel/Desa Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Retribusi Jasa Umum PUSKESMAS NAGREG 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 299 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 3.149.241.200,00 213.491.300,00 0,00 0,00 3.362.732.500,00 Kab. Bandung, Nagreg, Semua Kel/Desa Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Retribusi Jasa Umum PUSKESMAS NANJUNG MEKAR 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 300 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.870.652.000,00 75.128.600,00 0,00 0,00 1.945.780.600,00 Kab. Bandung, Rancaekek, Semua Kel/Desa Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Retribusi Jasa Umum PUSKESMAS PACET 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 59 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 301 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 4.319.547.800,00 476.361.300,00 0,00 0,00 4.795.909.100,00 Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Retribusi Jasa Umum PUSKESMAS PADAMUKTI 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 302 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.359.314.500,00 99.988.000,00 0,00 0,00 1.459.302.500,00 Kab. Bandung, Solokanjeruk, Semua Kel/Desa Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Retribusi Jasa Umum PUSKESMAS PAKUTANDANG 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 303 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 60 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 2.076.676.300,00 234.500.700,00 0,00 0,00 2.311.177.000,00 Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kel/Desa Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Retribusi Jasa Umum PUSKESMAS PAMEUNGPEUK 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 304 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 2.312.808.500,00 172.422.300,00 0,00 0,00 2.485.230.800,00 Kab. Bandung, Pameungpeuk, Semua Kel/Desa Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Retribusi Jasa Umum PUSKESMAS PANCA 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 305 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 2.458.310.500,00 130.206.500,00 0,00 0,00 2.588.517.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Retribusi Jasa Umum PUSKESMAS PANGALENGAN DTP 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 61 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 306 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 5.404.253.300,00 246.718.000,00 0,00 0,00 5.650.971.300,00 Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Retribusi Jasa Umum PUSKESMAS PASEH 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 307 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 5.115.871.050,00 891.062.450,00 0,00 0,00 6.006.933.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Paseh, Semua Kel/Desa Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Retribusi Jasa Umum PUSKESMAS PASIRJAMBU 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 308 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 62 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 2.919.494.100,00 241.698.300,00 0,00 0,00 3.161.192.400,00 Kab. Bandung, Pasirjambu, Semua Kel/Desa Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Retribusi Jasa Umum PUSKESMAS RAHAYU 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 309 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 2.453.159.900,00 294.727.500,00 0,00 0,00 2.747.887.400,00 Kab. Bandung, Margaasih, Semua Kel/Desa Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Retribusi Jasa Umum PUSKESMAS RANCABALI 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 310 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 2.346.276.900,00 50.535.500,00 0,00 0,00 2.396.812.400,00 Kab. Bandung, Rancabali, Semua Kel/Desa Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Retribusi Jasa Umum PUSKESMAS RANCAEKEK DTP 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 63 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 311 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 4.177.131.820,00 110.416.280,00 0,00 0,00 4.287.548.100,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Rancaekek, Semua Kel/Desa Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Retribusi Jasa Umum PUSKESMAS RANCAMALAKA ENDAH 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 312 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.889.252.900,00 30.747.200,00 0,00 0,00 1.920.000.100,00 Kab. Bandung, Baleendah, Semua Kel/Desa Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Retribusi Jasa Umum PUSKESMAS RAWABOGO 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 313 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 64 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.998.634.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 2.148.634.000,00 Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Retribusi Jasa Umum PUSKESMAS SANGKANHURIP 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 314 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 2.572.148.516,00 251.615.884,00 0,00 0,00 2.823.764.400,00 Kab. Bandung, Katapang, Semua Kel/Desa Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Retribusi Jasa Umum PUSKESMAS SANTOSA 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 315 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.125.778.500,00 34.643.900,00 0,00 0,00 1.160.422.400,00 Kab. Bandung, Kertasari, Semua Kel/Desa Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Retribusi Jasa Umum PUSKESMAS SAWAHLEGA 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 65 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 316 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.838.907.700,00 141.616.500,00 0,00 0,00 1.980.524.200,00 Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Retribusi Jasa Umum PUSKESMAS SOLOKANJERUK 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 317 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 2.237.756.400,00 126.717.200,00 0,00 0,00 2.364.473.600,00 Kab. Bandung, Solokanjeruk, Semua Kel/Desa Retribusi Jasa Umum PUSKESMAS SOREANG 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 318 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 66 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 2.665.398.100,00 430.712.600,00 0,00 0,00 3.096.110.700,00 Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Retribusi Jasa Umum PUSKESMAS SUDI 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 319 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.534.966.000,00 41.780.000,00 0,00 0,00 1.576.746.000,00 Kab. Bandung, Ibun, Semua Kel/Desa Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Retribusi Jasa Umum PUSKESMAS SUGIHMUKTI 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 320 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.461.610.800,00 95.591.000,00 0,00 0,00 1.557.201.800,00 Kab. Bandung, Pasirjambu, Semua Kel/Desa Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Retribusi Jasa Umum PUSKESMAS SUKAJADI 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 67 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 321 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.284.295.300,00 93.900.000,00 0,00 0,00 1.378.195.300,00 Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Retribusi Jasa Umum PUSKESMAS SUKAMANAH 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 322 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.865.883.200,00 56.450.000,00 0,00 0,00 1.922.333.200,00 Kab. Bandung, Paseh, Semua Kel/Desa Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Retribusi Jasa Umum PUSKESMAS SUMBERSARI 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 323 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 68 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 2.027.089.200,00 35.620.400,00 0,00 0,00 2.062.709.600,00 Kab. Bandung, Ciparay, Sumbersari Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Retribusi Jasa Umum PUSKESMAS WANGISAGARA 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 324 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.416.271.470,00 45.348.830,00 0,00 0,00 1.461.620.300,00 Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Retribusi Jasa Umum PUSKESMAS WARNASARI 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 325 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 2.065.758.700,00 63.760.000,00 0,00 0,00 2.129.518.700,00 Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Retribusi Jasa Umum RUMAH SAKIT UMUM DAERAH OTO ISKANDAR DI NATA 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 69 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Nilai IKM 79,5 Point 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Alat Kesehatan yang Sesuai Standar 75 % 326 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 20 Unit 0,00 21.665.820.000,0 0 0,00 0,00 21.665.820.000,0 0 Kab. Bandung, Soreang, Cingcin Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 327 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 12 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Soreang, Cingcin [object Object] 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP Nilai BMD 78.8 poin 96,5 % 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase ketersediaan dokumen anggaran/keuangan yang diselesaikan tepat waktu / Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan / Persentase ketersediaan dokumen kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu 100% persen 328 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 446 Orang/bulan 71.189.887.319,7 2 0,00 0,00 0,00 71.189.887.319,7 2 Kab. Bandung, Soreang, Cingcin Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Jasa Kantor Persentase Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100% persen 100 % 329 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 70 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Soreang, Cingcin [object Object] 330 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 1.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00 Kab. Bandung, Soreang, Cingcin PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase kunjungan masyarakat ke puskesmas Persentase SPM yang Mencapai Target 25 persen 75 % 331 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 119.150.000.000, 00 3.000.000.000,00 0,00 0,00 122.150.000.000, 00 Kab. Bandung, Soreang, Cingcin Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Retribusi Jasa Umum RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CICALENGKA 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks Kepuasan Masyarakat (Bidang Kesehatan) RSUD Cicalengka 88 % 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Fasilitas pelayanan kesehatan yang sesuai standar 75 % 332 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 50 Unit 0,00 10.284.978.000,0 0 0,00 0,00 10.284.978.000,0 0 Kab. Bandung, Cicalengka, Tenjolaya Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok 333 1.02.02.2.01.0022 Pengembangan Rumah Sakit SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 71 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit 1 Unit 0,00 5.000.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000.000,00 Kab. Bandung, Cicalengka, Tenjolaya Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase jumlah pasien yang terlayani 94 % 334 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 12 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Cicalengka, Tenjolaya [object Object] 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Prosentase pemenuhan SDM kesehatan sesuai dengan standar 50 % 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Persentase peningkatan Jumlah SDM kesehatan sesuai dengan standar 2 % 335 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 500 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Cicalengka, Tenjolaya [object Object] 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP Presentasi Aset BMD dalam Kondisi Baik 79 Poin 80 % 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu 100 % 336 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 286 Orang/bulan 35.428.463.203,2 8 0,00 0,00 0,00 35.428.463.203,2 8 Kab. Bandung, Cicalengka, Tenjolaya Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 72 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 337 1.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 30 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Cicalengka, Tenjolaya [object Object] 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Dokumen Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor 100 % 338 1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Cicalengka, Tenjolaya [object Object] 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 339 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Cicalengka, Tenjolaya [object Object] 340 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 2 Laporan 4.941.640.000,00 0,00 0,00 0,00 4.941.640.000,00 Kab. Bandung, Cicalengka, Tenjolaya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD dalam Kondisi Baik 80 % 341 1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Cicalengka, Tenjolaya [object Object] 342 1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 30 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Cicalengka, Tenjolaya [object Object] SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 73 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase Indikator SPM Rumah Sakit yang mencapai target 100 % 343 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 82.532.261.227,0 0 2.407.899.675,00 0,00 0,00 84.940.160.902,0 0 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Cicalengka, Tenjolaya Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Retribusi Jasa Umum RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS B MAJALAYA 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks Kepuasan Masyarakat (Bidang Kesehatan) RSUD Majalaya 80.75 Poin 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar 100 % 344 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 3 Unit 0,00 1.170.000.000,00 0,00 0,00 1.170.000.000,00 Kab. Bandung, Paseh, Cipaku Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Jumlah Pasien yang Terlayani 100 % 345 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Paseh, Cipaku [object Object] 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Persentase Pemenuhan SDM Kesehatan Sesuai dengan Standar 100 % 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Jumlah Bulan Pemenuhan Sumber Daya Manusia 12 Bulan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 74 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 346 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Paseh, Cipaku [object Object] 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP (RSUD Majalaya) Persentase BMD dalam Kondisi Baik (RSUD Majalaya) 78.80 Poin 87 % 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan yang Tepat Waktu 100 % 347 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 455 Orang/bulan 56.474.881.845,9 2 0,00 0,00 0,00 56.474.881.845,9 2 Kab. Bandung, Paseh, Cipaku Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 348 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 2.462.834.000,00 0,00 0,00 0,00 2.462.834.000,00 Kab. Bandung, Paseh, Cipaku PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase SPM Rumah Sakit yang Mencapai Target 100 % 349 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 150.081.877.000, 00 9.918.123.000,00 0,00 0,00 160.000.000.000, 00 Kab. Bandung, Paseh, Cipaku Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Retribusi Jasa Umum RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BEDAS KERTASARI 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 75 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - - 350 1.02.02.2.01.0022 Pengembangan Rumah Sakit Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit 1 Unit 2.846.332.500,00 0,00 0,00 0,00 2.846.332.500,00 Kab. Bandung, Kertasari, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 351 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 95 Orang/bulan 11.747.585.002,3 2 0,00 0,00 0,00 11.747.585.002,3 2 Kab. Bandung, Kertasari, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 352 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 4.071.247.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 4.571.247.000,00 Kab. Bandung, Kertasari, Semua Kel/Desa Retribusi Jasa Umum RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BEDAS CIMAUNG 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Ketercapaian Cakupan SPM Kesehatan 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 76 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Melanjutkan Rumah Sakit yang ditingkatkan, Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit 1 unit 353 1.02.02.2.01.0022 Pengembangan Rumah Sakit Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit 1 Unit 2.675.988.650,00 130.957.800,00 0,00 0,00 2.806.946.450,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Cimaung, Cikalong Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 354 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 104 Orang/bulan 14.071.377.121,7 6 0,00 0,00 0,00 14.071.377.121,7 6 Kab. Bandung, Cimaung, Cikalong Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 355 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 4.122.508.000,00 750.000.000,00 0,00 0,00 4.872.508.000,00 Kab. Bandung, Cimaung, Semua Kel/Desa Retribusi Jasa Umum RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BEDAS ARJASARI 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 356 1.02.02.2.02.0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 77 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit 0 Dokumen 2.771.053.000,00 0,00 0,00 0,00 2.771.053.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 357 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 0 Unit Kerja 1.067.636.000,00 0,00 0,00 0,00 1.067.636.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Retribusi Jasa Umum RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BEDAS TEGALLUAR 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 358 1.02.02.2.02.0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit 0 Dokumen 2.664.262.500,00 106.790.500,00 0,00 0,00 2.771.053.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 359 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 0 Unit Kerja 1.080.609.000,00 0,00 0,00 0,00 1.080.609.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Retribusi Jasa Umum DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 78 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Persentase luas kawasan yang terlindungi oleh infrastruktur pengendali banjir yang dikelola Persentase panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik 46,14 Persen 67,45 Persen 1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - Persentase panjang Tembok Penahan Tebing yang terbangun - Persentase panjang Tembok Penahan Tebing yang terpelihara - Persentase pembangunan embung dan penampung air lainnya - Persentase volume sungai kewenangan kabupaten yang ditanggulangi 100 Persen 360 1.03.02.2.01.0075 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan 30 Lembaga 311.713.800,00 0,00 0,00 0,00 311.713.800,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil 361 1.03.02.2.01.0082 Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dioperasikan dan Dipelihara 4 Unit 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 362 1.03.02.2.01.0085 Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara 4 Unit 74.980.000,00 0,00 0,00 0,00 74.980.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 363 1.03.02.2.01.0093 Normalisasi/Restorasi Sungai 0 117,17 Km 0 2.010.970.000,00 13.005.377.600,0 0 0,00 0,00 15.016.347.600,0 0 [object Object] Dana Alokasi Umum (DAU) 364 1.03.02.2.01.0109 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun 0,35 KM 50.021.640,00 1.176.841.720,00 0,00 0,00 1.226.863.360,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 79 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 365 1.03.02.2.01.0110 Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi 0,610 KM 100.029.950,00 2.070.470.050,00 0,00 0,00 2.170.500.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 366 1.03.02.2.01.0120 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun 7 Dokumen 544.616.000,00 0,00 0,00 0,00 544.616.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil 367 1.03.02.2.01.0121 Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun 4 Unit 0,00 455.997.900,00 0,00 0,00 455.997.900,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil 368 1.03.02.2.01.0123 Rehabilitasi Polder/Kolam Retensi Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Direhabilitasi 2 Unit 50.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 1.050.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil 369 1.03.02.2.01.0126 Rehabilitasi Tanggul Sungai Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi 3,78 KM 275.013.000,00 6.348.516.000,00 0,00 0,00 6.623.529.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil 1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - 370 1.03.02.2.02.0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi 15,19 KM 239.473.529,00 11.775.574.192,0 0 0,00 0,00 12.015.047.721,0 0 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 371 1.03.02.2.02.0015 Rehabilitasi Bendung Irigasi SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 80 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi 15 Bendung 4.200,00 2.532.630.800,00 0,00 0,00 2.532.635.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil 372 1.03.02.2.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara 14,81 KM 982.856.000,00 0,00 0,00 0,00 982.856.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 373 1.03.02.2.02.0022 Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara 4 Bendung 400.000.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 374 1.03.02.2.02.0035 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun 15 Dokumen 1.379.386.760,00 0,00 0,00 0,00 1.379.386.760,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM - - 1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota - - 375 1.03.03.2.01.0024 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 200 Orang 252.959.480,00 0,00 0,00 0,00 252.959.480,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 376 1.03.03.2.01.0025 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun 3 Dokumen 299.999.998,44 0,00 0,00 0,00 299.999.998,44 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 81 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 377 1.03.03.2.01.0026 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan 0,2 Liter/Detik 395.050.000,00 0,00 0,00 0,00 395.050.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 378 1.03.03.2.01.0028 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun 17,43 Liter/Detik 31.107.072.069,0 0 0,00 0,00 0,00 31.107.072.069,0 0 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bonus Produksi Panas Bumi 379 1.03.03.2.01.0032 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 562 SR 1.776.955.999,22 0,00 0,00 0,00 1.776.955.999,22 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil 1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL - - 1.03.04.2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota - - 380 1.03.04.2.01.0010 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun 80 Ton/hari 5.876.500.000,00 0,00 0,00 0,00 5.876.500.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum 381 1.03.04.2.01.0011 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan 150 Orang 228.203.000,00 0,00 0,00 0,00 228.203.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 382 1.03.04.2.01.0013 Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 82 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan 33 Ton/hari 1.175.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.175.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 383 1.03.04.2.01.0015 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun 8 Dokumen 825.775.000,00 0,00 0,00 0,00 825.775.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH - - 1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota - - 384 1.03.05.2.01.0023 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun 4,45 M³/Hari 9.784.092.856,20 0,00 0,00 0,00 9.784.092.856,20 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 385 1.03.05.2.01.0036 Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun 12 M³/Hari 317.070.000,00 4.472.156.000,00 0,00 0,00 4.789.226.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 386 1.03.05.2.01.0038 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara 4 Unit 118.400.000,00 0,00 0,00 0,00 118.400.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 387 1.03.05.2.01.0039 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar 940 Rumah Tangga 4.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 83 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 388 1.03.05.2.01.0041 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun 20 Dokumen 1.950.022.000,00 0,00 0,00 0,00 1.950.022.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE - - 1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota - - 389 1.03.06.2.01.0012 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun 5600 M 300.000.000,00 4.234.220.000,00 0,00 0,00 4.534.220.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 390 1.03.06.2.01.0023 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun 13 Dokumen 1.300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.300.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 391 1.03.06.2.01.0027 Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan Jumlah Kawasan Genangan yang Disusun Outline Plannya 2 Kawasan Genangan 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 392 1.03.06.2.01.0028 Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi 28 Sistem Drainase Perkotaan 826.138.000,00 11.691.040.000,0 0 0,00 0,00 12.517.178.000,0 0 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 393 1.03.06.2.01.0029 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 84 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun 40 Sistem Drainase Perkotaan 2.027.650.000,00 32.301.280.744,0 0 0,00 0,00 34.328.930.744,0 0 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DBH Sawit 394 1.03.06.2.01.0030 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun 19 Dokumen 2.700.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.700.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 395 1.03.06.2.01.0031 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara 10 Sistem Drainase Perkotaan 900.000.000,00 0,00 0,00 0,00 900.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG - - 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung - - 396 1.03.08.2.01.0019 Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung 1 Dokumen 108.500.000,00 0,00 0,00 0,00 108.500.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil 397 1.03.08.2.01.0021 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 31 Dokumen 2.755.148.000,00 132.559.300.000, 00 0,00 0,00 135.314.448.000, 00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum Penghematan Belanja SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 85 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 398 1.03.08.2.01.0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG 4 Dokumen 420.400.000,00 0,00 0,00 0,00 420.400.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA - - 1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota - - 399 1.03.09.2.01.0008 Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata 3 Kawasan 630.600.000,00 0,00 0,00 0,00 630.600.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 400 1.03.09.2.01.0010 Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 3 Dokumen 317.000.000,00 0,00 0,00 0,00 317.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 86 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota - Persentase panjang jalan dan jembatan yang terbangun - Persentase panjang jalan dan jembatan yang terpelihara - Persentase jembatan yang terbangun - Persentase jembatan yang terpelihara - Persentase ketersediaan data legger jalan dan jembatan - Persentase data kondisi jalan dan jembatan - Persentase Penerangan Jalan Umum (PJU) yang terbangun - Persentase Penerangan Jalan Umum (PJU) yang terehabilitasi dan terpelihara 100 Persen 0 Persen 401 1.03.10.2.01.0028 Pengelolaan Leger Jalan Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola 5 Dokumen 400.000.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 402 1.03.10.2.01.0029 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun 37 Dokumen 1.746.394.000,00 2.278.606.000,00 0,00 0,00 4.025.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 403 1.03.10.2.01.0030 Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya 58 KM 88.000,00 5.800.000.000,00 0,00 0,00 5.800.088.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 404 1.03.10.2.01.0032 Pembangunan Jalan Panjang Jalan yang Dibangun 4,1 KM 0,00 54.912.098.168,0 0 0,00 0,00 54.912.098.168,0 0 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 405 1.03.10.2.01.0033 Rekonstruksi Jalan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 87 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Panjang Jalan yang Direkonstruksi 22 KM 0,00 60.308.952.975,9 1 0,00 0,00 60.308.952.975,9 1 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum Opsen PKB 406 1.03.10.2.01.0034 Pemeliharaan Berkala Jalan Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala 0,275 KM 1.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 407 1.03.10.2.01.0036 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya 2 KM 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 408 1.03.10.2.01.0037 Pelebaran Jalan Menuju Standar Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar 3,1 KM 0,00 5.400.000.000,00 0,00 0,00 5.400.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 409 1.03.10.2.01.0038 Pemeliharaan Rutin Jembatan Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin 80 Jembatan 6.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 410 1.03.10.2.01.0039 Rehabilitasi Jembatan Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi 27 Jembatan 0,00 7.592.100.000,00 0,00 0,00 7.592.100.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 411 1.03.10.2.01.0040 Pembangunan Jembatan Jumlah Jembatan yang Dibangun 8 Jembatan 0,00 4.000.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 412 1.03.10.2.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 88 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya 110 KM 1.050.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.050.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 413 1.03.10.2.01.0044 Rehabilitasi Jalan Panjang Jalan yang Direhabilitasi 26,29 KM 1.814.798.320,00 69.177.220.562,6 7 0,00 0,00 70.992.018.882,6 7 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 414 1.03.10.2.01.0046 Pemeliharaan Rutin Jalan Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin 35,2 KM 28.200.000.000,0 0 0,00 0,00 0,00 28.200.000.000,0 0 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI - - 1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi - - 415 1.03.11.2.01.0015 Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Disediakan 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 416 1.03.11.2.01.0016 Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih 200 Orang 1.287.894.000,00 0,00 0,00 0,00 1.287.894.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota - - 417 1.03.11.2.02.0012 Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan 1 Perangkat Pendukung 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 89 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 418 1.03.11.2.02.0013 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG - - 1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota - - 419 1.03.12.2.01.0003 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota 2 Dokumen 743.400.000,00 0,00 0,00 0,00 743.400.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 420 1.03.12.2.01.0005 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota 1 Dokumen 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 421 1.03.12.2.01.0013 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang. 2 Laporan 99.946.100,00 0,00 0,00 0,00 99.946.100,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota - - 422 1.03.12.2.02.0005 Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota 4 Dokumen 2.715.586.000,00 0,00 0,00 0,00 2.715.586.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 423 1.03.12.2.02.0007 Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 90 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 424 1.03.12.2.02.0008 Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat 2 Kegiatan 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota - - 425 1.03.12.2.03.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang 1 Dokumen 405.525.000,00 0,00 0,00 0,00 405.525.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 426 1.03.12.2.03.0005 Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang 1 Dokumen 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 427 1.03.12.2.03.0007 Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang 0 Sistem Informasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota - - 428 1.03.12.2.04.0003 Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang 0 Kasus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 429 1.03.12.2.04.0004 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 1 Dokumen 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 91 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase ketercapaian kinerja hasil perencanaan Persentase ketercapaian kinerja hasil perencanaan 100 Persen 100 Persen 430 1.03.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 431 1.03.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 432 1.03.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 433 1.03.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 434 1.03.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 32.068.100,00 0,00 0,00 0,00 32.068.100,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 435 1.03.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 92 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 436 1.03.01.2.01.0011 Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun 3 Dokumen 225.000.000,00 0,00 0,00 0,00 225.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 437 1.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 195 Orang/bulan 38.637.949.919,0 0 0,00 0,00 0,00 38.637.949.919,0 0 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 438 1.03.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 85.000.000,00 0,00 0,00 0,00 85.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 439 1.03.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12 Laporan 85.000.000,00 0,00 0,00 0,00 85.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 440 1.03.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 85.000.000,00 0,00 0,00 0,00 85.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - 441 1.03.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 93 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 442 1.03.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 443 1.03.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 444 1.03.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 445 1.03.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 446 1.03.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 2 Paket 301.625.000,00 0,00 0,00 0,00 301.625.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 447 1.03.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dokumen 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 448 1.03.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 94 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 449 1.03.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 150 Orang 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 450 1.03.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 84 Orang 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 451 1.03.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 62 Orang 130.000.000,00 0,00 0,00 0,00 130.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 452 1.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 453 1.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 22 Paket 698.559.900,00 361.440.100,00 0,00 0,00 1.060.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 454 1.03.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 455 1.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 95 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 456 1.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 10 Paket 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 457 1.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 458 1.03.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 10 Paket 759.161.200,00 240.838.800,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 459 1.03.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 10 Laporan 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 460 1.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 10 Laporan 500.460.000,00 0,00 0,00 0,00 500.460.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 461 1.03.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 2 Unit 0,00 66.000.000,00 0,00 0,00 66.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 462 1.03.01.2.07.0003 Pengadaan Alat Besar SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 96 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan 3 Unit 76.000.000,00 1.924.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 463 1.03.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 4 Unit 623.200,00 44.376.800,00 0,00 0,00 45.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 464 1.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 75.572.200,00 47.359.700,00 0,00 0,00 122.931.900,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 465 1.03.01.2.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan - Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 466 1.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Laporan 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 467 1.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 2.144.638.244,00 0,00 0,00 0,00 2.144.638.244,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 468 1.03.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Laporan 55.000.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 469 1.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 97 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 6.871.640.000,00 0,00 0,00 0,00 6.871.640.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 470 1.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 8 Unit 183.000.000,00 0,00 0,00 0,00 183.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 471 1.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 61 Unit 496.929.000,00 0,00 0,00 0,00 496.929.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 472 1.03.01.2.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya 60 Unit 541.535.100,00 0,00 0,00 0,00 541.535.100,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 473 1.03.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 4 Unit 52.760.000,00 0,00 0,00 0,00 52.760.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 474 1.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 12 Unit 121.823.000,00 0,00 0,00 0,00 121.823.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 475 1.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 98 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 295.000.000,00 0,00 0,00 0,00 295.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.03.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah - - 476 1.03.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 Orang/Bulan 1.308.761.934,00 0,00 0,00 0,00 1.308.761.934,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN PERSENTASE KETERSEDIAAN JUMLAH RUMAH LAYAK HUNI DI KABUPATEN BANDUNG 100 % 1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Persentase Rumah khusus beserta PSU yang terbangun bagi korban bencana atau relokasi program 100 % 477 1.04.02.2.03.0012 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota 3 Unit Rumah 1.693.480.000,00 0,00 0,00 0,00 1.693.480.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil 1.04.02.2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Persentase Rumah khusus beserta PSU yang terbangun bagi korban bencana atau relokasi program 100 % 478 1.04.02.2.05.0001 Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun 3 Laporan 436.200.000,00 0,00 0,00 0,00 436.200.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil 479 1.04.02.2.05.0002 Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 99 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus 1 Dokumen 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil 480 1.04.02.2.05.0004 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penjualan Rumah Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penjualan Rumah 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1.04.02.2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan A. Persentase jumlah pegawai BLU/BUMD yang mengikuti pembinaan B. Persentase laporan pembangunan dan pengembangan perumahan 100 % 481 1.04.02.2.06.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan 1 Laporan 76.222.000,00 0,00 0,00 0,00 76.222.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil 482 1.04.02.2.06.0005 Pembangunan/Pengembangan/Pemeli haraan Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Terbangun/Terpelihara 1 Sistem Informasi 96.365.000,00 0,00 0,00 0,00 96.365.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil 1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN PERSENTASE SISA LUAS KAWASAN KUMUH 0,10 % 1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah wilayah kajian penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh 100 % 483 1.04.03.2.02.0008 Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi 5 Dokumen 550.000.000,00 0,00 0,00 0,00 550.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil 484 1.04.03.2.02.0012 Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 100 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina 10 Kelompok Masyarakat 184.350.000,00 0,00 0,00 0,00 184.350.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil 485 1.04.03.2.02.0014 Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh 1 Dokumen 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil 1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Persentase luas kawasan kumuh 100 % 486 1.04.03.2.03.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh 200 Laporan 214.894.500,00 0,00 0,00 0,00 214.894.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil 487 1.04.03.2.03.0007 Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi 2 Dokumen 305.750.050,00 0,00 0,00 0,00 305.750.050,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil 488 1.04.03.2.03.0009 Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan 7 Ha 12.928.596.100,0 0 0,00 0,00 0,00 12.928.596.100,0 0 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil 1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH PERSENTASE PRIORITAS RUMAH TIDAK LAYAK HUNI 100 % 1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang terbangun hasil kesepakatan 100 % 489 1.04.04.2.01.0001 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 101 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki 2260 Unit Rumah 94.422.174.940,0 0 0,00 0,00 0,00 94.422.174.940,0 0 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil 490 1.04.04.2.01.0004 Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 491 1.04.04.2.01.0007 Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 492 1.04.04.2.01.0009 Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) PERSENTASE KAWASAN YANG TELAH TERFASILITASI DENGAN PSU 23 % 1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Persentase jumlah lokasi perumahan yang terlayani kegiatan penyediaan PSU 100 % 493 1.04.05.2.01.0001 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan 2 Dokumen 1.123.125.000,00 0,00 0,00 0,00 1.123.125.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 102 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 494 1.04.05.2.01.0002 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian 95 Lokasi 15.529.967.010,0 0 890.942.000,00 0,00 0,00 16.420.909.010,0 0 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil 495 1.04.05.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan 4 Laporan 552.336.000,00 0,00 0,00 0,00 552.336.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil 496 1.04.05.2.01.0006 Sosialisasi standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU Jumlah pelaku pembangunan yang tersosialisasikan standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU 24 Kelompok 209.316.000,00 0,00 0,00 0,00 209.316.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil 497 1.04.05.2.01.0007 Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan 24 Lokasi 24.225.000,00 12.748.102.000,0 0 0,00 0,00 12.772.327.000,0 0 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil 498 1.04.05.2.01.0008 Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum 47 Lokasi 2.868.101.500,00 2.070.089.000,00 0,00 0,00 4.938.190.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil 499 1.04.05.2.01.0009 Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan 24 Dokumen 211.455.050,00 0,00 0,00 0,00 211.455.050,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil 500 1.04.05.2.01.0010 Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 103 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang 4 Laporan 184.009.500,00 0,00 0,00 0,00 184.009.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil 1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - NILAI AKIP - NILAI BMD 83,50 % 1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu 100 % 501 1.04.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 47.151.000,00 0,00 0,00 0,00 47.151.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 502 1.04.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2 Dokumen 8.600.000,00 0,00 0,00 0,00 8.600.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 503 1.04.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 6.020.000,00 0,00 0,00 0,00 6.020.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 504 1.04.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 108.150.000,00 0,00 0,00 0,00 108.150.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 505 1.04.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 2 Dokumen 96.000.000,00 0,00 0,00 0,00 96.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 104 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 506 1.04.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 5 Data 41.909.580,00 0,00 0,00 0,00 41.909.580,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu 100 % 507 1.04.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 79 Orang/bulan 14.168.417.520,8 8 0,00 0,00 0,00 14.168.417.520,8 8 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor 100 % 508 1.04.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 9.998.900,00 0,00 0,00 0,00 9.998.900,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 509 1.04.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 86.609.400,00 175.772.900,00 0,00 0,00 262.382.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 510 1.04.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 9.994.900,00 0,00 0,00 0,00 9.994.900,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 511 1.04.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 61.371.140,00 0,00 0,00 0,00 61.371.140,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 512 1.04.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 105 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 8 Dokumen 109.568.000,00 0,00 0,00 0,00 109.568.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 513 1.04.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 5 Paket 11.098.500,00 198.901.500,00 0,00 0,00 210.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 514 1.04.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 20 Laporan 18.900.000,00 0,00 0,00 0,00 18.900.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 515 1.04.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50 Laporan 199.899.000,00 0,00 0,00 0,00 199.899.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 516 1.04.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 84.781.000,00 0,00 0,00 0,00 84.781.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 517 1.04.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 4.306.939.440,00 0,00 0,00 0,00 4.306.939.440,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD dalam Kondisi Baik 100 % 518 1.04.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 106 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 84 Unit 259.988.500,00 0,00 0,00 0,00 259.988.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 519 1.04.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 7 Unit 157.300.000,00 0,00 0,00 0,00 157.300.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 520 1.04.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.04.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 100 % 521 1.04.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 Orang/Bulan 49.125.000,00 0,00 0,00 0,00 49.125.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN PERSENTASE JUMLAH PENYELESAIAN SENGKETA TANAH 75 % 2.10.04.2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah kegiatan berupa upaya penyelesaian sengketa tanah garapan dan tanah milik pemerintah kab bandung Persentase Penyelesaian sengketa tanah garapan dan daerah hasil mediasi 100 % 100 % 522 2.10.04.2.01.0004 Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 2 Berita Acara 340.459.340,00 0,00 0,00 0,00 340.459.340,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 107 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 523 2.10.04.2.01.0005 Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 5 Dokumen 1.017.888.860,00 0,00 0,00 0,00 1.017.888.860,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil 2.10.06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE PERSENTASE AKSES KEPEMILIKAN TANAH BAGI MASYARAKAT (PETANI) DALAM RANGKA MENINGKATKAN TARAF HIDUP/PEREKONOMIAN 20 % 2.10.06.2.01 Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase penyelesaian fasilitasi akses kepemilikan tanah bagi masyarakat hasil sidang panitia Landreform 100 % 524 2.10.06.2.01.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 1 Dokumen 95.560.000,00 0,00 0,00 0,00 95.560.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil 2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH PERSENTASE BIDANG TANAH PEMDA YANG BERSERTIFIKAT 20 % 2.10.10.2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota Persentase dokumen perencanaan Penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah di tersusun 100 % 525 2.10.10.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 1 Laporan 207.315.000,00 50.348.000.000,0 0 0,00 0,00 50.555.315.000,0 0 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Penghematan Belanja 526 2.10.10.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 162.353.000,00 0,00 0,00 0,00 162.353.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 108 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Pengendalian Gangguan Ketentraman dan ketertiban Umum 100 % 1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Presentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota 100 Persen 527 1.05.02.2.01.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 1 Dokumen 81.428.000,00 0,00 0,00 0,00 81.428.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 528 1.05.02.2.01.0004 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum 1 Dokumen 25.822.665.800,0 0 147.616.000,00 0,00 0,00 25.970.281.800,0 0 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 529 1.05.02.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya 457 Orang 512.470.000,00 0,00 0,00 0,00 512.470.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 530 1.05.02.2.01.0006 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan 1 Dokumen 6.778.402.800,00 0,00 0,00 0,00 6.778.402.800,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 531 1.05.02.2.01.0008 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 109 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan 1 Dokumen 46.275.300,00 0,00 0,00 0,00 46.275.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 532 1.05.02.2.01.0010 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja 350 Orang 175.600.200,00 0,00 0,00 0,00 175.600.200,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 533 1.05.02.2.01.0011 Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP Jumlah Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Tim Penilai angka kredit jabatan fungsional Pol PP yang dibentuk melalui SK Kepala Daerah 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 534 1.05.02.2.01.0012 Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti uji kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan. 30 Orang 47.239.600,00 0,00 0,00 0,00 47.239.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 535 1.05.02.2.01.0013 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya 280 Orang 3.328.008.680,00 0,00 0,00 0,00 3.328.008.680,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 536 1.05.02.2.01.0014 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas 330 Orang 283.017.600,00 0,00 0,00 0,00 283.017.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 110 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 537 1.05.02.2.01.0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 1 laporan 4.668.616.400,00 0,00 0,00 0,00 4.668.616.400,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 538 1.05.02.2.01.0016 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan 1 Laporan 149.760.000,00 0,00 0,00 0,00 149.760.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 539 1.05.02.2.01.0017 Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani 1 Laporan 125.000.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 540 1.05.02.2.01.0018 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia 115 Unit 235.372.500,00 8.852.800,00 0,00 0,00 244.225.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota Presentase Penegakan Perda dan Perkada 100 Persen 541 1.05.02.2.02.0004 Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 111 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 1 laporan 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 542 1.05.02.2.02.0005 Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 1 dokumen 39.907.700,00 0,00 0,00 0,00 39.907.700,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 543 1.05.02.2.02.0006 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksanaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti) Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah 1 unit 1.124.000,00 48.876.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 544 1.05.02.2.02.0007 Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 1 Laporan 48.120.000,00 0,00 0,00 0,00 48.120.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 545 1.05.02.2.02.0008 Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan 1 laporan 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 546 1.05.02.2.02.0009 Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 547 1.05.02.2.02.0010 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 112 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 1 Laporan 157.464.600,00 0,00 0,00 0,00 157.464.600,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 548 1.05.02.2.02.0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP 1 Laporan 205.836.800,00 0,00 0,00 0,00 205.836.800,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 549 1.05.02.2.02.0012 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 1 Laporan 207.160.200,00 0,00 0,00 0,00 207.160.200,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota Presentase Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 100 Persen 550 1.05.02.2.03.0002 Pembentukan Sekretariat PPNS Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 551 1.05.02.2.03.0003 Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah 1 Dokumen 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 552 1.05.02.2.03.0004 Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 553 1.05.02.2.03.0005 Dukungan Operasional Sekretariat PPNS SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 113 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 554 1.05.02.2.03.0006 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda 1 Laporan 61.920.000,00 0,00 0,00 0,00 61.920.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA ''''1. Nilai AKIP 2. Persentase BMD dalam kondisi baik 80 Poin 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Presentase kesesuaian indikator kinerja dalam dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi 100 Persen 555 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 101.989.086,12 0,00 0,00 0,00 101.989.086,12 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 556 1.05.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 14.999.600,00 0,00 0,00 0,00 14.999.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 557 1.05.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 22.499.800,00 0,00 0,00 0,00 22.499.800,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 558 1.05.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 14.999.600,00 0,00 0,00 0,00 14.999.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 559 1.05.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 114 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 22.500.000,00 0,00 0,00 0,00 22.500.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 560 1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 561 1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 45.839.900,00 0,00 0,00 0,00 45.839.900,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 562 1.05.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 9.999.600,00 0,00 0,00 0,00 9.999.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 563 1.05.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 25 Data 9.999.600,00 0,00 0,00 0,00 9.999.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 564 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 51 Orang/bulan 13.832.747.008,0 0 0,00 0,00 0,00 13.832.747.008,0 0 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 565 1.05.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 115 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 566 1.05.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 567 1.05.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 3 Laporan 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.05.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Presentase kesesuaian barang milik daerah dalam database 100 Persen 568 1.05.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 14.999.600,00 0,00 0,00 0,00 14.999.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 569 1.05.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 14.999.600,00 0,00 0,00 0,00 14.999.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Presentase rata-rata capaian SKP ASN PD yang memiliki nilai >=80% 100 Persen 570 1.05.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 571 1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 99.999.800,00 0,00 0,00 0,00 99.999.800,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 116 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 572 1.05.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 24.999.600,00 0,00 0,00 0,00 24.999.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 573 1.05.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 64 Orang 99.999.600,00 0,00 0,00 0,00 99.999.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Presentase ketersediaan operasional perkantoran 100 Persen 574 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 26.402.100,00 0,00 0,00 0,00 26.402.100,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 575 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 127.487.500,00 0,00 0,00 0,00 127.487.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 576 1.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 11.621.434,00 10.000.000,00 0,00 0,00 21.621.434,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 577 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 89.437.200,00 0,00 0,00 0,00 89.437.200,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 578 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 46.014.900,00 0,00 0,00 0,00 46.014.900,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 117 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 579 1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 50.999.000,00 0,00 0,00 0,00 50.999.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 580 1.05.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 19.930.800,00 0,00 0,00 0,00 19.930.800,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 581 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 350.559.800,00 0,00 0,00 0,00 350.559.800,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Presentase ketersediaan Barang Milik Daerah 100 Persen 582 1.05.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 583 1.05.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 5 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 584 1.05.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Unit 0,00 15.092.100,00 0,00 0,00 15.092.100,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 585 1.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 439.200,00 42.582.400,00 0,00 0,00 43.021.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 118 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 586 1.05.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 587 1.05.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 588 1.05.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 5 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Presentase ketersediaan jasa penunjang operasional perkantoran 100 Persen 589 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 74.935.000,00 0,00 0,00 0,00 74.935.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 590 1.05.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 49.999.600,00 0,00 0,00 0,00 49.999.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 591 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 13.655.299.560,0 0 0,00 0,00 0,00 13.655.299.560,0 0 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Presentase ketersediaan aset yang baik 100 Persen SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 119 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 592 1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 21 Unit 97.999.900,00 0,00 0,00 0,00 97.999.900,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 593 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 35 Unit 498.373.000,00 0,00 0,00 0,00 498.373.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 594 1.05.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 2 Unit 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 595 1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 20 Unit 49.999.600,00 0,00 0,00 0,00 49.999.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 596 1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 2.119.800,00 97.880.000,00 0,00 0,00 99.999.800,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 597 1.05.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 598 1.05.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 120 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA - - 1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota - - 599 1.05.03.2.01.0007 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun 500000 Orang 314.557.200,00 0,00 0,00 0,00 314.557.200,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 600 1.05.03.2.01.0008 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 1 Dokumen 314.500.000,00 0,00 0,00 0,00 314.500.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana - - 601 1.05.03.2.02.0013 Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani 1 Kegiatan 93.965.300,00 0,00 0,00 0,00 93.965.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 602 1.05.03.2.02.0015 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 121 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya 4 Unit 19.042.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 69.042.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 603 1.05.03.2.02.0018 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota 200 Orang 287.000.000,00 0,00 0,00 0,00 287.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 604 1.05.03.2.02.0019 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 0 Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 605 1.05.03.2.02.0020 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana 3 Kawasan 566.834.000,00 0,00 0,00 0,00 566.834.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 606 1.05.03.2.02.0021 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 607 1.05.03.2.02.0022 Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 2 Dokumen 302.110.600,00 0,00 0,00 0,00 302.110.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 608 1.05.03.2.02.0023 Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 122 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 1 Dokumen 3.310.000,00 0,00 0,00 0,00 3.310.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 609 1.05.03.2.02.0026 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya 1 laporan 178.320.000,00 314.102.250,00 0,00 0,00 492.422.250,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 610 1.05.03.2.02.0027 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 1 Dokumen 3.310.000,00 0,00 0,00 0,00 3.310.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 611 1.05.03.2.02.0028 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana 3 Kawasan 497.452.400,00 0,00 0,00 0,00 497.452.400,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana - - 612 1.05.03.2.03.0001 Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas 0 Laporan 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 613 1.05.03.2.03.0002 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat 1 Dokumen 338.910.600,00 0,00 0,00 0,00 338.910.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 614 1.05.03.2.03.0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 123 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana 100000 Orang 148.390.600,00 0,00 0,00 0,00 148.390.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 615 1.05.03.2.03.0007 Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 616 1.05.03.2.03.0008 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Kabupaten/Kota Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis 50 Orang 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 617 1.05.03.2.03.0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 70000 Orang 845.939.050,00 0,00 0,00 0,00 845.939.050,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 618 1.05.03.2.03.0010 Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu 0 Dokumen 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 619 1.05.03.2.03.0012 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota 0 Laporan 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana - - 620 1.05.03.2.04.0001 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 124 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah 2 Dokumen 185.540.000,00 0,00 0,00 0,00 185.540.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 621 1.05.03.2.04.0003 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 622 1.05.03.2.04.0004 Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 623 1.05.03.2.04.0005 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 624 1.05.03.2.04.0007 Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 625 1.05.03.2.04.0008 Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 626 1.05.03.2.04.0010 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 125 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan 5 Kegiatan 641.044.750,00 0,00 0,00 0,00 641.044.750,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 627 1.05.03.2.04.0011 Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal 0 Lembaga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 628 1.05.03.2.04.0012 Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 629 1.05.03.2.04.0014 Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 630 1.05.03.2.04.0015 Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 1 Dokumen 104.928.000,00 0,00 0,00 0,00 104.928.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 631 1.05.03.2.04.0016 Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 126 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 632 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokumen 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 633 1.05.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 634 1.05.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 635 1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 Laporan 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 636 1.05.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 0 Dokumen 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 127 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 637 1.05.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 0 Data 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 638 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 38 Orang/bulan 9.756.441.582,20 0,00 0,00 0,00 9.756.441.582,20 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 639 1.05.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3 Laporan 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.05.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - 640 1.05.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 5 Laporan 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 641 1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 100 Paket 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 642 1.05.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 128 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 643 1.05.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 644 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 15 Paket 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 645 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 8 Paket 52.384.700,00 52.981.800,00 0,00 0,00 105.366.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 646 1.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 0 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 647 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 648 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 6 Paket 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 649 1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 4 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 129 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 650 1.05.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 651 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 258.294.000,00 0,00 0,00 0,00 258.294.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 652 1.05.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 653 1.05.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 654 1.05.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 655 1.05.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 656 1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 130 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 657 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 144.000.000,00 0,00 0,00 0,00 144.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 658 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 2.469.280.000,00 0,00 0,00 0,00 2.469.280.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 659 1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 660 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 37 Unit 142.500.000,00 0,00 0,00 0,00 142.500.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 661 1.05.01.2.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 662 1.05.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 131 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Mebel yang Dipelihara 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 663 1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2 Unit 53.168.703,00 0,00 0,00 0,00 53.168.703,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 664 1.05.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 665 1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 129.900,00 199.870.100,00 0,00 0,00 200.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DINAS PEMADAMAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN - Persentase capaian tingkat waktu tanggap (respond time) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK); - Persentase Cakupan wilayah Manajemen kebakaran 95 % 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Presntase jumlah kasus kebakaran Di WMK denga capaian respon time 15 Menit 90 % 666 1.05.04.2.01.0001 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya 1 Dokumen 53.700.500,00 0,00 0,00 0,00 53.700.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 667 1.05.04.2.01.0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 132 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 12 Laporan 1.636.349.000,00 0,00 0,00 0,00 1.636.349.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 668 1.05.04.2.01.0004 Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota 2 Dokumen 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 669 1.05.04.2.01.0005 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 670 1.05.04.2.01.0008 Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya 9 Desa/Kelu rahan 28.231.600,00 0,00 0,00 0,00 28.231.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 671 1.05.04.2.01.0012 Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran Jumlah laporan hasil kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran 2 laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 672 1.05.04.2.01.0014 Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran Jumlah dokumen hasil kegiatan jabatan fungsional analis kebakaran 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 133 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 673 1.05.04.2.01.0016 Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran jumlah dokumen hasil kegiatan jabatan fungsional pemadam kebakaran 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 674 1.05.04.2.01.0017 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait 5 Unit 604.461.500,00 100.000.000,00 0,00 0,00 704.461.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 675 1.05.04.2.01.0018 Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran 2 Dokumen 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 676 1.05.04.2.01.0019 Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga 2000 Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1.05.04.2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran Prosentase Bangunan Gedung yang memenuhi standar peralatan proteksi kebakaran 45 % 677 1.05.04.2.02.0001 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran 2 Dokumen 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 678 1.05.04.2.02.0002 Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 134 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran 2 Dokumen 32.500.050,00 0,00 0,00 0,00 32.500.050,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1.05.04.2.03 Investigasi Kejadian Kebakaran Prosentase Kejadian Kebakaran yang diinvestigasi 50 % 679 1.05.04.2.03.0001 Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian 1 Dokumen 18.425.000,00 0,00 0,00 0,00 18.425.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Jumlah SKKL (sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan) yang terbentuk relawan kebakaran di tiap desa 70 desa 680 1.05.04.2.04.0001 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya 2000 Orang 481.737.370,00 0,00 0,00 0,00 481.737.370,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 681 1.05.04.2.04.0002 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya 70 Desa/Kel urahan 578.681.300,00 27.000.000,00 0,00 0,00 605.681.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 682 1.05.04.2.04.0003 Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar 70 Dokumen 287.412.280,00 0,00 0,00 0,00 287.412.280,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1.05.04.2.05 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia Prosentase pelayanan pencarian dan pertolongan penyelamatan korban jiwa kebakaran dan non kebakaran 99 % 683 1.05.04.2.05.0001 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 135 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia 12 Laporan 322.867.000,00 0,00 0,00 0,00 322.867.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 684 1.05.04.2.05.0002 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 685 1.05.04.2.05.0004 Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal 2 Laporan 26.360.000,00 0,00 0,00 0,00 26.360.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 686 1.05.04.2.05.0005 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis 2 Unit 10.996.100,00 22.653.900,00 0,00 0,00 33.650.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Akuntabilitas Kinerja 82 Point 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Presentase ketersediaan dokumen anggaran/Keuangan, Laporan Evaluasi kinerja dan laporan kinetrja tahunan 100 % 687 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10 Dokumen 19.075.000,00 0,00 0,00 0,00 19.075.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 136 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 688 1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Laporan 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 689 1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 690 1.05.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 68.758.500,00 0,00 0,00 0,00 68.758.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 691 1.05.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 1 Data 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Prosentasi Laporan adminstrasi Keuangan PD 100 % 692 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 912 Orang/bulan 15.696.792.983,2 4 0,00 0,00 0,00 15.696.792.983,2 4 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 693 1.05.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 694 1.05.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 137 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Prosentasi Laporan adminstrasi Kepegawaian PD 100 % 695 1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Prosentase terpenuhinya pelaksanaan urusan umum Perangkat Daerah 100 % 696 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 697 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 698 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 15.001.500,00 0,00 0,00 0,00 15.001.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 699 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 6.447.500,00 0,00 0,00 0,00 6.447.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 700 1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 138 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 5 Dokumen 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 701 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 180 Laporan 122.500.000,00 0,00 0,00 0,00 122.500.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentasi Ketersediaan operasional perkantoran 100 % 702 1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 1.700.000,00 0,00 0,00 0,00 1.700.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 703 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 130.000.000,00 0,00 0,00 0,00 130.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 704 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 2.816.726.268,00 0,00 0,00 0,00 2.816.726.268,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase Ketersediaan Operasional perkantoran 100 % 705 1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 13 Unit 209.630.000,00 0,00 0,00 0,00 209.630.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 706 1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 139 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 707 1.05.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 84.860.000,00 0,00 0,00 0,00 84.860.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja DINAS SOSIAL 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Persentase PSKS yang didaya gunakan dalam penyelnggaraan kesos 53.98 % 1.06.02.2.02 Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase Rekomendasi Izin Pengumpulan Sumbangan yang diterbitkan, dan Pelaku yang mengikuti Kompetensi Pekerja Sosial 48.61 % 708 1.06.02.2.02.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang 50 Dokumen 25.281.500,00 0,00 0,00 0,00 25.281.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Persentase (%) Relawan, Pekerja Penanganan sosial, dan Pelaku yang mengikuti Kompetensi Pekerja Sosial 59.35 % 709 1.06.02.2.03.0001 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 144 Orang 1.496.277.280,00 0,00 0,00 0,00 1.496.277.280,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 710 1.06.02.2.03.0002 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 140 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 31 Orang 211.018.900,00 0,00 0,00 0,00 211.018.900,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 711 1.06.02.2.03.0003 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 571 Keluarga 416.830.540,00 0,00 0,00 0,00 416.830.540,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 712 1.06.02.2.03.0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 72 Lembaga 2.403.123.160,00 0,00 0,00 0,00 2.403.123.160,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 713 1.06.02.2.03.0005 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota 5 Sertifikat 46.206.000,00 0,00 0,00 0,00 46.206.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1.06.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN Persentase Pekerja Migran Korban Tindak kekerasan (PM-KTK) yang mendapat layanan Pemeluangan ke Daerah Asal Persentase (%) Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan (PM-KTK) yang Mendapat Layanan Pemulangan ke Daerah Asal 100 % 38.12 % 1.06.03.2.01 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Persentase (%) PM yang Bermasalah yang Mendapat Layanan Pemulangan ke Daerah Asal 38.12 % 714 1.06.03.2.01.0001 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 141 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota 10 Orang 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Persentase PPKS yang meningkat Keberfungsian sosialnya 53.77 % 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Persentase (%) PPKS yang mendapat Pemenuhan Kebutuhan Dasar 72.35 % 715 1.06.04.2.01.0001 Penyediaan Permakanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota 441 Orang 1.562.486.750,00 0,00 0,00 0,00 1.562.486.750,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 716 1.06.04.2.01.0002 Penyediaan Sandang Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota 283 Orang 1.477.594.200,00 0,00 0,00 0,00 1.477.594.200,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 717 1.06.04.2.01.0003 Penyediaan Alat Bantu Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota 79 Orang 255.980.000,00 0,00 0,00 0,00 255.980.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 718 1.06.04.2.01.0004 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 66 Orang 4.770.000,00 0,00 0,00 0,00 4.770.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 719 1.06.04.2.01.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota 285 Orang 2.214.133.635,00 0,00 0,00 0,00 2.214.133.635,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 142 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 720 1.06.04.2.01.0006 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 127 Orang 900.299.040,00 0,00 0,00 0,00 900.299.040,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 721 1.06.04.2.01.0007 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota 100 Orang 3.430.000,00 0,00 0,00 0,00 3.430.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 722 1.06.04.2.01.0008 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota 70 Orang 16.720.000,00 0,00 0,00 0,00 16.720.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 723 1.06.04.2.01.0009 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota 100 Orang 2.940.000,00 0,00 0,00 0,00 2.940.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 724 1.06.04.2.01.0010 Pemberian Layanan Kedaruratan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota 100 Orang 454.919.336,00 0,00 0,00 0,00 454.919.336,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 725 1.06.04.2.01.0011 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 20 Orang 7.700.000,00 0,00 0,00 0,00 7.700.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 726 1.06.04.2.01.0012 Pemberian Layanan Rujukan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 143 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota 20 Orang 25.472.600,00 0,00 0,00 0,00 25.472.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Persentase (%) PPKS yang mendapat pembinaan Sosial dan Layanan Kedaruratan 35.19 % 727 1.06.04.2.02.0001 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota 50 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 728 1.06.04.2.02.0002 Pemberian Layanan Kedaruratan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota 100 Orang 124.330.210,00 0,00 0,00 0,00 124.330.210,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 729 1.06.04.2.02.0005 Penyediaan Alat Bantu Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota 4 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 730 1.06.04.2.02.0006 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota 20 Orang 8.700.000,00 0,00 0,00 0,00 8.700.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 731 1.06.04.2.02.0007 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota 104 Orang 461.219.000,00 0,00 0,00 0,00 461.219.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 732 1.06.04.2.02.0011 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 15 Orang 19.535.000,00 0,00 0,00 0,00 19.535.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 144 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 733 1.06.04.2.02.0012 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 20 Orang 3.570.000,00 0,00 0,00 0,00 3.570.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 734 1.06.04.2.02.0013 Pemberian Layanan Rujukan Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota 75 Orang 19.800.000,00 0,00 0,00 0,00 19.800.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Persentase (%) Keluarga fakir miskin (KFM) yang Meningkat Produktivitasnya secara Sosial dan Ekonomi 100 % 1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Persentase ( % ) DTKS yang ter Verifikasi 85.68 % 735 1.06.05.2.02.0001 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata 50.000 Orang 2.206.282.300,00 0,00 0,00 0,00 2.206.282.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 736 1.06.05.2.02.0002 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota 150.000 Keluarga 224.361.000,00 0,00 0,00 0,00 224.361.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 737 1.06.05.2.02.0003 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 5943 Keluarga 6.145.229.600,00 0,00 0,00 0,00 6.145.229.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 738 1.06.05.2.02.0004 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 174 Orang 1.324.706.200,00 0,00 0,00 0,00 1.324.706.200,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 145 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA Persentase (%) KBA/S yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap darurat. 79.28 % 1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Persentase (%) pemenuhan kebutuhan dasar dan Layanan Psikososial KBA/KBS 13.23 % 739 1.06.06.2.01.0001 Penyediaan Makanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota 5000 Orang 769.280.000,00 0,00 0,00 0,00 769.280.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 740 1.06.06.2.01.0002 Penyediaan Sandang Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 100 Orang 375.600.000,00 0,00 0,00 0,00 375.600.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 741 1.06.06.2.01.0004 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota 340 Orang 285.669.000,00 0,00 0,00 0,00 285.669.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 742 1.06.06.2.01.0005 Pelayanan Dukungan Psikososial Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota 100 Orang 474.541.900,00 0,00 0,00 0,00 474.541.900,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota Persentase (%) pemenuhan kebutuhan dasar dan Layanan Psikososial KBA/KBS Prosentase (%) KSB Prosentase (%) Tagana yang terlatih Prosentase (%) KSB Prosentase (%)Tagana yang terlatih 73.52 % 73.52 % 73.52 % 743 1.06.06.2.02.0001 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 2 Kampung 163.865.000,00 0,00 0,00 0,00 163.865.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 744 1.06.06.2.02.0002 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 146 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 86 Orang 386.656.000,00 0,00 0,00 0,00 386.656.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN Persentase Taman Makan Pahlawan yang refresentatif 80 % 1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Presentase Taman Makam Pahlawan yang terpelihara Prosentase Taman Makan Pahlawan yang refresentatif 70 % 70 % 745 1.06.07.2.01.0001 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 1 Dokumen 48.813.000,00 0,00 0,00 0,00 48.813.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 746 1.06.07.2.01.0002 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota 2 Makam 46.414.735,00 0,00 0,00 0,00 46.414.735,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP 79.5 % 1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah NILAI AKIP 100 % 747 1.06.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 107.490.400,00 0,00 0,00 0,00 107.490.400,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 748 1.06.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 6.031.200,00 0,00 0,00 0,00 6.031.200,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 749 1.06.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 147 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 6.129.600,00 0,00 0,00 0,00 6.129.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 750 1.06.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 Laporan 6.031.200,00 0,00 0,00 0,00 6.031.200,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 751 1.06.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 68.858.000,00 0,00 0,00 0,00 68.858.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 752 1.06.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 753 1.06.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 146 Data 3.783.158,00 0,00 0,00 0,00 3.783.158,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Nilai AKIP 100 % 754 1.06.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 47 Orang/bulan 11.666.627.871,4 0 0,00 0,00 0,00 11.666.627.871,4 0 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.06.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Nilai AKIP 100 % 755 1.06.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 148 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 65 Paket 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 756 1.06.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 65 Orang 78.083.300,00 0,00 0,00 0,00 78.083.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Nilai AKIP 100 % 757 1.06.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 26 Paket 50.146.100,00 0,00 0,00 0,00 50.146.100,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 758 1.06.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 57.454.600,00 298.057.100,00 0,00 0,00 355.511.700,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 759 1.06.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 3 Paket 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 760 1.06.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 761 1.06.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket 78.760.000,00 0,00 0,00 0,00 78.760.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 762 1.06.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 149 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 19 Dokumen 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 763 1.06.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 2 Paket 44.830.464,00 0,00 0,00 0,00 44.830.464,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 764 1.06.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 159 Laporan 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 765 1.06.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 65 Laporan 121.231.000,00 0,00 0,00 0,00 121.231.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 766 1.06.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 3 Dokumen 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase BMD/Aset dalam Kondisi Baik 100 % 767 1.06.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 3 Unit 0,00 171.492.900,00 0,00 0,00 171.492.900,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 768 1.06.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 3 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Nilai AKIP 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 150 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 769 1.06.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 5.855.000,00 0,00 0,00 0,00 5.855.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 770 1.06.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 225.978.965,00 0,00 0,00 0,00 225.978.965,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 771 1.06.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 3.052.228.276,00 0,00 0,00 0,00 3.052.228.276,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persenatse BMD/Aset dalam Kondosi Baik Persentase Barang yang Terpelihara dengan Baik 100 % 100 % 772 1.06.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 773 1.06.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 22 Unit 301.876.000,00 0,00 0,00 0,00 301.876.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 774 1.06.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 12 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 775 1.06.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 151 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 25 Unit 73.320.000,00 0,00 0,00 0,00 73.320.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 776 1.06.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 70.315.000,00 380.700.000,00 0,00 0,00 451.015.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 777 1.06.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] DINAS KETENAGAKERJAAN 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA Persentase Rata-rata capaian terhadap proyeksi indikator dalam RTKD 63 % 2.07.02.2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Persentase perusahaan yang menyusun RTK (makro + mikro) 100 persen 778 2.07.02.2.01.0001 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro 1 Dokumen 115.420.000,00 0,00 0,00 0,00 115.420.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 779 2.07.02.2.01.0003 Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro 40 Orang 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Persentase Penyerapan Lulusan Pelatihan 43 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 152 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Persentase Pencari Kerja yang mendapat Pelatihan berbasis kompetensi 17 Persen 780 2.07.03.2.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n 1280 Orang 15.516.486.134,0 0 0,00 0,00 0,00 15.516.486.134,0 0 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 781 2.07.03.2.01.0002 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n 41 Lembaga 8.392.421.552,00 0,00 0,00 0,00 8.392.421.552,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) 782 2.07.03.2.01.0004 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n 60 Orang 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 783 2.07.03.2.01.0006 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Jumlah kesepakatan/koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun n 5 Kesepakat an 614.871.283,00 0,00 0,00 0,00 614.871.283,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 2.07.03.2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta persentase lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina Persentase Pencari Kerja Yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi 73 Persen 17 Persen 784 2.07.03.2.02.0001 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 153 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina 35 Lembaga 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 2.07.03.2.05 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase tenaga kerja yang lulus uji kompetensi dan produktivitas 100 Persen 785 2.07.03.2.05.0001 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah 1 Dokumen 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan 18 % 2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota Persentase pencari Kerja terdaftar yang ditempatkan 18 Persen 786 2.07.04.2.01.0002 Pelayanan antar Kerja Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL 900 Orang 1.857.697.200,00 0,00 0,00 0,00 1.857.697.200,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 787 2.07.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan 180 Orang 91.524.000,00 0,00 0,00 0,00 91.524.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 788 2.07.04.2.01.0004 Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD 50 Orang 70.000.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 789 2.07.04.2.01.0005 Perluasan Kesempatan Kerja Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja 560 Orang 4.949.719.650,00 0,00 0,00 0,00 4.949.719.650,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) 2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelayanan 30 Persen SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 154 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 790 2.07.04.2.03.0001 Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online 1 Dokumen 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 791 2.07.04.2.03.0002 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) 3000 Orang 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 792 2.07.04.2.03.0003 Job Fair/Bursa Kerja Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja 200 Orang 1.014.507.500,00 0,00 0,00 0,00 1.014.507.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) 2.07.04.2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota persentase PMI yang terlayani 100 Persen 793 2.07.04.2.04.0002 Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani 25 Orang 39.375.000,00 0,00 0,00 0,00 39.375.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 794 2.07.04.2.04.0003 Pemberdayaan Pekerja Migran INDONESIA Purna Penempatan Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan 20 Orang 44.908.000,00 0,00 0,00 0,00 44.908.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Persentase kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama 59 % 2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase Perusahaan yang mempunyai PP dan PKB 41 Persen 795 2.07.05.2.01.0001 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 155 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online 50 Perusahaan 141.784.000,00 0,00 0,00 0,00 141.784.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 796 2.07.05.2.01.0002 Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama 5 Perusahaan 66.540.000,00 0,00 0,00 0,00 66.540.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 797 2.07.05.2.01.0003 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan 1 Laporan 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota Persentase kasus yang diselesaikan melalui proses mediasi 26 Persen 798 2.07.05.2.02.0001 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perselisihan yang Dicegah 20 Perkara 73.271.000,00 0,00 0,00 0,00 73.271.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 799 2.07.05.2.02.0002 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan 60 Perkara 70.100.000,00 0,00 0,00 0,00 70.100.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 156 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 800 2.07.05.2.02.0003 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi 13 Asosiasi dan Serikat Pekerja 2.308.324.800,00 0,00 0,00 0,00 2.308.324.800,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 801 2.07.05.2.02.0004 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota Jumlah LKS Tripartit yang Dibina 1 Lembaga 825.929.000,00 0,00 0,00 0,00 825.929.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 802 2.07.05.2.02.0005 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP Nilai IKM Persentase BMD dalam Kondisi Baik 76.45 poin 90 poin 85 persen Poin 2.07.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun Sesuai Dengan Ketentuan Dan Tepat Waktu 100 Persen 803 2.07.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 804 2.07.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 805 2.07.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 157 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Dokumen Anggaran/Keuangan Yang Diselesaikan Tepat Waktu 100 Persen 806 2.07.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 58 Orang/bulan 14.448.121.363,8 0 0,00 0,00 0,00 14.448.121.363,8 0 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 807 2.07.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 5 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 808 2.07.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 809 2.07.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 6 Dokumen 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 810 2.07.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 2 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 2.07.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase BMD dalam Kondisi Baik 95 Persen 811 2.07.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 158 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 2.07.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase ketersediaan dokumen kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu 100 Persen 812 2.07.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 0 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 813 2.07.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 56 Orang 99.841.300,00 0,00 0,00 0,00 99.841.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase ketersediaan operasional perkantoran 100 Persen 814 2.07.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 815 2.07.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 32.925.450,00 82.971.000,00 0,00 0,00 115.896.450,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 816 2.07.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 817 2.07.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 159 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 53.750.800,00 0,00 0,00 0,00 53.750.800,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 818 2.07.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 819 2.07.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 13.000.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 820 2.07.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 181.798.000,00 0,00 0,00 0,00 181.798.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 821 2.07.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Arjasari, Semua Kel/Desa [object Object] 2.07.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 822 2.07.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 823 2.07.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 824 2.07.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 160 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 825 2.07.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 2.07.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase ketersediaan operasional perkantoran 100 Persen 826 2.07.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 827 2.07.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 179.997.364,00 0,00 0,00 0,00 179.997.364,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 828 2.07.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 2.774.700.712,00 0,00 0,00 0,00 2.774.700.712,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.07.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD dalam Kondisi Baik 95 persen 829 2.07.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 830 2.07.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 161 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 Unit 56.540.000,00 0,00 0,00 0,00 56.540.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 831 2.07.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 832 2.07.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 14 Unit 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 833 2.07.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 0,00 436.178.000,00 0,00 0,00 436.178.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 2.07.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Persentase Tersedianya Operasional KDH/WKDH 100 Persen 834 2.07.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 12 Orang/Bulan 203.566.358,00 0,00 0,00 0,00 203.566.358,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI Jumlah Lokasi Transmigrasi yang terjajagi 1 lokasi 3.32.03.2.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Animo transmigrasi 30 Kepala Keluarga 835 3.32.03.2.01.0005 Penyuluhan Transmigrasi SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 162 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan 20 Kepala Keluarga 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 836 3.32.03.2.01.0006 Pelatihan Transmigrasi Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 837 3.32.03.2.01.0007 Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Mampu Menyesuaikan Diri di Satuan Permukiman Transmigrasi 0 Kepala Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 838 3.32.03.2.01.0009 Penjajakan Ke Calon Lokasi Penempatan Transmigran Jumlah Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang Dilaksanakan Penjajakan 0 Lokasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 839 3.32.03.2.01.0010 Penyuluhan Program Transmigrasi Kepada Calon Transmigran Penduduk Asal Jumlah Calon Transmigran Penduduk Asal yang Mendapatkan Penyuluhan 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 840 3.32.03.2.01.0014 Pengangkutan dari Desa ke Kabupaten/Kota Jumlah Transmigran yang Diberangkatkan 0 KK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 841 3.32.03.2.01.0018 Pendampingan dari Kabupaten/Kota sampai ke Lokasi Jumlah Transmigran yang Diberikan Pendampingan dari Penampungan Kabupaten/Kota sampai ke Lokasi 0 KK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 163 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 842 3.32.03.2.01.0020 Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi 0 Lokasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN Persentase desa rentan rawan pangan yang memiliki Lumbung Pangan (%) 20 persen 2.09.02.2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah lumbung pangan yang beroperasional baik 57 unit 843 2.09.02.2.01.0003 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 844 2.09.02.2.01.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik 4 Laporan 351.545.000,00 0,00 0,00 0,00 351.545.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Persentase capaian Angka Kecukupan Energi (AKE) 100 persen 2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Persentase simpul pangan di desa yang aktif 91 % 845 2.09.03.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 164 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya 12 Laporan 56.094.000,00 0,00 0,00 0,00 56.094.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 846 2.09.03.2.01.0006 Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani INDONESIA Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani INDONESIA yang Dikembangkan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 847 2.09.03.2.01.0007 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 50 Keluarga 67.500.000,00 0,00 0,00 0,00 67.500.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 848 2.09.03.2.01.0008 Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota 10 laporan 140.000.000,00 0,00 0,00 0,00 140.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 849 2.09.03.2.01.0009 Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal 10 Laporan 428.101.400,00 0,00 0,00 0,00 428.101.400,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 850 2.09.03.2.01.0010 Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan 2 Unit 121.000.000,00 0,00 0,00 0,00 121.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 851 2.09.03.2.01.0015 Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan Informasi Harga dan Pasokan Pangan 12 Dokumen 74.800.000,00 0,00 0,00 0,00 74.800.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 852 2.09.03.2.01.0016 Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 165 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) 1 Dokumen 62.930.000,00 0,00 0,00 0,00 62.930.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota Persentase penguatan cadangan pangan 25 % 853 2.09.03.2.02.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal Rencana Kebutuhan Pangan Lokal 1 Dokumen 80.000.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 854 2.09.03.2.02.0003 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 295 Ton 6.428.464.715,00 0,00 0,00 0,00 6.428.464.715,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 855 2.09.03.2.02.0006 Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara 0 Ton 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Cakupan Wilayah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan (%) 100 Persen 856 2.09.03.2.04.0001 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun 1 Dokumen 24.081.800,00 0,00 0,00 0,00 24.081.800,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 857 2.09.03.2.04.0002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 12 Laporan 654.125.300,00 0,00 0,00 0,00 654.125.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 166 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 858 2.09.03.2.04.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun 1 Laporan 732.032.000,00 0,00 0,00 0,00 732.032.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Persentase pelaksanaan penanganan desa rentan rawan pangan 100 persen 2.09.04.2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan Persentase ketersediaan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan 100 % 859 2.09.04.2.01.0001 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan 13 Dokumen 284.055.300,00 0,00 0,00 0,00 284.055.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota Persentase KK miskin yang tertangani 20 % 860 2.09.04.2.02.0002 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 4 Dokumen 23.850.000,00 0,00 0,00 0,00 23.850.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 861 2.09.04.2.02.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota 2 Laporan 366.744.700,00 0,00 0,00 0,00 366.744.700,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Penghematan Belanja 2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Persentase Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota 100 persen 2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Jumlah kelompok yang mendapatkan sertifikasi Prima dan Rekomendasi Registrasi PSAT dan Packing House (kumulatif) 31 rekomen dasi SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 167 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 862 2.09.05.2.01.0006 Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan 1 Dokumen 83.107.500,00 0,00 0,00 0,00 83.107.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 863 2.09.05.2.01.0007 Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota 1 Dokumen 266.601.800,00 858.634.200,00 0,00 0,00 1.125.236.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 864 2.09.05.2.01.0009 Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan 1 Dokumen 146.302.000,00 0,00 0,00 0,00 146.302.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Nilai IKM 83.25 Poin 84.72 Poin 2.09.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase ketersediaan pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100 Persen 865 2.09.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 71.016.400,00 0,00 0,00 0,00 71.016.400,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 866 2.09.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 12.900.000,00 0,00 0,00 0,00 12.900.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 867 2.09.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 168 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 868 2.09.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 10.558.885,00 0,00 0,00 0,00 10.558.885,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 869 2.09.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 91 Data 14.951.300,00 0,00 0,00 0,00 14.951.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase ketersediaan pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100 Persen 870 2.09.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 45 Orang/bulan 11.509.061.318,9 2 0,00 0,00 0,00 11.509.061.318,9 2 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 871 2.09.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 872 2.09.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12 Laporan 30.555.300,00 0,00 0,00 0,00 30.555.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2.09.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase penunjang kerja aparatur 100 % 873 2.09.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 169 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 2 Paket 30.661.400,00 101.932.000,00 0,00 0,00 132.593.400,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 874 2.09.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 12 Dokumen 90.000.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 875 2.09.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 45 Orang 32.256.000,00 0,00 0,00 0,00 32.256.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase pemenuhan operasional administrasi dan pemeliharaan perkantoran 100 % 876 2.09.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 877 2.09.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 187.035.100,00 187.653.400,00 0,00 0,00 374.688.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 878 2.09.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 42.871.118,00 0,00 0,00 0,00 42.871.118,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 879 2.09.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 170 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 880 2.09.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 95.858.800,00 0,00 0,00 0,00 95.858.800,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 881 2.09.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 17.500.000,00 0,00 0,00 0,00 17.500.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 882 2.09.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 2 Paket 11.840.000,00 0,00 0,00 0,00 11.840.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 883 2.09.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 5.855.000,00 0,00 0,00 0,00 5.855.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 884 2.09.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 116 Laporan 149.888.000,00 0,00 0,00 0,00 149.888.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2.09.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur 100 % 885 2.09.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 31.400,00 138.227.400,00 0,00 0,00 138.258.800,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 886 2.09.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 305.400,00 249.694.600,00 0,00 0,00 250.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 171 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan operasional administrasi dan pemeliharaan perkantoran 100 % 887 2.09.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00 [object Object] Penghematan Belanja 888 2.09.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 889 2.09.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 1.768.773.500,00 0,00 0,00 0,00 1.768.773.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan operasional administrasi dan pemeliharaan perkantoran 100 % 890 2.09.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 891 2.09.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 36 Unit 245.903.000,00 0,00 0,00 0,00 245.903.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 892 2.09.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 172 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 20 Unit 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 893 2.09.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 408.400,00 873.795.300,00 0,00 0,00 874.203.700,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2.09.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah - - 894 2.09.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 Orang/Bulan 8.741.573,00 0,00 0,00 0,00 8.741.573,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Persentase Capaian Produksi perikanan tangkap 100 Persen 3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Persentase perairan umum yang ditebar ikan 11 % 895 3.25.03.2.01.0004 Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia 1 Unit 237.720.000,00 0,00 0,00 0,00 237.720.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Penghematan Belanja 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Persentase Capaian Produksi perikanan budidaya 100 persen 3.25.04.2.01 Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase pelaku usaha perikanan yang memiliki Nomor Izin Berusaha (kumulatif) 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 173 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 896 3.25.04.2.01.0002 Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan 20 Rekome ndasi 95.535.000,00 0,00 0,00 0,00 95.535.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil Cakupan bina kelompok perikanan 150 Kelompok 897 3.25.04.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas 100 Kelompok 2.281.282.500,00 0,00 0,00 0,00 2.281.282.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 898 3.25.04.2.02.0002 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan 20 Kelompok 227.350.000,00 0,00 0,00 0,00 227.350.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Penghematan Belanja 899 3.25.04.2.02.0004 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 90 Kelompok 1.267.693.000,00 0,00 0,00 0,00 1.267.693.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Penghematan Belanja 3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan jumlah produksi ikan budidaya 17029 Ton SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 174 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 900 3.25.04.2.04.0001 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 12 Dokumen 126.327.000,00 0,00 0,00 0,00 126.327.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 901 3.25.04.2.04.0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 25 Unit 1.425.141.200,00 0,00 0,00 0,00 1.425.141.200,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Penghematan Belanja 902 3.25.04.2.04.0004 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan 1 Dokumen 143.260.000,00 0,00 0,00 0,00 143.260.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 903 3.25.04.2.04.0009 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1 Unit 454.542.000,00 0,00 0,00 0,00 454.542.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 904 3.25.04.2.04.0010 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat 10 Unit 137.785.300,00 0,00 0,00 0,00 137.785.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 905 3.25.04.2.04.0011 Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan 150 Unit 297.450.000,00 0,00 0,00 0,00 297.450.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN Persentase Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan 100 Persen SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 175 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3.25.05.2.01 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota Jumlah kelompok masyarakat pengawas yang dibina 13 Kelompok 906 3.25.05.2.01.0004 Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota 20 Pelaku Usaha 21.450.000,00 0,00 0,00 0,00 21.450.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 907 3.25.05.2.01.0006 Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota 5 Pelaku Usaha 20.590.000,00 0,00 0,00 0,00 20.590.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 908 3.25.05.2.01.0009 Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan sumber daya perikanan Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber daya perikanan yang dibentuk 14 Orang 65.095.000,00 0,00 0,00 0,00 65.095.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Penghematan Belanja 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Persentase capaian produksi hasil olahan perikanan 100 Persen 3.25.06.2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil Jumlah NIB pengolahan hasil perikanan diterbitkan 5 NIB 909 3.25.06.2.01.0005 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko 1 Dokumen 57.840.000,00 0,00 0,00 0,00 57.840.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 3.25.06.2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Jumlah produk perikanan yang memiliki sertifikasi SKP (kumulatif) 25 Produk SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 176 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 910 3.25.06.2.02.0002 Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko 20 Unit Usaha 161.793.200,00 0,00 0,00 0,00 161.793.200,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Produksi hasil olahan perikanan 21487 Ton 911 3.25.06.2.03.0001 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1 Ton 626.730.750,00 0,00 0,00 0,00 626.730.750,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Penghematan Belanja 912 3.25.06.2.03.0002 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi 23 Pelaku Usaha 597.987.400,00 0,00 0,00 0,00 597.987.400,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup (Dokumen Berupa Amdal, UKL-UPL, Rencana Teknis, IKPLHD, RPPLH, KLHS) 70 % 2.11.02.2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota Persentase capaian penyusunan dokumen RPPLH 100 % 913 2.11.02.2.01.0002 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 177 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota 1 Dokumen 142.812.000,00 0,00 0,00 0,00 142.812.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 914 2.11.02.2.01.0006 Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi 1 Dokumen 96.206.500,00 0,00 0,00 0,00 96.206.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase lokasi titik pantau kualitas Udara Indeks Kualitas Lahan 100 % 49,37 Poin 2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Jumlah dokumen (IGRK/KSDA) 1 Dokumen 915 2.11.03.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan 5 Dokumen 252.289.800,00 0,00 0,00 0,00 252.289.800,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.11.03.2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Jumlah informasi lingkungan hidup Jumlah kajian hasil evaluasi pemantauan kualitas lingkungan Perubahan BSO Dokumen 1 Dokumen 916 2.11.03.2.02.0001 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan 2 Laporan 302.796.900,00 0,00 0,00 0,00 302.796.900,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 917 2.11.03.2.02.0002 Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi 1 Lokasi 122.942.180,00 0,00 0,00 0,00 122.942.180,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.11.03.2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Jumlah area tertanami (ha) 4 ha SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 178 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 918 2.11.03.2.03.0009 Pelaksanaan rehabilitasi luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota 4 Ha 910.168.980,00 0,00 0,00 0,00 910.168.980,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) Persentase pengembangan Taman Kehati 87,5 % 2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota Persentase vegetasi tertanam dan infrastruktur terbangun Vegetasi tertanam 85 Infrastruktur terbangun 90 % 919 2.11.04.2.01.0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota 18.5 Ha 328.552.800,00 3.244.500,00 0,00 0,00 331.797.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 920 2.11.04.2.01.0009 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Unit 60.152.000,00 0,00 0,00 0,00 60.152.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) Persentase pembinaan dan pengawasan pengendalian pencemaran lingkungan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki persetujuan lingkungan dan Sertifikat Kelayakan Operasi 100 % 2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan 1 Dokumen 921 2.11.06.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan 40 Dokumen 13.056.000,00 0,00 0,00 0,00 13.056.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 179 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 922 2.11.06.2.01.0009 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi 110 Badan Usaha 49.931.600,00 0,00 0,00 0,00 49.931.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.11.07 PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH Persentase pemenuhan indikator hasil edukasi dan pengawasan sosial 100 % 2.11.07.2.02 Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH Jumlah Laporan hasil peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Badega) Jumlah Laporan pembinaan yang dilakukan terhadap kader lingkungan 1 Laporan 1 Laporan 923 2.11.07.2.02.0001 Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan 1 Dokumen 242.025.600,00 0,00 0,00 0,00 242.025.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Persentase Desa Berbudaya Lingkungan 62,5 % 2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan pembinaan yang dilakukan terhadap kader lingkungan 10 Laporan 924 2.11.08.2.01.0002 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan 4 Dokumen 67.458.039,00 0,00 0,00 0,00 67.458.039,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 180 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Persentase jumlah penghargaan LH untuk masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang diperoleh 52 % 2.11.09.2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah penghargaan untuk Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang diperoleh 80 Penggha rgaan 925 2.11.09.2.01.0001 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH 80 Entitas 28.401.500,00 0,00 0,00 0,00 28.401.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase penanganan kasus di bidang lingkungan hidup 100 % 2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota Jumlah laporan penanganan pengaduan dan Jumlah laporan hasil penegakan hukum 2 Laporan 926 2.11.10.2.01.0004 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani 50 Pengaduan 29.261.600,00 0,00 0,00 0,00 29.261.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 927 2.11.10.2.01.0006 Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota 20 Perkara 64.990.000,00 0,00 0,00 0,00 64.990.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Persentase Volume Sampah yang terkelola 93,42 % 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah Persentase Penanganan Volume Sampah Persentase Pengurangan Volume Sampah 63,7 Persen 29,72 Persen SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 181 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 928 2.11.11.2.01.0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat 20 Kelompok 578.900.732,00 0,00 0,00 0,00 578.900.732,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 929 2.11.11.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 930 2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir 8 Unit 6.162.684.219,00 14.675.424.200,0 0 0,00 0,00 20.838.108.419,0 0 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Air Tanah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 931 2.11.11.2.01.0008 Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan 1 Dokumen 22.050.000,00 0,00 0,00 0,00 22.050.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 932 2.11.11.2.01.0020 Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional 43800 Ton 42.088.720.257,0 0 0,00 0,00 0,00 42.088.720.257,0 0 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 933 2.11.11.2.01.0021 Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 182 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 jumlah dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST kabupaten/kota termasuk untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota yang ditetapkan 1 Dokumen 23.625.000,00 0,00 0,00 0,00 23.625.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP Nilai IKM Nilai BMD 78,00 Poin 78,25 Poin 92,00 % 2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi sesuai dengan pedoman yang berlaku 100 Persen 934 2.11.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 58.796.100,00 0,00 0,00 0,00 58.796.100,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 935 2.11.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 3.573.000,00 0,00 0,00 0,00 3.573.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 936 2.11.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 3.549.600,00 0,00 0,00 0,00 3.549.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 937 2.11.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 3.261.600,00 0,00 0,00 0,00 3.261.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 938 2.11.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 3.549.600,00 0,00 0,00 0,00 3.549.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 183 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 939 2.11.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 3.662.800,00 0,00 0,00 0,00 3.662.800,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 940 2.11.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 4.480.000,00 0,00 0,00 0,00 4.480.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 941 2.11.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 2.442.000,00 0,00 0,00 0,00 2.442.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 942 2.11.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 100 Data 1.561.800,00 0,00 0,00 0,00 1.561.800,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase ketersediaan dokumen anggaran/keuangan yang diselesaikan tepat waktu 100 Persen 943 2.11.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 200 Orang/bulan 30.940.169.269,8 8 0,00 0,00 0,00 30.940.169.269,8 8 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 944 2.11.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 28 Laporan 4.086.000,00 0,00 0,00 0,00 4.086.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.11.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Penyusunan Dokumen Kepegawaian Perangkat Daerah 100 Persen SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 184 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 945 2.11.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 9.447.300,00 0,00 0,00 0,00 9.447.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase ketersediaan operasional perkantoran 100 Persen 946 2.11.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 947 2.11.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 92.381.348,00 64.770.300,00 0,00 0,00 157.151.648,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 948 2.11.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 5.496.700,00 0,00 0,00 0,00 5.496.700,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 949 2.11.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 950 2.11.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 5 Dokumen 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 951 2.11.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 15 Laporan 1.720.000,00 0,00 0,00 0,00 1.720.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 185 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 952 2.11.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 25 Laporan 79.037.700,00 0,00 0,00 0,00 79.037.700,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah 100 Persen 953 2.11.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 954 2.11.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 799.994.003,00 0,00 0,00 0,00 799.994.003,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 955 2.11.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 391 Laporan 15.041.873.600,0 0 0,00 0,00 0,00 15.041.873.600,0 0 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 956 2.11.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 31.444.800,00 0,00 0,00 0,00 31.444.800,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 957 2.11.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 122 Unit 447.270.000,00 0,00 0,00 0,00 447.270.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 186 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 958 2.11.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 29 Unit 29.620.000,00 0,00 0,00 0,00 29.620.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 959 2.11.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 9.968.000,00 0,00 0,00 0,00 9.968.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.11.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tersedianya insentif KDH WKDH 2 Orang/Bulan 960 2.11.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 Orang/Bulan 297.500.000,00 0,00 0,00 0,00 297.500.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) UPTD Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Persentase Volume Sampah yang terkelola 93,42 % 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah Persentase Penanganan Volume Sampah Persentase Pengurangan Volume Sampah 63,7 Persen 29,72 Persen 961 2.11.11.2.01.0019 Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah Jumlah sampah yang terdaur ulang 33000 Ton 677.558.400,00 70.698.400,00 0,00 0,00 748.256.800,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) UPTD Laboratorium Lingkungan 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 187 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase lokasi titik pantau kualitas Udara Indeks Kualitas Lahan 100 % 49,37 Poin 2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Jumlah dokumen (IGRK/KSDA) 1 Dokumen 962 2.11.03.2.01.0015 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan 2743 Dokumen 108.000,00 69.892.000,00 0,00 0,00 70.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai IKM Nilai BMD 78,25 Poin 92 % 2.11.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Nilai Indeks Kepuasan Pelanggan Laboratorium Lingkungan 3,11 Poin 963 2.11.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 2.289.054.761,00 200.000.000,00 0,00 0,00 2.489.054.761,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Pendapatan dari BLUD DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Cakupan kepemilikan KIA IKM Cakupan kepemilikan KK Cakupan kepemilikan KTP-el 70.00 % 85.50 % 98.00 % 99.80 % 2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk Persentase Rata - rata Pelayanan dokumen kependudukan 100 % 964 2.12.02.2.01.0001 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 188 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan 2 Dokumen 189.378.600,00 0,00 0,00 0,00 189.378.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 965 2.12.02.2.01.0002 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk 750000 Dokumen 369.508.236,00 0,00 0,00 0,00 369.508.236,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 966 2.12.02.2.01.0004 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk 280 Laporan 223.291.600,00 0,00 0,00 0,00 223.291.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 967 2.12.02.2.01.0005 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan 60000 Dokumen 141.859.800,00 0,00 0,00 0,00 141.859.800,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 2.12.02.2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Persentase Lembaga/Pemangku Kepentingan yang berpartisipasi dalam Tertib Adminduk 100 % 968 2.12.02.2.03.0001 Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk 3 Laporan 57.365.300,00 0,00 0,00 0,00 57.365.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 969 2.12.02.2.03.0005 Sosialisasi Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk 1 Laporan 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 970 2.12.02.2.03.0007 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 189 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapatkan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk 200 Orang 213.757.790,00 0,00 0,00 0,00 213.757.790,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL Cakupan kepemilikan akta kematian IKM Cakupan kepemilikan akta kelahiran usia 0-17 tahun 80 % 85.5 % 98 % 2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil Persentase Rata-rata Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil 100 % 971 2.12.03.2.01.0001 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting 75425 Dokumen 99.999.900,00 0,00 0,00 0,00 99.999.900,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 972 2.12.03.2.01.0002 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan 4 Layanan 198.591.500,00 0,00 0,00 0,00 198.591.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 2.12.03.2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Persentase Data Perkawinan Penduduk yang sesuai dengan Kemenag 100 % 973 2.12.03.2.02.0001 Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam 31 Laporan 498.222.200,00 0,00 0,00 0,00 498.222.200,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 974 2.12.03.2.02.0008 Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 190 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil 2 Laporan 249.892.500,00 0,00 0,00 0,00 249.892.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Persentase Validitas Data Kependudukan 100 % 2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan Persentase PD yang telah memiliki dokumen kerjasama pemanfaatan Data Kependudukan 70.77 OPD 975 2.12.04.2.01.0001 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan 1 Dokumen 94.481.000,00 0,00 0,00 0,00 94.481.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 976 2.12.04.2.01.0002 Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan 5 Dokumen 66.523.800,00 0,00 0,00 0,00 66.523.800,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 2.12.04.2.02 Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Persentase Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan yang harus ada 100 % 977 2.12.04.2.02.0001 Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun 3 Dokumen 103.968.800,00 0,00 0,00 0,00 103.968.800,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Persentase data dan informasi yang ditetapkan sesuai waktu 100 Lembaga 978 2.12.04.2.03.0003 Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 3 Laporan 398.181.300,00 0,00 0,00 0,00 398.181.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 191 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 979 2.12.04.2.03.0004 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan 5 Dokumen 110.637.100,00 0,00 0,00 0,00 110.637.100,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 980 2.12.04.2.03.0005 Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 1 Laporan 207.880.300,00 0,00 0,00 0,00 207.880.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 981 2.12.04.2.03.0008 Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan 2 Dokumen 19.995.000,00 0,00 0,00 0,00 19.995.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 2.12.04.2.04 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Persentase Petugas yang kompeten dalam Bidang Adminduk 100 % 982 2.12.04.2.04.0001 Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 1 Laporan 1.586.429.000,00 0,00 0,00 0,00 1.586.429.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 983 2.12.04.2.04.0003 Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan 1 Laporan 289.655.600,00 0,00 0,00 0,00 289.655.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN Jumlah PD yang memanfaatkan profil kependudukan 62 PD 2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan Jumlah PD yang memanfaatkan Profil Kependudukan 62 PD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 192 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 984 2.12.05.2.01.0002 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun 1 Dokumen 41.175.150,00 0,00 0,00 0,00 41.175.150,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Disdukcapil Persentase BMD dalam Kondisi Baik 75.58 poin 85.5 % 2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu 100 % 985 2.12.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 89.625.939,40 0,00 0,00 0,00 89.625.939,40 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 986 2.12.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4 Dokumen 11.738.400,00 0,00 0,00 0,00 11.738.400,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 987 2.12.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4 Dokumen 10.364.000,00 0,00 0,00 0,00 10.364.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 988 2.12.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 9 Laporan 11.554.000,00 0,00 0,00 0,00 11.554.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 989 2.12.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 193 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 182.274.000,00 0,00 0,00 0,00 182.274.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 990 2.12.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 991 2.12.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 1 Data 3.900.000,00 0,00 0,00 0,00 3.900.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu 100 % 992 2.12.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 48 Orang/bulan 13.848.561.681,0 0 0,00 0,00 0,00 13.848.561.681,0 0 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 993 2.12.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 5 Laporan 102.236.300,00 0,00 0,00 0,00 102.236.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 2.12.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Aset dalam Kondisi Baik 100 % 994 2.12.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 8.500.000,00 0,00 0,00 0,00 8.500.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 2.12.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 194 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 995 2.12.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 31.000.000,00 0,00 0,00 0,00 31.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 996 2.12.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 48 Orang 461.130.600,00 0,00 0,00 0,00 461.130.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor 100 % 997 2.12.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 24.998.000,00 0,00 0,00 0,00 24.998.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 998 2.12.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket 980.554.950,00 17.202.690.650,0 0 0,00 0,00 18.183.245.600,0 0 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 999 2.12.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 5.747.000,00 21.917.000,00 0,00 0,00 27.664.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1000 2.12.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 21.574.000,00 0,00 0,00 0,00 21.574.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1001 2.12.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 109.497.300,00 0,00 0,00 0,00 109.497.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 195 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1002 2.12.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 4.998.500,00 0,00 0,00 0,00 4.998.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1003 2.12.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 33.095.500,00 0,00 0,00 0,00 33.095.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1004 2.12.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 126 Laporan 310.795.000,00 0,00 0,00 0,00 310.795.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1005 2.12.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 432.359.000,00 84.812.500,00 0,00 0,00 517.171.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 1006 2.12.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1007 2.12.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 220.455.300,00 0,00 0,00 0,00 220.455.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1008 2.12.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 6.697.773.155,00 0,00 0,00 0,00 6.697.773.155,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 196 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD yang Layak Pakai 100 % 1009 2.12.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 26.000.000,00 0,00 0,00 0,00 26.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1010 2.12.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 29 Unit 299.999.700,00 0,00 0,00 0,00 299.999.700,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1011 2.12.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 44 Unit 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1012 2.12.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 109 Unit 947.047.468,00 0,00 0,00 0,00 947.047.468,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1013 2.12.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 500.705.000,00 0,00 0,00 500.705.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA Persentase desa yang memiliki penataan desa ideal 2 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 197 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.13.02.2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa Persentase desa yang telah menyelenggarakan penataan desa 20 % 1014 2.13.02.2.01.0001 Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa 1 Desa 225.000.000,00 0,00 0,00 0,00 225.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1015 2.13.02.2.01.0002 Fasilitasi Tata Wilayah Desa Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya 2 Desa 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1016 2.13.02.2.01.0003 Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya 5 Desa 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1017 2.13.02.2.01.0004 Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa 270 Desa 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1018 2.13.02.2.01.0005 Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1019 2.13.02.2.01.0006 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi 1 Unit 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA Persentase peningkatan Kerjasama Desa yang terjalin 5 % 2.13.03.2.01 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Persentase peningkatan Kerjasama Desa yang terjalin 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 198 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1020 2.13.03.2.01.0001 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota 1 Dokumen 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1021 2.13.03.2.01.0002 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota 1 Dokumen 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1022 2.13.03.2.01.0003 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan 1 Dokumen 166.893.920,00 0,00 0,00 0,00 166.893.920,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Persentase Pemerintah Desa yang memiliki tata Kelola yang akuntabel 10 % 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Prosentase desa yang menerapkan Administrasi Pemerintahan Desa berdasarkan peraturan 18 % 1023 2.13.04.2.01.0001 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 2 Dokumen 711.066.000,00 0,00 0,00 0,00 711.066.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1024 2.13.04.2.01.0002 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1025 2.13.04.2.01.0003 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1026 2.13.04.2.01.0004 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 199 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 3 Dokumen 8.143.105.300,00 0,00 0,00 0,00 8.143.105.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1027 2.13.04.2.01.0005 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas 270 Orang 570.395.800,00 0,00 0,00 0,00 570.395.800,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1028 2.13.04.2.01.0006 Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa 270 Laporan 1.010.131.031,00 0,00 0,00 0,00 1.010.131.031,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1029 2.13.04.2.01.0007 Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1030 2.13.04.2.01.0008 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa 1 Dokumen 125.000.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1031 2.13.04.2.01.0009 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 1 Laporan 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1032 2.13.04.2.01.0010 Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1033 2.13.04.2.01.0011 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 200 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun 1 Dokumen 125.088.000,00 0,00 0,00 0,00 125.088.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1034 2.13.04.2.01.0012 Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1035 2.13.04.2.01.0013 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa 1 Dokumen 151.343.580,00 0,00 0,00 0,00 151.343.580,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1036 2.13.04.2.01.0014 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas 270 Orang 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1037 2.13.04.2.01.0015 Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa 270 Desa 203.706.800,00 0,00 0,00 0,00 203.706.800,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1038 2.13.04.2.01.0016 Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1039 2.13.04.2.01.0017 Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1040 2.13.04.2.01.0018 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 201 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa yang Aktif 97,50 % 2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa yang terbina 90 % 1041 2.13.05.2.01.0001 Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat 1 Dokumen 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1042 2.13.05.2.01.0002 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 1 Dokumen 78.869.000,00 0,00 0,00 0,00 78.869.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1043 2.13.05.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya 1 Lembaga 230.066.800,00 0,00 0,00 0,00 230.066.800,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 202 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1044 2.13.05.2.01.0004 Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1045 2.13.05.2.01.0005 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1046 2.13.05.2.01.0006 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 1 Laporan 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1047 2.13.05.2.01.0007 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 3 Laporan 2.219.100.000,00 0,00 0,00 0,00 2.219.100.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1048 2.13.05.2.01.0008 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1049 2.13.05.2.01.0009 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 203 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga 12 Dokumen 2.363.381.000,00 0,00 0,00 0,00 2.363.381.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP Persentase BMD Dalam Kondisi Baik 75,87 Poin 93,85 % 2.13.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Presentase Ketersedian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi 100 % 1050 2.13.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokumen 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1051 2.13.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 3.373.275,00 0,00 0,00 0,00 3.373.275,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1052 2.13.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1053 2.13.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1054 2.13.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1055 2.13.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 204 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1056 2.13.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7 Laporan 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1057 2.13.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 1.082.885,00 0,00 0,00 0,00 1.082.885,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1058 2.13.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 60 Data 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase ketersediaan dokumen keuangan 100 % 1059 2.13.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 480 Orang/bulan 11.230.440.032,5 6 0,00 0,00 0,00 11.230.440.032,5 6 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1060 2.13.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 60 Dokumen 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1061 2.13.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 12 Dokumen 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 205 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1062 2.13.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1063 2.13.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1064 2.13.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 18 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 2.13.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Administrasi BMD yang terpenuhi 100 % 1065 2.13.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1066 2.13.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1067 2.13.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1068 2.13.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 206 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1069 2.13.01.2.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 2.13.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terpenuhi 100 % 1070 2.13.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1071 2.13.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 61 Paket 36.950.000,00 0,00 0,00 0,00 36.950.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1072 2.13.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 2 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1073 2.13.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 40 Dokumen 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1074 2.13.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 21 Orang 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 207 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Presentase Rata-rata Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 1075 2.13.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 50.152.000,00 0,00 0,00 0,00 50.152.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1076 2.13.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 88.895.200,00 11.104.800,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1077 2.13.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 30.417.900,00 25.791.700,00 0,00 0,00 56.209.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1078 2.13.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 34.250.000,00 0,00 0,00 0,00 34.250.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1079 2.13.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 40.170.000,00 0,00 0,00 0,00 40.170.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1080 2.13.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1081 2.13.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 208 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1082 2.13.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 30 Laporan 350.000.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1083 2.13.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 2.13.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase ketersediaan barang milik daerah 100 % 1084 2.13.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1085 2.13.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Unit 7.100,00 17.893.100,00 0,00 0,00 17.900.200,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1086 2.13.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Presentase Ketersedian Jasa Penunjang Perangkat Daerah 100 % 1087 2.13.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Laporan 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1088 2.13.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 209 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1089 2.13.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 806.139.515,00 0,00 0,00 0,00 806.139.515,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase barang yang terpelihara 85 % 1090 2.13.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 38.330.000,00 0,00 0,00 0,00 38.330.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1091 2.13.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 18 Unit 131.068.000,00 0,00 0,00 0,00 131.068.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1092 2.13.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 6 Unit 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1093 2.13.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 224.000,00 69.776.000,00 0,00 0,00 70.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 210 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Persentase peningkatan organisasi wanita yang berperan serta dalam pembangunan Persentase ARG (Anggaran Responsif Gender) pada belanja langsung APBD Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 100 % 12 % 68,07 2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota Presentase lembaga PUG yang aktif menangani permasalahan gender 100 % 1094 2.08.02.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 206.436.000,00 0,00 0,00 0,00 206.436.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) 1095 2.08.02.2.01.0006 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota Jumlah SDM yangmemperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG 50 Orang 51.184.000,00 0,00 0,00 0,00 51.184.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1096 2.08.02.2.01.0008 Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota 50 Orang 23.810.000,00 0,00 0,00 0,00 23.810.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota Persentase Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota 50 % 1097 2.08.02.2.02.0002 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota 2 Organisasi 498.501.500,00 0,00 0,00 0,00 498.501.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 211 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota persentase lembaga pemberdayan perempuan yang meningkat kapasitasnya dalam PUG 100 % 1098 2.08.02.2.03.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan 2 Lembaga 454.531.200,00 0,00 0,00 0,00 454.531.200,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Presentase Pencegahan Kekerasan dan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi perempuan yang memerlukan perlindungan 100 % 2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan perempua yang dilaksanakan 2 kegiatan 1099 2.08.03.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 50 Dokumen 47.860.600,00 0,00 0,00 0,00 47.860.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota persentase kasus perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan rujukan lanjutan 100 % 1100 2.08.03.2.02.0001 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan 30 Orang 62.580.000,00 0,00 0,00 0,00 62.580.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) 2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Presentase Peningkatan Kualitas (pengetahuan, kapasitas, penghasilan) Keluarga 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 212 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.08.04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1 Desa 1101 2.08.04.2.01.0003 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 156.375.000,00 0,00 0,00 0,00 156.375.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 2.08.04.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah layanan peningkatan kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota 1 kegiatan 1102 2.08.04.2.02.0003 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 47.125.900,00 0,00 0,00 0,00 47.125.900,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 2.08.04.2.03 Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota - - 1103 2.08.04.2.03.0001 Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia 50 Layanan 385.220.200,00 0,00 0,00 0,00 385.220.200,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) 2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK Persentase data terpilah anak 100 % 2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase kecamatan yang melakukan data terpilah anak 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 213 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1104 2.08.05.2.01.0001 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia 31 Dokumen 99.700.000,00 0,00 0,00 0,00 99.700.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) 1105 2.08.05.2.01.0002 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 41.755.000,00 0,00 0,00 0,00 41.755.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Presentase Lembaga yang menyediakan Pemenuhan Hak anak 100 % 2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Presentase Lembaga yang menyediakan Pemenuhan Hak anak 100 % 1106 2.08.06.2.01.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha 39 Organisasi 66.779.950,00 0,00 0,00 0,00 66.779.950,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota persentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang dibina 100 % 1107 2.08.06.2.02.0001 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 51 Orang 66.997.300,00 0,00 0,00 0,00 66.997.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1108 2.08.06.2.02.0003 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 214 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 2 Dokumen 17.730.300,00 0,00 0,00 0,00 17.730.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Presentase Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus 100 % 2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sosialisasi Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten 2 kegiatan 1109 2.08.07.2.01.0004 Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA 50 Orang 148.600.000,00 0,00 0,00 0,00 148.600.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) 1110 2.08.07.2.01.0006 koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota 50 Dokumen 50.336.500,00 0,00 0,00 0,00 50.336.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota persentase anak yang mendapatkan pelayanan perlindungan khusus 100 % 1111 2.08.07.2.02.0005 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan 50 Orang 25.950.300,00 0,00 0,00 0,00 25.950.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1112 2.08.07.2.02.0007 Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan 30 Layanan 269.355.300,00 0,00 0,00 0,00 269.355.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 215 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Persentase kebutuhan berKB yang tidak terpenuhi (unmet need) TFR (angka kelahiran total) Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR) 10,10 % 2.27 Kelahir an/Ibu 79,25 Angka 2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk persentase kebijakan terkait pengendalian kuantitas penduduk yang selaras dengan kebijakan provinsi 100 % 1113 2.14.02.2.01.0002 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota 1 Dokumen 16.635.300,00 0,00 0,00 0,00 16.635.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1114 2.14.02.2.01.0013 Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan 3 Organisasi 17.859.300,00 0,00 0,00 0,00 17.859.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1115 2.14.02.2.01.0019 Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal 3 Kegiatan 18.175.300,00 0,00 0,00 0,00 18.175.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1116 2.14.02.2.01.0023 Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 2 Kegiatan 48.231.300,00 0,00 0,00 0,00 48.231.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota persentase data pengendalian penduduk yang diimplementasikan 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 216 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1117 2.14.02.2.02.0002 Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan 1 Dokumen 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1118 2.14.02.2.02.0009 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga 1 Laporan 5.120.000,00 0,00 0,00 0,00 5.120.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1119 2.14.02.2.02.0011 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya 2 Dokumen 14.083.000,00 0,00 0,00 0,00 14.083.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1120 2.14.02.2.02.0012 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga 1 Laporan 6.530.000,00 0,00 0,00 0,00 6.530.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1121 2.14.02.2.02.0013 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB 2 Dokumen 36.970.000,00 0,00 0,00 0,00 36.970.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer 1122 2.14.02.2.02.0015 Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk 2 Unit 33.036.300,00 4.000.000,00 0,00 0,00 37.036.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 217 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1123 2.14.02.2.02.0017 Perumusan Parameter pengendalian penduduk dan KB Jumlah Dokumen Parameter Pengendalian penduduk dan KB yang dirumuskan 1 Dokumen 4.248.721,00 0,00 0,00 0,00 4.248.721,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1124 2.14.02.2.02.0018 Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana 2 Laporan 5.598.968,00 0,00 0,00 0,00 5.598.968,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1125 2.14.02.2.02.0020 Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga 1 Dokumen 4.133.000,00 0,00 0,00 0,00 4.133.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Cakupan pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif dan peserta KB Baru 83.48 % 2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Pesentase Institusi masyarakat pedesaan yang berperan serta dalam program KB di setiap Desa 100 % 1126 2.14.03.2.01.0008 Pengendalian Program KKBPK Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK 31 Laporan 15.030.000,00 0,00 0,00 0,00 15.030.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1127 2.14.03.2.01.0009 Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 3 Unit 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1128 2.14.03.2.01.0011 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 218 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) 2 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1129 2.14.03.2.01.0012 Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang 1 Dokumen 14.800.000,00 0,00 0,00 0,00 14.800.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1130 2.14.03.2.01.0013 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan 4 Dokumen 71.620.900,00 0,00 0,00 0,00 71.620.900,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1131 2.14.03.2.01.0014 Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja 2 Organisasi 33.780.300,00 0,00 0,00 0,00 33.780.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Jumlah pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB terhadap IMP yang dibina 31 kecamatan 1132 2.14.03.2.02.0002 Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia 150 Unit 23.750.000,00 0,00 0,00 0,00 23.750.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1133 2.14.03.2.02.0004 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 219 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 4653 Orang 2.564.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.564.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) 1134 2.14.03.2.02.0005 Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB 3 Organisasi 54.848.500,00 0,00 0,00 0,00 54.848.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1135 2.14.03.2.02.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) 12 Laporan 2.574.380.600,00 0,00 0,00 0,00 2.574.380.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) 2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Persentase pasangan usia subur yang mendapatkan alat dan obat kontrasepsi dan mendapatkan layanan KB 100 % 1136 2.14.03.2.03.0001 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 12 Laporan 71.235.600,00 0,00 0,00 0,00 71.235.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1137 2.14.03.2.03.0003 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 100000 Orang 86.211.000,00 0,00 0,00 0,00 86.211.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 220 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1138 2.14.03.2.03.0008 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 12 Laporan 47.015.900,00 0,00 0,00 0,00 47.015.900,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1139 2.14.03.2.03.0013 Peningkatan Kesertaan KB Pria Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria 30 Orang 56.310.800,00 0,00 0,00 0,00 56.310.800,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB persentase PPKBD dan sub PPKBD yang aktif berperan serta dalam program KB 100 % 1140 2.14.03.2.04.0001 Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 5 Organisasi 12.235.300,00 0,00 0,00 0,00 12.235.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1141 2.14.03.2.04.0006 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 97 Kampung 29.825.300,00 0,00 0,00 0,00 29.825.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Presentase Pembinaan Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera 100 % 2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga persentase kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang mendapat pembinaan ketahanan keluarga 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 221 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1142 2.14.04.2.01.0017 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 2 Laporan 92.401.600,00 0,00 0,00 0,00 92.401.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1143 2.14.04.2.01.0018 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia 1 Unit 15.900.000,00 0,00 0,00 0,00 15.900.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1144 2.14.04.2.01.0019 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) 95 Orang 50.340.000,00 0,00 0,00 0,00 50.340.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1145 2.14.04.2.01.0021 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) 2 Laporan 68.687.300,00 0,00 0,00 0,00 68.687.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 222 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1146 2.14.04.2.01.0022 Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) 40 Orang 90.545.300,00 0,00 0,00 0,00 90.545.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) 2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Persentase Pembinaan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten 100 1147 2.14.04.2.02.0004 Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja 2 Laporan 108.308.300,00 0,00 0,00 0,00 108.308.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer 2.14.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP Presentase Aset Dalam kondisi Baik 80,36 Poin 87 % 2.14.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 % 1148 2.14.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 Dokumen 46.546.500,00 0,00 0,00 0,00 46.546.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1149 2.14.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 6.370.000,00 0,00 0,00 0,00 6.370.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1150 2.14.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 223 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1151 2.14.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 6.370.000,00 0,00 0,00 0,00 6.370.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1152 2.14.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1153 2.14.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 16.424.200,00 0,00 0,00 0,00 16.424.200,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1154 2.14.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 33.637.100,00 0,00 0,00 0,00 33.637.100,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1155 2.14.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1156 2.14.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 20 Data 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 2.14.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase ketersediaan dokumen anggaran/keuangan yang diselesaikan tepat waktu 100 % 1157 2.14.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 224 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 97 Orang/bulan 23.946.316.470,8 8 0,00 0,00 0,00 23.946.316.470,8 8 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1158 2.14.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2 Dokumen 8.785.000,00 0,00 0,00 0,00 8.785.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1159 2.14.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan 5.475.000,00 0,00 0,00 0,00 5.475.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1160 2.14.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 5.050.000,00 0,00 0,00 0,00 5.050.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1161 2.14.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 3 Laporan 24.999.600,00 0,00 0,00 0,00 24.999.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 2.14.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100 % 1162 2.14.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 20.660.400,00 0,00 0,00 0,00 20.660.400,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1163 2.14.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 225 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 21.430.000,00 0,00 0,00 0,00 21.430.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 2.14.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase ketersediaan operasional perkantoran 100 % 1164 2.14.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 218 Paket 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1165 2.14.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 218 Dokumen 22.350.000,00 0,00 0,00 0,00 22.350.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1166 2.14.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 50 Orang 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1167 2.14.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 50 Orang 35.900.000,00 0,00 0,00 0,00 35.900.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 2.14.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase ketersediaan operasional perkantoran 100 % 1168 2.14.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 3 Paket 5.677.100,00 9.960.600,00 0,00 0,00 15.637.700,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1169 2.14.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 226 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 59.342.400,00 55.547.900,00 0,00 0,00 114.890.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1170 2.14.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1171 2.14.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1172 2.14.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 11.452.000,00 0,00 0,00 0,00 11.452.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1173 2.14.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1174 2.14.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 24.170.000,00 0,00 0,00 0,00 24.170.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1175 2.14.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1176 2.14.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 98.430.000,00 0,00 0,00 0,00 98.430.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 227 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.14.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase ketersediaan operasional perkantoran 100 % 1177 2.14.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1178 2.14.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 3 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 2.14.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 1179 2.14.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Laporan 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1180 2.14.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1181 2.14.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 388.000.000,00 0,00 0,00 0,00 388.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.14.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 1182 2.14.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 228 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 42.000.000,00 0,00 0,00 0,00 42.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1183 2.14.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 51 Unit 121.000.000,00 0,00 0,00 0,00 121.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1184 2.14.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 20 Unit 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1185 2.14.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 158.000,00 104.842.000,00 0,00 0,00 105.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) DINAS PERHUBUNGAN 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Persentase ruas jalan yang termitigasi terkait risiko kemacetan dan kecelakaan 62 % 2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Persentase Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten yang ditetapkan 85 % 1186 2.15.02.2.01.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 1 Dokumen 521.310.000,00 0,00 0,00 0,00 521.310.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) 1187 2.15.02.2.01.0007 Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 229 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Evaluasi (Reviu) Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 1 Laporan 219.593.000,00 0,00 0,00 0,00 219.593.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Persentase izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir yang diterbitkan 100 % 1188 2.15.02.2.04.0001 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 6 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1189 2.15.02.2.04.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Laporan 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Tercapainya Persentase rata-rata kinerja ruas jalan (rata-rata kecepatan perjalanan) 97 % 1190 2.15.02.2.06.0004 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota 2 Laporan 977.957.550,00 0,00 0,00 0,00 977.957.550,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) 1191 2.15.02.2.06.0014 Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 16 Dokumen 148.824.000,00 0,00 0,00 0,00 148.824.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 230 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1192 2.15.02.2.06.0015 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 4 Laporan 7.800.000,00 0,00 0,00 0,00 7.800.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1193 2.15.02.2.06.0016 Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan 2 Dokumen 658.851.950,00 533.025.000,00 0,00 0,00 1.191.876.950,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) 1194 2.15.02.2.06.0017 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi 3 Laporan 61.705.000,00 0,00 0,00 0,00 61.705.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 2.15.02.2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota Persentase Dokumen Andalalin yang dibahas dan disetujui 100 % 1195 2.15.02.2.07.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin 13 Laporan 30.680.100,00 1.500.000,00 0,00 0,00 32.180.100,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1196 2.15.02.2.07.0006 Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi 6 Laporan 10.865.000,00 0,00 0,00 0,00 10.865.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 2.15.02.2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan Tercapainya persentase sektor keselamatan LLAJ yang diinspeksi 100 % 1197 2.15.02.2.08.0007 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 231 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum 3 Laporan 343.038.500,00 0,00 0,00 0,00 343.038.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Rata-rata kinerja angkutan umum dari sisi penumpang 49 % 1198 2.15.02.2.09.0002 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 44 Laporan 25.060.000,00 0,00 0,00 0,00 25.060.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1199 2.15.02.2.09.0003 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia 2527 Unit 6.422.404.200,00 0,00 0,00 0,00 6.422.404.200,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Opsen PKB 2.15.02.2.14 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase izin penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan 100 % 1200 2.15.02.2.14.0003 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 12 Unit 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN Jumlah dokumen rencana dan peraturan pelaksana perizinan angkutan sungai dan danau yang ditetapkan 90 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 232 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.15.03.2.03 Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara INDONESIA atau Badan Usaha Persentase izin penyelenggaraan angkutan sungai dan danau yang diterbitkan 100 % 1201 2.15.03.2.03.0001 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara INDONESIA atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara INDONESIA atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 2 Dokumen 142.387.000,00 0,00 0,00 0,00 142.387.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) 2.15.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN Persentase tercapainya Jumlah dokumen rencana dan peraturan pelaksana perizinan angkutan berbasis rel yang ditetapkan 90 % 2.15.05.2.01 Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian Persentase Rencana Induk perkeretaapian yang ditetapkan 90 % 1202 2.15.05.2.01.0003 Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian 1 Laporan 551.462.240,00 2.904.000,00 0,00 0,00 554.366.240,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase BMD dalam kondisi baik Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM Nilai AKIP 100 % 78 Poin 81,75 Poin 2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tercapainya persentase ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan dan evaluasi yang diselesaikan tepat waktu 100 % 1203 2.15.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 79.549.700,00 0,00 0,00 0,00 79.549.700,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 233 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1204 2.15.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan 23.665.950,00 0,00 0,00 0,00 23.665.950,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1205 2.15.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 12 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1206 2.15.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 12 Data 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tercapainya persentase ketersediaan dokumen anggaran/keuangan, laporan pertanggungjawaban keuangan dan dokumen kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan 100 % 1207 2.15.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 148 Orang/bulan 25.940.075.893,0 0 0,00 0,00 0,00 25.940.075.893,0 0 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terpenuhinya Persentase rata-rata capaian SKP ASN diatas >=80% > 80 % 1208 2.15.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 50 Paket 189.600.000,00 0,00 0,00 0,00 189.600.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1209 2.15.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 148 Orang 192.497.800,00 0,00 0,00 0,00 192.497.800,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 234 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tercapainya persentase ketersediaan operasional perkantoran 100 % 1210 2.15.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 15 Paket 11.082.200,00 8.917.800,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1211 2.15.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 15 Paket 37.398.761,01 339.274.800,00 0,00 0,00 376.673.561,01 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) 1212 2.15.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 6 Paket 431.327.100,00 0,00 0,00 0,00 431.327.100,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1213 2.15.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 90 Laporan 145.044.500,00 0,00 0,00 0,00 145.044.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) 2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tercapainya persentase pemenuhan gedung kantor yang layak pakai 100 % 1214 2.15.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 4 Unit 167.400.000,00 4.547.000.000,00 0,00 0,00 4.714.400.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) 1215 2.15.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Unit 1.314.550,00 151.280.000,00 0,00 0,00 152.594.550,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tercapainya persentase ketersediaan operasional perkantoran 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 235 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1216 2.15.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 1.085.458.633,19 0,00 0,00 0,00 1.085.458.633,19 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1217 2.15.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12.467.792.048,0 0 0,00 0,00 0,00 12.467.792.048,0 0 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tercapainya persentase ketersediaan operasional perkantoran dan pemenuhan gedung kantor yang layak pakai 100 % 1218 2.15.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1219 2.15.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 33 Unit 481.960.000,00 0,00 0,00 0,00 481.960.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1220 2.15.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 94.400.000,00 0,00 0,00 0,00 94.400.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1221 2.15.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 100.071.600,00 612.350.000,00 0,00 0,00 712.421.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 236 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.15.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tercapainya persentase ketersediaan dokumen anggaran/keuangan, laporan pertanggungjawaban keuangan dan dokumen kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan 100 % 1222 2.15.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 Orang/Bulan 255.999.824,00 0,00 0,00 0,00 255.999.824,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) UPT PENGELOLAAN TERMINAL 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Persentase ruas jalan yang termitigasi terkait risiko kemacetan dan kecelakaan 62 % 2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C Tingkat ketersediaan ruang operasional terminal tipe C 70,68 % 1223 2.15.02.2.03.0006 Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi 1 Dokumen 10.007.500,00 0,00 0,00 0,00 10.007.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1224 2.15.02.2.03.0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara 2 Unit 132.095.600,00 449.814.400,00 0,00 0,00 581.910.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Opsen PKB UPT PENGELOLAAN PARKIR 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Persentase ruas jalan yang termitigasi terkait risiko kemacetan dan kecelakaan 62 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 237 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Persentase ketersediaan perlengkapan jalan 14,8 % 1225 2.15.02.2.02.0001 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun 538 Unit 229.704.000,00 0,00 0,00 0,00 229.704.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1226 2.15.02.2.02.0003 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara 1 Unit 33.312.000,00 0,00 0,00 0,00 33.312.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase BMD dalam kondisi baik Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM Nilai AKIP 100 % 78 Poin 81,75 Poin 2.15.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100 % 1227 2.15.01.2.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 0 1 0 329.248.000,00 0,00 0,00 0,00 329.248.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 2.15.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Terpenuhinya Administrasi Pengelolaan Retribusi 100 % 1228 2.15.01.2.04.0002 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah 1 Dokumen 58.385.000,00 0,00 0,00 0,00 58.385.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Persentase ruas jalan yang termitigasi terkait risiko kemacetan dan kecelakaan 62 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 238 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Persentase kendaraan bermotor yang melakukan uji berkala 100 % 1229 2.15.02.2.05.0004 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 30000 Dokumen 403.039.600,00 71.040.000,00 0,00 0,00 474.079.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1230 2.15.02.2.05.0007 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara 29 Unit 284.334.000,00 0,00 0,00 0,00 284.334.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Opsen PKB 1231 2.15.02.2.05.0008 Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 3 Laporan 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1232 2.15.02.2.05.0010 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 70 Laporan 29.160.000,00 0,00 0,00 0,00 29.160.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) UPT PENERANGAN JALAN UMUM 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Persentase ruas jalan yang termitigasi terkait risiko kemacetan dan kecelakaan 62 % 2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Persentase ketersediaan perlengkapan jalan 14,8 % 1233 2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 239 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia 1120 Unit 296.163.500,00 20.413.911.000,0 0 0,00 0,00 20.710.074.500,0 0 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1234 2.15.02.2.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara 1120 Unit 35.025.245.340,0 0 8.019.804.660,00 0,00 0,00 43.045.050.000,0 0 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Indeks Kepuasan Masyarakat dalam pengelolaan informasi dan komunikasi publik 100 Persentase 2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Indeks Persepsi Publik terhadap penyediaan informasi pemerintahan daerah 81 Poin 1235 2.16.02.2.01.0014 Relasi Media Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media 1 Laporan 132.510.000,00 0,00 0,00 0,00 132.510.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1236 2.16.02.2.01.0015 Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo 1 Komunitas 35.338.000,00 0,00 0,00 0,00 35.338.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1237 2.16.02.2.01.0017 Pelayanan Informasi Publik Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan 2 Permohon an 240.762.100,00 0,00 0,00 0,00 240.762.100,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 240 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1238 2.16.02.2.01.0019 Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah 1 Rekomen dasi 51.075.000,00 0,00 0,00 0,00 51.075.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1239 2.16.02.2.01.0020 Diseminasi Informasi Persentase khalayak yang terpapar informasi publik 100 Persentase 1.456.641.318,00 0,00 0,00 0,00 1.456.641.318,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1240 2.16.02.2.01.0021 Pengelolaan Media Komunikasi Publik Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis 5 Media 514.830.000,00 0,00 0,00 0,00 514.830.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1241 2.16.02.2.01.0022 Penyusunan Strategi Komunikasi Publik Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun 1 Dokumen 19.150.000,00 0,00 0,00 0,00 19.150.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1242 2.16.02.2.01.0023 Penyusunan Konten Jumlah Konten Informasi Publik 129 Konten 828.022.300,00 0,00 0,00 0,00 828.022.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Penghematan Belanja 1243 2.16.02.2.01.0024 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan 65 Orang 62.236.400,00 0,00 0,00 0,00 62.236.400,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Unit Perangkat Daerah yang terhubung dengan Akses Internet Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi 22 Persen 68,75 Persen 2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persentase perangkat daerah mendapatkan layanan jaringan komunikasi data yang memadai 100 Persen SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 241 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1244 2.16.03.2.01.0004 Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa 1 Dokumen 161.272.500,00 0,00 0,00 0,00 161.272.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Aplikasi penunjang e-government terbangun dan terpelihara 7 Aplikasi 1245 2.16.03.2.02.0013 Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional 2 Aplikasi 97.140.000,00 0,00 0,00 0,00 97.140.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1246 2.16.03.2.02.0014 Koordinasi penyusunan proses bisnis Jumlah dokumen proses bisnis di Dinas Kominfo 1 Dokumen 36.469.900,00 0,00 0,00 0,00 36.469.900,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1247 2.16.03.2.02.0015 Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda 2 Laporan 70.231.400,00 0,00 0,00 0,00 70.231.400,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1248 2.16.03.2.02.0018 Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan 1 Dokumen 226.040.000,00 0,00 0,00 0,00 226.040.000,00 Kab. Bandung, Soreang, Soreang Penghematan Belanja 1249 2.16.03.2.02.0020 Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah 6 Aplikasi 343.660.600,00 0,00 0,00 0,00 343.660.600,00 Kab. Bandung, Solokanjeruk, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1250 2.16.03.2.02.0021 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 242 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah 1 Aplikasi 24.610.000,00 0,00 0,00 0,00 24.610.000,00 Kab. Bandung, Soreang, Soreang Penghematan Belanja 1251 2.16.03.2.02.0023 Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas 65 unit 82.729.000,00 0,00 0,00 0,00 82.729.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1252 2.16.03.2.02.0024 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota 62 Perangkat Daerah 4.930.192.640,00 660.263.060,00 0,00 0,00 5.590.455.700,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1253 2.16.03.2.02.0025 Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional 2 Layanan 586.400.000,00 0,00 0,00 0,00 586.400.000,00 Kab. Bandung, Soreang, Soreang Penghematan Belanja 1254 2.16.03.2.02.0026 Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo 1 Dokumen 117.311.000,00 0,00 0,00 0,00 117.311.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1255 2.16.03.2.02.0027 Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas 1 Program 172.272.000,00 0,00 0,00 0,00 172.272.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1256 2.16.03.2.02.0029 Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE Jumlah Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan 1 Aplikasi 158.751.000,00 0,00 0,00 0,00 158.751.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 243 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1257 2.16.03.2.02.0030 Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas 65 Perangkat Daerah 3.376.840.592,00 0,00 0,00 0,00 3.376.840.592,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Penghematan Belanja 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP Nilai IKM 81 Poin 85 Poin 2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersedianya Persentase ketersediaan dokumen anggaran/keuangan yang diselesaikan tepat waktu 100 Persen 1258 2.16.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 4.478.100,00 0,00 0,00 0,00 4.478.100,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1259 2.16.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 3.190.000,00 0,00 0,00 0,00 3.190.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1260 2.16.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 3.190.000,00 0,00 0,00 0,00 3.190.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1261 2.16.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 2.783.000,00 0,00 0,00 0,00 2.783.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1262 2.16.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 2.799.000,00 0,00 0,00 0,00 2.799.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 244 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1263 2.16.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Laporan 4.950.000,00 0,00 0,00 0,00 4.950.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1264 2.16.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 3.857.070,16 0,00 0,00 0,00 3.857.070,16 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1265 2.16.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 73.040.000,00 0,00 0,00 0,00 73.040.000,00 Kab. Bandung, Soreang, Pamekaran Penghematan Belanja 2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan 100 Persen 1266 2.16.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 54 Orang/bulan 12.774.684.660,0 0 0,00 0,00 0,00 12.774.684.660,0 0 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1267 2.16.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 3.125.200,00 0,00 0,00 0,00 3.125.200,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1268 2.16.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 5.300.200,00 0,00 0,00 0,00 5.300.200,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1269 2.16.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 245 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12 Laporan 6.520.000,00 0,00 0,00 0,00 6.520.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2.16.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase ketersediaan dokumen kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu 100 Persen 1270 2.16.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 10.800.000,00 0,00 0,00 0,00 10.800.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1271 2.16.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 4 Dokumen 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1272 2.16.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 54 Orang 18.279.300,00 0,00 0,00 0,00 18.279.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1273 2.16.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 54 Orang 50.679.300,00 0,00 0,00 0,00 50.679.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase ketersediaan operasional perkantoran 100 Persen 1274 2.16.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1275 2.16.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 246 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 4.895.200,00 1.815.000,00 0,00 0,00 6.710.200,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1276 2.16.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 5.178.000,00 0,00 0,00 0,00 5.178.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1277 2.16.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 6.315.600,00 0,00 0,00 0,00 6.315.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1278 2.16.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 9.900.000,00 0,00 0,00 0,00 9.900.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1279 2.16.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 32.022.500,00 0,00 0,00 0,00 32.022.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1280 2.16.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 16.000.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1281 2.16.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 111.768.000,00 0,00 0,00 0,00 111.768.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Persentase ketersediaan operasional perkantoran 100 % 1282 2.16.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 247 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1283 2.16.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1284 2.16.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 14 Unit 0,00 97.646.300,00 0,00 0,00 97.646.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase ketersediaan dokumen kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu 100 Persen 1285 2.16.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 2.560.000,00 0,00 0,00 0,00 2.560.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1286 2.16.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 530.000.000,00 0,00 0,00 0,00 530.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1287 2.16.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 10 Laporan 1.812.200.000,00 0,00 0,00 0,00 1.812.200.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase ketersediaan operasional perkantoran 100 Persen 1288 2.16.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 248 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1289 2.16.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 14 Unit 163.800.000,00 0,00 0,00 0,00 163.800.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1290 2.16.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 3 Unit 15.260.000,00 0,00 0,00 0,00 15.260.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1291 2.16.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 167.996,00 49.832.004,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL Persentase ketersediaan data statistik yang memenuhi Kaedah Satu Data 82 % 2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Jumlah ketersediaan data statistik sektoral yang memenuhi kaidah standar data dan metadata 10595 Data 1292 2.20.02.2.01.0007 Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik 130 Orang 417.690.400,00 0,00 0,00 0,00 417.690.400,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1293 2.20.02.2.01.0008 Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan 100 Persentase 13.710.000,00 0,00 0,00 0,00 13.710.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 249 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1294 2.20.02.2.01.0009 Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu 100 Persentase 253.422.900,00 0,00 0,00 0,00 253.422.900,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1295 2.20.02.2.01.0010 Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data INDONESIA Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata 2 Dokumen 456.122.500,00 0,00 0,00 0,00 456.122.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1296 2.20.02.2.01.0011 Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik 1 Dokumen 13.068.400,00 0,00 0,00 0,00 13.068.400,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI Tingkat keamanan informasi pemerintah 50,08 % 2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan persandian 100 Persen 1297 2.21.02.2.01.0001 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan 1 Dokumen 274.766.200,00 0,00 0,00 0,00 274.766.200,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1298 2.21.02.2.01.0003 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 1 Laporan 248.032.000,00 635.364.000,00 0,00 0,00 883.396.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1299 2.21.02.2.01.0004 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 250 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi 65 Perangkat Daerah 215.085.300,00 0,00 0,00 0,00 215.085.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI Persentase Koperasi Patuh 28.52 % 2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota Persentase Koperasi, Koperasi Simpan pinjam/Unit simpan pinjam koperasi yang diperiksa dan diawasi 28.52 % 1300 2.17.03.2.01.0003 Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi 175 Unit Usaha 395.849.999,00 0,00 0,00 0,00 395.849.999,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1301 2.17.03.2.01.0004 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan 140 Unit Usaha 265.219.000,00 0,00 0,00 0,00 265.219.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI Persentase Koperasi sehat 32.32 % 2.17.04.2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase KSP/USP yang dinilai Kesehatannya 20 % 1302 2.17.04.2.01.0003 Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan 135 Unit Usaha 386.600.645,00 0,00 0,00 0,00 386.600.645,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN Persentase SDM koperasi yang kompeten 20.32 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 251 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase SDM Koperasi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Koperasi 4 % 1303 2.17.05.2.01.0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian 25 Orang 215.660.900,00 0,00 0,00 0,00 215.660.900,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi 4.5 % 2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase Koperasi yang difasilitasi Kegiatan pemberdayaan dan perlindungan bagi Koperasi 100 % 1304 2.17.06.2.01.0003 Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan 53 Kelompok Masyarakat 402.745.000,00 0,00 0,00 0,00 402.745.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1305 2.17.06.2.01.0004 Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya 25 Unit Usaha 39.810.350,00 0,00 0,00 0,00 39.810.350,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1306 2.17.06.2.01.0006 Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi yang dipulihkan usahanya 20 Unit Usaha 48.080.000,00 0,00 0,00 0,00 48.080.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1307 2.17.06.2.01.0007 Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya 25 Unit Usaha 39.166.300,00 0,00 0,00 0,00 39.166.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 252 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1308 2.17.06.2.01.0008 Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya 149 Unit Usaha 152.090.100,00 0,00 0,00 0,00 152.090.100,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1309 2.17.06.2.01.0009 Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota 23 Unit Usaha 428.539.200,00 0,00 0,00 0,00 428.539.200,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Persentase Kapasitas Usaha Mikro 7,07 % 2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Persentase Usaha Mikro yang difasilitasi Kegiatan Pemberdayaan 7,07 % 1310 2.17.07.2.01.0002 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro 728 Unit Usaha 912.134.147,00 0,00 0,00 0,00 912.134.147,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1311 2.17.07.2.01.0003 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan 300 Unit Usaha 179.225.700,00 0,00 0,00 0,00 179.225.700,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1312 2.17.07.2.01.0004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro 310 Unit Usaha 2.215.934.000,00 0,00 0,00 0,00 2.215.934.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Penghematan Belanja 1313 2.17.07.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 253 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro 50 Orang 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1314 2.17.07.2.01.0007 Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaataan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi 150 Unit Usaha 173.035.000,00 0,00 0,00 0,00 173.035.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1315 2.17.07.2.01.0008 Pemulihan Usaha Mikro Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi 8 Unit Usaha 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1316 2.17.07.2.01.0009 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi 150 Unit Usaha 192.140.000,00 0,00 0,00 0,00 192.140.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1317 2.17.07.2.01.0010 Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Usaha Mikro Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi 80 Unit Usaha 45.730.000,00 0,00 0,00 0,00 45.730.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1318 2.17.07.2.01.0011 Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi 188 Unit Usaha 699.960.000,00 0,00 0,00 0,00 699.960.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1319 2.17.07.2.01.0012 Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi 85 Unit Usaha 46.990.000,00 0,00 0,00 0,00 46.990.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1320 2.17.07.2.01.0013 Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 254 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi 0 Unit Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1321 2.17.07.2.01.0014 Penyusunan Basis Data Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata 1000 Unit Usaha 84.100.000,00 0,00 0,00 0,00 84.100.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1322 2.17.07.2.01.0015 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan 490 Orang 626.520.000,00 0,00 0,00 0,00 626.520.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Persentase Aset Dalam Kondisi Baik 82,10 Poin 85,25 Poin 97,88 % 2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan dan dokumen ketercapaian kinerja hasil perencanaan 100 % 1323 2.17.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokumen 253.784.000,00 0,00 0,00 0,00 253.784.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1324 2.17.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 9.322.500,00 0,00 0,00 0,00 9.322.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1325 2.17.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2 Dokumen 26.675.300,00 0,00 0,00 0,00 26.675.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1326 2.17.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 255 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1.401.000,00 0,00 0,00 0,00 1.401.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1327 2.17.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 2 Dokumen 1.685.100,00 0,00 0,00 0,00 1.685.100,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1328 2.17.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7 Laporan 12.057.700,00 0,00 0,00 0,00 12.057.700,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1329 2.17.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11 Laporan 140.722.500,00 0,00 0,00 0,00 140.722.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1330 2.17.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 2 Dokumen 7.678.100,00 0,00 0,00 0,00 7.678.100,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1331 2.17.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 67 Data 75.419.600,00 0,00 0,00 0,00 75.419.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Dokumen Keuangan Dinas 100 % 1332 2.17.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 38 Orang/bulan 10.130.951.089,3 6 0,00 0,00 0,00 10.130.951.089,3 6 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 256 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1333 2.17.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 1.225.600,00 0,00 0,00 0,00 1.225.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1334 2.17.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan 5.086.800,00 0,00 0,00 0,00 5.086.800,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1335 2.17.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 459.900,00 0,00 0,00 0,00 459.900,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1336 2.17.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 5 Laporan 9.699.900,00 0,00 0,00 0,00 9.699.900,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2.17.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase ketersediaan dokumen administrasi dan inventarisasi BMD 100 % 1337 2.17.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1338 2.17.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Laporan 459.900,00 0,00 0,00 0,00 459.900,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1339 2.17.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 257 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Laporan 39.232.015,00 0,00 0,00 0,00 39.232.015,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2.17.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase ketersediaan dokumen administrasi kepegawaian 100 % 1340 2.17.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 2 Paket 65.000.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1341 2.17.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 3 Dokumen 124.178.200,00 0,00 0,00 0,00 124.178.200,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1342 2.17.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 Dokumen 525.600,00 0,00 0,00 0,00 525.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1343 2.17.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 459.900,00 0,00 0,00 0,00 459.900,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1344 2.17.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 55 Orang 192.500.000,00 0,00 0,00 0,00 192.500.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran 80 % 1345 2.17.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 258 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1346 2.17.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket 75.768.800,00 0,00 0,00 0,00 75.768.800,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1347 2.17.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 5.020.700,00 0,00 0,00 0,00 5.020.700,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1348 2.17.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 9 Paket 25.060.400,00 0,00 0,00 0,00 25.060.400,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1349 2.17.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 7.800.000,00 0,00 0,00 0,00 7.800.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1350 2.17.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 9.550.000,00 0,00 0,00 0,00 9.550.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1351 2.17.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 112.787.450,00 0,00 0,00 0,00 112.787.450,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2.17.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Aset dalam Kondisi Baik 97,88 % 1352 2.17.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 259 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1353 2.17.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 9 Unit 0,00 95.462.600,00 0,00 0,00 95.462.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhaan jasa penunjang perkantoran 100 % 1354 2.17.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 160.443.405,00 0,00 0,00 0,00 160.443.405,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1355 2.17.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 2.039.190.030,00 0,00 0,00 0,00 2.039.190.030,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Aset dalam Kondisi Baik 97,88 % 1356 2.17.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 17 Unit 96.890.000,00 0,00 0,00 0,00 96.890.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1357 2.17.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 26 Unit 27.900.000,00 0,00 0,00 0,00 27.900.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1358 2.17.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 260 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 160.000.000,00 897.354.250,00 0,00 0,00 1.057.354.250,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja UPTD PLUT KUMKM 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM Persentase Koperasi yang berizin 6.38 % 2.17.02.2.01 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase Fasilitasi Penerbitan Ijin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota 7 % 1359 2.17.02.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 50 Unit Usaha 34.810.600,00 0,00 0,00 0,00 34.810.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Persentase Kualitas Usaha Mikro 5,26 % 2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Persentase Usaha Mikro yang difasilitasi pengembangan usaha 5,26 % 1360 2.17.08.2.01.0004 Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang Jumlah Inkubator yang Terfasilitasi 1 Lembaga 36.530.650,00 0,00 0,00 0,00 36.530.650,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1361 2.17.08.2.01.0005 Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi 75 Unit Usaha 480.819.900,00 0,00 0,00 0,00 480.819.900,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 261 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1362 2.17.08.2.01.0006 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi 2663 Unit Usaha 1.391.361.600,00 0,00 0,00 0,00 1.391.361.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Penghematan Belanja DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Persentase kemitraan pelaku usaha Jumlah peluang investasi unggulan Nilai Realisasi Investasi Jumlah kemitraan pelaku usaha 100 % 1 Jumlah 30,1 Trilyun Rupiah 7 kemitraan 2.18.02.2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase kajian atas kebijakan pemerintah Daerah tentang penetapan insentif dibidang penanaman modal yang dilegitimasi melalui Produk hukum daerah 100 % 1363 2.18.02.2.01.0001 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 1 Dokumen 219.068.949,00 0,00 0,00 0,00 219.068.949,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1364 2.18.02.2.01.0003 Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah 3 Dokumen 213.254.508,00 0,00 0,00 0,00 213.254.508,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1365 2.18.02.2.01.0004 Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko 1 Dokumen 130.234.000,00 0,00 0,00 0,00 130.234.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Persentase Peningkatan jumlah peluang investasi 20 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 262 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1366 2.18.02.2.02.0001 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 165.097.150,00 0,00 0,00 0,00 165.097.150,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1367 2.18.02.2.02.0003 Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional) Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi 1 Daerah 242.352.958,00 0,00 0,00 0,00 242.352.958,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1368 2.18.02.2.02.0004 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 1 Dokumen 438.166.155,00 0,00 0,00 0,00 438.166.155,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Persentase peluang investasi yang dipromosikan Nilai Realisasi Investasi 20 % 30,1 Trilyun Rupiah 2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Terlaksananya event Promosi peluang investasi 20 % 1369 2.18.03.2.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota 2 Dokumen 249.626.200,00 0,00 0,00 0,00 249.626.200,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1370 2.18.03.2.01.0003 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota 1 Dokumen 171.316.600,00 0,00 0,00 0,00 171.316.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Peningkatan Nilai IKM Bidang Perizinan 0,25 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 263 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Nilai IKM bidang Perizinan 87,70 Poin 1371 2.18.04.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota 5 Dokumen 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1372 2.18.04.2.01.0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 5000 Pelaku Usaha 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1373 2.18.04.2.01.0007 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 2000 Pelaku Usaha 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1374 2.18.04.2.01.0008 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha 120 Kegiatan Usaha 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Peningkatan kepatuhan penyampaian LKPM pelaku usaha 17 % 2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perusahaan PMA/PMDN yang Menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) 140 Perusahaan 1375 2.18.05.2.01.0004 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 264 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya 50 Kegiatan Usaha. 197.733.000,00 0,00 0,00 0,00 197.733.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1376 2.18.05.2.01.0005 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 50 Pelaku Usaha 81.463.000,00 0,00 0,00 0,00 81.463.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1377 2.18.05.2.01.0006 Pengawasan Penanaman Modal Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha 50 Kegiatan Usaha 201.362.000,00 0,00 0,00 0,00 201.362.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL Persentase tersedianya data dalam sistem informas 100 % 2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah penyediaan data layanan perizinan dan Penanaman Modal 358 Layanan 1378 2.18.06.2.01.0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan 1 Dokumen 55.000.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Sakip 81,70 POIN 2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Nilai AKIP DPMPTSP 81,70 Poin 1379 2.18.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 265 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 9 Dokumen 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1380 2.18.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Laporan 4.000.500,00 0,00 0,00 0,00 4.000.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1381 2.18.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 73.040.000,00 0,00 0,00 0,00 73.040.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1382 2.18.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 1 Data 33.343.628,00 0,00 0,00 0,00 33.343.628,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Administrasi Keuangan yang Terkelola dengan Baik 100 % 1383 2.18.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 48 Orang/bulan 10.499.043.774,1 2 0,00 0,00 0,00 10.499.043.774,1 2 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1384 2.18.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 5.000.250,00 0,00 0,00 0,00 5.000.250,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 266 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1385 2.18.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan 3.250.000,00 0,00 0,00 0,00 3.250.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1386 2.18.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 3.502.250,00 0,00 0,00 0,00 3.502.250,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2.18.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase aset dalam kondisi baik 97 % 1387 2.18.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 2.780.000,00 0,00 0,00 0,00 2.780.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2.18.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Nilai AKIP DPMPTSP 81,70 Poin 1388 2.18.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 66 Paket 49.500.000,00 0,00 0,00 0,00 49.500.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1389 2.18.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 55 Orang 62.160.600,00 0,00 0,00 0,00 62.160.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Nilai AKIP DPMPTSP 81,70 Poin 1390 2.18.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 267 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1391 2.18.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 43.518.822,00 437.060.946,00 0,00 0,00 480.579.768,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1392 2.18.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 62.454.200,00 6.000.000,00 0,00 0,00 68.454.200,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1393 2.18.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 600 Paket 51.221.000,00 0,00 0,00 0,00 51.221.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1394 2.18.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 86.440.800,00 0,00 0,00 0,00 86.440.800,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1395 2.18.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1396 2.18.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50 Laporan 58.790.501,00 0,00 0,00 0,00 58.790.501,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1397 2.18.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 268 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1398 2.18.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 841.289.296,00 0,00 0,00 0,00 841.289.296,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1399 2.18.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 3.030.722.885,00 0,00 0,00 0,00 3.030.722.885,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase aset dalam kondisi baik 97 % 1400 2.18.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 17 Unit 112.526.433,00 0,00 0,00 0,00 112.526.433,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1401 2.18.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 15 Unit 286.235.500,00 0,00 0,00 0,00 286.235.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1402 2.18.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 150.061.000,00 2.449.939.000,00 0,00 0,00 2.600.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Persentase Peningkatan partisipasi Pemuda Dalam pembangunan Daerah Jumlah Pemuda Berprestasi di Tingkat Provinsi dan Nasional 20 % 70 Orang SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 269 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Jumlah Pelatihan Wirausaha Muda Jumlah Pemuda Kader Jumlah Pemuda Pelopor 250 Orang 100 Orang 12 Orang 1403 2.19.02.2.01.0010 Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota 1 Dokumen 223.109.700,00 0,00 0,00 0,00 223.109.700,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1404 2.19.02.2.01.0011 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda 200 Orang 515.124.800,00 0,00 0,00 0,00 515.124.800,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1405 2.19.02.2.01.0012 Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda Jumlah yang menerima penghargaan pemuda 5 Orang 99.920.000,00 0,00 0,00 0,00 99.920.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1406 2.19.02.2.01.0013 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda 1 Kegiatan 111.525.300,00 0,00 0,00 0,00 111.525.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1407 2.19.02.2.01.0014 Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 270 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi 350 Orang 80.745.900,00 0,00 0,00 0,00 80.745.900,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1408 2.19.02.2.01.0015 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda 12 Orang 450.763.300,00 0,00 0,00 0,00 450.763.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1409 2.19.02.2.01.0016 Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia 2 Unit 35.975.000,00 1.518.246.000,00 0,00 0,00 1.554.221.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Organisasi Kepemudaan yang Aktif 72 % 1410 2.19.02.2.02.0003 Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya 1 Organisasi 3.631.009.800,00 0,00 0,00 0,00 3.631.009.800,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1411 2.19.02.2.02.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota 175 Orang 108.322.300,00 0,00 0,00 0,00 108.322.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Jumlah Atlet Berprestasi di Tingkat Provinsi dan Nasional 70 Atlet 2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Cakupan Atlet Pencaksilat yang dibina untuk kejuaraan Tingkat Provinsi Cakupan Sarana dan Prasanara Keolahrgaan 15 Orang 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 271 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1412 2.19.03.2.01.0005 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia 3 Unit 6.110.581.500,00 597.147.300,00 0,00 0,00 6.707.728.800,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1413 2.19.03.2.01.0006 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar 1 Dokumen 288.324.500,00 0,00 0,00 0,00 288.324.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan pembinaan Atlet 100 % 1414 2.19.03.2.02.0004 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota 1 Kegiatan 182.420.000,00 0,00 0,00 0,00 182.420.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1415 2.19.03.2.02.0005 Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota Jumlah Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat kabupaten/kota 1 Kegiatan 971.014.500,00 0,00 0,00 0,00 971.014.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1416 2.19.03.2.02.0006 Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota 150 Orang 675.587.500,00 0,00 0,00 0,00 675.587.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 272 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi Jumlah atlet yang mengikuti pembinaan 50 Atlet 1417 2.19.03.2.03.0006 Seleksi Atlet Daerah Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi 50 Orang 3.937.700,00 0,00 0,00 0,00 3.937.700,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1418 2.19.03.2.03.0007 Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga Jumlah penerima Penghargaan olahraga 65 Orang 6.640.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.640.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1419 2.19.03.2.03.0008 Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science ) Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science) 1 Pelatda 276.735.300,00 0,00 0,00 0,00 276.735.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1420 2.19.03.2.03.0009 Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan 50 Orang 18.989.945.000,0 0 0,00 0,00 0,00 18.989.945.000,0 0 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Penghematan Belanja 1421 2.19.03.2.03.0010 pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota 1 Dokumen 258.616.700,00 0,00 0,00 0,00 258.616.700,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2.19.03.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga 3 Kegiatan 1422 2.19.03.2.04.0005 Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 273 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional 1 Dokumen 204.895.000,00 0,00 0,00 0,00 204.895.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1423 2.19.03.2.04.0006 Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 848.932.000,00 0,00 0,00 0,00 848.932.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Angka Partisipasi Masyarakat Berolahraga 25 % 1424 2.19.03.2.05.0009 Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan 14 Unit 1.569.329.000,00 2.079.711.000,00 0,00 0,00 3.649.040.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1425 2.19.03.2.05.0010 Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi 1 Lembaga 6.956.093.150,00 0,00 0,00 0,00 6.956.093.150,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN Jumlah Pramuka yang Berprestasi tingkat Provinsi dan Nasional 75 % 2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Partisipasi Pramuka dalam Pembangunan Daerah 2 Kegiatan 1426 2.19.04.2.01.0002 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya 1 Organisasi 3.716.648.100,00 0,00 0,00 0,00 3.716.648.100,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1427 2.19.04.2.01.0003 Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 274 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya 125 Orang 177.270.900,00 0,00 0,00 0,00 177.270.900,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP Presentase Aset Dalam Kondisi Baik 73 Poin 87 % 2.19.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 % 1428 2.19.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 185.766.425,00 0,00 0,00 0,00 185.766.425,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1429 2.19.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 67.991.635,52 0,00 0,00 0,00 67.991.635,52 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1430 2.19.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 4 Dokumen 4.465.000,00 0,00 0,00 0,00 4.465.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1431 2.19.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 2 Data 6.705.000,00 0,00 0,00 0,00 6.705.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2.19.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 1432 2.19.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 275 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 53 Orang/bulan 12.839.990.530,0 0 0,00 0,00 0,00 12.839.990.530,0 0 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1433 2.19.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 41.780.000,00 0,00 0,00 0,00 41.780.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1434 2.19.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4 Laporan 12.683.750,00 0,00 0,00 0,00 12.683.750,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2.19.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 % 1435 2.19.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1436 2.19.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 4 Dokumen 6.827.500,00 0,00 0,00 0,00 6.827.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1437 2.19.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 85 Orang 250.201.000,00 0,00 0,00 0,00 250.201.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 276 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1438 2.19.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 51.913.144,00 0,00 0,00 0,00 51.913.144,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1439 2.19.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 199.742.300,00 86.866.600,00 0,00 0,00 286.608.900,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1440 2.19.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 65.000.000,00 207.099.500,00 0,00 0,00 272.099.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1441 2.19.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 8.102.950,00 0,00 0,00 0,00 8.102.950,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1442 2.19.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 99.094.076,00 0,00 0,00 0,00 99.094.076,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1443 2.19.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1444 2.19.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 4 Laporan 73.180.000,00 0,00 0,00 0,00 73.180.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1445 2.19.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 277 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 Laporan 226.060.625,00 0,00 0,00 0,00 226.060.625,00 Kab. Bandung, Arjasari, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2.19.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 1446 2.19.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1447 2.19.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 3 Unit 2.808.200,00 204.124.500,00 0,00 0,00 206.932.700,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1448 2.19.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 10 Unit 7.297.042,00 310.702.958,00 0,00 0,00 318.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1449 2.19.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 2.19.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 1450 2.19.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan 18.590.000,00 0,00 0,00 0,00 18.590.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1451 2.19.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 4 Laporan 2.900.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.900.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 278 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1452 2.19.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Laporan 5.066.790.070,00 0,00 0,00 0,00 5.066.790.070,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.19.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 1453 2.19.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1454 2.19.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 25 Unit 185.000.000,00 0,00 0,00 0,00 185.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1455 2.19.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 5 Unit 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1456 2.19.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1457 2.19.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 279 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.19.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Persentase Dokumen Administrasi Keuangan dan Operasional KDH/WKDH 2 Orang/Bulan 1458 2.19.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 Orang/Bulan 135.000.000,00 0,00 0,00 0,00 135.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN - - 2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah borang kebudayaan yang terkelola 3 borang 1459 2.22.02.2.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan 4 Objek 1.794.567.350,00 559.200.000,00 0,00 0,00 2.353.767.350,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah jenis kesenian tradisional yang terlestarikan 2 jenis 1460 2.22.02.2.02.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan 1 Objek 166.055.586,00 0,00 0,00 0,00 166.055.586,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1461 2.22.02.2.02.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional 11 Laporan 809.449.700,00 0,00 0,00 0,00 809.449.700,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 280 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1462 2.22.02.2.02.0003 Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan 0 Sertifikat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL - - 2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota undefined undefined undefined 1463 2.22.03.2.01.0001 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) 50 Orang 36.005.300,00 0,00 0,00 0,00 36.005.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1464 2.22.03.2.01.0002 Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi 100 Sertifikat 165.600.000,00 0,00 0,00 0,00 165.600.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH Persentase sejarah Kabupaten Bandung yang terperlihara 5 % 2.22.04.2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota jumlah sejarah lokal yang terkelola 1 sejarah 1465 2.22.04.2.01.0003 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat 1 Dokumen 33.906.000,00 0,00 0,00 0,00 33.906.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA Persentase Cagar Budaya yang ditetapkan dan dilestarikan 15 % 2.22.05.2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Prosentase Cagar Budaya Peringkat Kabupaten yang akan ditetapkan 15 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 281 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1466 2.22.05.2.01.0002 Penetapan Cagar Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan 6 Objek 192.320.000,00 0,00 0,00 0,00 192.320.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Jumlah Cagar Budaya yang sudah ditetapkan Jumlah Cagar Budaya yang sudah di tetapkan 7 Cagar Budaya 20 objek 1467 2.22.05.2.02.0001 Pelindungan Cagar Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi 15 Objek 392.604.300,00 0,00 0,00 0,00 392.604.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN Prosentase museum yang dikelola 1 museum 2.22.06.2.01 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota Terbangunnya museum sejarah Daerah 1 Museum 1468 2.22.06.2.01.0004 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara 1 Unit 100.650.000,00 0,00 0,00 0,00 100.650.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Peningkatan Jumlah Desa Wisata yang berkembang 1 DESA 3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Persentase Destinasi pariwisata kabupaten Bandung yang terkelola 1 % 1469 3.26.02.2.03.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara 5 Unit 124.243.100,00 1.514.974.800,00 0,00 0,00 1.639.217.900,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1470 3.26.02.2.03.0006 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 282 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 30 Laporan 1.372.233.600,00 0,00 0,00 0,00 1.372.233.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1471 3.26.02.2.03.0007 Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 4 Lokasi 209.687.000,00 0,00 0,00 0,00 209.687.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 3.26.02.2.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota Persentase Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah yang terlayani 100 % 1472 3.26.02.2.04.0007 Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten?kota Jumlah usaha yang dibina dan diawasi 8 Usaha 131.464.800,00 0,00 0,00 0,00 131.464.800,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1473 3.26.02.2.04.0008 Fasilitasi Sertifikasi SNI 9042:2021 (SNI CHSE) di Kabupaten Kota Jumlah usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang difasilitasi sertifikasi SNI 9042:2021 15 Usaha 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA - - 3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah promosi pariwisata secara offline maupun online 2 Kegiatan 1474 3.26.03.2.01.0003 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri 1 Dokumen 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1475 3.26.03.2.01.0004 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 283 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri 2 Dokumen 570.837.100,00 0,00 0,00 0,00 570.837.100,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1476 3.26.03.2.01.0005 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata 1 Dokumen 148.720.000,00 0,00 0,00 0,00 148.720.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1477 3.26.03.2.01.0006 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri 2 Kegiatan 1.895.196.600,00 0,00 0,00 0,00 1.895.196.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1478 3.26.03.2.01.0007 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 2 Promosi 400.000.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Persentase Produk Ekonomi Kreatif yang akan di daftarkan HAKI 2 % 3.26.04.2.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Peningkatan Kapasitas Jejaring Komunitas Ekraf 1 Komunitas 1479 3.26.04.2.02.0003 Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif 1 Laporan 196.750.000,00 0,00 0,00 0,00 196.750.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1480 3.26.04.2.02.0017 Pendukungan Pemasaran Ekonomi Kreatif Jumlah terlaksanakanya pendukungan pemasaran ekonomi kreatif 1 Promosi 70.000.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1481 3.26.04.2.02.0022 Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 284 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif 10 Produk 236.020.000,00 0,00 0,00 0,00 236.020.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Prosentase Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kraetif yang telah dibina 5 % 3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Jumlah kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang ditingkatkan 500 Peserta 1482 3.26.05.2.01.0005 Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif 1 Laporan 221.840.000,00 0,00 0,00 0,00 221.840.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1483 3.26.05.2.01.0006 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1484 3.26.05.2.01.0009 Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata 800 Orang 617.340.500,00 0,00 0,00 0,00 617.340.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1485 3.26.05.2.01.0010 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata 100 Orang 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 3.26.05.2.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif Jumlah Fasilitasi Peningkatan Kapasitas SDM Ekraf 1 Kegiatan 1486 3.26.05.2.02.0001 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 285 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1487 3.26.05.2.02.0007 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif Jumlah Orang yang difasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif 200 Orang 258.544.600,00 0,00 0,00 0,00 258.544.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai LAKIP DISPARBUD persentase aset dalam kondisi baik 81.95 point 93.25 % 3.26.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Prosentase Pemenuhan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 % 1488 3.26.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 226.116.000,00 0,00 0,00 0,00 226.116.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1489 3.26.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 3.400.000,00 0,00 0,00 0,00 3.400.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1490 3.26.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 3.400.000,00 0,00 0,00 0,00 3.400.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1491 3.26.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1492 3.26.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 286 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1493 3.26.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 10.150.000,00 0,00 0,00 0,00 10.150.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1494 3.26.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan 50.243.900,00 0,00 0,00 0,00 50.243.900,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1495 3.26.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1496 3.26.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 3 Data 68.025.000,00 0,00 0,00 0,00 68.025.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 3.26.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Prosentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 1497 3.26.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 41 Orang/bulan 12.400.169.726,0 0 0,00 0,00 0,00 12.400.169.726,0 0 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1498 3.26.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 287 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1499 3.26.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 2 Laporan 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 3.26.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Prosentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100 % 1500 3.26.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0 Dokumen 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1501 3.26.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 26.905.000,00 0,00 0,00 0,00 26.905.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 3.26.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Prosentase Pemenuhan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 100 % 1502 3.26.01.2.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah 12 Dokumen 41.350.000,00 0,00 0,00 0,00 41.350.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 3.26.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Prosentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 % 1503 3.26.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 36 Paket 36.090.000,00 0,00 0,00 0,00 36.090.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1504 3.26.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 288 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 70 Orang 228.800.000,00 0,00 0,00 0,00 228.800.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 1505 3.26.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1506 3.26.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 119.470.000,00 65.000.000,00 0,00 0,00 184.470.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1507 3.26.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 94.839.000,00 0,00 0,00 0,00 94.839.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1508 3.26.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1509 3.26.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 67.585.000,00 0,00 0,00 0,00 67.585.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1510 3.26.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1511 3.26.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 289 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 49.931.200,00 4.318.800,00 0,00 0,00 54.250.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1512 3.26.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 66.080.000,00 0,00 0,00 0,00 66.080.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1513 3.26.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 177.383.000,00 0,00 0,00 0,00 177.383.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 3.26.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 1514 3.26.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 2 Unit 255,00 85.128.745,00 0,00 0,00 85.129.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1515 3.26.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 8 Unit 180.000,00 36.320.000,00 0,00 0,00 36.500.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1516 3.26.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 18 Unit 510.000,00 111.004.614,00 0,00 0,00 111.514.614,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1517 3.26.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 7.686.900,00 112.073.100,00 0,00 0,00 119.760.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 290 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3.26.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 1518 3.26.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 609.278.400,00 0,00 0,00 0,00 609.278.400,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1519 3.26.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 5.368.660.600,00 0,00 0,00 0,00 5.368.660.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.26.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 1520 3.26.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1521 3.26.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 12 Unit 89.680.000,00 0,00 0,00 0,00 89.680.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1522 3.26.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 82 Unit 114.500.000,00 0,00 0,00 0,00 114.500.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1523 3.26.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 291 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 101 Unit 457.357.015,04 0,00 0,00 0,00 457.357.015,04 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 3.26.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 100 % 1524 3.26.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 Orang/Bulan 80.096.000,00 0,00 0,00 0,00 80.096.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN - Rata-rata ketersediaanper pustakaan sekolah - Rata-rata ketersediaan perpustakaan umum dan taman bacaan 46.00 Poin 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Layanan Perpustakaan 100 Persen 1525 2.23.02.2.01.0004 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan 50 Perpusta kaan 28.970.000,00 0,00 0,00 0,00 28.970.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1526 2.23.02.2.01.0011 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya 10 Perpusta kaan 1.171.854.800,00 0,00 0,00 0,00 1.171.854.800,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1527 2.23.02.2.01.0016 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 292 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 3 Orang 53.327.550,00 0,00 0,00 0,00 53.327.550,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1528 2.23.02.2.01.0017 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan Jumlah Data dan informasi Perpustakaan 1 Dokumen 47.300.000,00 0,00 0,00 0,00 47.300.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1529 2.23.02.2.01.0018 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan 2000 Eksemplar 98.387.238,50 60.000.000,00 0,00 0,00 158.387.238,50 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 'Persentase Kegiatan Minat dan Budaya Baca Masyarakat Kab. Bandung 100 Persen 1530 2.23.02.2.02.0007 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan 1 Perpustak aan 4.048.981.600,00 0,00 0,00 0,00 4.048.981.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1531 2.23.02.2.02.0009 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota 18 Orang 109.169.900,00 0,00 0,00 0,00 109.169.900,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1532 2.23.02.2.02.0010 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat 5 Lokus 28.641.150,00 0,00 0,00 0,00 28.641.150,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO Persentase Kecamatan yang Terdapat Naskah Kuno 20 % 2.23.03.2.01 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota Persentase Naskah Kuno yang dikelola dengan baik 100 Persen SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 293 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1533 2.23.03.2.01.0003 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno 7 Orang 92.966.600,00 0,00 0,00 0,00 92.966.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1534 2.23.03.2.01.0004 Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan 1 Eksemplar 25.409.000,00 0,00 0,00 0,00 25.409.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Rata-Rata SKP Nilai AKIP Nilai IKM Persentase BMD dalam Kondisi Baik 102.75 Poin 74 Poin 98.25 Poin 99 Persen 2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Sesuai dengan Pedoman yang Berlaku 100 Persen 1535 2.23.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 92.325.800,00 0,00 0,00 0,00 92.325.800,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1536 2.23.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 8.926.896,30 0,00 0,00 0,00 8.926.896,30 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1537 2.23.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2 Dokumen 6.153.900,00 0,00 0,00 0,00 6.153.900,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1538 2.23.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 294 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 2.655.600,00 0,00 0,00 0,00 2.655.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1539 2.23.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 2.726.100,00 0,00 0,00 0,00 2.726.100,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1540 2.23.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 999.600,00 0,00 0,00 0,00 999.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1541 2.23.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 2 Data 999.600,00 0,00 0,00 0,00 999.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Dokumen Anggaran/Keuangan yang diselesaikan Tepat Waktu 100 Persen 1542 2.23.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 47 Orang/bulan 11.546.374.134,0 0 0,00 0,00 0,00 11.546.374.134,0 0 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1543 2.23.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 2.106.900,00 0,00 0,00 0,00 2.106.900,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1544 2.23.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 295 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 2 Laporan 2.065.200,00 0,00 0,00 0,00 2.065.200,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2.23.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Dokumen Barang Milik Daerah sesuai dengan Pedoman yang Berlaku 100 Persen 1545 2.23.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 7 Laporan 1.999.800,00 0,00 0,00 0,00 1.999.800,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2.23.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian sesuai Pedoman yang Berlaku 100 Persen 1546 2.23.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 2 Paket 18.847.700,00 0,00 0,00 0,00 18.847.700,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1547 2.23.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 2 Dokumen 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1548 2.23.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 12 Orang 82.847.300,00 0,00 0,00 0,00 82.847.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Penyediaan Administrasi Umum DISPUSIP 100 Persen 1549 2.23.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 7.150.000,00 0,00 0,00 0,00 7.150.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 296 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1550 2.23.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 26.829.900,00 100.906.850,00 0,00 0,00 127.736.750,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1551 2.23.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 20 Paket 0,00 3.972.400,00 0,00 0,00 3.972.400,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1552 2.23.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 3.118.800,00 0,00 0,00 0,00 3.118.800,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1553 2.23.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 27.854.800,00 0,00 0,00 0,00 27.854.800,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1554 2.23.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 3 Dokumen 18.055.500,00 0,00 0,00 0,00 18.055.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1555 2.23.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 3 Laporan 8.560.000,00 0,00 0,00 0,00 8.560.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1556 2.23.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 40 Laporan 98.429.000,00 0,00 0,00 0,00 98.429.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1557 2.23.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 297 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 3 Dokumen 1.999.800,00 0,00 0,00 0,00 1.999.800,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah DISPUSIP 100 Persen 1558 2.23.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1559 2.23.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1560 2.23.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 5 Unit 8.064.650,00 21.040.000,00 0,00 0,00 29.104.650,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Operasional Perkantoran 100 Persen 1561 2.23.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Laporan 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1562 2.23.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 159.810.368,00 0,00 0,00 0,00 159.810.368,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1563 2.23.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 298 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Laporan 1.485.226.276,00 0,00 0,00 0,00 1.485.226.276,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang Layak Pakai 100 Persen 1564 2.23.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 Unit 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1565 2.23.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 10 Unit 147.389.000,00 0,00 0,00 0,00 147.389.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1566 2.23.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 3 Unit 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1567 2.23.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 16.490.000,00 0,00 0,00 0,00 16.490.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1568 2.23.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Persentase PD yang mengelola arsip secara baku 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 299 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota Persentase Perangkat Daerah yang sudah diaudit Kearsipan Internal 20 Persen 1569 2.24.02.2.01.0002 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan 4 Berkas 49.966.600,00 0,00 0,00 0,00 49.966.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1570 2.24.02.2.01.0003 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota 2 Laporan 37.507.000,00 0,00 0,00 0,00 37.507.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota Persentase Arsip Statis yang Terpelihara 100 Persen 1571 2.24.02.2.02.0004 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis 100 Arsip 54.498.650,00 0,00 0,00 0,00 54.498.650,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2.24.02.2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota Persentase Pedoman Penyelenggaraan Kearsipan 100 Persen 1572 2.24.02.2.03.0002 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota 2 Laporan 180.455.200,00 0,00 0,00 0,00 180.455.200,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP Persentase arsip yang terlindungi 100 % 2.24.03.2.04 Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota Persentase Arsip Statis yang Dialihmediakan 100 Persen 1573 2.24.03.2.04.0002 Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip 100 Arsip 23.859.900,00 0,00 0,00 0,00 23.859.900,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 300 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.24.04 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP Persentase Informasi Arsip yang termanfaatkan 100 % 2.24.04.2.01 Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota Jumlah Informasi Arsip yang Termanfaatkan 1 Dokumen 1574 2.24.04.2.01.0004 Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup 6500 Arsip 40.989.700,00 0,00 0,00 0,00 40.989.700,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja DINAS PERTANIAN 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Produksi komoditi sub sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan) Jumlah Populasi Ternak 1240089 Ton 7135500 Ekor 3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Persentase kelompok tani yang difasilitasi sarana pertanian 6 % 1575 3.27.02.2.01.0002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 12 Laporan 3.668.522.350,00 0,00 0,00 0,00 3.668.522.350,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1576 3.27.02.2.01.0006 Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen Perkebunan 12 Laporan 287.623.600,00 0,00 0,00 0,00 287.623.600,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1577 3.27.02.2.01.0014 Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan 12 Laporan 1.113.784.000,00 0,00 0,00 0,00 1.113.784.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1578 3.27.02.2.01.0016 Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 301 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen hortikultura 12 Laporan 192.885.000,00 0,00 0,00 0,00 192.885.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah komoditi unggulan pertanian dikembangkan Luas lahan pengembangan komoditi pertanian unggulan 3 komoditi 1020 Ha 1579 3.27.02.2.02.0003 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman 12 Dokumen 8.816.177.378,00 0,00 0,00 0,00 8.816.177.378,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 3.27.02.2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase kelompok ternak yang difasilitasi dalam pengembangan bibit ternak dan hijauan pakan ternak 1.5 % 1580 3.27.02.2.05.0006 Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan 12 Laporan 966.094.750,00 0,00 0,00 0,00 966.094.750,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1581 3.27.02.2.05.0007 Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak Jumlah pengawasan peredaran benih/bibit ternak yang beredar dan bersertifikat 12 Laporan 70.563.750,00 0,00 0,00 0,00 70.563.750,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1582 3.27.02.2.05.0009 Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia 12 Laporan 514.535.150,00 0,00 0,00 0,00 514.535.150,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain Persentase pemenuhan pengadaan Hijauan Pakan ternak dan Bibit Ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain 100 % 1583 3.27.02.2.06.0002 Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 302 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain 50 Ton 306.742.950,00 0,00 0,00 0,00 306.742.950,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1584 3.27.02.2.06.0003 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain 630 Ekor 2.240.614.400,00 0,00 0,00 0,00 2.240.614.400,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Rasio lahan pertanian yang difasilitasi pengembangan prasarana pertanian Persentase prasarana unit pelayanan pertanian sebagai simpul inovasi pertanian yang maju 0.9 % 15 % 3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian Jumlah dokumen perkembangan prasarana pendukung pertanian Rasio luas wilayah LP2B yang sudah dipetakan 4 Dokumen 100 % 1585 3.27.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya 2 Laporan 160.239.050,00 0,00 0,00 0,00 160.239.050,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1586 3.27.03.2.01.0017 Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian 2 Dokumen 1.219.447.950,00 0,00 0,00 0,00 1.219.447.950,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian Jumlah unit pelayanan teknis dinas yang dibangun/dipelihara Luas lahan terdampak yang terfasilitasi penyediaan prasarana pertanian 7 Unit 280 Ha 1587 3.27.03.2.02.0002 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 303 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1588 3.27.03.2.02.0003 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 1 Unit 1.318.469.800,00 0,00 0,00 0,00 1.318.469.800,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1589 3.27.03.2.02.0004 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1590 3.27.03.2.02.0006 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1591 3.27.03.2.02.0009 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 4 Unit 91.104.400,00 1.275.038.355,00 0,00 0,00 1.366.142.755,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1592 3.27.03.2.02.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi 46 Unit 8.530.019.445,00 0,00 0,00 0,00 8.530.019.445,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Persentase status kesehatan hewan ternak Persentase peningkatan kualitas kesmavet produk asal hewan 74 % 85.2 % 3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota Jumlah Penyakit Hewan Menular Strategis yang ditangani 4 PHMS SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 304 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1593 3.27.04.2.01.0003 Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali 12 Laporan 439.836.375,00 0,00 0,00 0,00 439.836.375,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1594 3.27.04.2.01.0005 Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan 1 Wilayah 256.546.950,00 0,00 0,00 0,00 256.546.950,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1595 3.27.04.2.01.0008 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota 12 Laporan 195.341.000,00 0,00 0,00 0,00 195.341.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 3.27.04.2.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah ternak masuk dan keluar daerah yang terawasi kesehatannya 10200 ekor 1596 3.27.04.2.02.0006 Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM 12 Laporan 257.028.500,00 0,00 0,00 0,00 257.028.500,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner Jumlah lokasi yang dimonitor penerapan Produk Asal Hewan (PAH) yang ASUH 8 Lokasi 1597 3.27.04.2.04.0002 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan 12 Laporan 144.009.000,00 10.480.400,00 0,00 0,00 154.489.400,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1598 3.27.04.2.04.0004 Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 305 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner 1 Dokumen 150.837.200,00 15.739.500,00 0,00 0,00 166.576.700,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1599 3.27.04.2.04.0005 Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi 1 Unit Usaha 102.556.050,00 0,00 0,00 0,00 102.556.050,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Persentase wilayah pertanian yang dikendalikan dan ditanggulangi dampak perubahan lingkungan 0.18 % 3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota Jumlah Luas Lahan yang difasilitasi penanggulangan OPT dan bencana pertanian 50 Ha 1600 3.27.05.2.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan 40 Ha 1.263.924.150,00 0,00 0,00 0,00 1.263.924.150,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1601 3.27.05.2.01.0002 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani 5 Ha 1.740.258.400,00 0,00 0,00 0,00 1.740.258.400,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1602 3.27.05.2.01.0003 Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 5 Ha 57.266.200,00 0,00 0,00 0,00 57.266.200,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN Persentase pelaku usaha yang difasilitasi untuk memperoleh perizinan 100 % 3.27.06.2.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah pelaku usaha yang dilayani dan diedukasi dalam izin usaha pertanian 10 Pelaku Usaha SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 306 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1603 3.27.06.2.01.0002 Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian 10 Dokumen 241.256.100,00 0,00 0,00 0,00 241.256.100,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1604 3.27.06.2.01.0005 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi 2 Laporan 425.264.940,00 0,00 0,00 0,00 425.264.940,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Persentase peningkatan kelas kelompok Tani 11.16 % 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Cakupan penyuluhan pertanian Jumlah dokumen standar penyuluhan pertanian berbasis digital 31 Kecamatan 31 Kecamatan 1605 3.27.07.2.01.0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 31 Unit 521.858.400,00 0,00 0,00 0,00 521.858.400,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1606 3.27.07.2.01.0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 50 Unit 35.276.394.000,0 0 0,00 0,00 0,00 35.276.394.000,0 0 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1607 3.27.07.2.01.0003 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 30 Unit 160.021.000,00 12.210.000,00 0,00 0,00 172.231.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1608 3.27.07.2.01.0005 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 307 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi 3 Unit 209.291.000,00 0,00 0,00 0,00 209.291.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian Indeks Kepuasan Masyarakat 84.5 Poin 87 % 3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Disusun 13 Dokumen 1609 3.27.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 105.717.657,00 0,00 0,00 0,00 105.717.657,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1610 3.27.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 4.121.000,00 0,00 0,00 0,00 4.121.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1611 3.27.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 9.120.000,00 0,00 0,00 0,00 9.120.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1612 3.27.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 4.121.000,00 0,00 0,00 0,00 4.121.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1613 3.27.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 9.120.000,00 0,00 0,00 0,00 9.120.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1614 3.27.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 308 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6 Laporan 21.486.800,00 0,00 0,00 0,00 21.486.800,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1615 3.27.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 26.333.300,00 0,00 0,00 0,00 26.333.300,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1616 3.27.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 10 Data 111.005.000,00 0,00 0,00 0,00 111.005.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah bulan pelayanan keuangan Dinas 12 Bulan 1617 3.27.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 190 Orang/bulan 40.809.118.436,0 0 0,00 0,00 0,00 40.809.118.436,0 0 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1618 3.27.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 2.144.000,00 0,00 0,00 0,00 2.144.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1619 3.27.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1620 3.27.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 309 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 17 Laporan 14.924.800,00 0,00 0,00 0,00 14.924.800,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 3.27.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Bulan Penatausahaan Barang Milik Daerah Lingkup Dinas Pertanian 12 Bulan 1621 3.27.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 30.855.000,00 0,00 0,00 0,00 30.855.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 3.27.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Bulan Pelayanan kepegawaian dinas 12 Bulan 1622 3.27.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 81.334.500,00 0,00 0,00 0,00 81.334.500,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1623 3.27.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 12 Dokumen 5.250.000,00 0,00 0,00 0,00 5.250.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1624 3.27.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 12 Dokumen 13.700.000,00 0,00 0,00 0,00 13.700.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1625 3.27.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1626 3.27.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 310 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 30 Orang 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1627 3.27.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Bulan Pelayanan Umum Kantor Dinas 12 Bulan 1628 3.27.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 6 Paket 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1629 3.27.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 83.720.449,00 740.871.000,00 0,00 0,00 824.591.449,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1630 3.27.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 67.651.850,00 7.530.600,00 0,00 0,00 75.182.450,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1631 3.27.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1632 3.27.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 29 Paket 50.675.200,00 0,00 0,00 0,00 50.675.200,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1633 3.27.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 311 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 3.146.000,00 0,00 0,00 0,00 3.146.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1634 3.27.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1635 3.27.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 70 Laporan 78.104.000,00 0,00 0,00 0,00 78.104.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 3.27.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah penunjang kantor dinas disediakan 2 Jenis 1636 3.27.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 0,00 96.592.000,00 0,00 0,00 96.592.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1637 3.27.01.2.07.0003 Pengadaan Alat Besar Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1638 3.27.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Unit 13.262.000,00 183.579.900,00 0,00 0,00 196.841.900,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1639 3.27.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 81.495.000,00 13.330.600,00 0,00 0,00 94.825.600,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Bulan penyediaan jasa penunjang urusan kantor Dinas 12 Bulan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 312 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1640 3.27.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1641 3.27.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 571.298.905,00 0,00 0,00 0,00 571.298.905,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1642 3.27.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 4.487.558.584,00 0,00 0,00 0,00 4.487.558.584,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah bulan pemeliharaan aset dinas 12 Bulan 1643 3.27.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1644 3.27.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 15 Unit 232.985.200,00 0,00 0,00 0,00 232.985.200,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1645 3.27.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2 Unit 29.320.000,00 0,00 0,00 0,00 29.320.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1646 3.27.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 313 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 28.200.000,00 465.937.000,00 0,00 0,00 494.137.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1647 3.27.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 9 Unit 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 3.27.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Bulan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 12 Bulan 1648 3.27.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 24 Orang/Bulan 45.529.183,00 0,00 0,00 0,00 45.529.183,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) UPTD ALAT MESIN PERTANIAN 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Produksi komoditi sub sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan) Jumlah Populasi Ternak 1240089 Ton 7135500 Ekor 3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Persentase kelompok tani yang difasilitasi sarana pertanian 6 % 1649 3.27.02.2.01.0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 12 Laporan 439.036.300,00 0,00 0,00 0,00 439.036.300,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) UPTD RUMAH POTONG HEWAN DAN UNGGAS 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 314 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Rasio lahan pertanian yang difasilitasi pengembangan prasarana pertanian Persentase prasarana unit pelayanan pertanian sebagai simpul inovasi pertanian yang maju 0.9 % 15 % 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian Jumlah unit pelayanan teknis dinas yang dibangun/dipelihara 7 Unit 1650 3.27.03.2.02.0015 Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi 2 Unit 151.933.724,00 507.644.300,00 0,00 0,00 659.578.024,00 Kab. Bandung, Baleendah, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Persentase status kesehatan hewan ternak Persentase peningkatan kualitas kesmavet produk asal hewan 74 % 85.2 % 3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner Jumlah lokasi yang dimonitor penerapan Produk Asal Hewan (PAH) yang ASUH 8 Lokasi 1651 3.27.04.2.04.0010 Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik 1 Unit Usaha 445.724.689,00 11.725.300,00 0,00 0,00 457.449.989,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) UPTD PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Produksi komoditi sub sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan) Jumlah Populasi Ternak 1240089 Ton 7135500 Ekor 3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah komoditi unggulan pertanian dikembangkan Luas lahan pengembangan komoditi pertanian unggulan 3 Komodit 1020 Ha 1652 3.27.02.2.02.0004 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian 1 Varietas Unggul Baru (VUB) 614.392.960,00 0,00 0,00 0,00 614.392.960,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 315 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 UPTD PUSAT KESEHATAN HEWAN 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Persentase status kesehatan hewan ternak Persentase peningkatan kualitas kesmavet produk asal hewan 74 % 85.2 % 3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah wilayah pelayanan Puskeswan dilayani 31 Kecamatan 1653 3.27.04.2.03.0002 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner 12 Laporan 682.510.450,00 9.337.750,00 0,00 0,00 691.848.200,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) UPTD PASAR HEWAN 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Persentase status kesehatan hewan ternak Persentase peningkatan kualitas kesmavet produk asal hewan 74 % 85.2 % 3.27.04.2.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah ternak masuk dan keluar daerah yang terawasi kesehatannya 10200 Ekor 1654 3.27.04.2.02.0004 Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM 12 laporan 109.893.650,00 0,00 0,00 0,00 109.893.650,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) UPTD PEMBIBITAN TERNAK RUMINANSIA 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 316 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Produksi komoditi sub sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan) Jumlah Populasi Ternak 1370089 Ton 7135500 Ekor 3.27.02.2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase kelompok ternak yang difasilitasi dalam pengembangan bibit ternak dan hijauan pakan ternak 1.5 % 1655 3.27.02.2.05.0008 Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak Jumlah benih/bibit ternak yang beredar 25 Laporan 1.467.806.950,00 8.100.000,00 0,00 0,00 1.475.906.950,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN Persentase pemanfaatan energi terbarukan yang sudah dikelola 80 % 3.29.05.2.01 Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pemanfaatan Potensi Uap Panas Bumi Yang Dimanfaatkan 80 % 1656 3.29.05.2.01.0001 Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Prosedur dan Pesyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan 1 Dokumen 48.224.600,00 0,00 0,00 0,00 48.224.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1657 3.29.05.2.01.0002 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota 2 Dokumen 92.181.850,00 0,00 0,00 0,00 92.181.850,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1658 3.29.05.2.01.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 317 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota 17 Laporan 42.795.400,00 0,00 0,00 0,00 42.795.400,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN Persentase perusahaan perdagangan yang sudah berizin 75 % 3.30.02.2.01 Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan Persentase Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, Dan Toko Swalayan Yang Memiliki Izin 75 % 1659 3.30.02.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 1 Dokumen 132.880.000,00 0,00 0,00 0,00 132.880.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 3.30.02.2.02 Penerbitan Tanda Daftar Gudang Persentase Gudang Yang Memiliki Tanda Daftar 25 % 1660 3.30.02.2.02.0001 Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang 1 Dokumen 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 3.30.02.2.03 Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri Persentase Waralaba Dalam Negeri Yang Diterbitkan STPW 10 % 1661 3.30.02.2.03.0004 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) penerima waralaba Dalam Negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik Jumlah dokumen yang di verifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) penerima waralaba Dalam Negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik 1 dokumen 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 318 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Persentase sarana distribusi perdagangan yang sesuai standar 23 % 3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Persentase Sarana Distribusi Perdagangan Yang Terkelola 70 % 1662 3.30.03.2.01.0001 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan 3 Unit 923.809.000,00 1.562.747.000,00 0,00 0,00 2.486.556.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1663 3.30.03.2.01.0002 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 11 Unit 16.525.000,00 0,00 0,00 0,00 16.525.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya Persentase PKL Yang Telah Dilakukan Pembinaan 10 % 1664 3.30.03.2.02.0001 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 1 Dokumen 63.110.395,00 0,00 0,00 0,00 63.110.395,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Koefisien variasi harga kebutuhan pokok dan barang penting 3 % 3.30.04.2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Persentase Pemenuhan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting 53 % 1665 3.30.04.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat 1 Laporan 95.425.950,00 0,00 0,00 0,00 95.425.950,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota Persentasi Updating Data Harga dan Stok pada SIBAPOKTING 89 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 319 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1666 3.30.04.2.02.0001 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 12 Laporan 15.805.100,00 0,00 0,00 0,00 15.805.100,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1667 3.30.04.2.02.0002 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan 12 Laporan 15.805.100,00 0,00 0,00 0,00 15.805.100,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1668 3.30.04.2.02.0003 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 1 Laporan 1.850.174.500,00 0,00 0,00 0,00 1.850.174.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 3.30.04.2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Penyaluran Pupuk Bersubsidi Di Tingkat Distributor Ke Pengecer 90 % 1669 3.30.04.2.03.0002 Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi 12 Laporan 13.689.800,00 0,00 0,00 0,00 13.689.800,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR Nilai Ekspor bersih perdagangan Non Migas 727287122 $ 3.30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase Penyelenggaraan Promosi Dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan 3 % 1670 3.30.05.2.01.0002 Pameran Dagang Nasional Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang 4 Pelaku Usaha 140.643.300,00 0,00 0,00 0,00 140.643.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 320 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1671 3.30.05.2.01.0003 Pameran Dagang Lokal Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal 5 Pelaku Usaha 59.276.700,00 0,00 0,00 0,00 59.276.700,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1672 3.30.05.2.01.0004 Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan 3 Pelaku Usaha 33.762.800,00 0,00 0,00 0,00 33.762.800,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1673 3.30.05.2.01.0005 Peningkatan Citra Produk Ekspor Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi 15 Produk 49.374.900,00 0,00 0,00 0,00 49.374.900,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Persentase Alat UTTP sesuai standar 95 % 3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan Persentase Alat UTTP Yang Bertanda Tera Sah 95 % 1674 3.30.06.2.01.0001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang 5000 Unit 132.397.882,00 100.000.000,00 0,00 0,00 232.397.882,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Penghematan Belanja 1675 3.30.06.2.01.0002 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina 200 Orang 150.132.000,00 47.150.000,00 0,00 0,00 197.282.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI Persentase produk unggulan Kabupaten Bandung yang difasilitasi promosi dan pemasaran 35 % 3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Persentase Promosi Dan Pemasaran Penggunaan Produk Unggulan Kabupaten Bandung 80 % 1676 3.30.07.2.01.0005 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 321 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota 40 UMKM 377.556.232,00 0,00 0,00 0,00 377.556.232,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1677 3.30.07.2.01.0006 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi 40 UMKM 63.000.300,00 0,00 0,00 0,00 63.000.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP 86 Poin 3.30.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja PD 100 % 1678 3.30.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 414.203.372,00 0,00 0,00 0,00 414.203.372,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Penghematan Belanja 1679 3.30.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1680 3.30.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 8.320.000,00 0,00 0,00 0,00 8.320.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1681 3.30.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 8.425.000,00 0,00 0,00 0,00 8.425.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1682 3.30.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 322 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1683 3.30.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Laporan 58.746.000,00 0,00 0,00 0,00 58.746.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1684 3.30.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 27.941.041,00 0,00 0,00 0,00 27.941.041,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1685 3.30.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 75.540.000,00 0,00 0,00 0,00 75.540.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1686 3.30.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 60 Data 59.500.000,00 0,00 0,00 0,00 59.500.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 3.30.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Dokumen Anggaran/Keuangan yang Diselesaikan Tepat Waktu Persentase Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Sesuai Ketentuan 100 % 100 % 1687 3.30.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 223 Orang/bulan 34.109.718.877,4 4 0,00 0,00 0,00 34.109.718.877,4 4 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1688 3.30.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 323 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 8.093.856,00 0,00 0,00 0,00 8.093.856,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1689 3.30.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 7.678.300,00 0,00 0,00 0,00 7.678.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1690 3.30.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 2 Laporan 12.116.200,00 0,00 0,00 0,00 12.116.200,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 3.30.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Barang Milik Daerah yang Telah Direkonsiliasi 100 % 1691 3.30.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 3.520.000,00 0,00 0,00 0,00 3.520.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 3.30.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Operasional Perkantoran 100 % 1692 3.30.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1693 3.30.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 71.768.943,00 36.318.900,00 0,00 0,00 108.087.843,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1694 3.30.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 324 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 7.496.600,00 2.500.000,00 0,00 0,00 9.996.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1695 3.30.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1696 3.30.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 98.336.000,00 0,00 0,00 0,00 98.336.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1697 3.30.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 19.998.300,00 0,00 0,00 0,00 19.998.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1698 3.30.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 20 Laporan 15.760.000,00 0,00 0,00 0,00 15.760.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1699 3.30.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 80 Laporan 71.494.200,00 0,00 0,00 0,00 71.494.200,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 3.30.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah 100 % 1700 3.30.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 0,00 36.592.000,00 0,00 0,00 36.592.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1701 3.30.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 325 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 0,00 4.936.200,00 0,00 0,00 4.936.200,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1702 3.30.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1.087.200,00 3.912.600,00 0,00 0,00 4.999.800,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 3.30.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pelayanan Operasional Perkantoran 100 % 1703 3.30.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 315.484.572,00 0,00 0,00 0,00 315.484.572,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1704 3.30.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 4.850.000,00 0,00 0,00 0,00 4.850.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1705 3.30.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 4.383.207.780,00 0,00 0,00 0,00 4.383.207.780,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.30.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah Yang Dipelihara 100 % 1706 3.30.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 10 Unit 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 326 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1707 3.30.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 12 Unit 69.995.500,00 0,00 0,00 0,00 69.995.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1708 3.30.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 2 Unit 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1709 3.30.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 8 Unit 24.970.000,00 0,00 0,00 0,00 24.970.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1710 3.30.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 224.883.700,00 0,00 0,00 224.883.700,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Penghematan Belanja 3.30.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Persentase Ketersediaan Dokumen Anggaran/Keuangan Yang Diselesaikan Tepat Waktu 100 % 1711 3.30.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 Orang/Bulan 413.341.960,00 0,00 0,00 0,00 413.341.960,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Persentase pembangunan sumberdaya industri yang sesuai dengan perencanaan industri kabupaten 80 % 3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri 5 Dokumen SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 327 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1712 3.31.02.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri 1 Dokumen 143.945.000,00 0,00 0,00 0,00 143.945.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1713 3.31.02.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri 1 Dokumen 2.282.390.058,00 150.000.000,00 0,00 0,00 2.432.390.058,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1714 3.31.02.2.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 1 Dokumen 1.758.384.042,00 399.010.000,00 0,00 0,00 2.157.394.042,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Penghematan Belanja 1715 3.31.02.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 1 Dokumen 494.675.800,00 0,00 0,00 0,00 494.675.800,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1716 3.31.02.2.01.0006 Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri 1 Dokumen 131.568.250,00 0,00 0,00 0,00 131.568.250,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1717 3.31.02.2.01.0007 Rekomendasi Kebutuhan Infrastruktur dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri Jumlah rekomendasi kebutuhan pengembangan infrastruktur dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri 1 Rekomen dasi 2.325.000,00 0,00 0,00 0,00 2.325.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1718 3.31.02.2.01.0008 Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 328 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 - Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan 1 Dokumen 46.746.398,00 0,00 0,00 0,00 46.746.398,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1719 3.31.02.2.01.0009 Penyediaan Data dan Informasi dalam rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri Data dan informasi dalam rangka evaluasi percepatan penyabaran dan perwilayahan industri 1 Laporan 2.325.000,00 0,00 0,00 0,00 2.325.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1720 3.31.02.2.01.0010 Rekomendasi Kebijakan Daerah dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri Jumlah rekomendasi kebijakan daerah dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri 1 Rekomen dasi 2.325.000,00 0,00 0,00 0,00 2.325.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI Persentase industri kecil dan menengah yang memiliki izin 12,5 % 3.31.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Rekomendasi Izin Industri Kecil Dan Menengah 20 Perusahaan 1721 3.31.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota -Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat 1 Dokumen 93.302.000,00 0,00 0,00 0,00 93.302.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1722 3.31.03.2.01.0004 Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 329 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat 1 Dokumen 262.794.000,00 0,00 0,00 0,00 262.794.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL Persentase pelaporan SIINAS 20 % 3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Persentase Perusahaan Yang Mendapatkan Informasi Sektor Industri 20 % 1723 3.31.04.2.01.0001 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 1 Dokumen 138.200.000,00 0,00 0,00 0,00 138.200.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1724 3.31.04.2.01.0002 Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas 1 Dokumen 557.953.584,00 0,00 0,00 0,00 557.953.584,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1725 3.31.04.2.01.0003 Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas 1 Dokumen 28.202.800,00 0,00 0,00 0,00 28.202.800,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja SEKRETARIAT DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 330 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Persentase koordinasi penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) 100 Persen 4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan Persentase rata-rata capaian penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) 100 Persen 1726 4.01.02.2.01.0001 Penataan Administrasi Pemerintahan Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan 5 Dokumen 321.432.925,00 0,00 0,00 0,00 321.432.925,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1727 4.01.02.2.01.0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 5 Dokumen 189.000.000,00 0,00 0,00 0,00 189.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1728 4.01.02.2.01.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 8 Dokumen 338.000.000,00 0,00 0,00 0,00 338.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Persentase stakeholder lingkup kesra yang berperan aktif 100 Persen 1729 4.01.02.2.02.0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 1 Dokumen 36.577.390.350,0 0 0,00 0,00 0,00 36.577.390.350,0 0 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1730 4.01.02.2.02.0002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 331 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB 1 Dokumen 264.004.800,00 0,00 0,00 0,00 264.004.800,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1731 4.01.02.2.02.0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas 1 Dokumen 6.028.382.400,00 0,00 0,00 0,00 6.028.382.400,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum ''- Persentase penetapan produk hukum dan yang dipublikasikan - Persentase kasus hukum yang mendapatkan bantuan hukum 100 Persen 1732 4.01.02.2.03.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun 213 Dokumen 532.268.750,00 0,00 0,00 0,00 532.268.750,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1733 4.01.02.2.03.0002 Fasilitasi Bantuan Hukum Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum 19 Kasus 590.464.050,00 0,00 0,00 0,00 590.464.050,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1734 4.01.02.2.03.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi 488 Dokumen 403.608.150,00 0,00 0,00 0,00 403.608.150,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah Jumlah Kerjasama Daerah yang diimplementasikan /Jumlah Kerjasama Daerah x 100 % Persentase Implementasi Kerjasama daerah undefined undefined 100 Persen SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 332 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1735 4.01.02.2.04.0001 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 15 Dokumen 137.910.100,00 0,00 0,00 0,00 137.910.100,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1736 4.01.02.2.04.0002 Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri 16 Dokumen 247.993.200,00 0,00 0,00 0,00 247.993.200,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1737 4.01.02.2.04.0003 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama 4 Laporan 177.912.400,00 0,00 0,00 0,00 177.912.400,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Perekonomian yang Terimplementasi undefined undefined 4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Persentase kebijakan perekonomian yang terimplementasikan di lingkup PD, BUMD dan BLUD, TJSL 100 Persen 1738 4.01.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 1 Dokumen 353.918.745,00 0,00 0,00 0,00 353.918.745,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1739 4.01.03.2.01.0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 1 Laporan 120.000.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1740 4.01.03.2.01.0003 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil 1 Dokumen 270.000.000,00 0,00 0,00 0,00 270.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 333 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1741 4.01.03.2.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1742 4.01.03.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Persentase Kesesuaian perencanaan terhadap kegiatan Persentase Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah yang kinerja baik 100 Persen 1743 4.01.03.2.02.0001 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah 2 Dokumen 275.870.000,00 0,00 0,00 0,00 275.870.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1744 4.01.03.2.02.0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 2 Laporan 273.215.500,00 0,00 0,00 0,00 273.215.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1745 4.01.03.2.02.0003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 4 Laporan 374.203.000,00 0,00 0,00 0,00 374.203.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa ''- Presentase pengadaan barang dan jasa melalui UKPBJ 100 Persen 1746 4.01.03.2.03.0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 6 Dokumen 362.587.450,00 0,00 0,00 0,00 362.587.450,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 334 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1747 4.01.03.2.03.0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik 5 Dokumen 633.000.000,00 0,00 0,00 0,00 633.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1748 4.01.03.2.03.0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 200 Orang 179.000.000,00 0,00 0,00 0,00 179.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Persentase kebijakan terkait SDA yang dipantau 100 Persen 1749 4.01.03.2.04.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja 2 Dokumen 176.574.250,00 0,00 0,00 0,00 176.574.250,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1750 4.01.03.2.04.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian 2 Dokumen 98.537.900,00 0,00 0,00 0,00 98.537.900,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1751 4.01.03.2.04.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan 2 Dokumen 213.453.400,00 0,00 0,00 0,00 213.453.400,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP 70.60 poin SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 335 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja , dan pelaporan yang berkualitas 100 Persen 1752 4.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 292.465.324,00 0,00 0,00 0,00 292.465.324,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1753 4.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 102.994.000,00 0,00 0,00 0,00 102.994.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1754 4.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 72.919.900,00 0,00 0,00 0,00 72.919.900,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1755 4.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 14.724.100,00 0,00 0,00 0,00 14.724.100,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1756 4.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 12.393.021,00 0,00 0,00 0,00 12.393.021,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1757 4.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 121.871.620,00 0,00 0,00 0,00 121.871.620,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1758 4.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 336 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 102.012.300,00 0,00 0,00 0,00 102.012.300,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1759 4.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 54.405.300,00 0,00 0,00 0,00 54.405.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1760 4.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 1 Data 78.130.420,00 0,00 0,00 0,00 78.130.420,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya dokumen anggaran/ keuangan yang diselesaikan tepat waktu 100 Persen 1761 4.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/bulan 50.111.425.081,8 4 0,00 0,00 0,00 50.111.425.081,8 4 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1762 4.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 12 Dokumen 346.620.400,00 0,00 0,00 0,00 346.620.400,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1763 4.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 10.824.800,00 0,00 0,00 0,00 10.824.800,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 337 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1764 4.01.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 2 Dokumen 7.050.000,00 0,00 0,00 0,00 7.050.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1765 4.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12 Laporan 12.506.000,00 0,00 0,00 0,00 12.506.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 4.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase aset dalam keadaan Baik 100 Persen 1766 4.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2 Dokumen 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1767 4.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 249.228.000,00 0,00 0,00 0,00 249.228.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1768 4.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Laporan 103.320.000,00 0,00 0,00 0,00 103.320.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1769 4.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Laporan 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Capaian Nilai AKIP 100 Persen SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 338 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1770 4.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 55.030.600,00 0,00 0,00 0,00 55.030.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1771 4.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dokumen 24.986.600,00 0,00 0,00 0,00 24.986.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1772 4.01.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 4 Dokumen 340.260.100,00 0,00 0,00 0,00 340.260.100,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1773 4.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 192 Orang 38.794.000,00 0,00 0,00 0,00 38.794.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1774 4.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 192 Orang 350.759.800,00 0,00 0,00 0,00 350.759.800,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tercapainya pemenuhan pelayanan pimpinan daerah 100 Persen 1775 4.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket 182.078.600,00 0,00 0,00 0,00 182.078.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1776 4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 339 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 15 Paket 566.310.235,00 1.077.607.400,00 0,00 0,00 1.643.917.635,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1777 4.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 3 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1778 4.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1779 4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 253.612.100,00 0,00 0,00 0,00 253.612.100,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1780 4.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 4 Dokumen 191.100.600,00 0,00 0,00 0,00 191.100.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1781 4.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1782 4.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1500 Laporan 3.559.880.000,00 0,00 0,00 0,00 3.559.880.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1783 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1802 Laporan 2.551.010.800,00 0,00 0,00 0,00 2.551.010.800,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 340 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya operasional perkantoran 100 Persen 1784 4.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 0,00 2.599.830.600,00 0,00 0,00 2.599.830.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1785 4.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 5 Unit 570.600,00 1.080.258.000,00 0,00 0,00 1.080.828.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1786 4.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 9 Unit 121.506.900,00 188.678.000,00 0,00 0,00 310.184.900,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1787 4.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 2.000.600,00 114.432.600,00 0,00 0,00 116.433.200,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1788 4.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 149.965.515,00 0,00 0,00 0,00 149.965.515,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Nilai Akip 100 Persen 1789 4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 8 Laporan 93.360.600,00 0,00 0,00 0,00 93.360.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1790 4.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 341 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 8 Laporan 2.493.395.850,00 0,00 0,00 0,00 2.493.395.850,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1791 4.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 193 Laporan 3.154.000.600,00 0,00 0,00 0,00 3.154.000.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1792 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 11.143.649.855,0 0 0,00 0,00 0,00 11.143.649.855,0 0 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase aset dalam keadaan Baik 100 Persen 1793 4.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 12 Unit 322.650.500,00 0,00 0,00 0,00 322.650.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1794 4.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 12 Unit 3.675.260.000,00 0,00 0,00 0,00 3.675.260.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1795 4.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 3 Unit 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1796 4.01.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 342 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 135.208.000,00 0,00 0,00 0,00 135.208.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1797 4.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 12 Unit 366.842.447,00 1.586.672.000,00 0,00 0,00 1.953.514.447,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1798 4.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 12 Unit 825.900,00 1.273.461.000,00 0,00 0,00 1.274.286.900,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1799 4.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 12 Unit 308.199.800,00 348.255.300,00 0,00 0,00 656.455.100,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tersedianya operasional KDH/WKDH 100 Persen 1800 4.01.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 12 Orang/Bulan 1.260.335.558,00 0,00 0,00 0,00 1.260.335.558,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1801 4.01.01.2.11.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan 1 Paket 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1802 4.01.01.2.11.0003 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 343 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 Orang 189.340.000,00 0,00 0,00 0,00 189.340.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1803 4.01.01.2.11.0004 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 12 Orang/Bulan 2.846.964.594,00 0,00 0,00 0,00 2.846.964.594,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4.01.01.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Tersedianya operasional perkantoran 100 Persen 1804 4.01.01.2.12.0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan 11 Paket 350.000.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1805 4.01.01.2.12.0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan 11 Paket 199.997.100,00 0,00 0,00 0,00 199.997.100,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1806 4.01.01.2.12.0003 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan 11 Paket 774.268.800,00 0,00 0,00 0,00 774.268.800,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 4.01.01.2.13 Penataan Organisasi Tertatanya PD sesuai dengan Program dan Kegiatan 100 Persen 1807 4.01.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 3 Dokumen 461.164.434,00 0,00 0,00 0,00 461.164.434,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 344 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1808 4.01.01.2.13.0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 2 Laporan 331.164.434,00 0,00 0,00 0,00 331.164.434,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1809 4.01.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 2 Dokumen 496.164.434,00 0,00 0,00 0,00 496.164.434,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1810 4.01.01.2.13.0004 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana 1 Dokumen 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1811 4.01.01.2.13.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 1 Dokumen 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Persentase kegiatan pimpinan daerah yang dipublikasi ke masyarakat 100 Persen 1812 4.01.01.2.14.0001 Fasilitasi Keprotokolan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan 12 Laporan 959.516.000,00 0,00 0,00 0,00 959.516.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1813 4.01.01.2.14.0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 12 Laporan 821.229.150,00 0,00 0,00 0,00 821.229.150,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 345 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1814 4.01.01.2.14.0003 Pendokumentasian Tugas Pimpinan Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan 5 Laporan 750.670.800,00 0,00 0,00 0,00 750.670.800,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja SEKRETARIAT DPRD 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 4.02 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD Persentase Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Tepat Waktu 100 Persen 4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Persentase Penataan Peraturan Perundang-undangan yang di tetapkan 100 Persen 1815 4.02.02.2.01.0001 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 8 Dokumen 675.746.000,00 0,00 0,00 0,00 675.746.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1816 4.02.02.2.01.0002 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 8 Dokumen 2.528.435.800,00 0,00 0,00 0,00 2.528.435.800,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1817 4.02.02.2.01.0003 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan 1 Dokumen 104.356.000,00 0,00 0,00 0,00 104.356.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1818 4.02.02.2.01.0004 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi 2 Dokumen 229.070.200,00 0,00 0,00 0,00 229.070.200,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 346 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1819 4.02.02.2.01.0006 Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah 280 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran Persentase Peraturan Kebijakan Anggaran yang ditetapkan 100 Persen 1820 4.02.02.2.02.0001 Pembahasan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS 2 Dokumen 1.069.764.000,00 0,00 0,00 0,00 1.069.764.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1821 4.02.02.2.02.0002 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 2 Dokumen 1.194.948.000,00 0,00 0,00 0,00 1.194.948.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1822 4.02.02.2.02.0003 Pembahasan APBD Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD 1 Dokumen 54.900.000,00 0,00 0,00 0,00 54.900.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1823 4.02.02.2.02.0004 Pembahasan APBD Perubahan Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan 1 Dokumen 724.190.888,00 0,00 0,00 0,00 724.190.888,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1824 4.02.02.2.02.0005 Pembahasan Laporan Semester Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester 1 Dokumen 329.315.000,00 0,00 0,00 0,00 329.315.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1825 4.02.02.2.02.0006 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 1 Dokumen 835.434.200,00 0,00 0,00 0,00 835.434.200,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 347 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Persentase Perangkat Daerah yang Diawasi Penyelenggaraan Pemerintahannya 100 Persen 1826 4.02.02.2.03.0001 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum 13 Laporan 970.959.000,00 0,00 0,00 0,00 970.959.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1827 4.02.02.2.03.0002 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 13 Laporan 1.021.882.700,00 0,00 0,00 0,00 1.021.882.700,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1828 4.02.02.2.03.0003 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat 13 Laporan 1.029.292.900,00 0,00 0,00 0,00 1.029.292.900,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1829 4.02.02.2.03.0004 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian 13 Laporan 1.092.791.400,00 0,00 0,00 0,00 1.092.791.400,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1830 4.02.02.2.03.0006 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 2 Dokumen 529.604.300,00 0,00 0,00 0,00 529.604.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1831 4.02.02.2.03.0007 Pengawasan Penggunaan Anggaran Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran 2 Dokumen 104.892.000,00 0,00 0,00 0,00 104.892.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1832 4.02.02.2.03.0008 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 348 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 1 Dokumen 684.414.200,00 0,00 0,00 0,00 684.414.200,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD Persentase Anggota DPRD yang mendapatkan dukungan layanan peningkatan kapasitas DPRD 100 Persen 1833 4.02.02.2.04.0001 Orientasi DPRD Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD 5 Dokumen 51.292.000,00 0,00 0,00 0,00 51.292.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1834 4.02.02.2.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD 8 Dokumen 2.173.750.000,00 0,00 0,00 0,00 2.173.750.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1835 4.02.02.2.04.0004 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli 8 Orang 61.140.000,00 0,00 0,00 0,00 61.140.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1836 4.02.02.2.04.0005 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi Jumlah Tenaga Ahli Fraksi 96 Orang 584.320.000,00 0,00 0,00 0,00 584.320.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1837 4.02.02.2.04.0006 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat 4 Dokumen 85.125.000,00 0,00 0,00 0,00 85.125.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1838 4.02.02.2.04.0007 Penyusunan Program Kerja DPRD Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD 1 Dokumen 139.247.000,00 0,00 0,00 0,00 139.247.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1839 4.02.02.2.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 349 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD 80 Dokumen 1.631.879.135,00 0,00 0,00 0,00 1.631.879.135,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Persentase Aspirasi Masyarakat yang Terhimpun dan Ditindaklanjuti 100 Persen 1840 4.02.02.2.05.0001 Kunjungan Kerja dalam Daerah Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD 9 Laporan 321.100.000,00 0,00 0,00 0,00 321.100.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1841 4.02.02.2.05.0002 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun 55 Dokumen 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1842 4.02.02.2.05.0003 Pelaksanaan Reses Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses 165 Dokumen 6.346.557.500,00 0,00 0,00 0,00 6.346.557.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1843 4.02.02.2.05.0004 Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah 100 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 4.02.02.2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD Persentase penegakan kode etik Anggota DPRD 100 Persen 1844 4.02.02.2.06.0002 Pengawasan Kode Etik DPRD Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD 7 Laporan 310.157.100,00 0,00 0,00 0,00 310.157.100,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 4.02.02.2.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah Persentase Publikasi Kegiatan DPRD dalam media resmi 100 Persen 1845 4.02.02.2.07.0002 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 350 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun 48 Dokumen 82.989.000,00 0,00 0,00 0,00 82.989.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD Persentase Pelaksanaan Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD yang Difasilitasi 100 Persen 1846 4.02.02.2.08.0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 13 Dokumen 350.450.000,00 0,00 0,00 0,00 350.450.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1847 4.02.02.2.08.0002 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun 1 Laporan 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1848 4.02.02.2.08.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah 36 Dokumen 333.729.277,00 0,00 0,00 0,00 333.729.277,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1849 4.02.02.2.08.0004 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD 7 Dokumen 506.963.000,00 0,00 0,00 0,00 506.963.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP Persentase BMD dalam Kondisi Baik 74,70 Poin 80 Persen 4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu 100 Persen 1850 4.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 4.995.400,00 0,00 0,00 0,00 4.995.400,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 351 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1851 4.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 34.655.000,00 0,00 0,00 0,00 34.655.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1852 4.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 36.183.500,00 0,00 0,00 0,00 36.183.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1853 4.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 10.740.000,00 0,00 0,00 0,00 10.740.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1854 4.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 17.900.000,00 0,00 0,00 0,00 17.900.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1855 4.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 165.367.000,00 0,00 0,00 0,00 165.367.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1856 4.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan 2.244.000,00 0,00 0,00 0,00 2.244.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu 100 Persen 1857 4.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 352 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 540 Orang/bulan 12.402.870.107,7 6 0,00 0,00 0,00 12.402.870.107,7 6 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1858 4.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 18.085.300,00 0,00 0,00 0,00 18.085.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1859 4.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan 98.108.000,00 0,00 0,00 0,00 98.108.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1860 4.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12 Laporan 76.976.000,00 0,00 0,00 0,00 76.976.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu 100 Persen 1861 4.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 3 Paket 53.000.000,00 0,00 0,00 0,00 53.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1862 4.02.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 55 Orang 362.876.000,00 0,00 0,00 0,00 362.876.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1863 4.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 353 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 15 Orang 748.950.000,00 0,00 0,00 0,00 748.950.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor 100 Persen 1864 4.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 16 Paket 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1865 4.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 69 Paket 244.225.606,00 1.338.184.394,00 0,00 0,00 1.582.410.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1866 4.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 18 Paket 228.313.800,00 444.006.200,00 0,00 0,00 672.320.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1867 4.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 10 Paket 145.107.800,00 0,00 0,00 0,00 145.107.800,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1868 4.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 15 Paket 335.358.600,00 0,00 0,00 0,00 335.358.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1869 4.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 105 Dokumen 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1870 4.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 354 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1871 4.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 985.150.000,00 0,00 0,00 0,00 985.150.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1872 4.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 Laporan 948.024.510,00 0,00 0,00 0,00 948.024.510,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase BMD Dalam Kondisi Baik 80 Persen 1873 4.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Unit 0,00 1.535.972.200,00 0,00 0,00 1.535.972.200,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah undefined undefined undefined 1874 4.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1875 4.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 486.905.050,00 0,00 0,00 0,00 486.905.050,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1876 4.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 3.884.176.750,00 0,00 0,00 0,00 3.884.176.750,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 355 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD dalam Kondisi Baik 80 Persen 1877 4.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1878 4.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 20 Unit 283.930.000,00 0,00 0,00 0,00 283.930.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1879 4.02.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 4 Unit 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1880 4.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 4 Unit 214.327.000,00 0,00 0,00 0,00 214.327.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1881 4.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 0,00 2.100.000.000,00 0,00 0,00 2.100.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1882 4.02.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 356 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Persentase Anggota DPRD yang mendapatkan pelayanan tepat waktu 100 Persen 1883 4.02.01.2.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD 660 Orang/Bulan 65.574.408.300,0 0 0,00 0,00 0,00 65.574.408.300,0 0 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1884 4.02.01.2.15.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan 5 Paket 748.050.000,00 0,00 0,00 0,00 748.050.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1885 4.02.01.2.15.0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD 55 Orang 135.725.000,00 0,00 0,00 0,00 135.725.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD Persentase fasilitasi kegiatan Administrasi tugas DPRD 100 Persen 1886 4.02.01.2.16.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1887 4.02.01.2.16.0002 Fasilitasi Fraksi DPRD Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD 12 Laporan 557.700.000,00 0,00 0,00 0,00 557.700.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1888 4.02.01.2.16.0003 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 20 Laporan 761.745.400,00 10.337.600,00 0,00 0,00 772.083.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 357 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5.01 PERENCANAAN 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Capaian nilai PPD 90.9 % 5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Persentase berita acara yang disahkan Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan 100 % 100 % 1889 5.01.02.2.01.0001 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) 2 Dokumen 408.515.400,00 0,00 0,00 0,00 408.515.400,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1890 5.01.02.2.01.0002 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah 3 Dokumen 78.091.400,00 0,00 0,00 0,00 78.091.400,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1891 5.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Konsultasi Publik Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik 2 Berita Acara 302.953.400,00 0,00 0,00 0,00 302.953.400,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1892 5.01.02.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah 1 Berita Acara 187.991.200,00 0,00 0,00 0,00 187.991.200,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1893 5.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota 2 Berita Acara 607.930.800,00 0,00 0,00 0,00 607.930.800,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1894 5.01.02.2.01.0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 358 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) 3 Dokumen 483.169.400,00 0,00 0,00 0,00 483.169.400,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase masukan (rekomendasi) hasil analisis data yang dilaksanaan di perencanaan pembangunan daerah 100 % 1895 5.01.02.2.02.0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) 3 Dokumen 146.200.000,00 0,00 0,00 0,00 146.200.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1896 5.01.02.2.02.0002 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi 68 Orang 307.415.000,00 0,00 0,00 0,00 307.415.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1897 5.01.02.2.02.0003 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan 1 Buku 155.938.000,00 0,00 0,00 0,00 155.938.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Realisasi Kinerja Baik dan Sangat Baik 95.8 % 1898 5.01.02.2.03.0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 1 Laporan 231.200.000,00 0,00 0,00 0,00 231.200.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1899 5.01.02.2.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 2 Laporan 350.000.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 359 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5.01.02.2.04 Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Persentase ketersediaan dokumen SIPD 100 % 1900 5.01.02.2.04.0003 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 145.691.400,00 0,00 0,00 0,00 145.691.400,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH - Presentase keselarasan muatan RKPD dengan RPJMD - Presentase keselarasan muatan Renja dengan RKPD - Presentase muatan RKA dengan RKPD 97.8 persen 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 1. Persentase keselarasan muatan RKPD dengan RPJMD lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 2. Persentase keselarasan muatan Renja dengan RKPD lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 3. Persentase keselarasan muatan RKA dengan RKPD lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 100 % 1901 5.01.03.2.01.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 2 Dokumen 198.756.000,00 0,00 0,00 0,00 198.756.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1902 5.01.03.2.01.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 38 Laporan 96.924.000,00 0,00 0,00 0,00 96.924.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1903 5.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 360 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 1 Laporan 194.610.100,00 0,00 0,00 0,00 194.610.100,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1904 5.01.03.2.01.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 2 Dokumen 544.190.800,00 0,00 0,00 0,00 544.190.800,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1905 5.01.03.2.01.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 11 Laporan 122.145.100,00 0,00 0,00 0,00 122.145.100,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1906 5.01.03.2.01.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 11 Laporan 135.874.000,00 0,00 0,00 0,00 135.874.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 1. Persentase keselarasan muatan RKPD dengan RPJMD lingkup bidang Perekonomian dan SDA 2. Persentase keselarasan muatan Renja dengan RKPD lingkup bidang Perekonomian dan SDA 3. Persentase keselarasan muatan RKA dengan RKPD lingkup bidang Perekonomian dan SDA 100 % 1907 5.01.03.2.02.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 2 Dokumen 264.444.000,00 0,00 0,00 0,00 264.444.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 361 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1908 5.01.03.2.02.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 8 Laporan 100.599.000,00 0,00 0,00 0,00 100.599.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1909 5.01.03.2.02.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 8 Laporan 128.241.715,00 0,00 0,00 0,00 128.241.715,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1910 5.01.03.2.02.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 2 Dokumen 221.260.000,00 0,00 0,00 0,00 221.260.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1911 5.01.03.2.02.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 8 Laporan 202.541.000,00 0,00 0,00 0,00 202.541.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1912 5.01.03.2.02.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 8 Laporan 253.914.285,00 0,00 0,00 0,00 253.914.285,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 362 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 1. Persentase keselarasan muatan RKPD dengan RPJMD lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 2. Persentase keselarasan muatan Renja dengan RKPD lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 3. Persentase keselarasan muatan RKA dengan RKPD lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 100 % 1913 5.01.03.2.03.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 2 Dokumen 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1914 5.01.03.2.03.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 8 Laporan 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1915 5.01.03.2.03.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 8 Laporan 262.430.000,00 0,00 0,00 0,00 262.430.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1916 5.01.03.2.03.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 2 Dokumen 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1917 5.01.03.2.03.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 363 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 8 Laporan 123.000.000,00 0,00 0,00 0,00 123.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1918 5.01.03.2.03.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 8 Laporan 125.570.000,00 0,00 0,00 0,00 125.570.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - Nilai AKIP 83.55 point 5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu 100 % 1919 5.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 125.000.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1920 5.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1921 5.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1922 5.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 364 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1923 5.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 2 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1924 5.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 20.962.000,00 0,00 0,00 0,00 20.962.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1925 5.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 88.500.000,00 0,00 0,00 0,00 88.500.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1926 5.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1927 5.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 3 Data 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu 100 % 1928 5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 52 Orang/bulan 15.744.596.751,2 0 0,00 0,00 0,00 15.744.596.751,2 0 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1929 5.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 365 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1930 5.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan 43.000.000,00 0,00 0,00 0,00 43.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1931 5.01.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 2 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1932 5.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12 Laporan 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1933 5.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 5.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase pemenuhan Dokumen Administasi BMD sesuai ketentuan 100 % 1934 5.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1935 5.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 366 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu 100 % 1936 5.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 31.500.000,00 0,00 0,00 0,00 31.500.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1937 5.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1938 5.01.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1939 5.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 42.700.000,00 0,00 0,00 0,00 42.700.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1940 5.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 10 Orang 560.000.000,00 0,00 0,00 0,00 560.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor 100 % 1941 5.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 367 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1942 5.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 230.135.000,00 1.353.712.700,00 0,00 0,00 1.583.847.700,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1943 5.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 10.867.500,00 101.684.800,00 0,00 0,00 112.552.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1944 5.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 65.000.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1945 5.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 24.198.000,00 0,00 0,00 0,00 24.198.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1946 5.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1947 5.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 73.600.000,00 0,00 0,00 0,00 73.600.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1948 5.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 368 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1949 5.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1950 5.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 7 Unit 0,00 718.038.000,00 0,00 0,00 718.038.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1951 5.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 0,00 864.000.000,00 0,00 0,00 864.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1952 5.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1953 5.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 1954 5.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1955 5.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 369 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 305.000.000,00 0,00 0,00 0,00 305.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1956 5.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 2.335.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.335.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD dalam kondisi baik 100 % 1957 5.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 24 Unit 97.300.000,00 0,00 0,00 0,00 97.300.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1958 5.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 20 Unit 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1959 5.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1960 5.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1961 5.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 370 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH '-Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang diimplementasikan - Persentase hasil inovasi yang diimplementasikan 60 persen 5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Persentase dokumen hasil penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan 100 % 1962 5.05.02.2.01.0012 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik 1 Laporan 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 5.05.02.2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan Persentase ketersediaan dokumen hasil penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan 100 % 1963 5.05.02.2.02.0001 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial 1 Dokumen 450.000.000,00 0,00 0,00 0,00 450.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1964 5.05.02.2.02.0002 Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1965 5.05.02.2.02.0003 Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1966 5.05.02.2.02.0004 Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 371 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1967 5.05.02.2.02.0005 Penelitian dan Pengembangan Pariwisata Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1968 5.05.02.2.02.0006 Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1969 5.05.02.2.02.0009 Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1970 5.05.02.2.02.0010 Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 5.05.02.2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Persentase ketersediaan dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan 100 % 1971 5.05.02.2.03.0001 Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 1 Dokumen 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1972 5.05.02.2.03.0002 Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan 1 Dokumen 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 372 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1973 5.05.02.2.03.0003 Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1974 5.05.02.2.03.0004 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan 1 Dokumen 175.000.000,00 0,00 0,00 0,00 175.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1975 5.05.02.2.03.0005 Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1976 5.05.02.2.03.0006 Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral 1 Dokumen 125.000.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1977 5.05.02.2.03.0007 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup 1 Dokumen 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1978 5.05.02.2.03.0008 Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1979 5.05.02.2.03.0009 Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 373 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1980 5.05.02.2.03.0010 Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1981 5.05.02.2.03.0011 Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1982 5.05.02.2.03.0012 Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1983 5.05.02.2.03.0013 Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi Persentase ketersediaan dokumen pengembangan inovasi dan teknologi 100 % 1984 5.05.02.2.04.0001 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 1 Dokumen 950.000.000,00 0,00 0,00 0,00 950.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1985 5.05.02.2.04.0003 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1986 5.05.02.2.04.0004 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 374 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan 1 Laporan 550.000.000,00 0,00 0,00 0,00 550.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1987 5.05.02.2.04.0005 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5.02 KEUANGAN 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah 100 % 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Persentase Program Dalam Dokumen Perencanaan yang teranggarkan 100 % 1988 5.02.02.2.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun 2 Dokumen 97.814.000,00 0,00 0,00 0,00 97.814.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1989 5.02.02.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun 2 Dokumen 82.047.500,00 0,00 0,00 0,00 82.047.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1990 5.02.02.2.01.0003 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi 65 Dokumen 177.177.650,00 0,00 0,00 0,00 177.177.650,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1991 5.02.02.2.01.0004 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi 65 Dokumen 115.375.500,00 0,00 0,00 0,00 115.375.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 375 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1992 5.02.02.2.01.0005 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi 65 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1993 5.02.02.2.01.0006 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi 65 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1994 5.02.02.2.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 2 Dokumen 249.600.000,00 0,00 0,00 0,00 249.600.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1995 5.02.02.2.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 2 Dokumen 245.903.300,00 0,00 0,00 0,00 245.903.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1996 5.02.02.2.01.0009 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 2 Dokumen 385.020.700,00 0,00 0,00 0,00 385.020.700,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Tingkat Likuiditas Keuangan Daerah 100 % 1997 5.02.02.2.02.0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 1 Dokumen 58.273.000,00 0,00 0,00 0,00 58.273.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 376 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1998 5.02.02.2.02.0003 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD 3 Dokumen 75.409.500,00 0,00 0,00 0,00 75.409.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1999 5.02.02.2.02.0011 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 130 Orang 559.615.400,00 0,00 0,00 0,00 559.615.400,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Persentase PD yang telah Mengelola Keuangan sesuai SAP 100 % 2000 5.02.02.2.03.0002 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban 1 Dokumen 59.677.500,00 0,00 0,00 0,00 59.677.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2001 5.02.02.2.03.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi 2 Laporan 136.504.650,00 0,00 0,00 0,00 136.504.650,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2002 5.02.02.2.03.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 2 Dokumen 116.744.000,00 0,00 0,00 0,00 116.744.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2003 5.02.02.2.03.0010 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 377 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah 3 Dokumen 114.410.300,00 0,00 0,00 0,00 114.410.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2004 5.02.02.2.03.0011 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota 166 Orang 470.110.700,00 0,00 0,00 0,00 470.110.700,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Persentase Bantuan Keuangan dan BTT 100 % 2005 5.02.02.2.04.0001 Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 2006 5.02.02.2.04.0002 Analisis Investasi Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah 4 Laporan 375.000.000,00 0,00 0,00 0,00 375.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2007 5.02.02.2.04.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 730.166.168.157, 00 730.166.168.157, 00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Desa Pendapatan Bonus Produksi Panas Bumi 2008 5.02.02.2.04.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 1 Laporan 0,00 0,00 39.962.643.914,0 0 0,00 39.962.643.914,0 0 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2009 5.02.02.2.04.0010 Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 378 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 138.001.353.057, 00 138.001.353.057, 00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pajak Daerah Retribusi Daerah - LRA 5.02.02.2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Pengelolaan Data dan Implementasi SIPD 100 orang 2010 5.02.02.2.05.0003 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 166 Orang 193.914.950,00 0,00 0,00 0,00 193.914.950,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Persentase Perangkat Daerah yang telah Mengelola BMD dengan baik 95 % 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah Persentase Perangkat Daerah yang telah mengelola BMD dengan baik 95 % 2011 5.02.03.2.01.0001 Penyusunan Standar Harga Jumlah Standar Harga yang Disusun 1 Dokumen 252.575.300,00 0,00 0,00 0,00 252.575.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2012 5.02.03.2.01.0003 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 2 Dokumen 137.215.000,00 0,00 0,00 0,00 137.215.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2013 5.02.03.2.01.0004 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah 1 Dokumen 401.000.000,00 0,00 0,00 0,00 401.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2014 5.02.03.2.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah 1 Laporan 141.050.000,00 0,00 0,00 0,00 141.050.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2015 5.02.03.2.01.0008 Penilaian Barang Milik Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 379 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah 1 Laporan 262.138.325,00 0,00 0,00 0,00 262.138.325,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2016 5.02.03.2.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 1 Dokumen 374.645.475,00 0,00 0,00 0,00 374.645.475,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2017 5.02.03.2.01.0011 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 2 Laporan 670.879.250,00 0,00 0,00 0,00 670.879.250,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP 83 Poin 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu Persentase Dokume Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu 100 % 100 % 2018 5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 35.647.500,00 0,00 0,00 0,00 35.647.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2019 5.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 9.077.600,00 0,00 0,00 0,00 9.077.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2020 5.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 380 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 9.413.600,00 0,00 0,00 0,00 9.413.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2021 5.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 9.791.600,00 0,00 0,00 0,00 9.791.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2022 5.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 10.700.000,00 0,00 0,00 0,00 10.700.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2023 5.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 4 0 131.389.000,00 0,00 0,00 0,00 131.389.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2024 5.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan 55.800.000,00 0,00 0,00 0,00 55.800.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2025 5.02.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 16.000.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2026 5.02.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 1 Data 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 381 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu 100 persen 2027 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 72 Orang/bulan 33.733.936.178,1 7 0,00 0,00 0,00 33.733.936.178,1 7 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2028 5.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 35.692.900,00 0,00 0,00 0,00 35.692.900,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2029 5.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4 Laporan 61.009.200,00 0,00 0,00 0,00 61.009.200,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 5.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100 persen 2030 5.02.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2 Dokumen 4.180.000,00 0,00 0,00 0,00 4.180.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu 100 persen 2031 5.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 446.000.000,00 0,00 0,00 0,00 446.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2032 5.02.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 382 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dokumen 15.744.700,00 0,00 0,00 0,00 15.744.700,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2033 5.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 50 Orang 130.031.500,00 0,00 0,00 0,00 130.031.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2034 5.02.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 210 Orang 376.188.000,00 0,00 0,00 0,00 376.188.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2035 5.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 105 Orang 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Dokumen Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor 100 persen 2036 5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 79.094.000,00 0,00 0,00 0,00 79.094.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2037 5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 23 Paket 391.732.718,00 1.611.714.200,00 0,00 0,00 2.003.446.918,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2038 5.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 383 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 249.146.000,00 854.000,00 0,00 0,00 250.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2039 5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 334.009.800,00 0,00 0,00 0,00 334.009.800,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2040 5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 50.075.900,00 0,00 0,00 0,00 50.075.900,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2041 5.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 80.600.000,00 0,00 0,00 0,00 80.600.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2042 5.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 4 Laporan 102.510.524,00 0,00 0,00 0,00 102.510.524,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2043 5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 Laporan 368.579.000,00 0,00 0,00 0,00 368.579.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2044 5.02.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 443.122.600,00 60.661.900,00 0,00 0,00 503.784.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2045 5.02.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 384 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah 100 persen 2046 5.02.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 0,00 36.538.000,00 0,00 0,00 36.538.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 persen 2047 5.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan 89.260.000,00 0,00 0,00 0,00 89.260.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2048 5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 631.621.940,00 0,00 0,00 0,00 631.621.940,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2049 5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Laporan 3.378.133.936,00 0,00 0,00 0,00 3.378.133.936,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik 98 persen 2050 5.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 32 Unit 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 385 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2051 5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 127 Unit 290.450.000,00 0,00 0,00 0,00 290.450.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2052 5.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 337.692.300,00 1.400.201.000,00 0,00 0,00 1.737.893.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5.02 KEUANGAN 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Nilai IKM Persentase Penerimaan Pajak Daerah 84 Poin 86 % 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Jumlah penerimaan Pajak Daerah Bidang Pajak I Jumlah penerimaan Pajak Daerah Bidang Pajak II Jumlah Penerimaan Piutang Pajak Daerah Jumlah Target Pajak Daerah 295.855.700 .000 Rupiah 328.091.200 .000 Rupiah 26.320.000. 000 Rupiah 740.425.300 .000 Rupiah 2053 5.02.04.2.01.0001 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah 2 Dokumen 955.328.933,00 0,00 0,00 0,00 955.328.933,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Penghematan Belanja 2054 5.02.04.2.01.0002 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah 3 Dokumen 693.779.713,00 0,00 0,00 0,00 693.779.713,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2055 5.02.04.2.01.0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 386 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah 9 Unit 171.006.800,00 960.000.000,00 0,00 0,00 1.131.006.800,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2056 5.02.04.2.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah 8 Laporan 1.812.884.400,00 0,00 0,00 0,00 1.812.884.400,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Penghematan Belanja 2057 5.02.04.2.01.0006 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 1 Laporan 799.666.301,00 0,00 0,00 0,00 799.666.301,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2058 5.02.04.2.01.0007 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya 2 Obyek Pajak 15.894.729.750,0 0 0,00 0,00 0,00 15.894.729.750,0 0 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Penghematan Belanja 2059 5.02.04.2.01.0008 Penetapan Wajib Pajak Daerah Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah 1 Dokumen 1.100.764.101,00 0,00 0,00 0,00 1.100.764.101,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Penghematan Belanja 2060 5.02.04.2.01.0009 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah 14 Layanan 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2061 5.02.04.2.01.0010 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi 2 Dokumen 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2062 5.02.04.2.01.0011 Penagihan Pajak Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 387 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah 10 Dokumen 1.695.129.100,00 0,00 0,00 0,00 1.695.129.100,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Penghematan Belanja 2063 5.02.04.2.01.0012 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah 1 Dokumen 408.566.870,00 0,00 0,00 0,00 408.566.870,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2064 5.02.04.2.01.0013 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah 1 Dokumen 1.139.617.100,00 0,00 0,00 0,00 1.139.617.100,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Penghematan Belanja 2065 5.02.04.2.01.0014 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah 1 Laporan 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Persentase Aset dalam Kondisi Baik 85,60 Poin 88 % 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Prosentase Permenuhan Pelayanan Administrasi Kinerja perangkat daerah 100 % 2066 5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 835.936.397,00 0,00 0,00 0,00 835.936.397,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Penghematan Belanja 2067 5.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2068 5.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 388 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 12.975.625,00 0,00 0,00 0,00 12.975.625,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2069 5.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2070 5.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2071 5.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 230.634.790,00 0,00 0,00 0,00 230.634.790,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2072 5.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Penghematan Belanja 2073 5.02.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 27.962.500,00 0,00 0,00 0,00 27.962.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2074 5.02.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 44 Data 27.975.625,00 0,00 0,00 0,00 27.975.625,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Prosentase Permenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan perangkat daerah 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 389 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2075 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 104 Orang/bulan 61.383.378.022,0 0 0,00 0,00 0,00 61.383.378.022,0 0 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2076 5.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 31.275.625,00 0,00 0,00 0,00 31.275.625,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2077 5.02.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2078 5.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1 Laporan 120.105.000,00 0,00 0,00 0,00 120.105.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Penghematan Belanja 5.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Prosentase Permenuhan Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100 % 2079 5.02.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2080 5.02.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 40.525.000,00 0,00 0,00 0,00 40.525.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 390 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Prosentase Permenuhan Pelayanan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah 100 % 2081 5.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 2 Paket 264.950.000,00 0,00 0,00 0,00 264.950.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2082 5.02.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 168.015.300,00 0,00 0,00 0,00 168.015.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2083 5.02.01.2.05.0006 Pemulangan Pegawai yang Pensiun Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan 1 Orang 95.000.000,00 0,00 0,00 0,00 95.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Penghematan Belanja 2084 5.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 180 Orang 172.000.000,00 0,00 0,00 0,00 172.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2085 5.02.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 180 Orang 30.033.500,00 0,00 0,00 0,00 30.033.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Prosentase Permenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 2086 5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 206.909.800,00 0,00 0,00 0,00 206.909.800,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2087 5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 391 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket 288.020.000,00 0,00 0,00 0,00 288.020.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2088 5.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 3 Paket 722.855.500,00 13.949.000,00 0,00 0,00 736.804.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Penghematan Belanja 2089 5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1.249.139.700,50 34.980.000,00 0,00 0,00 1.284.119.700,50 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2090 5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 405.029.950,50 0,00 0,00 0,00 405.029.950,50 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Penghematan Belanja 2091 5.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 4 Dokumen 57.000.000,00 0,00 0,00 0,00 57.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2092 5.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 263.093.100,00 0,00 0,00 0,00 263.093.100,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Penghematan Belanja 2093 5.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2094 5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 394.861.250,00 0,00 0,00 0,00 394.861.250,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Penghematan Belanja SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 392 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2095 5.02.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Prosentase Permenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 20 % 2096 5.02.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2097 5.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2098 5.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 477.000,00 109.046.000,00 0,00 0,00 109.523.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2099 5.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1,00 1.357.788.375,00 0,00 0,00 1.357.788.376,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase Permenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 2100 5.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 37.520.000,00 0,00 0,00 0,00 37.520.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2101 5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 393 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 670.000.000,00 0,00 0,00 0,00 670.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2102 5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 7.469.030.845,00 0,00 0,00 0,00 7.469.030.845,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase Permenuhan Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 100 % 2103 5.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 26.000.000,00 0,00 0,00 0,00 26.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2104 5.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 126 Unit 248.000.000,00 0,00 0,00 0,00 248.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2105 5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 66 Unit 520.000.000,00 0,00 0,00 0,00 520.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2106 5.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 19.940,00 1.539.949.960,00 0,00 0,00 1.539.969.900,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Penghematan Belanja 2107 5.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 394 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 768.000.000,00 0,00 0,00 0,00 768.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 5.02.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Prosentase Permenuhan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 100 % 2108 5.02.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 Orang/Bulan 1.092.634.683,00 0,00 0,00 0,00 1.092.634.683,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) UPTD Pelayanan Pajak Daerah Wilayah I Soreang 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5.02 KEUANGAN 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Nilai IKM Persentase Penerimaan Pajak Daerah 84 Poin 86 % 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Jumlah Laporan Penerimaan Pajak Daerah Wilayah I Soreang 12 Laporan 2109 5.02.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 12 Laporan 833.029.070,00 0,00 0,00 0,00 833.029.070,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Penghematan Belanja UPTD Pelayanan Pajak Daerah Wilayah II Dayeuhkolot 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5.02 KEUANGAN 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Nilai IKM Persentase Penerimaan Pajak Daerah 84 Poin 86 % 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Jumlah Laporan Penerimaan Pajak Daerah Wilayah II Margahayu 12 Laporan 2110 5.02.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 395 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 12 Laporan 583.567.470,00 0,00 0,00 0,00 583.567.470,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Penghematan Belanja UPTD Pelayanan Pajak Daerah Wilayah III Ciparay 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5.02 KEUANGAN 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Nilai IKM Persentase Penerimaan Pajak Daerah 84 Poin 86 % 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Jumlah Laporan Penerimaan Pajak Daerah Wilayah III Baleenda 12 Laporan 2111 5.02.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 12 Laporan 583.430.070,00 0,00 0,00 0,00 583.430.070,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Penghematan Belanja UPTD Pelayanan Pajak Daerah Wilayah IV Majalaya 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5.02 KEUANGAN 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Nilai IKM Persentase Penerimaan Pajak Daerah 84 Poin 86 % 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Jumlah Laporan Penerimaan Pajak Daerah Wilayah IV Majalaya 12 Laporan 2112 5.02.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 12 Laporan 643.466.670,00 0,00 0,00 0,00 643.466.670,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Penghematan Belanja UPTD Pelayanan Pajak Daerah Wilayah V Rancaekek 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5.02 KEUANGAN 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Nilai IKM Persentase Penerimaan Pajak Daerah 84 Poin 86 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 396 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Jumlah Laporan Penerimaan Pajak Daerah Wilayah V Rancaekek 12 Laporan 2113 5.02.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 12 Laporan 553.427.070,00 0,00 0,00 0,00 553.427.070,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Penghematan Belanja BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5.03 KEPEGAWAIAN 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Rata-rata persentase manajemen layanan ASN 90 Persen 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Persentase Fasilitasi Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 100 Persen 2114 5.03.02.2.01.0001 Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN 1 Dokumen 17.589.000,00 0,00 0,00 0,00 17.589.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 2115 5.03.02.2.01.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN 1 Dokumen 41.877.300,00 0,00 0,00 0,00 41.877.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 2116 5.03.02.2.01.0003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 2 Dokumen 3.884.651.980,00 0,00 0,00 0,00 3.884.651.980,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) 2117 5.03.02.2.01.0004 Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN 1 Laporan 5.518.263,00 0,00 0,00 0,00 5.518.263,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 397 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2118 5.03.02.2.01.0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 1200 Dokumen 85.552.000,00 0,00 0,00 0,00 85.552.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 2119 5.03.02.2.01.0007 Evaluasi Pemberhentian ASN Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN 1 Dokumen 28.051.000,00 0,00 0,00 0,00 28.051.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 2120 5.03.02.2.01.0008 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi 2 Lembaga 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 2121 5.03.02.2.01.0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 Dokumen 285.160.000,00 0,00 0,00 0,00 285.160.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 2122 5.03.02.2.01.0011 Pengelolaan Data Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian 5000 Dokumen 11.750.000,00 0,00 0,00 0,00 11.750.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 2123 5.03.02.2.01.0012 Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian 1 Laporan 10.930.000,00 0,00 0,00 0,00 10.930.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN Persentase ASN yang Terfasilitasi Mutasi dan Promosi 90 Persen 2124 5.03.02.2.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah 40 Dokumen 104.377.300,00 0,00 0,00 0,00 104.377.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 398 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2125 5.03.02.2.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 1750 Dokumen 45.356.000,00 0,00 0,00 0,00 45.356.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 2126 5.03.02.2.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN 2 Dokumen 215.614.000,00 0,00 0,00 0,00 215.614.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN Persentase fasilitasi pengembangan ASN 100 Persen 2127 5.03.02.2.03.0002 Pengelolaan Assessment Center Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center 100 Dokumen 171.778.500,00 0,00 0,00 0,00 171.778.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 2128 5.03.02.2.03.0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan 100 Orang 240.776.500,00 0,00 0,00 0,00 240.776.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 2129 5.03.02.2.03.0012 Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 2130 5.03.02.2.03.0013 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN Jumlah ASN Fungsional yang Dibina 40 Orang 68.707.500,00 0,00 0,00 0,00 68.707.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 2131 5.03.02.2.03.0014 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir 8 Orang 54.005.000,00 0,00 0,00 0,00 54.005.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Persentase ASN yang berkinerja baik 95 Persen SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 399 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2132 5.03.02.2.04.0001 Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 1 Dokumen 27.445.000,00 0,00 0,00 0,00 27.445.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 2133 5.03.02.2.04.0002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 2 Dokumen 65.859.000,00 0,00 0,00 0,00 65.859.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 2134 5.03.02.2.04.0003 Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 2135 5.03.02.2.04.0004 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan 6 Orang 165.240.000,00 0,00 0,00 0,00 165.240.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 2136 5.03.02.2.04.0005 Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa 326 Orang 2.990.500,00 0,00 0,00 0,00 2.990.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 2137 5.03.02.2.04.0007 Pembinaan Disiplin ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan 40 Orang 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 2138 5.03.02.2.04.0008 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 20 Laporan 35.279.500,00 0,00 0,00 0,00 35.279.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 2139 5.03.02.2.04.0009 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 400 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani 40 Dokumen 28.950.000,00 0,00 0,00 0,00 28.950.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 2140 5.03.02.2.04.0010 Evaluasi Disiplin ASN Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN 1 Laporan 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP Nilai AKIP Persentase Aset Dalam Kondisi Baik 84.70 Poin 84.70 Point 94 Persen 5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Presentase Ketersedian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi 100 Persen 2141 5.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 2142 5.03.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 2143 5.03.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2 Dokumen 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 2144 5.03.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2145 5.03.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 401 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 2 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 2146 5.03.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2147 5.03.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7 Laporan 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2148 5.03.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 2149 5.03.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 70 Data 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase ketersediaan dokumen keuangan 100 Persen 2150 5.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 65 Orang/bulan 28.000.213.264,3 1 0,00 0,00 0,00 28.000.213.264,3 1 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2151 5.03.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 402 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2152 5.03.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 8 Laporan 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase orang yang mengikuti sosialisasi dan bimbingan teknis 100 Persen 2153 5.03.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 2154 5.03.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 70 Orang 85.380.000,00 0,00 0,00 0,00 85.380.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 2155 5.03.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase ketersediaan operasional perkantoran 100 Persen 2156 5.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 2157 5.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 6.773.600,00 107.950.000,00 0,00 0,00 114.723.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 403 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2158 5.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 15.376.500,00 0,00 0,00 0,00 15.376.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 2159 5.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 29.152.400,00 0,00 0,00 0,00 29.152.400,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 2160 5.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 3 Dokumen 11.000.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 2161 5.03.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 8.900.000,00 0,00 0,00 0,00 8.900.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 2162 5.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 75 Laporan 183.330.000,00 0,00 0,00 0,00 183.330.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase ketersediaan barang milik daerah 100 Persen 2163 5.03.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 2164 5.03.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 404 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2165 5.03.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 2166 5.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 13 Unit 300.800,00 84.699.200,00 0,00 0,00 85.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Presentase Ketersedian Jasa Penunjang Perangkat Daerah 100 Persen 2167 5.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 9000 Laporan 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 2168 5.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 120.000.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 2169 5.03.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 2170 5.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 972.490.140,00 0,00 0,00 0,00 972.490.140,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase aset dalam kondisi baik 94 Persen 2171 5.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 405 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 2172 5.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 23 Unit 211.270.000,00 0,00 0,00 0,00 211.270.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 2173 5.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 27 Unit 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 2174 5.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 2175 5.03.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 5.03.01.2.13 Penataan Organisasi Presentase Ketersedian Dokumen Ke Organisasian 0 Persen 2176 5.03.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Persentase Peningkatan Kompetensi ASN 82 Persen SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 406 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis Persentase ASN yang memenuhi Standar Kompetensi Teknis 3 Persen 2177 5.04.02.2.01.0001 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun 1 Dokumen 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 2178 5.04.02.2.01.0003 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi 100 Orang 690.260.000,00 0,00 0,00 0,00 690.260.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 2179 5.04.02.2.01.0004 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 1 Dokumen 28.180.000,00 0,00 0,00 0,00 28.180.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Persentase ASN Mengikuti Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional 3 Persen SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 407 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2180 5.04.02.2.02.0001 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta Jabatan Fungsional yang Disusun 1 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 2181 5.04.02.2.02.0003 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota 100 Orang 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 2182 5.04.02.2.02.0007 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan 999 Laporan 4.279.233.900,00 0,00 0,00 0,00 4.279.233.900,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 2183 5.04.02.2.02.0008 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama 1 Dokumen 25.275.000,00 0,00 0,00 0,00 25.275.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 408 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5.04.02.2.03 Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Persentase ASN Mengikuti Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri 0.09 Persen 2184 5.04.02.2.03.0002 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lulus Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] INSPEKTORAT DAERAH 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 6.01 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Persentase Ketercapaian Objek Pengawasan 100 Persen 6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal Persentase tindak lanjut hasil pengawasan internal 70 Persen 2185 6.01.02.2.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 74 Laporan 452.270.000,00 0,00 0,00 0,00 452.270.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2186 6.01.02.2.01.0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 20 Laporan 350.000.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2187 6.01.02.2.01.0003 Reviu Laporan Kinerja Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja 127 Laporan 639.708.000,00 0,00 0,00 0,00 639.708.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Penghematan Belanja 2188 6.01.02.2.01.0004 Reviu Laporan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan 10 Laporan 275.000.000,00 0,00 0,00 0,00 275.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2189 6.01.02.2.01.0005 Pengawasan Desa SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 409 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa 116 Laporan 1.163.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.163.500.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2190 6.01.02.2.01.0006 Kerja Sama Pengawasan Internal Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk 4 Kesepakat an 750.149.400,00 0,00 0,00 0,00 750.149.400,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Penghematan Belanja 2191 6.01.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 62 Dokumen 562.540.000,00 0,00 0,00 0,00 562.540.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti 100 Persen 2192 6.01.02.2.02.0001 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani 32 Laporan 522.200.000,00 0,00 0,00 0,00 522.200.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2193 6.01.02.2.02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 13 Laporan 1.008.337.700,00 0,00 0,00 0,00 1.008.337.700,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Persentase cakupan penanganan pengawasan 100 Persen 6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Persentase pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) 100 Persen 2194 6.01.03.2.01.0001 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun 4 Rekomen dasi 367.000.000,00 0,00 0,00 0,00 367.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 410 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2195 6.01.03.2.01.0002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun 4 Rekomen dasi 1.635.175.300,00 0,00 0,00 0,00 1.635.175.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Penghematan Belanja 6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi Persentase Perangkat Daerah dengan tingkat Maturitas SPIP > 3 94 Persen 2196 6.01.03.2.02.0001 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 62 perangkat daerah 642.529.600,00 0,00 0,00 0,00 642.529.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2197 6.01.03.2.02.0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 62 perangkat daerah 425.000.000,00 0,00 0,00 0,00 425.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2198 6.01.03.2.02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 11 Kegiatan 2.789.429.815,00 0,00 0,00 0,00 2.789.429.815,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2199 6.01.03.2.02.0004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 16 perangkat daerah 515.864.000,00 0,00 0,00 0,00 515.864.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai IKM Nilai AKIP 80 % 86 Point 6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersedianya dokumen sesuai dengan pedoman yang berlaku 28 Dokumen 2200 6.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 411 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 105.000.000,00 0,00 0,00 0,00 105.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2201 6.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4 Dokumen 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2202 6.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4 Dokumen 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2203 6.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 4 Dokumen 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2204 6.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 4 Dokumen 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2205 6.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2206 6.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 55.000.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2207 6.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 412 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 2 Dokumen 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2208 6.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 4 Data 23.000.000,00 0,00 0,00 0,00 23.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu 100 Persen 2209 6.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 103 Orang/bulan 31.585.931.295,2 8 0,00 0,00 0,00 31.585.931.295,2 8 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2210 6.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 12 Dokumen 14.080.000,00 0,00 0,00 0,00 14.080.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2211 6.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan 14.250.000,00 0,00 0,00 0,00 14.250.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2212 6.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12 Laporan 14.250.000,00 0,00 0,00 0,00 14.250.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terpenuhinya rata-rata capaian SKP ASN diatas >= 80% 100 Persen 2213 6.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 413 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 9 Paket 630.000.000,00 0,00 0,00 0,00 630.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2214 6.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 300 Orang 2.730.060.000,00 0,00 0,00 0,00 2.730.060.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Operasional Perkantoran 100 Persen 2215 6.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 10 Paket 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2216 6.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 10 Paket 766.675.368,00 384.087.835,00 0,00 0,00 1.150.763.203,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2217 6.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 25 Paket 353.566.400,00 200.153.600,00 0,00 0,00 553.720.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2218 6.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 20 Paket 74.507.200,00 0,00 0,00 0,00 74.507.200,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2219 6.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 15 Paket 423.682.800,00 0,00 0,00 0,00 423.682.800,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2220 6.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 414 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 122 Dokumen 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2221 6.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 164.880.700,00 0,00 0,00 0,00 164.880.700,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Penghematan Belanja 2222 6.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 20 Laporan 758.400.000,00 0,00 0,00 0,00 758.400.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kerja 80 Persen 2223 6.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 249 Unit 293.084,00 3.354.872.000,00 0,00 0,00 3.355.165.084,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Penghematan Belanja 2224 6.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 140 Unit 0,00 3.496.397.800,00 0,00 0,00 3.496.397.800,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Penghematan Belanja 6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Operasional Perkantoran 100 Persen 2225 6.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 22.500.000,00 0,00 0,00 0,00 22.500.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2226 6.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 1.239.191.897,00 0,00 0,00 0,00 1.239.191.897,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 415 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2227 6.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 180.000.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2228 6.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 3.370.182.570,00 0,00 0,00 0,00 3.370.182.570,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan BMD 100 Persen 2229 6.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 2230 6.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 24 Unit 150.600.000,00 0,00 0,00 0,00 150.600.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2231 6.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 190 Unit 260.000.000,00 0,00 0,00 0,00 260.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2232 6.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 0,00 750.000.000,00 0,00 0,00 750.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 416 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 KECAMATAN CILEUNYI 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 86,50 Poin 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan 100 % 2233 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 54.214.000,00 550.550,00 0,00 0,00 54.764.550,00 Kab. Bandung, Cileunyi, Semua Kel/Desa Opsen PKB PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 100 % 2234 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 4 Dokumen 16.572.000,00 0,00 0,00 0,00 16.572.000,00 Kab. Bandung, Cileunyi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan 100 % 2235 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 4 Laporan 202.028.750,00 0,00 0,00 0,00 202.028.750,00 Kab. Bandung, Cileunyi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase capaian program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 417 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa 100 % 2236 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 14.145.000,00 0,00 0,00 0,00 14.145.000,00 Kab. Bandung, Cileunyi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi 100 % 2237 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 2 Lembaga Kemasyarak atan 30.002.000,00 0,00 0,00 0,00 30.002.000,00 Kab. Bandung, Cileunyi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2238 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 1 Laporan 7.580.000,00 0,00 0,00 0,00 7.580.000,00 Kab. Bandung, Cileunyi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2239 7.01.03.2.03.0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 1 Laporan 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 Kab. Bandung, Cileunyi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Persentase Keluarga yang difasilitasi 100 % 2240 7.01.03.2.06.0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 40 Keluarga 4.143.000,00 0,00 0,00 0,00 4.143.000,00 Kab. Bandung, Cileunyi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2241 7.01.03.2.06.0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 50 Keluarga 5.045.000,00 0,00 0,00 0,00 5.045.000,00 Kab. Bandung, Cileunyi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 418 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100 % 2242 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 48.425.000,00 0,00 0,00 0,00 48.425.000,00 Kab. Bandung, Cileunyi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2243 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 Kab. Bandung, Cileunyi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 100 % 2244 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA 1 Laporan 12.762.000,00 0,00 0,00 0,00 12.762.000,00 Kab. Bandung, Cileunyi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah 100 % 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 100 % 2245 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 50 Orang 36.400.000,00 0,00 0,00 0,00 36.400.000,00 Kab. Bandung, Cileunyi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 419 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2246 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 50 Orang 31.750.000,00 0,00 0,00 0,00 31.750.000,00 Kab. Bandung, Cileunyi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2247 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 Dokumen 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00 Kab. Bandung, Cileunyi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa yang dibina dan diawasi 100 % 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa persentase desa yang dibina 100 % 2248 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 Dokumen 4.995.000,00 0,00 0,00 0,00 4.995.000,00 Kab. Bandung, Cileunyi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2249 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 1 Dokumen 7.297.450,00 0,00 0,00 0,00 7.297.450,00 Kab. Bandung, Cileunyi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2250 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Cileunyi, Semua Kel/Desa [object Object] 2251 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 2 Dokumen 36.450.000,00 0,00 0,00 0,00 36.450.000,00 Kab. Bandung, Cileunyi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 420 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 2252 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 3.252.000,00 0,00 0,00 0,00 3.252.000,00 [object Object] PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2253 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 4.250.000,00 0,00 0,00 0,00 4.250.000,00 Kab. Bandung, Cileunyi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2254 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2 Dokumen 3.325.000,00 0,00 0,00 0,00 3.325.000,00 Kab. Bandung, Cileunyi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2255 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 3.750.000,00 0,00 0,00 0,00 3.750.000,00 Kab. Bandung, Cileunyi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2256 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 2 Dokumen 3.250.000,00 0,00 0,00 0,00 3.250.000,00 Kab. Bandung, Cileunyi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2257 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 Kab. Bandung, Cileunyi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2258 7.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 421 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Kab. Bandung, Cileunyi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2259 7.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 15 Data 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Kab. Bandung, Cileunyi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu 100 % 2260 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 21 Orang/bulan 4.655.335.084,88 0,00 0,00 0,00 4.655.335.084,88 Kab. Bandung, Cileunyi, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2261 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4 Laporan 3.345.000,00 0,00 0,00 0,00 3.345.000,00 Kab. Bandung, Cileunyi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2262 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 8 Laporan 4.225.000,00 0,00 0,00 0,00 4.225.000,00 Kab. Bandung, Cileunyi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2263 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 Kab. Bandung, Cileunyi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD sesuai ketentuan 100 % 2264 7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Laporan 2.750.000,00 0,00 0,00 0,00 2.750.000,00 Kab. Bandung, Cileunyi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 422 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 2265 7.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 4 Dokumen 2.804.000,00 0,00 0,00 0,00 2.804.000,00 Kab. Bandung, Cileunyi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2266 7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 40 Orang 48.997.700,00 0,00 0,00 0,00 48.997.700,00 Kab. Bandung, Cileunyi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor 100 % 2267 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 Kab. Bandung, Cileunyi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2268 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 9 Paket 38.099.000,00 9.428.850,00 0,00 0,00 47.527.850,00 Kab. Bandung, Cileunyi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2269 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 10.223.000,00 0,00 0,00 0,00 10.223.000,00 Kab. Bandung, Cileunyi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2270 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 8 Paket 18.600.000,00 0,00 0,00 0,00 18.600.000,00 Kab. Bandung, Cileunyi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2271 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 6.240.000,00 0,00 0,00 0,00 6.240.000,00 Kab. Bandung, Cileunyi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 423 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2272 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 Laporan 40.226.700,00 0,00 0,00 0,00 40.226.700,00 Kab. Bandung, Cileunyi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 2273 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 46.500.000,00 0,00 0,00 0,00 46.500.000,00 Kab. Bandung, Cileunyi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2274 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 204.600.600,00 0,00 0,00 0,00 204.600.600,00 Kab. Bandung, Cileunyi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 2275 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 7 Unit 42.000.000,00 0,00 0,00 0,00 42.000.000,00 Kab. Bandung, Cileunyi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2276 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 4 Unit 7.675.000,00 0,00 0,00 0,00 7.675.000,00 Kab. Bandung, Cileunyi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2277 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 57,00 25.769.943,00 0,00 0,00 25.770.000,00 Kab. Bandung, Cileunyi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KECAMATAN CILENGKRANG 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 424 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT 86 Point 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase pelaksanaan urusan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja lain 100 % 2278 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 54.290.000,00 0,00 0,00 0,00 54.290.000,00 Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kel/Desa Opsen PKB PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 100 % 2279 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 2 Dokumen 34.353.000,00 0,00 0,00 0,00 34.353.000,00 Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Urusan Pelimpahan Kepada Camat yang Dilaksanakan 100 % 2280 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 4 Laporan 187.820.600,00 0,00 0,00 0,00 187.820.600,00 Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT 86 Point 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan desa 100 % 2281 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 425 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 13.623.600,00 0,00 0,00 0,00 13.623.600,00 Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase Lembaga Kemsyarakatan yang Terfasilitasi 100 % 2282 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 2 Lembaga Kemasyarak atan 17.960.000,00 0,00 0,00 0,00 17.960.000,00 Kab. Bandung, Cimenyan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2283 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 1 Laporan 5.160.000,00 0,00 0,00 0,00 5.160.000,00 Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2284 7.01.03.2.03.0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kel/Desa [object Object] 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 100 % 2285 7.01.03.2.06.0001 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara 30 Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kel/Desa [object Object] 2286 7.01.03.2.06.0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 426 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat 30 Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kel/Desa [object Object] 2287 7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 30 Keluarga 5.210.000,00 0,00 0,00 0,00 5.210.000,00 Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2288 7.01.03.2.06.0004 Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri 30 Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kel/Desa [object Object] 2289 7.01.03.2.06.0005 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah 30 Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kel/Desa [object Object] 2290 7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 30 Keluarga 8.870.000,00 0,00 0,00 0,00 8.870.000,00 Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2291 7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 427 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 30 Keluarga 5.210.000,00 0,00 0,00 0,00 5.210.000,00 Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2292 7.01.03.2.06.0008 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya 30 Keluarga 5.210.000,00 0,00 0,00 0,00 5.210.000,00 Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2293 7.01.03.2.06.0009 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup 30 Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kel/Desa [object Object] 2294 7.01.03.2.06.0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 30 Keluarga 5.210.000,00 0,00 0,00 0,00 5.210.000,00 Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2295 7.01.03.2.06.0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 30 Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kel/Desa [object Object] 2296 7.01.03.2.06.0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas 30 Keluarga 15.330.000,00 0,00 0,00 0,00 15.330.000,00 Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT 86 Point SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 428 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Koodinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 % 2297 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 9.030.000,00 0,00 0,00 0,00 9.030.000,00 Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 100 % 2298 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA 12 Laporan 36.000.000,00 0,00 0,00 0,00 36.000.000,00 Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT 86 Point 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 100 % 2299 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 300 Orang 39.820.000,00 0,00 0,00 0,00 39.820.000,00 Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2300 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 429 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 300 Orang 39.819.600,00 0,00 0,00 0,00 39.819.600,00 Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2301 7.01.05.2.01.0007 Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal 1 Dokumen 7.080.000,00 0,00 0,00 0,00 7.080.000,00 Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2302 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 12 Dokumen 30.564.000,00 0,00 0,00 0,00 30.564.000,00 Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Jumlah Desa Mandiri 1 Desa 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Desa yang Dibina 100 % 2303 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 6 Dokumen 9.759.800,00 0,00 0,00 0,00 9.759.800,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2304 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 6 Dokumen 9.942.800,00 0,00 0,00 0,00 9.942.800,00 Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2305 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 4 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kel/Desa [object Object] SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 430 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2306 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dokumen 39.279.700,00 0,00 0,00 0,00 39.279.700,00 Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2307 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kel/Desa [object Object] 2308 7.01.06.2.01.0014 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kel/Desa [object Object] 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Persentase BMD Dalam Keadaan Baik 80 Point 87 % 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangakat Daerah yang Disusun Sesuai Ketentuan dan Tepat Waktu 100 % 2309 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 25.296.000,00 0,00 0,00 0,00 25.296.000,00 Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2310 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 6.028.000,00 0,00 0,00 0,00 6.028.000,00 Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2311 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 6.742.500,00 0,00 0,00 0,00 6.742.500,00 Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2312 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 431 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 4.385.500,00 0,00 0,00 0,00 4.385.500,00 Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2313 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 4.385.500,00 0,00 0,00 0,00 4.385.500,00 Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2314 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 6.700.500,00 0,00 0,00 0,00 6.700.500,00 Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2315 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 15.069.000,00 0,00 0,00 0,00 15.069.000,00 Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2316 7.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2317 7.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 1 Data 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Dokumen Pelaksanaan Adminsitrasi Keuangan yang Tepat Waktu 100 % 2318 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 24 Orang/bulan 4.990.079.034,88 0,00 0,00 0,00 4.990.079.034,88 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 432 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2319 7.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 4 Dokumen 5.100.000,00 0,00 0,00 0,00 5.100.000,00 Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2320 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 7.565.500,00 0,00 0,00 0,00 7.565.500,00 Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2321 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 4 Dokumen 7.515.000,00 0,00 0,00 0,00 7.515.000,00 Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD Sesuai Kebutuhan 100 % 2322 7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Laporan 4.920.000,00 0,00 0,00 0,00 4.920.000,00 Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Dokumen Pelaksanaan Adminsitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu 100 % 2323 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 22.000.000,00 0,00 0,00 0,00 22.000.000,00 Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2324 7.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 24 Dokumen 11.141.000,00 0,00 0,00 0,00 11.141.000,00 Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2325 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kel/Desa [object Object] SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 433 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Dokumen Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor 100 % 2326 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 5.999.200,00 0,00 0,00 0,00 5.999.200,00 Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2327 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 17.197.600,00 56.951.300,00 0,00 0,00 74.148.900,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2328 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 5.474.980,00 0,00 0,00 0,00 5.474.980,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2329 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 11.998.400,00 0,00 0,00 0,00 11.998.400,00 Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2330 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 6.039.170,00 0,00 0,00 0,00 6.039.170,00 Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2331 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 4 Laporan 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2332 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 434 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 24 Laporan 14.350.000,00 0,00 0,00 0,00 14.350.000,00 Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 86 % 2333 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kel/Desa [object Object] 2334 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kel/Desa [object Object] 2335 7.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kel/Desa [object Object] 2336 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kel/Desa [object Object] 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 2337 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 45.519.300,00 0,00 0,00 0,00 45.519.300,00 Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2338 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 192.477.600,00 0,00 0,00 0,00 192.477.600,00 Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD Dalam Kondisi Baik 86 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 435 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2339 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 6 Unit 69.388.000,00 0,00 0,00 0,00 69.388.000,00 Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2340 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 9.460.000,00 0,00 0,00 0,00 9.460.000,00 Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2341 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 48.246.000,00 0,00 0,00 0,00 48.246.000,00 Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2342 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kel/Desa [object Object] KECAMATAN CIMENYAN 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT IKM 85 % 89,50 Poin 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah masyarakat yang mendapat pelayanan prima Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan 2000 Orang 100 % 2343 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 500 Laporan 56.500.000,00 0,00 0,00 0,00 56.500.000,00 Kab. Bandung, Cimenyan, Semua Kel/Desa Opsen PKB PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 436 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Persentase Capaian Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 100 % 100 % 2344 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 1 Dokumen 15.978.000,00 0,00 0,00 0,00 15.978.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase pelaksanaan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan Persentase pelaksana kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan 100 % 100 % 2345 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 4 Laporan 481.098.641,00 0,00 0,00 0,00 481.098.641,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Cimenyan, Cibeunying PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Desa Yang Beradministrasi Baik Jumlah Desa Yang Cepat Berkembang 0 % 50 % 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa 0 % 2346 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 1 Lembaga Kemasyarak atan 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00 Kab. Bandung, Cimenyan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase Capaian Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 100 % 2347 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 437 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 2 Lembaga Kemasyarak atan 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Kab. Bandung, Cimenyan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2348 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 1 Laporan 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Bandung, Cimenyan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2349 7.01.03.2.03.0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 1 Laporan 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Bandung, Cimenyan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Persentase Capaian Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 100 % 2350 7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 120 Keluarga 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 Kab. Bandung, Cimenyan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2351 7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 120 Keluarga 11.000.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000.000,00 Kab. Bandung, Cimenyan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2352 7.01.03.2.06.0008 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya 120 Keluarga 11.000.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000.000,00 Kab. Bandung, Cimenyan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 438 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2353 7.01.03.2.06.0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas 120 Keluarga 11.000.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000.000,00 Kab. Bandung, Cimenyan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM IKM 89,50 Poin 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase Penegakan Perda dan Perkada 100 % 2354 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA 2 Laporan 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 Kab. Bandung, Cimenyan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM IKM 89,50 Poin 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 100 % 2355 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 40 Orang 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 Kab. Bandung, Cimenyan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2356 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 439 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 45 Orang 17.000.000,00 0,00 0,00 0,00 17.000.000,00 Kab. Bandung, Cimenyan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2357 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 12 Dokumen 39.785.000,00 0,00 0,00 0,00 39.785.000,00 Kab. Bandung, Cimenyan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Desa Yang Beradministrasi Baik Jumlah Desa Yang Cepat Berkembang 0 % 50 % 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase capaian keberhasilan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa 100 % 2358 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 Dokumen 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Bandung, Cimenyan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2359 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 1 Dokumen 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Bandung, Cimenyan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2360 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Cimenyan, Semua Kel/Desa [object Object] 2361 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dokumen 55.000.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000.000,00 Kab. Bandung, Cimenyan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2362 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 440 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 2 Dokumen 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2363 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP 72,80 Poin 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase ketersediaan dokumen sesuai dengan pedoman yang berlaku dan ketercapaian kinerja hasil perencanaan 100 % 2364 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2365 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 Kab. Bandung, Cimenyan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2366 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 Kab. Bandung, Cimenyan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2367 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2368 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 441 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan 100 % 2369 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 30 Orang/bulan 7.194.960.484,56 0,00 0,00 0,00 7.194.960.484,56 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Cimenyan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2370 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 Kab. Bandung, Cimenyan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2371 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1 Laporan 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 Kab. Bandung, Cimenyan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2372 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 Kab. Bandung, Cimenyan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase BMD dalam kondisi baik 100 % 2373 7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Laporan 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Cimenyan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 442 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 100 % 2374 7.01.01.2.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah 1 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Bandung, Cimenyan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pesentase rata-rata capaian SKP ASN diatas /= 80 % 100 % 2375 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 30 Paket 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 Kab. Bandung, Cimenyan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2376 7.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 30 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Bandung, Cimenyan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2377 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 30 Orang 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 2378 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00 Kab. Bandung, Cimenyan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2379 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 Kab. Bandung, Cimenyan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2380 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 443 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 6.702.000,00 2.298.000,00 0,00 0,00 9.000.000,00 Kab. Bandung, Cimenyan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2381 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 14.000.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000.000,00 Kab. Bandung, Cimenyan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2382 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 138 Laporan 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00 Kab. Bandung, Cimenyan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2383 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 15 Laporan 13.000.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000.000,00 Kab. Bandung, Cimenyan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase BMD dalam kondisi baik 100 % 2384 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 3 Unit 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 Kab. Bandung, Cimenyan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2385 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 4 Unit 83.700,00 16.916.300,00 0,00 0,00 17.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Cimenyan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 2386 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Bandung, Cimenyan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 444 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2387 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 87.000.000,00 0,00 0,00 0,00 87.000.000,00 Kab. Bandung, Cimenyan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2388 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 405.600.000,00 0,00 0,00 0,00 405.600.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD Dalam Kondisi Baik 100 % 2389 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 6 Unit 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 Kab. Bandung, Cimenyan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2390 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 4 Unit 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Bandung, Cimenyan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2391 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 14.500.000,00 0,00 0,00 0,00 14.500.000,00 Kab. Bandung, Cimenyan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN PADASUKA 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Desa Yang Beradministrasi Baik Jumlah Desa Yang Cepat Berkembang 0 % 50 % 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase kegiatan pemberdayaan Kelurahan 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 445 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2392 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 1 Lembaga Kemasyarak atan 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 Kab. Bandung, Cimenyan, Padasuka PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2393 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 4 Unit 1.143.784.600,00 0,00 0,00 0,00 1.143.784.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2394 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 5 Pokmas / Ormas 1.132.424.200,00 0,00 0,00 0,00 1.132.424.200,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2395 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 2 Laporan 34.000.000,00 0,00 0,00 0,00 34.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN CIBEUNYING 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Desa Yang Beradministrasi Baik Jumlah Desa Yang Cepat Berkembang 0 % 50 % 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase kegiatan pemberdayaan Kelurahan 100 % 2396 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 446 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 1 Lembaga Kemasyarak atan 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 Kab. Bandung, Cimenyan, Cibeunying PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2397 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 4 Unit 622.933.200,00 0,00 0,00 0,00 622.933.200,00 Kab. Bandung, Cimenyan, Cibeunying DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2398 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 5 Pokmas / Ormas 2.748.380.000,00 0,00 0,00 0,00 2.748.380.000,00 Kab. Bandung, Cimenyan, Cibeunying PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2399 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 2 Laporan 34.000.000,00 0,00 0,00 0,00 34.000.000,00 Kab. Bandung, Cimenyan, Cibeunying PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KECAMATAN BOJONGSOANG 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT 87 % 88 % 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan 100 Persen 2400 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 Kab. Bandung, Bojongsoang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2401 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 447 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 65.000.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000.000,00 Kab. Bandung, Bojongsoang, Semua Kel/Desa Opsen PKB PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum yang dilaksanakan 85 Poin 100 Persen 2402 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 1 Dokumen 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 Kab. Bandung, Bojongsoang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan 100 % 2403 7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 1 Dokumen 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 Kab. Bandung, Bojongsoang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2404 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 1 Laporan 283.705.000,00 0,00 0,00 0,00 283.705.000,00 Kab. Bandung, Bojongsoang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase capaian program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan 100 % 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 2405 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 2 Lembaga Kemasyarak atan 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 Kab. Bandung, Bojongsoang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 448 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2406 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 1 Dokumen 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 Kab. Bandung, Bojongsoang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2407 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 Kab. Bandung, Bojongsoang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan - - 2408 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 2 Lembaga Kemasyarak atan 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 Kab. Bandung, Bojongsoang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2409 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 1 Laporan 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 Kab. Bandung, Bojongsoang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2410 7.01.03.2.03.0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 1 Laporan 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 Kab. Bandung, Bojongsoang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Persentase Tercapainya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 100 % 2411 7.01.03.2.06.0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 449 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat 50 Keluarga 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 Kab. Bandung, Bojongsoang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2412 7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 50 Keluarga 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 Kab. Bandung, Bojongsoang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2413 7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 50 Keluarga 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 Kab. Bandung, Bojongsoang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2414 7.01.03.2.06.0008 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya 50 Keluarga 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 Kab. Bandung, Bojongsoang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum 100 % 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketertiban dan ketenteraman umum 100 Persen 2415 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 Kab. Bandung, Bojongsoang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 450 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2416 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 Kab. Bandung, Bojongsoang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang dilaksanakan sesuai ketentuan 100 Persen 2417 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA 1 Laporan 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 Kab. Bandung, Bojongsoang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah 100 % 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan 100 % 2418 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 30 Orang 55.000.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000.000,00 Kab. Bandung, Bojongsoang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2419 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 50 Orang 24.932.000,00 0,00 0,00 0,00 24.932.000,00 Kab. Bandung, Bojongsoang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 451 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2420 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 Dokumen 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00 Kab. Bandung, Bojongsoang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa yang dibina dan diawasi 100 % 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Capaian Keberhasilan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100 % 2421 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 Dokumen 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00 Kab. Bandung, Bojongsoang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2422 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 1 Dokumen 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00 Kab. Bandung, Bojongsoang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2423 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dokumen 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00 Kab. Bandung, Bojongsoang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP Nilai Akip 73 Poin 73 Point 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Nilai Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 71 Nilai 2424 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 1.999.000,00 0,00 0,00 0,00 1.999.000,00 Kab. Bandung, Bojongsoang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2425 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 452 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 794.000,00 0,00 0,00 0,00 794.000,00 Kab. Bandung, Bojongsoang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2426 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 794.000,00 0,00 0,00 0,00 794.000,00 Kab. Bandung, Bojongsoang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2427 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 794.000,00 0,00 0,00 0,00 794.000,00 Kab. Bandung, Bojongsoang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2428 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 794.000,00 0,00 0,00 0,00 794.000,00 Kab. Bandung, Bojongsoang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2429 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 Kab. Bandung, Bojongsoang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2430 7.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 Kab. Bandung, Bojongsoang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2431 7.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 1 Data 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 Kab. Bandung, Bojongsoang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 2432 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 453 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 17 Orang/bulan 4.215.377.347,88 0,00 0,00 0,00 4.215.377.347,88 Kab. Bandung, Bojongsoang, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2433 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 Kab. Bandung, Bojongsoang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2434 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1 Laporan 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 Kab. Bandung, Bojongsoang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2435 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 Kab. Bandung, Bojongsoang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 % 2436 7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 30 Orang 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 Kab. Bandung, Bojongsoang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Capaian Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 2437 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 Kab. Bandung, Bojongsoang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2438 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 454 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 16.457.700,00 91.868.100,00 0,00 0,00 108.325.800,00 Kab. Bandung, Bojongsoang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2439 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 Kab. Bandung, Bojongsoang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2440 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 3.018.000,00 0,00 0,00 0,00 3.018.000,00 Kab. Bandung, Bojongsoang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2441 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Bojongsoang, Semua Kel/Desa [object Object] 2442 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 8.500.000,00 0,00 0,00 0,00 8.500.000,00 Kab. Bandung, Bojongsoang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2443 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 20.352.000,00 0,00 0,00 0,00 20.352.000,00 Kab. Bandung, Bojongsoang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 2444 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 52.000.000,00 0,00 0,00 0,00 52.000.000,00 Kab. Bandung, Bojongsoang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2445 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 326.658.000,00 0,00 0,00 0,00 326.658.000,00 Kab. Bandung, Bojongsoang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 455 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 85 % 2446 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 7 Unit 42.192.200,00 0,00 0,00 0,00 42.192.200,00 Kab. Bandung, Bojongsoang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2447 7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Bojongsoang, Semua Kel/Desa [object Object] 2448 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 3 Unit 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Bandung, Bojongsoang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2449 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Bandung, Bojongsoang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KECAMATAN MARGAHAYU 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT 94 % 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase kegiatan koordinasi pemerintahan di tingkat kecamatan yang terlaksanakan 100 % 2450 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 74.364.700,00 0,00 0,00 0,00 74.364.700,00 Kab. Bandung, Margahayu, Semua Kel/Desa Opsen PKB PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 456 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan prima di kecamatan 100 % 2451 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 1 Dokumen 14.635.300,00 0,00 0,00 0,00 14.635.300,00 Kab. Bandung, Margahayu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 100 % 2452 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 2 Dokumen 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 Kab. Bandung, Margahayu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase urusan pelimpahan kepada camat yang dilaksanakan 100 % 2453 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 6 Laporan 284.481.200,00 0,00 0,00 0,00 284.481.200,00 Kab. Bandung, Margahayu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa 100 % 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 2454 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 2 Lembaga Kemasyarak atan 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Kab. Bandung, Margahayu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 457 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2455 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 6 Laporan 60.108.000,00 0,00 0,00 0,00 60.108.000,00 Kab. Bandung, Margahayu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase Pemberdayaan Kelurahan 100 % 2456 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 2 Lembaga Kemasyarak atan 21.410.000,00 0,00 0,00 0,00 21.410.000,00 Kab. Bandung, Margahayu, Sulaiman PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2457 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 5 Unit 201.519.200,00 178.480.800,00 0,00 0,00 380.000.000,00 Kab. Bandung, Margahayu, Sulaiman DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2458 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 7 Pokmas / Ormas 784.100.500,00 215.912.500,00 0,00 0,00 1.000.013.000,00 Kab. Bandung, Margahayu, Sulaiman DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2459 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 2 Laporan 8.577.000,00 0,00 0,00 0,00 8.577.000,00 Kab. Bandung, Margahayu, Sulaiman PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Prosentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dilaksanakan oleh Kecamatan bagi Pemerintah Kota yang Tidak Memiliki Desa) 100 % 2460 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 458 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 0 Lembaga Kemasyarak atan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 2461 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 1 Lembaga Kemasyarak atan 9.627.300,00 0,00 0,00 0,00 9.627.300,00 Kab. Bandung, Margahayu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2462 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 1 Laporan 23.966.200,00 0,00 0,00 0,00 23.966.200,00 Kab. Bandung, Margahayu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2463 7.01.03.2.03.0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 1 Laporan 9.877.300,00 0,00 0,00 0,00 9.877.300,00 Kab. Bandung, Margahayu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 100 % 2464 7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 35 Keluarga 9.627.300,00 0,00 0,00 0,00 9.627.300,00 Kab. Bandung, Margahayu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2465 7.01.03.2.06.0004 Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri 25 Keluarga 9.792.300,00 0,00 0,00 0,00 9.792.300,00 Kab. Bandung, Margahayu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2466 7.01.03.2.06.0005 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 459 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah 5 Keluarga 9.627.300,00 0,00 0,00 0,00 9.627.300,00 Kab. Bandung, Margahayu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2467 7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 35 Keluarga 9.627.300,00 0,00 0,00 0,00 9.627.300,00 Kab. Bandung, Margahayu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2468 7.01.03.2.06.0009 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup 35 Keluarga 9.627.300,00 0,00 0,00 0,00 9.627.300,00 Kab. Bandung, Margahayu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2469 7.01.03.2.06.0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 25 Keluarga 9.627.300,00 0,00 0,00 0,00 9.627.300,00 Kab. Bandung, Margahayu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2470 7.01.03.2.06.0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 25 Keluarga 9.627.300,00 0,00 0,00 0,00 9.627.300,00 Kab. Bandung, Margahayu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum 100 % 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Aparat Keamanan (Linmas) yang Dibina di Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 % 2471 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 460 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 29.095.000,00 0,00 0,00 0,00 29.095.000,00 Kab. Bandung, Margahayu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase Aparat Keamanan (Linmas) yang Dibina di Bidang Perda dan Perkada 100 % 2472 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA 4 Laporan 14.239.000,00 0,00 0,00 0,00 14.239.000,00 Kab. Bandung, Margahayu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 100 % 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Capaian Kebersihan Urusan Pemerintahan Umum Yang Ditugaskan Kepala Daerah 100 % 2473 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 2474 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 461 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 300 Orang 36.190.000,00 0,00 0,00 0,00 36.190.000,00 Kab. Bandung, Margahayu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2475 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 100 Orang 18.500.000,00 0,00 0,00 0,00 18.500.000,00 Kab. Bandung, Margahayu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2476 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 4 Dokumen 29.000.000,00 0,00 0,00 0,00 29.000.000,00 Kab. Bandung, Margahayu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa yang dibina dan diawasi 100 % 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Laporan Fasilitasi, Rekotamendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 5 Laporan 2477 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 1 Dokumen 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Bandung, Margahayu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2478 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 2 Dokumen 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Bandung, Margahayu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2479 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 4 Dokumen 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 Kab. Bandung, Margahayu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 462 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2480 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Margahayu, Semua Kel/Desa [object Object] 2481 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Margahayu, Semua Kel/Desa [object Object] 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP 75,82 Point 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Nilai Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 % 2482 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 4.637.628,88 0,00 0,00 0,00 4.637.628,88 Kab. Bandung, Margahayu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2483 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 31.828.000,00 0,00 0,00 0,00 31.828.000,00 Kab. Bandung, Margahayu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2484 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 2.395.000,00 0,00 0,00 0,00 2.395.000,00 Kab. Bandung, Margahayu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2485 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 2.453.000,00 0,00 0,00 0,00 2.453.000,00 Kab. Bandung, Margahayu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2486 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 463 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 2.481.500,00 0,00 0,00 0,00 2.481.500,00 Kab. Bandung, Margahayu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2487 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1.975.000,00 0,00 0,00 0,00 1.975.000,00 Kab. Bandung, Margahayu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2488 7.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 450.000,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2489 7.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 1 Data 450.000,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 Kab. Bandung, Margahayu, Sukamenak PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 2490 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 25 Orang/bulan 5.768.573.610,00 0,00 0,00 0,00 5.768.573.610,00 Kab. Bandung, Margahayu, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2491 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2492 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 464 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4 Laporan 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 Kab. Bandung, Margahayu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2493 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 2.433.000,00 0,00 0,00 0,00 2.433.000,00 Kab. Bandung, Margahayu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Capaian Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 2494 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 8.943.000,00 0,00 0,00 0,00 8.943.000,00 Kab. Bandung, Margahayu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2495 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 32.874.500,00 36.307.607,00 0,00 0,00 69.182.107,00 Kab. Bandung, Margahayu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2496 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 5 Paket 6.762.500,00 0,00 0,00 0,00 6.762.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2497 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 0 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Margahayu, Semua Kel/Desa [object Object] 2498 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 Paket 4.923.200,00 0,00 0,00 0,00 4.923.200,00 Kab. Bandung, Margahayu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2499 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 465 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 5 Dokumen 2.575.000,00 0,00 0,00 0,00 2.575.000,00 Kab. Bandung, Margahayu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2500 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 10 Laporan 15.202.400,00 0,00 0,00 0,00 15.202.400,00 Kab. Bandung, Margahayu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2501 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 25 Laporan 19.310.000,00 0,00 0,00 0,00 19.310.000,00 Kab. Bandung, Margahayu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 2502 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 5 Unit 627.400,00 18.488.100,00 0,00 0,00 19.115.500,00 Kab. Bandung, Margahayu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2503 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 7 Unit 0,00 32.288.500,00 0,00 0,00 32.288.500,00 Kab. Bandung, Margahayu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2504 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Margahayu, Semua Kel/Desa [object Object] 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 2505 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Margahayu, Semua Kel/Desa [object Object] 2506 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 466 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 78.190.272,00 0,00 0,00 0,00 78.190.272,00 Kab. Bandung, Margahayu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2507 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 6 Laporan 13.090.000,00 0,00 0,00 0,00 13.090.000,00 Kab. Bandung, Margahayu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2508 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 647.510.800,00 0,00 0,00 0,00 647.510.800,00 Kab. Bandung, Margahayu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 2509 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 14 Unit 73.594.000,00 0,00 0,00 0,00 73.594.000,00 Kab. Bandung, Margahayu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2510 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Margahayu, Semua Kel/Desa [object Object] 2511 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 130.000.000,00 0,00 0,00 130.000.000,00 Kab. Bandung, Margahayu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KECAMATAN MARGAASIH 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan kepada camat 5 Laporan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 467 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 5 Laporan 2512 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 5 Laporan 143.650.000,00 0,00 0,00 0,00 143.650.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 Persen 2513 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 6 Laporan 85.000.000,00 0,00 0,00 0,00 85.000.000,00 Kab. Bandung, Margaasih, Semua Kel/Desa Opsen PKB PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Sosialisasi 100 Persen 2514 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 1 Lembaga Kemasyarak atan 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Bandung, Margaasih, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2515 7.01.03.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan 1 Unit 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Bandung, Margaasih, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2516 7.01.03.2.03.0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 1 Laporan 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Margaasih, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 468 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Sosialisasi 100 Persen 2517 7.01.03.2.06.0001 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara 10 Keluarga 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 Kab. Bandung, Margaasih, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2518 7.01.03.2.06.0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat 10 Keluarga 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 Kab. Bandung, Margaasih, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2519 7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 10 Keluarga 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 Kab. Bandung, Margaasih, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2520 7.01.03.2.06.0004 Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri 10 Keluarga 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 Kab. Bandung, Margaasih, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2521 7.01.03.2.06.0005 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 469 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah 10 Keluarga 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 Kab. Bandung, Margaasih, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2522 7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 10 Keluarga 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 Kab. Bandung, Margaasih, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2523 7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 10 Keluarga 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 Kab. Bandung, Margaasih, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2524 7.01.03.2.06.0008 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya 10 Keluarga 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 Kab. Bandung, Margaasih, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2525 7.01.03.2.06.0009 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup 10 Keluarga 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 Kab. Bandung, Margaasih, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2526 7.01.03.2.06.0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 470 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 10 Keluarga 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 Kab. Bandung, Margaasih, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2527 7.01.03.2.06.0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 10 Keluarga 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Margaasih, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2528 7.01.03.2.06.0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas 10 Keluarga 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 Kab. Bandung, Margaasih, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100 Persen 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sosialisasi 100 Persen 100 Persen 2529 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Margaasih, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2530 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 2 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Bandung, Margaasih, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sosialisasi 100 Persen SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 471 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2531 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA 6 Laporan 24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 24.000.000,00 Kab. Bandung, Margaasih, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 100 Persen 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - - 2532 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 50 Orang 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 Kab. Bandung, Margaasih, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2533 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 50 Orang 12.500.000,00 0,00 0,00 0,00 12.500.000,00 Kab. Bandung, Margaasih, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2534 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 472 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 12 Dokumen 23.000.000,00 0,00 0,00 0,00 23.000.000,00 Kab. Bandung, Margaasih, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100 Persen 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sosialisasi 100 Persen 2535 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 6 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Bandung, Margaasih, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2536 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 6 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Bandung, Margaasih, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2537 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 6 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Bandung, Margaasih, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2538 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 1 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Bandung, Margaasih, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2539 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 2 Dokumen 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 Kab. Bandung, Margaasih, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Akip 71.50 Point 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 71.50 Point SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 473 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2540 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokumen 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 Kab. Bandung, Margaasih, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2541 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Margaasih, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2542 7.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Kab. Bandung, Margaasih, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2543 7.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 1 Data 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Kab. Bandung, Margaasih, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 Persen 2544 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 20 Orang/bulan 4.572.445.170,56 0,00 0,00 0,00 4.572.445.170,56 Kab. Bandung, Margaasih, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2545 7.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 4 Dokumen 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 Kab. Bandung, Margaasih, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2546 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 474 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 Kab. Bandung, Margaasih, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2547 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4 Laporan 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 Kab. Bandung, Margaasih, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2548 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 4 Dokumen 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 Kab. Bandung, Margaasih, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100 Persen 2549 7.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 Kab. Bandung, Margaasih, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2550 7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Laporan 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Margaasih, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 Persen 2551 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 14 Paket 14.000.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000.000,00 Kab. Bandung, Margaasih, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2552 7.01.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 475 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 4 Dokumen 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 Kab. Bandung, Margaasih, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2553 7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 20 Orang 6.500.000,00 0,00 0,00 0,00 6.500.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Margaasih, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 Persen 2554 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 Kab. Bandung, Margaasih, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2555 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Bandung, Margaasih, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2556 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 5 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Margaasih, Semua Kel/Desa [object Object] 2557 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 Kab. Bandung, Margaasih, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2558 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 476 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Margaasih, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2559 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 Kab. Bandung, Margaasih, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2560 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 393 Laporan 39.350.000,00 0,00 0,00 0,00 39.350.000,00 Kab. Bandung, Margaasih, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 Persen 2561 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 263.900,00 24.736.100,00 0,00 0,00 25.000.000,00 Kab. Bandung, Margaasih, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 2562 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 300 Laporan 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 Kab. Bandung, Margaasih, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2563 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 55.120.000,00 0,00 0,00 0,00 55.120.000,00 Kab. Bandung, Margaasih, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2564 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 477 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 48 Laporan 209.750.000,00 0,00 0,00 0,00 209.750.000,00 Kab. Bandung, Margaasih, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 89 Persen 2565 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 11 Unit 109.190.000,00 0,00 0,00 0,00 109.190.000,00 Kab. Bandung, Margaasih, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2566 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Bandung, Margaasih, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2567 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Margaasih, Semua Kel/Desa [object Object] KECAMATAN DAYEUHKOLOT 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK IKM 91,15 Nilai 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerinatahan di tingkat kecamatan 100 % 2568 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 478 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 4 Laporan 33.250.000,00 0,00 0,00 0,00 33.250.000,00 Kab. Bandung, Dayeuhkolot, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase penylenggraan urusan pemerfintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daearah yang ada di kecamatan guna mendukung pelayanan prima kepada masyarakat di kecamatan 100 % 2569 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 65.150.000,00 0,00 0,00 0,00 65.150.000,00 Kab. Bandung, Dayeuhkolot, Semua Kel/Desa Opsen PKB PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Persentase koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum 100 % 2570 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 1 Dokumen 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Bandung, Dayeuhkolot, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase urusan pelimpahan kepada camat yang dilaksanakan 100 % 2571 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 4 Laporan 246.000.000,00 0,00 0,00 0,00 246.000.000,00 Kab. Bandung, Dayeuhkolot, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN IKM 91.15 Point 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa 100 % 2572 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 479 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 6 Lembaga Kemasyarak atan 20.250.000,00 0,00 0,00 0,00 20.250.000,00 Kab. Bandung, Dayeuhkolot, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2573 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Kab. Bandung, Dayeuhkolot, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase laporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kelurahan 100 % 2574 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 1 Lembaga Kemasyarak atan 37.500.000,00 0,00 0,00 0,00 37.500.000,00 Kab. Bandung, Dayeuhkolot, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2575 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 10 Unit 885.041.831,00 0,00 0,00 0,00 885.041.831,00 Kab. Bandung, Dayeuhkolot, Pasawahan DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2576 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 7 Pokmas / Ormas 1.587.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.587.500.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Dayeuhkolot, Pasawahan DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2577 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 1 Laporan 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 Kab. Bandung, Dayeuhkolot, Pasawahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 480 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2578 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 1 Lembaga Kemasyarak atan 11.100.000,00 0,00 0,00 0,00 11.100.000,00 Kab. Bandung, Dayeuhkolot, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2579 7.01.03.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan 1 Unit 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Bandung, Dayeuhkolot, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2580 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 1 Laporan 3.250.000,00 0,00 0,00 0,00 3.250.000,00 Kab. Bandung, Dayeuhkolot, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2581 7.01.03.2.03.0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 1 Laporan 3.250.000,00 0,00 0,00 0,00 3.250.000,00 Kab. Bandung, Dayeuhkolot, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 100 % 2582 7.01.03.2.06.0001 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara 50 Keluarga 14.343.000,00 0,00 0,00 0,00 14.343.000,00 Kab. Bandung, Dayeuhkolot, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2583 7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 50 Keluarga 14.343.000,00 0,00 0,00 0,00 14.343.000,00 Kab. Bandung, Dayeuhkolot, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 481 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2584 7.01.03.2.06.0005 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah 50 Keluarga 45.547.600,00 0,00 0,00 0,00 45.547.600,00 Kab. Bandung, Dayeuhkolot, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2585 7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 50 Keluarga 14.343.000,00 0,00 0,00 0,00 14.343.000,00 Kab. Bandung, Dayeuhkolot, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2586 7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 50 Keluarga 45.547.600,00 0,00 0,00 0,00 45.547.600,00 Kab. Bandung, Dayeuhkolot, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2587 7.01.03.2.06.0008 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya 50 Keluarga 14.343.000,00 0,00 0,00 0,00 14.343.000,00 Kab. Bandung, Dayeuhkolot, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2588 7.01.03.2.06.0009 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup 50 Keluarga 8.260.500,00 0,00 0,00 0,00 8.260.500,00 Kab. Bandung, Dayeuhkolot, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 482 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2589 7.01.03.2.06.0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 50 Keluarga 14.343.000,00 0,00 0,00 0,00 14.343.000,00 Kab. Bandung, Dayeuhkolot, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2590 7.01.03.2.06.0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 50 Keluarga 14.343.000,00 0,00 0,00 0,00 14.343.000,00 Kab. Bandung, Dayeuhkolot, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2591 7.01.03.2.06.0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas 50 Keluarga 14.343.000,00 0,00 0,00 0,00 14.343.000,00 Kab. Bandung, Dayeuhkolot, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM IKM 91,15 Nilai 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100 % 2592 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 10.920.000,00 0,00 0,00 0,00 10.920.000,00 Kab. Bandung, Dayeuhkolot, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2593 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Bandung, Dayeuhkolot, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah laporan koordinai penerapan dan penegakan perda dan peraturan kepala daerah 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 483 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2594 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Dayeuhkolot, Semua Kel/Desa [object Object] 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM IKM 91,15 Nilai 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 100 % 2595 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 300 Orang 25.200.000,00 0,00 0,00 0,00 25.200.000,00 Kab. Bandung, Dayeuhkolot, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2596 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 300 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Dayeuhkolot, Semua Kel/Desa [object Object] 2597 7.01.05.2.01.0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 50 Orang 16.800.000,00 0,00 0,00 0,00 16.800.000,00 Kab. Bandung, Dayeuhkolot, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 484 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2598 7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 1 Laporan 16.800.000,00 0,00 0,00 0,00 16.800.000,00 Kab. Bandung, Dayeuhkolot, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2599 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 Dokumen 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Kab. Bandung, Dayeuhkolot, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Jumlah Desa Cepat Berkembang 1 Desa 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase desa yang dibina 100 % 2600 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 Dokumen 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Bandung, Dayeuhkolot, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2601 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 1 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Bandung, Dayeuhkolot, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2602 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Dayeuhkolot, Semua Kel/Desa [object Object] 2603 7.01.06.2.01.0007 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 1 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Bandung, Dayeuhkolot, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2604 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 485 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Bandung, Dayeuhkolot, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP 78,60 Point 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD yang disusun sesuai ketetuan dan tepat waktu 100 % 2605 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 Kab. Bandung, Dayeuhkolot, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2606 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Bandung, Dayeuhkolot, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2607 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2 Dokumen 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 Kab. Bandung, Dayeuhkolot, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2608 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 3 Dokumen 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 Kab. Bandung, Dayeuhkolot, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2609 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 Kab. Bandung, Dayeuhkolot, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2610 7.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 486 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 4 Dokumen 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Bandung, Dayeuhkolot, Dayeuhkolot PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan Yang Tepat Waktu 100 % 2611 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Orang/bulan 5.768.014.473,56 0,00 0,00 0,00 5.768.014.473,56 Kab. Bandung, Dayeuhkolot, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2612 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 Kab. Bandung, Dayeuhkolot, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2613 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4 Laporan 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 Kab. Bandung, Dayeuhkolot, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2614 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 Kab. Bandung, Dayeuhkolot, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD sesuai ketentuan 100 % 2615 7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 Kab. Bandung, Dayeuhkolot, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu 100 % 2616 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 487 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Dayeuhkolot, Semua Kel/Desa [object Object] 2617 7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 50 Orang 19.080.000,00 0,00 0,00 0,00 19.080.000,00 Kab. Bandung, Dayeuhkolot, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Dokumen Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor 100 % 2618 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 Kab. Bandung, Dayeuhkolot, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2619 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 20.856.900,00 12.343.100,00 0,00 0,00 33.200.000,00 Kab. Bandung, Dayeuhkolot, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2620 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 Kab. Bandung, Dayeuhkolot, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2621 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 Kab. Bandung, Dayeuhkolot, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2622 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1.040.000,00 0,00 0,00 0,00 1.040.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Dayeuhkolot, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2623 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 488 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 4 Laporan 31.960.000,00 0,00 0,00 0,00 31.960.000,00 Kab. Bandung, Dayeuhkolot, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2624 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 Laporan 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 Kab. Bandung, Dayeuhkolot, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase laporan penyediaan jasa penunjang urusuan umum pemerinrah daereah 100 % 2625 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 Kab. Bandung, Dayeuhkolot, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2626 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 4 Laporan 76.000.000,00 0,00 0,00 0,00 76.000.000,00 Kab. Bandung, Dayeuhkolot, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2627 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Laporan 695.520.000,00 0,00 0,00 0,00 695.520.000,00 Kab. Bandung, Dayeuhkolot, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 2628 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 10 Unit 68.000.000,00 0,00 0,00 0,00 68.000.000,00 Kab. Bandung, Dayeuhkolot, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2629 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 489 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2630 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 10.972.800,00 0,00 0,00 0,00 10.972.800,00 Kab. Bandung, Dayeuhkolot, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KECAMATAN KATAPANG 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT 82 Point 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 100 % 2631 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 63.000.000,00 0,00 0,00 0,00 63.000.000,00 Kab. Bandung, Katapang, Semua Kel/Desa Opsen PKB PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Prosentase pelaksanaan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum 100 % 2632 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 1 Dokumen 13.000.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000.000,00 Kab. Bandung, Katapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 100 % 2633 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 490 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 7 Laporan 247.000.000,00 0,00 0,00 0,00 247.000.000,00 Kab. Bandung, Katapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang dibina 80 % 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 2634 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Kab. Bandung, Katapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi 100 % 2635 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 2 Lembaga Kemasyarak atan 21.500.000,00 0,00 0,00 0,00 21.500.000,00 Kab. Bandung, Katapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2636 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 1 Laporan 16.500.000,00 0,00 0,00 0,00 16.500.000,00 Kab. Bandung, Katapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2637 7.01.03.2.03.0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 1 Laporan 16.500.000,00 0,00 0,00 0,00 16.500.000,00 Kab. Bandung, Katapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 100 % 2638 7.01.03.2.06.0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat 127 Keluarga 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000.000,00 Kab. Bandung, Katapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 491 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2639 7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 127 Keluarga 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000.000,00 Kab. Bandung, Katapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2640 7.01.03.2.06.0005 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah 127 Keluarga 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000.000,00 Kab. Bandung, Katapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2641 7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 127 Keluarga 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000.000,00 Kab. Bandung, Katapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2642 7.01.03.2.06.0008 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya 127 Keluarga 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000.000,00 Kab. Bandung, Katapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2643 7.01.03.2.06.0009 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup 127 Keluarga 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 Kab. Bandung, Katapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2644 7.01.03.2.06.0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 492 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 127 Keluarga 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2645 7.01.03.2.06.0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 127 Keluarga 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum 80 % 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100 % 2646 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 2 Laporan 19.500.000,00 0,00 0,00 0,00 19.500.000,00 Kab. Bandung, Katapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase Aparat Keamanan (Linmas) yang Dibina di Bidang Perda dan Perkada 100 % 2647 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA 2 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Katapang, Semua Kel/Desa [object Object] 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah 80 % 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan 100 % 2648 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 493 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 100 Orang 28.000.000,00 0,00 0,00 0,00 28.000.000,00 Kab. Bandung, Katapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2649 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 150 Orang 28.000.000,00 0,00 0,00 0,00 28.000.000,00 Kab. Bandung, Katapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2650 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 4 Dokumen 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 Kab. Bandung, Katapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa yang dibina dan diawasi 80 % 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Capaian Keberhasilan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100 % 2651 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 Dokumen 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00 Kab. Bandung, Katapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2652 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Katapang, Semua Kel/Desa [object Object] 2653 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dokumen 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00 Kab. Bandung, Katapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 494 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2654 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 22.500.000,00 0,00 0,00 0,00 22.500.000,00 Kab. Bandung, Katapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Akip 75 Point 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Prosentase Perencanaan Pengembangan Daerah 100 % 2655 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Kab. Bandung, Katapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2656 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Bandung, Katapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2657 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Bandung, Katapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2658 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Bandung, Katapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2659 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Bandung, Katapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2660 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 495 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Kab. Bandung, Katapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2661 7.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Bandung, Katapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2662 7.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 57 Data 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Bandung, Katapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase ketersediaan dokumen anggaran/keuangan yang diselesaikan tepat waktu 100 % 2663 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 21 Orang/bulan 4.685.278.892,56 0,00 0,00 0,00 4.685.278.892,56 Kab. Bandung, Katapang, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2664 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Bandung, Katapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2665 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Bandung, Katapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Prosentase kesesuaian barang milik daerah dalam database 100 % 2666 7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 496 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Bandung, Katapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase rata-rata capaian SKP ASN diatas >=80% 100 % 2667 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 39 Paket 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 Kab. Bandung, Katapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2668 7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 2 Orang 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 Kab. Bandung, Katapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase ketersediaan operasional perkantoran 100 % 2669 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 Paket 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 Kab. Bandung, Katapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2670 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Kab. Bandung, Katapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2671 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 7.460.000,00 4.540.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00 Kab. Bandung, Katapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2672 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 120 Paket 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Kab. Bandung, Katapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2673 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 497 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Bandung, Katapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2674 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 3 Dokumen 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00 Kab. Bandung, Katapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2675 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 20 Laporan 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 Kab. Bandung, Katapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Prosentase BMD/aset dalam keadaan baik 100 % 2676 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 149.800,00 44.850.200,00 0,00 0,00 45.000.000,00 Kab. Bandung, Katapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase ketersediaan operasional kantor 100 % 2677 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Bandung, Katapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2678 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 44.000.000,00 0,00 0,00 0,00 44.000.000,00 Kab. Bandung, Katapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2679 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 377.000.000,00 0,00 0,00 0,00 377.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase ketersediaan operasional kantor 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 498 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2680 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 Unit 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 [object Object] PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2681 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 3 Unit 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 Kab. Bandung, Katapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2682 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 85,00 149.999.915,00 0,00 0,00 150.000.000,00 Kab. Bandung, Katapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KECAMATAN PAMEUNGPEUK 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT 87.5 Point 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 100 % 2683 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 73.400.000,00 0,00 0,00 0,00 73.400.000,00 Kab. Bandung, Pameungpeuk, Semua Kel/Desa Opsen PKB PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Prosentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 100 % 2684 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 499 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 12 Dokumen 12.594.300,00 0,00 0,00 0,00 12.594.300,00 Kab. Bandung, Pameungpeuk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 100 % 2685 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 5 Laporan 189.647.000,00 0,00 0,00 0,00 189.647.000,00 Kab. Bandung, Pameungpeuk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT 87.5 Point 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Prosentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 100 % 2686 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 3 Lembaga Kemasyarak atan 24.255.300,00 0,00 0,00 0,00 24.255.300,00 Kab. Bandung, Pameungpeuk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2687 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 1 Laporan 16.000.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000.000,00 Kab. Bandung, Pameungpeuk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Persentase Keluarga yang terfasilitasi 100 % 2688 7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 50 Keluarga 12.006.300,00 0,00 0,00 0,00 12.006.300,00 Kab. Bandung, Pameungpeuk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2689 7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 500 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 50 Keluarga 12.006.300,00 0,00 0,00 0,00 12.006.300,00 Kab. Bandung, Pameungpeuk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2690 7.01.03.2.06.0008 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya 50 Keluarga 12.006.300,00 0,00 0,00 0,00 12.006.300,00 Kab. Bandung, Pameungpeuk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2691 7.01.03.2.06.0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 50 Keluarga 12.006.300,00 0,00 0,00 0,00 12.006.300,00 Kab. Bandung, Pameungpeuk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2692 7.01.03.2.06.0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 50 Keluarga 12.006.300,00 0,00 0,00 0,00 12.006.300,00 Kab. Bandung, Pameungpeuk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT 87.5 Point 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Prosentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100 % 2693 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Pameungpeuk, Semua Kel/Desa [object Object] 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Prosentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 100 % 2694 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 501 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA 1 Laporan 22.094.000,00 0,00 0,00 0,00 22.094.000,00 Kab. Bandung, Pameungpeuk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT 87.5 Point 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan 100 % 2695 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 300 Orang 42.679.000,00 0,00 0,00 0,00 42.679.000,00 Kab. Bandung, Pameungpeuk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2696 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 50 Orang 16.300.000,00 0,00 0,00 0,00 16.300.000,00 Kab. Bandung, Pameungpeuk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2697 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 12 Dokumen 37.500.000,00 0,00 0,00 0,00 37.500.000,00 Kab. Bandung, Pameungpeuk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Jumlah Desa Cepat Berkembang 2 Desa 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase desa yang dibina dan diawasi 100 % 2698 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 502 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 6 Dokumen 6.500.000,00 0,00 0,00 0,00 6.500.000,00 Kab. Bandung, Pameungpeuk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2699 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 6 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Pameungpeuk, Semua Kel/Desa [object Object] 2700 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dokumen 38.564.000,00 0,00 0,00 0,00 38.564.000,00 Kab. Bandung, Pameungpeuk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP Persentase BMD dalam Kondisi Baik 76.50 Point 92,5 % 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Prosentase Tertatanya administrasi pelapor dan keuangan 100 % 2701 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 4.440.000,00 0,00 0,00 0,00 4.440.000,00 Kab. Bandung, Pameungpeuk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2702 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 5.100.000,00 0,00 0,00 0,00 5.100.000,00 Kab. Bandung, Pameungpeuk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2703 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 5.100.000,00 0,00 0,00 0,00 5.100.000,00 Kab. Bandung, Pameungpeuk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2704 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 8 Laporan 21.360.000,00 0,00 0,00 0,00 21.360.000,00 Kab. Bandung, Pameungpeuk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 503 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2705 7.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 2.750.000,00 0,00 0,00 0,00 2.750.000,00 Kab. Bandung, Pameungpeuk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2706 7.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 1 Data 2.925.000,00 0,00 0,00 0,00 2.925.000,00 Kab. Bandung, Pameungpeuk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Prosentase Tertatanya administrasi pelapor dan keuangan 100 % 2707 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 20 Orang/bulan 4.277.174.526,56 0,00 0,00 0,00 4.277.174.526,56 Kab. Bandung, Pameungpeuk, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2708 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 Kab. Bandung, Pameungpeuk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Prosentase pemenuhan Disiplin penunjang aparatur 100 % 2709 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 9.194.000,00 0,00 0,00 0,00 9.194.000,00 Kab. Bandung, Pameungpeuk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2710 7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 50 Orang 6.500.000,00 0,00 0,00 0,00 6.500.000,00 Kab. Bandung, Pameungpeuk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2711 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 50 Orang 66.399.000,00 0,00 0,00 0,00 66.399.000,00 Kab. Bandung, Pameungpeuk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 504 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Prosentase Pelaksanaan pelayanan Administrasi Umum yang maksimal 100 % 2712 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 Kab. Bandung, Pameungpeuk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2713 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 14.458.100,00 28.842.779,00 0,00 0,00 43.300.879,00 Kab. Bandung, Pameungpeuk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2714 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 10.887.440,00 21.499.600,00 0,00 0,00 32.387.040,00 Kab. Bandung, Pameungpeuk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2715 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 6.431.000,00 0,00 0,00 0,00 6.431.000,00 Kab. Bandung, Pameungpeuk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2716 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Bandung, Pameungpeuk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2717 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 5.501.500,00 0,00 0,00 0,00 5.501.500,00 Kab. Bandung, Pameungpeuk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2718 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 Kab. Bandung, Pameungpeuk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2719 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 14.709.000,00 0,00 0,00 0,00 14.709.000,00 Kab. Bandung, Pameungpeuk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 505 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Prosentase Pelaksanaan pelayanan Administrasi Umum yang maksimal 100 % 2720 7.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 Kab. Bandung, Pameungpeuk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2721 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 20 Unit 0,00 22.054.200,00 0,00 0,00 22.054.200,00 Kab. Bandung, Pameungpeuk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2722 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 100.000,00 2.600.000,00 0,00 0,00 2.700.000,00 Kab. Bandung, Pameungpeuk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2723 7.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 Kab. Bandung, Pameungpeuk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase Pelaksanaan pelayanan Administrasi Umum yang maksimal 100 % 2724 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 Kab. Bandung, Pameungpeuk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2725 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 53.500.000,00 0,00 0,00 0,00 53.500.000,00 Kab. Bandung, Pameungpeuk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2726 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 218.121.600,00 0,00 0,00 0,00 218.121.600,00 Kab. Bandung, Pameungpeuk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase Pelaksanaan pelayanan Administrasi Umum yang maksimal 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 506 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2727 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 6 Unit 64.000.000,00 0,00 0,00 0,00 64.000.000,00 Kab. Bandung, Pameungpeuk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2728 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 13 Unit 8.500.000,00 0,00 0,00 0,00 8.500.000,00 Kab. Bandung, Pameungpeuk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2729 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 20.742.616,00 0,00 0,00 0,00 20.742.616,00 Kab. Bandung, Pameungpeuk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KECAMATAN ARJASARI 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT 84,5 point 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 100 % 2730 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Arjasari, Semua Kel/Desa [object Object] 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan 100 % 2731 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 507 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 Kab. Bandung, Arjasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2732 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 Kab. Bandung, Arjasari, Semua Kel/Desa Opsen PKB PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 100 % 2733 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 1 Dokumen 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 Kab. Bandung, Arjasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan 100 % 2734 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 10 Laporan 460.000.000,00 0,00 0,00 0,00 460.000.000,00 Kab. Bandung, Arjasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang dibina 100 persen 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa 100 % 2735 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Kab. Bandung, Arjasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 508 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2736 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 2 Lembaga Kemasyarak atan 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 Kab. Bandung, Arjasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2737 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 1 Laporan 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 Kab. Bandung, Arjasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2738 7.01.03.2.03.0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 1 Laporan 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Bandung, Arjasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Persentase Keluarga yang terfasilitasi 100 % 2739 7.01.03.2.06.0001 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara 154 Keluarga 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Bandung, Arjasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2740 7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 134 Keluarga 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 Kab. Bandung, Arjasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2741 7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 509 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 134 Keluarga 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 Kab. Bandung, Arjasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2742 7.01.03.2.06.0008 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya 154 Keluarga 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Bandung, Arjasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2743 7.01.03.2.06.0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 154 Keluarga 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Bandung, Arjasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2744 7.01.03.2.06.0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 154 Keluarga 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Bandung, Arjasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum 100 persen 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100 % 2745 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 Kab. Bandung, Arjasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2746 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 510 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 Kab. Bandung, Arjasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 100 % 2747 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA 1 Laporan 12.235.000,00 0,00 0,00 0,00 12.235.000,00 Kab. Bandung, Arjasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah 100 persen 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 100 % 2748 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 505 Orang 58.000.000,00 0,00 0,00 0,00 58.000.000,00 Kab. Bandung, Arjasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2749 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 280 Orang 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 Kab. Bandung, Arjasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2750 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 511 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 4 Dokumen 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00 Kab. Bandung, Arjasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa yang dibina dan diawasi 100 persen 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa persentase desa yang dibina 100 % 2751 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 2 Dokumen 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Kab. Bandung, Arjasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2752 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 2 Dokumen 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Kab. Bandung, Arjasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2753 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Arjasari, Semua Kel/Desa [object Object] 2754 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 2 Dokumen 50.248.000,00 0,00 0,00 0,00 50.248.000,00 Kab. Bandung, Arjasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP 76 point 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu 100 % 2755 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Bandung, Arjasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 512 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2756 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Bandung, Arjasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2757 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 Kab. Bandung, Arjasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2758 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 Laporan 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Kab. Bandung, Arjasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2759 7.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 Kab. Bandung, Arjasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2760 7.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 2 Data 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 Kab. Bandung, Arjasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu 100 % 2761 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 18/12 Orang/bulan 4.343.343.992,56 0,00 0,00 0,00 4.343.343.992,56 Kab. Bandung, Arjasari, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2762 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 Kab. Bandung, Arjasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 513 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2763 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4 Laporan 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 Kab. Bandung, Arjasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD sesuai ketentuan 100 % 2764 7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 3.200.000,00 0,00 0,00 0,00 3.200.000,00 Kab. Bandung, Arjasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu 100 % 2765 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 28 Paket 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 Kab. Bandung, Arjasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2766 7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 66 Orang 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Kab. Bandung, Arjasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2767 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 66 Orang 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Kab. Bandung, Arjasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor 100 % 2768 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 3 Paket 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 Kab. Bandung, Arjasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 514 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2769 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 45.737.670,00 104.262.330,00 0,00 0,00 150.000.000,00 Kab. Bandung, Arjasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2770 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 Kab. Bandung, Arjasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2771 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 Kab. Bandung, Arjasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2772 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 Paket 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 Kab. Bandung, Arjasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2773 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 Kab. Bandung, Arjasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2774 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Bandung, Arjasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2775 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 51.800.000,00 0,00 0,00 0,00 51.800.000,00 Kab. Bandung, Arjasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 2776 7.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Arjasari, Semua Kel/Desa [object Object] SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 515 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2777 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 11 Unit 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00 Kab. Bandung, Arjasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2778 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Arjasari, Semua Kel/Desa [object Object] 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 2779 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 Kab. Bandung, Arjasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2780 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 36.000.000,00 0,00 0,00 0,00 36.000.000,00 Kab. Bandung, Arjasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2781 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 278.460.000,00 0,00 0,00 0,00 278.460.000,00 Kab. Bandung, Arjasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD dalam Kondisi Baik 100 % 2782 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 10 Unit 70.000.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000.000,00 Kab. Bandung, Arjasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2783 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2 Unit 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 Kab. Bandung, Arjasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 516 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2784 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 192.540,00 54.807.460,00 0,00 0,00 55.000.000,00 Kab. Bandung, Arjasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KECAMATAN PANGALENGAN 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT 85 Poin 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Jumlah koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum 1 Kegiatan 2785 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 1 Dokumen 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat 100 % 2786 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 4 Laporan 554.000.000,00 0,00 0,00 0,00 554.000.000,00 Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase pemberdayaan masyarakat desa 100 % 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 2787 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 517 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 5 Laporan 125.000.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00 Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa Opsen PKB PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina 1 Lembaga 2788 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 1 Lembaga Kemasyarak atan 39.500.000,00 0,00 0,00 0,00 39.500.000,00 Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2789 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 1 Laporan 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2790 7.01.03.2.03.0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 1 Laporan 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Persentase Keluarga Yang Terfasilitasi 100 % 2791 7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 50 Keluarga 17.000.000,00 0,00 0,00 0,00 17.000.000,00 Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2792 7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 50 Keluarga 14.500.000,00 0,00 0,00 0,00 14.500.000,00 Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 518 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2793 7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 50 Keluarga 14.500.000,00 0,00 0,00 0,00 14.500.000,00 Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2794 7.01.03.2.06.0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 50 Keluarga 14.500.000,00 0,00 0,00 0,00 14.500.000,00 Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2795 7.01.03.2.06.0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 50 Keluarga 14.500.000,00 0,00 0,00 0,00 14.500.000,00 Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 % 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah 100 % 2796 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2797 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 519 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2798 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA 1 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase capaian pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah 100 % 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 100 % 2799 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 50 Orang 80.000.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00 Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2800 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 50 Orang 30.149.000,00 0,00 0,00 0,00 30.149.000,00 Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2801 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 4 Dokumen 31.000.000,00 0,00 0,00 0,00 31.000.000,00 Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa yang dibina dan diawasi 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 520 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase desa yang dibina dan diawasi 100 % 2802 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 Dokumen 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2803 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa [object Object] 2804 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dokumen 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP Persentase BMD/Aset Dalam Kondisi Baik 78,10 Poin 95 % 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Pelaksanaan Perencanaan Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 % 2805 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2806 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 2.550.000,00 0,00 0,00 0,00 2.550.000,00 Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2807 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 2.550.000,00 0,00 0,00 0,00 2.550.000,00 Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 521 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2808 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 Laporan 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00 Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2809 7.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2810 7.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 1 Data 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 2811 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 20 Orang/bulan 4.643.257.105,56 0,00 0,00 0,00 4.643.257.105,56 Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah 100 % 2812 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu 100 % 2813 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 22 Paket 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 522 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2814 7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 50 Orang 16.500.000,00 0,00 0,00 0,00 16.500.000,00 Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Umum Yang Maksimal 100 % 2815 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 3 Paket 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2816 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 27.694.300,00 59.852.700,00 0,00 0,00 87.547.000,00 Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2817 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2818 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 Paket 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2819 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2820 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00 Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 2821 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 523 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2822 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 48.000.000,00 0,00 0,00 0,00 48.000.000,00 Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2823 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 344.040.000,00 0,00 0,00 0,00 344.040.000,00 Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik 95 % 2824 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 Unit 55.000.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2825 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 6 Unit 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2826 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 12.500.000,00 0,00 0,00 0,00 12.500.000,00 Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KECAMATAN CIMAUNG 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 524 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT 84 point 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Persentase Koordinasi pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 100 Persen 2827 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 12 Dokumen 39.202.800,00 0,00 0,00 0,00 39.202.800,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan 100 Persen 2828 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 8 Laporan 343.724.000,00 0,00 0,00 0,00 343.724.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan 100 Persen 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa 100 Persen 2829 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 79.699.200,00 0,00 0,00 0,00 79.699.200,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Opsen PKB PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan - - 2830 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 1 Lembaga Kemasyarak atan 21.944.160,00 0,00 0,00 0,00 21.944.160,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 525 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2831 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 1 Laporan 5.625.000,00 0,00 0,00 0,00 5.625.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2832 7.01.03.2.03.0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 1 Laporan 4.640.000,00 0,00 0,00 0,00 4.640.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan yang dilaksanakan sesuai ketentuan terhadap target pelaksanaan 100 Persen 2833 7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 30 Keluarga 5.780.300,00 0,00 0,00 0,00 5.780.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2834 7.01.03.2.06.0005 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah 30 Keluarga 5.760.000,00 0,00 0,00 0,00 5.760.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2835 7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 30 Keluarga 5.780.300,00 0,00 0,00 0,00 5.780.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 526 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2836 7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 30 Keluarga 5.780.300,00 0,00 0,00 0,00 5.780.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2837 7.01.03.2.06.0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 30 Keluarga 11.645.300,00 0,00 0,00 0,00 11.645.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2838 7.01.03.2.06.0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 30 Keluarga 2.820.000,00 0,00 0,00 0,00 2.820.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase capaian Pelaksanaan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 Persen 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100 Persen 2839 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 100 Persen 2840 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 527 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA 2 Laporan 57.079.800,00 0,00 0,00 0,00 57.079.800,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah 100 Persen 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan 100 Persen 2841 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 300 Orang 69.754.000,00 0,00 0,00 0,00 69.754.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2842 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 100 Orang 24.277.500,00 0,00 0,00 0,00 24.277.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2843 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 Dokumen 24.490.000,00 0,00 0,00 0,00 24.490.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa yang dibina dan diawasi 100 Persen 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase desa yang dibina 100 Persen 2844 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 528 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 1 Dokumen 13.825.300,00 0,00 0,00 0,00 13.825.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2845 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 2846 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dokumen 29.040.300,00 0,00 0,00 0,00 29.040.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Akutanbillitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 77,45 point 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu 100 Persen 2847 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1.700.000,00 0,00 0,00 0,00 1.700.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2848 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1.700.000,00 0,00 0,00 0,00 1.700.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2849 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1.700.000,00 0,00 0,00 0,00 1.700.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2850 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 529 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1.700.000,00 0,00 0,00 0,00 1.700.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2851 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 16.400.000,00 0,00 0,00 0,00 16.400.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2852 7.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 5.832.000,00 0,00 0,00 0,00 5.832.000,00 Kab. Bandung, Cimaung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2853 7.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 57 Data 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Kab. Bandung, Cimaung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu 100 Persen 2854 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 19 Orang/bulan 4.813.876.610,56 0,00 0,00 0,00 4.813.876.610,56 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2855 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2856 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 530 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4 Laporan 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2857 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD sesuai ketentuan 100 Persen 2858 7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Laporan 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu 100 Persen 2859 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 26 Paket 19.800.000,00 0,00 0,00 0,00 19.800.000,00 [object Object] PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2860 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 19 Orang 14.552.300,00 0,00 0,00 0,00 14.552.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase pemenuhan operasional Pelayanan Administrasi dan Umum Kantor 100 Persen 2861 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 6 Paket 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 531 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2862 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 36 Paket 25.961.800,00 37.301.800,00 0,00 0,00 63.263.600,00 Kab. Bandung, Cimaung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2863 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 6 Paket 6.341.300,00 0,00 0,00 0,00 6.341.300,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2864 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 6 Paket 8.541.870,00 0,00 0,00 0,00 8.541.870,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2865 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 4 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2866 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2867 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 51.095.000,00 0,00 0,00 0,00 51.095.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 Persen 2868 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 532 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Unit 0,00 55.000.000,00 0,00 0,00 55.000.000,00 Kab. Bandung, Cimaung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2869 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 0,00 29.466.500,00 0,00 0,00 29.466.500,00 Kab. Bandung, Cimaung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 100 Persen 2870 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 39.204.540,00 0,00 0,00 0,00 39.204.540,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2871 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 283.022.500,00 0,00 0,00 0,00 283.022.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah 100 Persen 2872 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 9 Unit 75.170.000,00 0,00 0,00 0,00 75.170.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2873 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2 Unit 9.740.000,00 0,00 0,00 0,00 9.740.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2874 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 533 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 16.376.000,00 231.026.150,00 0,00 0,00 247.402.150,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KECAMATAN BANJARAN 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks Kepuasan Masyarakat 85 Poin 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Persentase Koordinasi pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 100 % 2875 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 1 Dokumen 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan 100 % 2876 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 5 Laporan 314.851.600,00 0,00 0,00 0,00 314.851.600,00 Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase capaian program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan 100 % 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa 100 % 2877 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 2 Lembaga Kemasyarak atan 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 534 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2878 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 62.000.000,00 0,00 0,00 0,00 62.000.000,00 Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kel/Desa Opsen PKB PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi 100 % 2879 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 2 Lembaga Kemasyarak atan 62.000.000,00 0,00 0,00 0,00 62.000.000,00 Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2880 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 1 Laporan 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2881 7.01.03.2.03.0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 1 Laporan 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan yang dilaksanakan sesuai ketentuan terhadap target pelaksanaan 100 % 2882 7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 47 Keluarga 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2883 7.01.03.2.06.0005 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah 0 Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kel/Desa [object Object] SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 535 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2884 7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 47 Keluarga 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2885 7.01.03.2.06.0008 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya 0 Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kel/Desa [object Object] 2886 7.01.03.2.06.0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 47 Keluarga 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2887 7.01.03.2.06.0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 47 Keluarga 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2888 7.01.03.2.06.0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas 47 Keluarga 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum 100 % 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 536 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2889 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2890 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 7.298.500,00 0,00 0,00 0,00 7.298.500,00 Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 100 % 2891 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA 1 Laporan 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00 Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah 100 % 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 100 % 2892 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 550 Orang 164.567.200,00 0,00 0,00 0,00 164.567.200,00 Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 537 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2893 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 100 Orang 15.581.200,00 0,00 0,00 0,00 15.581.200,00 Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2894 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 Dokumen 72.701.500,00 0,00 0,00 0,00 72.701.500,00 Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa yang dibina dan diawasi 100 % 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase desa yang dibina 100 % 2895 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 4 Dokumen 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2896 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 4 Dokumen 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2897 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kel/Desa [object Object] 2898 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dokumen 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00 Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 538 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Sakip Perangkat Daerah Persentase BMD dalam Kondisi Baik 71,80 poin 96,40 % 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu 100 % 2899 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2900 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 5.037.200,00 0,00 0,00 0,00 5.037.200,00 Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2901 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 5.037.200,00 0,00 0,00 0,00 5.037.200,00 Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2902 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1.962.800,00 0,00 0,00 0,00 1.962.800,00 Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2903 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1.962.800,00 0,00 0,00 0,00 1.962.800,00 Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2904 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 539 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2905 7.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2906 7.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 50 Data 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu 100 % 2907 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 20 Orang/bulan 4.932.445.451,88 0,00 0,00 0,00 4.932.445.451,88 Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2908 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2909 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 2 Laporan 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2910 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD sesuai ketentuan 100 % 2911 7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 540 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu 100 % 2912 7.01.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kel/Desa [object Object] 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor 100 % 2913 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 Paket 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2914 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 20 Paket 42.492.310,00 43.607.690,00 0,00 0,00 86.100.000,00 Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2915 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 5 Paket 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2916 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2917 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2918 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 541 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 23.254.480,00 0,00 0,00 0,00 23.254.480,00 Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 2919 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 10 Unit 0,00 45.637.400,00 0,00 0,00 45.637.400,00 Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 2920 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 40.400.000,00 0,00 0,00 0,00 40.400.000,00 Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2921 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 293.505.520,00 0,00 0,00 0,00 293.505.520,00 Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD dalam Kondisi Baik 100 % 2922 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 6 Unit 58.000.000,00 0,00 0,00 0,00 58.000.000,00 Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2923 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 6 Unit 12.502.600,00 0,00 0,00 0,00 12.502.600,00 Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2924 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 542 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 172.000.000,00 0,00 0,00 172.000.000,00 Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KECAMATAN CICALENGKA 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 90 poin 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Prosentase jumlah dokumen hasil penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan 100 % 2925 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Prosentase jumlah dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 100 % 2926 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 6.500.000,00 0,00 0,00 0,00 6.500.000,00 Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2927 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 60.750.000,00 0,00 0,00 0,00 60.750.000,00 Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa Opsen PKB PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Prosentase jumlah dokumen Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 543 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2928 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 1 Dokumen 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2929 7.01.02.2.03.0002 Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta 1 Unit 7.750.000,00 0,00 0,00 0,00 7.750.000,00 Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Prosentase jumlah dokumen Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 100 % 2930 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 12 Laporan 414.990.000,00 0,00 0,00 0,00 414.990.000,00 Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa 100 % 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Prosentase jumlah dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 2931 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 1 Lembaga Kemasyarak atan 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2932 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 1 Dokumen 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 544 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2933 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Prosentase jumlah dokumen Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 100 % 2934 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 4 Lembaga Kemasyarak atan 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2935 7.01.03.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan 2 Unit 1.987.900,00 0,00 0,00 0,00 1.987.900,00 Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2936 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 1 Laporan 14.750.000,00 0,00 0,00 0,00 14.750.000,00 Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2937 7.01.03.2.03.0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 1 Laporan 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Prosentase jumlah keluarga yang mengikuti kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 100 % 2938 7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 50 Keluarga 25.150.000,00 0,00 0,00 0,00 25.150.000,00 Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2939 7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 545 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 50 Keluarga 25.100.000,00 0,00 0,00 0,00 25.100.000,00 Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Penegakan Perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum 100 % 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Prosentase jumlah dokumen Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100 % 2940 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 24.000.000,00 Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2941 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 24.000.000,00 Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Prosentase jumlah dokumen Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 100 % 2942 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA 1 Laporan 20.912.000,00 0,00 0,00 0,00 20.912.000,00 Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase capaian Pelaksanaan Program Urusan Pemerintahan dan Ketertiban Umum 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 546 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Prosentase jumlah dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 100 % 2943 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 21 Orang 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2944 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 100 Orang 23.108.000,00 0,00 0,00 0,00 23.108.000,00 Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2945 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 Dokumen 29.200.000,00 0,00 0,00 0,00 29.200.000,00 Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase capaian Pelaksanaan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 85 % 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Prosentase jumlah dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100 % 2946 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 12 Dokumen 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2947 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 24 Dokumen 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 547 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2948 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa [object Object] 2949 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 0 1 0 39.919.600,00 0,00 0,00 0,00 39.919.600,00 Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP 69 Poin 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Prosentase jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 % 2950 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokumen 2.100.000,00 0,00 0,00 0,00 2.100.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2951 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4 Dokumen 750.000,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00 Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2952 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4 Dokumen 750.000,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00 Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2953 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 4 Dokumen 750.000,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 548 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2954 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 4 Dokumen 750.000,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00 Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2955 7.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2956 7.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 1 Data 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Prosentase jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 2957 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 18 Orang/bulan 4.123.679.930,56 0,00 0,00 0,00 4.123.679.930,56 Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2958 7.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 8 Dokumen 3.150.000,00 0,00 0,00 0,00 3.150.000,00 Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2959 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 3.150.000,00 0,00 0,00 0,00 3.150.000,00 Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2960 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 549 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 2 Laporan 3.150.000,00 0,00 0,00 0,00 3.150.000,00 Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2961 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 3.150.000,00 0,00 0,00 0,00 3.150.000,00 Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Prosentase jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah undefined undefined 2962 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 0 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa [object Object] 2963 7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 50 Orang 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Prosentase jumlah dokumen administrasi umum PD 100 % 2964 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 10 Paket 2.498.300,00 0,00 0,00 0,00 2.498.300,00 Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2965 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 24 Paket 24.988.540,00 19.519.800,00 0,00 0,00 44.508.340,00 Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2966 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 13 Paket 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2967 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 550 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 43.789.000,00 0,00 0,00 0,00 43.789.000,00 Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2968 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 2.605.000,00 0,00 0,00 0,00 2.605.000,00 Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2969 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 22.976.000,00 0,00 0,00 0,00 22.976.000,00 Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2970 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa [object Object] 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Prosentase jumlah dokumen Pengadaan BMD Penunjang Urusan PD 100 % 2971 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa [object Object] 2972 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa [object Object] 2973 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa [object Object] 2974 7.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa [object Object] SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 551 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2975 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa [object Object] 2976 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa [object Object] 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase jumlah dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 2977 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa [object Object] 2978 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 46.935.960,00 0,00 0,00 0,00 46.935.960,00 Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2979 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa [object Object] 2980 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 6 Laporan 197.336.400,00 0,00 0,00 0,00 197.336.400,00 Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 2981 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 552 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 6 Unit 34.750.500,00 0,00 0,00 0,00 34.750.500,00 Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2982 7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa [object Object] 2983 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 5.760.000,00 0,00 0,00 0,00 5.760.000,00 Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2984 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 18.352.000,00 0,00 0,00 0,00 18.352.000,00 Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2985 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa [object Object] KECAMATAN RANCAEKEK 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT 88 % 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 100 % 2986 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 Kab. Bandung, Rancaekek, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 553 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2987 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Rancaekek, Semua Kel/Desa [object Object] 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 100 % 2988 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Rancaekek, Semua Kel/Desa [object Object] 2989 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Rancaekek, Semua Kel/Desa [object Object] 2990 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 62.000.000,00 0,00 0,00 0,00 62.000.000,00 Kab. Bandung, Rancaekek, Semua Kel/Desa Opsen PKB PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 100 % 2991 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 12 Dokumen 65.000.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000.000,00 Kab. Bandung, Rancaekek, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 554 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2992 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 17 Laporan 530.000.000,00 0,00 0,00 0,00 530.000.000,00 Kab. Bandung, Rancaekek, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Jumlah Desa Yang Cepat Berkembang 3 Desa 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 100 % 2993 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 6 Lembaga Kemasyarak atan 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 Kab. Bandung, Rancaekek, Rancaekek Kencana PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2994 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 3 Unit 1.050.446.400,00 234.053.600,00 0,00 0,00 1.284.500.000,00 Kab. Bandung, Rancaekek, Rancaekek Kencana PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2995 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 16 Pokmas / Ormas 1.260.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.260.000.000,00 Kab. Bandung, Rancaekek, Rancaekek Kencana DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2996 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 1 Laporan 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 Kab. Bandung, Rancaekek, Rancaekek Kencana PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan 100 % 2997 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 555 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 1 Lembaga Kemasyarak atan 46.000.000,00 0,00 0,00 0,00 46.000.000,00 Kab. Bandung, Rancaekek, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2998 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 1 Laporan 46.000.000,00 0,00 0,00 0,00 46.000.000,00 Kab. Bandung, Rancaekek, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Persentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan 100 % 2999 7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 10 Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Rancaekek, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3000 7.01.03.2.06.0005 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah 10 Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Rancaekek, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3001 7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 10 Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Rancaekek, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3002 7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 10 Keluarga 28.000.000,00 0,00 0,00 0,00 28.000.000,00 Kab. Bandung, Rancaekek, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 556 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3003 7.01.03.2.06.0008 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya 10 Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Rancaekek, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3004 7.01.03.2.06.0009 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup 10 Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Rancaekek, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3005 7.01.03.2.06.0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 10 Keluarga 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 Kab. Bandung, Rancaekek, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3006 7.01.03.2.06.0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 10 Keluarga 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 Kab. Bandung, Rancaekek, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum Nilai IKM 100 % 88 Point 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100 % 3007 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Rancaekek, Semua Kel/Desa [object Object] 3008 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 557 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 12 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Rancaekek, Semua Kel/Desa [object Object] 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase Aparat Keamanan (Linmas) yang dibina di bidang perda dan perkada 100 % 3009 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA 2 Laporan 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Kab. Bandung, Rancaekek, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) 88 Poin 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan 100 % 3010 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 28 Orang 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 Kab. Bandung, Rancaekek, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3011 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 140 Orang 68.622.000,00 0,00 0,00 0,00 68.622.000,00 Kab. Bandung, Rancaekek, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3012 7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 558 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 12 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Rancaekek, Semua Kel/Desa [object Object] 3013 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 Dokumen 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00 Kab. Bandung, Rancaekek, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Jumlah Desa Yang Cepat Berkembang 3 Desa 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Capaian Keberhasilan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Capaian Keberhasilan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100 % 100 % 3014 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 5 Dokumen 67.378.000,00 0,00 0,00 0,00 67.378.000,00 Kab. Bandung, Rancaekek, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3015 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 8 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Rancaekek, Semua Kel/Desa [object Object] 3016 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 2 Dokumen 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 Kab. Bandung, Rancaekek, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3017 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 2 Dokumen 65.000.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000.000,00 Kab. Bandung, Rancaekek, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP 78 Poin SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 559 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Peresentase pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 % 3018 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 Kab. Bandung, Rancaekek, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3019 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 3.250.000,00 0,00 0,00 0,00 3.250.000,00 Kab. Bandung, Rancaekek, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3020 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 3.250.000,00 0,00 0,00 0,00 3.250.000,00 Kab. Bandung, Rancaekek, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3021 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 Kab. Bandung, Rancaekek, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3022 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 Kab. Bandung, Rancaekek, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3023 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 52.000.000,00 0,00 0,00 0,00 52.000.000,00 Kab. Bandung, Rancaekek, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3024 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 106.500.000,00 0,00 0,00 0,00 106.500.000,00 Kab. Bandung, Rancaekek, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 560 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3025 7.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 48.500.000,00 0,00 0,00 0,00 48.500.000,00 Kab. Bandung, Rancaekek, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3026 7.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 56 Data 14.601.000,00 0,00 0,00 0,00 14.601.000,00 Kab. Bandung, Rancaekek, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 3027 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 29 Orang/bulan 5.976.116.569,56 0,00 0,00 0,00 5.976.116.569,56 Kab. Bandung, Rancaekek, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3028 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 Kab. Bandung, Rancaekek, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3029 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 2 Dokumen 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 Kab. Bandung, Rancaekek, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase capaian pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah 100 % 3030 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 21.500.000,00 0,00 0,00 0,00 21.500.000,00 Kab. Bandung, Rancaekek, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3031 7.01.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 561 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Rancaekek, Semua Kel/Desa [object Object] 3032 7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 30 Orang 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Kab. Bandung, Rancaekek, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase capaian pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah 100 % 3033 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Bandung, Rancaekek, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3034 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 21.885.400,00 28.405.000,00 0,00 0,00 50.290.400,00 Kab. Bandung, Rancaekek, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3035 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 11.920.000,00 15.080.000,00 0,00 0,00 27.000.000,00 Kab. Bandung, Rancaekek, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3036 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 16.705.600,00 0,00 0,00 0,00 16.705.600,00 Kab. Bandung, Rancaekek, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3037 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 Kab. Bandung, Rancaekek, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3038 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Bandung, Rancaekek, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 562 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3039 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 43.000.000,00 0,00 0,00 0,00 43.000.000,00 Kab. Bandung, Rancaekek, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 3040 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 3 Unit 0,00 109.614.000,00 0,00 0,00 109.614.000,00 Kab. Bandung, Rancaekek, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3041 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Unit 292.200,00 20.607.800,00 0,00 0,00 20.900.000,00 Kab. Bandung, Rancaekek, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3042 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 3 Unit 600,00 26.885.400,00 0,00 0,00 26.886.000,00 Kab. Bandung, Rancaekek, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 3043 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 6.003.000,00 0,00 0,00 0,00 6.003.000,00 Kab. Bandung, Rancaekek, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3044 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 81.500.000,00 0,00 0,00 0,00 81.500.000,00 Kab. Bandung, Rancaekek, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3045 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 515.002.769,00 0,00 0,00 0,00 515.002.769,00 Kab. Bandung, Rancaekek, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 563 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik daerah 100 % 3046 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 Unit 70.000.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000.000,00 Kab. Bandung, Rancaekek, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3047 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2 Unit 17.500.000,00 0,00 0,00 0,00 17.500.000,00 Kab. Bandung, Rancaekek, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3048 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 0,00 180.000.000,00 0,00 0,00 180.000.000,00 Kab. Bandung, Rancaekek, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KECAMATAN CIKANCUNG 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT 79 Point 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 100 % 3049 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Bandung, Cikancung, Mandalasari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 564 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3050 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 1 Dokumen 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Bandung, Cikancung, Cikancung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3051 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kel/Desa Opsen PKB PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 100 % 3052 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 1 Dokumen 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 100 % 3053 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 6 Laporan 296.180.000,00 0,00 0,00 0,00 296.180.000,00 Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase capaian pelaksanaan program dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan 100 % 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa 100 % 3054 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 565 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 100 % 3055 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 5 Lembaga Kemasyarak atan 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3056 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 1 Laporan 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3057 7.01.03.2.03.0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 1 Laporan 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 100 % 3058 7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 100 Keluarga 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum 100 % 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100 % 3059 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 566 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 100 % 3060 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA 2 Laporan 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah 100 % 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 100 % 3061 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 60 Orang 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3062 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 85 Orang 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3063 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 567 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 Dokumen 31.550.000,00 0,00 0,00 0,00 31.550.000,00 Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa yang dibina dan diawasi 100 % 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase desa yang dibina dan diawasi 100 % 3064 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 Dokumen 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3065 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 1 Dokumen 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3066 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kel/Desa [object Object] 3067 7.01.06.2.01.0007 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kel/Desa [object Object] 3068 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dokumen 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3069 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 568 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP Presentase BMD/Aset dalam kondisi baik 71 Poin 79 % 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 % 3070 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3071 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3072 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3073 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3074 7.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3075 7.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 58 Data 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 569 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3076 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 26 Orang/bulan 5.085.835.045,88 0,00 0,00 0,00 5.085.835.045,88 Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3077 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3078 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12 Laporan 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3079 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Capaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100 % 3080 7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 % 3081 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 12 Orang 4.200.000,00 0,00 0,00 0,00 4.200.000,00 Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Capaian Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 570 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3082 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3083 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 14.801.000,00 25.199.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00 Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3084 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 875.000,00 4.125.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3085 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3086 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3087 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3088 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 0 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kel/Desa [object Object] 3089 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3090 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 571 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 11.000.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000.000,00 Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah 100 % 3091 7.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 3092 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 4 Unit 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3093 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 221.300,00 9.778.700,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 3094 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3095 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3096 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 330.280.000,00 0,00 0,00 0,00 330.280.000,00 Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 572 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3097 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 9 Unit 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3098 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3099 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 145.340.000,00 0,00 0,00 145.340.000,00 Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KECAMATAN NAGREG 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT 89 Persen 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 100 % 3100 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 1 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Nagreg, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang ada di Kecamatan 100 Persen SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 573 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3101 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 4 Laporan 411.500.000,00 0,00 0,00 0,00 411.500.000,00 Kab. Bandung, Nagreg, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa 100 Persen 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 Persen 3102 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 1 Lembaga Kemasyarak atan 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Bandung, Nagreg, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3103 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 55.000.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000.000,00 Kab. Bandung, Nagreg, Semua Kel/Desa Opsen PKB PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Prosentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyararakat Tingkat Kecamatan 100 Persen 3104 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 1 Lembaga Kemasyarak atan 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Bandung, Nagreg, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3105 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 1 Lembaga Kemasyarak atan 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Bandung, Nagreg, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3106 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 1 Laporan 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Bandung, Nagreg, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 574 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3107 7.01.03.2.03.0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 1 Laporan 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Bandung, Nagreg, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Prosentase Pelaksanaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 100 Persen 3108 7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 50 Keluarga 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Bandung, Nagreg, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3109 7.01.03.2.06.0005 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah 50 Keluarga 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Bandung, Nagreg, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3110 7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 50 Keluarga 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Bandung, Nagreg, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3111 7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 50 Keluarga 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Bandung, Nagreg, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3112 7.01.03.2.06.0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 575 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 50 Keluarga 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Bandung, Nagreg, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3113 7.01.03.2.06.0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 50 Keluarga 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Bandung, Nagreg, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 Persen 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100 Persen 3114 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Bandung, Nagreg, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3115 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Kab. Bandung, Nagreg, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase Peneraapan dan Penegakan Peraturan Daerah dab Peraturan Kepala Daerah 100 Persen 3116 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA 1 Laporan 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Bandung, Nagreg, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase capaian Pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah 100 Persen SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 576 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 100 Persen 3117 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 300 Orang 54.000.000,00 0,00 0,00 0,00 54.000.000,00 Kab. Bandung, Nagreg, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3118 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 Dokumen 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Kab. Bandung, Nagreg, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa yang dibina dan diawasi 100 Persen 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100 Persen 3119 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Nagreg, Semua Kel/Desa [object Object] 3120 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 1 Dokumen 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000.000,00 Kab. Bandung, Nagreg, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 577 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3121 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Nagreg, Semua Kel/Desa [object Object] 3122 7.01.06.2.01.0007 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Nagreg, Semua Kel/Desa [object Object] 3123 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dokumen 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 Kab. Bandung, Nagreg, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Akip 77 Point 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Peresentase pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 Persen 3124 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 Kab. Bandung, Nagreg, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3125 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 Kab. Bandung, Nagreg, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3126 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 Kab. Bandung, Nagreg, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3127 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 578 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 Kab. Bandung, Nagreg, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3128 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 Kab. Bandung, Nagreg, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3129 7.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 Kab. Bandung, Nagreg, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3130 7.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 1 Data 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 Kab. Bandung, Nagreg, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 Persen 3131 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 24 Orang/bulan 4.749.183.702,56 0,00 0,00 0,00 4.749.183.702,56 Kab. Bandung, Nagreg, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3132 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3133 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4 Laporan 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 Kab. Bandung, Nagreg, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 579 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3134 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 Persen 3135 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 35 Orang 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Kab. Bandung, Nagreg, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Prosentase Pelaksanaan pelayanan Administrasi Umum yang maksimal 100 Persen 3136 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Bandung, Nagreg, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3137 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 Kab. Bandung, Nagreg, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3138 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Bandung, Nagreg, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3139 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Bandung, Nagreg, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3140 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Bandung, Nagreg, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 580 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3141 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Bandung, Nagreg, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3142 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Bandung, Nagreg, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3143 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 200 Laporan 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 Kab. Bandung, Nagreg, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 3144 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Unit 0,00 58.000.000,00 0,00 0,00 58.000.000,00 Kab. Bandung, Nagreg, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3145 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 154.600,00 62.845.400,00 0,00 0,00 63.000.000,00 Kab. Bandung, Nagreg, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 Persen 3146 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00 Kab. Bandung, Nagreg, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3147 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 399.926.868,00 0,00 0,00 0,00 399.926.868,00 Kab. Bandung, Nagreg, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 581 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik daerah 100 Persen 3148 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 7 Unit 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00 Kab. Bandung, Nagreg, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3149 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 4 Unit 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3150 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 Kab. Bandung, Nagreg, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KECAMATAN BALEENDAH 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks Kepuasan Masyarakat 75 Persen 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 100 % 3151 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 1 Dokumen 7.050.000,00 0,00 0,00 0,00 7.050.000,00 Kab. Bandung, Baleendah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 582 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3152 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 1 Laporan 210.000.000,00 0,00 0,00 0,00 210.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Baleendah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 Persen 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang terlaksana 100 % 3153 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 2 Lembaga Kemasyarak atan 17.464.500,00 0,00 0,00 0,00 17.464.500,00 Kab. Bandung, Baleendah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3154 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 61.643.000,00 0,00 0,00 0,00 61.643.000,00 Kab. Bandung, Baleendah, Semua Kel/Desa Opsen PKB PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana 100 % 3155 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Baleendah, Semua Kel/Desa [object Object] 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi 100 % 3156 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 2 Lembaga Kemasyarak atan 18.628.800,00 0,00 0,00 0,00 18.628.800,00 Kab. Bandung, Baleendah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 583 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3157 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 1 Laporan 11.643.000,00 0,00 0,00 0,00 11.643.000,00 Kab. Bandung, Baleendah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3158 7.01.03.2.03.0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 1 Laporan 11.643.000,00 0,00 0,00 0,00 11.643.000,00 Kab. Bandung, Baleendah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Persentase keluarga yang terfasilitasi 100 % 3159 7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 10 Keluarga 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 Kab. Bandung, Baleendah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3160 7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 10 Keluarga 11.643.000,00 0,00 0,00 0,00 11.643.000,00 Kab. Bandung, Baleendah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3161 7.01.03.2.06.0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 10 Keluarga 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 Kab. Bandung, Baleendah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3162 7.01.03.2.06.0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 8 Keluarga 5.821.500,00 0,00 0,00 0,00 5.821.500,00 Kab. Bandung, Baleendah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase penegakan Perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum 100 Persen SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 584 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100 % 3163 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 11.643.000,00 0,00 0,00 0,00 11.643.000,00 Kab. Bandung, Baleendah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3164 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Bandung, Baleendah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 100 % 3165 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA 1 Laporan 11.643.000,00 0,00 0,00 0,00 11.643.000,00 Kab. Bandung, Baleendah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah 100 Persen 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 100 % 3166 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 300 Orang 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00 Kab. Bandung, Baleendah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 585 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3167 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 100 Orang 23.286.000,00 0,00 0,00 0,00 23.286.000,00 Kab. Bandung, Baleendah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3168 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 Dokumen 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Kab. Bandung, Baleendah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa yang dibina dan diawasi 100 Persen 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Capaian Keberhasilan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100 % 3169 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 3 Dokumen 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Bandung, Baleendah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3170 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 3 Dokumen 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Bandung, Baleendah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3171 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 3 Dokumen 27.336.250,00 0,00 0,00 0,00 27.336.250,00 Kab. Bandung, Baleendah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP 72 Point SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 586 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase kesesuaian indikator kinerja dalam dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi 100 % 3172 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 Kab. Bandung, Baleendah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3173 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 Kab. Bandung, Baleendah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3174 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 Kab. Bandung, Baleendah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3175 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 Kab. Bandung, Baleendah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3176 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 Kab. Bandung, Baleendah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3177 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 Kab. Bandung, Baleendah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3178 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 Kab. Bandung, Baleendah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 587 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3179 7.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 Kab. Bandung, Baleendah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3180 7.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 14 Data 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 Kab. Bandung, Baleendah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Keuangan Daerah 100 % 3181 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 59 Orang/bulan 12.700.329.560,5 6 0,00 0,00 0,00 12.700.329.560,5 6 Kab. Bandung, Baleendah, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3182 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4 Laporan 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 Kab. Bandung, Baleendah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3183 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4 Laporan 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 Kab. Bandung, Baleendah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai ketentuan 100 % 3184 7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 57 Orang 4.640.800,00 0,00 0,00 0,00 4.640.800,00 Kab. Bandung, Baleendah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 588 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3185 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 20 Paket 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Kab. Bandung, Baleendah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3186 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 30 Paket 150.769.290,00 136.532.700,00 0,00 0,00 287.301.990,00 Kab. Bandung, Baleendah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3187 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Bandung, Baleendah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3188 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 26 Paket 29.250.000,00 0,00 0,00 0,00 29.250.000,00 Kab. Bandung, Baleendah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3189 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 Paket 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Kab. Bandung, Baleendah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3190 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Bandung, Baleendah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3191 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 18.980.000,00 0,00 0,00 0,00 18.980.000,00 Kab. Bandung, Baleendah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 3192 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 589 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 0,00 36.592.000,00 0,00 0,00 36.592.000,00 Kab. Bandung, Baleendah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3193 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 0,00 4.363.120,00 0,00 0,00 4.363.120,00 Kab. Bandung, Baleendah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 3194 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 139.717.080,00 0,00 0,00 0,00 139.717.080,00 Kab. Bandung, Baleendah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3195 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 31 Laporan 1.037.168.960,00 0,00 0,00 0,00 1.037.168.960,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD dalam Kondisi Baik 100 % 3196 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 18 Unit 57.700.000,00 0,00 0,00 0,00 57.700.000,00 Kab. Bandung, Baleendah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3197 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 6 Unit 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 Kab. Bandung, Baleendah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3198 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00 Kab. Bandung, Baleendah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 590 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3199 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Bandung, Baleendah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kelurahan Andir 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana 100 % 3200 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 2 Lembaga Kemasyarak atan 33.565.747,00 0,00 0,00 0,00 33.565.747,00 Kab. Bandung, Baleendah, Andir PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3201 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 13 Unit 864.570.779,00 0,00 0,00 0,00 864.570.779,00 Kab. Bandung, Baleendah, Andir DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3202 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 13 Pokmas / Ormas 1.429.296.200,00 0,00 0,00 0,00 1.429.296.200,00 Kab. Bandung, Baleendah, Andir PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3203 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 1 Laporan 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 Kab. Bandung, Baleendah, Andir PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 591 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kelurahan Baleendah 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana 100 % 3204 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 2 Lembaga Kemasyarak atan 69.713.514,00 0,00 0,00 0,00 69.713.514,00 Kab. Bandung, Baleendah, Baleendah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3205 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 27 Unit 1.581.906.653,00 0,00 0,00 0,00 1.581.906.653,00 Kab. Bandung, Baleendah, Baleendah DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3206 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 27 Pokmas / Ormas 2.113.042.000,00 0,00 0,00 0,00 2.113.042.000,00 Kab. Bandung, Baleendah, Baleendah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3207 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 1 Laporan 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 Kab. Bandung, Baleendah, Baleendah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kelurahan Jelekong 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 Persen SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 592 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana 100 % 3208 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 2 Lembaga Kemasyarak atan 38.729.730,00 0,00 0,00 0,00 38.729.730,00 Kab. Bandung, Baleendah, Jelekong PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3209 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 15 Unit 1.129.390.906,00 0,00 0,00 0,00 1.129.390.906,00 Kab. Bandung, Baleendah, Jelekong DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3210 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 15 Pokmas / Ormas 1.361.591.432,00 0,00 0,00 0,00 1.361.591.432,00 Kab. Bandung, Baleendah, Jelekong PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3211 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 1 Laporan 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 Kab. Bandung, Baleendah, Jelekong PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kelurahan Manggahang 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana 100 % 3212 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 593 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 2 Lembaga Kemasyarak atan 61.967.568,00 0,00 0,00 0,00 61.967.568,00 Kab. Bandung, Baleendah, Manggahang PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3213 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 24 Unit 1.514.248.259,00 0,00 0,00 0,00 1.514.248.259,00 Kab. Bandung, Baleendah, Manggahang DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3214 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 24 Pokmas / Ormas 1.854.092.900,00 0,00 0,00 0,00 1.854.092.900,00 Kab. Bandung, Baleendah, Manggahang PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3215 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 1 Laporan 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 Kab. Bandung, Baleendah, Manggahang PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kelurahan Wargamekar 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana 100 % 3216 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 2 Lembaga Kemasyarak atan 41.311.712,00 0,00 0,00 0,00 41.311.712,00 Kab. Bandung, Baleendah, Wargamekar PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3217 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 594 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 16 Unit 1.390.140.600,00 0,00 0,00 0,00 1.390.140.600,00 Kab. Bandung, Baleendah, Wargamekar DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3218 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 16 Pokmas / Ormas 1.405.633.000,00 0,00 0,00 0,00 1.405.633.000,00 Kab. Bandung, Baleendah, Wargamekar PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3219 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 1 Laporan 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 Kab. Bandung, Baleendah, Wargamekar PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KECAMATAN PACET 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT 83,59 Poin 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 100 % 3220 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 Kab. Bandung, Pacet, Cipeujeuh PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3221 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 595 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 100 % 3222 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3223 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 80.000.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00 Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa Opsen PKB PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Persentase koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum 100 % 3224 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 1 Dokumen 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 100 % 3225 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 2 Laporan 337.878.100,00 0,00 0,00 0,00 337.878.100,00 Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa 100 % 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 596 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3226 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 1 Lembaga Kemasyarak atan 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3227 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 1 Dokumen 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3228 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00 Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi 100 % 3229 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 1 Lembaga Kemasyarak atan 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3230 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 1 Laporan 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3231 7.01.03.2.03.0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 1 Laporan 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 597 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3232 7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 50 Keluarga 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3233 7.01.03.2.06.0005 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah 50 Keluarga 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3234 7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 50 Keluarga 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3235 7.01.03.2.06.0009 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup 50 Keluarga 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3236 7.01.03.2.06.0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 50 Keluarga 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3237 7.01.03.2.06.0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 50 Keluarga 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 598 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100 % 3238 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3239 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 100 % 3240 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA 2 Laporan 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah 100 % 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 100 % 3241 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 20 Orang 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 599 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3242 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 150 Orang 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3243 7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 1 Laporan 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3244 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 Dokumen 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa yang dibina dan diawasi 100 % 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa persentase desa yang dibina 100 % 3245 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 Dokumen 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3246 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 12 Dokumen 36.000.000,00 0,00 0,00 0,00 36.000.000,00 Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3247 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa [object Object] SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 600 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3248 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dokumen 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00 Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3249 7.01.06.2.01.0014 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga 1 Dokumen 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3250 7.01.06.2.01.0015 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa 1 Dokumen 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3251 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP 80,50 Poin 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu 100 % 3252 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3253 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 601 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3254 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3255 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3256 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3257 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3258 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3259 7.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Kab. Bandung, Pacet, Cipeujeuh PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3260 7.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 1 Data 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 Kab. Bandung, Pacet, Cipeujeuh PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 602 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3261 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 252 Orang/bulan 4.573.551.967,56 0,00 0,00 0,00 4.573.551.967,56 Kab. Bandung, Pacet, Cipeujeuh Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3262 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3263 7.01.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 2 Dokumen 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3264 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4 Laporan 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3265 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 2 Dokumen 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD sesuai ketentuan 100 % 3266 7.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3267 7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Laporan 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 603 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3268 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu 100 % 3269 7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 20 Orang 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3270 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 20 Orang 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor 100 % 3271 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3272 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3273 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3274 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 604 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3275 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 4 Laporan 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3276 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 101.700.000,00 0,00 0,00 0,00 101.700.000,00 Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 3277 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 0,00 27.417.000,00 0,00 0,00 27.417.000,00 Kab. Bandung, Pacet, Cipeujeuh PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3278 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 207.100,00 21.653.700,00 0,00 0,00 21.860.800,00 Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3279 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 41.144.100,00 0,00 0,00 41.144.100,00 Kab. Bandung, Pacet, Cipeujeuh PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 3280 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3281 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00 Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 605 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3282 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00 Kab. Bandung, Pacet, Cipeujeuh PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD dalam Kondisi Baik 84 % 3283 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 Unit 58.000.000,00 0,00 0,00 0,00 58.000.000,00 Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3284 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3285 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 167.000.000,00 0,00 0,00 167.000.000,00 Kab. Bandung, Pacet, Cipeujeuh PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KECAMATAN KERTASARI 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT 84.39 Point 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 100 % 3286 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 606 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 1 Dokumen 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Bandung, Kertasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan 100 % 3287 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 4 Laporan 312.831.600,00 0,00 0,00 0,00 312.831.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase Capaian Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 % 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 3288 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 70.000.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000.000,00 Kab. Bandung, Kertasari, Semua Kel/Desa Opsen PKB PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi 100 % 3289 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 2 Lembaga Kemasyarak atan 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00 Kab. Bandung, Kertasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3290 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 2 Laporan 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 Kab. Bandung, Kertasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3291 7.01.03.2.03.0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 2 Laporan 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 Kab. Bandung, Kertasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 607 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Persentase keluarga yg terfasilitasi 100 % 3292 7.01.03.2.06.0001 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara 20 Keluarga 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Bandung, Kertasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3293 7.01.03.2.06.0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat 20 Keluarga 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Bandung, Kertasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3294 7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 20 Keluarga 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Bandung, Kertasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3295 7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 20 Keluarga 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Bandung, Kertasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3296 7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 608 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 20 Keluarga 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3297 7.01.03.2.06.0008 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya 20 Keluarga 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Bandung, Kertasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3298 7.01.03.2.06.0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 20 Keluarga 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Bandung, Kertasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3299 7.01.03.2.06.0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 20 Keluarga 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Bandung, Kertasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum 100 % 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100 % 3300 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 2 Laporan 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 609 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3301 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA 2 Laporan 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah 100 % 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 100 % 3302 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 250 Orang 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Kab. Bandung, Kertasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3303 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 220 Orang 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 Kab. Bandung, Kertasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3304 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 12 Dokumen 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 Kab. Bandung, Kertasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa yang dibina dan diawasi 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 610 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Capaian Keberhasilan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100 % 3305 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 2 Dokumen 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 Kab. Bandung, Kertasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3306 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 2 Dokumen 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 Kab. Bandung, Kertasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3307 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 5 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Kertasari, Semua Kel/Desa [object Object] 3308 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 2 Dokumen 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00 Kab. Bandung, Kertasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP Persentase BMD dalam Kondisi Baik 73,60 Point 98,05 % 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu 100 % 3309 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2.200.000,00 0,00 0,00 0,00 2.200.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Kertasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3310 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 611 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 31.000.000,00 0,00 0,00 0,00 31.000.000,00 Kab. Bandung, Kertasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3311 7.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 2 Dokumen 3.647.000,00 0,00 0,00 0,00 3.647.000,00 Kab. Bandung, Kertasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3312 7.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 2 Data 3.647.000,00 0,00 0,00 0,00 3.647.000,00 Kab. Bandung, Kertasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu 100 % 3313 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 238 Orang/bulan 4.174.552.897,56 0,00 0,00 0,00 4.174.552.897,56 Kab. Bandung, Kertasari, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3314 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 Kab. Bandung, Kertasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3315 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4 Laporan 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 Kab. Bandung, Kertasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3316 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 Kab. Bandung, Kertasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 612 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD sesuai ketentuan 100 % 3317 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 Kab. Bandung, Kertasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu 100 % 3318 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 21 Paket 19.000.000,00 0,00 0,00 0,00 19.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3319 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 21 Orang 41.098.000,00 0,00 0,00 0,00 41.098.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Prosentase Pelaksanaan pelayanan Administrasi Umum yang maksimal 100 % 3320 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 3 Paket 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Bandung, Kertasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3321 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 20 Paket 25.886.000,00 63.746.800,00 0,00 0,00 89.632.800,00 Kab. Bandung, Kertasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3322 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Bandung, Kertasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3323 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 613 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 6.556.000,00 0,00 0,00 0,00 6.556.000,00 Kab. Bandung, Kertasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3324 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 2 Laporan 32.500.000,00 0,00 0,00 0,00 32.500.000,00 Kab. Bandung, Kertasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3325 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3 Laporan 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Kertasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 3326 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 3 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Kertasari, Semua Kel/Desa [object Object] 3327 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 13.173.600,00 0,00 0,00 13.173.600,00 Kab. Bandung, Kertasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 3328 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 Kab. Bandung, Kertasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3329 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 37.200.000,00 0,00 0,00 0,00 37.200.000,00 Kab. Bandung, Kertasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 614 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3330 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 231.340.000,00 0,00 0,00 0,00 231.340.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD dalam Kondisi Baik persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah 98,05 % 100 % 3331 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 16 Unit 59.224.000,00 0,00 0,00 0,00 59.224.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3332 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2 Unit 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Bandung, Kertasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3333 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Kertasari, Semua Kel/Desa [object Object] KECAMATAN CIPARAY 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Nilai IKM 89.99 Point 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 100 % 3334 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 615 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3335 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan guna mendukung pelayanan prima kepada masyarakat di kecamatan. 100 % 3336 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 1 Dokumen 4.107.400,00 0,00 0,00 0,00 4.107.400,00 Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3337 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 9.946.300,00 0,00 0,00 0,00 9.946.300,00 Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3338 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 59.946.300,00 0,00 0,00 0,00 59.946.300,00 Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kel/Desa Opsen PKB PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 100 % 3339 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 616 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 4 Dokumen 52.000.000,00 0,00 0,00 0,00 52.000.000,00 Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Urusan pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan 100 % 3340 7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 1 Dokumen 4.985.766,00 0,00 0,00 0,00 4.985.766,00 Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3341 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 21 Laporan 520.401.000,00 0,00 0,00 0,00 520.401.000,00 Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase capaian program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan 100 % 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 3342 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 86.000.000,00 0,00 0,00 0,00 86.000.000,00 Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang terfasilitasi 100 % 3343 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 0 Lembaga Kemasyarak atan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kel/Desa [object Object] 3344 7.01.03.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kel/Desa [object Object] SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 617 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3345 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 1 Laporan 29.341.300,00 0,00 0,00 0,00 29.341.300,00 Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3346 7.01.03.2.03.0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 1 Laporan 15.001.700,00 0,00 0,00 0,00 15.001.700,00 Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 100 % 3347 7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 67 Keluarga 19.840.100,00 0,00 0,00 0,00 19.840.100,00 Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3348 7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 67 Keluarga 19.837.300,00 0,00 0,00 0,00 19.837.300,00 Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3349 7.01.03.2.06.0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 93 Keluarga 9.948.300,00 0,00 0,00 0,00 9.948.300,00 Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3350 7.01.03.2.06.0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 99 Keluarga 10.374.300,00 0,00 0,00 0,00 10.374.300,00 Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 618 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100 % 3351 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 3 Laporan 44.862.900,00 0,00 0,00 0,00 44.862.900,00 Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3352 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 4 Laporan 43.794.000,00 0,00 0,00 0,00 43.794.000,00 Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 100 % 3353 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA 2 Laporan 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah 100 % 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 100 % 3354 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 295 Orang 31.000.000,00 0,00 0,00 0,00 31.000.000,00 Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 619 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3355 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 540 Orang 30.880.000,00 0,00 0,00 0,00 30.880.000,00 Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3356 7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 1 Laporan 3.424.000,00 0,00 0,00 0,00 3.424.000,00 Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3357 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 12 Dokumen 25.196.000,00 0,00 0,00 0,00 25.196.000,00 Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa yang dibina dan diawasi 100 % 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase desa yang dibina 100 % 3358 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 1 Dokumen 11.936.300,00 0,00 0,00 0,00 11.936.300,00 Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3359 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 Dokumen 9.974.300,00 0,00 0,00 0,00 9.974.300,00 Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3360 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 620 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 2 Dokumen 20.180.600,00 0,00 0,00 0,00 20.180.600,00 Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3361 7.01.06.2.01.0004 Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan 1 Laporan 11.936.300,00 0,00 0,00 0,00 11.936.300,00 Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3362 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kel/Desa [object Object] 3363 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 2 Dokumen 54.820.600,00 0,00 0,00 0,00 54.820.600,00 Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3364 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 1 Laporan 4.021.900,00 0,00 0,00 0,00 4.021.900,00 Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP 75.20 poin 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 % 3365 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokumen 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3366 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 2.336.000,00 0,00 0,00 0,00 2.336.000,00 Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 621 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3367 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2 Dokumen 2.336.000,00 0,00 0,00 0,00 2.336.000,00 Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3368 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 2.336.000,00 0,00 0,00 0,00 2.336.000,00 Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3369 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 2 Dokumen 2.336.000,00 0,00 0,00 0,00 2.336.000,00 Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3370 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6 Laporan 14.000.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000.000,00 Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3371 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6 Laporan 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3372 7.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3373 7.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 56 Data 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase ketersediaan dokumen keuangan 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 622 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3374 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 252 Orang/bulan 4.473.675.384,88 0,00 0,00 0,00 4.473.675.384,88 Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3375 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3376 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 6 Laporan 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase kesesuaian barang milik daerah dalam database 100 % 3377 7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Laporan 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3378 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Laporan 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase rata-rata capaian SKP ASN PD yang memiliki nilai >=80% 100 % 3379 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 2 Paket 24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 24.000.000,00 Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3380 7.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 623 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 3 Dokumen 949.400,00 0,00 0,00 0,00 949.400,00 Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3381 7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 34 Orang 40.759.300,00 0,00 0,00 0,00 40.759.300,00 Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3382 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 34 Orang 40.759.300,00 0,00 0,00 0,00 40.759.300,00 Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase rata-rata pemenuhan administrasi umum perangkat daerah 100 % 3383 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 Paket 7.251.000,00 0,00 0,00 0,00 7.251.000,00 Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3384 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 29 Paket 24.490.960,00 117.669.600,00 0,00 0,00 142.160.560,00 Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3385 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 20 Paket 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3386 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 850.000,00 0,00 0,00 0,00 850.000,00 Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3387 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 66 Dokumen 0,00 9.900.000,00 0,00 0,00 9.900.000,00 Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 624 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3388 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 4 Laporan 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3389 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 296 Laporan 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase ketersediaan barang milik daerah 100 % 3390 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 28 Unit 3.256.000,00 46.930.200,00 0,00 0,00 50.186.200,00 Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3391 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 0,00 9.797.300,00 0,00 0,00 9.797.300,00 Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase ketersediaan jasa penunjang perangkat daerah 100 % 3392 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Laporan 2.800.000,00 0,00 0,00 0,00 2.800.000,00 Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3393 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3394 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 261.309.000,00 0,00 0,00 0,00 261.309.000,00 Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 625 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3395 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 11 Unit 74.580.000,00 0,00 0,00 0,00 74.580.000,00 Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3396 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 8 Unit 5.360.000,00 0,00 0,00 0,00 5.360.000,00 Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3397 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 0,00 467.546.304,00 0,00 0,00 467.546.304,00 Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3398 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kel/Desa [object Object] 3399 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kel/Desa [object Object] KECAMATAN MAJALAYA 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT 79 % 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 626 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3400 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan 9.160.000,00 0,00 0,00 0,00 9.160.000,00 Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3401 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 9.750.000,00 0,00 0,00 0,00 9.750.000,00 Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan [deleted] 100 % 100 % 3402 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 59.750.000,00 0,00 0,00 0,00 59.750.000,00 Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa Opsen PKB PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Persentase Tercapainya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 100 % 3403 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 1 Dokumen 9.750.000,00 0,00 0,00 0,00 9.750.000,00 Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Terlaksananya setiap urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 627 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3404 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 1 Laporan 277.805.900,00 0,00 0,00 0,00 277.805.900,00 Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Desa Beradministrasi Baik 100 % 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 3405 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 16.250.000,00 0,00 0,00 0,00 16.250.000,00 Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase Tercapainya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 100 % 3406 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 1 Lembaga Kemasyarak atan 32.500.000,00 0,00 0,00 0,00 32.500.000,00 Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3407 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 1 Laporan 9.931.300,00 0,00 0,00 0,00 9.931.300,00 Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3408 7.01.03.2.03.0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 1 Laporan 3.250.000,00 0,00 0,00 0,00 3.250.000,00 Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Persentase Terpenuhinya Kesejahteraan Keluarga 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 628 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3409 7.01.03.2.06.0001 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara 50 Keluarga 9.931.300,00 0,00 0,00 0,00 9.931.300,00 Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3410 7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 50 Keluarga 9.931.300,00 0,00 0,00 0,00 9.931.300,00 Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3411 7.01.03.2.06.0005 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah 50 Keluarga 9.931.300,00 0,00 0,00 0,00 9.931.300,00 Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3412 7.01.03.2.06.0009 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup 50 Keluarga 9.931.300,00 0,00 0,00 0,00 9.931.300,00 Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3413 7.01.03.2.06.0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 50 Keluarga 9.931.300,00 0,00 0,00 0,00 9.931.300,00 Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum 100 % 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 629 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3414 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 16.200.000,00 0,00 0,00 0,00 16.200.000,00 Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 100 % 3415 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA 1 Laporan 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah 100 % 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang sesuai dengan penugasan kepala daerah 100 % 3416 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 400 Orang 84.516.000,00 0,00 0,00 0,00 84.516.000,00 Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3417 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 630 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 50 Orang 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3418 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 Dokumen 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00 Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa yang dibina dan diawasi 100 % 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Tercapaiannya Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa 100 % 3419 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 Dokumen 44.699.500,00 0,00 0,00 0,00 44.699.500,00 Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3420 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 1 Dokumen 9.618.000,00 0,00 0,00 0,00 9.618.000,00 Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3421 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa [object Object] 3422 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dokumen 29.230.000,00 0,00 0,00 0,00 29.230.000,00 Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3423 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 631 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa [object Object] 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP Persentase BMD dalam keadaan baik 77.30 Poin 98 % 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Nilai Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 77.30 POIN 3424 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 2.740.000,00 0,00 0,00 0,00 2.740.000,00 Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3425 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1.360.000,00 0,00 0,00 0,00 1.360.000,00 Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3426 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1.360.000,00 0,00 0,00 0,00 1.360.000,00 Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3427 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1.360.000,00 0,00 0,00 0,00 1.360.000,00 Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3428 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1.360.000,00 0,00 0,00 0,00 1.360.000,00 Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3429 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 632 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 3.420.000,00 0,00 0,00 0,00 3.420.000,00 Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3430 7.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 975.000,00 0,00 0,00 0,00 975.000,00 Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3431 7.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 1 Data 975.000,00 0,00 0,00 0,00 975.000,00 Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 3432 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 240 Orang/bulan 4.605.663.397,56 0,00 0,00 0,00 4.605.663.397,56 Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3433 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1.020.000,00 0,00 0,00 0,00 1.020.000,00 Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3434 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4 Laporan 1.360.000,00 0,00 0,00 0,00 1.360.000,00 Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3435 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 680.000,00 0,00 0,00 0,00 680.000,00 Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 633 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Prosentase Capaian Administrasi Barang Milik Daerah 100 % 3436 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1.360.000,00 0,00 0,00 0,00 1.360.000,00 Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu 100 % 3437 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00 Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3438 7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 40 Orang 3.550.000,00 0,00 0,00 0,00 3.550.000,00 Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Capaian Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 3439 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1.306.500,00 0,00 0,00 0,00 1.306.500,00 Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3440 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 31.573.100,00 10.555.500,00 0,00 0,00 42.128.600,00 Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3441 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 2.114.440,00 0,00 0,00 0,00 2.114.440,00 Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3442 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 634 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 8.345.000,00 0,00 0,00 0,00 8.345.000,00 Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3443 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 9.750.000,00 0,00 0,00 0,00 9.750.000,00 Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3444 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 19.960.000,00 0,00 0,00 0,00 19.960.000,00 Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 3445 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 0,00 32.630.000,00 0,00 0,00 32.630.000,00 Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3446 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 8.932.000,00 0,00 0,00 8.932.000,00 Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 3447 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3448 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 46.594.380,00 0,00 0,00 0,00 46.594.380,00 Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3449 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 635 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 315.116.400,00 0,00 0,00 0,00 315.116.400,00 Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD dalam keadaan baik/layak 98 % 3450 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 9 Unit 58.504.480,00 0,00 0,00 0,00 58.504.480,00 Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3451 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 7 Unit 5.030.000,00 0,00 0,00 0,00 5.030.000,00 Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3452 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3453 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa [object Object] KECAMATAN IBUN 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT 87 Persen 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 80 Persen 3454 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 636 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 58.240.000,00 0,00 0,00 0,00 58.240.000,00 Kab. Bandung, Ibun, Semua Kel/Desa Opsen PKB PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Presentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 80 persen 3455 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 1 Dokumen 14.100.000,00 0,00 0,00 0,00 14.100.000,00 Kab. Bandung, Ibun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan 80 persen 3456 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 1 Laporan 410.708.000,00 0,00 0,00 0,00 410.708.000,00 Kab. Bandung, Ibun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Jumlah Desa Cepat Berkembang 5 Desa 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa 80 Persen 3457 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 5 Lembaga Kemasyarak atan 17.400.000,00 0,00 0,00 0,00 17.400.000,00 Kab. Bandung, Ibun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3458 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 45.419.000,00 0,00 0,00 0,00 45.419.000,00 Kab. Bandung, Ibun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Presentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 80 Persen SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 637 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3459 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 3 Lembaga Kemasyarak atan 52.029.000,00 0,00 0,00 0,00 52.029.000,00 Kab. Bandung, Ibun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3460 7.01.03.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan 1 Unit 13.000.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000.000,00 Kab. Bandung, Ibun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3461 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 1 Laporan 23.000.000,00 0,00 0,00 0,00 23.000.000,00 Kab. Bandung, Ibun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3462 7.01.03.2.03.0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 1 Laporan 23.000.000,00 0,00 0,00 0,00 23.000.000,00 Kab. Bandung, Ibun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Presentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 80 Persen 3463 7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 36 Keluarga 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Bandung, Ibun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3464 7.01.03.2.06.0005 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah 36 Keluarga 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Bandung, Ibun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3465 7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 638 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 36 Keluarga 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Bandung, Ibun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3466 7.01.03.2.06.0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 36 Keluarga 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Bandung, Ibun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3467 7.01.03.2.06.0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 36 Keluarga 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Bandung, Ibun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT 87 Persen 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 80 Persen 3468 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 48.317.000,00 0,00 0,00 0,00 48.317.000,00 Kab. Bandung, Ibun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3469 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 22.765.000,00 0,00 0,00 0,00 22.765.000,00 Kab. Bandung, Ibun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 80 Persen 3470 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 639 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA 1 Laporan 18.750.000,00 0,00 0,00 0,00 18.750.000,00 Kab. Bandung, Ibun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT 87 Persen 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 80 Persen 3471 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 120 Orang 55.000.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000.000,00 Kab. Bandung, Ibun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3472 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 36 Orang 8.200.000,00 0,00 0,00 0,00 8.200.000,00 Kab. Bandung, Ibun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3473 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 Dokumen 34.650.000,00 0,00 0,00 0,00 34.650.000,00 Kab. Bandung, Ibun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Jumlah Desa Cepat Berkembang 5 Desa 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa persentase desa yang dibina 80 Persen 3474 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 640 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 1 Dokumen 14.119.900,00 0,00 0,00 0,00 14.119.900,00 Kab. Bandung, Ibun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3475 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 Dokumen 14.119.900,00 0,00 0,00 0,00 14.119.900,00 Kab. Bandung, Ibun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3476 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 1 Dokumen 14.119.900,00 0,00 0,00 0,00 14.119.900,00 Kab. Bandung, Ibun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3477 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 1 Dokumen 14.120.000,00 0,00 0,00 0,00 14.120.000,00 Kab. Bandung, Ibun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3478 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Ibun, Semua Kel/Desa [object Object] 3479 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dokumen 55.000.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000.000,00 Kab. Bandung, Ibun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3480 7.01.06.2.01.0010 Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan 1 Dokumen 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Bandung, Ibun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3481 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 1 Dokumen 5.750.000,00 0,00 0,00 0,00 5.750.000,00 Kab. Bandung, Ibun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 641 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3482 7.01.06.2.01.0016 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 1 Dokumen 5.726.000,00 0,00 0,00 0,00 5.726.000,00 Kab. Bandung, Ibun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3483 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 1 Laporan 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Bandung, Ibun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP 74,90 Poin 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu 80 Persen 3484 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 3.740.000,00 0,00 0,00 0,00 3.740.000,00 Kab. Bandung, Ibun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3485 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 3.300.000,00 0,00 0,00 0,00 3.300.000,00 Kab. Bandung, Ibun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3486 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 3.300.000,00 0,00 0,00 0,00 3.300.000,00 Kab. Bandung, Ibun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3487 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 3.300.000,00 0,00 0,00 0,00 3.300.000,00 Kab. Bandung, Ibun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3488 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 642 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 3.300.000,00 0,00 0,00 0,00 3.300.000,00 Kab. Bandung, Ibun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3489 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 57.164.000,00 0,00 0,00 0,00 57.164.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Ibun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3490 7.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 1.265.000,00 0,00 0,00 0,00 1.265.000,00 Kab. Bandung, Ibun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3491 7.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 1 Data 1.265.000,00 0,00 0,00 0,00 1.265.000,00 Kab. Bandung, Ibun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan yang Tepat Waktu 80 Persen 3492 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 21 Orang/bulan 4.896.245.978,56 0,00 0,00 0,00 4.896.245.978,56 Kab. Bandung, Ibun, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3493 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Kab. Bandung, Ibun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3494 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 643 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4 Laporan 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 Kab. Bandung, Ibun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3495 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Kab. Bandung, Ibun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu 80 Persen 3496 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Bandung, Ibun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3497 7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 30 Orang 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 Kab. Bandung, Ibun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor 80 Persen 3498 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Bandung, Ibun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3499 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 17.016.600,00 178.867.000,00 0,00 0,00 195.883.600,00 Kab. Bandung, Ibun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3500 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 5.562.740,00 14.437.260,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Kab. Bandung, Ibun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 644 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3501 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 Kab. Bandung, Ibun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3502 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Kab. Bandung, Ibun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3503 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 40.528.500,00 0,00 0,00 0,00 40.528.500,00 Kab. Bandung, Ibun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 80 Persen 3504 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 0,00 54.620.000,00 0,00 0,00 54.620.000,00 Kab. Bandung, Ibun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 80 Persen 3505 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 Kab. Bandung, Ibun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3506 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 34.000.000,00 0,00 0,00 0,00 34.000.000,00 Kab. Bandung, Ibun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3507 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 236.248.700,00 0,00 0,00 0,00 236.248.700,00 Kab. Bandung, Ibun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 645 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD dalam Kondisi Baik 88 Persen 3508 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 9 Unit 36.051.500,00 0,00 0,00 0,00 36.051.500,00 Kab. Bandung, Ibun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3509 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 187.000.000,00 0,00 0,00 187.000.000,00 Kab. Bandung, Ibun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KECAMATAN PASEH 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT 88,95 % 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 100 % 3510 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 17.050.000,00 0,00 0,00 0,00 17.050.000,00 Kab. Bandung, Paseh, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan 100 % 3511 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 67.050.000,00 0,00 0,00 0,00 67.050.000,00 Kab. Bandung, Paseh, Semua Kel/Desa Opsen PKB PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 646 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasaana dan Sarana Pelayanan Umum 100 % 3512 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 2 Dokumen 22.050.000,00 0,00 0,00 0,00 22.050.000,00 Kab. Bandung, Paseh, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Urusan Pelimpahan Kepada Camat yang dilaksanakan 100 % 3513 7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Paseh, Semua Kel/Desa [object Object] 3514 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 24 Laporan 408.050.000,00 0,00 0,00 0,00 408.050.000,00 Kab. Bandung, Paseh, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dibina 100 % 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 3515 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 5 Lembaga Kemasyarak atan 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Paseh, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3516 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 647 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Paseh, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi 100 % 3517 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 2 Lembaga Kemasyarak atan 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 Kab. Bandung, Paseh, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3518 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 1 Laporan 11.650.000,00 0,00 0,00 0,00 11.650.000,00 Kab. Bandung, Paseh, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3519 7.01.03.2.03.0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 1 Laporan 11.650.000,00 0,00 0,00 0,00 11.650.000,00 Kab. Bandung, Paseh, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan - - 3520 7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 60 Keluarga 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 Kab. Bandung, Paseh, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3521 7.01.03.2.06.0004 Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri 60 Keluarga 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Bandung, Paseh, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 648 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3522 7.01.03.2.06.0005 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah 60 Keluarga 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Bandung, Paseh, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3523 7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 60 Keluarga 27.500.000,00 0,00 0,00 0,00 27.500.000,00 Kab. Bandung, Paseh, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3524 7.01.03.2.06.0009 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup 60 Keluarga 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Bandung, Paseh, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3525 7.01.03.2.06.0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 60 Keluarga 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Bandung, Paseh, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3526 7.01.03.2.06.0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 60 Keluarga 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Bandung, Paseh, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Penegakan Perda yang berkaitan dengan Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 % 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 649 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3527 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Kab. Bandung, Paseh, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3528 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 Kab. Bandung, Paseh, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 100 % 3529 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA 1 Laporan 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Kab. Bandung, Paseh, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Capaian keberhasilan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 100 % 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 100 % 3530 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 650 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Paseh, Semua Kel/Desa [object Object] 3531 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 350 Orang 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Kab. Bandung, Paseh, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3532 7.01.05.2.01.0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Paseh, Semua Kel/Desa [object Object] 3533 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 350 Orang 41.000.000,00 0,00 0,00 0,00 41.000.000,00 Kab. Bandung, Paseh, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3534 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 Dokumen 44.500.000,00 0,00 0,00 0,00 44.500.000,00 Kab. Bandung, Paseh, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Desa yang dibina dan diawasi 100 % 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Desa yang dibina 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 651 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3535 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Paseh, Semua Kel/Desa [object Object] 3536 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 Dokumen 55.000.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000.000,00 Kab. Bandung, Paseh, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3537 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 3 Dokumen 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00 Kab. Bandung, Paseh, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3538 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 11 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Paseh, Semua Kel/Desa [object Object] 3539 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dokumen 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00 Kab. Bandung, Paseh, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3540 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Paseh, Semua Kel/Desa [object Object] 3541 7.01.06.2.01.0016 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Paseh, Semua Kel/Desa [object Object] SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 652 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3542 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00 Kab. Bandung, Paseh, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP 78.22 Poin 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu 100 % 3543 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00 Kab. Bandung, Paseh, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3544 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 Kab. Bandung, Paseh, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3545 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1.750.000,00 0,00 0,00 0,00 1.750.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Paseh, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3546 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1.750.000,00 0,00 0,00 0,00 1.750.000,00 Kab. Bandung, Paseh, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3547 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1.750.000,00 0,00 0,00 0,00 1.750.000,00 Kab. Bandung, Paseh, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 653 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3548 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1.095.000,00 0,00 0,00 0,00 1.095.000,00 Kab. Bandung, Paseh, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3549 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Paseh, Semua Kel/Desa [object Object] 3550 7.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Paseh, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3551 7.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 1 Data 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 Kab. Bandung, Paseh, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu 100 % 3552 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 204 Orang/bulan 4.747.115.782,88 0,00 0,00 0,00 4.747.115.782,88 Kab. Bandung, Paseh, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3553 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Kab. Bandung, Paseh, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3554 7.01.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 654 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Paseh, Semua Kel/Desa [object Object] 3555 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 2 Laporan 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Kab. Bandung, Paseh, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3556 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 2 Dokumen 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Kab. Bandung, Paseh, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD sesuai ketentuan 0 % 3557 7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Paseh, Semua Kel/Desa [object Object] 3558 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Paseh, Semua Kel/Desa [object Object] 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu 100 % 3559 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 46 Paket 20.700.000,00 0,00 0,00 0,00 20.700.000,00 Kab. Bandung, Paseh, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3560 7.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Paseh, Semua Kel/Desa [object Object] SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 655 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3561 7.01.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Paseh, Semua Kel/Desa [object Object] 3562 7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 50 Orang 10.500.000,00 0,00 0,00 0,00 10.500.000,00 Kab. Bandung, Paseh, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3563 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 50 Orang 10.500.000,00 0,00 0,00 0,00 10.500.000,00 Kab. Bandung, Paseh, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor 100 % 3564 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 9 Paket 2.100.000,00 0,00 0,00 0,00 2.100.000,00 Kab. Bandung, Paseh, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3565 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 7 Paket 25.234.800,00 76.920.200,00 0,00 0,00 102.155.000,00 Kab. Bandung, Paseh, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3566 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 Kab. Bandung, Paseh, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3567 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 0 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Paseh, Semua Kel/Desa [object Object] 3568 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 656 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 8 Paket 7.120.500,00 0,00 0,00 0,00 7.120.500,00 Kab. Bandung, Paseh, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3569 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 3.645.000,00 0,00 0,00 0,00 3.645.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Paseh, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3570 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 0 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Paseh, Semua Kel/Desa [object Object] 3571 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Paseh, Semua Kel/Desa [object Object] 3572 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 Kab. Bandung, Paseh, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 3573 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Paseh, Semua Kel/Desa [object Object] 3574 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 3 Unit 0,00 39.879.500,00 0,00 0,00 39.879.500,00 Kab. Bandung, Paseh, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3575 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 657 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Paseh, Semua Kel/Desa [object Object] 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 3576 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 Kab. Bandung, Paseh, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3577 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 48.000.000,00 0,00 0,00 0,00 48.000.000,00 Kab. Bandung, Paseh, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3578 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Paseh, Semua Kel/Desa [object Object] 3579 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 250.487.600,00 0,00 0,00 0,00 250.487.600,00 Kab. Bandung, Paseh, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD dalam kondisi baik 100 % 3580 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 11 Unit 55.697.400,00 0,00 0,00 0,00 55.697.400,00 Kab. Bandung, Paseh, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3581 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 4 Unit 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Bandung, Paseh, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 658 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3582 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 36.370.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 136.370.000,00 Kab. Bandung, Paseh, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3583 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Bandung, Paseh, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KECAMATAN SOLOKAN JERUK 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT 87.50 Point 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 100 % 3584 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 3 Laporan 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Kab. Bandung, Solokanjeruk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3585 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 4 Dokumen 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Kab. Bandung, Solokanjeruk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan 100 % 3586 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 659 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 70.000.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000.000,00 Kab. Bandung, Solokanjeruk, Semua Kel/Desa Opsen PKB PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 100 % 3587 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 3 Dokumen 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Kab. Bandung, Solokanjeruk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Urusan Pelimpahan Kepada Camat yang dilaksanakan 100 % 3588 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 18 Laporan 320.000.000,00 0,00 0,00 0,00 320.000.000,00 Kab. Bandung, Solokanjeruk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa 100 % 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 3589 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 2 Lembaga Kemasyarak atan 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 Kab. Bandung, Solokanjeruk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3590 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 3 Laporan 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Kab. Bandung, Solokanjeruk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 660 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3591 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 2 Lembaga Kemasyarak atan 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Kab. Bandung, Solokanjeruk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3592 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 3 Laporan 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Kab. Bandung, Solokanjeruk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3593 7.01.03.2.03.0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 4 Laporan 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Kab. Bandung, Solokanjeruk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Persentase Keluarga yang Terfasilitasi 100 % 3594 7.01.03.2.06.0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat 254 Keluarga 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Kab. Bandung, Solokanjeruk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3595 7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 254 Keluarga 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Kab. Bandung, Solokanjeruk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3596 7.01.03.2.06.0005 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah 254 Keluarga 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Kab. Bandung, Solokanjeruk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 661 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3597 7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 254 Keluarga 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Kab. Bandung, Solokanjeruk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3598 7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 254 Keluarga 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Kab. Bandung, Solokanjeruk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3599 7.01.03.2.06.0008 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya 254 Keluarga 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Kab. Bandung, Solokanjeruk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3600 7.01.03.2.06.0009 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup 254 Keluarga 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Kab. Bandung, Solokanjeruk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3601 7.01.03.2.06.0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 254 Keluarga 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Kab. Bandung, Solokanjeruk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3602 7.01.03.2.06.0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 662 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 254 Keluarga 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Kab. Bandung, Solokanjeruk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum 100 % 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persenatase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100 % 3603 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 3 Laporan 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Kab. Bandung, Solokanjeruk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3604 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 4 Laporan 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Kab. Bandung, Solokanjeruk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 100 % 3605 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA 3 Laporan 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Kab. Bandung, Solokanjeruk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah 100 % 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 663 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3606 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 474 Orang 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Solokanjeruk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3607 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 254 Orang 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Kab. Bandung, Solokanjeruk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3608 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 12 Dokumen 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00 Kab. Bandung, Solokanjeruk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa yang dibina dan diawasi 100 % 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa persentase desa yang dibina 100 % 3609 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 4 Dokumen 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Kab. Bandung, Solokanjeruk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3610 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 2 Dokumen 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Kab. Bandung, Solokanjeruk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3611 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 664 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Solokanjeruk, Semua Kel/Desa [object Object] 3612 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 3 Dokumen 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 Kab. Bandung, Solokanjeruk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3613 7.01.06.2.01.0014 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga 3 Dokumen 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Kab. Bandung, Solokanjeruk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP 79.00 Point 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu 100 % 3614 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 Kab. Bandung, Solokanjeruk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3615 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12 Laporan 10.500.000,00 0,00 0,00 0,00 10.500.000,00 Kab. Bandung, Solokanjeruk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3616 7.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 2 Dokumen 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Kab. Bandung, Solokanjeruk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3617 7.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 665 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 2 Data 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Kab. Bandung, Solokanjeruk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu 100 % 3618 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 322 Orang/bulan 4.418.205.721,88 0,00 0,00 0,00 4.418.205.721,88 Kab. Bandung, Solokanjeruk, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3619 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 Kab. Bandung, Solokanjeruk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3620 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4 Laporan 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 Kab. Bandung, Solokanjeruk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3621 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 2 Dokumen 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 Kab. Bandung, Solokanjeruk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu 100 % 3622 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 00 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Solokanjeruk, Semua Kel/Desa [object Object] 3623 7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 666 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 32 Orang 52.500.000,00 0,00 0,00 0,00 52.500.000,00 Kab. Bandung, Solokanjeruk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor 100 % 3624 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 7 Paket 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Bandung, Solokanjeruk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3625 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 15 Paket 31.025.200,00 139.644.800,00 0,00 0,00 170.670.000,00 Kab. Bandung, Solokanjeruk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3626 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 9.006.900,00 993.100,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Bandung, Solokanjeruk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3627 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 Kab. Bandung, Solokanjeruk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3628 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 7 Paket 4.740.000,00 0,00 0,00 0,00 4.740.000,00 Kab. Bandung, Solokanjeruk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3629 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 Kab. Bandung, Solokanjeruk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 3630 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 667 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 10 Unit 63.400,00 14.936.600,00 0,00 0,00 15.000.000,00 Kab. Bandung, Solokanjeruk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3631 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Solokanjeruk, Semua Kel/Desa [object Object] 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 3632 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 56.000.000,00 0,00 0,00 0,00 56.000.000,00 Kab. Bandung, Solokanjeruk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3633 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 233.470.000,00 0,00 0,00 0,00 233.470.000,00 Kab. Bandung, Solokanjeruk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD dalam Kondisi Baik 100 % 3634 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 7 Unit 39.000.000,00 0,00 0,00 0,00 39.000.000,00 Kab. Bandung, Solokanjeruk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3635 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 4 Unit 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Bandung, Solokanjeruk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3636 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 21.610,00 39.978.390,00 0,00 0,00 40.000.000,00 Kab. Bandung, Solokanjeruk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 668 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3637 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Solokanjeruk, Semua Kel/Desa [object Object] KECAMATAN PASIRJAMBU 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) 87,00 Point 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 100 % 3638 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 1 Dokumen 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 Kab. Bandung, Pasirjambu, Pasirjambu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan 100 % 100 % 3639 7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 1 Dokumen 4.664.000,00 0,00 0,00 0,00 4.664.000,00 Kab. Bandung, Pasirjambu, Pasirjambu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3640 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 27 Laporan 302.496.099,56 0,00 0,00 0,00 302.496.099,56 Kab. Bandung, Pasirjambu, Pasirjambu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 669 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase capaian program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan 100 % 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 100 % 3641 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 12 Lembaga Kemasyarak atan 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Bandung, Pasirjambu, Pasirjambu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3642 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 143.002.200,00 0,00 0,00 0,00 143.002.200,00 Kab. Bandung, Pasirjambu, Pasirjambu Opsen PKB PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Terfasilitasi 100 % 100 % 3643 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 4 Lembaga Kemasyarak atan 14.998.800,00 0,00 0,00 0,00 14.998.800,00 Kab. Bandung, Pasirjambu, Pasirjambu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3644 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 1 Laporan 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 Kab. Bandung, Pasirjambu, Pasirjambu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3645 7.01.03.2.03.0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 1 Laporan 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Bandung, Pasirjambu, Pasirjambu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 670 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Persentase capaian program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Persentase capaian program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan 100 % 100 % 3646 7.01.03.2.06.0001 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara 0 Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Pasirjambu, Pasirjambu [object Object] 3647 7.01.03.2.06.0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat 0 Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Pasirjambu, Pasirjambu [object Object] 3648 7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 0 Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Pasirjambu, Pasirjambu [object Object] 3649 7.01.03.2.06.0004 Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri 0 Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Pasirjambu, Pasirjambu [object Object] 3650 7.01.03.2.06.0005 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 671 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah 0 Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Pasirjambu, Pasirjambu [object Object] 3651 7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 0 Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Pasirjambu, Pasirjambu [object Object] 3652 7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 10 Keluarga 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00 Kab. Bandung, Pasirjambu, Pasirjambu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3653 7.01.03.2.06.0008 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya 10 Keluarga 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00 Kab. Bandung, Pasirjambu, Pasirjambu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3654 7.01.03.2.06.0009 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup 10 Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Pasirjambu, Pasirjambu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3655 7.01.03.2.06.0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 672 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 10 Keluarga 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00 Kab. Bandung, Pasirjambu, Pasirjambu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3656 7.01.03.2.06.0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 10 Keluarga 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00 Kab. Bandung, Pasirjambu, Pasirjambu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3657 7.01.03.2.06.0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas 0 Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Pasirjambu, Pasirjambu [object Object] 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum 100 % 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100 % 100 % 3658 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Bandung, Pasirjambu, Pasirjambu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3659 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 Kab. Bandung, Pasirjambu, Pasirjambu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 100 % 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 673 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3660 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA 12 Laporan 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 Kab. Bandung, Pasirjambu, Pasirjambu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah 100 % 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 100 % 100 % 3661 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 100 Orang 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Bandung, Pasirjambu, Pasirjambu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3662 7.01.05.2.01.0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 100 Orang 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 Kab. Bandung, Pasirjambu, Pasirjambu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3663 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 400 Orang 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Kab. Bandung, Pasirjambu, Pasirjambu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3664 7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 674 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 1 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Bandung, Pasirjambu, Pasirjambu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3665 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 Dokumen 30.336.000,00 0,00 0,00 0,00 30.336.000,00 Kab. Bandung, Pasirjambu, Pasirjambu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa yang dibina dan diawasi 100 % 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Desa yang Dibina Persentase peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 100 % 100 % 3666 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 Dokumen 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Bandung, Pasirjambu, Pasirjambu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3667 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 12 Dokumen 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3668 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 8 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Pasirjambu, Pasirjambu [object Object] 3669 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 3 Dokumen 32.000.000,00 0,00 0,00 0,00 32.000.000,00 Kab. Bandung, Pasirjambu, Pasirjambu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 69,50 Point SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 675 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu Persentase Ketersediaan Dokumen sesuai dengan Perencanaan dan Evaluasi 100 % 100 % 3670 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Bandung, Pasirjambu, Pasirjambu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3671 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Bandung, Pasirjambu, Pasirjambu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3672 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Bandung, Pasirjambu, Pasirjambu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3673 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Bandung, Pasirjambu, Pasirjambu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3674 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 3 Dokumen 4.999.000,00 0,00 0,00 0,00 4.999.000,00 Kab. Bandung, Pasirjambu, Pasirjambu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3675 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Bandung, Pasirjambu, Pasirjambu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3676 7.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 676 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Bandung, Pasirjambu, Pasirjambu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3677 7.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 1 Data 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Bandung, Pasirjambu, Pasirjambu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan yang Tepat Waktu Prosentase ketersediaan dokumen anggaran/ keuangan yang diselesaikan tepat waktu 100 % 100 % 3678 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 228 Orang/bulan 4.136.255.624,00 0,00 0,00 0,00 4.136.255.624,00 Kab. Bandung, Pasirjambu, Pasirjambu Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3679 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Bandung, Pasirjambu, Pasirjambu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3680 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4 Laporan 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00 Kab. Bandung, Pasirjambu, Pasirjambu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3681 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 4 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Bandung, Pasirjambu, Pasirjambu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Penyediaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Penyediaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100 % 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 677 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3682 7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Bandung, Pasirjambu, Pasirjambu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu 100 % 3683 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 0 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Pasirjambu, Pasirjambu [object Object] 3684 7.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Bandung, Pasirjambu, Pasirjambu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3685 7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Pasirjambu, Pasirjambu [object Object] 3686 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Pasirjambu, Pasirjambu [object Object] 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor 100 % 3687 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 Kab. Bandung, Pasirjambu, Pasirjambu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3688 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 6 Paket 23.209.300,00 76.994.600,00 0,00 0,00 100.203.900,00 Kab. Bandung, Pasirjambu, Pasirjambu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 678 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3689 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 10 Paket 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Bandung, Pasirjambu, Pasirjambu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3690 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 20 Paket 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 Kab. Bandung, Pasirjambu, Pasirjambu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3691 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 Kab. Bandung, Pasirjambu, Pasirjambu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3692 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Pasirjambu, Pasirjambu [object Object] 3693 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Kab. Bandung, Pasirjambu, Pasirjambu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 3694 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel 0 0 0 100,00 9.999.900,00 0,00 0,00 10.000.000,00 [object Object] PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 3695 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Pasirjambu, Pasirjambu [object Object] 3696 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 679 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 34.800.000,00 0,00 0,00 0,00 34.800.000,00 Kab. Bandung, Pasirjambu, Pasirjambu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3697 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 227.620.000,00 0,00 0,00 0,00 227.620.000,00 Kab. Bandung, Pasirjambu, Pasirjambu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD dalam Kondisi Baik 98,50 % 3698 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 7 Unit 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 Kab. Bandung, Pasirjambu, Pasirjambu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3699 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00 Kab. Bandung, Pasirjambu, Pasirjambu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3700 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 Kab. Bandung, Pasirjambu, Pasirjambu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3701 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Pasirjambu, Pasirjambu [object Object] KECAMATAN CIWIDEY 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indek Kepuasan Masyarakat 86 Point SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 680 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 85 % 3702 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 83.600.000,00 0,00 0,00 0,00 83.600.000,00 Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa Opsen PKB PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Persentasi hasil koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 1 Dokumen 3703 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 1 Dokumen 16.800.000,00 0,00 0,00 0,00 16.800.000,00 Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3704 7.01.02.2.03.0002 Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa [object Object] 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 90 % 3705 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 3 Laporan 338.600.000,00 0,00 0,00 0,00 338.600.000,00 Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang dibina 100 % 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 681 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3706 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 5 Lembaga Kemasyarak atan 16.800.000,00 0,00 0,00 0,00 16.800.000,00 Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase lembaga kemasarakatan yang diberdayakan 100 % 3707 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 3 Lembaga Kemasyarak atan 16.800.000,00 0,00 0,00 0,00 16.800.000,00 Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3708 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 1 Laporan 14.100.000,00 0,00 0,00 0,00 14.100.000,00 Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3709 7.01.03.2.03.0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 1 Laporan 14.100.000,00 0,00 0,00 0,00 14.100.000,00 Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat 100 % 3710 7.01.03.2.06.0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 50 Keluarga 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3711 7.01.03.2.06.0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 50 Keluarga 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum 90 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 682 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Pesentase Penegakaan Perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umu. 80 % 3712 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 6 Laporan 16.800.000,00 0,00 0,00 0,00 16.800.000,00 Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3713 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00 Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase Aparat Keamanan (Linmas) yang Dibina di Bidang Perda dan Perkada 95 % 3714 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA 1 Laporan 33.600.000,00 0,00 0,00 0,00 33.600.000,00 Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum 90 % 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan 95 % 3715 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 683 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 150 Orang 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3716 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 100 Orang 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3717 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 Dokumen 36.000.000,00 0,00 0,00 0,00 36.000.000,00 Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa yang dibina dan diawasi 100 % 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Capaian Keberhasilan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 85 % 3718 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 7 Dokumen 16.957.500,00 0,00 0,00 0,00 16.957.500,00 Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3719 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa [object Object] 3720 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 684 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dokumen 36.735.000,00 0,00 0,00 0,00 36.735.000,00 Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Akip 77 Point 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase ketersediaan dokumen sesuai dengan dokumen perencanaan dan evaluasi 100 % 3721 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2.353.095,00 0,00 0,00 0,00 2.353.095,00 Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3722 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 2.496.333,00 0,00 0,00 0,00 2.496.333,00 Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3723 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 4.854.428,00 0,00 0,00 0,00 4.854.428,00 Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3724 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 2.711.190,00 0,00 0,00 0,00 2.711.190,00 Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3725 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 4.711.190,00 0,00 0,00 0,00 4.711.190,00 Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3726 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 685 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 5.073.690,00 0,00 0,00 0,00 5.073.690,00 Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3727 7.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3728 7.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 1 Data 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase ketersediaan dokumen keuangan 100 % 3729 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 16 Orang/bulan 4.008.857.199,56 0,00 0,00 0,00 4.008.857.199,56 Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3730 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 5.691.070,00 0,00 0,00 0,00 5.691.070,00 Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3731 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4 Laporan 3.796.190,00 0,00 0,00 0,00 3.796.190,00 Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3732 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 2.440.595,00 0,00 0,00 0,00 2.440.595,00 Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 686 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase BMD dalam kondisi baik 100 % 3733 7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Laporan 11.687.524,00 0,00 0,00 0,00 11.687.524,00 Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase pemahaman materi bagi peserta bimtek 90 % 3734 7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 50 Orang 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3735 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 16 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase ketersediaan operasional perkantoran 90 % 3736 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 4.075.000,00 0,00 0,00 0,00 4.075.000,00 Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3737 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket 21.739.500,00 80.393.500,00 0,00 0,00 102.133.000,00 Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3738 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 292.220,00 14.707.780,00 0,00 0,00 15.000.000,00 Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3739 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 687 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 8.020.000,00 0,00 0,00 0,00 8.020.000,00 Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3740 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00 Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3741 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 20.623.000,00 0,00 0,00 0,00 20.623.000,00 Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3742 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3 Laporan 65.693.405,00 0,00 0,00 0,00 65.693.405,00 Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Operasional Perkantoran 95 % 3743 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 35.500.000,00 0,00 0,00 0,00 35.500.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3744 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 270.000.000,00 0,00 0,00 0,00 270.000.000,00 Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD dalam kondisi baik 95 % 3745 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 Unit 58.200.000,00 0,00 0,00 0,00 58.200.000,00 Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 688 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3746 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 14.800.000,00 0,00 0,00 0,00 14.800.000,00 Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3747 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1.393,00 99.998.607,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3748 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 6 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KECAMATAN RANCABALI 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT 93.75 Poin 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 100 % 3749 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 2 Dokumen 82.200.000,00 0,00 0,00 0,00 82.200.000,00 Kab. Bandung, Rancabali, Semua Kel/Desa Opsen PKB PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 100 % 3750 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 689 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 1 Dokumen 25.880.000,00 0,00 0,00 0,00 25.880.000,00 Kab. Bandung, Rancabali, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan 100 % 3751 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 1 Laporan 282.178.000,00 0,00 0,00 0,00 282.178.000,00 Kab. Bandung, Rancabali, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 100 % 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa 100 % 3752 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 6.585.000,00 0,00 0,00 0,00 6.585.000,00 Kab. Bandung, Rancabali, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi 100 % 3753 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 1 Laporan 21.780.000,00 0,00 0,00 0,00 21.780.000,00 Kab. Bandung, Rancabali, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3754 7.01.03.2.03.0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 1 Laporan 3.960.000,00 0,00 0,00 0,00 3.960.000,00 Kab. Bandung, Rancabali, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 690 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3755 7.01.03.2.06.0001 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara 54 Keluarga 5.050.000,00 0,00 0,00 0,00 5.050.000,00 Kab. Bandung, Rancabali, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3756 7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 54 Keluarga 5.050.000,00 0,00 0,00 0,00 5.050.000,00 Kab. Bandung, Rancabali, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3757 7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 54 Keluarga 5.050.000,00 0,00 0,00 0,00 5.050.000,00 Kab. Bandung, Rancabali, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3758 7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 150 Keluarga 17.946.000,00 0,00 0,00 0,00 17.946.000,00 Kab. Bandung, Rancabali, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3759 7.01.03.2.06.0008 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 691 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya 54 Keluarga 5.050.000,00 0,00 0,00 0,00 5.050.000,00 Kab. Bandung, Rancabali, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3760 7.01.03.2.06.0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 110 Keluarga 21.919.000,00 0,00 0,00 0,00 21.919.000,00 Kab. Bandung, Rancabali, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum 100 % 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100 % 3761 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 50.514.940,00 0,00 0,00 0,00 50.514.940,00 Kab. Bandung, Rancabali, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 100 % 3762 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA 1 Laporan 2.200.000,00 0,00 0,00 0,00 2.200.000,00 Kab. Bandung, Rancabali, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah 100 % 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 692 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3763 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 462 Orang 61.139.800,00 0,00 0,00 0,00 61.139.800,00 Kab. Bandung, Rancabali, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3764 7.01.05.2.01.0007 Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal 1 Dokumen 20.555.500,00 0,00 0,00 0,00 20.555.500,00 Kab. Bandung, Rancabali, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3765 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 Dokumen 23.200.000,00 0,00 0,00 0,00 23.200.000,00 Kab. Bandung, Rancabali, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa yang dibina dan diawasi 100 % 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase desa yang dibina 100 % 3766 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 Dokumen 6.650.000,00 0,00 0,00 0,00 6.650.000,00 Kab. Bandung, Rancabali, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3767 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 1 Dokumen 26.200.000,00 0,00 0,00 0,00 26.200.000,00 Kab. Bandung, Rancabali, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3768 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Rancabali, Semua Kel/Desa [object Object] SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 693 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3769 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dokumen 40.418.000,00 0,00 0,00 0,00 40.418.000,00 Kab. Bandung, Rancabali, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Persentase BMD dalam Kondisi baik 80.80 Poin 86.40 % 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu 100 % 3770 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 5.460.000,00 0,00 0,00 0,00 5.460.000,00 Kab. Bandung, Rancabali, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3771 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 7.439.000,00 0,00 0,00 0,00 7.439.000,00 Kab. Bandung, Rancabali, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3772 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 4.260.000,00 0,00 0,00 0,00 4.260.000,00 Kab. Bandung, Rancabali, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3773 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 3.422.000,00 0,00 0,00 0,00 3.422.000,00 Kab. Bandung, Rancabali, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3774 7.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 3.346.000,00 0,00 0,00 0,00 3.346.000,00 Kab. Bandung, Rancabali, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3775 7.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 694 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 1 Data 3.346.000,00 0,00 0,00 0,00 3.346.000,00 Kab. Bandung, Rancabali, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu 100 % 3776 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 228 Orang/bulan 4.660.631.092,56 0,00 0,00 0,00 4.660.631.092,56 Kab. Bandung, Rancabali, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3777 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 2.338.400,00 0,00 0,00 0,00 2.338.400,00 Kab. Bandung, Rancabali, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3778 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4 Laporan 8.510.000,00 0,00 0,00 0,00 8.510.000,00 Kab. Bandung, Rancabali, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD sesuai ketentuan 100 % 3779 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 5.960.000,00 0,00 0,00 0,00 5.960.000,00 Kab. Bandung, Rancabali, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu 100 % 3780 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 19.000.000,00 0,00 0,00 0,00 19.000.000,00 Kab. Bandung, Rancabali, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3781 7.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 695 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 2.560.000,00 0,00 0,00 0,00 2.560.000,00 Kab. Bandung, Rancabali, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3782 7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 63 Orang 11.186.100,00 0,00 0,00 0,00 11.186.100,00 Kab. Bandung, Rancabali, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor 100 % 3783 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1.985.400,00 0,00 0,00 0,00 1.985.400,00 Kab. Bandung, Rancabali, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3784 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 6 Paket 25.712.270,00 20.438.350,00 0,00 0,00 46.150.620,00 Kab. Bandung, Rancabali, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3785 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 477.200,00 0,00 0,00 0,00 477.200,00 Kab. Bandung, Rancabali, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3786 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Rancabali, Semua Kel/Desa [object Object] 3787 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00 Kab. Bandung, Rancabali, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3788 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 12.829.000,00 0,00 0,00 0,00 12.829.000,00 Kab. Bandung, Rancabali, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 696 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 3789 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 57.900,00 942.100,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Kab. Bandung, Rancabali, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3790 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 10.255.000,00 0,00 0,00 10.255.000,00 Kab. Bandung, Rancabali, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 3791 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1.860.000,00 0,00 0,00 0,00 1.860.000,00 Kab. Bandung, Rancabali, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3792 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 39.224.380,00 0,00 0,00 0,00 39.224.380,00 Kab. Bandung, Rancabali, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3793 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 297.154.160,00 0,00 0,00 0,00 297.154.160,00 Kab. Bandung, Rancabali, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD dalam Kondisi Baik 86.40 % 3794 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 7 Unit 55.205.500,00 0,00 0,00 0,00 55.205.500,00 Kab. Bandung, Rancabali, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3795 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 697 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 3 Unit 8.420.000,00 0,00 0,00 0,00 8.420.000,00 Kab. Bandung, Rancabali, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3796 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 19.881.000,00 0,00 0,00 0,00 19.881.000,00 Kab. Bandung, Rancabali, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KECAMATAN SOREANG 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 81,75 Poin 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 100 Persen 3797 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3798 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan 100 Persen 3799 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 698 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3800 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3801 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 60.375.000,00 0,00 0,00 0,00 60.375.000,00 Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Prosentase pelaksanaan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 100 Persen 3802 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 1 Dokumen 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Prosentase Urusan Pelimpahan kepada camat yang dilaksanakan 100 Persen 3803 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 1 Laporan 494.999.600,00 0,00 0,00 0,00 494.999.600,00 Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 81,75 Poin 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Prosentase Capaian keberhasilan peningkatan pemberdayaan desa 100 Persen 3804 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 699 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 4 Lembaga Kemasyarak atan 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3805 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 1 Dokumen 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3806 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 58.062.600,00 0,00 0,00 0,00 58.062.600,00 Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase capaian Lembaga Kemasyarakatan yang terfasilitasi 100 Persen 3807 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 1 Lembaga Kemasyarak atan 24.571.300,00 0,00 0,00 0,00 24.571.300,00 Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3808 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 1 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3809 7.01.03.2.03.0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 1 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Persentase Lcapaian Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Prosentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 100 Persen 100 Persen SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 700 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3810 7.01.03.2.06.0001 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara 10 Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3811 7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 10 Keluarga 7.555.000,00 0,00 0,00 0,00 7.555.000,00 Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3812 7.01.03.2.06.0004 Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri 10 Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3813 7.01.03.2.06.0005 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah 10 Keluarga 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3814 7.01.03.2.06.0009 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup 10 Keluarga 6.975.000,00 0,00 0,00 0,00 6.975.000,00 Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 701 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3815 7.01.03.2.06.0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas 10 Keluarga 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 100 % 81,75 Point 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - 3816 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 14.970.000,00 0,00 0,00 0,00 14.970.000,00 Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3817 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 100 Persen 3818 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA 1 Laporan 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 81,75 Poin SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 702 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Capaian Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 100 Persen 3819 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 50 Orang 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3820 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 50 Orang 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3821 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 50 Orang 19.641.300,00 0,00 0,00 0,00 19.641.300,00 Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3822 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 Dokumen 32.950.000,00 0,00 0,00 0,00 32.950.000,00 Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 703 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa cepat berkembang 25 % 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Prosentase capaian keberhasilan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa 100 Persen 3823 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa [object Object] 3824 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 Dokumen 22.300.000,00 0,00 0,00 0,00 22.300.000,00 Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3825 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 1 Dokumen 21.930.000,00 0,00 0,00 0,00 21.930.000,00 Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3826 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3827 7.01.06.2.01.0007 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa [object Object] 3828 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dokumen 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3829 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 704 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 1 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3830 7.01.06.2.01.0016 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa [object Object] 3831 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa [object Object] 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Akutanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Presentase BMD/Aset dalam kondisi baik 76.75 Poin 98,05 Persen 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Prosentase kesesuaian indikator kinerja dalam dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi, 100 Persen 3832 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3833 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3834 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2 Dokumen 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3835 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 705 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3836 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3837 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3838 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3839 7.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa [object Object] 3840 7.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 0 Data 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa [object Object] 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Prosentase Capaaian Dokumen Administrasi keuangan yang telah disusun sesuai ketentuan 100 Persen 3841 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 19 Orang/bulan 5.225.038.412,56 0,00 0,00 0,00 5.225.038.412,56 Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3842 7.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 706 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 Dokumen 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3843 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3844 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1 Laporan 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3845 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Prosentase kesesuain barang milik daerah dalam data base 100 Persen 3846 7.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3847 7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu 100 Persen 3848 7.01.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa [object Object] SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 707 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3849 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3850 7.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dokumen 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3851 7.01.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa [object Object] 3852 7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa [object Object] 3853 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 21 Orang 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase pemenuhan operasional Pelayanan Administrasi dan Umum Kantor 100 Persen 3854 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 Paket 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3855 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 10 Paket 17.768.143,00 17.151.857,00 0,00 0,00 34.920.000,00 Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3856 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 708 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 5 Paket 3.215.000,00 6.785.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3857 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 Paket 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3858 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 Paket 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3859 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3860 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3861 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3862 7.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3863 7.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 Persen SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 709 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3864 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase Ketersediaan Jasa Penunjang Operasional Perkantoran 100 Persen 3865 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3866 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00 Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3867 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 255.170.200,00 0,00 0,00 0,00 255.170.200,00 Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 3868 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 9 Unit 80.000.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00 Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3869 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3870 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 710 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3871 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 22.000.000,00 0,00 0,00 0,00 22.000.000,00 Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KECAMATAN CANGKUANG 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks Kepuasan Masyarakat 86 Poin 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan 100 % 3872 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 8 Laporan 54.550.000,00 0,00 0,00 0,00 54.550.000,00 Kab. Bandung, Cangkuang, Semua Kel/Desa Opsen PKB PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 100 % 3873 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 2 Dokumen 8.600.000,00 0,00 0,00 0,00 8.600.000,00 Kab. Bandung, Cangkuang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan 100 % 3874 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 711 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 15 Laporan 272.258.000,00 0,00 0,00 0,00 272.258.000,00 Kab. Bandung, Cangkuang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Capaian Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 % 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 3875 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 1 Lembaga Kemasyarak atan 3.575.000,00 0,00 0,00 0,00 3.575.000,00 Kab. Bandung, Cangkuang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3876 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 7.050.000,00 0,00 0,00 0,00 7.050.000,00 Kab. Bandung, Cangkuang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Terfasilitasi 100 % 3877 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 2 Lembaga Kemasyarak atan 6.500.000,00 0,00 0,00 0,00 6.500.000,00 Kab. Bandung, Cangkuang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3878 7.01.03.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan 10 Unit 1.392.000,00 0,00 0,00 0,00 1.392.000,00 Kab. Bandung, Cangkuang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3879 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 2 Laporan 9.100.000,00 0,00 0,00 0,00 9.100.000,00 Kab. Bandung, Cangkuang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3880 7.01.03.2.03.0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 712 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 2 Laporan 9.100.000,00 0,00 0,00 0,00 9.100.000,00 Kab. Bandung, Cangkuang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Persentase Keluarga yang Terfasilitasi 100 % 3881 7.01.03.2.06.0001 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara 20 Keluarga 9.100.000,00 0,00 0,00 0,00 9.100.000,00 Kab. Bandung, Cangkuang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3882 7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 20 Keluarga 9.100.000,00 0,00 0,00 0,00 9.100.000,00 Kab. Bandung, Cangkuang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3883 7.01.03.2.06.0005 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah 20 Keluarga 9.100.000,00 0,00 0,00 0,00 9.100.000,00 Kab. Bandung, Cangkuang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3884 7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 20 Keluarga 9.100.000,00 0,00 0,00 0,00 9.100.000,00 Kab. Bandung, Cangkuang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 713 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3885 7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 20 Keluarga 13.715.000,00 0,00 0,00 0,00 13.715.000,00 Kab. Bandung, Cangkuang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3886 7.01.03.2.06.0008 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya 20 Keluarga 9.100.000,00 0,00 0,00 0,00 9.100.000,00 Kab. Bandung, Cangkuang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3887 7.01.03.2.06.0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 20 Keluarga 9.100.000,00 0,00 0,00 0,00 9.100.000,00 Kab. Bandung, Cangkuang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3888 7.01.03.2.06.0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 20 Keluarga 9.100.000,00 0,00 0,00 0,00 9.100.000,00 Kab. Bandung, Cangkuang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3889 7.01.03.2.06.0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas 20 Keluarga 9.100.000,00 0,00 0,00 0,00 9.100.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum 100 % 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 714 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3890 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 19.550.000,00 0,00 0,00 0,00 19.550.000,00 Kab. Bandung, Cangkuang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3891 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 2 Laporan 9.100.000,00 0,00 0,00 0,00 9.100.000,00 Kab. Bandung, Cangkuang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 100 % 3892 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA 2 Laporan 7.375.000,00 0,00 0,00 0,00 7.375.000,00 Kab. Bandung, Cangkuang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah 100 % 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 100 % 3893 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 150 Orang 28.352.700,00 0,00 0,00 0,00 28.352.700,00 Kab. Bandung, Cangkuang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 715 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3894 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 50 Orang 8.200.000,00 0,00 0,00 0,00 8.200.000,00 Kab. Bandung, Cangkuang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3895 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 12 Dokumen 29.050.000,00 0,00 0,00 0,00 29.050.000,00 Kab. Bandung, Cangkuang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa yang dibina dan diawasi 100 % 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Desa yang Dibina 100 % 3896 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 7 Dokumen 17.831.300,00 0,00 0,00 0,00 17.831.300,00 Kab. Bandung, Cangkuang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3897 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 7 Dokumen 16.700.000,00 0,00 0,00 0,00 16.700.000,00 Kab. Bandung, Cangkuang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3898 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Cangkuang, Semua Kel/Desa [object Object] 3899 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 2 Dokumen 30.760.000,00 0,00 0,00 0,00 30.760.000,00 Kab. Bandung, Cangkuang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 716 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP Persentase BMD dalam Kondisi Baik 79,00 Poin 93 % 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu 100 % 3900 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokumen 16.362.000,00 0,00 0,00 0,00 16.362.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3901 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7 Laporan 23.896.000,00 0,00 0,00 0,00 23.896.000,00 Kab. Bandung, Cangkuang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3902 7.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 Kab. Bandung, Cangkuang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3903 7.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 10 Data 1.975.000,00 0,00 0,00 0,00 1.975.000,00 Kab. Bandung, Cangkuang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu 100 % 3904 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 19 Orang/bulan 4.234.616.194,56 0,00 0,00 0,00 4.234.616.194,56 Kab. Bandung, Cangkuang, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD sesuai ketentuan 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 717 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3905 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Kab. Bandung, Cangkuang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tepat waktu 100 % 3906 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 22 Paket 22.000.000,00 0,00 0,00 0,00 22.000.000,00 Kab. Bandung, Cangkuang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3907 7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 19 Orang 12.390.600,00 0,00 0,00 0,00 12.390.600,00 Kab. Bandung, Cangkuang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Dokumen Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor 100 % 3908 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 Kab. Bandung, Cangkuang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3909 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 25.390.193,00 98.597.107,00 0,00 0,00 123.987.300,00 Kab. Bandung, Cangkuang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3910 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 6 Paket 4.064.900,00 5.574.000,00 0,00 0,00 9.638.900,00 Kab. Bandung, Cangkuang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3911 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 14.312.600,00 0,00 0,00 0,00 14.312.600,00 Kab. Bandung, Cangkuang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 718 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3912 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 Paket 9.144.100,00 0,00 0,00 0,00 9.144.100,00 Kab. Bandung, Cangkuang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3913 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 350 Dokumen 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 Kab. Bandung, Cangkuang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3914 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 Kab. Bandung, Cangkuang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3915 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 70 Laporan 37.738.000,00 0,00 0,00 0,00 37.738.000,00 Kab. Bandung, Cangkuang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 3916 7.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Cangkuang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3917 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 13 Unit 0,00 23.927.800,00 0,00 0,00 23.927.800,00 Kab. Bandung, Cangkuang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 3918 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 60 Laporan 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 Kab. Bandung, Cangkuang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3919 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 719 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 45.552.000,00 0,00 0,00 0,00 45.552.000,00 Kab. Bandung, Cangkuang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3920 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 83 Laporan 196.000.000,00 0,00 0,00 0,00 196.000.000,00 Kab. Bandung, Cangkuang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD dalam Kondisi Baik 93 % 3921 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 7 Unit 87.250.000,00 0,00 0,00 0,00 87.250.000,00 Kab. Bandung, Cangkuang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3922 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 3 Unit 32.874.000,00 0,00 0,00 0,00 32.874.000,00 Kab. Bandung, Cangkuang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3923 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 8 Unit 11.510.000,00 0,00 0,00 0,00 11.510.000,00 Kab. Bandung, Cangkuang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3924 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 909,00 59.401.791,00 0,00 0,00 59.402.700,00 Kab. Bandung, Cangkuang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KECAMATAN KUTAWARINGIN 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT 88 Poin SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 720 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - 3925 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kel/Desa [object Object] 3926 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kel/Desa [object Object] 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan terhadap target pelaksanaan 100 Persen 3927 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3928 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kel/Desa Opsen PKB PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum - - 3929 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 721 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 1 Dokumen 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat terhadap target pelaksanaan 100 Persen 3930 7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kel/Desa [object Object] 3931 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 1 Laporan 295.000.000,00 0,00 0,00 0,00 295.000.000,00 Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Lembaga Masyarakat dan Masyarakat Desa yang Dibina terhadap target pelaksanaan 100 % 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan sesuai ketentuan 100 Persen 3932 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 11 Lembaga Kemasyarak atan 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3933 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan Desa yang dilaksanakan sesuai ketentuan terhadap target pelaksanaan 100 Persen SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 722 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3934 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 2 Lembaga Kemasyarak atan 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3935 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 2 Lembaga Kemasyarak atan 25.500.000,00 0,00 0,00 0,00 25.500.000,00 Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3936 7.01.03.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kel/Desa [object Object] 3937 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 4 Laporan 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00 Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3938 7.01.03.2.03.0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 4 Laporan 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan yang dilaksanakan sesuai ketentuan terhadap target pelaksanaan 100 Persen 3939 7.01.03.2.06.0001 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara 85 Keluarga 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 723 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3940 7.01.03.2.06.0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat 0 Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kel/Desa [object Object] 3941 7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 85 Keluarga 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3942 7.01.03.2.06.0004 Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri 0 Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kel/Desa [object Object] 3943 7.01.03.2.06.0005 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah 85 Keluarga 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3944 7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 85 Keluarga 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3945 7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 724 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 85 Keluarga 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3946 7.01.03.2.06.0008 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya 85 Keluarga 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3947 7.01.03.2.06.0009 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup 0 Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kel/Desa [object Object] 3948 7.01.03.2.06.0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 85 Keluarga 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3949 7.01.03.2.06.0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 85 Keluarga 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3950 7.01.03.2.06.0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas 85 Keluarga 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum terhadap target pelaksanaan 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 725 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase pelaksanaan koordinasi upaya penyelenggaraan ketertiban dan ketenteraman umum terhadap target pelaksanaan 100 Persen 3951 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3952 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 4 Laporan 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang dilaksanakan sesuai ketentuan terhadap target pelaksanaan 100 Persen 3953 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA 4 Laporan 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan Sesuai Ketentuan terhadap Target Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum 100 % 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum terhadap target pelaksanaan 100 Persen 3954 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 726 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kel/Desa [object Object] 3955 7.01.05.2.01.0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kel/Desa [object Object] 3956 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kel/Desa [object Object] 3957 7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kel/Desa [object Object] 3958 7.01.05.2.01.0007 Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal 4 Dokumen 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3959 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 4 Dokumen 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00 Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa yang dibina dan diawasi terhadap target pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Desa 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 727 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Pelaksanaan Pembinaan Desa sesuai Ketentuan terhadap target pelaksanaan 100 Persen 3960 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 11 Dokumen 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3961 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 11 Dokumen 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3962 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kel/Desa [object Object] 3963 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dokumen 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3964 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 1 Dokumen 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3965 7.01.06.2.01.0016 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 1 Dokumen 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase BMD dalam kondisi baik Nilai AKIP 76,75 persen 81 Poin SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 728 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu 100 Persen 3966 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokumen 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3967 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3 Dokumen 2.510.000,00 0,00 0,00 0,00 2.510.000,00 Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3968 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 3 Dokumen 1.490.000,00 0,00 0,00 0,00 1.490.000,00 Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3969 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7 Laporan 12.254.000,00 0,00 0,00 0,00 12.254.000,00 Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3970 7.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 1.531.000,00 0,00 0,00 0,00 1.531.000,00 Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3971 7.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 57 Data 2.215.000,00 0,00 0,00 0,00 2.215.000,00 Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Capaian Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 Persen 3972 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 729 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 20 Orang/bulan 4.911.612.659,88 0,00 0,00 0,00 4.911.612.659,88 Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3973 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3974 7.01.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kel/Desa [object Object] 3975 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4 Laporan 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3976 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kel/Desa [object Object] 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase dokumen administrasi Barang Milik Daerah yang disusun sesuai ketentuan 100 Persen 3977 7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 8 Laporan 2.550.000,00 0,00 0,00 0,00 2.550.000,00 Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase ASN yang tertangani pada layanan kepegawaian sesuai ketentuan 100 Persen 3978 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 730 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 17 Paket 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3979 7.01.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 4 Dokumen 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3980 7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 20 Orang 5.550.600,00 0,00 0,00 0,00 5.550.600,00 Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase pemenuhan pelayanan umum sesuai ketentuan 100 Persen 3981 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3982 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 23.727.900,00 53.568.800,00 0,00 0,00 77.296.700,00 Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3983 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3984 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 45 Paket 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3985 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 731 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3986 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 1.800.000,00 Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3987 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kel/Desa [object Object] 3988 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 60 Laporan 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3989 7.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 4 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan kebutuhan 100 Persen 3990 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 33 Unit 44.300,00 74.955.700,00 0,00 0,00 75.000.000,00 Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3991 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 12 Unit 500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3992 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 195.000.000,00 0,00 0,00 195.000.000,00 Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan sesuai kebutuhan 100 Persen SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 732 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3993 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3994 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 182.500.000,00 0,00 0,00 0,00 182.500.000,00 Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD dalam Kondisi Baik 76,75 Persen 3995 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kel/Desa [object Object] 3996 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 11 Unit 28.000.000,00 0,00 0,00 0,00 28.000.000,00 Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3997 7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kel/Desa [object Object] 3998 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 16 Unit 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3999 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 87.152.700,00 0,00 0,00 87.152.700,00 Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 733 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN Persentase fasilitasi pendidikan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan 80 % 8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Jumlah rencana kegiatan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan 4 giat 4000 8.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 650 Orang 419.000.000,00 0,00 0,00 0,00 419.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 4001 8.01.02.2.01.0007 Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka 35 Dokumen 293.000.000,00 0,00 0,00 0,00 293.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 4002 8.01.02.2.01.0008 Pembentukan Paskibraka Jumlah Paskibraka 35 Orang 814.700.000,00 0,00 0,00 0,00 814.700.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 4003 8.01.02.2.01.0009 Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila 35 Dokumen 126.000.000,00 0,00 0,00 0,00 126.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 4004 8.01.02.2.01.0010 Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 734 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila 35 Dokumen 62.000.000,00 0,00 0,00 0,00 62.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 4005 8.01.02.2.01.0011 Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila 35 Orang 65.000.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK Prosentase peningkatan pendidikan politik 78 Persen 8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Jumlah pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi fasilitasi kelembagaan pemerintahan perwakilan dan partai politik pemerintahan umum/pemilihan umum kepaladaerah serta pemantauan situasi politik di daerah Jumlah Peserta yang mengikuti kegiatan pendidikan politik dan jumlah bantuan keuangan parpol 3 Laporan 250 Orang 4006 8.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 250 Orang 15.028.253.183,0 0 0,00 0,00 0,00 15.028.253.183,0 0 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 4007 8.01.03.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 735 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 3 Laporan 26.000.000,00 0,00 0,00 0,00 26.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 4008 8.01.03.2.01.0006 Pelaksanaan tugas Paskibraka Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka 35 Kegiatan 28.000.000,00 0,00 0,00 0,00 28.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN Persentase pelaksanaan pemberdayaan dan pengawasan Organisasi kemasyarakatan 78 persen 8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan - - 4009 8.01.04.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 200 Orang 2.944.566.817,00 0,00 0,00 0,00 2.944.566.817,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 4010 8.01.04.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 3 Laporan 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 736 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Jumlah peserta yang mengikuti fasilitasi penghayat kepercayaan Jumlah peserta yang mengikuti fasilitasi toleransi kehidupan beragama jumlah peserta yang mengikuti kegiatan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan 2000 orang 4011 8.01.05.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 400 Orang 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Persentase fasilitasi penanganan potensi konflik 78 Persen 8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial jumlah anggota Tim Wasda yang mengikuti pelatihan intel dasar dan jumlah kegiatan pembentukan, pembinaan dan fasilitasi kegiatan tim kewaspadaan daerah dan kewaspadaan dini masyarakat jumlah kerawanan di wilayah kabupaten bandung jumlah pelaksanaan fasilitasi FORKOPIMDA jumlah pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di wilayah 100 orang 15 dokumen 12 bulan 15 dokumen 4012 8.01.06.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 737 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 100 Orang 5.340.938.000,00 0,00 0,00 0,00 5.340.938.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 4013 8.01.06.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 5 Orang 7.786.900.000,00 0,00 0,00 0,00 7.786.900.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 4014 8.01.06.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 5 Laporan 8.235.000,00 0,00 0,00 0,00 8.235.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 4015 8.01.06.2.01.0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota 12 Dokumen 702.262.000,00 0,00 0,00 0,00 702.262.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentase BMD/Aset dalam kondisi baik 70 Persen SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 738 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersedianya dokumen anggaran/keuangan yang diselesaikan tepat waktu 19 dokumen 4016 8.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 4017 8.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 11.500.000,00 0,00 0,00 0,00 11.500.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 4018 8.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 4019 8.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 4020 8.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 4021 8.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 52.225.300,00 0,00 0,00 0,00 52.225.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 4022 8.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 739 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10 Laporan 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 4023 8.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 40.500.000,00 0,00 0,00 0,00 40.500.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 4024 8.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 1 Data 31.165.300,00 0,00 0,00 0,00 31.165.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya dokumen keuangan perangkat daerah 13 dokumen 4025 8.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Orang/bulan 7.723.298.073,28 0,00 0,00 0,00 7.723.298.073,28 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4026 8.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 4027 8.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 2 Laporan 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 8.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya pembinaan pegawai Perangkat Daerah 21 orang 4028 8.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 740 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 21 Paket 83.722.000,00 0,00 0,00 0,00 83.722.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 4029 8.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 34 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 4030 8.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 21 Orang 153.926.500,00 0,00 0,00 0,00 153.926.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya operasional perkantoran 335 jenis 4031 8.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 35 Paket 57.907.688,00 0,00 0,00 0,00 57.907.688,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 4032 8.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 3 Paket 12.500.000,00 0,00 0,00 0,00 12.500.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 4033 8.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 250 Paket 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 4034 8.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 14 Paket 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 4035 8.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 741 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 4 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 4036 8.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 12 Paket 5.100,00 0,00 0,00 0,00 5.100,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 4037 8.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 200 Laporan 243.983.783,00 0,00 0,00 0,00 243.983.783,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya operasional perkantoran 3 jenis 4038 8.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 400 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 4039 8.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 86.074.000,00 0,00 0,00 0,00 86.074.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 4040 8.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 1.317.628.112,00 0,00 0,00 0,00 1.317.628.112,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya operasional perkantoran 29 unit 4041 8.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 742 LAMPIRAN V REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2025 PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG Lampiran V : Peraturan Daerah Nomor : 11 Tahun 2024 Tanggal : 24 Desember 2024 KABUPATEN BANDUNG REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2025 Kode Uraian Kelompok Belanja Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 1 PELAYANAN UMUM 1 01 1 01 Pendidikan 1.144.544.376.433,44 554.596.312,00 0,00 0,00 1.145.098.972.745,44 1 01 1 02 Kesehatan 972.242.691.307,80 29.529.969.591,00 0,00 0,00 1.001.772.660.898,80 1 01 1 03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 54.993.106.797,00 2.684.015.400,00 0,00 0,00 57.677.122.197,00 1 01 1 04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 19.891.821.880,88 374.674.400,00 0,00 0,00 20.266.496.280,88 1 01 1 05 Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 61.997.881.424,56 418.406.400,00 0,00 0,00 62.416.287.824,56 1 01 1 06 Sosial 16.309.030.134,40 850.250.000,00 0,00 0,00 17.159.280.134,40 1 01 2 07 Tenaga Kerja 18.178.741.347,80 519.149.000,00 0,00 0,00 18.697.890.347,80 1 01 2 09 Pangan 14.683.971.894,92 1.551.302.700,00 0,00 0,00 16.235.274.594,92 1 01 2 11 Lingkungan Hidup 50.193.939.981,88 264.770.300,00 0,00 0,00 50.458.710.281,88 1 01 2 12 Kependudukan dan Pencatatan Sipil 30.112.074.269,40 17.810.125.150,00 0,00 0,00 47.922.199.419,40 1 01 2 13 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 30.222.147.138,56 124.565.600,00 0,00 0,00 30.346.712.738,56 1 01 2 14 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 25.114.543.770,88 170.350.500,00 0,00 0,00 25.284.894.270,88 1 01 2 15 Perhubungan 42.102.271.559,20 5.658.822.600,00 0,00 0,00 47.761.094.159,20 1 01 2 16 Komunikasi dan Informatika 15.694.743.126,16 149.293.304,00 0,00 0,00 15.844.036.430,16 1 01 2 17 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 13.828.935.489,36 992.816.850,00 0,00 0,00 14.821.752.339,36 1 01 2 18 Penanaman Modal 15.581.381.439,12 2.892.999.946,00 0,00 0,00 18.474.381.385,12 1 01 2 19 Kepemudaan dan Olahraga 22.599.989.247,52 808.793.558,00 0,00 0,00 23.408.782.805,52 1 01 2 20 Statistik 1.154.014.200,00 0,00 0,00 0,00 1.154.014.200,00 1 01 2 23 Perpustakaan 13.821.506.624,30 325.919.250,00 0,00 0,00 14.147.425.874,30 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:49 Halaman 1 Kode Uraian Kelompok Belanja Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 1 01 2 24 Kearsipan 387.277.050,00 0,00 0,00 0,00 387.277.050,00 1 01 3 26 Pariwisata 20.556.386.996,04 413.845.259,00 0,00 0,00 20.970.232.255,04 1 01 3 27 Pertanian 47.330.797.864,00 1.507.841.100,00 0,00 0,00 48.838.638.964,00 1 01 3 30 Perdagangan 40.369.093.701,44 309.143.400,00 0,00 0,00 40.678.237.101,44 1 01 4 01 Sekretariat Daerah 141.048.693.542,84 8.269.194.900,00 0,00 0,00 149.317.888.442,84 1 01 4 02 Sekretariat DPRD 116.244.793.723,76 5.428.500.394,00 0,00 0,00 121.673.294.117,76 1 01 5 01 Perencanaan 27.808.955.251,20 3.137.435.500,00 0,00 0,00 30.946.390.751,20 1 01 5 02 Keuangan 154.754.995.068,17 7.125.682.435,00 39.962.643.914,00 868.167.521.214,00 1.070.010.842.631,17 1 01 5 03 Kepegawaian 35.575.645.047,31 192.649.200,00 0,00 0,00 35.768.294.247,31 1 01 5 04 Pendidikan dan Pelatihan 5.162.948.900,00 0,00 0,00 0,00 5.162.948.900,00 1 01 5 05 Penelitian dan Pengembangan 3.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000.000,00 1 01 6 01 Inspektorat 55.354.755.129,28 8.185.511.235,00 0,00 0,00 63.540.266.364,28 1 01 7 01 Kecamatan 228.712.744.430,56 6.399.547.540,00 0,00 0,00 235.112.291.970,56 1 01 8 01 Kesatuan Bangsa dan Politik 44.078.390.856,28 399.126.000,00 0,00 0,00 44.477.516.856,28 2 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 2 03 1 05 Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 52.452.266.380,00 719.100.950,00 0,00 0,00 53.171.367.330,00 2 03 1 06 Sosial 2.455.611.900,00 0,00 0,00 0,00 2.455.611.900,00 3 EKONOMI 3 04 1 03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 60.703.675.199,00 428.620.226.712,58 0,00 0,00 489.323.901.911,58 3 04 2 07 Tenaga Kerja 37.412.879.119,00 0,00 0,00 0,00 37.412.879.119,00 3 04 2 09 Pangan 10.391.335.515,00 858.634.200,00 0,00 0,00 11.249.969.715,00 3 04 2 15 Perhubungan 46.620.000.080,00 29.491.999.060,00 0,00 0,00 76.111.999.140,00 3 04 2 16 Komunikasi dan Informatika 13.724.485.750,00 660.263.060,00 0,00 0,00 14.384.748.810,00 3 04 2 17 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 9.743.053.091,00 0,00 0,00 0,00 9.743.053.091,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:49 Halaman 2 Kode Uraian Kelompok Belanja Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 3 04 2 18 Penanaman Modal 2.864.674.520,00 0,00 0,00 0,00 2.864.674.520,00 3 04 2 21 Persandian 737.883.500,00 635.364.000,00 0,00 0,00 1.373.247.500,00 3 04 3 25 Kelautan dan Perikanan 8.245.572.350,00 0,00 0,00 0,00 8.245.572.350,00 3 04 3 27 Pertanian 74.849.811.961,00 1.850.275.605,00 0,00 0,00 76.700.087.566,00 3 04 3 29 Energi dan Sumber Daya Mineral 183.201.850,00 0,00 0,00 0,00 183.201.850,00 3 04 3 30 Perdagangan 4.163.368.959,00 1.709.897.000,00 0,00 0,00 5.873.265.959,00 3 04 3 31 Perindustrian 5.945.136.932,00 549.010.000,00 0,00 0,00 6.494.146.932,00 4 PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP 4 05 1 03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 28.614.519.956,20 4.472.156.000,00 0,00 0,00 33.086.675.956,20 4 05 2 10 Pertanahan 1.823.576.200,00 50.348.000.000,00 0,00 0,00 52.171.576.200,00 4 05 2 11 Lingkungan Hidup 52.264.692.107,00 14.819.259.100,00 0,00 0,00 67.083.951.207,00 5 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM 5 06 1 03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 33.832.037.546,66 0,00 0,00 0,00 33.832.037.546,66 5 06 1 04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 131.860.567.650,00 15.709.133.000,00 0,00 0,00 147.569.700.650,00 6 KESEHATAN 6 07 1 02 Kesehatan 273.898.253.039,00 97.165.802.437,00 0,00 0,00 371.064.055.476,00 6 07 2 14 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 6.302.847.889,00 4.000.000,00 0,00 0,00 6.306.847.889,00 7 PARIWISATA 7 08 3 26 Pariwisata 7.252.877.300,00 1.514.974.800,00 0,00 0,00 8.767.852.100,00 8 PENDIDIKAN 8 10 1 01 Pendidikan 207.328.912.705,00 101.034.059.115,00 0,00 0,00 308.362.971.820,00 8 10 2 19 Kepemudaan dan Olahraga 53.126.826.950,00 4.195.104.300,00 0,00 0,00 57.321.931.250,00 8 10 2 22 Kebudayaan 3.691.158.236,00 559.200.000,00 0,00 0,00 4.250.358.236,00 8 10 2 23 Perpustakaan 5.705.007.838,50 60.000.000,00 0,00 0,00 5.765.007.838,50 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:49 Halaman 3 LAMPIRAN VI REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2025 PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG Lampiran VI : Peraturan Daerah Nomor : 11 Tahun 2024 Tanggal : 24 Desember 2024 KABUPATEN BANDUNG REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2025 No Jenis Pelayanan Dasar Sub Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) 1 2 3 4 A SPM Bidang Pendidikan 1. Angka Partisipasi Sekolah Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 550.000.000,00 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 1.095.490.000,00 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 1.130.613.896,00 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD 0,00 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD 22.988.320.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 137.830.000,00 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 0,00 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 0,00 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan 3.851.000.000,00 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan 844.440.000,00 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan 0,00 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 11.333.981.000,00 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik 392.900.000,00 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 200.000.000,00 Pembangunan Ruang Kelas Baru 6.849.462.899,00 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 0,00 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 0,00 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 0,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 4.971.239.018,00 Total 54.345.276.813,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:53 Halaman 1 No Jenis Pelayanan Dasar Sub Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) 1 2 3 4 2. Literasi dan Numerasi Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten / Kota 0,00 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 0,00 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 239.502.460,00 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 332.621.200,00 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 332.621.200,00 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 0,00 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik 0,00 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 316.810.600,00 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 29.258.105.600,00 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik 56.669.200.000,00 Total 87.148.861.060,00 3. Keamanan, Kebhinekaan, dan Inklusivitas Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 855.375.600,00 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 832.621.200,00 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 832.621.200,00 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 109.770.600,00 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 648.432.000,00 Total 3.278.820.600,00 4. Kekhususan PAUD Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 414.865.900,00 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 107.796.600,00 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 382.621.200,00 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD 8.536.044.500,00 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD 422.621.200,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 0,00 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 263.421.200,00 Total 10.127.370.600,00 Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Pendidikan 154.900.329.073,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:53 Halaman 2 No Jenis Pelayanan Dasar Sub Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) 1 2 3 4 B SPM Bidang Kesehatan 1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 155.742.000,00 Total 155.742.000,00 2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 150.000.000,00 Total 150.000.000,00 3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 150.000.000,00 Total 150.000.000,00 4. Pelayanan Kesehatan Balita Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 150.000.000,00 Total 150.000.000,00 5. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 124.840.000,00 Total 124.840.000,00 6. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 123.430.000,00 Total 123.430.000,00 7. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 131.757.000,00 Total 131.757.000,00 8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 115.466.000,00 Total 115.466.000,00 9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 124.171.000,00 Total 124.171.000,00 10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 158.124.000,00 Total 158.124.000,00 11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 123.858.000,00 Total 123.858.000,00 12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 142.304.000,00 Total 142.304.000,00 Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Kesehatan 1.649.692.000,00 C SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:53 Halaman 3 No Jenis Pelayanan Dasar Sub Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) 1 2 3 4 1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 31.107.072.069,00 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 252.959.480,00 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 395.050.000,00 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 299.999.998,44 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 1.776.955.999,22 Total 33.832.037.546,66 2. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) 118.400.000,00 Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) 4.789.226.000,00 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat 9.784.092.856,20 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat 4.000.000.000,00 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) 1.950.022.000,00 Total 20.641.740.856,20 Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 54.473.778.402,86 D SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota 1.693.480.000,00 Total 1.693.480.000,00 Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 1.693.480.000,00 E SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:53 Halaman 4 No Jenis Pelayanan Dasar Sub Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) 1 2 3 4 1. Pelayananan Ketenteraman dan Keteriban Umum Kabupaten/Kota Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 4.668.616.400,00 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum 244.225.300,00 Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan 47.239.600,00 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat 3.328.008.680,00 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas 283.017.600,00 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia 512.470.000,00 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional 175.600.200,00 Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah 125.000.000,00 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat 46.275.300,00 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksanaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti) 50.000.000,00 Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 39.907.700,00 Total 9.520.360.780,00 2. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota 314.500.000,00 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) 314.557.200,00 Total 629.057.200,00 3. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota 287.000.000,00 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota 497.452.400,00 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota 492.422.250,00 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota 69.042.000,00 Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota 302.110.600,00 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 3.310.000,00 Total 1.651.337.250,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:53 Halaman 5 No Jenis Pelayanan Dasar Sub Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) 1 2 3 4 4. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana 10.000.000,00 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 148.390.600,00 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 845.939.050,00 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota 338.910.600,00 Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas 10.000.000,00 Total 1.353.240.250,00 5. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana 287.412.280,00 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran 605.681.300,00 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat 481.737.370,00 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.636.349.000,00 Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 10.000.000,00 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 53.700.500,00 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri 0,00 Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi 26.360.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi 33.650.000,00 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia 322.867.000,00 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi 0,00 Total 3.457.757.450,00 Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum 16.611.752.930,00 F SPM Bidang Sosial SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:53 Halaman 6 LAMPIRAN VII SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD/RPD DENGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025 PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG Lampiran VII : Peraturan Daerah Nomor : 11 Tahun 2024 Tanggal : 24 Desember 2024 KABUPATEN BANDUNG SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD/RPD DENGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025 KODE URAIAN RPJMD/RPD (Rp) APBD (Rp) 1 2 3 4 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.300.756.876.941,0 0 1.145.098.972.745,4 4 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 212.500.952.025,00 306.240.295.360,00 1 01 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM 1.150.000.000,00 700.000.000,00 1 01 04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 750.000.000,00 239.502.460,00 1 01 05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN 500.272.161,00 600.000.000,00 1 01 06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA 600.000.000,00 583.174.000,00 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.300.756.876.941,0 0 1.001.772.660.898,8 0 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 426.701.365.540,00 349.890.509.556,00 1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 13.991.044.400,00 20.693.493.920,00 1 02 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 290.000.000,00 238.173.000,00 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 280.000.000,00 241.879.000,00 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.300.756.876.941,0 0 57.677.122.197,00 1 03 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 15.806.899.389,00 44.884.473.141,00 1 03 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 12.544.793.000,00 33.832.037.546,66 1 03 04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL 2.000.000.000,00 8.105.478.000,00 1 03 05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 11.783.606.999,00 20.641.740.856,20 1 03 06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 28.949.937.576,00 56.430.328.744,00 1 03 07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN 500.000.000,00 0,00 1 03 08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 45.442.456.000,00 135.843.348.000,00 1 03 09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 250.000.000,00 947.600.000,00 1 03 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 118.186.016.380,00 249.830.258.026,58 1 03 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 550.000.000,00 1.387.894.000,00 1 03 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 4.543.641.000,00 4.339.457.100,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:57 Halaman 1 KODE URAIAN RPJMD/RPD (Rp) APBD (Rp) 1 2 3 4 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 04 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.300.756.876.941,0 0 20.266.496.280,88 1 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 1.000.650.000,00 2.402.267.000,00 1 04 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 3.380.350.000,00 14.333.590.650,00 1 04 04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH 38.667.501.303,00 94.422.174.940,00 1 04 05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 10.038.558.000,00 36.411.668.060,00 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.300.756.876.941,0 0 62.416.287.824,56 1 05 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 32.302.736.000,00 43.505.734.980,00 1 05 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 5.877.241.000,00 5.389.256.750,00 1 05 04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 1.793.557.000,00 4.276.375.600,00 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 1 06 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.300.756.876.941,0 0 17.159.280.134,40 1 06 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 5.232.852.000,00 4.598.737.380,00 1 06 03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN 50.000.000,00 50.000.000,00 1 06 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 4.640.347.410,00 7.563.599.771,00 1 06 05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 2.517.754.200,00 9.900.579.100,00 1 06 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 2.729.720.000,00 2.455.611.900,00 1 06 07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN 100.000.000,00 95.227.735,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 2 07 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.300.756.876.941,0 0 18.697.890.347,80 2 07 02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA 424.000.000,00 415.420.000,00 2 07 03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 2.596.674.700,00 25.173.778.969,00 2 07 04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 2.763.902.812,00 8.187.731.350,00 2 07 05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 1.943.769.800,00 3.635.948.800,00 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 290.000.000,00 1.234.462.700,00 2 08 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 125.000.000,00 110.440.600,00 2 08 04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 344.813.000,00 588.721.100,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:57 Halaman 2 KODE URAIAN RPJMD/RPD (Rp) APBD (Rp) 1 2 3 4 2 08 05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 144.000.000,00 141.455.000,00 2 08 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 172.657.000,00 151.507.550,00 2 08 07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 180.000.000,00 494.242.100,00 2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 2 09 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.300.756.876.941,0 0 16.235.274.594,92 2 09 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN 300.000.000,00 351.545.000,00 2 09 03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 10.931.139.900,00 8.869.129.215,00 2 09 04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 450.000.000,00 674.650.000,00 2 09 05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 408.077.000,00 1.354.645.500,00 2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 2 10 04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN 1.540.610.000,00 1.358.348.200,00 2 10 06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE 100.000.000,00 95.560.000,00 2 10 10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH 492.000.000,00 50.717.668.000,00 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.300.756.876.941,0 0 50.458.710.281,88 2 11 02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 276.000.000,00 239.018.500,00 2 11 03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 600.095.980,00 1.658.197.860,00 2 11 04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 469.190.000,00 391.949.300,00 2 11 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 81.738.000,00 62.987.600,00 2 11 07 PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH 242.025.600,00 242.025.600,00 2 11 08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 141.935.678,00 67.458.039,00 2 11 09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 50.000.000,00 28.401.500,00 2 11 10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 160.000.000,00 94.251.600,00 2 11 11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 40.551.079.094,00 64.299.661.208,00 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.300.756.876.941,0 0 42.711.404.943,40 2 12 02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 1.421.500.000,00 1.245.161.326,00 2 12 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 458.000.000,00 1.046.706.100,00 2 12 04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 1.223.247.000,00 2.877.751.900,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:57 Halaman 3 KODE URAIAN RPJMD/RPD (Rp) APBD (Rp) 1 2 3 4 2 12 05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN 56.000.000,00 41.175.150,00 2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.300.756.876.941,0 0 13.183.565.507,56 2 13 02 PROGRAM PENATAAN DESA 125.000.000,00 380.000.000,00 2 13 03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA 125.000.000,00 316.893.920,00 2 13 04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 8.853.400.000,00 11.439.836.511,00 2 13 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 933.381.000,00 5.026.416.800,00 2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.300.756.876.941,0 0 25.284.894.270,88 2 14 02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 242.000.000,00 220.621.189,00 2 14 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 1.677.120.000,00 5.660.044.200,00 2 14 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 390.000.000,00 426.182.500,00 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 2 15 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.300.756.876.941,0 0 47.761.094.159,20 2 15 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 44.675.472.600,00 75.415.245.900,00 2 15 03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN 17.974.000,00 142.387.000,00 2 15 05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN 450.000.000,00 554.366.240,00 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.300.756.876.941,0 0 15.844.036.430,16 2 16 02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 3.227.962.818,00 3.340.565.118,00 2 16 03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 7.224.334.292,00 11.044.183.692,00 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 2 17 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.300.756.876.941,0 0 14.821.752.339,36 2 17 02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM 50.000.000,00 34.810.600,00 2 17 03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 600.000.000,00 661.068.999,00 2 17 04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI 300.000.000,00 386.600.645,00 2 17 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 700.000.000,00 215.660.900,00 2 17 06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 750.000.000,00 1.110.430.950,00 2 17 07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 980.000.000,00 5.425.768.847,00 2 17 08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 1.350.000.000,00 1.908.712.150,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:57 Halaman 4 KODE URAIAN RPJMD/RPD (Rp) APBD (Rp) 1 2 3 4 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 2 18 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.300.756.876.941,0 0 18.474.381.385,12 2 18 02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 2.345.102.000,00 1.408.173.720,00 2 18 03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 550.000.000,00 420.942.800,00 2 18 04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 1.215.060.000,00 500.000.000,00 2 18 05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 450.000.000,00 480.558.000,00 2 18 06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 1.289.837.000,00 55.000.000,00 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2 19 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.300.756.876.941,0 0 23.408.782.805,52 2 19 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 7.820.937.002,00 6.774.742.100,00 2 19 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 14.437.498.800,00 46.653.270.150,00 2 19 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN 450.000.000,00 3.893.919.000,00 2 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 2 20 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 1.330.827.000,00 1.154.014.200,00 2 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 2 21 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 1.506.406.000,00 1.373.247.500,00 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 2 22 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 1.201.370.250,00 3.329.272.636,00 2 22 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL 350.831.400,00 201.605.300,00 2 22 04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH 222.500.000,00 33.906.000,00 2 22 05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 813.650.000,00 584.924.300,00 2 22 06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN 250.000.000,00 100.650.000,00 2 22 10 PROGRAM PERFILMAN NASIONAL 375.000.000,00 0,00 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.300.756.876.941,0 0 14.147.425.874,30 2 23 02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 772.640.500,00 5.646.632.238,50 2 23 03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO 97.000.000,00 118.375.600,00 2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 2 24 02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 234.712.300,00 322.427.450,00 2 24 03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP 38.413.000,00 23.859.900,00 2 24 04 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP 37.238.000,00 40.989.700,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:57 Halaman 5 KODE URAIAN RPJMD/RPD (Rp) APBD (Rp) 1 2 3 4 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 175.000.000,00 237.720.000,00 3 25 04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 2.232.442.000,00 6.456.366.000,00 3 25 05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 100.000.000,00 107.135.000,00 3 25 06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 1.210.642.200,00 1.444.351.350,00 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 3 26 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.300.756.876.941,0 0 20.970.232.255,04 3 26 02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 4.115.316.200,00 3.652.603.300,00 3 26 03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 1.675.439.600,00 3.264.753.700,00 3 26 04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 230.000.000,00 502.770.000,00 3 26 05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 1.460.072.400,00 1.347.725.100,00 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 3 27 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.300.756.876.941,0 0 48.838.638.964,00 3 27 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 9.259.140.000,00 20.706.879.538,00 3 27 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 1.815.488.000,00 13.253.897.024,00 3 27 04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 2.860.000.000,00 2.831.566.814,00 3 27 05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 931.663.189,00 3.061.448.750,00 3 27 06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN 530.000.000,00 666.521.040,00 3 27 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 1.475.000.000,00 36.179.774.400,00 3 29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3 29 05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN 268.900.000,00 183.201.850,00 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 3 30 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.300.756.876.941,0 0 40.678.237.101,44 3 30 02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN 233.500.000,00 162.880.000,00 3 30 03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 1.834.104.000,00 2.566.191.395,00 3 30 04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 945.000.000,00 1.990.900.450,00 3 30 05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 436.378.000,00 283.057.700,00 3 30 06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 522.787.000,00 429.679.882,00 3 30 07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI 150.000.000,00 440.556.532,00 3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:57 Halaman 6 KODE URAIAN RPJMD/RPD (Rp) APBD (Rp) 1 2 3 4 3 31 02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 2.525.000.000,00 5.413.694.548,00 3 31 03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI 350.000.000,00 356.096.000,00 3 31 04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 350.000.000,00 724.356.384,00 3 32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 3 32 03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI 140.000.000,00 50.000.000,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.300.756.876.941,0 0 100.179.161.072,84 4 01 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 7.850.000.000,00 45.808.367.125,00 4 01 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 2.741.207.000,00 3.330.360.245,00 4 02 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.300.756.876.941,0 0 95.464.598.517,76 4 02 02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 13.099.061.000,00 26.208.695.600,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5 01 PERENCANAAN 5 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.300.756.876.941,0 0 23.866.794.751,20 5 01 02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 3.405.096.000,00 3.405.096.000,00 5 01 03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 2.674.500.000,00 3.674.500.000,00 5 02 KEUANGAN 5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.300.756.876.941,0 0 127.040.182.085,17 5 02 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 935.431.847.403,00 911.642.763.778,00 5 02 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 1.487.944.000,00 2.239.503.350,00 5 02 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 11.952.416.000,00 29.088.393.418,00 5 03 KEPEGAWAIAN 5 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.300.756.876.941,0 0 30.015.835.904,31 5 03 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 3.443.756.000,00 5.752.458.343,00 5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 3.366.964.000,00 5.162.948.900,00 5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 05 02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 4.001.000.000,00 3.000.000.000,00 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 6 01 INSPEKTORAT DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:57 Halaman 7 LAMPIRAN VIII SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2025 PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG Lampiran VIII : Peraturan Daerah Nomor : 11 Tahun 2024 Tanggal : 24 Desember 2024 KABUPATEN BANDUNG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2025 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN 1.511.698.970.343,00 1.511.698.970.343,00 1.453.461.944.565,44 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.511.698.970.343,00 1.511.698.970.343,00 1.453.461.944.565,44 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.511.698.970.343,00 1.511.698.970.343,00 1.453.461.944.565,44 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 261.339.279.864,00 261.339.279.864,00 306.240.295.360,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 118.735.425.928,00 118.735.425.928,00 151.099.889.016,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0001 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 0,00 0,00 0,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 0,00 0,00 0,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 0,00 0,00 0,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 841.928.144,00 841.928.144,00 0,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 10.680.790.399,00 10.680.790.399,00 11.040.701.799,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0007 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah 0,00 0,00 0,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0009 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 0,00 0,00 0,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0010 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah 0,00 0,00 0,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0011 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 0,00 0,00 0,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0013 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah 0,00 0,00 0,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0014 Pengadaan Mebel Sekolah 6.685.322.200,00 6.685.322.200,00 22.088.852.300,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0016 Pengadaan Perlengkapan Sekolah 1.225.166.400,00 1.225.166.400,00 14.371.924.900,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 500.000.000,00 500.000.000,00 404.200.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0026 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 29.258.105.600,00 29.258.105.600,00 29.258.105.600,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:06 Halaman 1 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 332.621.200,00 332.621.200,00 316.810.600,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 832.621.200,00 832.621.200,00 832.621.200,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 222.981.900,00 222.981.900,00 222.981.900,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0030 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 0,00 0,00 0,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0031 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar 0,00 0,00 0,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0032 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar 0,00 0,00 0,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0033 Pemeliharaan Mebel Sekolah 0,00 0,00 0,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0035 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 0,00 0,00 0,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0039 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 250.000.000,00 250.000.000,00 244.756.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0041 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 332.621.200,00 332.621.200,00 332.621.200,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0043 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 109.770.600,00 109.770.600,00 855.375.600,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0046 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 0,00 0,00 0,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru 5.186.913.000,00 5.186.913.000,00 6.849.462.899,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 2.211.907.667,00 2.211.907.667,00 2.108.414.800,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0049 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 332.621.200,00 332.621.200,00 332.621.200,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik 54.469.200.000,00 54.469.200.000,00 56.669.200.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 5.062.855.218,00 5.062.855.218,00 4.971.239.018,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0054 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 0,00 0,00 0,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0055 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik 0,00 0,00 0,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 74.508.213.402,00 74.508.213.402,00 87.167.602.519,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0001 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 13.356.837.950,00 13.356.837.950,00 13.056.837.950,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:06 Halaman 2 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 0,00 0,00 0,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 0,00 0,00 0,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0006 Pembangunan Laboratorium 0,00 0,00 0,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0007 Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula 0,00 0,00 0,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0008 Pembangunan Asrama Sekolah 0,00 0,00 0,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0009 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah 0,00 0,00 0,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0010 Pembangunan Fasilitas Parkir 1.593.081.000,00 1.593.081.000,00 1.553.720.400,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 4.161.925.552,00 4.161.925.552,00 5.161.925.552,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 4.206.275.000,00 4.206.275.000,00 5.397.504.400,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0016 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah 0,00 0,00 0,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0017 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 0,00 0,00 0,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0018 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium 0,00 0,00 0,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0019 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula 0,00 0,00 0,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0021 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah 0,00 0,00 0,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0022 Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir 0,00 0,00 0,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0023 Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah 0,00 0,00 0,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 0,00 0,00 0,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0025 Pengadaan Mebel Sekolah 5.030.047.400,00 5.030.047.400,00 9.953.936.800,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0026 Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah 0,00 0,00 0,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0027 Pengadaan Perlengkapan Sekolah 0,00 0,00 4.947.090.217,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0030 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 0,00 0,00 0,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 437.597.500,00 437.597.500,00 437.597.500,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0039 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 18.469.714.400,00 18.469.714.400,00 18.469.714.400,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:06 Halaman 3 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 479.770.000,00 479.770.000,00 479.770.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 648.432.000,00 648.432.000,00 648.432.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 200.000.000,00 200.000.000,00 181.294.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0043 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 0,00 0,00 0,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0046 Pemeliharaan Mebel Sekolah 0,00 0,00 0,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0047 Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Pertama 0,00 0,00 0,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0048 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 0,00 0,00 0,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0051 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 512.182.000,00 512.182.000,00 484.982.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0052 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 109.770.600,00 109.770.600,00 109.770.600,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0054 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 219.541.200,00 219.541.200,00 219.541.200,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0055 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 109.770.600,00 109.770.600,00 109.770.600,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik 18.006.400.000,00 18.006.400.000,00 18.006.400.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0059 Pembangunan Ruang Kelas Baru 4.634.247.000,00 4.634.247.000,00 5.616.693.700,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0060 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 832.621.200,00 832.621.200,00 832.621.200,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0062 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 0,00 0,00 0,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0063 Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah 0,00 0,00 0,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0064 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 0,00 0,00 0,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0067 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik 0,00 0,00 0,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 48.167.596.226,00 48.167.596.226,00 48.069.539.726,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 929.038.730,00 929.038.730,00 701.898.730,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0007 Pengadaan Mebel PAUD 4.757.600.000,00 4.757.600.000,00 4.641.520.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0008 Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:06 Halaman 4 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0009 Pengadaan Perlengkapan PAUD 4.472.873.900,00 4.472.873.900,00 4.414.794.100,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0011 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD 0,00 0,00 0,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0015 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD 22.988.320.000,00 22.988.320.000,00 22.988.320.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD 422.621.200,00 422.621.200,00 422.621.200,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 332.621.200,00 332.621.200,00 382.621.200,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD 311.890.600,00 311.890.600,00 311.890.600,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0019 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD 0,00 0,00 0,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0025 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 550.000.000,00 550.000.000,00 550.000.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0026 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 263.421.200,00 263.421.200,00 263.421.200,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0028 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 1.004.551.000,00 1.004.551.000,00 1.538.594.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0029 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 109.770.600,00 109.770.600,00 107.796.600,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0037 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 109.770.600,00 109.770.600,00 107.796.600,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0039 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 414.865.900,00 414.865.900,00 414.865.900,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0040 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 1.095.490.000,00 1.095.490.000,00 1.095.490.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0041 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 1.180.537.696,00 1.180.537.696,00 1.130.613.896,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0042 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 0,00 0,00 0,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0045 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 0,00 0,00 0,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0046 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD 8.810.107.400,00 8.810.107.400,00 8.536.044.500,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0047 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD 323.421.200,00 323.421.200,00 323.421.200,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0049 Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 0,00 0,00 0,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 90.695.000,00 90.695.000,00 137.830.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 19.928.044.308,00 19.928.044.308,00 19.903.264.099,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 0010 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:06 Halaman 5 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 0014 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 11.350.000.000,00 11.350.000.000,00 11.333.981.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 0015 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 0016 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan 3.851.000.000,00 3.851.000.000,00 3.851.000.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan 300.940.000,00 300.940.000,00 299.365.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 0018 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan 0,00 0,00 0,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 0021 Pemeliharaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 0,00 0,00 0,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 0027 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 0,00 0,00 0,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 0028 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 0,00 0,00 0,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 0038 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 513.153.600,00 513.153.600,00 562.677.645,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 0040 Pengadaan Perlengkapan Sekolah 611.173.000,00 611.173.000,00 627.828.400,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 0041 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 126.643.200,00 126.643.200,00 88.832.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 0042 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 0,00 0,00 0,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 0045 Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah 0,00 0,00 0,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 0046 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik 400.000.000,00 400.000.000,00 392.900.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 0048 Pengadaan Mebel Sekolah 782.598.980,00 782.598.980,00 782.598.980,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 0049 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 0,00 0,00 0,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 0052 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal 300.000.000,00 300.000.000,00 285.656.537,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 0055 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan 877.215.000,00 877.215.000,00 844.440.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 0060 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 315.320.528,00 315.320.528,00 333.984.537,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM 700.000.000,00 700.000.000,00 700.000.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 03 2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar 400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 03 2.01 0002 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar 0,00 0,00 0,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 03 2.01 0003 Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:06 Halaman 6 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 03 2.01 0004 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 03 2.01 0007 Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 03 2.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 03 2.02 0002 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal 0,00 0,00 0,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 03 2.02 0003 Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 03 2.02 0006 Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal 0,00 0,00 0,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 775.000.000,00 775.000.000,00 239.502.460,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 04 2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 775.000.000,00 775.000.000,00 239.502.460,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 04 2.01 0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 400.000.000,00 400.000.000,00 239.502.460,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 04 2.01 0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 375.000.000,00 375.000.000,00 0,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN 600.000.000,00 600.000.000,00 600.000.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 05 2.01 Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 05 2.01 0001 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 05 2.01 0002 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 0,00 0,00 0,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 05 2.02 Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 05 2.02 0001 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 05 2.02 0002 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 05 2.02 0003 Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:06 Halaman 7 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA 600.000.000,00 600.000.000,00 583.174.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 06 2.01 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota 600.000.000,00 600.000.000,00 583.174.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 06 2.01 0001 Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Kabupaten / Kota 0,00 0,00 0,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 06 2.01 0002 Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota 350.000.000,00 350.000.000,00 483.174.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 06 2.01 0003 Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten / Kota 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 06 2.01 0004 Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kabupaten/Kota 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 06 2.01 0005 Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten / Kota 0,00 0,00 0,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 06 2.01 0006 Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 06 2.01 0007 Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.247.684.690.479,00 1.247.684.690.479,00 1.145.098.972.745,44 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.186.791.269,00 1.186.791.269,00 1.145.237.669,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 350.000.000,00 350.000.000,00 388.465.394,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 45.750.000,00 45.750.000,00 45.166.800,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 45.750.000,00 45.750.000,00 45.426.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 20.750.000,00 20.750.000,00 20.490.800,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 20.750.000,00 20.750.000,00 20.490.800,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 153.232.000,00 153.232.000,00 152.171.200,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 183.111.075,00 183.111.075,00 166.111.075,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 167.448.194,00 167.448.194,00 112.015.600,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.01 0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah 200.000.000,00 200.000.000,00 194.900.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.240.812.313.178,00 1.240.812.313.178,00 1.138.276.332.644,44 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.240.712.313.178,00 1.240.712.313.178,00 1.138.196.038.644,44 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:06 Halaman 8 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 100.000.000,00 100.000.000,00 80.294.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 700.000.000,00 700.000.000,00 649.390.400,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 350.000.000,00 350.000.000,00 344.804.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 350.000.000,00 350.000.000,00 304.586.400,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 650.000.000,00 650.000.000,00 650.000.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.05 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.05 0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.126.346.200,00 1.126.346.200,00 1.118.084.995,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 25.000.000,00 25.000.000,00 30.792.100,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 301.346.200,00 301.346.200,00 474.497.400,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 200.000.000,00 200.000.000,00 223.823.495,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 0,00 0,00 0,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 200.000.000,00 200.000.000,00 126.890.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 300.000.000,00 300.000.000,00 162.082.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.709.239.832,00 2.709.239.832,00 2.908.439.832,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.509.239.832,00 2.509.239.832,00 2.708.439.832,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 500.000.000,00 500.000.000,00 351.487.205,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 300.000.000,00 300.000.000,00 78.619.800,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:06 Halaman 9 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 50.000.000,00 50.000.000,00 122.867.405,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN 508.588.862.300,00 508.588.862.300,00 583.113.593.429,80 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 508.588.862.300,00 508.588.862.300,00 583.113.593.429,80 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 269.097.704.005,00 269.097.704.005,00 300.574.326.606,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 75.538.468.918,00 75.538.468.918,00 86.838.147.609,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.01 0002 Pembangunan Puskesmas 2.975.344.000,00 2.975.344.000,00 2.965.675.500,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.01 0003 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya 7.753.446.000,00 7.753.446.000,00 7.743.777.500,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.01 0006 Pengembangan Puskesmas 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.01 0007 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.01 0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 1.057.235.300,00 1.057.235.300,00 1.057.235.300,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.01 0015 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.01 0022 Pengembangan Rumah Sakit 54.641.343.118,00 54.641.343.118,00 62.815.464.383,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.01 0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan 9.111.100.500,00 9.111.100.500,00 12.255.994.926,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 192.170.004.146,00 192.170.004.146,00 213.309.213.497,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 155.742.000,00 155.742.000,00 155.742.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 150.000.000,00 150.000.000,00 124.840.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 315.698.000,00 315.698.000,00 123.430.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 150.000.000,00 150.000.000,00 131.757.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 115.466.000,00 115.466.000,00 115.466.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:06 Halaman 10 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 124.171.000,00 124.171.000,00 124.171.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 168.805.000,00 168.805.000,00 158.124.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 221.950.000,00 221.950.000,00 123.858.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 190.000.000,00 190.000.000,00 142.304.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 0014 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1.254.000.000,00 1.254.000.000,00 1.235.556.500,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 100.000.000,00 100.000.000,00 95.154.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 346.000.000,00 346.000.000,00 199.393.700,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 180.000.000,00 180.000.000,00 57.739.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 0019 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya 60.000.000,00 60.000.000,00 36.745.400,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 330.000.000,00 330.000.000,00 257.655.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 0024 Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 617.523.100,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 182.293.172.146,00 182.293.172.146,00 204.010.735.597,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional 50.000.000,00 50.000.000,00 21.266.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 0029 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat 400.000.000,00 400.000.000,00 955.456.200,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 2.085.000.000,00 2.085.000.000,00 1.149.795.300,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 150.000.000,00 150.000.000,00 734.126.700,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 0035 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota 100.000.000,00 100.000.000,00 77.854.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 300.000.000,00 300.000.000,00 284.935.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 0037 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah 500.000.000,00 500.000.000,00 281.057.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:06 Halaman 11 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 0038 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 700.000.000,00 700.000.000,00 1.364.529.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 300.000.000,00 300.000.000,00 259.523.200,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.03 0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 300.000.000,00 300.000.000,00 259.523.200,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.089.230.941,00 1.089.230.941,00 167.442.300,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.04 0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya 100.000.000,00 100.000.000,00 61.437.300,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.04 0002 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 100.000.000,00 100.000.000,00 86.005.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.04 0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan 879.230.941,00 879.230.941,00 10.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.04 0004 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 3.870.772.200,00 3.870.772.200,00 20.693.493.920,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 03 2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota 300.000.000,00 300.000.000,00 265.849.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 03 2.01 0001 Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 03 2.01 0002 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan 300.000.000,00 300.000.000,00 265.849.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 03 2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 3.470.772.200,00 3.470.772.200,00 19.187.907.420,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 03 2.02 0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar 3.470.772.200,00 3.470.772.200,00 19.187.907.420,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 03 2.02 0003 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 03 2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 100.000.000,00 100.000.000,00 1.239.737.500,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 03 2.03 0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 100.000.000,00 100.000.000,00 1.239.737.500,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:06 Halaman 12 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 290.000.000,00 290.000.000,00 238.173.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 04 2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 150.000.000,00 150.000.000,00 132.231.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 04 2.01 0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 150.000.000,00 150.000.000,00 132.231.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 04 2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 100.000.000,00 100.000.000,00 74.151.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 04 2.03 0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 100.000.000,00 100.000.000,00 74.151.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 04 2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga 40.000.000,00 40.000.000,00 31.791.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 04 2.06 0001 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan 40.000.000,00 40.000.000,00 31.791.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 280.000.000,00 280.000.000,00 241.879.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 150.000.000,00 150.000.000,00 118.114.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 05 2.01 0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 150.000.000,00 150.000.000,00 118.114.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 05 2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 130.000.000,00 130.000.000,00 123.765.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 05 2.02 0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 130.000.000,00 130.000.000,00 123.765.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 235.050.386.095,00 235.050.386.095,00 261.365.720.903,80 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.778.510.000,00 1.778.510.000,00 1.551.482.600,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 211.010.000,00 211.010.000,00 211.010.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:06 Halaman 13 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 1.280.472.600,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 5.000.000,00 5.000.000,00 1.250.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.01 0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah 5.000.000,00 5.000.000,00 1.250.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 223.863.090.280,00 223.863.090.280,00 250.370.400.086,80 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 223.534.090.280,00 223.534.090.280,00 250.110.986.086,80 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 280.000.000,00 280.000.000,00 214.823.200,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 20.000.000,00 20.000.000,00 16.141.200,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 14.000.000,00 14.000.000,00 13.449.600,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 103.000.000,00 103.000.000,00 51.500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.03 0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 33.000.000,00 33.000.000,00 16.500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.03 0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 15.000.000,00 15.000.000,00 7.500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 55.000.000,00 55.000.000,00 27.500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 418.000.000,00 418.000.000,00 362.330.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 135.500.000,00 135.500.000,00 82.077.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.05 0006 Pemulangan Pegawai yang Pensiun 132.500.000,00 132.500.000,00 130.253.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.309.500.000,00 1.309.500.000,00 1.286.722.402,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 490.000.000,00 490.000.000,00 718.516.652,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 44.500.000,00 44.500.000,00 44.500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 30.000.000,00 30.000.000,00 15.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 400.000.000,00 400.000.000,00 146.072.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:06 Halaman 14 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 15.000.000,00 15.000.000,00 61.800.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 30.000.000,00 30.000.000,00 20.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 300.000.000,00 300.000.000,00 280.833.750,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5.799.988.765,00 5.799.988.765,00 5.964.988.765,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 299.500.000,00 299.500.000,00 299.500.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 5.493.488.765,00 5.493.488.765,00 5.658.488.765,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.150.000.000,00 1.150.000.000,00 1.150.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 97.000.000,00 97.000.000,00 97.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 403.000.000,00 403.000.000,00 403.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 270.000.000,00 270.000.000,00 270.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 380.000.000,00 380.000.000,00 380.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 628.297.050,00 628.297.050,00 628.297.050,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.11 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 628.297.050,00 628.297.050,00 628.297.050,00 1.02.0.00.0.00.02.0001 PUSKESMAS ARJASARI 1.469.903.816,00 1.469.903.816,00 2.532.061.600,00 1.02.0.00.0.00.02.0001 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.469.903.816,00 1.469.903.816,00 2.532.061.600,00 1.02.0.00.0.00.02.0001 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.469.903.816,00 1.469.903.816,00 2.532.061.600,00 1.02.0.00.0.00.02.0002 PUSKESMAS BALEENDAH 3.173.678.292,00 3.173.678.292,00 3.102.882.300,00 1.02.0.00.0.00.02.0002 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 3.173.678.292,00 3.173.678.292,00 3.102.882.300,00 1.02.0.00.0.00.02.0003 PUSKESMAS BANJARAN 2.688.200.266,00 2.688.200.266,00 3.217.856.400,00 1.02.0.00.0.00.02.0003 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.688.200.266,00 2.688.200.266,00 3.217.856.400,00 1.02.0.00.0.00.02.0004 PUSKESMAS CILEUNYI 1.812.325.738,00 1.812.325.738,00 2.372.099.600,00 1.02.0.00.0.00.02.0004 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.812.325.738,00 1.812.325.738,00 2.372.099.600,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:06 Halaman 15 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.02.0.00.0.00.02.0005 PUSKESMAS KATAPANG 1.805.918.872,00 1.805.918.872,00 2.385.630.500,00 1.02.0.00.0.00.02.0005 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.805.918.872,00 1.805.918.872,00 2.385.630.500,00 1.02.0.00.0.00.02.0006 PUSKESMAS BOJONGSOANG 3.338.880.152,00 3.338.880.152,00 3.795.984.100,00 1.02.0.00.0.00.02.0006 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 3.338.880.152,00 3.338.880.152,00 3.795.984.100,00 1.02.0.00.0.00.02.0007 PUSKESMAS NAMBO 3.891.089.332,00 3.891.089.332,00 3.183.634.400,00 1.02.0.00.0.00.02.0007 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 3.891.089.332,00 3.891.089.332,00 3.183.634.400,00 1.02.0.00.0.00.02.0008 PUSKESMAS BIHBUL 2.210.731.380,00 2.210.731.380,00 2.906.849.800,00 1.02.0.00.0.00.02.0008 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.210.731.380,00 2.210.731.380,00 2.906.849.800,00 1.02.0.00.0.00.02.0009 PUSKESMAS CANGKUANG 1.504.959.236,00 1.504.959.236,00 2.019.300.700,00 1.02.0.00.0.00.02.0009 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.504.959.236,00 1.504.959.236,00 2.019.300.700,00 1.02.0.00.0.00.02.0010 PUSKESMAS CIBEUNYING 1.507.087.262,00 1.507.087.262,00 1.901.851.800,00 1.02.0.00.0.00.02.0010 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.507.087.262,00 1.507.087.262,00 1.901.851.800,00 1.02.0.00.0.00.02.0011 PUSKESMAS CIBIRU HILIR 841.300.024,00 841.300.024,00 1.179.664.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0011 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 841.300.024,00 841.300.024,00 1.179.664.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0012 PUSKESMAS CICALENGKA DTP 5.053.448.152,00 5.053.448.152,00 5.324.804.100,00 1.02.0.00.0.00.02.0012 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 5.053.448.152,00 5.053.448.152,00 5.324.804.100,00 1.02.0.00.0.00.02.0013 PUSKESMAS CIKALONG 2.224.700.796,00 2.224.700.796,00 2.640.921.700,00 1.02.0.00.0.00.02.0013 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.224.700.796,00 2.224.700.796,00 2.640.921.700,00 1.02.0.00.0.00.02.0014 PUSKESMAS CIKANCUNG 3.396.595.404,00 3.396.595.404,00 3.114.097.700,00 1.02.0.00.0.00.02.0014 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 3.396.595.404,00 3.396.595.404,00 3.114.097.700,00 1.02.0.00.0.00.02.0015 PUSKESMAS CIKARO 2.623.321.132,00 2.623.321.132,00 2.585.931.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0015 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.623.321.132,00 2.623.321.132,00 2.585.931.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0016 PUSKESMAS CILENGKRANG 1.933.766.038,00 1.933.766.038,00 2.412.266.400,00 1.02.0.00.0.00.02.0016 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.933.766.038,00 1.933.766.038,00 2.412.266.400,00 1.02.0.00.0.00.02.0017 PUSKESMAS CILULUK 1.667.927.104,00 1.667.927.104,00 1.843.903.300,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:06 Halaman 16 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.02.0.00.0.00.02.0017 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.667.927.104,00 1.667.927.104,00 1.843.903.300,00 1.02.0.00.0.00.02.0018 PUSKESMAS CIMAUNG 2.110.155.774,00 2.110.155.774,00 2.201.589.200,00 1.02.0.00.0.00.02.0018 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.110.155.774,00 2.110.155.774,00 2.201.589.200,00 1.02.0.00.0.00.02.0019 PUSKESMAS CIMENYAN 1.603.648.920,00 1.603.648.920,00 1.865.484.500,00 1.02.0.00.0.00.02.0019 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.603.648.920,00 1.603.648.920,00 1.865.484.500,00 1.02.0.00.0.00.02.0020 PUSKESMAS CINUNUK 1.739.318.296,00 1.739.318.296,00 2.527.096.500,00 1.02.0.00.0.00.02.0020 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.739.318.296,00 1.739.318.296,00 2.527.096.500,00 1.02.0.00.0.00.02.0021 PUSKESMAS CIPARAY DTP 4.863.609.466,00 4.863.609.466,00 5.178.987.900,00 1.02.0.00.0.00.02.0021 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 4.863.609.466,00 4.863.609.466,00 5.178.987.900,00 1.02.0.00.0.00.02.0022 PUSKESMAS CIPEDES 2.298.898.022,00 2.298.898.022,00 2.803.774.800,00 1.02.0.00.0.00.02.0022 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.298.898.022,00 2.298.898.022,00 2.803.774.800,00 1.02.0.00.0.00.02.0023 PUSKESMAS CIWIDEY 1.766.172.108,00 1.766.172.108,00 2.201.402.900,00 1.02.0.00.0.00.02.0023 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.766.172.108,00 1.766.172.108,00 2.201.402.900,00 1.02.0.00.0.00.02.0024 PUSKESMAS DAYEUHKOLOT 1.454.724.832,00 1.454.724.832,00 1.668.403.800,00 1.02.0.00.0.00.02.0024 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.454.724.832,00 1.454.724.832,00 1.668.403.800,00 1.02.0.00.0.00.02.0025 PUSKESMAS IBUN 3.823.128.594,00 3.823.128.594,00 3.470.795.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0025 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 3.823.128.594,00 3.823.128.594,00 3.470.795.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0026 PUSKESMAS JELEKONG 2.175.031.438,00 2.175.031.438,00 2.410.000.100,00 1.02.0.00.0.00.02.0026 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.175.031.438,00 2.175.031.438,00 2.410.000.100,00 1.02.0.00.0.00.02.0027 PUSKESMAS KERTASARI 3.600.056.548,00 3.600.056.548,00 3.595.917.500,00 1.02.0.00.0.00.02.0027 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 3.600.056.548,00 3.600.056.548,00 3.595.917.500,00 1.02.0.00.0.00.02.0028 PUSKESMAS KIANGROKE 1.542.931.102,00 1.542.931.102,00 2.207.631.200,00 1.02.0.00.0.00.02.0028 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.542.931.102,00 1.542.931.102,00 2.207.631.200,00 1.02.0.00.0.00.02.0029 PUSKESMAS KOPO 2.162.589.594,00 2.162.589.594,00 2.447.849.300,00 1.02.0.00.0.00.02.0029 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.162.589.594,00 2.162.589.594,00 2.447.849.300,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:06 Halaman 17 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.02.0.00.0.00.02.0030 PUSKESMAS KUTAWARINGIN 2.162.383.534,00 2.162.383.534,00 2.657.085.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0030 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.162.383.534,00 2.162.383.534,00 2.657.085.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0031 PUSKESMAS LINGGAR 1.638.458.580,00 1.638.458.580,00 1.782.507.500,00 1.02.0.00.0.00.02.0031 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.638.458.580,00 1.638.458.580,00 1.782.507.500,00 1.02.0.00.0.00.02.0032 PUSKESMAS MAJALAYA 2.958.021.184,00 2.958.021.184,00 3.094.751.200,00 1.02.0.00.0.00.02.0032 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.958.021.184,00 2.958.021.184,00 3.094.751.200,00 1.02.0.00.0.00.02.0033 PUSKESMAS MARGAASIH 2.979.890.036,00 2.979.890.036,00 3.697.745.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0033 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.979.890.036,00 2.979.890.036,00 3.697.745.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0034 PUSKESMAS MARGAHAYU SELATAN 614.785.490,00 614.785.490,00 1.174.675.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0034 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 614.785.490,00 614.785.490,00 1.174.675.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0035 PUSKESMAS NAGRAK 1.578.790.134,00 1.578.790.134,00 2.120.425.900,00 1.02.0.00.0.00.02.0035 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.578.790.134,00 1.578.790.134,00 2.120.425.900,00 1.02.0.00.0.00.02.0036 PUSKESMAS NAGREG 3.153.773.328,00 3.153.773.328,00 3.362.732.500,00 1.02.0.00.0.00.02.0036 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 3.153.773.328,00 3.153.773.328,00 3.362.732.500,00 1.02.0.00.0.00.02.0037 PUSKESMAS NANJUNG MEKAR 2.055.061.392,00 2.055.061.392,00 1.945.780.600,00 1.02.0.00.0.00.02.0037 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.055.061.392,00 2.055.061.392,00 1.945.780.600,00 1.02.0.00.0.00.02.0038 PUSKESMAS PACET 4.579.096.628,00 4.579.096.628,00 4.795.909.100,00 1.02.0.00.0.00.02.0038 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 4.579.096.628,00 4.579.096.628,00 4.795.909.100,00 1.02.0.00.0.00.02.0039 PUSKESMAS PADAMUKTI 1.194.865.366,00 1.194.865.366,00 1.459.302.500,00 1.02.0.00.0.00.02.0039 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.194.865.366,00 1.194.865.366,00 1.459.302.500,00 1.02.0.00.0.00.02.0040 PUSKESMAS PAKUTANDANG 2.120.741.510,00 2.120.741.510,00 2.311.177.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0040 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.120.741.510,00 2.120.741.510,00 2.311.177.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0041 PUSKESMAS PAMEUNGPEUK 2.118.359.618,00 2.118.359.618,00 2.485.230.800,00 1.02.0.00.0.00.02.0041 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.118.359.618,00 2.118.359.618,00 2.485.230.800,00 1.02.0.00.0.00.02.0042 PUSKESMAS PANCA 2.168.849.004,00 2.168.849.004,00 2.588.517.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:06 Halaman 18 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.02.0.00.0.00.02.0042 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.168.849.004,00 2.168.849.004,00 2.588.517.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0043 PUSKESMAS PANGALENGAN DTP 6.553.773.894,00 6.553.773.894,00 5.650.971.300,00 1.02.0.00.0.00.02.0043 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 6.553.773.894,00 6.553.773.894,00 5.650.971.300,00 1.02.0.00.0.00.02.0044 PUSKESMAS PASEH 5.701.312.618,00 5.701.312.618,00 6.006.933.500,00 1.02.0.00.0.00.02.0044 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 5.701.312.618,00 5.701.312.618,00 6.006.933.500,00 1.02.0.00.0.00.02.0045 PUSKESMAS PASIRJAMBU 2.866.829.884,00 2.866.829.884,00 3.161.192.400,00 1.02.0.00.0.00.02.0045 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.866.829.884,00 2.866.829.884,00 3.161.192.400,00 1.02.0.00.0.00.02.0046 PUSKESMAS RAHAYU 1.562.562.014,00 1.562.562.014,00 2.747.887.400,00 1.02.0.00.0.00.02.0046 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.562.562.014,00 1.562.562.014,00 2.747.887.400,00 1.02.0.00.0.00.02.0047 PUSKESMAS RANCABALI 2.245.073.984,00 2.245.073.984,00 2.396.812.400,00 1.02.0.00.0.00.02.0047 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.245.073.984,00 2.245.073.984,00 2.396.812.400,00 1.02.0.00.0.00.02.0048 PUSKESMAS RANCAEKEK DTP 4.273.826.510,00 4.273.826.510,00 4.287.548.100,00 1.02.0.00.0.00.02.0048 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 4.273.826.510,00 4.273.826.510,00 4.287.548.100,00 1.02.0.00.0.00.02.0049 PUSKESMAS RANCAMALAKA ENDAH 1.473.666.464,00 1.473.666.464,00 1.920.000.100,00 1.02.0.00.0.00.02.0049 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.473.666.464,00 1.473.666.464,00 1.920.000.100,00 1.02.0.00.0.00.02.0050 PUSKESMAS RAWABOGO 1.417.045.562,00 1.417.045.562,00 2.148.634.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0050 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.417.045.562,00 1.417.045.562,00 2.148.634.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0051 PUSKESMAS SANGKANHURIP 2.166.092.284,00 2.166.092.284,00 2.823.764.400,00 1.02.0.00.0.00.02.0051 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.166.092.284,00 2.166.092.284,00 2.823.764.400,00 1.02.0.00.0.00.02.0052 PUSKESMAS SANTOSA 961.582.422,00 961.582.422,00 1.160.422.400,00 1.02.0.00.0.00.02.0052 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 961.582.422,00 961.582.422,00 1.160.422.400,00 1.02.0.00.0.00.02.0053 PUSKESMAS SAWAHLEGA 1.623.270.668,00 1.623.270.668,00 1.980.524.200,00 1.02.0.00.0.00.02.0053 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.623.270.668,00 1.623.270.668,00 1.980.524.200,00 1.02.0.00.0.00.02.0054 PUSKESMAS SOLOKANJERUK 2.235.855.296,00 2.235.855.296,00 2.364.473.600,00 1.02.0.00.0.00.02.0054 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.235.855.296,00 2.235.855.296,00 2.364.473.600,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:06 Halaman 19 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.02.0.00.0.00.02.0055 PUSKESMAS SOREANG 2.775.040.032,00 2.775.040.032,00 3.096.110.700,00 1.02.0.00.0.00.02.0055 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.775.040.032,00 2.775.040.032,00 3.096.110.700,00 1.02.0.00.0.00.02.0056 PUSKESMAS SUDI 1.169.719.496,00 1.169.719.496,00 1.576.746.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0056 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.169.719.496,00 1.169.719.496,00 1.576.746.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0057 PUSKESMAS SUGIHMUKTI 1.459.440.848,00 1.459.440.848,00 1.557.201.800,00 1.02.0.00.0.00.02.0057 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.459.440.848,00 1.459.440.848,00 1.557.201.800,00 1.02.0.00.0.00.02.0058 PUSKESMAS SUKAJADI 852.663.950,00 852.663.950,00 1.378.195.300,00 1.02.0.00.0.00.02.0058 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 852.663.950,00 852.663.950,00 1.378.195.300,00 1.02.0.00.0.00.02.0059 PUSKESMAS SUKAMANAH 1.633.017.504,00 1.633.017.504,00 1.922.333.200,00 1.02.0.00.0.00.02.0059 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.633.017.504,00 1.633.017.504,00 1.922.333.200,00 1.02.0.00.0.00.02.0060 PUSKESMAS SUMBERSARI 1.521.113.572,00 1.521.113.572,00 2.062.709.600,00 1.02.0.00.0.00.02.0060 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.521.113.572,00 1.521.113.572,00 2.062.709.600,00 1.02.0.00.0.00.02.0061 PUSKESMAS WANGISAGARA 1.400.565.880,00 1.400.565.880,00 1.461.620.300,00 1.02.0.00.0.00.02.0061 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.400.565.880,00 1.400.565.880,00 1.461.620.300,00 1.02.0.00.0.00.02.0062 PUSKESMAS WARNASARI 1.711.586.224,00 1.711.586.224,00 2.129.518.700,00 1.02.0.00.0.00.02.0062 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.711.586.224,00 1.711.586.224,00 2.129.518.700,00 1.02.0.00.0.00.02.0065 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH OTO ISKANDAR DI NATA 195.139.028.357,00 195.139.028.357,00 216.005.707.319,72 1.02.0.00.0.00.02.0065 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 4.565.820.000,00 4.565.820.000,00 21.665.820.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0065 1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 4.565.820.000,00 4.565.820.000,00 21.665.820.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0065 1 02 02 2.01 0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 4.565.820.000,00 4.565.820.000,00 21.665.820.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0065 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0065 1 02 02 2.02 0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:06 Halaman 20 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.02.0.00.0.00.02.0065 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 190.573.208.357,00 190.573.208.357,00 194.339.887.319,72 1.02.0.00.0.00.02.0065 1 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 66.823.208.357,00 66.823.208.357,00 71.189.887.319,72 1.02.0.00.0.00.02.0065 1 02 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 66.823.208.357,00 66.823.208.357,00 71.189.887.319,72 1.02.0.00.0.00.02.0065 1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.600.000.000,00 1.600.000.000,00 1.000.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0065 1 02 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0065 1 02 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.600.000.000,00 1.600.000.000,00 1.000.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0065 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 122.150.000.000,00 122.150.000.000,00 122.150.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0065 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 122.150.000.000,00 122.150.000.000,00 122.150.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0066 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CICALENGKA 126.401.862.946,00 126.401.862.946,00 140.595.242.105,28 1.02.0.00.0.00.02.0066 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 5.427.978.000,00 5.427.978.000,00 15.284.978.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0066 1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 5.427.978.000,00 5.427.978.000,00 15.284.978.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0066 1 02 02 2.01 0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 4.427.978.000,00 4.427.978.000,00 10.284.978.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0066 1 02 02 2.01 0022 Pengembangan Rumah Sakit 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 5.000.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0066 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0066 1 02 02 2.02 0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0066 1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0066 1 02 03 2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0066 1 02 03 2.02 0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0066 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 120.973.884.946,00 120.973.884.946,00 125.310.264.105,28 1.02.0.00.0.00.02.0066 1 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 32.092.084.044,00 32.092.084.044,00 35.428.463.203,28 1.02.0.00.0.00.02.0066 1 02 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 32.092.084.044,00 32.092.084.044,00 35.428.463.203,28 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:06 Halaman 21 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.02.0.00.0.00.02.0066 1 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0066 1 02 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0066 1 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0066 1 02 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0066 1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.941.640.000,00 3.941.640.000,00 4.941.640.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0066 1 02 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0066 1 02 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3.941.640.000,00 3.941.640.000,00 4.941.640.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0066 1 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0066 1 02 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0066 1 02 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0066 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 84.940.160.902,00 84.940.160.902,00 84.940.160.902,00 1.02.0.00.0.00.02.0066 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 84.940.160.902,00 84.940.160.902,00 84.940.160.902,00 1.02.0.00.0.00.02.0067 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS B MAJALAYA 204.108.737.806,00 204.108.737.806,00 220.107.715.845,92 1.02.0.00.0.00.02.0067 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.170.000.000,00 1.170.000.000,00 1.170.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0067 1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 1.170.000.000,00 1.170.000.000,00 1.170.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0067 1 02 02 2.01 0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 1.170.000.000,00 1.170.000.000,00 1.170.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0067 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0067 1 02 02 2.02 0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0067 1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0067 1 02 03 2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.02.0.00.0.00.02.0067 1 02 03 2.02 0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:06 Halaman 22 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.02.0.00.0.00.02.0067 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 202.938.737.806,00 202.938.737.806,00 218.937.715.845,92 1.02.0.00.0.00.02.0067 1 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 55.475.903.806,00 55.475.903.806,00 56.474.881.845,92 1.02.0.00.0.00.02.0067 1 02 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 55.475.903.806,00 55.475.903.806,00 56.474.881.845,92 1.02.0.00.0.00.02.0067 1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.462.834.000,00 2.462.834.000,00 2.462.834.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0067 1 02 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.462.834.000,00 2.462.834.000,00 2.462.834.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0067 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 145.000.000.000,00 145.000.000.000,00 160.000.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0067 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 145.000.000.000,00 145.000.000.000,00 160.000.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0068 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BEDAS KERTASARI 8.346.840.000,00 8.346.840.000,00 19.165.164.502,32 1.02.0.00.0.00.02.0068 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 2.846.332.500,00 1.02.0.00.0.00.02.0068 1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 2.846.332.500,00 1.02.0.00.0.00.02.0068 1 02 02 2.01 0022 Pengembangan Rumah Sakit 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 2.846.332.500,00 1.02.0.00.0.00.02.0068 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.346.840.000,00 5.346.840.000,00 16.318.832.002,32 1.02.0.00.0.00.02.0068 1 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.346.840.000,00 5.346.840.000,00 11.747.585.002,32 1.02.0.00.0.00.02.0068 1 02 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.346.840.000,00 5.346.840.000,00 11.747.585.002,32 1.02.0.00.0.00.02.0068 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 0,00 0,00 4.571.247.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0068 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 0,00 0,00 4.571.247.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0069 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BEDAS CIMAUNG 9.553.440.000,00 9.553.440.000,00 21.750.831.571,76 1.02.0.00.0.00.02.0069 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 2.806.946.450,00 1.02.0.00.0.00.02.0069 1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 2.806.946.450,00 1.02.0.00.0.00.02.0069 1 02 02 2.01 0022 Pengembangan Rumah Sakit 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 2.806.946.450,00 1.02.0.00.0.00.02.0069 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.553.440.000,00 6.553.440.000,00 18.943.885.121,76 1.02.0.00.0.00.02.0069 1 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.553.440.000,00 6.553.440.000,00 14.071.377.121,76 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:06 Halaman 23 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.02.0.00.0.00.02.0069 1 02 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6.553.440.000,00 6.553.440.000,00 14.071.377.121,76 1.02.0.00.0.00.02.0069 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 0,00 0,00 4.872.508.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0069 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 0,00 0,00 4.872.508.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0070 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BEDAS ARJASARI 0,00 0,00 3.838.689.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0070 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 0,00 0,00 2.771.053.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0070 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 2.771.053.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0070 1 02 02 2.02 0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit 0,00 0,00 2.771.053.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0070 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 0,00 1.067.636.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0070 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 0,00 0,00 1.067.636.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0070 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 0,00 0,00 1.067.636.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0071 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BEDAS TEGALLUAR 0,00 0,00 3.851.662.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0071 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 0,00 0,00 2.771.053.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0071 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 2.771.053.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0071 1 02 02 2.02 0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit 0,00 0,00 2.771.053.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0071 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 0,00 1.080.609.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0071 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 0,00 0,00 1.080.609.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0071 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 0,00 0,00 1.080.609.000,00 1.03.2.15.1.04.03.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 478.233.286.520,00 478.233.286.520,00 613.919.737.611,44 1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 478.233.286.520,00 478.233.286.520,00 613.919.737.611,44 1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 27.379.800.281,00 27.379.800.281,00 44.884.473.141,00 1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 02 2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 12.835.239.960,00 12.835.239.960,00 27.574.547.660,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:06 Halaman 24 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 02 2.01 0075 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota 452.000.000,00 452.000.000,00 311.713.800,00 1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 02 2.01 0082 Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 02 2.01 0085 Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir 75.000.000,00 75.000.000,00 74.980.000,00 1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 02 2.01 0093 Normalisasi/Restorasi Sungai 5.216.347.600,00 5.216.347.600,00 15.016.347.600,00 1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 02 2.01 0109 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing 1.226.863.360,00 1.226.863.360,00 1.226.863.360,00 1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 02 2.01 0110 Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing 1.070.500.000,00 1.070.500.000,00 2.170.500.000,00 1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 02 2.01 0120 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai 565.000.000,00 565.000.000,00 544.616.000,00 1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 02 2.01 0121 Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya 456.000.000,00 456.000.000,00 455.997.900,00 1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 02 2.01 0123 Rehabilitasi Polder/Kolam Retensi 50.000.000,00 50.000.000,00 1.050.000.000,00 1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 02 2.01 0126 Rehabilitasi Tanggul Sungai 3.623.529.000,00 3.623.529.000,00 6.623.529.000,00 1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 02 2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 14.544.560.321,00 14.544.560.321,00 17.309.925.481,00 1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 02 2.02 0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 11.329.069.321,00 11.329.069.321,00 12.015.047.721,00 1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 02 2.02 0015 Rehabilitasi Bendung Irigasi 1.132.635.000,00 1.132.635.000,00 2.532.635.000,00 1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 02 2.02 0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan 982.856.000,00 982.856.000,00 982.856.000,00 1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 02 2.02 0022 Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi 100.000.000,00 100.000.000,00 400.000.000,00 1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 02 2.02 0035 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.379.386.760,00 1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 31.920.231.240,00 31.920.231.240,00 33.832.037.546,66 1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 03 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 31.920.231.240,00 31.920.231.240,00 33.832.037.546,66 1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 03 2.01 0024 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 300.000.000,00 300.000.000,00 252.959.480,00 1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 03 2.01 0025 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 200.000.000,00 200.000.000,00 299.999.998,44 1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 03 2.01 0026 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 395.050.000,00 395.050.000,00 395.050.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:06 Halaman 25 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 03 2.01 0028 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 29.248.225.240,00 29.248.225.240,00 31.107.072.069,00 1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 03 2.01 0032 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 1.776.956.000,00 1.776.956.000,00 1.776.955.999,22 1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL 7.900.000.000,00 7.900.000.000,00 8.105.478.000,00 1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 04 2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota 7.900.000.000,00 7.900.000.000,00 8.105.478.000,00 1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 04 2.01 0010 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS 5.850.000.000,00 5.850.000.000,00 5.876.500.000,00 1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 04 2.01 0011 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan 300.000.000,00 300.000.000,00 228.203.000,00 1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 04 2.01 0013 Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.175.000.000,00 1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 04 2.01 0015 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan 750.000.000,00 750.000.000,00 825.775.000,00 1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 17.132.924.499,00 17.132.924.499,00 20.641.740.856,20 1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 05 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 17.132.924.499,00 17.132.924.499,00 20.641.740.856,20 1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 05 2.01 0023 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat 9.842.368.499,00 9.842.368.499,00 9.784.092.856,20 1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 05 2.01 0036 Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) 1.172.156.000,00 1.172.156.000,00 4.789.226.000,00 1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 05 2.01 0038 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) 118.400.000,00 118.400.000,00 118.400.000,00 1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 05 2.01 0039 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat 4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 05 2.01 0041 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 1.950.022.000,00 1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 38.031.770.744,00 38.031.770.744,00 56.430.328.744,00 1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 06 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota 38.031.770.744,00 38.031.770.744,00 56.430.328.744,00 1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 06 2.01 0012 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan 1.534.220.000,00 1.534.220.000,00 4.534.220.000,00 1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 06 2.01 0023 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan 600.000.000,00 600.000.000,00 1.300.000.000,00 1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 06 2.01 0027 Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 06 2.01 0028 Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan 7.340.400.000,00 7.340.400.000,00 12.517.178.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:06 Halaman 26 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 06 2.01 0029 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan 26.007.150.744,00 26.007.150.744,00 34.328.930.744,00 1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 06 2.01 0030 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 2.700.000.000,00 1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 06 2.01 0031 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan 900.000.000,00 900.000.000,00 900.000.000,00 1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 76.442.456.000,00 76.442.456.000,00 135.843.348.000,00 1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 08 2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung 76.442.456.000,00 76.442.456.000,00 135.843.348.000,00 1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 08 2.01 0019 Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung 100.000.000,00 100.000.000,00 108.500.000,00 1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 08 2.01 0021 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 75.942.456.000,00 75.942.456.000,00 135.314.448.000,00 1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 08 2.01 0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG 400.000.000,00 400.000.000,00 420.400.000,00 1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 500.000.000,00 500.000.000,00 947.600.000,00 1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 09 2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota 500.000.000,00 500.000.000,00 947.600.000,00 1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 09 2.01 0008 Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya 250.000.000,00 250.000.000,00 630.600.000,00 1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 09 2.01 0010 Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 250.000.000,00 250.000.000,00 317.000.000,00 1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 215.614.258.024,00 215.614.258.024,00 249.830.258.026,58 1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 10 2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 215.614.258.024,00 215.614.258.024,00 249.830.258.026,58 1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 10 2.01 0028 Pengelolaan Leger Jalan 400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 10 2.01 0029 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan 2.525.000.000,00 2.525.000.000,00 4.025.000.000,00 1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 10 2.01 0030 Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa 5.800.088.000,00 5.800.088.000,00 5.800.088.000,00 1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 10 2.01 0032 Pembangunan Jalan 49.512.098.168,00 49.512.098.168,00 54.912.098.168,00 1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 10 2.01 0033 Rekonstruksi Jalan 54.908.952.975,00 54.908.952.975,00 60.308.952.975,91 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:06 Halaman 27 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 10 2.01 0034 Pemeliharaan Berkala Jalan 150.000.000,00 150.000.000,00 1.000.000.000,00 1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 10 2.01 0036 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 10 2.01 0037 Pelebaran Jalan Menuju Standar 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 5.400.000.000,00 1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 10 2.01 0038 Pemeliharaan Rutin Jembatan 6.000.000.000,00 6.000.000.000,00 6.000.000.000,00 1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 10 2.01 0039 Rehabilitasi Jembatan 3.892.100.000,00 3.892.100.000,00 7.592.100.000,00 1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 10 2.01 0040 Pembangunan Jembatan 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 4.000.000.000,00 1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 10 2.01 0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan 1.050.000.000,00 1.050.000.000,00 1.050.000.000,00 1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 10 2.01 0044 Rehabilitasi Jalan 56.026.018.881,00 56.026.018.881,00 70.992.018.882,67 1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 10 2.01 0046 Pemeliharaan Rutin Jalan 28.200.000.000,00 28.200.000.000,00 28.200.000.000,00 1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 1.550.000.000,00 1.550.000.000,00 1.387.894.000,00 1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 11 2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 1.450.000.000,00 1.450.000.000,00 1.287.894.000,00 1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 11 2.01 0015 Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis 0,00 0,00 0,00 1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 11 2.01 0016 Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis 1.450.000.000,00 1.450.000.000,00 1.287.894.000,00 1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 11 2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 11 2.02 0012 Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 11 2.02 0013 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 4.543.641.000,00 4.543.641.000,00 4.339.457.100,00 1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 12 2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota 250.000.000,00 250.000.000,00 993.346.100,00 1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 12 2.01 0003 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang 100.000.000,00 100.000.000,00 743.400.000,00 1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 12 2.01 0005 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota 100.000.000,00 100.000.000,00 150.000.000,00 1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 12 2.01 0013 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang 50.000.000,00 50.000.000,00 99.946.100,00 1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 12 2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota 3.793.641.000,00 3.793.641.000,00 2.740.586.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:06 Halaman 28 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 12 2.02 0005 Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota 3.743.641.000,00 3.743.641.000,00 2.715.586.000,00 1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 12 2.02 0007 Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 12 2.02 0008 Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang 50.000.000,00 50.000.000,00 25.000.000,00 1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 12 2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 350.000.000,00 350.000.000,00 505.525.000,00 1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 12 2.03 0003 Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang 250.000.000,00 250.000.000,00 405.525.000,00 1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 12 2.03 0005 Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 12 2.03 0007 Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang 0,00 0,00 0,00 1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 12 2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 150.000.000,00 150.000.000,00 100.000.000,00 1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 12 2.04 0003 Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 12 2.04 0004 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 150.000.000,00 150.000.000,00 100.000.000,00 1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 57.218.204.732,00 57.218.204.732,00 57.677.122.197,00 1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 545.000.000,00 545.000.000,00 527.068.100,00 1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 50.000.000,00 50.000.000,00 32.068.100,00 1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 01 2.01 0011 Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD 225.000.000,00 225.000.000,00 225.000.000,00 1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 38.244.955.554,00 38.244.955.554,00 38.892.949.919,00 1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 37.989.955.554,00 37.989.955.554,00 38.637.949.919,00 1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 85.000.000,00 85.000.000,00 85.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:06 Halaman 29 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 85.000.000,00 85.000.000,00 85.000.000,00 1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 85.000.000,00 85.000.000,00 85.000.000,00 1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 01 2.03 0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 01 2.03 0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 01 2.03 0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 01 2.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 520.400.000,00 520.400.000,00 681.625.000,00 1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 140.400.000,00 140.400.000,00 301.625.000,00 1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 01 2.05 0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 01 2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 130.000.000,00 130.000.000,00 130.000.000,00 1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.995.460.000,00 2.995.460.000,00 2.995.460.000,00 1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.060.000.000,00 1.060.000.000,00 1.060.000.000,00 1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:06 Halaman 30 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 500.460.000,00 500.460.000,00 500.460.000,00 1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2.216.000.000,00 2.216.000.000,00 2.233.931.900,00 1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 66.000.000,00 66.000.000,00 66.000.000,00 1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 01 2.07 0003 Pengadaan Alat Besar 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 105.000.000,00 105.000.000,00 122.931.900,00 1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 01 2.07 0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya 0,00 0,00 0,00 1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 9.096.278.244,00 9.096.278.244,00 9.096.278.244,00 1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.144.638.244,00 2.144.638.244,00 2.144.638.244,00 1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 55.000.000,00 55.000.000,00 55.000.000,00 1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 6.871.640.000,00 6.871.640.000,00 6.871.640.000,00 1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.041.349.000,00 2.041.349.000,00 1.691.047.100,00 1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 183.000.000,00 183.000.000,00 183.000.000,00 1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 496.929.000,00 496.929.000,00 496.929.000,00 1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 01 2.09 0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar 730.612.000,00 730.612.000,00 541.535.100,00 1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 01 2.09 0005 Pemeliharaan Mebel 52.760.000,00 52.760.000,00 52.760.000,00 1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 283.048.000,00 283.048.000,00 121.823.000,00 1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 295.000.000,00 295.000.000,00 295.000.000,00 1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 01 2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1.308.761.934,00 1.308.761.934,00 1.308.761.934,00 1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 01 2.11 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1.308.761.934,00 1.308.761.934,00 1.308.761.934,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:06 Halaman 31 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.04.2.10.1.03.04.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 186.766.528.973,00 186.766.528.973,00 220.007.773.130,88 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 164.633.918.973,00 164.633.918.973,00 167.836.196.930,88 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 1.000.650.000,00 1.000.650.000,00 2.402.267.000,00 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 02 2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 235.000.000,00 235.000.000,00 1.693.480.000,00 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 02 2.03 0012 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota 235.000.000,00 235.000.000,00 1.693.480.000,00 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 02 2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus 536.200.000,00 536.200.000,00 536.200.000,00 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 02 2.05 0001 Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun 436.200.000,00 436.200.000,00 436.200.000,00 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 02 2.05 0002 Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 02 2.05 0004 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penjualan Rumah 0,00 0,00 0,00 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 02 2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan 229.450.000,00 229.450.000,00 172.587.000,00 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 02 2.06 0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan 109.450.000,00 109.450.000,00 76.222.000,00 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 02 2.06 0005 Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 120.000.000,00 120.000.000,00 96.365.000,00 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 12.594.036.100,00 12.594.036.100,00 14.333.590.650,00 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 03 2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 684.350.000,00 684.350.000,00 884.350.000,00 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 03 2.02 0008 Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP 500.000.000,00 500.000.000,00 550.000.000,00 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 03 2.02 0012 Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh 134.350.000,00 134.350.000,00 184.350.000,00 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 03 2.02 0014 Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh 50.000.000,00 50.000.000,00 150.000.000,00 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 03 2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 11.909.686.100,00 11.909.686.100,00 13.449.240.650,00 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 03 2.03 0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh 239.722.000,00 239.722.000,00 214.894.500,00 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 03 2.03 0007 Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh 1.315.728.000,00 1.315.728.000,00 305.750.050,00 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 03 2.03 0009 Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh 10.354.236.100,00 10.354.236.100,00 12.928.596.100,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:06 Halaman 32 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH 92.665.761.793,00 92.665.761.793,00 94.422.174.940,00 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 04 2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota 92.665.761.793,00 92.665.761.793,00 94.422.174.940,00 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 04 2.01 0001 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 92.665.761.793,00 92.665.761.793,00 94.422.174.940,00 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 04 2.01 0004 Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru 0,00 0,00 0,00 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 04 2.01 0007 Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru 0,00 0,00 0,00 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 04 2.01 0009 Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru 0,00 0,00 0,00 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 36.744.470.010,00 36.744.470.010,00 36.411.668.060,00 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 05 2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 36.744.470.010,00 36.744.470.010,00 36.411.668.060,00 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 05 2.01 0001 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan 1.152.400.000,00 1.152.400.000,00 1.123.125.000,00 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 05 2.01 0002 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian 15.302.070.010,00 15.302.070.010,00 16.420.909.010,00 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 05 2.01 0003 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan 620.000.000,00 620.000.000,00 552.336.000,00 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 05 2.01 0006 Sosialisasi standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU 220.000.000,00 220.000.000,00 209.316.000,00 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 05 2.01 0007 Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian 14.000.000.000,00 14.000.000.000,00 12.772.327.000,00 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 05 2.01 0008 Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 4.938.190.500,00 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 05 2.01 0009 Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan 230.000.000,00 230.000.000,00 211.455.050,00 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 05 2.01 0010 Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang 220.000.000,00 220.000.000,00 184.009.500,00 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 21.629.001.070,00 21.629.001.070,00 20.266.496.280,88 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 341.104.000,00 341.104.000,00 307.830.580,00 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 47.151.000,00 47.151.000,00 47.151.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:06 Halaman 33 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 20.000.000,00 20.000.000,00 8.600.000,00 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 13.953.000,00 13.953.000,00 6.020.000,00 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 110.000.000,00 110.000.000,00 108.150.000,00 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 01 2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 100.000.000,00 100.000.000,00 96.000.000,00 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 01 2.01 0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah 50.000.000,00 50.000.000,00 41.909.580,00 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 15.360.852.570,00 15.360.852.570,00 14.168.417.520,88 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 15.360.852.570,00 15.360.852.570,00 14.168.417.520,88 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.017.900.000,00 1.017.900.000,00 882.114.240,00 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.000.000,00 10.000.000,00 9.998.900,00 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 349.000.000,00 349.000.000,00 262.382.300,00 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 10.000.000,00 10.000.000,00 9.994.900,00 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 110.000.000,00 110.000.000,00 61.371.140,00 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 110.000.000,00 110.000.000,00 109.568.000,00 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 210.000.000,00 210.000.000,00 210.000.000,00 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 18.900.000,00 18.900.000,00 18.900.000,00 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 200.000.000,00 200.000.000,00 199.899.000,00 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4.392.519.500,00 4.392.519.500,00 4.391.720.440,00 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 84.781.000,00 84.781.000,00 84.781.000,00 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 4.307.738.500,00 4.307.738.500,00 4.306.939.440,00 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 467.500.000,00 467.500.000,00 467.288.500,00 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 260.000.000,00 260.000.000,00 259.988.500,00 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 157.500.000,00 157.500.000,00 157.300.000,00 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:06 Halaman 34 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 01 2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 49.125.000,00 49.125.000,00 49.125.000,00 1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 01 2.11 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 49.125.000,00 49.125.000,00 49.125.000,00 1.04.2.10.1.03.04.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 22.132.610.000,00 22.132.610.000,00 52.171.576.200,00 1.04.2.10.1.03.04.0000 2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 22.132.610.000,00 22.132.610.000,00 52.171.576.200,00 1.04.2.10.1.03.04.0000 2 10 04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN 1.540.610.000,00 1.540.610.000,00 1.358.348.200,00 1.04.2.10.1.03.04.0000 2 10 04 2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.540.610.000,00 1.540.610.000,00 1.358.348.200,00 1.04.2.10.1.03.04.0000 2 10 04 2.01 0004 Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 347.250.000,00 347.250.000,00 340.459.340,00 1.04.2.10.1.03.04.0000 2 10 04 2.01 0005 Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 1.193.360.000,00 1.193.360.000,00 1.017.888.860,00 1.04.2.10.1.03.04.0000 2 10 06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE 100.000.000,00 100.000.000,00 95.560.000,00 1.04.2.10.1.03.04.0000 2 10 06 2.01 Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 100.000.000,00 100.000.000,00 95.560.000,00 1.04.2.10.1.03.04.0000 2 10 06 2.01 0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota 100.000.000,00 100.000.000,00 95.560.000,00 1.04.2.10.1.03.04.0000 2 10 10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH 20.492.000.000,00 20.492.000.000,00 50.717.668.000,00 1.04.2.10.1.03.04.0000 2 10 10 2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota 20.492.000.000,00 20.492.000.000,00 50.717.668.000,00 1.04.2.10.1.03.04.0000 2 10 10 2.01 0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah 20.300.000.000,00 20.300.000.000,00 50.555.315.000,00 1.04.2.10.1.03.04.0000 2 10 10 2.01 0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota 192.000.000,00 192.000.000,00 162.353.000,00 1.05.0.00.0.00.05.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 67.823.067.884,00 67.823.067.884,00 73.293.480.268,12 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 67.823.067.884,00 67.823.067.884,00 73.293.480.268,12 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 67.823.067.884,00 67.823.067.884,00 73.293.480.268,12 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 39.903.596.353,00 39.903.596.353,00 43.505.734.980,00 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 02 2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 38.008.596.353,00 38.008.596.353,00 42.410.325.680,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:06 Halaman 35 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 02 2.01 0003 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 150.000.000,00 150.000.000,00 81.428.000,00 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 02 2.01 0004 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum 22.987.023.400,00 22.987.023.400,00 25.970.281.800,00 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 02 2.01 0005 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia 600.000.000,00 600.000.000,00 512.470.000,00 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 02 2.01 0006 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum 7.287.213.353,00 7.287.213.353,00 6.778.402.800,00 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 02 2.01 0008 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat 75.000.000,00 75.000.000,00 46.275.300,00 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 02 2.01 0010 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional 350.000.000,00 350.000.000,00 175.600.200,00 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 02 2.01 0011 Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 02 2.01 0012 Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan 75.000.000,00 75.000.000,00 47.239.600,00 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 02 2.01 0013 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat 750.000.000,00 750.000.000,00 3.328.008.680,00 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 02 2.01 0014 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas 350.000.000,00 350.000.000,00 283.017.600,00 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 02 2.01 0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 4.813.647.000,00 4.813.647.000,00 4.668.616.400,00 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 02 2.01 0016 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa 150.000.000,00 150.000.000,00 149.760.000,00 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 02 2.01 0017 Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah 125.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 02 2.01 0018 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum 245.712.600,00 245.712.600,00 244.225.300,00 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 02 2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota 1.475.000.000,00 1.475.000.000,00 933.489.300,00 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 02 2.02 0004 Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:06 Halaman 36 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 02 2.02 0005 Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 50.000.000,00 50.000.000,00 39.907.700,00 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 02 2.02 0006 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksanaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti) 250.000.000,00 250.000.000,00 50.000.000,00 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 02 2.02 0007 Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 100.000.000,00 100.000.000,00 48.120.000,00 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 02 2.02 0008 Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 02 2.02 0009 Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 02 2.02 0010 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 200.000.000,00 200.000.000,00 157.464.600,00 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 02 2.02 0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah 300.000.000,00 300.000.000,00 205.836.800,00 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 02 2.02 0012 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 300.000.000,00 300.000.000,00 207.160.200,00 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 02 2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota 420.000.000,00 420.000.000,00 161.920.000,00 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 02 2.03 0002 Pembentukan Sekretariat PPNS 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 02 2.03 0003 Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 02 2.03 0004 Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 02 2.03 0005 Dukungan Operasional Sekretariat PPNS 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 02 2.03 0006 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS 70.000.000,00 70.000.000,00 61.920.000,00 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 27.919.471.531,00 27.919.471.531,00 29.787.745.288,12 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 260.000.000,00 260.000.000,00 272.827.186,12 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 100.000.000,00 100.000.000,00 101.989.086,12 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 15.000.000,00 15.000.000,00 14.999.600,00 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 15.000.000,00 15.000.000,00 22.499.800,00 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 15.000.000,00 15.000.000,00 14.999.600,00 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 15.000.000,00 15.000.000,00 22.500.000,00 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:06 Halaman 37 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 50.000.000,00 50.000.000,00 45.839.900,00 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01 2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 10.000.000,00 10.000.000,00 9.999.600,00 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01 2.01 0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah 10.000.000,00 10.000.000,00 9.999.600,00 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 11.861.035.931,00 11.861.035.931,00 13.932.747.008,00 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 11.761.035.931,00 11.761.035.931,00 13.832.747.008,00 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01 2.02 0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 30.000.000,00 30.000.000,00 29.999.200,00 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01 2.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 15.000.000,00 15.000.000,00 14.999.600,00 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 15.000.000,00 15.000.000,00 14.999.600,00 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 240.000.000,00 240.000.000,00 224.999.000,00 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01 2.05 0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 100.000.000,00 100.000.000,00 99.999.800,00 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01 2.05 0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 25.000.000,00 25.000.000,00 24.999.600,00 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 100.000.000,00 100.000.000,00 99.999.600,00 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 808.573.789,00 808.573.789,00 732.452.734,00 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.000.000,00 10.000.000,00 26.402.100,00 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10.000.000,00 10.000.000,00 127.487.500,00 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5.000.000,00 5.000.000,00 21.621.434,00 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 200.000.000,00 200.000.000,00 89.437.200,00 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 75.000.000,00 75.000.000,00 46.014.900,00 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 51.000.000,00 51.000.000,00 50.999.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:06 Halaman 38 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 20.000.000,00 20.000.000,00 19.930.800,00 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 437.573.789,00 437.573.789,00 350.559.800,00 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 215.000.000,00 215.000.000,00 58.113.700,00 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01 2.07 0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 5.000.000,00 5.000.000,00 15.092.100,00 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.000.000,00 5.000.000,00 43.021.600,00 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01 2.07 0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01 2.07 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 13.813.488.811,00 13.813.488.811,00 13.780.234.160,00 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 75.000.000,00 75.000.000,00 74.935.000,00 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 50.000.000,00 50.000.000,00 49.999.600,00 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 13.688.488.811,00 13.688.488.811,00 13.655.299.560,00 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 691.373.000,00 691.373.000,00 756.372.300,00 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 98.000.000,00 98.000.000,00 97.999.900,00 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 498.373.000,00 498.373.000,00 498.373.000,00 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01 2.09 0005 Pemeliharaan Mebel 5.000.000,00 5.000.000,00 10.000.000,00 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.000.000,00 5.000.000,00 49.999.600,00 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 50.000.000,00 50.000.000,00 99.999.800,00 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01 2.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:06 Halaman 39 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.05.0.00.0.00.06.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 18.667.887.949,00 18.667.887.949,00 18.771.307.535,20 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 5.857.741.000,00 5.857.741.000,00 5.389.256.750,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 03 2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 410.000.000,00 410.000.000,00 629.057.200,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 03 2.01 0007 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) 400.000.000,00 400.000.000,00 314.557.200,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 03 2.01 0008 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota 10.000.000,00 10.000.000,00 314.500.000,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 03 2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 2.667.741.000,00 2.667.741.000,00 2.315.446.550,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 03 2.02 0013 Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota 10.000.000,00 10.000.000,00 93.965.300,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 03 2.02 0015 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota 300.000.000,00 300.000.000,00 69.042.000,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 03 2.02 0018 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota 500.000.000,00 500.000.000,00 287.000.000,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 03 2.02 0019 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 03 2.02 0020 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana 497.741.000,00 497.741.000,00 566.834.000,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 03 2.02 0021 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 03 2.02 0022 Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota 200.000.000,00 200.000.000,00 302.110.600,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 03 2.02 0023 Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana 100.000.000,00 100.000.000,00 3.310.000,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 03 2.02 0026 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota 500.000.000,00 500.000.000,00 492.422.250,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 03 2.02 0027 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 10.000.000,00 10.000.000,00 3.310.000,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 03 2.02 0028 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota 550.000.000,00 550.000.000,00 497.452.400,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 03 2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 1.655.000.000,00 1.655.000.000,00 1.513.240.250,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 03 2.03 0001 Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 03 2.03 0002 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota 350.000.000,00 350.000.000,00 338.910.600,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 03 2.03 0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 165.000.000,00 165.000.000,00 148.390.600,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 03 2.03 0007 Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 03 2.03 0008 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Kabupaten/Kota 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:06 Halaman 40 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 03 2.03 0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 960.000.000,00 960.000.000,00 845.939.050,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 03 2.03 0010 Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 03 2.03 0012 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 03 2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 1.125.000.000,00 1.125.000.000,00 931.512.750,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 03 2.04 0001 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 10.000.000,00 10.000.000,00 185.540.000,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 03 2.04 0003 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 03 2.04 0004 Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 03 2.04 0005 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 03 2.04 0007 Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 03 2.04 0008 Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota 95.000.000,00 95.000.000,00 0,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 03 2.04 0010 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota 350.000.000,00 350.000.000,00 641.044.750,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 03 2.04 0011 Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 03 2.04 0012 Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 03 2.04 0014 Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 03 2.04 0015 Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota 300.000.000,00 300.000.000,00 104.928.000,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 03 2.04 0016 Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 12.810.146.949,00 12.810.146.949,00 13.382.050.785,20 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 98.000.000,00 98.000.000,00 83.000.000,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:06 Halaman 41 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 01 2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 9.000.000,00 9.000.000,00 1.500.000,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 01 2.01 0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah 9.000.000,00 9.000.000,00 1.500.000,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.968.866.949,00 8.968.866.949,00 9.796.441.582,20 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.938.866.949,00 8.938.866.949,00 9.756.441.582,20 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 30.000.000,00 30.000.000,00 40.000.000,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 01 2.03 0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 60.000.000,00 60.000.000,00 50.000.000,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 01 2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 605.000.000,00 605.000.000,00 428.660.500,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 20.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 150.000.000,00 150.000.000,00 105.366.500,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 10.000.000,00 10.000.000,00 30.000.000,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 360.000.000,00 360.000.000,00 258.294.000,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 01 2.07 0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:06 Halaman 42 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.613.280.000,00 2.613.280.000,00 2.618.280.000,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 144.000.000,00 144.000.000,00 144.000.000,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.459.280.000,00 2.459.280.000,00 2.469.280.000,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 445.000.000,00 445.000.000,00 395.668.703,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 170.000.000,00 170.000.000,00 142.500.000,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 01 2.09 0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 01 2.09 0005 Pemeliharaan Mebel 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 65.000.000,00 65.000.000,00 53.168.703,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 01 2.09 0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 DINAS PEMADAMAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 23.135.707.031,00 23.135.707.031,00 23.522.867.351,24 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 4.596.956.000,00 4.596.956.000,00 4.276.375.600,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 04 2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 2.678.057.000,00 2.678.057.000,00 2.442.742.600,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 04 2.01 0001 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 57.400.000,00 57.400.000,00 53.700.500,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 04 2.01 0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.300.000.000,00 1.300.000.000,00 1.636.349.000,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 04 2.01 0004 Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 20.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:06 Halaman 43 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 04 2.01 0005 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 04 2.01 0008 Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) 30.000.000,00 30.000.000,00 28.231.600,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 04 2.01 0012 Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 04 2.01 0014 Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 04 2.01 0016 Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 04 2.01 0017 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri 1.250.657.000,00 1.250.657.000,00 704.461.500,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 04 2.01 0018 Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran 20.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 04 2.01 0019 Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 04 2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran 115.000.000,00 115.000.000,00 57.500.050,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 04 2.02 0001 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran 50.000.000,00 50.000.000,00 25.000.000,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 04 2.02 0002 Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran 65.000.000,00 65.000.000,00 32.500.050,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 04 2.03 Investigasi Kejadian Kebakaran 35.000.000,00 35.000.000,00 18.425.000,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 04 2.03 0001 Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran 35.000.000,00 35.000.000,00 18.425.000,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 04 2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran 1.409.539.000,00 1.409.539.000,00 1.374.830.950,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 04 2.04 0001 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat 495.443.840,00 495.443.840,00 481.737.370,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 04 2.04 0002 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran 615.881.200,00 615.881.200,00 605.681.300,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 04 2.04 0003 Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana 298.213.960,00 298.213.960,00 287.412.280,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 04 2.05 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia 359.360.000,00 359.360.000,00 382.877.000,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 04 2.05 0001 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia 298.000.000,00 298.000.000,00 322.867.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:06 Halaman 44 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 04 2.05 0002 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 04 2.05 0004 Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi 26.360.000,00 26.360.000,00 26.360.000,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 04 2.05 0005 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi 35.000.000,00 35.000.000,00 33.650.000,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 18.538.751.031,00 18.538.751.031,00 19.246.491.751,24 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 154.760.000,00 154.760.000,00 122.833.500,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 35.000.000,00 35.000.000,00 19.075.000,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 30.000.000,00 30.000.000,00 15.000.000,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 01 2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 69.760.000,00 69.760.000,00 68.758.500,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 01 2.01 0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 14.893.001.031,00 14.893.001.031,00 15.706.792.983,24 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 14.873.001.031,00 14.873.001.031,00 15.696.792.983,24 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 10.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 10.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 135.000.000,00 135.000.000,00 163.949.000,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 0,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 30.000.000,00 30.000.000,00 15.001.500,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.000.000,00 10.000.000,00 6.447.500,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:06 Halaman 45 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 75.000.000,00 75.000.000,00 122.500.000,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.054.100.000,00 3.054.100.000,00 2.948.426.268,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 130.000.000,00 130.000.000,00 130.000.000,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.922.400.000,00 2.922.400.000,00 2.816.726.268,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 301.890.000,00 301.890.000,00 304.490.000,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 231.890.000,00 231.890.000,00 209.630.000,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 60.000.000,00 60.000.000,00 84.860.000,00 1.06.0.00.0.00.08.0000 DINAS SOSIAL 41.000.107.127,00 41.000.107.127,00 41.823.036.020,40 1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 41.000.107.127,00 41.000.107.127,00 41.823.036.020,40 1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 6.522.211.000,00 6.522.211.000,00 4.598.737.380,00 1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 02 2.02 Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota 43.981.000,00 43.981.000,00 25.281.500,00 1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 02 2.02 0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang 43.981.000,00 43.981.000,00 25.281.500,00 1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 02 2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota 6.478.230.000,00 6.478.230.000,00 4.573.455.880,00 1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 02 2.03 0001 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 1.496.277.280,00 1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 02 2.03 0002 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota 520.000.000,00 520.000.000,00 211.018.900,00 1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 02 2.03 0003 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 416.830.540,00 1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 02 2.03 0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 2.410.000.000,00 2.410.000.000,00 2.403.123.160,00 1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 02 2.03 0005 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) 48.230.000,00 48.230.000,00 46.206.000,00 1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:06 Halaman 46 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 03 2.01 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 03 2.01 0001 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 8.005.274.670,00 8.005.274.670,00 7.563.599.771,00 1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 04 2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 7.259.575.670,00 7.259.575.670,00 6.926.445.561,00 1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 04 2.01 0001 Penyediaan Permakanan 1.576.351.750,00 1.576.351.750,00 1.562.486.750,00 1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 04 2.01 0002 Penyediaan Sandang 1.486.831.200,00 1.486.831.200,00 1.477.594.200,00 1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 04 2.01 0003 Penyediaan Alat Bantu 265.625.000,00 265.625.000,00 255.980.000,00 1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 04 2.01 0004 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 19.000.000,00 19.000.000,00 4.770.000,00 1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 04 2.01 0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 2.406.089.220,00 2.406.089.220,00 2.214.133.635,00 1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 04 2.01 0006 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat 1.096.386.340,00 1.096.386.340,00 900.299.040,00 1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 04 2.01 0007 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak 36.000.000,00 36.000.000,00 3.430.000,00 1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 04 2.01 0008 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 45.000.000,00 45.000.000,00 16.720.000,00 1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 04 2.01 0009 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan 35.000.000,00 35.000.000,00 2.940.000,00 1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 04 2.01 0010 Pemberian Layanan Kedaruratan 226.292.160,00 226.292.160,00 454.919.336,00 1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 04 2.01 0011 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga 35.000.000,00 35.000.000,00 7.700.000,00 1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 04 2.01 0012 Pemberian Layanan Rujukan 32.000.000,00 32.000.000,00 25.472.600,00 1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 04 2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial 745.699.000,00 745.699.000,00 637.154.210,00 1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 04 2.02 0001 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan 44.350.000,00 44.350.000,00 0,00 1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 04 2.02 0002 Pemberian Layanan Kedaruratan 102.760.000,00 102.760.000,00 124.330.210,00 1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 04 2.02 0005 Penyediaan Alat Bantu 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 04 2.02 0006 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti 14.900.000,00 14.900.000,00 8.700.000,00 1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 04 2.02 0007 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 502.739.000,00 502.739.000,00 461.219.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:06 Halaman 47 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 04 2.02 0011 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga 27.000.000,00 27.000.000,00 19.535.000,00 1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 04 2.02 0012 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 24.050.000,00 24.050.000,00 3.570.000,00 1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 04 2.02 0013 Pemberian Layanan Rujukan 24.900.000,00 24.900.000,00 19.800.000,00 1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 8.181.148.400,00 8.181.148.400,00 9.900.579.100,00 1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 05 2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 8.181.148.400,00 8.181.148.400,00 9.900.579.100,00 1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 05 2.02 0001 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 1.550.000.000,00 1.550.000.000,00 2.206.282.300,00 1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 05 2.02 0002 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 400.000.000,00 400.000.000,00 224.361.000,00 1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 05 2.02 0003 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga 4.790.176.200,00 4.790.176.200,00 6.145.229.600,00 1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 05 2.02 0004 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat 1.440.972.200,00 1.440.972.200,00 1.324.706.200,00 1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 2.899.720.000,00 2.899.720.000,00 2.455.611.900,00 1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 06 2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota 2.479.720.000,00 2.479.720.000,00 1.905.090.900,00 1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 06 2.01 0001 Penyediaan Makanan 1.041.500.000,00 1.041.500.000,00 769.280.000,00 1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 06 2.01 0002 Penyediaan Sandang 375.600.000,00 375.600.000,00 375.600.000,00 1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 06 2.01 0004 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan 312.620.000,00 312.620.000,00 285.669.000,00 1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 06 2.01 0005 Pelayanan Dukungan Psikososial 750.000.000,00 750.000.000,00 474.541.900,00 1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 06 2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota 420.000.000,00 420.000.000,00 550.521.000,00 1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 06 2.02 0001 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana 190.000.000,00 190.000.000,00 163.865.000,00 1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 06 2.02 0002 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana 230.000.000,00 230.000.000,00 386.656.000,00 1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN 118.625.735,00 118.625.735,00 95.227.735,00 1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 07 2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 118.625.735,00 118.625.735,00 95.227.735,00 1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 07 2.01 0001 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 50.000.000,00 50.000.000,00 48.813.000,00 1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 07 2.01 0002 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 68.625.735,00 68.625.735,00 46.414.735,00 1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 15.223.127.322,00 15.223.127.322,00 17.159.280.134,40 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:06 Halaman 48 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 320.000.000,00 320.000.000,00 207.323.558,00 1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 130.000.000,00 130.000.000,00 107.490.400,00 1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 15.000.000,00 15.000.000,00 6.031.200,00 1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 15.000.000,00 15.000.000,00 6.129.600,00 1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 15.000.000,00 15.000.000,00 6.031.200,00 1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 125.000.000,00 125.000.000,00 68.858.000,00 1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 01 2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 10.000.000,00 10.000.000,00 9.000.000,00 1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 01 2.01 0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah 10.000.000,00 10.000.000,00 3.783.158,00 1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 10.709.657.757,00 10.709.657.757,00 11.666.627.871,40 1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 10.709.657.757,00 10.709.657.757,00 11.666.627.871,40 1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 199.740.200,00 199.740.200,00 153.083.300,00 1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 124.740.200,00 124.740.200,00 78.083.300,00 1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 867.700.000,00 867.700.000,00 850.479.264,00 1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 52.700.000,00 52.700.000,00 50.146.100,00 1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 150.000.000,00 150.000.000,00 355.511.700,00 1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 140.000.000,00 140.000.000,00 78.760.000,00 1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 50.000.000,00 50.000.000,00 44.830.464,00 1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 150.000.000,00 150.000.000,00 75.000.000,00 1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 200.000.000,00 200.000.000,00 121.231.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:06 Halaman 49 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 01 2.06 0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 175.000.000,00 175.000.000,00 171.492.900,00 1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 100.000.000,00 100.000.000,00 171.492.900,00 1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.035.890.665,00 2.035.890.665,00 3.284.062.241,00 1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.855.000,00 5.855.000,00 5.855.000,00 1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 199.729.665,00 199.729.665,00 225.978.965,00 1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.830.306.000,00 1.830.306.000,00 3.052.228.276,00 1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 915.138.700,00 915.138.700,00 826.211.000,00 1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00 1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 333.138.700,00 333.138.700,00 301.876.000,00 1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 01 2.09 0005 Pemeliharaan Mebel 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 75.000.000,00 75.000.000,00 73.320.000,00 1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 355.000.000,00 355.000.000,00 451.015.000,00 1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 2.07.3.32.0.00.09.0000 DINAS KETENAGAKERJAAN 42.211.524.474,00 42.211.524.474,00 56.160.769.466,80 2.07.3.32.0.00.09.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 42.071.524.474,00 42.071.524.474,00 56.110.769.466,80 2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 42.071.524.474,00 42.071.524.474,00 56.110.769.466,80 2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA 424.000.000,00 424.000.000,00 415.420.000,00 2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 02 2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) 424.000.000,00 424.000.000,00 415.420.000,00 2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 02 2.01 0001 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro 124.000.000,00 124.000.000,00 115.420.000,00 2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 02 2.01 0003 Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 13.438.744.200,00 13.438.744.200,00 25.173.778.969,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:06 Halaman 50 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 03 2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi 12.988.744.200,00 12.988.744.200,00 24.723.778.969,00 2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 03 2.01 0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi 8.977.012.900,00 8.977.012.900,00 15.516.486.134,00 2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 03 2.01 0002 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja 3.311.731.300,00 3.311.731.300,00 8.392.421.552,00 2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 03 2.01 0004 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 03 2.01 0006 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas 500.000.000,00 500.000.000,00 614.871.283,00 2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 03 2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 03 2.02 0001 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 03 2.05 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 03 2.05 0001 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 7.652.092.887,00 7.652.092.887,00 8.187.731.350,00 2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 04 2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota 6.894.671.887,00 6.894.671.887,00 6.968.940.850,00 2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 04 2.01 0002 Pelayanan antar Kerja 1.870.097.200,00 1.870.097.200,00 1.857.697.200,00 2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 04 2.01 0003 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja 91.524.000,00 91.524.000,00 91.524.000,00 2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 04 2.01 0004 Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan 50.000.000,00 50.000.000,00 70.000.000,00 2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 04 2.01 0005 Perluasan Kesempatan Kerja 4.883.050.687,00 4.883.050.687,00 4.949.719.650,00 2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 04 2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 673.138.000,00 673.138.000,00 1.134.507.500,00 2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 04 2.03 0001 Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 04 2.03 0002 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 04 2.03 0003 Job Fair/Bursa Kerja 553.138.000,00 553.138.000,00 1.014.507.500,00 2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 04 2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota 84.283.000,00 84.283.000,00 84.283.000,00 2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 04 2.04 0002 Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran 39.375.000,00 39.375.000,00 39.375.000,00 2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 04 2.04 0003 Pemberdayaan Pekerja Migran INDONESIA Purna Penempatan 44.908.000,00 44.908.000,00 44.908.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:06 Halaman 51 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 3.410.019.800,00 3.410.019.800,00 3.635.948.800,00 2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 05 2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 358.324.000,00 358.324.000,00 358.324.000,00 2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 05 2.01 0001 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan 141.784.000,00 141.784.000,00 141.784.000,00 2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 05 2.01 0002 Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan 66.540.000,00 66.540.000,00 66.540.000,00 2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 05 2.01 0003 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 05 2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota 3.051.695.800,00 3.051.695.800,00 3.277.624.800,00 2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 05 2.02 0001 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 73.271.000,00 73.271.000,00 73.271.000,00 2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 05 2.02 0002 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 70.100.000,00 70.100.000,00 70.100.000,00 2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 05 2.02 0003 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi 2.308.324.800,00 2.308.324.800,00 2.308.324.800,00 2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 05 2.02 0004 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota 500.000.000,00 500.000.000,00 825.929.000,00 2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 05 2.02 0005 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 17.146.667.587,00 17.146.667.587,00 18.697.890.347,80 2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 67.000.000,00 67.000.000,00 67.000.000,00 2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 13.277.268.587,00 13.277.268.587,00 14.465.621.363,80 2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 13.259.768.587,00 13.259.768.587,00 14.448.121.363,80 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:06 Halaman 52 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 01 2.02 0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 0,00 2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 55.000.000,00 55.000.000,00 99.841.300,00 2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 25.000.000,00 25.000.000,00 99.841.300,00 2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 323.000.000,00 323.000.000,00 394.445.250,00 2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 130.000.000,00 130.000.000,00 115.896.450,00 2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 70.000.000,00 70.000.000,00 53.750.800,00 2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 80.000.000,00 80.000.000,00 181.798.000,00 2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 01 2.06 0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 0,00 0,00 0,00 2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 0,00 0,00 2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 01 2.07 0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0,00 0,00 0,00 2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,00 0,00 0,00 2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:06 Halaman 53 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 0,00 2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.580.000.000,00 2.580.000.000,00 2.954.698.076,00 2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 0,00 0,00 2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 180.000.000,00 180.000.000,00 179.997.364,00 2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.400.000.000,00 2.400.000.000,00 2.774.700.712,00 2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 687.349.000,00 687.349.000,00 512.718.000,00 2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0,00 0,00 0,00 2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 142.349.000,00 142.349.000,00 56.540.000,00 2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 01 2.09 0005 Pemeliharaan Mebel 0,00 0,00 0,00 2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 525.000.000,00 525.000.000,00 436.178.000,00 2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 01 2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 157.050.000,00 157.050.000,00 203.566.358,00 2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 01 2.11 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 157.050.000,00 157.050.000,00 203.566.358,00 2.07.3.32.0.00.09.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 140.000.000,00 140.000.000,00 50.000.000,00 2.07.3.32.0.00.09.0000 3 32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 140.000.000,00 140.000.000,00 50.000.000,00 2.07.3.32.0.00.09.0000 3 32 03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI 140.000.000,00 140.000.000,00 50.000.000,00 2.07.3.32.0.00.09.0000 3 32 03 2.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 140.000.000,00 140.000.000,00 50.000.000,00 2.07.3.32.0.00.09.0000 3 32 03 2.01 0005 Penyuluhan Transmigrasi 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 2.07.3.32.0.00.09.0000 3 32 03 2.01 0006 Pelatihan Transmigrasi 0,00 0,00 0,00 2.07.3.32.0.00.09.0000 3 32 03 2.01 0007 Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi 0,00 0,00 0,00 2.07.3.32.0.00.09.0000 3 32 03 2.01 0009 Penjajakan Ke Calon Lokasi Penempatan Transmigran 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 2.07.3.32.0.00.09.0000 3 32 03 2.01 0010 Penyuluhan Program Transmigrasi Kepada Calon Transmigran Penduduk Asal 0,00 0,00 0,00 2.07.3.32.0.00.09.0000 3 32 03 2.01 0014 Pengangkutan dari Desa ke Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:06 Halaman 54 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.07.3.32.0.00.09.0000 3 32 03 2.01 0018 Pendampingan dari Kabupaten/Kota sampai ke Lokasi 0,00 0,00 0,00 2.07.3.32.0.00.09.0000 3 32 03 2.01 0020 Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 2.09.3.25.0.00.10.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 36.434.273.192,00 36.434.273.192,00 35.730.816.659,92 2.09.3.25.0.00.10.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 27.799.007.092,00 27.799.007.092,00 27.485.244.309,92 2.09.3.25.0.00.10.0000 2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 27.799.007.092,00 27.799.007.092,00 27.485.244.309,92 2.09.3.25.0.00.10.0000 2 09 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN 400.000.000,00 400.000.000,00 351.545.000,00 2.09.3.25.0.00.10.0000 2 09 02 2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 400.000.000,00 400.000.000,00 351.545.000,00 2.09.3.25.0.00.10.0000 2 09 02 2.01 0003 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya 0,00 0,00 0,00 2.09.3.25.0.00.10.0000 2 09 02 2.01 0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik 400.000.000,00 400.000.000,00 351.545.000,00 2.09.3.25.0.00.10.0000 2 09 03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 10.370.750.615,00 10.370.750.615,00 8.869.129.215,00 2.09.3.25.0.00.10.0000 2 09 03 2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 1.086.545.400,00 1.086.545.400,00 950.425.400,00 2.09.3.25.0.00.10.0000 2 09 03 2.01 0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya 71.744.000,00 71.744.000,00 56.094.000,00 2.09.3.25.0.00.10.0000 2 09 03 2.01 0006 Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani INDONESIA 0,00 0,00 0,00 2.09.3.25.0.00.10.0000 2 09 03 2.01 0007 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 67.500.000,00 67.500.000,00 67.500.000,00 2.09.3.25.0.00.10.0000 2 09 03 2.01 0008 Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota 90.000.000,00 90.000.000,00 140.000.000,00 2.09.3.25.0.00.10.0000 2 09 03 2.01 0009 Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 441.301.400,00 441.301.400,00 428.101.400,00 2.09.3.25.0.00.10.0000 2 09 03 2.01 0010 Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota 121.000.000,00 121.000.000,00 121.000.000,00 2.09.3.25.0.00.10.0000 2 09 03 2.01 0015 Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan 170.000.000,00 170.000.000,00 74.800.000,00 2.09.3.25.0.00.10.0000 2 09 03 2.01 0016 Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) 125.000.000,00 125.000.000,00 62.930.000,00 2.09.3.25.0.00.10.0000 2 09 03 2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota 7.352.977.915,00 7.352.977.915,00 6.508.464.715,00 2.09.3.25.0.00.10.0000 2 09 03 2.02 0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:06 Halaman 55 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.09.3.25.0.00.10.0000 2 09 03 2.02 0003 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 7.272.977.915,00 7.272.977.915,00 6.428.464.715,00 2.09.3.25.0.00.10.0000 2 09 03 2.02 0006 Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota 0,00 0,00 0,00 2.09.3.25.0.00.10.0000 2 09 03 2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi 1.931.227.300,00 1.931.227.300,00 1.410.239.100,00 2.09.3.25.0.00.10.0000 2 09 03 2.04 0001 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun 80.000.000,00 80.000.000,00 24.081.800,00 2.09.3.25.0.00.10.0000 2 09 03 2.04 0002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 1.126.400.000,00 1.126.400.000,00 654.125.300,00 2.09.3.25.0.00.10.0000 2 09 03 2.04 0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun 724.827.300,00 724.827.300,00 732.032.000,00 2.09.3.25.0.00.10.0000 2 09 04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 650.000.000,00 650.000.000,00 674.650.000,00 2.09.3.25.0.00.10.0000 2 09 04 2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan 50.000.000,00 50.000.000,00 284.055.300,00 2.09.3.25.0.00.10.0000 2 09 04 2.01 0001 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 50.000.000,00 50.000.000,00 284.055.300,00 2.09.3.25.0.00.10.0000 2 09 04 2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota 600.000.000,00 600.000.000,00 390.594.700,00 2.09.3.25.0.00.10.0000 2 09 04 2.02 0002 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 200.000.000,00 200.000.000,00 23.850.000,00 2.09.3.25.0.00.10.0000 2 09 04 2.02 0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota 400.000.000,00 400.000.000,00 366.744.700,00 2.09.3.25.0.00.10.0000 2 09 05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 1.471.677.000,00 1.471.677.000,00 1.354.645.500,00 2.09.3.25.0.00.10.0000 2 09 05 2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota 1.471.677.000,00 1.471.677.000,00 1.354.645.500,00 2.09.3.25.0.00.10.0000 2 09 05 2.01 0006 Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan 100.000.000,00 100.000.000,00 83.107.500,00 2.09.3.25.0.00.10.0000 2 09 05 2.01 0007 Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 1.150.000.000,00 1.150.000.000,00 1.125.236.000,00 2.09.3.25.0.00.10.0000 2 09 05 2.01 0009 Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan 221.677.000,00 221.677.000,00 146.302.000,00 2.09.3.25.0.00.10.0000 2 09 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 14.906.579.477,00 14.906.579.477,00 16.235.274.594,92 2.09.3.25.0.00.10.0000 2 09 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 169.000.000,00 169.000.000,00 114.426.585,00 2.09.3.25.0.00.10.0000 2 09 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 85.000.000,00 85.000.000,00 71.016.400,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:06 Halaman 56 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.09.3.25.0.00.10.0000 2 09 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 15.000.000,00 15.000.000,00 12.900.000,00 2.09.3.25.0.00.10.0000 2 09 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 2.09.3.25.0.00.10.0000 2 09 01 2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 49.000.000,00 49.000.000,00 10.558.885,00 2.09.3.25.0.00.10.0000 2 09 01 2.01 0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah 15.000.000,00 15.000.000,00 14.951.300,00 2.09.3.25.0.00.10.0000 2 09 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 11.241.893.819,00 11.241.893.819,00 11.541.616.618,92 2.09.3.25.0.00.10.0000 2 09 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 11.222.753.819,00 11.222.753.819,00 11.509.061.318,92 2.09.3.25.0.00.10.0000 2 09 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.09.3.25.0.00.10.0000 2 09 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 17.140.000,00 17.140.000,00 30.555.300,00 2.09.3.25.0.00.10.0000 2 09 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 190.000.000,00 190.000.000,00 254.849.400,00 2.09.3.25.0.00.10.0000 2 09 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 50.000.000,00 50.000.000,00 132.593.400,00 2.09.3.25.0.00.10.0000 2 09 01 2.05 0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 2.09.3.25.0.00.10.0000 2 09 01 2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 50.000.000,00 50.000.000,00 32.256.000,00 2.09.3.25.0.00.10.0000 2 09 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 727.500.000,00 727.500.000,00 748.501.418,00 2.09.3.25.0.00.10.0000 2 09 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 2.09.3.25.0.00.10.0000 2 09 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 300.000.000,00 300.000.000,00 374.688.500,00 2.09.3.25.0.00.10.0000 2 09 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 60.000.000,00 60.000.000,00 42.871.118,00 2.09.3.25.0.00.10.0000 2 09 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 2.09.3.25.0.00.10.0000 2 09 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 110.000.000,00 110.000.000,00 95.858.800,00 2.09.3.25.0.00.10.0000 2 09 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 17.500.000,00 17.500.000,00 17.500.000,00 2.09.3.25.0.00.10.0000 2 09 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 30.000.000,00 30.000.000,00 11.840.000,00 2.09.3.25.0.00.10.0000 2 09 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 10.000.000,00 10.000.000,00 5.855.000,00 2.09.3.25.0.00.10.0000 2 09 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 150.000.000,00 150.000.000,00 149.888.000,00 2.09.3.25.0.00.10.0000 2 09 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 384.080.000,00 384.080.000,00 388.258.800,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:06 Halaman 57 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.09.3.25.0.00.10.0000 2 09 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 134.080.000,00 134.080.000,00 138.258.800,00 2.09.3.25.0.00.10.0000 2 09 01 2.07 0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 2.09.3.25.0.00.10.0000 2 09 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.645.364.085,00 1.645.364.085,00 2.018.773.500,00 2.09.3.25.0.00.10.0000 2 09 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 2.09.3.25.0.00.10.0000 2 09 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 0,00 2.09.3.25.0.00.10.0000 2 09 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.395.364.085,00 1.395.364.085,00 1.768.773.500,00 2.09.3.25.0.00.10.0000 2 09 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 540.000.000,00 540.000.000,00 1.160.106.700,00 2.09.3.25.0.00.10.0000 2 09 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0,00 0,00 0,00 2.09.3.25.0.00.10.0000 2 09 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 250.000.000,00 250.000.000,00 245.903.000,00 2.09.3.25.0.00.10.0000 2 09 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 2.09.3.25.0.00.10.0000 2 09 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 250.000.000,00 250.000.000,00 874.203.700,00 2.09.3.25.0.00.10.0000 2 09 01 2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 8.741.573,00 8.741.573,00 8.741.573,00 2.09.3.25.0.00.10.0000 2 09 01 2.11 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 8.741.573,00 8.741.573,00 8.741.573,00 2.09.3.25.0.00.10.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 8.635.266.100,00 8.635.266.100,00 8.245.572.350,00 2.09.3.25.0.00.10.0000 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 8.635.266.100,00 8.635.266.100,00 8.245.572.350,00 2.09.3.25.0.00.10.0000 3 25 03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 175.000.000,00 175.000.000,00 237.720.000,00 2.09.3.25.0.00.10.0000 3 25 03 2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota 175.000.000,00 175.000.000,00 237.720.000,00 2.09.3.25.0.00.10.0000 3 25 03 2.01 0004 Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap 175.000.000,00 175.000.000,00 237.720.000,00 2.09.3.25.0.00.10.0000 3 25 04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 6.783.856.000,00 6.783.856.000,00 6.456.366.000,00 2.09.3.25.0.00.10.0000 3 25 04 2.01 Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 145.000.000,00 145.000.000,00 95.535.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:06 Halaman 58 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.09.3.25.0.00.10.0000 3 25 04 2.01 0002 Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing 145.000.000,00 145.000.000,00 95.535.000,00 2.09.3.25.0.00.10.0000 3 25 04 2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil 3.257.076.500,00 3.257.076.500,00 3.776.325.500,00 2.09.3.25.0.00.10.0000 3 25 04 2.02 0001 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil 2.187.076.500,00 2.187.076.500,00 2.281.282.500,00 2.09.3.25.0.00.10.0000 3 25 04 2.02 0002 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil 200.000.000,00 200.000.000,00 227.350.000,00 2.09.3.25.0.00.10.0000 3 25 04 2.02 0004 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 870.000.000,00 870.000.000,00 1.267.693.000,00 2.09.3.25.0.00.10.0000 3 25 04 2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 3.381.779.500,00 3.381.779.500,00 2.584.505.500,00 2.09.3.25.0.00.10.0000 3 25 04 2.04 0001 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 126.327.000,00 126.327.000,00 126.327.000,00 2.09.3.25.0.00.10.0000 3 25 04 2.04 0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 2.140.452.500,00 2.140.452.500,00 1.425.141.200,00 2.09.3.25.0.00.10.0000 3 25 04 2.04 0004 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 150.000.000,00 150.000.000,00 143.260.000,00 2.09.3.25.0.00.10.0000 3 25 04 2.04 0009 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 475.000.000,00 475.000.000,00 454.542.000,00 2.09.3.25.0.00.10.0000 3 25 04 2.04 0010 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat 140.000.000,00 140.000.000,00 137.785.300,00 2.09.3.25.0.00.10.0000 3 25 04 2.04 0011 Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat 350.000.000,00 350.000.000,00 297.450.000,00 2.09.3.25.0.00.10.0000 3 25 05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 100.000.000,00 100.000.000,00 107.135.000,00 2.09.3.25.0.00.10.0000 3 25 05 2.01 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota 100.000.000,00 100.000.000,00 107.135.000,00 2.09.3.25.0.00.10.0000 3 25 05 2.01 0004 Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota 30.000.000,00 30.000.000,00 21.450.000,00 2.09.3.25.0.00.10.0000 3 25 05 2.01 0006 Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota 30.000.000,00 30.000.000,00 20.590.000,00 2.09.3.25.0.00.10.0000 3 25 05 2.01 0009 Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan sumber daya perikanan 40.000.000,00 40.000.000,00 65.095.000,00 2.09.3.25.0.00.10.0000 3 25 06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 1.576.410.100,00 1.576.410.100,00 1.444.351.350,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:06 Halaman 59 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.09.3.25.0.00.10.0000 3 25 06 2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil 75.000.000,00 75.000.000,00 57.840.000,00 2.09.3.25.0.00.10.0000 3 25 06 2.01 0005 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko 75.000.000,00 75.000.000,00 57.840.000,00 2.09.3.25.0.00.10.0000 3 25 06 2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 185.000.000,00 185.000.000,00 161.793.200,00 2.09.3.25.0.00.10.0000 3 25 06 2.02 0002 Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko 185.000.000,00 185.000.000,00 161.793.200,00 2.09.3.25.0.00.10.0000 3 25 06 2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota 1.316.410.100,00 1.316.410.100,00 1.224.718.150,00 2.09.3.25.0.00.10.0000 3 25 06 2.03 0001 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 584.893.000,00 584.893.000,00 626.730.750,00 2.09.3.25.0.00.10.0000 3 25 06 2.03 0002 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 731.517.100,00 731.517.100,00 597.987.400,00 2.11.0.00.0.00.11.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 109.052.448.410,00 109.052.448.410,00 114.235.349.927,88 2.11.0.00.0.00.11.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 109.052.448.410,00 109.052.448.410,00 114.235.349.927,88 2.11.0.00.0.00.11.0000 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 109.052.448.410,00 109.052.448.410,00 114.235.349.927,88 2.11.0.00.0.00.11.0000 2 11 02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 276.000.000,00 276.000.000,00 239.018.500,00 2.11.0.00.0.00.11.0000 2 11 02 2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota 276.000.000,00 276.000.000,00 239.018.500,00 2.11.0.00.0.00.11.0000 2 11 02 2.01 0002 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota 246.000.000,00 246.000.000,00 142.812.000,00 2.11.0.00.0.00.11.0000 2 11 02 2.01 0006 Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota 30.000.000,00 30.000.000,00 96.206.500,00 2.11.0.00.0.00.11.0000 2 11 03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 1.183.434.260,00 1.183.434.260,00 1.588.197.860,00 2.11.0.00.0.00.11.0000 2 11 03 2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 271.250.200,00 271.250.200,00 252.289.800,00 2.11.0.00.0.00.11.0000 2 11 03 2.01 0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 271.250.200,00 271.250.200,00 252.289.800,00 2.11.0.00.0.00.11.0000 2 11 03 2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 487.187.180,00 487.187.180,00 425.739.080,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:06 Halaman 60 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.11.0.00.0.00.11.0000 2 11 03 2.02 0001 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat 350.000.000,00 350.000.000,00 302.796.900,00 2.11.0.00.0.00.11.0000 2 11 03 2.02 0002 Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 137.187.180,00 137.187.180,00 122.942.180,00 2.11.0.00.0.00.11.0000 2 11 03 2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 424.996.880,00 424.996.880,00 910.168.980,00 2.11.0.00.0.00.11.0000 2 11 03 2.03 0009 Pelaksanaan rehabilitasi 424.996.880,00 424.996.880,00 910.168.980,00 2.11.0.00.0.00.11.0000 2 11 04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 469.190.000,00 469.190.000,00 391.949.300,00 2.11.0.00.0.00.11.0000 2 11 04 2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota 469.190.000,00 469.190.000,00 391.949.300,00 2.11.0.00.0.00.11.0000 2 11 04 2.01 0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 400.000.000,00 400.000.000,00 331.797.300,00 2.11.0.00.0.00.11.0000 2 11 04 2.01 0009 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan 69.190.000,00 69.190.000,00 60.152.000,00 2.11.0.00.0.00.11.0000 2 11 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 103.983.600,00 103.983.600,00 62.987.600,00 2.11.0.00.0.00.11.0000 2 11 06 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 103.983.600,00 103.983.600,00 62.987.600,00 2.11.0.00.0.00.11.0000 2 11 06 2.01 0001 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH 23.006.000,00 23.006.000,00 13.056.000,00 2.11.0.00.0.00.11.0000 2 11 06 2.01 0009 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 80.977.600,00 80.977.600,00 49.931.600,00 2.11.0.00.0.00.11.0000 2 11 07 PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH 242.025.600,00 242.025.600,00 242.025.600,00 2.11.0.00.0.00.11.0000 2 11 07 2.02 Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH 242.025.600,00 242.025.600,00 242.025.600,00 2.11.0.00.0.00.11.0000 2 11 07 2.02 0001 Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH 242.025.600,00 242.025.600,00 242.025.600,00 2.11.0.00.0.00.11.0000 2 11 08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 70.967.839,00 70.967.839,00 67.458.039,00 2.11.0.00.0.00.11.0000 2 11 08 2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 70.967.839,00 70.967.839,00 67.458.039,00 2.11.0.00.0.00.11.0000 2 11 08 2.01 0002 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup 70.967.839,00 70.967.839,00 67.458.039,00 2.11.0.00.0.00.11.0000 2 11 09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 50.000.000,00 50.000.000,00 28.401.500,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:06 Halaman 61 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.11.0.00.0.00.11.0000 2 11 09 2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 50.000.000,00 50.000.000,00 28.401.500,00 2.11.0.00.0.00.11.0000 2 11 09 2.01 0001 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 50.000.000,00 50.000.000,00 28.401.500,00 2.11.0.00.0.00.11.0000 2 11 10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 160.000.000,00 160.000.000,00 94.251.600,00 2.11.0.00.0.00.11.0000 2 11 10 2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota 160.000.000,00 160.000.000,00 94.251.600,00 2.11.0.00.0.00.11.0000 2 11 10 2.01 0004 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota 60.000.000,00 60.000.000,00 29.261.600,00 2.11.0.00.0.00.11.0000 2 11 10 2.01 0006 Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota 100.000.000,00 100.000.000,00 64.990.000,00 2.11.0.00.0.00.11.0000 2 11 11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 60.612.665.726,00 60.612.665.726,00 63.551.404.408,00 2.11.0.00.0.00.11.0000 2 11 11 2.01 Pengelolaan Sampah 60.612.665.726,00 60.612.665.726,00 63.551.404.408,00 2.11.0.00.0.00.11.0000 2 11 11 2.01 0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan 454.869.732,00 454.869.732,00 578.900.732,00 2.11.0.00.0.00.11.0000 2 11 11 2.01 0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2.11.0.00.0.00.11.0000 2 11 11 2.01 0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 25.295.298.319,00 25.295.298.319,00 20.838.108.419,00 2.11.0.00.0.00.11.0000 2 11 11 2.01 0008 Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota 10.000.000,00 10.000.000,00 22.050.000,00 2.11.0.00.0.00.11.0000 2 11 11 2.01 0020 Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional 34.832.497.675,00 34.832.497.675,00 42.088.720.257,00 2.11.0.00.0.00.11.0000 2 11 11 2.01 0021 Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan 10.000.000,00 10.000.000,00 23.625.000,00 2.11.0.00.0.00.11.0000 2 11 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 45.884.181.385,00 45.884.181.385,00 47.969.655.520,88 2.11.0.00.0.00.11.0000 2 11 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 107.000.000,00 107.000.000,00 84.876.500,00 2.11.0.00.0.00.11.0000 2 11 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 61.000.000,00 61.000.000,00 58.796.100,00 2.11.0.00.0.00.11.0000 2 11 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4.000.000,00 4.000.000,00 3.573.000,00 2.11.0.00.0.00.11.0000 2 11 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4.000.000,00 4.000.000,00 3.549.600,00 2.11.0.00.0.00.11.0000 2 11 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 4.000.000,00 4.000.000,00 3.261.600,00 2.11.0.00.0.00.11.0000 2 11 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 4.000.000,00 4.000.000,00 3.549.600,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 62 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.11.0.00.0.00.11.0000 2 11 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 10.000.000,00 10.000.000,00 3.662.800,00 2.11.0.00.0.00.11.0000 2 11 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.000.000,00 10.000.000,00 4.480.000,00 2.11.0.00.0.00.11.0000 2 11 01 2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 5.000.000,00 5.000.000,00 2.442.000,00 2.11.0.00.0.00.11.0000 2 11 01 2.01 0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah 5.000.000,00 5.000.000,00 1.561.800,00 2.11.0.00.0.00.11.0000 2 11 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 28.753.592.785,00 28.753.592.785,00 30.944.255.269,88 2.11.0.00.0.00.11.0000 2 11 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 28.743.592.785,00 28.743.592.785,00 30.940.169.269,88 2.11.0.00.0.00.11.0000 2 11 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 10.000.000,00 10.000.000,00 4.086.000,00 2.11.0.00.0.00.11.0000 2 11 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 10.000.000,00 10.000.000,00 9.447.300,00 2.11.0.00.0.00.11.0000 2 11 01 2.05 0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 10.000.000,00 10.000.000,00 9.447.300,00 2.11.0.00.0.00.11.0000 2 11 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 349.445.000,00 349.445.000,00 268.406.048,00 2.11.0.00.0.00.11.0000 2 11 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 2.11.0.00.0.00.11.0000 2 11 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 170.828.300,00 170.828.300,00 157.151.648,00 2.11.0.00.0.00.11.0000 2 11 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5.500.000,00 5.500.000,00 5.496.700,00 2.11.0.00.0.00.11.0000 2 11 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 2.11.0.00.0.00.11.0000 2 11 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 2.11.0.00.0.00.11.0000 2 11 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 8.250.000,00 8.250.000,00 1.720.000,00 2.11.0.00.0.00.11.0000 2 11 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 139.866.700,00 139.866.700,00 79.037.700,00 2.11.0.00.0.00.11.0000 2 11 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 15.846.873.600,00 15.846.873.600,00 15.846.867.603,00 2.11.0.00.0.00.11.0000 2 11 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 2.11.0.00.0.00.11.0000 2 11 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 800.000.000,00 800.000.000,00 799.994.003,00 2.11.0.00.0.00.11.0000 2 11 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 15.041.873.600,00 15.041.873.600,00 15.041.873.600,00 2.11.0.00.0.00.11.0000 2 11 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 519.770.000,00 519.770.000,00 518.302.800,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 63 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.11.0.00.0.00.11.0000 2 11 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 32.500.000,00 32.500.000,00 31.444.800,00 2.11.0.00.0.00.11.0000 2 11 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 447.270.000,00 447.270.000,00 447.270.000,00 2.11.0.00.0.00.11.0000 2 11 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 30.000.000,00 30.000.000,00 29.620.000,00 2.11.0.00.0.00.11.0000 2 11 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 10.000.000,00 10.000.000,00 9.968.000,00 2.11.0.00.0.00.11.0000 2 11 01 2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 297.500.000,00 297.500.000,00 297.500.000,00 2.11.0.00.0.00.11.0000 2 11 01 2.11 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 297.500.000,00 297.500.000,00 297.500.000,00 2.11.0.00.0.00.11.0005 UPTD Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah 3.007.896.000,00 3.007.896.000,00 748.256.800,00 2.11.0.00.0.00.11.0005 2 11 11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 3.007.896.000,00 3.007.896.000,00 748.256.800,00 2.11.0.00.0.00.11.0005 2 11 11 2.01 Pengelolaan Sampah 3.007.896.000,00 3.007.896.000,00 748.256.800,00 2.11.0.00.0.00.11.0005 2 11 11 2.01 0019 Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah 3.007.896.000,00 3.007.896.000,00 748.256.800,00 2.11.0.00.0.00.11.0006 UPTD Laboratorium Lingkungan 1.559.054.761,00 1.559.054.761,00 2.559.054.761,00 2.11.0.00.0.00.11.0006 2 11 03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 2.11.0.00.0.00.11.0006 2 11 03 2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 2.11.0.00.0.00.11.0006 2 11 03 2.01 0015 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 2.11.0.00.0.00.11.0006 2 11 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.489.054.761,00 1.489.054.761,00 2.489.054.761,00 2.11.0.00.0.00.11.0006 2 11 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.489.054.761,00 1.489.054.761,00 2.489.054.761,00 2.11.0.00.0.00.11.0006 2 11 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.489.054.761,00 1.489.054.761,00 2.489.054.761,00 2.12.0.00.0.00.12.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 50.649.713.259,00 50.649.713.259,00 47.922.199.419,40 2.12.0.00.0.00.12.0000 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 50.649.713.259,00 50.649.713.259,00 47.922.199.419,40 2.12.0.00.0.00.12.0000 2 12 02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 2.297.518.500,00 2.297.518.500,00 1.245.161.326,00 2.12.0.00.0.00.12.0000 2 12 02 2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk 1.875.910.000,00 1.875.910.000,00 924.038.236,00 2.12.0.00.0.00.12.0000 2 12 02 2.01 0001 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan 286.500.000,00 286.500.000,00 189.378.600,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 64 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.12.0.00.0.00.12.0000 2 12 02 2.01 0002 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk 879.410.000,00 879.410.000,00 369.508.236,00 2.12.0.00.0.00.12.0000 2 12 02 2.01 0004 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk 440.000.000,00 440.000.000,00 223.291.600,00 2.12.0.00.0.00.12.0000 2 12 02 2.01 0005 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan 270.000.000,00 270.000.000,00 141.859.800,00 2.12.0.00.0.00.12.0000 2 12 02 2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk 421.608.500,00 421.608.500,00 321.123.090,00 2.12.0.00.0.00.12.0000 2 12 02 2.03 0001 Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk 71.608.500,00 71.608.500,00 57.365.300,00 2.12.0.00.0.00.12.0000 2 12 02 2.03 0005 Sosialisasi Pendaftaran Penduduk 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 2.12.0.00.0.00.12.0000 2 12 02 2.03 0007 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk 300.000.000,00 300.000.000,00 213.757.790,00 2.12.0.00.0.00.12.0000 2 12 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 1.509.200.000,00 1.509.200.000,00 1.046.706.100,00 2.12.0.00.0.00.12.0000 2 12 03 2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil 597.200.000,00 597.200.000,00 298.591.400,00 2.12.0.00.0.00.12.0000 2 12 03 2.01 0001 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting 200.000.000,00 200.000.000,00 99.999.900,00 2.12.0.00.0.00.12.0000 2 12 03 2.01 0002 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil 397.200.000,00 397.200.000,00 198.591.500,00 2.12.0.00.0.00.12.0000 2 12 03 2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil 912.000.000,00 912.000.000,00 748.114.700,00 2.12.0.00.0.00.12.0000 2 12 03 2.02 0001 Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam 662.000.000,00 662.000.000,00 498.222.200,00 2.12.0.00.0.00.12.0000 2 12 03 2.02 0008 Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil 250.000.000,00 250.000.000,00 249.892.500,00 2.12.0.00.0.00.12.0000 2 12 04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 3.383.911.740,00 3.383.911.740,00 2.877.751.900,00 2.12.0.00.0.00.12.0000 2 12 04 2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan 216.291.000,00 216.291.000,00 161.004.800,00 2.12.0.00.0.00.12.0000 2 12 04 2.01 0001 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan 129.000.000,00 129.000.000,00 94.481.000,00 2.12.0.00.0.00.12.0000 2 12 04 2.01 0002 Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan 87.291.000,00 87.291.000,00 66.523.800,00 2.12.0.00.0.00.12.0000 2 12 04 2.02 Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 182.000.000,00 182.000.000,00 103.968.800,00 2.12.0.00.0.00.12.0000 2 12 04 2.02 0001 Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 182.000.000,00 182.000.000,00 103.968.800,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 65 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.12.0.00.0.00.12.0000 2 12 04 2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 722.963.200,00 722.963.200,00 736.693.700,00 2.12.0.00.0.00.12.0000 2 12 04 2.03 0003 Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 300.000.000,00 300.000.000,00 398.181.300,00 2.12.0.00.0.00.12.0000 2 12 04 2.03 0004 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan 157.360.000,00 157.360.000,00 110.637.100,00 2.12.0.00.0.00.12.0000 2 12 04 2.03 0005 Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 225.603.200,00 225.603.200,00 207.880.300,00 2.12.0.00.0.00.12.0000 2 12 04 2.03 0008 Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan 40.000.000,00 40.000.000,00 19.995.000,00 2.12.0.00.0.00.12.0000 2 12 04 2.04 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 2.262.657.540,00 2.262.657.540,00 1.876.084.600,00 2.12.0.00.0.00.12.0000 2 12 04 2.04 0001 Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 1.865.327.400,00 1.865.327.400,00 1.586.429.000,00 2.12.0.00.0.00.12.0000 2 12 04 2.04 0003 Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan 397.330.140,00 397.330.140,00 289.655.600,00 2.12.0.00.0.00.12.0000 2 12 05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN 65.100.000,00 65.100.000,00 41.175.150,00 2.12.0.00.0.00.12.0000 2 12 05 2.01 Penyusunan Profil Kependudukan 65.100.000,00 65.100.000,00 41.175.150,00 2.12.0.00.0.00.12.0000 2 12 05 2.01 0002 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain 65.100.000,00 65.100.000,00 41.175.150,00 2.12.0.00.0.00.12.0000 2 12 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 43.393.983.019,00 43.393.983.019,00 42.711.404.943,40 2.12.0.00.0.00.12.0000 2 12 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 151.550.000,00 151.550.000,00 309.956.339,40 2.12.0.00.0.00.12.0000 2 12 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 57.500.000,00 57.500.000,00 89.625.939,40 2.12.0.00.0.00.12.0000 2 12 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 8.550.000,00 8.550.000,00 11.738.400,00 2.12.0.00.0.00.12.0000 2 12 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.500.000,00 2.500.000,00 10.364.000,00 2.12.0.00.0.00.12.0000 2 12 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12.000.000,00 12.000.000,00 11.554.000,00 2.12.0.00.0.00.12.0000 2 12 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 70.000.000,00 70.000.000,00 182.274.000,00 2.12.0.00.0.00.12.0000 2 12 01 2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 500.000,00 500.000,00 500.000,00 2.12.0.00.0.00.12.0000 2 12 01 2.01 0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah 500.000,00 500.000,00 3.900.000,00 2.12.0.00.0.00.12.0000 2 12 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 13.096.246.259,00 13.096.246.259,00 13.950.797.981,00 2.12.0.00.0.00.12.0000 2 12 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 12.986.246.259,00 12.986.246.259,00 13.848.561.681,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 66 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.12.0.00.0.00.12.0000 2 12 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 110.000.000,00 110.000.000,00 102.236.300,00 2.12.0.00.0.00.12.0000 2 12 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 16.000.000,00 16.000.000,00 8.500.000,00 2.12.0.00.0.00.12.0000 2 12 01 2.03 0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 16.000.000,00 16.000.000,00 8.500.000,00 2.12.0.00.0.00.12.0000 2 12 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 370.000.000,00 370.000.000,00 492.130.600,00 2.12.0.00.0.00.12.0000 2 12 01 2.05 0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 60.000.000,00 60.000.000,00 31.000.000,00 2.12.0.00.0.00.12.0000 2 12 01 2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 310.000.000,00 310.000.000,00 461.130.600,00 2.12.0.00.0.00.12.0000 2 12 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 22.058.866.760,00 22.058.866.760,00 19.233.039.400,00 2.12.0.00.0.00.12.0000 2 12 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 25.000.000,00 25.000.000,00 24.998.000,00 2.12.0.00.0.00.12.0000 2 12 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 20.370.516.760,00 20.370.516.760,00 18.183.245.600,00 2.12.0.00.0.00.12.0000 2 12 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5.000.000,00 5.000.000,00 27.664.000,00 2.12.0.00.0.00.12.0000 2 12 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 15.000.000,00 15.000.000,00 21.574.000,00 2.12.0.00.0.00.12.0000 2 12 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 130.000.000,00 130.000.000,00 109.497.300,00 2.12.0.00.0.00.12.0000 2 12 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5.000.000,00 5.000.000,00 4.998.500,00 2.12.0.00.0.00.12.0000 2 12 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 30.000.000,00 30.000.000,00 33.095.500,00 2.12.0.00.0.00.12.0000 2 12 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 403.350.000,00 403.350.000,00 310.795.000,00 2.12.0.00.0.00.12.0000 2 12 01 2.06 0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1.075.000.000,00 1.075.000.000,00 517.171.500,00 2.12.0.00.0.00.12.0000 2 12 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6.821.320.000,00 6.821.320.000,00 6.923.228.455,00 2.12.0.00.0.00.12.0000 2 12 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 2.12.0.00.0.00.12.0000 2 12 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 300.000.000,00 300.000.000,00 220.455.300,00 2.12.0.00.0.00.12.0000 2 12 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 6.516.320.000,00 6.516.320.000,00 6.697.773.155,00 2.12.0.00.0.00.12.0000 2 12 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 880.000.000,00 880.000.000,00 1.793.752.168,00 2.12.0.00.0.00.12.0000 2 12 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 20.000.000,00 20.000.000,00 26.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 67 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.12.0.00.0.00.12.0000 2 12 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 300.000.000,00 300.000.000,00 299.999.700,00 2.12.0.00.0.00.12.0000 2 12 01 2.09 0005 Pemeliharaan Mebel 10.000.000,00 10.000.000,00 20.000.000,00 2.12.0.00.0.00.12.0000 2 12 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 450.000.000,00 450.000.000,00 947.047.468,00 2.12.0.00.0.00.12.0000 2 12 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 100.000.000,00 100.000.000,00 500.705.000,00 2.13.0.00.0.00.13.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 33.948.223.453,00 33.948.223.453,00 30.346.712.738,56 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 33.948.223.453,00 33.948.223.453,00 30.346.712.738,56 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 02 PROGRAM PENATAAN DESA 125.000.000,00 125.000.000,00 380.000.000,00 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 02 2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa 125.000.000,00 125.000.000,00 380.000.000,00 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 02 2.01 0001 Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa 25.000.000,00 25.000.000,00 225.000.000,00 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 02 2.01 0002 Fasilitasi Tata Wilayah Desa 45.000.000,00 45.000.000,00 100.000.000,00 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 02 2.01 0003 Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 02 2.01 0004 Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 02 2.01 0005 Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 02 2.01 0006 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA 125.000.000,00 125.000.000,00 316.893.920,00 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 03 2.01 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa 125.000.000,00 125.000.000,00 316.893.920,00 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 03 2.01 0001 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 03 2.01 0002 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota 50.000.000,00 50.000.000,00 100.000.000,00 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 03 2.01 0003 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan 25.000.000,00 25.000.000,00 166.893.920,00 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 17.079.782.631,00 17.079.782.631,00 11.439.836.511,00 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 04 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 17.079.782.631,00 17.079.782.631,00 11.439.836.511,00 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 04 2.01 0001 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 645.000.000,00 645.000.000,00 711.066.000,00 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 04 2.01 0002 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 68 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 04 2.01 0003 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa 0,00 0,00 0,00 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 04 2.01 0004 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 7.744.320.000,00 7.744.320.000,00 8.143.105.300,00 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 04 2.01 0005 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 678.071.600,00 678.071.600,00 570.395.800,00 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 04 2.01 0006 Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa 5.932.711.031,00 5.932.711.031,00 1.010.131.031,00 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 04 2.01 0007 Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa 0,00 0,00 0,00 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 04 2.01 0008 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa 100.000.000,00 100.000.000,00 125.000.000,00 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 04 2.01 0009 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 250.000.000,00 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 04 2.01 0010 Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 0,00 0,00 0,00 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 04 2.01 0011 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa 50.000.000,00 50.000.000,00 125.088.000,00 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 04 2.01 0012 Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa 0,00 0,00 0,00 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 04 2.01 0013 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa 179.680.000,00 179.680.000,00 151.343.580,00 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 04 2.01 0014 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD 250.000.000,00 250.000.000,00 150.000.000,00 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 04 2.01 0015 Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa 100.000.000,00 100.000.000,00 203.706.800,00 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 04 2.01 0016 Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa 0,00 0,00 0,00 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 04 2.01 0017 Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa 0,00 0,00 0,00 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 04 2.01 0018 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 4.347.416.800,00 4.347.416.800,00 5.026.416.800,00 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 05 2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota 4.347.416.800,00 4.347.416.800,00 5.026.416.800,00 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 05 2.01 0001 Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 05 2.01 0002 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 160.000.000,00 160.000.000,00 78.869.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 69 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 05 2.01 0003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 264.035.800,00 264.035.800,00 230.066.800,00 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 05 2.01 0004 Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 0,00 0,00 0,00 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 05 2.01 0005 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 05 2.01 0006 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 05 2.01 0007 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 1.150.000.000,00 1.150.000.000,00 2.219.100.000,00 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 05 2.01 0008 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa 0,00 0,00 0,00 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 05 2.01 0009 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga 2.563.381.000,00 2.563.381.000,00 2.363.381.000,00 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 12.271.024.022,00 12.271.024.022,00 13.183.565.507,56 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 63.000.000,00 63.000.000,00 24.456.160,00 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.500.000,00 3.500.000,00 3.373.275,00 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 01 2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 39.500.000,00 39.500.000,00 1.082.885,00 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 01 2.01 0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 10.425.824.022,00 10.425.824.022,00 11.245.440.032,56 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 10.410.824.022,00 10.410.824.022,00 11.230.440.032,56 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 70 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 01 2.02 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 01 2.02 0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 01 2.03 0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 0,00 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 01 2.03 0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 0,00 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 01 2.03 0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 0,00 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 01 2.03 0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 0,00 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 49.450.000,00 49.450.000,00 94.450.000,00 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 01 2.05 0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 0,00 0,00 0,00 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 36.950.000,00 36.950.000,00 36.950.000,00 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 01 2.05 0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 01 2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 5.000.000,00 5.000.000,00 50.000.000,00 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 625.629.600,00 625.629.600,00 660.781.600,00 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 15.000.000,00 15.000.000,00 50.152.000,00 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 56.209.600,00 56.209.600,00 56.209.600,00 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 34.250.000,00 34.250.000,00 34.250.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 71 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 40.170.000,00 40.170.000,00 40.170.000,00 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 350.000.000,00 350.000.000,00 350.000.000,00 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 01 2.06 0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 0,00 0,00 0,00 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5.000.000,00 5.000.000,00 17.900.200,00 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,00 0,00 0,00 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 5.000.000,00 5.000.000,00 17.900.200,00 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 01 2.07 0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 822.722.400,00 822.722.400,00 861.139.515,00 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 767.722.400,00 767.722.400,00 806.139.515,00 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 269.398.000,00 269.398.000,00 269.398.000,00 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 38.330.000,00 38.330.000,00 38.330.000,00 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 131.068.000,00 131.068.000,00 131.068.000,00 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 2.14.2.08.0.00.14.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 31.877.946.912,00 31.877.946.912,00 34.312.571.209,88 2.14.2.08.0.00.14.0000 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.006.470.000,00 2.006.470.000,00 2.720.829.050,00 2.14.2.08.0.00.14.0000 2 08 02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 790.000.000,00 790.000.000,00 1.234.462.700,00 2.14.2.08.0.00.14.0000 2 08 02 2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota 195.000.000,00 195.000.000,00 281.430.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 72 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.14.2.08.0.00.14.0000 2 08 02 2.01 0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG 80.000.000,00 80.000.000,00 206.436.000,00 2.14.2.08.0.00.14.0000 2 08 02 2.01 0006 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota 80.000.000,00 80.000.000,00 51.184.000,00 2.14.2.08.0.00.14.0000 2 08 02 2.01 0008 Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota 35.000.000,00 35.000.000,00 23.810.000,00 2.14.2.08.0.00.14.0000 2 08 02 2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota 120.000.000,00 120.000.000,00 498.501.500,00 2.14.2.08.0.00.14.0000 2 08 02 2.02 0002 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi 120.000.000,00 120.000.000,00 498.501.500,00 2.14.2.08.0.00.14.0000 2 08 02 2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 475.000.000,00 475.000.000,00 454.531.200,00 2.14.2.08.0.00.14.0000 2 08 02 2.03 0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 475.000.000,00 475.000.000,00 454.531.200,00 2.14.2.08.0.00.14.0000 2 08 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 125.000.000,00 125.000.000,00 110.440.600,00 2.14.2.08.0.00.14.0000 2 08 03 2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 60.000.000,00 60.000.000,00 47.860.600,00 2.14.2.08.0.00.14.0000 2 08 03 2.01 0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 60.000.000,00 60.000.000,00 47.860.600,00 2.14.2.08.0.00.14.0000 2 08 03 2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota 65.000.000,00 65.000.000,00 62.580.000,00 2.14.2.08.0.00.14.0000 2 08 03 2.02 0001 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 65.000.000,00 65.000.000,00 62.580.000,00 2.14.2.08.0.00.14.0000 2 08 04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 344.813.000,00 344.813.000,00 588.721.100,00 2.14.2.08.0.00.14.0000 2 08 04 2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 160.000.000,00 160.000.000,00 156.375.000,00 2.14.2.08.0.00.14.0000 2 08 04 2.01 0003 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 160.000.000,00 160.000.000,00 156.375.000,00 2.14.2.08.0.00.14.0000 2 08 04 2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota 70.000.000,00 70.000.000,00 47.125.900,00 2.14.2.08.0.00.14.0000 2 08 04 2.02 0003 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 70.000.000,00 70.000.000,00 47.125.900,00 2.14.2.08.0.00.14.0000 2 08 04 2.03 Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota 114.813.000,00 114.813.000,00 385.220.200,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 73 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.14.2.08.0.00.14.0000 2 08 04 2.03 0001 Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota 114.813.000,00 114.813.000,00 385.220.200,00 2.14.2.08.0.00.14.0000 2 08 05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 144.000.000,00 144.000.000,00 141.455.000,00 2.14.2.08.0.00.14.0000 2 08 05 2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 144.000.000,00 144.000.000,00 141.455.000,00 2.14.2.08.0.00.14.0000 2 08 05 2.01 0001 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota 74.000.000,00 74.000.000,00 99.700.000,00 2.14.2.08.0.00.14.0000 2 08 05 2.01 0002 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota 70.000.000,00 70.000.000,00 41.755.000,00 2.14.2.08.0.00.14.0000 2 08 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 172.657.000,00 172.657.000,00 151.507.550,00 2.14.2.08.0.00.14.0000 2 08 06 2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 70.000.000,00 70.000.000,00 66.779.950,00 2.14.2.08.0.00.14.0000 2 08 06 2.01 0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 70.000.000,00 70.000.000,00 66.779.950,00 2.14.2.08.0.00.14.0000 2 08 06 2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 102.657.000,00 102.657.000,00 84.727.600,00 2.14.2.08.0.00.14.0000 2 08 06 2.02 0001 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 72.657.000,00 72.657.000,00 66.997.300,00 2.14.2.08.0.00.14.0000 2 08 06 2.02 0003 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 30.000.000,00 30.000.000,00 17.730.300,00 2.14.2.08.0.00.14.0000 2 08 07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 430.000.000,00 430.000.000,00 494.242.100,00 2.14.2.08.0.00.14.0000 2 08 07 2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 115.000.000,00 115.000.000,00 198.936.500,00 2.14.2.08.0.00.14.0000 2 08 07 2.01 0004 Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA 55.000.000,00 55.000.000,00 148.600.000,00 2.14.2.08.0.00.14.0000 2 08 07 2.01 0006 koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota 60.000.000,00 60.000.000,00 50.336.500,00 2.14.2.08.0.00.14.0000 2 08 07 2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 315.000.000,00 315.000.000,00 295.305.600,00 2.14.2.08.0.00.14.0000 2 08 07 2.02 0005 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 45.000.000,00 45.000.000,00 25.950.300,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 74 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.14.2.08.0.00.14.0000 2 08 07 2.02 0007 Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK 270.000.000,00 270.000.000,00 269.355.300,00 2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 29.871.476.912,00 29.871.476.912,00 31.591.742.159,88 2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 272.000.000,00 272.000.000,00 220.621.189,00 2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 02 2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk 108.000.000,00 108.000.000,00 100.901.200,00 2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 02 2.01 0002 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota 20.000.000,00 20.000.000,00 16.635.300,00 2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 02 2.01 0013 Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan 18.000.000,00 18.000.000,00 17.859.300,00 2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 02 2.01 0019 Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal 20.000.000,00 20.000.000,00 18.175.300,00 2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 02 2.01 0023 Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana 50.000.000,00 50.000.000,00 48.231.300,00 2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 02 2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 164.000.000,00 164.000.000,00 119.719.989,00 2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 02 2.02 0002 Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan 10.000.000,00 10.000.000,00 6.000.000,00 2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 02 2.02 0009 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga 10.000.000,00 10.000.000,00 5.120.000,00 2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 02 2.02 0011 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga 25.250.000,00 25.250.000,00 14.083.000,00 2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 02 2.02 0012 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga 10.000.000,00 10.000.000,00 6.530.000,00 2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 02 2.02 0013 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB 40.000.000,00 40.000.000,00 36.970.000,00 2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 02 2.02 0015 Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain 38.750.000,00 38.750.000,00 37.036.300,00 2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 02 2.02 0017 Perumusan Parameter pengendalian penduduk dan KB 10.000.000,00 10.000.000,00 4.248.721,00 2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 02 2.02 0018 Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana 10.000.000,00 10.000.000,00 5.598.968,00 2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 02 2.02 0020 Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) 10.000.000,00 10.000.000,00 4.133.000,00 2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 5.093.120.000,00 5.093.120.000,00 5.660.044.200,00 2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 03 2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal 235.450.000,00 235.450.000,00 140.231.200,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 75 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 03 2.01 0008 Pengendalian Program KKBPK 30.000.000,00 30.000.000,00 15.030.000,00 2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 03 2.01 0009 Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 03 2.01 0011 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) 60.450.000,00 60.450.000,00 0,00 2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 03 2.01 0012 Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang 15.000.000,00 15.000.000,00 14.800.000,00 2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 03 2.01 0013 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal 85.000.000,00 85.000.000,00 71.620.900,00 2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 03 2.01 0014 Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja 40.000.000,00 40.000.000,00 33.780.300,00 2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 03 2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) 4.486.500.000,00 4.486.500.000,00 5.216.979.100,00 2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 03 2.02 0002 Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB 30.000.000,00 30.000.000,00 23.750.000,00 2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 03 2.02 0004 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 2.492.500.000,00 2.492.500.000,00 2.564.000.000,00 2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 03 2.02 0005 Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB 70.000.000,00 70.000.000,00 54.848.500,00 2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 03 2.02 0006 Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) 1.894.000.000,00 1.894.000.000,00 2.574.380.600,00 2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 03 2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota 291.170.000,00 291.170.000,00 260.773.300,00 2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 03 2.03 0001 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 74.870.000,00 74.870.000,00 71.235.600,00 2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 03 2.03 0003 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 86.300.000,00 86.300.000,00 86.211.000,00 2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 03 2.03 0008 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 50.000.000,00 50.000.000,00 47.015.900,00 2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 03 2.03 0013 Peningkatan Kesertaan KB Pria 80.000.000,00 80.000.000,00 56.310.800,00 2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 03 2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 80.000.000,00 80.000.000,00 42.060.600,00 2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 03 2.04 0001 Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 50.000.000,00 50.000.000,00 12.235.300,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 76 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 03 2.04 0006 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas 30.000.000,00 30.000.000,00 29.825.300,00 2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 463.000.000,00 463.000.000,00 426.182.500,00 2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 04 2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 305.000.000,00 305.000.000,00 317.874.200,00 2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 04 2.01 0017 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) 100.000.000,00 100.000.000,00 92.401.600,00 2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 04 2.01 0018 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) 30.000.000,00 30.000.000,00 15.900.000,00 2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 04 2.01 0019 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) 75.000.000,00 75.000.000,00 50.340.000,00 2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 04 2.01 0021 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) 75.000.000,00 75.000.000,00 68.687.300,00 2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 04 2.01 0022 Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) 25.000.000,00 25.000.000,00 90.545.300,00 2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 04 2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 158.000.000,00 158.000.000,00 108.308.300,00 2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 04 2.02 0004 Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja 158.000.000,00 158.000.000,00 108.308.300,00 2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 24.043.356.912,00 24.043.356.912,00 25.284.894.270,88 2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 139.000.000,00 139.000.000,00 123.347.800,00 2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 52.000.000,00 52.000.000,00 46.546.500,00 2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 7.000.000,00 7.000.000,00 6.370.000,00 2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 7.000.000,00 7.000.000,00 6.370.000,00 2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 77 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 24.000.000,00 24.000.000,00 16.424.200,00 2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 35.000.000,00 35.000.000,00 33.637.100,00 2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 01 2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 01 2.01 0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 22.753.882.912,00 22.753.882.912,00 23.990.626.070,88 2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 22.703.882.912,00 22.703.882.912,00 23.946.316.470,88 2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 10.000.000,00 10.000.000,00 8.785.000,00 2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 8.000.000,00 8.000.000,00 5.475.000,00 2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 01 2.02 0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 7.000.000,00 7.000.000,00 5.050.000,00 2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 25.000.000,00 25.000.000,00 24.999.600,00 2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 50.000.000,00 50.000.000,00 42.090.400,00 2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 01 2.03 0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 25.000.000,00 25.000.000,00 20.660.400,00 2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 01 2.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 25.000.000,00 25.000.000,00 21.430.000,00 2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 97.900.000,00 97.900.000,00 84.250.000,00 2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 01 2.05 0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 36.000.000,00 36.000.000,00 22.350.000,00 2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 01 2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 35.900.000,00 35.900.000,00 35.900.000,00 2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 320.574.000,00 320.574.000,00 294.580.000,00 2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 20.000.000,00 20.000.000,00 15.637.700,00 2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 120.000.000,00 120.000.000,00 114.890.300,00 2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 78 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 20.000.000,00 20.000.000,00 11.452.000,00 2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 30.000.000,00 30.000.000,00 24.170.000,00 2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100.574.000,00 100.574.000,00 98.430.000,00 2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 30.000.000,00 30.000.000,00 10.000.000,00 2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 01 2.07 0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 379.000.000,00 379.000.000,00 467.000.000,00 2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 300.000.000,00 300.000.000,00 388.000.000,00 2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 273.000.000,00 273.000.000,00 273.000.000,00 2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 42.000.000,00 42.000.000,00 42.000.000,00 2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 121.000.000,00 121.000.000,00 121.000.000,00 2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 105.000.000,00 105.000.000,00 105.000.000,00 2.15.0.00.0.00.15.0000 DINAS PERHUBUNGAN 86.563.804.398,00 86.563.804.398,00 58.072.828.699,20 2.15.0.00.0.00.15.0000 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 86.563.804.398,00 86.563.804.398,00 58.072.828.699,20 2.15.0.00.0.00.15.0000 2 15 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 9.382.838.900,00 9.382.838.900,00 10.002.614.300,00 2.15.0.00.0.00.15.0000 2 15 02 2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 529.216.000,00 529.216.000,00 740.903.000,00 2.15.0.00.0.00.15.0000 2 15 02 2.01 0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 280.000.000,00 280.000.000,00 521.310.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 79 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.15.0.00.0.00.15.0000 2 15 02 2.01 0007 Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 249.216.000,00 249.216.000,00 219.593.000,00 2.15.0.00.0.00.15.0000 2 15 02 2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir 30.000.000,00 30.000.000,00 15.000.000,00 2.15.0.00.0.00.15.0000 2 15 02 2.04 0001 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 10.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 2.15.0.00.0.00.15.0000 2 15 02 2.04 0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota 20.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 2.15.0.00.0.00.15.0000 2 15 02 2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 2.149.262.900,00 2.149.262.900,00 2.388.163.500,00 2.15.0.00.0.00.15.0000 2 15 02 2.06 0004 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota 868.194.000,00 868.194.000,00 977.957.550,00 2.15.0.00.0.00.15.0000 2 15 02 2.06 0014 Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 174.000.000,00 174.000.000,00 148.824.000,00 2.15.0.00.0.00.15.0000 2 15 02 2.06 0015 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 15.600.000,00 15.600.000,00 7.800.000,00 2.15.0.00.0.00.15.0000 2 15 02 2.06 0016 Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas 968.058.900,00 968.058.900,00 1.191.876.950,00 2.15.0.00.0.00.15.0000 2 15 02 2.06 0017 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 123.410.000,00 123.410.000,00 61.705.000,00 2.15.0.00.0.00.15.0000 2 15 02 2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota 84.590.000,00 84.590.000,00 43.045.100,00 2.15.0.00.0.00.15.0000 2 15 02 2.07 0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin 62.860.000,00 62.860.000,00 32.180.100,00 2.15.0.00.0.00.15.0000 2 15 02 2.07 0006 Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin 21.730.000,00 21.730.000,00 10.865.000,00 2.15.0.00.0.00.15.0000 2 15 02 2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan 130.727.000,00 130.727.000,00 343.038.500,00 2.15.0.00.0.00.15.0000 2 15 02 2.08 0007 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum 130.727.000,00 130.727.000,00 343.038.500,00 2.15.0.00.0.00.15.0000 2 15 02 2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 6.409.043.000,00 6.409.043.000,00 6.447.464.200,00 2.15.0.00.0.00.15.0000 2 15 02 2.09 0002 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 50.000.000,00 50.000.000,00 25.060.000,00 2.15.0.00.0.00.15.0000 2 15 02 2.09 0003 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 6.359.043.000,00 6.359.043.000,00 6.422.404.200,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 80 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.15.0.00.0.00.15.0000 2 15 02 2.14 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 50.000.000,00 50.000.000,00 25.000.000,00 2.15.0.00.0.00.15.0000 2 15 02 2.14 0003 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 50.000.000,00 50.000.000,00 25.000.000,00 2.15.0.00.0.00.15.0000 2 15 03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN 17.974.000,00 17.974.000,00 142.387.000,00 2.15.0.00.0.00.15.0000 2 15 03 2.03 Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara INDONESIA atau Badan Usaha 17.974.000,00 17.974.000,00 142.387.000,00 2.15.0.00.0.00.15.0000 2 15 03 2.03 0001 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara INDONESIA atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 17.974.000,00 17.974.000,00 142.387.000,00 2.15.0.00.0.00.15.0000 2 15 05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN 450.000.000,00 450.000.000,00 554.366.240,00 2.15.0.00.0.00.15.0000 2 15 05 2.01 Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian 450.000.000,00 450.000.000,00 554.366.240,00 2.15.0.00.0.00.15.0000 2 15 05 2.01 0003 Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian 450.000.000,00 450.000.000,00 554.366.240,00 2.15.0.00.0.00.15.0000 2 15 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 76.712.991.498,00 76.712.991.498,00 47.373.461.159,20 2.15.0.00.0.00.15.0000 2 15 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 167.876.000,00 167.876.000,00 113.215.650,00 2.15.0.00.0.00.15.0000 2 15 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 100.000.000,00 100.000.000,00 79.549.700,00 2.15.0.00.0.00.15.0000 2 15 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 57.876.000,00 57.876.000,00 23.665.950,00 2.15.0.00.0.00.15.0000 2 15 01 2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 2.15.0.00.0.00.15.0000 2 15 01 2.01 0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 2.15.0.00.0.00.15.0000 2 15 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 24.477.620.674,00 24.477.620.674,00 25.940.075.893,00 2.15.0.00.0.00.15.0000 2 15 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 24.477.620.674,00 24.477.620.674,00 25.940.075.893,00 2.15.0.00.0.00.15.0000 2 15 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 70.000.000,00 70.000.000,00 382.097.800,00 2.15.0.00.0.00.15.0000 2 15 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 40.000.000,00 40.000.000,00 189.600.000,00 2.15.0.00.0.00.15.0000 2 15 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 30.000.000,00 30.000.000,00 192.497.800,00 2.15.0.00.0.00.15.0000 2 15 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 752.257.000,00 752.257.000,00 973.045.161,01 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 81 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.15.0.00.0.00.15.0000 2 15 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 2.15.0.00.0.00.15.0000 2 15 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 50.000.000,00 50.000.000,00 376.673.561,01 2.15.0.00.0.00.15.0000 2 15 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 482.257.000,00 482.257.000,00 431.327.100,00 2.15.0.00.0.00.15.0000 2 15 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 200.000.000,00 200.000.000,00 145.044.500,00 2.15.0.00.0.00.15.0000 2 15 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 3.144.450.000,00 3.144.450.000,00 4.866.994.550,00 2.15.0.00.0.00.15.0000 2 15 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3.134.450.000,00 3.134.450.000,00 4.714.400.000,00 2.15.0.00.0.00.15.0000 2 15 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 10.000.000,00 10.000.000,00 152.594.550,00 2.15.0.00.0.00.15.0000 2 15 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 47.118.428.000,00 47.118.428.000,00 13.553.250.681,19 2.15.0.00.0.00.15.0000 2 15 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 34.851.548.000,00 34.851.548.000,00 1.085.458.633,19 2.15.0.00.0.00.15.0000 2 15 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 12.266.880.000,00 12.266.880.000,00 12.467.792.048,00 2.15.0.00.0.00.15.0000 2 15 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 726.360.000,00 726.360.000,00 1.288.781.600,00 2.15.0.00.0.00.15.0000 2 15 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 39.330.000,00 39.330.000,00 0,00 2.15.0.00.0.00.15.0000 2 15 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 462.630.000,00 462.630.000,00 481.960.000,00 2.15.0.00.0.00.15.0000 2 15 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 94.400.000,00 94.400.000,00 94.400.000,00 2.15.0.00.0.00.15.0000 2 15 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 130.000.000,00 130.000.000,00 712.421.600,00 2.15.0.00.0.00.15.0000 2 15 01 2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 255.999.824,00 255.999.824,00 255.999.824,00 2.15.0.00.0.00.15.0000 2 15 01 2.11 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 255.999.824,00 255.999.824,00 255.999.824,00 2.15.0.00.0.00.15.0001 UPT PENGELOLAAN TERMINAL 402.000.000,00 402.000.000,00 591.917.500,00 2.15.0.00.0.00.15.0001 2 15 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 402.000.000,00 402.000.000,00 591.917.500,00 2.15.0.00.0.00.15.0001 2 15 02 2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C 402.000.000,00 402.000.000,00 591.917.500,00 2.15.0.00.0.00.15.0001 2 15 02 2.03 0006 Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C 20.000.000,00 20.000.000,00 10.007.500,00 2.15.0.00.0.00.15.0001 2 15 02 2.03 0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) 382.000.000,00 382.000.000,00 581.910.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 82 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.15.0.00.0.00.15.0002 UPT PENGELOLAAN PARKIR 888.624.000,00 888.624.000,00 650.649.000,00 2.15.0.00.0.00.15.0002 2 15 02 2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 288.624.000,00 288.624.000,00 263.016.000,00 2.15.0.00.0.00.15.0002 2 15 02 2.02 0001 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 252.000.000,00 252.000.000,00 229.704.000,00 2.15.0.00.0.00.15.0002 2 15 02 2.02 0003 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan 36.624.000,00 36.624.000,00 33.312.000,00 2.15.0.00.0.00.15.0002 2 15 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 600.000.000,00 600.000.000,00 387.633.000,00 2.15.0.00.0.00.15.0002 2 15 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 540.000.000,00 540.000.000,00 329.248.000,00 2.15.0.00.0.00.15.0002 2 15 01 2.03 0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 540.000.000,00 540.000.000,00 329.248.000,00 2.15.0.00.0.00.15.0002 2 15 01 2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 60.000.000,00 60.000.000,00 58.385.000,00 2.15.0.00.0.00.15.0002 2 15 01 2.04 0002 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah 60.000.000,00 60.000.000,00 58.385.000,00 2.15.0.00.0.00.15.0003 UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR 972.564.000,00 972.564.000,00 802.573.600,00 2.15.0.00.0.00.15.0003 2 15 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 972.564.000,00 972.564.000,00 802.573.600,00 2.15.0.00.0.00.15.0003 2 15 02 2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 972.564.000,00 972.564.000,00 802.573.600,00 2.15.0.00.0.00.15.0003 2 15 02 2.05 0004 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 600.000.000,00 600.000.000,00 474.079.600,00 2.15.0.00.0.00.15.0003 2 15 02 2.05 0007 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 284.334.000,00 284.334.000,00 284.334.000,00 2.15.0.00.0.00.15.0003 2 15 02 2.05 0008 Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 30.000.000,00 30.000.000,00 15.000.000,00 2.15.0.00.0.00.15.0003 2 15 02 2.05 0010 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 58.230.000,00 58.230.000,00 29.160.000,00 2.15.0.00.0.00.15.0004 UPT PENERANGAN JALAN UMUM 11.470.111.600,00 11.470.111.600,00 63.755.124.500,00 2.15.0.00.0.00.15.0004 2 15 02 2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 11.470.111.600,00 11.470.111.600,00 63.755.124.500,00 2.15.0.00.0.00.15.0004 2 15 02 2.02 0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 7.399.561.600,00 7.399.561.600,00 20.710.074.500,00 2.15.0.00.0.00.15.0004 2 15 02 2.02 0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 4.070.550.000,00 4.070.550.000,00 43.045.050.000,00 2.16.2.20.2.21.16.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 30.653.315.420,00 30.653.315.420,00 32.756.046.940,16 2.16.2.20.2.21.16.0000 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 27.796.082.420,00 27.796.082.420,00 30.228.785.240,16 2.16.2.20.2.21.16.0000 2 16 02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 3.227.962.818,00 3.227.962.818,00 3.340.565.118,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 83 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.16.2.20.2.21.16.0000 2 16 02 2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 3.227.962.818,00 3.227.962.818,00 3.340.565.118,00 2.16.2.20.2.21.16.0000 2 16 02 2.01 0014 Relasi Media 149.640.000,00 149.640.000,00 132.510.000,00 2.16.2.20.2.21.16.0000 2 16 02 2.01 0015 Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat 37.738.000,00 37.738.000,00 35.338.000,00 2.16.2.20.2.21.16.0000 2 16 02 2.01 0017 Pelayanan Informasi Publik 259.394.000,00 259.394.000,00 240.762.100,00 2.16.2.20.2.21.16.0000 2 16 02 2.01 0019 Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik 66.650.000,00 66.650.000,00 51.075.000,00 2.16.2.20.2.21.16.0000 2 16 02 2.01 0020 Diseminasi Informasi 1.457.301.318,00 1.457.301.318,00 1.456.641.318,00 2.16.2.20.2.21.16.0000 2 16 02 2.01 0021 Pengelolaan Media Komunikasi Publik 518.000.000,00 518.000.000,00 514.830.000,00 2.16.2.20.2.21.16.0000 2 16 02 2.01 0022 Penyusunan Strategi Komunikasi Publik 25.000.000,00 25.000.000,00 19.150.000,00 2.16.2.20.2.21.16.0000 2 16 02 2.01 0023 Penyusunan Konten 645.681.500,00 645.681.500,00 828.022.300,00 2.16.2.20.2.21.16.0000 2 16 02 2.01 0024 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik 68.558.000,00 68.558.000,00 62.236.400,00 2.16.2.20.2.21.16.0000 2 16 03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 8.704.334.292,00 8.704.334.292,00 11.044.183.692,00 2.16.2.20.2.21.16.0000 2 16 03 2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 194.055.000,00 194.055.000,00 161.272.500,00 2.16.2.20.2.21.16.0000 2 16 03 2.01 0004 Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa 194.055.000,00 194.055.000,00 161.272.500,00 2.16.2.20.2.21.16.0000 2 16 03 2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 8.510.279.292,00 8.510.279.292,00 10.882.911.192,00 2.16.2.20.2.21.16.0000 2 16 03 2.02 0013 Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional 100.000.000,00 100.000.000,00 97.140.000,00 2.16.2.20.2.21.16.0000 2 16 03 2.02 0014 Koordinasi penyusunan proses bisnis 50.000.000,00 50.000.000,00 36.469.900,00 2.16.2.20.2.21.16.0000 2 16 03 2.02 0015 Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda 100.000.000,00 100.000.000,00 70.231.400,00 2.16.2.20.2.21.16.0000 2 16 03 2.02 0018 Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah 249.460.000,00 249.460.000,00 226.040.000,00 2.16.2.20.2.21.16.0000 2 16 03 2.02 0020 Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah 368.491.000,00 368.491.000,00 343.660.600,00 2.16.2.20.2.21.16.0000 2 16 03 2.02 0021 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah 50.000.000,00 50.000.000,00 24.610.000,00 2.16.2.20.2.21.16.0000 2 16 03 2.02 0023 Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas 105.500.000,00 105.500.000,00 82.729.000,00 2.16.2.20.2.21.16.0000 2 16 03 2.02 0024 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota 4.020.000.000,00 4.020.000.000,00 5.590.455.700,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 84 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.16.2.20.2.21.16.0000 2 16 03 2.02 0025 Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi 589.225.000,00 589.225.000,00 586.400.000,00 2.16.2.20.2.21.16.0000 2 16 03 2.02 0026 Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo 185.075.000,00 185.075.000,00 117.311.000,00 2.16.2.20.2.21.16.0000 2 16 03 2.02 0027 Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas 228.824.000,00 228.824.000,00 172.272.000,00 2.16.2.20.2.21.16.0000 2 16 03 2.02 0029 Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE 180.000.000,00 180.000.000,00 158.751.000,00 2.16.2.20.2.21.16.0000 2 16 03 2.02 0030 Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE 2.283.704.292,00 2.283.704.292,00 3.376.840.592,00 2.16.2.20.2.21.16.0000 2 16 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 15.863.785.310,00 15.863.785.310,00 15.844.036.430,16 2.16.2.20.2.21.16.0000 2 16 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 107.099.000,00 107.099.000,00 98.287.170,16 2.16.2.20.2.21.16.0000 2 16 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 11.319.000,00 11.319.000,00 4.478.100,00 2.16.2.20.2.21.16.0000 2 16 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.250.000,00 3.250.000,00 3.190.000,00 2.16.2.20.2.21.16.0000 2 16 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3.250.000,00 3.250.000,00 3.190.000,00 2.16.2.20.2.21.16.0000 2 16 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 4.000.000,00 4.000.000,00 2.783.000,00 2.16.2.20.2.21.16.0000 2 16 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 4.000.000,00 4.000.000,00 2.799.000,00 2.16.2.20.2.21.16.0000 2 16 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6.680.000,00 6.680.000,00 4.950.000,00 2.16.2.20.2.21.16.0000 2 16 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.000.000,00 2.000.000,00 3.857.070,16 2.16.2.20.2.21.16.0000 2 16 01 2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 72.600.000,00 72.600.000,00 73.040.000,00 2.16.2.20.2.21.16.0000 2 16 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 12.942.739.420,00 12.942.739.420,00 12.789.630.060,00 2.16.2.20.2.21.16.0000 2 16 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 12.914.989.420,00 12.914.989.420,00 12.774.684.660,00 2.16.2.20.2.21.16.0000 2 16 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 6.250.000,00 6.250.000,00 3.125.200,00 2.16.2.20.2.21.16.0000 2 16 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 10.750.000,00 10.750.000,00 5.300.200,00 2.16.2.20.2.21.16.0000 2 16 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 10.750.000,00 10.750.000,00 6.520.000,00 2.16.2.20.2.21.16.0000 2 16 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 99.900.000,00 99.900.000,00 89.758.600,00 2.16.2.20.2.21.16.0000 2 16 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 20.000.000,00 20.000.000,00 10.800.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 85 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.16.2.20.2.21.16.0000 2 16 01 2.05 0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 2.16.2.20.2.21.16.0000 2 16 01 2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 11.960.000,00 11.960.000,00 18.279.300,00 2.16.2.20.2.21.16.0000 2 16 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 57.940.000,00 57.940.000,00 50.679.300,00 2.16.2.20.2.21.16.0000 2 16 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 179.500.000,00 179.500.000,00 194.894.300,00 2.16.2.20.2.21.16.0000 2 16 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.000.000,00 10.000.000,00 7.000.000,00 2.16.2.20.2.21.16.0000 2 16 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10.000.000,00 10.000.000,00 6.710.200,00 2.16.2.20.2.21.16.0000 2 16 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 10.000.000,00 10.000.000,00 5.178.000,00 2.16.2.20.2.21.16.0000 2 16 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.000.000,00 10.000.000,00 6.315.600,00 2.16.2.20.2.21.16.0000 2 16 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 10.000.000,00 10.000.000,00 9.900.000,00 2.16.2.20.2.21.16.0000 2 16 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 10.000.000,00 10.000.000,00 32.022.500,00 2.16.2.20.2.21.16.0000 2 16 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 19.500.000,00 19.500.000,00 16.000.000,00 2.16.2.20.2.21.16.0000 2 16 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100.000.000,00 100.000.000,00 111.768.000,00 2.16.2.20.2.21.16.0000 2 16 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 465.331.890,00 465.331.890,00 97.646.300,00 2.16.2.20.2.21.16.0000 2 16 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 167.931.890,00 167.931.890,00 0,00 2.16.2.20.2.21.16.0000 2 16 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 2.16.2.20.2.21.16.0000 2 16 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 97.400.000,00 97.400.000,00 97.646.300,00 2.16.2.20.2.21.16.0000 2 16 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.533.098.000,00 1.533.098.000,00 2.344.760.000,00 2.16.2.20.2.21.16.0000 2 16 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.560.000,00 2.560.000,00 2.560.000,00 2.16.2.20.2.21.16.0000 2 16 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 530.000.000,00 530.000.000,00 530.000.000,00 2.16.2.20.2.21.16.0000 2 16 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.000.538.000,00 1.000.538.000,00 1.812.200.000,00 2.16.2.20.2.21.16.0000 2 16 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 536.117.000,00 536.117.000,00 229.060.000,00 2.16.2.20.2.21.16.0000 2 16 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 2.16.2.20.2.21.16.0000 2 16 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 269.109.000,00 269.109.000,00 163.800.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 86 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.16.2.20.2.21.16.0000 2 16 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 35.008.000,00 35.008.000,00 15.260.000,00 2.16.2.20.2.21.16.0000 2 16 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 200.000.000,00 200.000.000,00 50.000.000,00 2.16.2.20.2.21.16.0000 2 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 1.350.827.000,00 1.350.827.000,00 1.154.014.200,00 2.16.2.20.2.21.16.0000 2 20 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 1.350.827.000,00 1.350.827.000,00 1.154.014.200,00 2.16.2.20.2.21.16.0000 2 20 02 2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 1.350.827.000,00 1.350.827.000,00 1.154.014.200,00 2.16.2.20.2.21.16.0000 2 20 02 2.01 0007 Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral 493.172.400,00 493.172.400,00 417.690.400,00 2.16.2.20.2.21.16.0000 2 20 02 2.01 0008 Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional 17.610.000,00 17.610.000,00 13.710.000,00 2.16.2.20.2.21.16.0000 2 20 02 2.01 0009 Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral 303.991.200,00 303.991.200,00 253.422.900,00 2.16.2.20.2.21.16.0000 2 20 02 2.01 0010 Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data INDONESIA 520.385.000,00 520.385.000,00 456.122.500,00 2.16.2.20.2.21.16.0000 2 20 02 2.01 0011 Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar 15.668.400,00 15.668.400,00 13.068.400,00 2.16.2.20.2.21.16.0000 2 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 1.506.406.000,00 1.506.406.000,00 1.373.247.500,00 2.16.2.20.2.21.16.0000 2 21 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 1.506.406.000,00 1.506.406.000,00 1.373.247.500,00 2.16.2.20.2.21.16.0000 2 21 02 2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 1.506.406.000,00 1.506.406.000,00 1.373.247.500,00 2.16.2.20.2.21.16.0000 2 21 02 2.01 0001 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 284.055.000,00 284.055.000,00 274.766.200,00 2.16.2.20.2.21.16.0000 2 21 02 2.01 0003 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 892.176.000,00 892.176.000,00 883.396.000,00 2.16.2.20.2.21.16.0000 2 21 02 2.01 0004 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 330.175.000,00 330.175.000,00 215.085.300,00 2.17.0.00.0.00.17.0000 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 21.153.044.904,00 21.153.044.904,00 22.621.282.680,36 2.17.0.00.0.00.17.0000 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 21.153.044.904,00 21.153.044.904,00 22.621.282.680,36 2.17.0.00.0.00.17.0000 2 17 03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 762.300.000,00 762.300.000,00 661.068.999,00 2.17.0.00.0.00.17.0000 2 17 03 2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota 762.300.000,00 762.300.000,00 661.068.999,00 2.17.0.00.0.00.17.0000 2 17 03 2.01 0003 Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi 412.300.000,00 412.300.000,00 395.849.999,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 87 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.17.0.00.0.00.17.0000 2 17 03 2.01 0004 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota 350.000.000,00 350.000.000,00 265.219.000,00 2.17.0.00.0.00.17.0000 2 17 04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI 443.900.918,00 443.900.918,00 386.600.645,00 2.17.0.00.0.00.17.0000 2 17 04 2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 443.900.918,00 443.900.918,00 386.600.645,00 2.17.0.00.0.00.17.0000 2 17 04 2.01 0003 Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan 443.900.918,00 443.900.918,00 386.600.645,00 2.17.0.00.0.00.17.0000 2 17 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 250.000.000,00 250.000.000,00 215.660.900,00 2.17.0.00.0.00.17.0000 2 17 05 2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 250.000.000,00 250.000.000,00 215.660.900,00 2.17.0.00.0.00.17.0000 2 17 05 2.01 0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi 250.000.000,00 250.000.000,00 215.660.900,00 2.17.0.00.0.00.17.0000 2 17 06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 1.228.000.000,00 1.228.000.000,00 1.110.430.950,00 2.17.0.00.0.00.17.0000 2 17 06 2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.228.000.000,00 1.228.000.000,00 1.110.430.950,00 2.17.0.00.0.00.17.0000 2 17 06 2.01 0003 Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi 328.000.000,00 328.000.000,00 402.745.000,00 2.17.0.00.0.00.17.0000 2 17 06 2.01 0004 Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota 100.000.000,00 100.000.000,00 39.810.350,00 2.17.0.00.0.00.17.0000 2 17 06 2.01 0006 Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota 100.000.000,00 100.000.000,00 48.080.000,00 2.17.0.00.0.00.17.0000 2 17 06 2.01 0007 Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota 100.000.000,00 100.000.000,00 39.166.300,00 2.17.0.00.0.00.17.0000 2 17 06 2.01 0008 Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota 200.000.000,00 200.000.000,00 152.090.100,00 2.17.0.00.0.00.17.0000 2 17 06 2.01 0009 Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota 400.000.000,00 400.000.000,00 428.539.200,00 2.17.0.00.0.00.17.0000 2 17 07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 5.121.200.000,00 5.121.200.000,00 5.425.768.847,00 2.17.0.00.0.00.17.0000 2 17 07 2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan 5.121.200.000,00 5.121.200.000,00 5.425.768.847,00 2.17.0.00.0.00.17.0000 2 17 07 2.01 0002 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro 958.350.000,00 958.350.000,00 912.134.147,00 2.17.0.00.0.00.17.0000 2 17 07 2.01 0003 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro 187.200.000,00 187.200.000,00 179.225.700,00 2.17.0.00.0.00.17.0000 2 17 07 2.01 0004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro 1.750.000.000,00 1.750.000.000,00 2.215.934.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 88 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.17.0.00.0.00.17.0000 2 17 07 2.01 0005 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 2.17.0.00.0.00.17.0000 2 17 07 2.01 0007 Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaataan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil 175.550.000,00 175.550.000,00 173.035.000,00 2.17.0.00.0.00.17.0000 2 17 07 2.01 0008 Pemulihan Usaha Mikro 100.000.000,00 100.000.000,00 200.000.000,00 2.17.0.00.0.00.17.0000 2 17 07 2.01 0009 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil 290.500.000,00 290.500.000,00 192.140.000,00 2.17.0.00.0.00.17.0000 2 17 07 2.01 0010 Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Usaha Mikro 50.000.000,00 50.000.000,00 45.730.000,00 2.17.0.00.0.00.17.0000 2 17 07 2.01 0011 Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro 755.200.000,00 755.200.000,00 699.960.000,00 2.17.0.00.0.00.17.0000 2 17 07 2.01 0012 Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 50.000.000,00 50.000.000,00 46.990.000,00 2.17.0.00.0.00.17.0000 2 17 07 2.01 0013 Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik 0,00 0,00 0,00 2.17.0.00.0.00.17.0000 2 17 07 2.01 0014 Penyusunan Basis Data Usaha Mikro 100.000.000,00 100.000.000,00 84.100.000,00 2.17.0.00.0.00.17.0000 2 17 07 2.01 0015 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan 654.400.000,00 654.400.000,00 626.520.000,00 2.17.0.00.0.00.17.0000 2 17 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 13.347.643.986,00 13.347.643.986,00 14.821.752.339,36 2.17.0.00.0.00.17.0000 2 17 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 454.500.000,00 454.500.000,00 528.745.800,00 2.17.0.00.0.00.17.0000 2 17 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 315.000.000,00 315.000.000,00 253.784.000,00 2.17.0.00.0.00.17.0000 2 17 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 18.000.000,00 18.000.000,00 9.322.500,00 2.17.0.00.0.00.17.0000 2 17 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 20.000.000,00 20.000.000,00 26.675.300,00 2.17.0.00.0.00.17.0000 2 17 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.500.000,00 1.500.000,00 1.401.000,00 2.17.0.00.0.00.17.0000 2 17 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 2.000.000,00 2.000.000,00 1.685.100,00 2.17.0.00.0.00.17.0000 2 17 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 13.000.000,00 13.000.000,00 12.057.700,00 2.17.0.00.0.00.17.0000 2 17 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000,00 5.000.000,00 140.722.500,00 2.17.0.00.0.00.17.0000 2 17 01 2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 5.000.000,00 5.000.000,00 7.678.100,00 2.17.0.00.0.00.17.0000 2 17 01 2.01 0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah 75.000.000,00 75.000.000,00 75.419.600,00 2.17.0.00.0.00.17.0000 2 17 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.460.323.986,00 9.460.323.986,00 10.147.423.289,36 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 89 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.17.0.00.0.00.17.0000 2 17 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 9.436.823.986,00 9.436.823.986,00 10.130.951.089,36 2.17.0.00.0.00.17.0000 2 17 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 3.000.000,00 3.000.000,00 1.225.600,00 2.17.0.00.0.00.17.0000 2 17 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 7.500.000,00 7.500.000,00 5.086.800,00 2.17.0.00.0.00.17.0000 2 17 01 2.02 0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 1.500.000,00 1.500.000,00 459.900,00 2.17.0.00.0.00.17.0000 2 17 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 11.500.000,00 11.500.000,00 9.699.900,00 2.17.0.00.0.00.17.0000 2 17 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4.300.000,00 4.300.000,00 39.691.915,00 2.17.0.00.0.00.17.0000 2 17 01 2.03 0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 0,00 2.17.0.00.0.00.17.0000 2 17 01 2.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1.500.000,00 1.500.000,00 459.900,00 2.17.0.00.0.00.17.0000 2 17 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2.800.000,00 2.800.000,00 39.232.015,00 2.17.0.00.0.00.17.0000 2 17 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 269.000.000,00 269.000.000,00 382.663.700,00 2.17.0.00.0.00.17.0000 2 17 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 0,00 0,00 65.000.000,00 2.17.0.00.0.00.17.0000 2 17 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 75.000.000,00 75.000.000,00 124.178.200,00 2.17.0.00.0.00.17.0000 2 17 01 2.05 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 1.000.000,00 1.000.000,00 525.600,00 2.17.0.00.0.00.17.0000 2 17 01 2.05 0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 500.000,00 500.000,00 459.900,00 2.17.0.00.0.00.17.0000 2 17 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 192.500.000,00 192.500.000,00 192.500.000,00 2.17.0.00.0.00.17.0000 2 17 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 488.000.000,00 488.000.000,00 245.987.350,00 2.17.0.00.0.00.17.0000 2 17 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 10.000.000,00 2.17.0.00.0.00.17.0000 2 17 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 153.000.000,00 153.000.000,00 75.768.800,00 2.17.0.00.0.00.17.0000 2 17 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 10.000.000,00 10.000.000,00 5.020.700,00 2.17.0.00.0.00.17.0000 2 17 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 40.000.000,00 40.000.000,00 25.060.400,00 2.17.0.00.0.00.17.0000 2 17 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 10.000.000,00 10.000.000,00 7.800.000,00 2.17.0.00.0.00.17.0000 2 17 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 20.000.000,00 20.000.000,00 9.550.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 90 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.17.0.00.0.00.17.0000 2 17 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 250.000.000,00 250.000.000,00 112.787.450,00 2.17.0.00.0.00.17.0000 2 17 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 200.000.000,00 200.000.000,00 95.462.600,00 2.17.0.00.0.00.17.0000 2 17 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 2.17.0.00.0.00.17.0000 2 17 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 100.000.000,00 100.000.000,00 95.462.600,00 2.17.0.00.0.00.17.0000 2 17 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.070.000.000,00 2.070.000.000,00 2.199.633.435,00 2.17.0.00.0.00.17.0000 2 17 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 170.000.000,00 170.000.000,00 160.443.405,00 2.17.0.00.0.00.17.0000 2 17 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.900.000.000,00 1.900.000.000,00 2.039.190.030,00 2.17.0.00.0.00.17.0000 2 17 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 401.520.000,00 401.520.000,00 1.182.144.250,00 2.17.0.00.0.00.17.0000 2 17 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 76.020.000,00 76.020.000,00 96.890.000,00 2.17.0.00.0.00.17.0000 2 17 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 25.500.000,00 25.500.000,00 27.900.000,00 2.17.0.00.0.00.17.0000 2 17 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 300.000.000,00 300.000.000,00 1.057.354.250,00 2.17.0.00.0.00.17.0001 UPTD PLUT KUMKM 1.956.900.000,00 1.956.900.000,00 1.943.522.750,00 2.17.0.00.0.00.17.0001 2 17 02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM 50.000.000,00 50.000.000,00 34.810.600,00 2.17.0.00.0.00.17.0001 2 17 02 2.01 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 50.000.000,00 50.000.000,00 34.810.600,00 2.17.0.00.0.00.17.0001 2 17 02 2.01 0001 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 50.000.000,00 50.000.000,00 34.810.600,00 2.17.0.00.0.00.17.0001 2 17 08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 1.906.900.000,00 1.906.900.000,00 1.908.712.150,00 2.17.0.00.0.00.17.0001 2 17 08 2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil 1.906.900.000,00 1.906.900.000,00 1.908.712.150,00 2.17.0.00.0.00.17.0001 2 17 08 2.01 0004 Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang 50.000.000,00 50.000.000,00 36.530.650,00 2.17.0.00.0.00.17.0001 2 17 08 2.01 0005 Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro 800.000.000,00 800.000.000,00 480.819.900,00 2.17.0.00.0.00.17.0001 2 17 08 2.01 0006 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi 1.056.900.000,00 1.056.900.000,00 1.391.361.600,00 2.18.0.00.0.00.18.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 20.969.832.059,00 20.969.832.059,00 21.339.055.905,12 2.18.0.00.0.00.18.0000 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 20.969.832.059,00 20.969.832.059,00 21.339.055.905,12 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 91 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.18.0.00.0.00.18.0000 2 18 02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 1.590.000.000,00 1.590.000.000,00 1.408.173.720,00 2.18.0.00.0.00.18.0000 2 18 02 2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 640.000.000,00 640.000.000,00 562.557.457,00 2.18.0.00.0.00.18.0000 2 18 02 2.01 0001 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 250.000.000,00 250.000.000,00 219.068.949,00 2.18.0.00.0.00.18.0000 2 18 02 2.01 0003 Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota 250.000.000,00 250.000.000,00 213.254.508,00 2.18.0.00.0.00.18.0000 2 18 02 2.01 0004 Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko 140.000.000,00 140.000.000,00 130.234.000,00 2.18.0.00.0.00.18.0000 2 18 02 2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 950.000.000,00 950.000.000,00 845.616.263,00 2.18.0.00.0.00.18.0000 2 18 02 2.02 0001 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 200.000.000,00 200.000.000,00 165.097.150,00 2.18.0.00.0.00.18.0000 2 18 02 2.02 0003 Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional) 250.000.000,00 250.000.000,00 242.352.958,00 2.18.0.00.0.00.18.0000 2 18 02 2.02 0004 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 500.000.000,00 500.000.000,00 438.166.155,00 2.18.0.00.0.00.18.0000 2 18 03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 510.279.000,00 510.279.000,00 420.942.800,00 2.18.0.00.0.00.18.0000 2 18 03 2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 510.279.000,00 510.279.000,00 420.942.800,00 2.18.0.00.0.00.18.0000 2 18 03 2.01 0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 310.279.000,00 310.279.000,00 249.626.200,00 2.18.0.00.0.00.18.0000 2 18 03 2.01 0003 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota 200.000.000,00 200.000.000,00 171.316.600,00 2.18.0.00.0.00.18.0000 2 18 04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 830.000.000,00 830.000.000,00 500.000.000,00 2.18.0.00.0.00.18.0000 2 18 04 2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota 830.000.000,00 830.000.000,00 500.000.000,00 2.18.0.00.0.00.18.0000 2 18 04 2.01 0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah 230.000.000,00 230.000.000,00 200.000.000,00 2.18.0.00.0.00.18.0000 2 18 04 2.01 0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 200.000.000,00 200.000.000,00 100.000.000,00 2.18.0.00.0.00.18.0000 2 18 04 2.01 0007 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko 200.000.000,00 200.000.000,00 100.000.000,00 2.18.0.00.0.00.18.0000 2 18 04 2.01 0008 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko 200.000.000,00 200.000.000,00 100.000.000,00 2.18.0.00.0.00.18.0000 2 18 05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 600.000.000,00 600.000.000,00 480.558.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 92 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.18.0.00.0.00.18.0000 2 18 05 2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 600.000.000,00 600.000.000,00 480.558.000,00 2.18.0.00.0.00.18.0000 2 18 05 2.01 0004 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya 250.000.000,00 250.000.000,00 197.733.000,00 2.18.0.00.0.00.18.0000 2 18 05 2.01 0005 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha 100.000.000,00 100.000.000,00 81.463.000,00 2.18.0.00.0.00.18.0000 2 18 05 2.01 0006 Pengawasan Penanaman Modal 250.000.000,00 250.000.000,00 201.362.000,00 2.18.0.00.0.00.18.0000 2 18 06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 110.000.000,00 110.000.000,00 55.000.000,00 2.18.0.00.0.00.18.0000 2 18 06 2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 110.000.000,00 110.000.000,00 55.000.000,00 2.18.0.00.0.00.18.0000 2 18 06 2.01 0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 110.000.000,00 110.000.000,00 55.000.000,00 2.18.0.00.0.00.18.0000 2 18 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 17.329.553.059,00 17.329.553.059,00 18.474.381.385,12 2.18.0.00.0.00.18.0000 2 18 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 103.657.115,00 103.657.115,00 117.884.128,00 2.18.0.00.0.00.18.0000 2 18 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 15.000.000,00 15.000.000,00 7.500.000,00 2.18.0.00.0.00.18.0000 2 18 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 8.000.000,00 8.000.000,00 4.000.500,00 2.18.0.00.0.00.18.0000 2 18 01 2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 38.417.115,00 38.417.115,00 73.040.000,00 2.18.0.00.0.00.18.0000 2 18 01 2.01 0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah 42.240.000,00 42.240.000,00 33.343.628,00 2.18.0.00.0.00.18.0000 2 18 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 10.299.241.989,00 10.299.241.989,00 10.510.796.274,12 2.18.0.00.0.00.18.0000 2 18 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 10.275.741.989,00 10.275.741.989,00 10.499.043.774,12 2.18.0.00.0.00.18.0000 2 18 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 10.000.000,00 10.000.000,00 5.000.250,00 2.18.0.00.0.00.18.0000 2 18 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 6.500.000,00 6.500.000,00 3.250.000,00 2.18.0.00.0.00.18.0000 2 18 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 7.000.000,00 7.000.000,00 3.502.250,00 2.18.0.00.0.00.18.0000 2 18 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 8.000.000,00 8.000.000,00 2.780.000,00 2.18.0.00.0.00.18.0000 2 18 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 8.000.000,00 8.000.000,00 2.780.000,00 2.18.0.00.0.00.18.0000 2 18 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 99.500.000,00 99.500.000,00 111.660.600,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 93 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.18.0.00.0.00.18.0000 2 18 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 49.500.000,00 49.500.000,00 49.500.000,00 2.18.0.00.0.00.18.0000 2 18 01 2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 50.000.000,00 50.000.000,00 62.160.600,00 2.18.0.00.0.00.18.0000 2 18 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 947.331.070,00 947.331.070,00 860.486.269,00 2.18.0.00.0.00.18.0000 2 18 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 2.18.0.00.0.00.18.0000 2 18 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 472.331.070,00 472.331.070,00 480.579.768,00 2.18.0.00.0.00.18.0000 2 18 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 60.000.000,00 60.000.000,00 68.454.200,00 2.18.0.00.0.00.18.0000 2 18 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 100.000.000,00 100.000.000,00 51.221.000,00 2.18.0.00.0.00.18.0000 2 18 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 100.000.000,00 100.000.000,00 86.440.800,00 2.18.0.00.0.00.18.0000 2 18 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 2.18.0.00.0.00.18.0000 2 18 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100.000.000,00 100.000.000,00 58.790.501,00 2.18.0.00.0.00.18.0000 2 18 01 2.06 0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 2.18.0.00.0.00.18.0000 2 18 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4.041.822.885,00 4.041.822.885,00 3.872.012.181,00 2.18.0.00.0.00.18.0000 2 18 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.075.000.000,00 1.075.000.000,00 841.289.296,00 2.18.0.00.0.00.18.0000 2 18 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.966.822.885,00 2.966.822.885,00 3.030.722.885,00 2.18.0.00.0.00.18.0000 2 18 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.830.000.000,00 1.830.000.000,00 2.998.761.933,00 2.18.0.00.0.00.18.0000 2 18 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 200.000.000,00 200.000.000,00 112.526.433,00 2.18.0.00.0.00.18.0000 2 18 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 30.000.000,00 30.000.000,00 286.235.500,00 2.18.0.00.0.00.18.0000 2 18 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1.600.000.000,00 1.600.000.000,00 2.600.000.000,00 2.19.0.00.0.00.19.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 80.293.700.402,00 80.293.700.402,00 80.730.714.055,52 2.19.0.00.0.00.19.0000 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 80.293.700.402,00 80.293.700.402,00 80.730.714.055,52 2.19.0.00.0.00.19.0000 2 19 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 8.394.038.202,00 8.394.038.202,00 6.774.742.100,00 2.19.0.00.0.00.19.0000 2 19 02 2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota 4.593.937.002,00 4.593.937.002,00 3.035.410.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 94 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.19.0.00.0.00.19.0000 2 19 02 2.01 0010 Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota 225.000.000,00 225.000.000,00 223.109.700,00 2.19.0.00.0.00.19.0000 2 19 02 2.01 0011 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota 727.219.498,00 727.219.498,00 515.124.800,00 2.19.0.00.0.00.19.0000 2 19 02 2.01 0012 Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda 100.000.000,00 100.000.000,00 99.920.000,00 2.19.0.00.0.00.19.0000 2 19 02 2.01 0013 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota 125.000.000,00 125.000.000,00 111.525.300,00 2.19.0.00.0.00.19.0000 2 19 02 2.01 0014 Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota 400.000.000,00 400.000.000,00 80.745.900,00 2.19.0.00.0.00.19.0000 2 19 02 2.01 0015 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota 600.000.000,00 600.000.000,00 450.763.300,00 2.19.0.00.0.00.19.0000 2 19 02 2.01 0016 Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota 2.416.717.504,00 2.416.717.504,00 1.554.221.000,00 2.19.0.00.0.00.19.0000 2 19 02 2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 3.800.101.200,00 3.800.101.200,00 3.739.332.100,00 2.19.0.00.0.00.19.0000 2 19 02 2.02 0003 Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota 3.400.101.200,00 3.400.101.200,00 3.631.009.800,00 2.19.0.00.0.00.19.0000 2 19 02 2.02 0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota 400.000.000,00 400.000.000,00 108.322.300,00 2.19.0.00.0.00.19.0000 2 19 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 44.621.983.800,00 44.621.983.800,00 46.653.270.150,00 2.19.0.00.0.00.19.0000 2 19 03 2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 10.896.983.800,00 10.896.983.800,00 6.996.053.300,00 2.19.0.00.0.00.19.0000 2 19 03 2.01 0005 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota 10.596.983.800,00 10.596.983.800,00 6.707.728.800,00 2.19.0.00.0.00.19.0000 2 19 03 2.01 0006 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar 300.000.000,00 300.000.000,00 288.324.500,00 2.19.0.00.0.00.19.0000 2 19 03 2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 4.150.000.000,00 4.150.000.000,00 1.829.022.000,00 2.19.0.00.0.00.19.0000 2 19 03 2.02 0004 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota 1.750.000.000,00 1.750.000.000,00 182.420.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 95 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.19.0.00.0.00.19.0000 2 19 03 2.02 0005 Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 971.014.500,00 2.19.0.00.0.00.19.0000 2 19 03 2.02 0006 Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 675.587.500,00 2.19.0.00.0.00.19.0000 2 19 03 2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi 19.625.000.000,00 19.625.000.000,00 26.169.234.700,00 2.19.0.00.0.00.19.0000 2 19 03 2.03 0006 Seleksi Atlet Daerah 500.000.000,00 500.000.000,00 3.937.700,00 2.19.0.00.0.00.19.0000 2 19 03 2.03 0007 Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga 125.000.000,00 125.000.000,00 6.640.000.000,00 2.19.0.00.0.00.19.0000 2 19 03 2.03 0008 Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science ) 300.000.000,00 300.000.000,00 276.735.300,00 2.19.0.00.0.00.19.0000 2 19 03 2.03 0009 Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota 18.500.000.000,00 18.500.000.000,00 18.989.945.000,00 2.19.0.00.0.00.19.0000 2 19 03 2.03 0010 pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota 200.000.000,00 200.000.000,00 258.616.700,00 2.19.0.00.0.00.19.0000 2 19 03 2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 1.053.827.000,00 2.19.0.00.0.00.19.0000 2 19 03 2.04 0005 Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota 250.000.000,00 250.000.000,00 204.895.000,00 2.19.0.00.0.00.19.0000 2 19 03 2.04 0006 Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait 950.000.000,00 950.000.000,00 848.932.000,00 2.19.0.00.0.00.19.0000 2 19 03 2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi 8.750.000.000,00 8.750.000.000,00 10.605.133.150,00 2.19.0.00.0.00.19.0000 2 19 03 2.05 0009 Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 3.649.040.000,00 2.19.0.00.0.00.19.0000 2 19 03 2.05 0010 Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional 5.750.000.000,00 5.750.000.000,00 6.956.093.150,00 2.19.0.00.0.00.19.0000 2 19 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN 4.050.000.000,00 4.050.000.000,00 3.893.919.000,00 2.19.0.00.0.00.19.0000 2 19 04 2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan 4.050.000.000,00 4.050.000.000,00 3.893.919.000,00 2.19.0.00.0.00.19.0000 2 19 04 2.01 0002 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah 3.850.000.000,00 3.850.000.000,00 3.716.648.100,00 2.19.0.00.0.00.19.0000 2 19 04 2.01 0003 Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah 200.000.000,00 200.000.000,00 177.270.900,00 2.19.0.00.0.00.19.0000 2 19 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 23.227.678.400,00 23.227.678.400,00 23.408.782.805,52 2.19.0.00.0.00.19.0000 2 19 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 400.000.000,00 400.000.000,00 264.928.060,52 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 96 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.19.0.00.0.00.19.0000 2 19 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 200.000.000,00 200.000.000,00 185.766.425,00 2.19.0.00.0.00.19.0000 2 19 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 100.000.000,00 100.000.000,00 67.991.635,52 2.19.0.00.0.00.19.0000 2 19 01 2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 50.000.000,00 50.000.000,00 4.465.000,00 2.19.0.00.0.00.19.0000 2 19 01 2.01 0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah 50.000.000,00 50.000.000,00 6.705.000,00 2.19.0.00.0.00.19.0000 2 19 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 13.136.398.400,00 13.136.398.400,00 12.894.454.280,00 2.19.0.00.0.00.19.0000 2 19 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 13.046.398.400,00 13.046.398.400,00 12.839.990.530,00 2.19.0.00.0.00.19.0000 2 19 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 45.000.000,00 45.000.000,00 41.780.000,00 2.19.0.00.0.00.19.0000 2 19 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 45.000.000,00 45.000.000,00 12.683.750,00 2.19.0.00.0.00.19.0000 2 19 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 475.000.000,00 475.000.000,00 307.028.500,00 2.19.0.00.0.00.19.0000 2 19 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 2.19.0.00.0.00.19.0000 2 19 01 2.05 0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 150.000.000,00 150.000.000,00 6.827.500,00 2.19.0.00.0.00.19.0000 2 19 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 275.000.000,00 275.000.000,00 250.201.000,00 2.19.0.00.0.00.19.0000 2 19 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.157.000.000,00 1.157.000.000,00 1.017.059.195,00 2.19.0.00.0.00.19.0000 2 19 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.000.000,00 10.000.000,00 51.913.144,00 2.19.0.00.0.00.19.0000 2 19 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 265.000.000,00 265.000.000,00 286.608.900,00 2.19.0.00.0.00.19.0000 2 19 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 80.000.000,00 80.000.000,00 272.099.500,00 2.19.0.00.0.00.19.0000 2 19 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 25.000.000,00 25.000.000,00 8.102.950,00 2.19.0.00.0.00.19.0000 2 19 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 180.000.000,00 180.000.000,00 99.094.076,00 2.19.0.00.0.00.19.0000 2 19 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 2.19.0.00.0.00.19.0000 2 19 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 150.000.000,00 150.000.000,00 73.180.000,00 2.19.0.00.0.00.19.0000 2 19 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 425.000.000,00 425.000.000,00 226.060.625,00 2.19.0.00.0.00.19.0000 2 19 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 500.000.000,00 500.000.000,00 524.932.700,00 2.19.0.00.0.00.19.0000 2 19 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 97 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.19.0.00.0.00.19.0000 2 19 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 225.000.000,00 225.000.000,00 206.932.700,00 2.19.0.00.0.00.19.0000 2 19 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 275.000.000,00 275.000.000,00 318.000.000,00 2.19.0.00.0.00.19.0000 2 19 01 2.07 0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 2.19.0.00.0.00.19.0000 2 19 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6.966.780.000,00 6.966.780.000,00 7.985.380.070,00 2.19.0.00.0.00.19.0000 2 19 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7.000.000,00 7.000.000,00 18.590.000,00 2.19.0.00.0.00.19.0000 2 19 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.900.000.000,00 2.900.000.000,00 2.900.000.000,00 2.19.0.00.0.00.19.0000 2 19 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 4.059.780.000,00 4.059.780.000,00 5.066.790.070,00 2.19.0.00.0.00.19.0000 2 19 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 457.500.000,00 457.500.000,00 280.000.000,00 2.19.0.00.0.00.19.0000 2 19 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 27.500.000,00 27.500.000,00 0,00 2.19.0.00.0.00.19.0000 2 19 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 185.000.000,00 185.000.000,00 185.000.000,00 2.19.0.00.0.00.19.0000 2 19 01 2.09 0005 Pemeliharaan Mebel 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 2.19.0.00.0.00.19.0000 2 19 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 2.19.0.00.0.00.19.0000 2 19 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 2.19.0.00.0.00.19.0000 2 19 01 2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 135.000.000,00 135.000.000,00 135.000.000,00 2.19.0.00.0.00.19.0000 2 19 01 2.11 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 135.000.000,00 135.000.000,00 135.000.000,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 34.649.938.905,00 34.649.938.905,00 33.988.442.591,04 2.22.3.26.0.00.20.0000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 5.660.751.650,00 5.660.751.650,00 4.250.358.236,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 2 22 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 4.373.770.250,00 4.373.770.250,00 3.329.272.636,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 2 22 02 2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 3.058.770.250,00 3.058.770.250,00 2.353.767.350,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 2 22 02 2.01 0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan 3.058.770.250,00 3.058.770.250,00 2.353.767.350,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 2 22 02 2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.315.000.000,00 1.315.000.000,00 975.505.286,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 2 22 02 2.02 0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya 210.000.000,00 210.000.000,00 166.055.586,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 98 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.22.3.26.0.00.20.0000 2 22 02 2.02 0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional 1.105.000.000,00 1.105.000.000,00 809.449.700,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 2 22 02 2.02 0003 Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan 0,00 0,00 0,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 2 22 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL 250.831.400,00 250.831.400,00 201.605.300,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 2 22 03 2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 250.831.400,00 250.831.400,00 201.605.300,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 2 22 03 2.01 0001 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional 100.000.000,00 100.000.000,00 36.005.300,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 2 22 03 2.01 0002 Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan 150.831.400,00 150.831.400,00 165.600.000,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 2 22 04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH 100.000.000,00 100.000.000,00 33.906.000,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 2 22 04 2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 100.000.000,00 100.000.000,00 33.906.000,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 2 22 04 2.01 0003 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah 100.000.000,00 100.000.000,00 33.906.000,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 2 22 05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 836.150.000,00 836.150.000,00 584.924.300,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 2 22 05 2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota 224.150.000,00 224.150.000,00 192.320.000,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 2 22 05 2.01 0002 Penetapan Cagar Budaya 224.150.000,00 224.150.000,00 192.320.000,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 2 22 05 2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota 612.000.000,00 612.000.000,00 392.604.300,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 2 22 05 2.02 0001 Pelindungan Cagar Budaya 612.000.000,00 612.000.000,00 392.604.300,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 2 22 06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN 100.000.000,00 100.000.000,00 100.650.000,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 2 22 06 2.01 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota 100.000.000,00 100.000.000,00 100.650.000,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 2 22 06 2.01 0004 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum 100.000.000,00 100.000.000,00 100.650.000,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 28.989.187.255,00 28.989.187.255,00 29.738.084.355,04 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 28.989.187.255,00 28.989.187.255,00 29.738.084.355,04 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 4.244.316.200,00 4.244.316.200,00 3.652.603.300,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 02 2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 3.787.351.000,00 3.787.351.000,00 3.221.138.500,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 02 2.03 0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 2.355.380.000,00 2.355.380.000,00 1.639.217.900,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 99 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 02 2.03 0006 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 1.222.284.000,00 1.222.284.000,00 1.372.233.600,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 02 2.03 0007 Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 209.687.000,00 209.687.000,00 209.687.000,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 02 2.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota 456.965.200,00 456.965.200,00 431.464.800,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 02 2.04 0007 Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten?kota 156.965.200,00 156.965.200,00 131.464.800,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 02 2.04 0008 Fasilitasi Sertifikasi SNI 9042:2021 (SNI CHSE) di Kabupaten Kota 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 2.550.439.600,00 2.550.439.600,00 3.264.753.700,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 03 2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 2.550.439.600,00 2.550.439.600,00 3.264.753.700,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 03 2.01 0003 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 03 2.01 0004 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri 475.000.000,00 475.000.000,00 570.837.100,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 03 2.01 0005 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata 200.000.000,00 200.000.000,00 148.720.000,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 03 2.01 0006 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota 1.400.939.600,00 1.400.939.600,00 1.895.196.600,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 03 2.01 0007 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 224.500.000,00 224.500.000,00 400.000.000,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 580.000.000,00 580.000.000,00 502.770.000,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 04 2.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif 580.000.000,00 580.000.000,00 502.770.000,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 04 2.02 0003 Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan 200.000.000,00 200.000.000,00 196.750.000,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 04 2.02 0017 Pendukungan Pemasaran Ekonomi Kreatif 130.000.000,00 130.000.000,00 70.000.000,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 04 2.02 0022 Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual 250.000.000,00 250.000.000,00 236.020.000,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 1.825.000.000,00 1.825.000.000,00 1.347.725.100,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 05 2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 1.425.000.000,00 1.425.000.000,00 1.089.180.500,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 05 2.01 0005 Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif 200.000.000,00 200.000.000,00 221.840.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 100 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 05 2.01 0006 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif 0,00 0,00 0,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 05 2.01 0009 Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata 975.000.000,00 975.000.000,00 617.340.500,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 05 2.01 0010 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 05 2.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif 400.000.000,00 400.000.000,00 258.544.600,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 05 2.02 0001 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif 0,00 0,00 0,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 05 2.02 0007 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif 400.000.000,00 400.000.000,00 258.544.600,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 19.789.431.455,00 19.789.431.455,00 20.970.232.255,04 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 388.000.000,00 388.000.000,00 373.834.900,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 200.000.000,00 200.000.000,00 226.116.000,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 6.000.000,00 6.000.000,00 3.400.000,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 6.000.000,00 6.000.000,00 3.400.000,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 16.000.000,00 16.000.000,00 10.150.000,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 75.000.000,00 75.000.000,00 50.243.900,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01 2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01 2.01 0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah 72.500.000,00 72.500.000,00 68.025.000,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 11.762.791.715,00 11.762.791.715,00 12.404.169.726,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 11.758.791.715,00 11.758.791.715,00 12.400.169.726,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 40.000.000,00 40.000.000,00 28.905.000,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01 2.03 0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 101 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01 2.03 0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 38.000.000,00 38.000.000,00 26.905.000,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01 2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 20.202.000,00 20.202.000,00 41.350.000,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01 2.04 0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 20.202.000,00 20.202.000,00 41.350.000,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 274.000.000,00 274.000.000,00 264.890.000,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 40.000.000,00 40.000.000,00 36.090.000,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01 2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 234.000.000,00 234.000.000,00 228.800.000,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 784.072.400,00 784.072.400,00 784.607.000,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 225.000.000,00 225.000.000,00 184.470.000,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 28.000.000,00 28.000.000,00 94.839.000,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 91.000.000,00 91.000.000,00 67.585.000,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 30.000.000,00 30.000.000,00 54.250.000,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 70.072.400,00 70.072.400,00 66.080.000,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 200.000.000,00 200.000.000,00 177.383.000,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 185.000.000,00 185.000.000,00 352.903.614,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 90.000.000,00 90.000.000,00 85.129.000,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 20.000.000,00 20.000.000,00 36.500.000,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 25.000.000,00 25.000.000,00 111.514.614,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 50.000.000,00 50.000.000,00 119.760.000,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6.027.790.340,00 6.027.790.340,00 5.977.939.000,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 750.000.000,00 750.000.000,00 609.278.400,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 5.277.790.340,00 5.277.790.340,00 5.368.660.600,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 102 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 235.000.000,00 235.000.000,00 661.537.015,04 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 90.000.000,00 90.000.000,00 89.680.000,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 50.000.000,00 50.000.000,00 114.500.000,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 50.000.000,00 50.000.000,00 457.357.015,04 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01 2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 72.575.000,00 72.575.000,00 80.096.000,00 2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01 2.11 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 72.575.000,00 72.575.000,00 80.096.000,00 2.23.2.24.0.00.21.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 15.532.138.215,00 15.532.138.215,00 20.299.710.762,80 2.23.2.24.0.00.21.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 15.532.138.215,00 15.532.138.215,00 20.299.710.762,80 2.23.2.24.0.00.21.0000 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 15.120.098.115,00 15.120.098.115,00 19.912.433.712,80 2.23.2.24.0.00.21.0000 2 23 02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 1.828.423.077,00 1.828.423.077,00 5.646.632.238,50 2.23.2.24.0.00.21.0000 2 23 02 2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.576.282.577,00 1.576.282.577,00 1.459.839.588,50 2.23.2.24.0.00.21.0000 2 23 02 2.01 0004 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan 40.000.000,00 40.000.000,00 28.970.000,00 2.23.2.24.0.00.21.0000 2 23 02 2.01 0011 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.208.282.577,00 1.208.282.577,00 1.171.854.800,00 2.23.2.24.0.00.21.0000 2 23 02 2.01 0016 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 69.000.000,00 69.000.000,00 53.327.550,00 2.23.2.24.0.00.21.0000 2 23 02 2.01 0017 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan 54.000.000,00 54.000.000,00 47.300.000,00 2.23.2.24.0.00.21.0000 2 23 02 2.01 0018 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan 205.000.000,00 205.000.000,00 158.387.238,50 2.23.2.24.0.00.21.0000 2 23 02 2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 252.140.500,00 252.140.500,00 4.186.792.650,00 2.23.2.24.0.00.21.0000 2 23 02 2.02 0007 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial 79.000.000,00 79.000.000,00 4.048.981.600,00 2.23.2.24.0.00.21.0000 2 23 02 2.02 0009 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca 133.999.500,00 133.999.500,00 109.169.900,00 2.23.2.24.0.00.21.0000 2 23 02 2.02 0010 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat 39.141.000,00 39.141.000,00 28.641.150,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 103 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.23.2.24.0.00.21.0000 2 23 03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO 95.000.000,00 95.000.000,00 118.375.600,00 2.23.2.24.0.00.21.0000 2 23 03 2.01 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota 95.000.000,00 95.000.000,00 118.375.600,00 2.23.2.24.0.00.21.0000 2 23 03 2.01 0003 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno 55.000.000,00 55.000.000,00 92.966.600,00 2.23.2.24.0.00.21.0000 2 23 03 2.01 0004 Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan 40.000.000,00 40.000.000,00 25.409.000,00 2.23.2.24.0.00.21.0000 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 13.196.675.038,00 13.196.675.038,00 14.147.425.874,30 2.23.2.24.0.00.21.0000 2 23 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 125.816.000,00 125.816.000,00 114.787.496,30 2.23.2.24.0.00.21.0000 2 23 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 95.816.000,00 95.816.000,00 92.325.800,00 2.23.2.24.0.00.21.0000 2 23 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 8.000.000,00 8.000.000,00 8.926.896,30 2.23.2.24.0.00.21.0000 2 23 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 8.000.000,00 8.000.000,00 6.153.900,00 2.23.2.24.0.00.21.0000 2 23 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5.000.000,00 5.000.000,00 2.655.600,00 2.23.2.24.0.00.21.0000 2 23 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000,00 5.000.000,00 2.726.100,00 2.23.2.24.0.00.21.0000 2 23 01 2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 2.000.000,00 2.000.000,00 999.600,00 2.23.2.24.0.00.21.0000 2 23 01 2.01 0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah 2.000.000,00 2.000.000,00 999.600,00 2.23.2.24.0.00.21.0000 2 23 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 10.777.378.671,00 10.777.378.671,00 11.550.546.234,00 2.23.2.24.0.00.21.0000 2 23 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 10.769.319.671,00 10.769.319.671,00 11.546.374.134,00 2.23.2.24.0.00.21.0000 2 23 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4.059.000,00 4.059.000,00 2.106.900,00 2.23.2.24.0.00.21.0000 2 23 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 4.000.000,00 4.000.000,00 2.065.200,00 2.23.2.24.0.00.21.0000 2 23 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4.000.000,00 4.000.000,00 1.999.800,00 2.23.2.24.0.00.21.0000 2 23 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 4.000.000,00 4.000.000,00 1.999.800,00 2.23.2.24.0.00.21.0000 2 23 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 129.700.000,00 129.700.000,00 103.195.000,00 2.23.2.24.0.00.21.0000 2 23 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 31.700.000,00 31.700.000,00 18.847.700,00 2.23.2.24.0.00.21.0000 2 23 01 2.05 0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 3.000.000,00 3.000.000,00 1.500.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 104 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.23.2.24.0.00.21.0000 2 23 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 95.000.000,00 95.000.000,00 82.847.300,00 2.23.2.24.0.00.21.0000 2 23 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 391.259.898,00 391.259.898,00 296.877.050,00 2.23.2.24.0.00.21.0000 2 23 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.150.000,00 7.150.000,00 7.150.000,00 2.23.2.24.0.00.21.0000 2 23 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 147.000.000,00 147.000.000,00 127.736.750,00 2.23.2.24.0.00.21.0000 2 23 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4.077.000,00 4.077.000,00 3.972.400,00 2.23.2.24.0.00.21.0000 2 23 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5.346.000,00 5.346.000,00 3.118.800,00 2.23.2.24.0.00.21.0000 2 23 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 47.168.000,00 47.168.000,00 27.854.800,00 2.23.2.24.0.00.21.0000 2 23 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 18.059.000,00 18.059.000,00 18.055.500,00 2.23.2.24.0.00.21.0000 2 23 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 17.127.000,00 17.127.000,00 8.560.000,00 2.23.2.24.0.00.21.0000 2 23 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 141.332.898,00 141.332.898,00 98.429.000,00 2.23.2.24.0.00.21.0000 2 23 01 2.06 0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 4.000.000,00 4.000.000,00 1.999.800,00 2.23.2.24.0.00.21.0000 2 23 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 29.300.000,00 29.300.000,00 29.104.650,00 2.23.2.24.0.00.21.0000 2 23 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,00 0,00 0,00 2.23.2.24.0.00.21.0000 2 23 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 0,00 2.23.2.24.0.00.21.0000 2 23 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 29.300.000,00 29.300.000,00 29.104.650,00 2.23.2.24.0.00.21.0000 2 23 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.435.256.469,00 1.435.256.469,00 1.647.036.644,00 2.23.2.24.0.00.21.0000 2 23 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.23.2.24.0.00.21.0000 2 23 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 159.813.000,00 159.813.000,00 159.810.368,00 2.23.2.24.0.00.21.0000 2 23 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.273.443.469,00 1.273.443.469,00 1.485.226.276,00 2.23.2.24.0.00.21.0000 2 23 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 303.964.000,00 303.964.000,00 403.879.000,00 2.23.2.24.0.00.21.0000 2 23 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 2.23.2.24.0.00.21.0000 2 23 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 147.389.000,00 147.389.000,00 147.389.000,00 2.23.2.24.0.00.21.0000 2 23 01 2.09 0005 Pemeliharaan Mebel 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 105 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.23.2.24.0.00.21.0000 2 23 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 16.575.000,00 16.575.000,00 16.490.000,00 2.23.2.24.0.00.21.0000 2 23 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 100.000.000,00 100.000.000,00 200.000.000,00 2.23.2.24.0.00.21.0000 2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 412.040.100,00 412.040.100,00 387.277.050,00 2.23.2.24.0.00.21.0000 2 24 02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 311.389.100,00 311.389.100,00 322.427.450,00 2.23.2.24.0.00.21.0000 2 24 02 2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota 125.000.000,00 125.000.000,00 87.473.600,00 2.23.2.24.0.00.21.0000 2 24 02 2.01 0002 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis 50.000.000,00 50.000.000,00 49.966.600,00 2.23.2.24.0.00.21.0000 2 24 02 2.01 0003 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota 75.000.000,00 75.000.000,00 37.507.000,00 2.23.2.24.0.00.21.0000 2 24 02 2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota 84.712.300,00 84.712.300,00 54.498.650,00 2.23.2.24.0.00.21.0000 2 24 02 2.02 0004 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis 84.712.300,00 84.712.300,00 54.498.650,00 2.23.2.24.0.00.21.0000 2 24 02 2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota 101.676.800,00 101.676.800,00 180.455.200,00 2.23.2.24.0.00.21.0000 2 24 02 2.03 0002 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota 101.676.800,00 101.676.800,00 180.455.200,00 2.23.2.24.0.00.21.0000 2 24 03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP 38.413.000,00 38.413.000,00 23.859.900,00 2.23.2.24.0.00.21.0000 2 24 03 2.04 Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota 38.413.000,00 38.413.000,00 23.859.900,00 2.23.2.24.0.00.21.0000 2 24 03 2.04 0002 Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip 38.413.000,00 38.413.000,00 23.859.900,00 2.23.2.24.0.00.21.0000 2 24 04 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP 62.238.000,00 62.238.000,00 40.989.700,00 2.23.2.24.0.00.21.0000 2 24 04 2.01 Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota 62.238.000,00 62.238.000,00 40.989.700,00 2.23.2.24.0.00.21.0000 2 24 04 2.01 0004 Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup 62.238.000,00 62.238.000,00 40.989.700,00 3.27.0.00.0.00.22.0000 DINAS PERTANIAN 111.970.750.381,00 111.970.750.381,00 121.090.620.457,00 3.27.0.00.0.00.22.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 111.970.750.381,00 111.970.750.381,00 121.090.620.457,00 3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 111.970.750.381,00 111.970.750.381,00 121.090.620.457,00 3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 13.035.246.467,00 13.035.246.467,00 18.177.543.328,00 3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 02 2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 4.673.874.317,00 4.673.874.317,00 5.262.814.950,00 3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 02 2.01 0002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 3.282.280.317,00 3.282.280.317,00 3.668.522.350,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 106 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 02 2.01 0006 Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan 290.750.000,00 290.750.000,00 287.623.600,00 3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 02 2.01 0014 Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan 839.494.000,00 839.494.000,00 1.113.784.000,00 3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 02 2.01 0016 Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura 261.350.000,00 261.350.000,00 192.885.000,00 3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 02 2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota 4.148.042.450,00 4.148.042.450,00 8.816.177.378,00 3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 02 2.02 0003 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman 4.148.042.450,00 4.148.042.450,00 8.816.177.378,00 3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 02 2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota 3.528.956.100,00 3.528.956.100,00 1.551.193.650,00 3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 02 2.05 0006 Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan 2.825.206.100,00 2.825.206.100,00 966.094.750,00 3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 02 2.05 0007 Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak 223.750.000,00 223.750.000,00 70.563.750,00 3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 02 2.05 0009 Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak 480.000.000,00 480.000.000,00 514.535.150,00 3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 02 2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain 684.373.600,00 684.373.600,00 2.547.357.350,00 3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 02 2.06 0002 Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain 250.000.000,00 250.000.000,00 306.742.950,00 3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 02 2.06 0003 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain 434.373.600,00 434.373.600,00 2.240.614.400,00 3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 11.893.195.560,00 11.893.195.560,00 12.594.319.000,00 3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 03 2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian 902.594.960,00 902.594.960,00 1.379.687.000,00 3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 03 2.01 0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya 75.000.000,00 75.000.000,00 160.239.050,00 3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 03 2.01 0017 Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian 827.594.960,00 827.594.960,00 1.219.447.950,00 3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 03 2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian 10.990.600.600,00 10.990.600.600,00 11.214.632.000,00 3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 03 2.02 0002 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian 0,00 0,00 0,00 3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 03 2.02 0003 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani 1.244.740.000,00 1.244.740.000,00 1.318.469.800,00 3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 03 2.02 0004 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit 0,00 0,00 0,00 3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 03 2.02 0006 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air 0,00 0,00 0,00 3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 03 2.02 0009 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya 600.000.000,00 600.000.000,00 1.366.142.755,00 3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 03 2.02 0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani 9.145.860.600,00 9.145.860.600,00 8.530.019.445,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 107 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 2.010.000.000,00 2.010.000.000,00 1.572.374.975,00 3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 04 2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota 1.140.000.000,00 1.140.000.000,00 891.724.325,00 3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 04 2.01 0003 Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular 450.000.000,00 450.000.000,00 439.836.375,00 3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 04 2.01 0005 Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan 450.000.000,00 450.000.000,00 256.546.950,00 3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 04 2.01 0008 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 240.000.000,00 240.000.000,00 195.341.000,00 3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 04 2.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota 360.000.000,00 360.000.000,00 257.028.500,00 3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 04 2.02 0006 Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM 360.000.000,00 360.000.000,00 257.028.500,00 3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 04 2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner 510.000.000,00 510.000.000,00 423.622.150,00 3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 04 2.04 0002 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan 200.000.000,00 200.000.000,00 154.489.400,00 3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 04 2.04 0004 Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner 185.000.000,00 185.000.000,00 166.576.700,00 3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 04 2.04 0005 Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan 125.000.000,00 125.000.000,00 102.556.050,00 3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 2.398.965.489,00 2.398.965.489,00 3.061.448.750,00 3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 05 2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota 2.398.965.489,00 2.398.965.489,00 3.061.448.750,00 3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 05 2.01 0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 1.370.536.889,00 1.370.536.889,00 1.263.924.150,00 3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 05 2.01 0002 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 858.428.600,00 858.428.600,00 1.740.258.400,00 3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 05 2.01 0003 Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 170.000.000,00 170.000.000,00 57.266.200,00 3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN 380.000.000,00 380.000.000,00 666.521.040,00 3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 06 2.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota 380.000.000,00 380.000.000,00 666.521.040,00 3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 06 2.01 0002 Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian 125.000.000,00 125.000.000,00 241.256.100,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 108 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 06 2.01 0005 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian 255.000.000,00 255.000.000,00 425.264.940,00 3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 35.785.350.000,00 35.785.350.000,00 36.179.774.400,00 3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 07 2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 35.785.350.000,00 35.785.350.000,00 36.179.774.400,00 3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 07 2.01 0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa 260.000.000,00 260.000.000,00 521.858.400,00 3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 07 2.01 0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa 34.785.250.000,00 34.785.250.000,00 35.276.394.000,00 3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 07 2.01 0003 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 400.100.000,00 400.100.000,00 172.231.000,00 3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 07 2.01 0005 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota 340.000.000,00 340.000.000,00 209.291.000,00 3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 46.467.992.865,00 46.467.992.865,00 48.838.638.964,00 3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 426.189.000,00 426.189.000,00 291.024.757,00 3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 121.545.000,00 121.545.000,00 105.717.657,00 3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 8.240.000,00 8.240.000,00 4.121.000,00 3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 18.240.000,00 18.240.000,00 9.120.000,00 3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 8.240.000,00 8.240.000,00 4.121.000,00 3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 18.240.000,00 18.240.000,00 9.120.000,00 3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 94.684.000,00 94.684.000,00 21.486.800,00 3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 01 2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 60.000.000,00 60.000.000,00 26.333.300,00 3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 01 2.01 0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah 97.000.000,00 97.000.000,00 111.005.000,00 3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 39.631.202.642,00 39.631.202.642,00 40.829.187.236,00 3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 39.606.902.642,00 39.606.902.642,00 40.809.118.436,00 3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4.300.000,00 4.300.000,00 2.144.000,00 3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5.000.000,00 5.000.000,00 3.000.000,00 3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 15.000.000,00 15.000.000,00 14.924.800,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 109 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 15.000.000,00 15.000.000,00 30.855.000,00 3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 15.000.000,00 15.000.000,00 30.855.000,00 3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 338.005.000,00 338.005.000,00 300.284.500,00 3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 100.000.000,00 100.000.000,00 81.334.500,00 3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 10.505.000,00 10.505.000,00 5.250.000,00 3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 01 2.05 0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 27.500.000,00 27.500.000,00 13.700.000,00 3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 01 2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 150.000.000,00 150.000.000,00 200.000.000,00 3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0,00 0,00 0,00 3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 764.280.000,00 764.280.000,00 1.086.699.099,00 3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 314.780.000,00 314.780.000,00 824.591.449,00 3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 75.250.000,00 75.250.000,00 75.182.450,00 3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 70.000.000,00 70.000.000,00 35.000.000,00 3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 101.350.000,00 101.350.000,00 50.675.200,00 3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.150.000,00 3.150.000,00 3.146.000,00 3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 0,00 0,00 0,00 3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 179.750.000,00 179.750.000,00 78.104.000,00 3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 304.358.000,00 304.358.000,00 388.259.500,00 3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 36.538.000,00 36.538.000,00 96.592.000,00 3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 01 2.07 0003 Pengadaan Alat Besar 0,00 0,00 0,00 3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 105.000.000,00 105.000.000,00 196.841.900,00 3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 01 2.07 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 162.820.000,00 162.820.000,00 94.825.600,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 110 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4.220.529.040,00 4.220.529.040,00 5.060.357.489,00 3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 480.440.000,00 480.440.000,00 571.298.905,00 3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3.738.589.040,00 3.738.589.040,00 4.487.558.584,00 3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 722.900.000,00 722.900.000,00 806.442.200,00 3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0,00 0,00 0,00 3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 340.000.000,00 340.000.000,00 232.985.200,00 3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 20.000.000,00 20.000.000,00 29.320.000,00 3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 312.900.000,00 312.900.000,00 494.137.000,00 3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 01 2.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 01 2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 45.529.183,00 45.529.183,00 45.529.183,00 3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 01 2.11 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 45.529.183,00 45.529.183,00 45.529.183,00 3.27.0.00.0.00.22.0001 UPTD ALAT MESIN PERTANIAN 525.000.000,00 525.000.000,00 439.036.300,00 3.27.0.00.0.00.22.0001 3 27 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 525.000.000,00 525.000.000,00 439.036.300,00 3.27.0.00.0.00.22.0001 3 27 02 2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 525.000.000,00 525.000.000,00 439.036.300,00 3.27.0.00.0.00.22.0001 3 27 02 2.01 0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 525.000.000,00 525.000.000,00 439.036.300,00 3.27.0.00.0.00.22.0002 UPTD RUMAH POTONG HEWAN DAN UNGGAS 700.000.000,00 700.000.000,00 1.117.028.013,00 3.27.0.00.0.00.22.0002 3 27 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 475.000.000,00 475.000.000,00 659.578.024,00 3.27.0.00.0.00.22.0002 3 27 03 2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian 475.000.000,00 475.000.000,00 659.578.024,00 3.27.0.00.0.00.22.0002 3 27 03 2.02 0015 Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan 475.000.000,00 475.000.000,00 659.578.024,00 3.27.0.00.0.00.22.0002 3 27 04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 225.000.000,00 225.000.000,00 457.449.989,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 111 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 3.27.0.00.0.00.22.0002 3 27 04 2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner 225.000.000,00 225.000.000,00 457.449.989,00 3.27.0.00.0.00.22.0002 3 27 04 2.04 0010 Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan 225.000.000,00 225.000.000,00 457.449.989,00 3.27.0.00.0.00.22.0003 UPTD PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN 490.000.000,00 490.000.000,00 614.392.960,00 3.27.0.00.0.00.22.0003 3 27 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 490.000.000,00 490.000.000,00 614.392.960,00 3.27.0.00.0.00.22.0003 3 27 02 2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota 490.000.000,00 490.000.000,00 614.392.960,00 3.27.0.00.0.00.22.0003 3 27 02 2.02 0004 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman 490.000.000,00 490.000.000,00 614.392.960,00 3.27.0.00.0.00.22.0004 UPTD PUSAT KESEHATAN HEWAN 550.000.000,00 550.000.000,00 691.848.200,00 3.27.0.00.0.00.22.0004 3 27 04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 550.000.000,00 550.000.000,00 691.848.200,00 3.27.0.00.0.00.22.0004 3 27 04 2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota 550.000.000,00 550.000.000,00 691.848.200,00 3.27.0.00.0.00.22.0004 3 27 04 2.03 0002 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner 550.000.000,00 550.000.000,00 691.848.200,00 3.27.0.00.0.00.22.0005 UPTD PASAR HEWAN 275.000.000,00 275.000.000,00 109.893.650,00 3.27.0.00.0.00.22.0005 3 27 04 2.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota 275.000.000,00 275.000.000,00 109.893.650,00 3.27.0.00.0.00.22.0005 3 27 04 2.02 0004 Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) 275.000.000,00 275.000.000,00 109.893.650,00 3.27.0.00.0.00.22.0006 UPTD PEMBIBITAN TERNAK RUMINANSIA 1.601.800.000,00 1.601.800.000,00 1.475.906.950,00 3.27.0.00.0.00.22.0006 3 27 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 1.601.800.000,00 1.601.800.000,00 1.475.906.950,00 3.27.0.00.0.00.22.0006 3 27 02 2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.601.800.000,00 1.601.800.000,00 1.475.906.950,00 3.27.0.00.0.00.22.0006 3 27 02 2.05 0008 Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak 1.601.800.000,00 1.601.800.000,00 1.475.906.950,00 3.30.3.31.3.29.23.0000 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 52.599.910.300,00 52.599.910.300,00 53.228.851.842,44 3.30.3.31.3.29.23.0000 3 29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 268.900.000,00 268.900.000,00 183.201.850,00 3.30.3.31.3.29.23.0000 3 29 05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN 268.900.000,00 268.900.000,00 183.201.850,00 3.30.3.31.3.29.23.0000 3 29 05 2.01 Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota 268.900.000,00 268.900.000,00 183.201.850,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 112 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 3.30.3.31.3.29.23.0000 3 29 05 2.01 0001 Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota 50.000.000,00 50.000.000,00 48.224.600,00 3.30.3.31.3.29.23.0000 3 29 05 2.01 0002 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota 168.900.000,00 168.900.000,00 92.181.850,00 3.30.3.31.3.29.23.0000 3 29 05 2.01 0003 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota 50.000.000,00 50.000.000,00 42.795.400,00 3.30.3.31.3.29.23.0000 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 46.100.995.960,00 46.100.995.960,00 46.551.503.060,44 3.30.3.31.3.29.23.0000 3 30 02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN 233.500.000,00 233.500.000,00 162.880.000,00 3.30.3.31.3.29.23.0000 3 30 02 2.01 Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan 203.500.000,00 203.500.000,00 132.880.000,00 3.30.3.31.3.29.23.0000 3 30 02 2.01 0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 203.500.000,00 203.500.000,00 132.880.000,00 3.30.3.31.3.29.23.0000 3 30 02 2.02 Penerbitan Tanda Daftar Gudang 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 3.30.3.31.3.29.23.0000 3 30 02 2.02 0001 Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 3.30.3.31.3.29.23.0000 3 30 02 2.03 Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 3.30.3.31.3.29.23.0000 3 30 02 2.03 0004 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) penerima waralaba Dalam Negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 3.30.3.31.3.29.23.0000 3 30 03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 2.766.064.000,00 2.766.064.000,00 2.566.191.395,00 3.30.3.31.3.29.23.0000 3 30 03 2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 2.678.564.000,00 2.678.564.000,00 2.503.081.000,00 3.30.3.31.3.29.23.0000 3 30 03 2.01 0001 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan 2.569.114.000,00 2.569.114.000,00 2.486.556.000,00 3.30.3.31.3.29.23.0000 3 30 03 2.01 0002 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 109.450.000,00 109.450.000,00 16.525.000,00 3.30.3.31.3.29.23.0000 3 30 03 2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya 87.500.000,00 87.500.000,00 63.110.395,00 3.30.3.31.3.29.23.0000 3 30 03 2.02 0001 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 87.500.000,00 87.500.000,00 63.110.395,00 3.30.3.31.3.29.23.0000 3 30 04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 2.106.960.000,00 2.106.960.000,00 1.990.900.450,00 3.30.3.31.3.29.23.0000 3 30 04 2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 131.960.000,00 131.960.000,00 95.425.950,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 113 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 3.30.3.31.3.29.23.0000 3 30 04 2.01 0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat 131.960.000,00 131.960.000,00 95.425.950,00 3.30.3.31.3.29.23.0000 3 30 04 2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota 1.950.000.000,00 1.950.000.000,00 1.881.784.700,00 3.30.3.31.3.29.23.0000 3 30 04 2.02 0001 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 25.000.000,00 25.000.000,00 15.805.100,00 3.30.3.31.3.29.23.0000 3 30 04 2.02 0002 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan 25.000.000,00 25.000.000,00 15.805.100,00 3.30.3.31.3.29.23.0000 3 30 04 2.02 0003 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 1.900.000.000,00 1.900.000.000,00 1.850.174.500,00 3.30.3.31.3.29.23.0000 3 30 04 2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 25.000.000,00 25.000.000,00 13.689.800,00 3.30.3.31.3.29.23.0000 3 30 04 2.03 0002 Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi 25.000.000,00 25.000.000,00 13.689.800,00 3.30.3.31.3.29.23.0000 3 30 05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 436.378.000,00 436.378.000,00 283.057.700,00 3.30.3.31.3.29.23.0000 3 30 05 2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 436.378.000,00 436.378.000,00 283.057.700,00 3.30.3.31.3.29.23.0000 3 30 05 2.01 0002 Pameran Dagang Nasional 150.000.000,00 150.000.000,00 140.643.300,00 3.30.3.31.3.29.23.0000 3 30 05 2.01 0003 Pameran Dagang Lokal 75.000.000,00 75.000.000,00 59.276.700,00 3.30.3.31.3.29.23.0000 3 30 05 2.01 0004 Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan 150.000.000,00 150.000.000,00 33.762.800,00 3.30.3.31.3.29.23.0000 3 30 05 2.01 0005 Peningkatan Citra Produk Ekspor 61.378.000,00 61.378.000,00 49.374.900,00 3.30.3.31.3.29.23.0000 3 30 06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 454.747.000,00 454.747.000,00 429.679.882,00 3.30.3.31.3.29.23.0000 3 30 06 2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan 454.747.000,00 454.747.000,00 429.679.882,00 3.30.3.31.3.29.23.0000 3 30 06 2.01 0001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang 206.960.000,00 206.960.000,00 232.397.882,00 3.30.3.31.3.29.23.0000 3 30 06 2.01 0002 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal 247.787.000,00 247.787.000,00 197.282.000,00 3.30.3.31.3.29.23.0000 3 30 07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI 500.000.000,00 500.000.000,00 440.556.532,00 3.30.3.31.3.29.23.0000 3 30 07 2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri 500.000.000,00 500.000.000,00 440.556.532,00 3.30.3.31.3.29.23.0000 3 30 07 2.01 0005 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota 425.000.000,00 425.000.000,00 377.556.232,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 114 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 3.30.3.31.3.29.23.0000 3 30 07 2.01 0006 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota 75.000.000,00 75.000.000,00 63.000.300,00 3.30.3.31.3.29.23.0000 3 30 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 39.603.346.960,00 39.603.346.960,00 40.678.237.101,44 3.30.3.31.3.29.23.0000 3 30 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 517.240.000,00 517.240.000,00 667.675.413,00 3.30.3.31.3.29.23.0000 3 30 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 159.850.000,00 159.850.000,00 414.203.372,00 3.30.3.31.3.29.23.0000 3 30 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 3.30.3.31.3.29.23.0000 3 30 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 10.000.000,00 10.000.000,00 8.320.000,00 3.30.3.31.3.29.23.0000 3 30 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 10.000.000,00 10.000.000,00 8.425.000,00 3.30.3.31.3.29.23.0000 3 30 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 3.30.3.31.3.29.23.0000 3 30 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 94.350.000,00 94.350.000,00 58.746.000,00 3.30.3.31.3.29.23.0000 3 30 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 80.000.000,00 80.000.000,00 27.941.041,00 3.30.3.31.3.29.23.0000 3 30 01 2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 75.540.000,00 75.540.000,00 75.540.000,00 3.30.3.31.3.29.23.0000 3 30 01 2.01 0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah 72.500.000,00 72.500.000,00 59.500.000,00 3.30.3.31.3.29.23.0000 3 30 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 33.277.620.000,00 33.277.620.000,00 34.137.607.233,44 3.30.3.31.3.29.23.0000 3 30 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 33.238.620.000,00 33.238.620.000,00 34.109.718.877,44 3.30.3.31.3.29.23.0000 3 30 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 15.000.000,00 15.000.000,00 8.093.856,00 3.30.3.31.3.29.23.0000 3 30 01 2.02 0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 10.000.000,00 10.000.000,00 7.678.300,00 3.30.3.31.3.29.23.0000 3 30 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 14.000.000,00 14.000.000,00 12.116.200,00 3.30.3.31.3.29.23.0000 3 30 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 5.000.000,00 5.000.000,00 3.520.000,00 3.30.3.31.3.29.23.0000 3 30 01 2.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 5.000.000,00 5.000.000,00 3.520.000,00 3.30.3.31.3.29.23.0000 3 30 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 472.500.000,00 472.500.000,00 341.172.943,00 3.30.3.31.3.29.23.0000 3 30 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 3.30.3.31.3.29.23.0000 3 30 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 125.000.000,00 125.000.000,00 108.087.843,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 115 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 3.30.3.31.3.29.23.0000 3 30 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 10.000.000,00 10.000.000,00 9.996.600,00 3.30.3.31.3.29.23.0000 3 30 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 3.30.3.31.3.29.23.0000 3 30 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 130.000.000,00 130.000.000,00 98.336.000,00 3.30.3.31.3.29.23.0000 3 30 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 20.000.000,00 20.000.000,00 19.998.300,00 3.30.3.31.3.29.23.0000 3 30 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 20.000.000,00 20.000.000,00 15.760.000,00 3.30.3.31.3.29.23.0000 3 30 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 150.000.000,00 150.000.000,00 71.494.200,00 3.30.3.31.3.29.23.0000 3 30 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 47.500.000,00 47.500.000,00 46.528.000,00 3.30.3.31.3.29.23.0000 3 30 01 2.07 0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 37.500.000,00 37.500.000,00 36.592.000,00 3.30.3.31.3.29.23.0000 3 30 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 5.000.000,00 5.000.000,00 4.936.200,00 3.30.3.31.3.29.23.0000 3 30 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.000.000,00 5.000.000,00 4.999.800,00 3.30.3.31.3.29.23.0000 3 30 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4.605.045.000,00 4.605.045.000,00 4.703.542.352,00 3.30.3.31.3.29.23.0000 3 30 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 215.485.000,00 215.485.000,00 315.484.572,00 3.30.3.31.3.29.23.0000 3 30 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 4.850.000,00 3.30.3.31.3.29.23.0000 3 30 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 4.384.560.000,00 4.384.560.000,00 4.383.207.780,00 3.30.3.31.3.29.23.0000 3 30 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 265.100.000,00 265.100.000,00 364.849.200,00 3.30.3.31.3.29.23.0000 3 30 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 3.30.3.31.3.29.23.0000 3 30 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 70.000.000,00 70.000.000,00 69.995.500,00 3.30.3.31.3.29.23.0000 3 30 01 2.09 0005 Pemeliharaan Mebel 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 3.30.3.31.3.29.23.0000 3 30 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 25.000.000,00 25.000.000,00 24.970.000,00 3.30.3.31.3.29.23.0000 3 30 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 125.100.000,00 125.100.000,00 224.883.700,00 3.30.3.31.3.29.23.0000 3 30 01 2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 413.341.960,00 413.341.960,00 413.341.960,00 3.30.3.31.3.29.23.0000 3 30 01 2.11 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 413.341.960,00 413.341.960,00 413.341.960,00 3.30.3.31.3.29.23.0000 3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 6.230.014.340,00 6.230.014.340,00 6.494.146.932,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 116 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 3.30.3.31.3.29.23.0000 3 31 02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 4.978.054.340,00 4.978.054.340,00 5.413.694.548,00 3.30.3.31.3.29.23.0000 3 31 02 2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 4.978.054.340,00 4.978.054.340,00 5.413.694.548,00 3.30.3.31.3.29.23.0000 3 31 02 2.01 0002 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri 150.000.000,00 150.000.000,00 143.945.000,00 3.30.3.31.3.29.23.0000 3 31 02 2.01 0003 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri 2.459.621.800,00 2.459.621.800,00 2.432.390.058,00 3.30.3.31.3.29.23.0000 3 31 02 2.01 0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 1.675.000.000,00 1.675.000.000,00 2.157.394.042,00 3.30.3.31.3.29.23.0000 3 31 02 2.01 0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 468.655.500,00 468.655.500,00 494.675.800,00 3.30.3.31.3.29.23.0000 3 31 02 2.01 0006 Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri 150.000.000,00 150.000.000,00 131.568.250,00 3.30.3.31.3.29.23.0000 3 31 02 2.01 0007 Rekomendasi Kebutuhan Infrastruktur dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri 5.000.000,00 5.000.000,00 2.325.000,00 3.30.3.31.3.29.23.0000 3 31 02 2.01 0008 Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota 59.777.040,00 59.777.040,00 46.746.398,00 3.30.3.31.3.29.23.0000 3 31 02 2.01 0009 Penyediaan Data dan Informasi dalam rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri 5.000.000,00 5.000.000,00 2.325.000,00 3.30.3.31.3.29.23.0000 3 31 02 2.01 0010 Rekomendasi Kebijakan Daerah dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri 5.000.000,00 5.000.000,00 2.325.000,00 3.30.3.31.3.29.23.0000 3 31 03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI 401.960.000,00 401.960.000,00 356.096.000,00 3.30.3.31.3.29.23.0000 3 31 03 2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota 401.960.000,00 401.960.000,00 356.096.000,00 3.30.3.31.3.29.23.0000 3 31 03 2.01 0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota 131.960.000,00 131.960.000,00 93.302.000,00 3.30.3.31.3.29.23.0000 3 31 03 2.01 0004 Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA) 270.000.000,00 270.000.000,00 262.794.000,00 3.30.3.31.3.29.23.0000 3 31 04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 850.000.000,00 850.000.000,00 724.356.384,00 3.30.3.31.3.29.23.0000 3 31 04 2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota 850.000.000,00 850.000.000,00 724.356.384,00 3.30.3.31.3.29.23.0000 3 31 04 2.01 0001 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 150.000.000,00 150.000.000,00 138.200.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 117 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 3.30.3.31.3.29.23.0000 3 31 04 2.01 0002 Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas 650.000.000,00 650.000.000,00 557.953.584,00 3.30.3.31.3.29.23.0000 3 31 04 2.01 0003 Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas 50.000.000,00 50.000.000,00 28.202.800,00 4.01.0.00.0.00.24.0000 SEKRETARIAT DAERAH 128.157.567.236,00 128.157.567.236,00 149.317.888.442,84 4.01.0.00.0.00.24.0000 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 128.157.567.236,00 128.157.567.236,00 149.317.888.442,84 4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 128.157.567.236,00 128.157.567.236,00 149.317.888.442,84 4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 41.608.000.000,00 41.608.000.000,00 45.808.367.125,00 4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 02 2.01 Administrasi Tata Pemerintahan 1.025.000.000,00 1.025.000.000,00 848.432.925,00 4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 02 2.01 0001 Penataan Administrasi Pemerintahan 367.000.000,00 367.000.000,00 321.432.925,00 4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 02 2.01 0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 250.000.000,00 250.000.000,00 189.000.000,00 4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 02 2.01 0003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 408.000.000,00 408.000.000,00 338.000.000,00 4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 02 2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 38.433.000.000,00 38.433.000.000,00 42.869.777.550,00 4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 02 2.02 0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 32.083.000.000,00 32.083.000.000,00 36.577.390.350,00 4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 02 2.02 0002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial 300.000.000,00 300.000.000,00 264.004.800,00 4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 02 2.02 0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat 6.050.000.000,00 6.050.000.000,00 6.028.382.400,00 4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 02 2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 1.526.340.950,00 4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 02 2.03 0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah 450.000.000,00 450.000.000,00 532.268.750,00 4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 02 2.03 0002 Fasilitasi Bantuan Hukum 600.000.000,00 600.000.000,00 590.464.050,00 4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 02 2.03 0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum 450.000.000,00 450.000.000,00 403.608.150,00 4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 02 2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah 650.000.000,00 650.000.000,00 563.815.700,00 4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 02 2.04 0001 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 150.000.000,00 150.000.000,00 137.910.100,00 4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 02 2.04 0002 Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri 250.000.000,00 250.000.000,00 247.993.200,00 4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 02 2.04 0003 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama 250.000.000,00 250.000.000,00 177.912.400,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 118 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 3.877.872.190,00 3.877.872.190,00 3.330.360.245,00 4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 03 2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 1.061.665.190,00 1.061.665.190,00 743.918.745,00 4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 03 2.01 0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 436.665.190,00 436.665.190,00 353.918.745,00 4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 03 2.01 0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 250.000.000,00 250.000.000,00 120.000.000,00 4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 03 2.01 0003 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil 375.000.000,00 375.000.000,00 270.000.000,00 4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 03 2.01 0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD 0,00 0,00 0,00 4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 03 2.01 0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD 0,00 0,00 0,00 4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 03 2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan 1.241.207.000,00 1.241.207.000,00 923.288.500,00 4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 03 2.02 0001 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan 425.000.000,00 425.000.000,00 275.870.000,00 4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 03 2.02 0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 300.000.000,00 300.000.000,00 273.215.500,00 4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 03 2.02 0003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 516.207.000,00 516.207.000,00 374.203.000,00 4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 03 2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 950.000.000,00 950.000.000,00 1.174.587.450,00 4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 03 2.03 0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 250.000.000,00 250.000.000,00 362.587.450,00 4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 03 2.03 0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik 500.000.000,00 500.000.000,00 633.000.000,00 4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 03 2.03 0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 200.000.000,00 200.000.000,00 179.000.000,00 4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 03 2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam 625.000.000,00 625.000.000,00 488.565.550,00 4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 03 2.04 0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan 200.000.000,00 200.000.000,00 176.574.250,00 4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 03 2.04 0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup 150.000.000,00 150.000.000,00 98.537.900,00 4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 03 2.04 0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air 275.000.000,00 275.000.000,00 213.453.400,00 4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 82.671.695.046,00 82.671.695.046,00 100.179.161.072,84 4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 746.004.394,00 746.004.394,00 851.915.985,00 4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 308.004.394,00 308.004.394,00 292.465.324,00 4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 75.000.000,00 75.000.000,00 102.994.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 119 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 70.000.000,00 70.000.000,00 72.919.900,00 4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 25.000.000,00 25.000.000,00 14.724.100,00 4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 25.000.000,00 25.000.000,00 12.393.021,00 4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 65.000.000,00 65.000.000,00 121.871.620,00 4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 104.000.000,00 104.000.000,00 102.012.300,00 4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 01 2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 27.000.000,00 27.000.000,00 54.405.300,00 4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 01 2.01 0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah 47.000.000,00 47.000.000,00 78.130.420,00 4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 45.981.611.285,00 45.981.611.285,00 50.488.426.281,84 4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 45.631.611.285,00 45.631.611.285,00 50.111.425.081,84 4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 01 2.02 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 295.000.000,00 295.000.000,00 346.620.400,00 4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 15.000.000,00 15.000.000,00 10.824.800,00 4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 01 2.02 0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 12.500.000,00 12.500.000,00 7.050.000,00 4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 27.500.000,00 27.500.000,00 12.506.000,00 4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100.000.000,00 100.000.000,00 427.548.000,00 4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 01 2.03 0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 25.000.000,00 25.000.000,00 35.000.000,00 4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 01 2.03 0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 25.000.000,00 25.000.000,00 249.228.000,00 4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 01 2.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 25.000.000,00 25.000.000,00 103.320.000,00 4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 25.000.000,00 25.000.000,00 40.000.000,00 4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2.564.000.000,00 2.564.000.000,00 809.831.100,00 4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 2.084.000.000,00 2.084.000.000,00 55.030.600,00 4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 25.000.000,00 25.000.000,00 24.986.600,00 4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 01 2.05 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 175.000.000,00 175.000.000,00 340.260.100,00 4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 01 2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 180.000.000,00 180.000.000,00 38.794.000,00 4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 100.000.000,00 100.000.000,00 350.759.800,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 120 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 6.068.770.100,00 6.068.770.100,00 8.381.599.735,00 4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 100.000.000,00 100.000.000,00 182.078.600,00 4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 500.628.100,00 500.628.100,00 1.643.917.635,00 4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0,00 0,00 0,00 4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 0,00 0,00 0,00 4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 213.240.000,00 213.240.000,00 253.612.100,00 4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 100.000.000,00 100.000.000,00 191.100.600,00 4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 0,00 0,00 0,00 4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 3.001.502.000,00 3.001.502.000,00 3.559.880.000,00 4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2.153.400.000,00 2.153.400.000,00 2.551.010.800,00 4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 3.214.000.000,00 3.214.000.000,00 4.257.242.815,00 4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 01 2.07 0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 1.900.000.000,00 1.900.000.000,00 2.599.830.600,00 4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 250.000.000,00 250.000.000,00 1.080.828.600,00 4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 50.000.000,00 50.000.000,00 310.184.900,00 4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 864.000.000,00 864.000.000,00 116.433.200,00 4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 01 2.07 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 150.000.000,00 150.000.000,00 149.965.515,00 4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 13.159.309.110,00 13.159.309.110,00 16.884.406.905,00 4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 50.000.000,00 50.000.000,00 93.360.600,00 4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.950.000.000,00 2.950.000.000,00 2.493.395.850,00 4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.355.703.000,00 1.355.703.000,00 3.154.000.600,00 4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 8.803.606.110,00 8.803.606.110,00 11.143.649.855,00 4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.895.112.793,00 3.895.112.793,00 8.037.374.947,00 4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 452.925.000,00 452.925.000,00 322.650.500,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 121 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2.951.111.000,00 2.951.111.000,00 3.675.260.000,00 4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 01 2.09 0005 Pemeliharaan Mebel 10.000.000,00 10.000.000,00 20.000.000,00 4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 01 2.09 0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 50.000.000,00 50.000.000,00 135.208.000,00 4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 50.000.000,00 50.000.000,00 1.953.514.447,00 4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 150.000.000,00 150.000.000,00 1.274.286.900,00 4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 01 2.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 231.076.793,00 231.076.793,00 656.455.100,00 4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 01 2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2.612.392.464,00 2.612.392.464,00 4.496.640.152,00 4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 01 2.11 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 216.635.558,00 216.635.558,00 1.260.335.558,00 4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 01 2.11 0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 01 2.11 0003 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 200.000.000,00 200.000.000,00 189.340.000,00 4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 01 2.11 0004 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1.995.756.906,00 1.995.756.906,00 2.846.964.594,00 4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 01 2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 1.705.494.900,00 1.705.494.900,00 1.324.265.900,00 4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 01 2.12 0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah 350.000.000,00 350.000.000,00 350.000.000,00 4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 01 2.12 0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah 200.000.000,00 200.000.000,00 199.997.100,00 4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 01 2.12 0003 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah 1.155.494.900,00 1.155.494.900,00 774.268.800,00 4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 01 2.13 Penataan Organisasi 775.000.000,00 775.000.000,00 1.688.493.302,00 4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 01 2.13 0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 200.000.000,00 200.000.000,00 461.164.434,00 4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 01 2.13 0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 150.000.000,00 150.000.000,00 331.164.434,00 4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 01 2.13 0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 225.000.000,00 225.000.000,00 496.164.434,00 4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 01 2.13 0004 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana 100.000.000,00 100.000.000,00 250.000.000,00 4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 01 2.13 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 100.000.000,00 100.000.000,00 150.000.000,00 4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 01 2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 1.850.000.000,00 1.850.000.000,00 2.531.415.950,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 122 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 01 2.14 0001 Fasilitasi Keprotokolan 700.000.000,00 700.000.000,00 959.516.000,00 4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 01 2.14 0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 550.000.000,00 550.000.000,00 821.229.150,00 4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 01 2.14 0003 Pendokumentasian Tugas Pimpinan 600.000.000,00 600.000.000,00 750.670.800,00 4.02.0.00.0.00.25.0000 SEKRETARIAT DPRD 100.769.035.744,00 100.769.035.744,00 121.673.294.117,76 4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 SEKRETARIAT DPRD 100.769.035.744,00 100.769.035.744,00 121.673.294.117,76 4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 23.310.107.500,00 23.310.107.500,00 26.208.695.600,00 4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 02 2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 2.924.606.000,00 2.924.606.000,00 3.537.608.000,00 4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 02 2.01 0001 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 500.000.000,00 500.000.000,00 675.746.000,00 4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 02 2.01 0002 Pembahasan Peraturan Daerah 1.850.000.000,00 1.850.000.000,00 2.528.435.800,00 4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 02 2.01 0003 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan 104.606.000,00 104.606.000,00 104.356.000,00 4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 02 2.01 0004 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik 320.000.000,00 320.000.000,00 229.070.200,00 4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 02 2.01 0006 Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 02 2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran 3.022.897.000,00 3.022.897.000,00 4.208.552.088,00 4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 02 2.02 0001 Pembahasan KUA dan PPAS 200.000.000,00 200.000.000,00 1.069.764.000,00 4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 02 2.02 0002 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 200.000.000,00 200.000.000,00 1.194.948.000,00 4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 02 2.02 0003 Pembahasan APBD 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 54.900.000,00 4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 02 2.02 0004 Pembahasan APBD Perubahan 700.000.000,00 700.000.000,00 724.190.888,00 4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 02 2.02 0005 Pembahasan Laporan Semester 150.000.000,00 150.000.000,00 329.315.000,00 4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 02 2.02 0006 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 772.897.000,00 772.897.000,00 835.434.200,00 4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 02 2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 2.485.561.000,00 2.485.561.000,00 5.433.836.500,00 4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 02 2.03 0001 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum 450.000.000,00 450.000.000,00 970.959.000,00 4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 02 2.03 0002 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 450.000.000,00 450.000.000,00 1.021.882.700,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 123 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 02 2.03 0003 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat 450.000.000,00 450.000.000,00 1.029.292.900,00 4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 02 2.03 0004 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian 450.000.000,00 450.000.000,00 1.092.791.400,00 4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 02 2.03 0006 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 34.129.000,00 34.129.000,00 529.604.300,00 4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 02 2.03 0007 Pengawasan Penggunaan Anggaran 250.000.000,00 250.000.000,00 104.892.000,00 4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 02 2.03 0008 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 401.432.000,00 401.432.000,00 684.414.200,00 4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 02 2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD 3.800.736.000,00 3.800.736.000,00 4.726.753.135,00 4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 02 2.04 0001 Orientasi DPRD 35.000.000,00 35.000.000,00 51.292.000,00 4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 02 2.04 0002 Pendalaman Tugas DPRD 2.465.000.000,00 2.465.000.000,00 2.173.750.000,00 4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 02 2.04 0004 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli 28.000.000,00 28.000.000,00 61.140.000,00 4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 02 2.04 0005 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi 595.200.000,00 595.200.000,00 584.320.000,00 4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 02 2.04 0006 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat 157.536.000,00 157.536.000,00 85.125.000,00 4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 02 2.04 0007 Penyusunan Program Kerja DPRD 20.000.000,00 20.000.000,00 139.247.000,00 4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 02 2.04 0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD 500.000.000,00 500.000.000,00 1.631.879.135,00 4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 02 2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 9.362.225.500,00 9.362.225.500,00 6.702.657.500,00 4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 02 2.05 0001 Kunjungan Kerja dalam Daerah 150.000.000,00 150.000.000,00 321.100.000,00 4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 02 2.05 0002 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 02 2.05 0003 Pelaksanaan Reses 9.027.225.500,00 9.027.225.500,00 6.346.557.500,00 4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 02 2.05 0004 Sosialisasi Peraturan Daerah 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 02 2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD 296.744.000,00 296.744.000,00 310.157.100,00 4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 02 2.06 0002 Pengawasan Kode Etik DPRD 296.744.000,00 296.744.000,00 310.157.100,00 4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 02 2.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah 256.270.000,00 256.270.000,00 82.989.000,00 4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 02 2.07 0002 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi 256.270.000,00 256.270.000,00 82.989.000,00 4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 02 2.08 Fasilitasi Tugas DPRD 1.161.068.000,00 1.161.068.000,00 1.206.142.277,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 124 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 02 2.08 0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 600.000.000,00 600.000.000,00 350.450.000,00 4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 02 2.08 0002 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 02 2.08 0003 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah 296.068.000,00 296.068.000,00 333.729.277,00 4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 02 2.08 0004 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD 250.000.000,00 250.000.000,00 506.963.000,00 4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 77.458.928.244,00 77.458.928.244,00 95.464.598.517,76 4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 135.000.000,00 135.000.000,00 272.084.900,00 4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 20.000.000,00 20.000.000,00 4.995.400,00 4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 20.000.000,00 20.000.000,00 34.655.000,00 4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 20.000.000,00 20.000.000,00 36.183.500,00 4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 20.000.000,00 20.000.000,00 10.740.000,00 4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 20.000.000,00 20.000.000,00 17.900.000,00 4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 25.000.000,00 25.000.000,00 165.367.000,00 4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.000.000,00 10.000.000,00 2.244.000,00 4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 12.383.611.734,00 12.383.611.734,00 12.596.039.407,76 4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 12.298.611.734,00 12.298.611.734,00 12.402.870.107,76 4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 15.000.000,00 15.000.000,00 18.085.300,00 4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 30.000.000,00 30.000.000,00 98.108.000,00 4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 40.000.000,00 40.000.000,00 76.976.000,00 4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 659.500.000,00 659.500.000,00 1.164.826.000,00 4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 107.500.000,00 107.500.000,00 53.000.000,00 4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 01 2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 302.000.000,00 302.000.000,00 362.876.000,00 4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 250.000.000,00 250.000.000,00 748.950.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 125 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.719.400.000,00 1.719.400.000,00 4.998.370.910,00 4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 200.000.000,00 200.000.000,00 1.582.410.000,00 4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 180.000.000,00 180.000.000,00 672.320.000,00 4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 84.000.000,00 84.000.000,00 145.107.800,00 4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 250.000.000,00 250.000.000,00 335.358.600,00 4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 25.400.000,00 25.400.000,00 0,00 4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 450.000.000,00 450.000.000,00 985.150.000,00 4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 200.000.000,00 200.000.000,00 948.024.510,00 4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 50.000.000,00 50.000.000,00 1.535.972.200,00 4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 50.000.000,00 50.000.000,00 1.535.972.200,00 4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.582.167.210,00 3.582.167.210,00 4.391.081.800,00 4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 486.905.050,00 486.905.050,00 486.905.050,00 4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3.075.262.160,00 3.075.262.160,00 3.884.176.750,00 4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.142.372.000,00 1.142.372.000,00 2.718.257.000,00 4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 464.850.000,00 464.850.000,00 0,00 4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 456.622.000,00 456.622.000,00 283.930.000,00 4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 01 2.09 0005 Pemeliharaan Mebel 15.000.000,00 15.000.000,00 60.000.000,00 4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 145.400.000,00 145.400.000,00 214.327.000,00 4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 50.000.000,00 50.000.000,00 2.100.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 126 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 01 2.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 10.500.000,00 10.500.000,00 60.000.000,00 4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 01 2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 56.447.078.300,00 56.447.078.300,00 66.458.183.300,00 4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 01 2.15 0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 55.766.728.300,00 55.766.728.300,00 65.574.408.300,00 4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 01 2.15 0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD 577.500.000,00 577.500.000,00 748.050.000,00 4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 01 2.15 0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD 102.850.000,00 102.850.000,00 135.725.000,00 4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 01 2.16 Layanan Administrasi DPRD 1.339.799.000,00 1.339.799.000,00 1.329.783.000,00 4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 01 2.16 0001 Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 01 2.16 0002 Fasilitasi Fraksi DPRD 557.700.000,00 557.700.000,00 557.700.000,00 4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 01 2.16 0003 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 772.099.000,00 772.099.000,00 772.083.000,00 5.01.5.05.0.00.26.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 33.490.971.422,00 33.490.971.422,00 33.946.390.751,20 5.01.5.05.0.00.26.0000 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 33.490.971.422,00 33.490.971.422,00 33.946.390.751,20 5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 PERENCANAAN 30.490.971.422,00 30.490.971.422,00 30.946.390.751,20 5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 3.405.096.000,00 3.405.096.000,00 3.405.096.000,00 5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 02 2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 2.066.513.600,00 2.066.513.600,00 2.068.651.600,00 5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 02 2.01 0001 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah 405.864.400,00 405.864.400,00 408.515.400,00 5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 02 2.01 0002 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya 103.027.400,00 103.027.400,00 78.091.400,00 5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 02 2.01 0003 Pelaksanaan Konsultasi Publik 313.404.000,00 313.404.000,00 302.953.400,00 5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 02 2.01 0004 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah 207.728.200,00 207.728.200,00 187.991.200,00 5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 02 2.01 0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota 597.879.800,00 597.879.800,00 607.930.800,00 5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 02 2.01 0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 438.609.800,00 438.609.800,00 483.169.400,00 5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 02 2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 609.553.000,00 609.553.000,00 609.553.000,00 5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 02 2.02 0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah 146.200.000,00 146.200.000,00 146.200.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 127 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 02 2.02 0002 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah 333.582.000,00 333.582.000,00 307.415.000,00 5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 02 2.02 0003 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 129.771.000,00 129.771.000,00 155.938.000,00 5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 02 2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 581.200.000,00 581.200.000,00 581.200.000,00 5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 02 2.03 0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota 231.200.000,00 231.200.000,00 231.200.000,00 5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 02 2.03 0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah 350.000.000,00 350.000.000,00 350.000.000,00 5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 02 2.04 Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah 147.829.400,00 147.829.400,00 145.691.400,00 5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 02 2.04 0003 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 147.829.400,00 147.829.400,00 145.691.400,00 5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 3.674.500.000,00 3.674.500.000,00 3.674.500.000,00 5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 03 2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 1.292.500.000,00 1.292.500.000,00 1.292.500.000,00 5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 03 2.01 0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 367.433.300,00 367.433.300,00 198.756.000,00 5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 03 2.01 0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 72.389.000,00 72.389.000,00 96.924.000,00 5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 03 2.01 0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 90.244.800,00 90.244.800,00 194.610.100,00 5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 03 2.01 0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 561.749.900,00 561.749.900,00 544.190.800,00 5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 03 2.01 0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 100.465.000,00 100.465.000,00 122.145.100,00 5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 03 2.01 0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 100.218.000,00 100.218.000,00 135.874.000,00 5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 03 2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 1.171.000.000,00 1.171.000.000,00 1.171.000.000,00 5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 03 2.02 0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 184.000.000,00 184.000.000,00 264.444.000,00 5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 03 2.02 0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 270.459.000,00 270.459.000,00 100.599.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 128 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 03 2.02 0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 163.650.000,00 163.650.000,00 128.241.715,00 5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 03 2.02 0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 184.000.000,00 184.000.000,00 221.260.000,00 5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 03 2.02 0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 202.541.000,00 202.541.000,00 202.541.000,00 5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 03 2.02 0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 166.350.000,00 166.350.000,00 253.914.285,00 5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 03 2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 1.211.000.000,00 1.211.000.000,00 1.211.000.000,00 5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 03 2.03 0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 03 2.03 0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 03 2.03 0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 262.430.000,00 262.430.000,00 262.430.000,00 5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 03 2.03 0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 03 2.03 0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 123.000.000,00 123.000.000,00 123.000.000,00 5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 03 2.03 0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 125.570.000,00 125.570.000,00 125.570.000,00 5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 23.411.375.422,00 23.411.375.422,00 23.866.794.751,20 5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 329.500.000,00 329.500.000,00 379.462.000,00 5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 125.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00 5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 26.000.000,00 26.000.000,00 20.962.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 129 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 88.500.000,00 88.500.000,00 88.500.000,00 5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 01 2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 35.000.000,00 35.000.000,00 100.000.000,00 5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 01 2.01 0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah 35.000.000,00 35.000.000,00 25.000.000,00 5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 14.469.177.422,00 14.469.177.422,00 15.864.596.751,20 5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 14.349.177.422,00 14.349.177.422,00 15.744.596.751,20 5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 50.000.000,00 50.000.000,00 43.000.000,00 5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 01 2.02 0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 5.000.000,00 5.000.000,00 12.000.000,00 5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 01 2.03 0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 01 2.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 391.500.000,00 391.500.000,00 644.200.000,00 5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 31.500.000,00 31.500.000,00 31.500.000,00 5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 10.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 01 2.05 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 10.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 01 2.05 0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 40.000.000,00 40.000.000,00 42.700.000,00 5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 300.000.000,00 300.000.000,00 560.000.000,00 5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.554.198.000,00 2.554.198.000,00 2.194.198.000,00 5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.996.400.000,00 1.996.400.000,00 1.583.847.700,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 130 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 20.000.000,00 20.000.000,00 112.552.300,00 5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 100.000.000,00 100.000.000,00 65.000.000,00 5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 29.198.000,00 29.198.000,00 24.198.000,00 5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 73.600.000,00 73.600.000,00 73.600.000,00 5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.632.000.000,00 1.632.000.000,00 1.582.038.000,00 5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 01 2.07 0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0,00 0,00 0,00 5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 732.000.000,00 732.000.000,00 718.038.000,00 5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 900.000.000,00 900.000.000,00 864.000.000,00 5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 01 2.07 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.575.000.000,00 2.575.000.000,00 2.645.000.000,00 5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 305.000.000,00 305.000.000,00 305.000.000,00 5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.265.000.000,00 2.265.000.000,00 2.335.000.000,00 5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.450.000.000,00 1.450.000.000,00 547.300.000,00 5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 100.000.000,00 100.000.000,00 97.300.000,00 5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 900.000.000,00 900.000.000,00 100.000.000,00 5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 01 2.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 300.000.000,00 300.000.000,00 200.000.000,00 5.01.5.05.0.00.26.0000 5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 131 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 5.01.5.05.0.00.26.0000 5 05 02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 5.01.5.05.0.00.26.0000 5 05 02 2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 5.01.5.05.0.00.26.0000 5 05 02 2.01 0012 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 5.01.5.05.0.00.26.0000 5 05 02 2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan 450.000.000,00 450.000.000,00 450.000.000,00 5.01.5.05.0.00.26.0000 5 05 02 2.02 0001 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial 450.000.000,00 450.000.000,00 450.000.000,00 5.01.5.05.0.00.26.0000 5 05 02 2.02 0002 Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,00 0,00 0,00 5.01.5.05.0.00.26.0000 5 05 02 2.02 0003 Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan 0,00 0,00 0,00 5.01.5.05.0.00.26.0000 5 05 02 2.02 0004 Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga 0,00 0,00 0,00 5.01.5.05.0.00.26.0000 5 05 02 2.02 0005 Penelitian dan Pengembangan Pariwisata 0,00 0,00 0,00 5.01.5.05.0.00.26.0000 5 05 02 2.02 0006 Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 0,00 0,00 0,00 5.01.5.05.0.00.26.0000 5 05 02 2.02 0009 Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja 0,00 0,00 0,00 5.01.5.05.0.00.26.0000 5 05 02 2.02 0010 Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat 0,00 0,00 0,00 5.01.5.05.0.00.26.0000 5 05 02 2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan 750.000.000,00 750.000.000,00 750.000.000,00 5.01.5.05.0.00.26.0000 5 05 02 2.03 0001 Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 5.01.5.05.0.00.26.0000 5 05 02 2.03 0002 Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 5.01.5.05.0.00.26.0000 5 05 02 2.03 0003 Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah 0,00 0,00 0,00 5.01.5.05.0.00.26.0000 5 05 02 2.03 0004 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan 175.000.000,00 175.000.000,00 175.000.000,00 5.01.5.05.0.00.26.0000 5 05 02 2.03 0005 Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 5.01.5.05.0.00.26.0000 5 05 02 2.03 0006 Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral 125.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00 5.01.5.05.0.00.26.0000 5 05 02 2.03 0007 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 5.01.5.05.0.00.26.0000 5 05 02 2.03 0008 Penelitian dan Pengembangan Kehutanan 0,00 0,00 0,00 5.01.5.05.0.00.26.0000 5 05 02 2.03 0009 Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum 0,00 0,00 0,00 5.01.5.05.0.00.26.0000 5 05 02 2.03 0010 Penelitian dan Pengembangan Perhubungan 0,00 0,00 0,00 5.01.5.05.0.00.26.0000 5 05 02 2.03 0011 Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 132 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 5.01.5.05.0.00.26.0000 5 05 02 2.03 0012 Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan 0,00 0,00 0,00 5.01.5.05.0.00.26.0000 5 05 02 2.03 0013 Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 5.01.5.05.0.00.26.0000 5 05 02 2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 5.01.5.05.0.00.26.0000 5 05 02 2.04 0001 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 950.000.000,00 950.000.000,00 950.000.000,00 5.01.5.05.0.00.26.0000 5 05 02 2.04 0003 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif 0,00 0,00 0,00 5.01.5.05.0.00.26.0000 5 05 02 2.04 0004 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan 550.000.000,00 550.000.000,00 550.000.000,00 5.01.5.05.0.00.26.0000 5 05 02 2.04 0005 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.27.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 978.367.719.998,00 978.367.719.998,00 959.819.866.724,17 5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 KEUANGAN 978.367.719.998,00 978.367.719.998,00 959.819.866.724,17 5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 946.468.162.056,00 946.468.162.056,00 911.642.763.778,00 5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 02 2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 2.064.675.000,00 2.064.675.000,00 1.352.938.650,00 5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 02 2.01 0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS 135.985.000,00 135.985.000,00 97.814.000,00 5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 02 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 97.815.000,00 97.815.000,00 82.047.500,00 5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 02 2.01 0003 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD 214.500.000,00 214.500.000,00 177.177.650,00 5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 02 2.01 0004 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD 80.750.000,00 80.750.000,00 115.375.500,00 5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 02 2.01 0005 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD 114.500.000,00 114.500.000,00 0,00 5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 02 2.01 0006 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD 52.093.000,00 52.093.000,00 0,00 5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 02 2.01 0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 437.200.000,00 437.200.000,00 249.600.000,00 5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 02 2.01 0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 371.406.000,00 371.406.000,00 245.903.300,00 5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 02 2.01 0009 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 560.426.000,00 560.426.000,00 385.020.700,00 5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 02 2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 466.065.000,00 466.065.000,00 693.297.900,00 5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 02 2.02 0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 66.546.000,00 66.546.000,00 58.273.000,00 5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 02 2.02 0003 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD 65.252.000,00 65.252.000,00 75.409.500,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 133 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 02 2.02 0011 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 334.267.000,00 334.267.000,00 559.615.400,00 5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 02 2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 703.584.000,00 703.584.000,00 897.447.150,00 5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 02 2.03 0002 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban 78.810.000,00 78.810.000,00 59.677.500,00 5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 02 2.03 0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 184.566.000,00 184.566.000,00 136.504.650,00 5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 02 2.03 0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 129.688.000,00 129.688.000,00 116.744.000,00 5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 02 2.03 0010 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah 113.215.000,00 113.215.000,00 114.410.300,00 5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 02 2.03 0011 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota 197.305.000,00 197.305.000,00 470.110.700,00 5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 02 2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 943.180.800.056,00 943.180.800.056,00 908.505.165.128,00 5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 02 2.04 0001 Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah 0,00 0,00 0,00 5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 02 2.04 0002 Analisis Investasi Pemerintah Daerah 80.000.000,00 80.000.000,00 375.000.000,00 5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 02 2.04 0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 751.787.786.112,00 751.787.786.112,00 730.166.168.157,00 5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 02 2.04 0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 60.000.000.000,00 60.000.000.000,00 39.962.643.914,00 5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 02 2.04 0010 Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota 131.313.013.944,00 131.313.013.944,00 138.001.353.057,00 5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 02 2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah 53.038.000,00 53.038.000,00 193.914.950,00 5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 02 2.05 0003 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 53.038.000,00 53.038.000,00 193.914.950,00 5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 1.487.944.000,00 1.487.944.000,00 2.239.503.350,00 5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 03 2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah 1.487.944.000,00 1.487.944.000,00 2.239.503.350,00 5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 03 2.01 0001 Penyusunan Standar Harga 281.620.000,00 281.620.000,00 252.575.300,00 5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 03 2.01 0003 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah 130.820.000,00 130.820.000,00 137.215.000,00 5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 03 2.01 0004 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah 1.000.000,00 1.000.000,00 401.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 134 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 03 2.01 0007 Pengamanan Barang Milik Daerah 1.000.000,00 1.000.000,00 141.050.000,00 5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 03 2.01 0008 Penilaian Barang Milik Daerah 253.252.000,00 253.252.000,00 262.138.325,00 5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 03 2.01 0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 305.252.000,00 305.252.000,00 374.645.475,00 5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 03 2.01 0011 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 515.000.000,00 515.000.000,00 670.879.250,00 5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 30.411.613.942,00 30.411.613.942,00 45.937.599.596,17 5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 260.550.000,00 260.550.000,00 298.819.300,00 5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 50.000.000,00 50.000.000,00 35.647.500,00 5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 12.500.000,00 12.500.000,00 9.077.600,00 5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 12.500.000,00 12.500.000,00 9.413.600,00 5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 12.500.000,00 12.500.000,00 9.791.600,00 5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 12.500.000,00 12.500.000,00 10.700.000,00 5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 85.550.000,00 85.550.000,00 131.389.000,00 5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 73.000.000,00 73.000.000,00 55.800.000,00 5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 01 2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1.000.000,00 1.000.000,00 16.000.000,00 5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 01 2.01 0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah 1.000.000,00 1.000.000,00 21.000.000,00 5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 22.151.786.942,00 22.151.786.942,00 33.830.638.278,17 5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 21.981.986.942,00 21.981.986.942,00 33.733.936.178,17 5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 69.200.000,00 69.200.000,00 35.692.900,00 5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 100.600.000,00 100.600.000,00 61.009.200,00 5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 12.000.000,00 12.000.000,00 4.180.000,00 5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 01 2.03 0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 12.000.000,00 12.000.000,00 4.180.000,00 5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.086.593.000,00 1.086.593.000,00 1.167.964.200,00 5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 300.000.000,00 300.000.000,00 446.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 135 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 40.593.000,00 40.593.000,00 15.744.700,00 5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 146.000.000,00 146.000.000,00 130.031.500,00 5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 01 2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 400.000.000,00 400.000.000,00 376.188.000,00 5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.704.926.000,00 2.704.926.000,00 4.272.100.642,00 5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 75.000.000,00 75.000.000,00 79.094.000,00 5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.492.000.000,00 1.492.000.000,00 2.003.446.918,00 5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 100.000.000,00 100.000.000,00 250.000.000,00 5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 54.254.000,00 54.254.000,00 334.009.800,00 5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 97.611.000,00 97.611.000,00 50.075.900,00 5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 15.000.000,00 15.000.000,00 80.600.000,00 5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 101.500.000,00 101.500.000,00 102.510.524,00 5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 319.561.000,00 319.561.000,00 368.579.000,00 5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 01 2.06 0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 250.000.000,00 250.000.000,00 503.784.500,00 5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 01 2.06 0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 200.000.000,00 200.000.000,00 500.000.000,00 5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 9.000.000,00 9.000.000,00 36.538.000,00 5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 01 2.07 0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 9.000.000,00 9.000.000,00 36.538.000,00 5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.789.260.000,00 2.789.260.000,00 4.099.015.876,00 5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 89.260.000,00 89.260.000,00 89.260.000,00 5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 600.000.000,00 600.000.000,00 631.621.940,00 5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.100.000.000,00 2.100.000.000,00 3.378.133.936,00 5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.397.498.000,00 1.397.498.000,00 2.228.343.300,00 5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 77.000.000,00 77.000.000,00 200.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 136 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 77.000.000,00 77.000.000,00 290.450.000,00 5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1.243.498.000,00 1.243.498.000,00 1.737.893.300,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH 98.786.984.700,00 98.786.984.700,00 106.994.055.557,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 19.146.310.613,00 19.146.310.613,00 25.891.473.068,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 04 2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 19.146.310.613,00 19.146.310.613,00 25.891.473.068,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 04 2.01 0001 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah 1.760.000.000,00 1.760.000.000,00 955.328.933,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 04 2.01 0002 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah 1.385.010.613,00 1.385.010.613,00 693.779.713,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 04 2.01 0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah 100.000.000,00 100.000.000,00 1.131.006.800,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 04 2.01 0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah 2.250.000.000,00 2.250.000.000,00 1.812.884.400,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 04 2.01 0006 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 1.200.410.000,00 1.200.410.000,00 799.666.301,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 04 2.01 0007 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 6.500.000.000,00 6.500.000.000,00 15.894.729.750,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 04 2.01 0008 Penetapan Wajib Pajak Daerah 900.000.000,00 900.000.000,00 1.100.764.101,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 04 2.01 0009 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah 200.000.000,00 200.000.000,00 100.000.000,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 04 2.01 0010 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah 654.000.000,00 654.000.000,00 150.000.000,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 04 2.01 0011 Penagihan Pajak Daerah 1.979.000.000,00 1.979.000.000,00 1.695.129.100,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 04 2.01 0012 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah 677.690.000,00 677.690.000,00 408.566.870,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 04 2.01 0013 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah 1.520.200.000,00 1.520.200.000,00 1.139.617.100,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 04 2.01 0014 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 20.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 79.640.674.087,00 79.640.674.087,00 81.102.582.489,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 996.035.000,00 996.035.000,00 1.190.484.937,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 600.000.000,00 600.000.000,00 835.936.397,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 20.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 20.000.000,00 20.000.000,00 12.975.625,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 137 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 20.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 20.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 212.000.000,00 212.000.000,00 230.634.790,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 20.000.000,00 20.000.000,00 25.000.000,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01 2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 34.035.000,00 34.035.000,00 27.962.500,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01 2.01 0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah 50.000.000,00 50.000.000,00 27.975.625,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 60.610.941.404,00 60.610.941.404,00 61.537.258.647,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 60.495.941.404,00 60.495.941.404,00 61.383.378.022,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 55.000.000,00 55.000.000,00 31.275.625,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01 2.02 0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 5.000.000,00 5.000.000,00 2.500.000,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 55.000.000,00 55.000.000,00 120.105.000,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 153.000.000,00 153.000.000,00 140.525.000,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01 2.03 0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 90.000.000,00 90.000.000,00 100.000.000,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01 2.03 0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 63.000.000,00 63.000.000,00 40.525.000,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.070.000.000,00 1.070.000.000,00 729.998.800,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 265.000.000,00 265.000.000,00 264.950.000,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01 2.05 0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 53.000.000,00 53.000.000,00 168.015.300,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01 2.05 0006 Pemulangan Pegawai yang Pensiun 50.000.000,00 50.000.000,00 95.000.000,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 150.000.000,00 150.000.000,00 172.000.000,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01 2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 552.000.000,00 552.000.000,00 30.033.500,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.714.550.000,00 2.714.550.000,00 3.665.838.301,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 215.000.000,00 215.000.000,00 206.909.800,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 557.000.000,00 557.000.000,00 288.020.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 138 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 406.800.000,00 406.800.000,00 736.804.500,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 710.000.000,00 710.000.000,00 1.284.119.700,50 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 190.000.000,00 190.000.000,00 405.029.950,50 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 40.000.000,00 40.000.000,00 57.000.000,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 235.750.000,00 235.750.000,00 263.093.100,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 50.000.000,00 50.000.000,00 25.000.000,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 300.000.000,00 300.000.000,00 394.861.250,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01 2.06 0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 10.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2.272.710.000,00 2.272.710.000,00 1.467.321.376,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01 2.07 0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 10.000,00 10.000,00 5.000,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 362.700.000,00 362.700.000,00 5.000,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 110.000.000,00 110.000.000,00 109.523.000,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.800.000.000,00 1.800.000.000,00 1.357.788.376,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 8.413.803.000,00 8.413.803.000,00 8.176.550.845,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 46.870.000,00 46.870.000,00 37.520.000,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 670.000.000,00 670.000.000,00 670.000.000,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 7.696.933.000,00 7.696.933.000,00 7.469.030.845,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.317.000.000,00 2.317.000.000,00 3.101.969.900,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 26.000.000,00 26.000.000,00 26.000.000,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 248.000.000,00 248.000.000,00 248.000.000,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 520.000.000,00 520.000.000,00 520.000.000,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 555.000.000,00 555.000.000,00 1.539.969.900,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 968.000.000,00 968.000.000,00 768.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 139 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01 2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1.092.634.683,00 1.092.634.683,00 1.092.634.683,00 5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01 2.11 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1.092.634.683,00 1.092.634.683,00 1.092.634.683,00 5.02.0.00.0.00.28.0001 UPTD Pelayanan Pajak Daerah Wilayah I Soreang 305.594.200,00 305.594.200,00 833.029.070,00 5.02.0.00.0.00.28.0001 5 02 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 305.594.200,00 305.594.200,00 833.029.070,00 5.02.0.00.0.00.28.0001 5 02 04 2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 305.594.200,00 305.594.200,00 833.029.070,00 5.02.0.00.0.00.28.0001 5 02 04 2.01 0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 305.594.200,00 305.594.200,00 833.029.070,00 5.02.0.00.0.00.28.0002 UPTD Pelayanan Pajak Daerah Wilayah II Dayeuhkolot 305.594.200,00 305.594.200,00 583.567.470,00 5.02.0.00.0.00.28.0002 5 02 04 2.01 0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 305.594.200,00 305.594.200,00 583.567.470,00 5.02.0.00.0.00.28.0003 UPTD Pelayanan Pajak Daerah Wilayah III Ciparay 305.594.200,00 305.594.200,00 583.430.070,00 5.02.0.00.0.00.28.0003 5 02 04 2.01 0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 305.594.200,00 305.594.200,00 583.430.070,00 5.02.0.00.0.00.28.0004 UPTD Pelayanan Pajak Daerah Wilayah IV Majalaya 305.594.200,00 305.594.200,00 643.466.670,00 5.02.0.00.0.00.28.0004 5 02 04 2.01 0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 305.594.200,00 305.594.200,00 643.466.670,00 5.02.0.00.0.00.28.0005 UPTD Pelayanan Pajak Daerah Wilayah V Rancaekek 305.594.200,00 305.594.200,00 553.427.070,00 5.02.0.00.0.00.28.0005 5 02 04 2.01 0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 305.594.200,00 305.594.200,00 553.427.070,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 41.514.636.325,00 41.514.636.325,00 40.931.243.147,31 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 KEPEGAWAIAN 35.742.822.925,00 35.742.822.925,00 35.768.294.247,31 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 4.522.606.000,00 4.522.606.000,00 5.752.458.343,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 02 2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 2.527.600.000,00 2.527.600.000,00 4.471.079.543,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 02 2.01 0001 Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN 35.000.000,00 35.000.000,00 17.589.000,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 02 2.01 0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN 48.750.000,00 48.750.000,00 41.877.300,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 02 2.01 0003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 1.838.850.000,00 1.838.850.000,00 3.884.651.980,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 02 2.01 0004 Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN 15.000.000,00 15.000.000,00 5.518.263,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 02 2.01 0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 100.000.000,00 100.000.000,00 85.552.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 140 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 02 2.01 0007 Evaluasi Pemberhentian ASN 50.000.000,00 50.000.000,00 28.051.000,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 02 2.01 0008 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 02 2.01 0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 300.000.000,00 300.000.000,00 285.160.000,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 02 2.01 0011 Pengelolaan Data Kepegawaian 20.000.000,00 20.000.000,00 11.750.000,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 02 2.01 0012 Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian 20.000.000,00 20.000.000,00 10.930.000,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 02 2.02 Mutasi dan Promosi ASN 710.000.000,00 710.000.000,00 365.347.300,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 02 2.02 0001 Pengelolaan Mutasi ASN 170.000.000,00 170.000.000,00 104.377.300,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 02 2.02 0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 140.000.000,00 140.000.000,00 45.356.000,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 02 2.02 0003 Pengelolaan Promosi ASN 400.000.000,00 400.000.000,00 215.614.000,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 02 2.03 Pengembangan Kompetensi ASN 725.000.000,00 725.000.000,00 535.267.500,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 02 2.03 0002 Pengelolaan Assessment Center 200.000.000,00 200.000.000,00 171.778.500,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 02 2.03 0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN 350.000.000,00 350.000.000,00 240.776.500,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 02 2.03 0012 Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN 0,00 0,00 0,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 02 2.03 0013 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN 100.000.000,00 100.000.000,00 68.707.500,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 02 2.03 0014 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional 75.000.000,00 75.000.000,00 54.005.000,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 02 2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 560.006.000,00 560.006.000,00 380.764.000,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 02 2.04 0001 Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 61.730.000,00 61.730.000,00 27.445.000,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 02 2.04 0002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 103.500.000,00 103.500.000,00 65.859.000,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 02 2.04 0003 Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 0,00 0,00 0,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 02 2.04 0004 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai 211.000.000,00 211.000.000,00 165.240.000,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 02 2.04 0005 Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai 8.776.000,00 8.776.000,00 2.990.500,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 02 2.04 0007 Pembinaan Disiplin ASN 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 02 2.04 0008 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 80.000.000,00 80.000.000,00 35.279.500,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 02 2.04 0009 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai 40.000.000,00 40.000.000,00 28.950.000,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 02 2.04 0010 Evaluasi Disiplin ASN 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 141 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 31.220.216.925,00 31.220.216.925,00 30.015.835.904,31 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 39.000.000,00 39.000.000,00 39.000.000,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 01 2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 01 2.01 0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 29.139.446.325,00 29.139.446.325,00 28.035.213.264,31 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 29.104.446.325,00 29.104.446.325,00 28.000.213.264,31 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 90.380.000,00 90.380.000,00 90.380.000,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 01 2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 85.380.000,00 85.380.000,00 85.380.000,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0,00 0,00 0,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 364.000.000,00 364.000.000,00 377.482.500,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 50.000.000,00 50.000.000,00 114.723.600,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 142 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 33.000.000,00 33.000.000,00 15.376.500,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 90.000.000,00 90.000.000,00 29.152.400,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 15.000.000,00 15.000.000,00 8.900.000,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 150.000.000,00 150.000.000,00 183.330.000,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 205.000.000,00 205.000.000,00 85.000.000,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 01 2.07 0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0,00 0,00 0,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,00 0,00 0,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 25.000.000,00 25.000.000,00 85.000.000,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.087.390.600,00 1.087.390.600,00 1.132.490.140,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 0,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 927.390.600,00 927.390.600,00 972.490.140,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 295.000.000,00 295.000.000,00 256.270.000,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0,00 0,00 0,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 250.000.000,00 250.000.000,00 211.270.000,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 01 2.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 01 2.13 Penataan Organisasi 0,00 0,00 0,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 01 2.13 0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 143 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.771.813.400,00 5.771.813.400,00 5.162.948.900,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.771.813.400,00 5.771.813.400,00 5.162.948.900,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 04 02 2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 753.440.000,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 04 02 2.01 0001 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 04 02 2.01 0003 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 1.030.000.000,00 1.030.000.000,00 690.260.000,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 04 02 2.01 0004 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 35.000.000,00 35.000.000,00 28.180.000,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 04 02 2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional 4.671.813.400,00 4.671.813.400,00 4.409.508.900,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 04 02 2.02 0001 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 04 02 2.02 0003 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 04 02 2.02 0007 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan 4.536.813.400,00 4.536.813.400,00 4.279.233.900,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 04 02 2.02 0008 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan 30.000.000,00 30.000.000,00 25.275.000,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 04 02 2.03 Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri 0,00 0,00 0,00 5.03.5.04.0.00.29.0000 5 04 02 2.03 0002 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri 0,00 0,00 0,00 6.01.0.00.0.00.30.0000 INSPEKTORAT DAERAH 51.471.852.109,00 51.471.852.109,00 63.540.266.364,28 6.01.0.00.0.00.30.0000 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 51.471.852.109,00 51.471.852.109,00 63.540.266.364,28 6.01.0.00.0.00.30.0000 6 01 INSPEKTORAT DAERAH 51.471.852.109,00 51.471.852.109,00 63.540.266.364,28 6.01.0.00.0.00.30.0000 6 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 5.078.555.700,00 5.078.555.700,00 5.723.705.100,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 144 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 6.01.0.00.0.00.30.0000 6 01 02 2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal 3.598.018.000,00 3.598.018.000,00 4.193.167.400,00 6.01.0.00.0.00.30.0000 6 01 02 2.01 0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 402.270.000,00 402.270.000,00 452.270.000,00 6.01.0.00.0.00.30.0000 6 01 02 2.01 0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 200.000.000,00 200.000.000,00 350.000.000,00 6.01.0.00.0.00.30.0000 6 01 02 2.01 0003 Reviu Laporan Kinerja 239.708.000,00 239.708.000,00 639.708.000,00 6.01.0.00.0.00.30.0000 6 01 02 2.01 0004 Reviu Laporan Keuangan 275.000.000,00 275.000.000,00 275.000.000,00 6.01.0.00.0.00.30.0000 6 01 02 2.01 0005 Pengawasan Desa 963.500.000,00 963.500.000,00 1.163.500.000,00 6.01.0.00.0.00.30.0000 6 01 02 2.01 0006 Kerja Sama Pengawasan Internal 1.005.000.000,00 1.005.000.000,00 750.149.400,00 6.01.0.00.0.00.30.0000 6 01 02 2.01 0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 512.540.000,00 512.540.000,00 562.540.000,00 6.01.0.00.0.00.30.0000 6 01 02 2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 1.480.537.700,00 1.480.537.700,00 1.530.537.700,00 6.01.0.00.0.00.30.0000 6 01 02 2.02 0001 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah 522.200.000,00 522.200.000,00 522.200.000,00 6.01.0.00.0.00.30.0000 6 01 02 2.02 0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 958.337.700,00 958.337.700,00 1.008.337.700,00 6.01.0.00.0.00.30.0000 6 01 03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 6.749.998.715,00 6.749.998.715,00 6.374.998.715,00 6.01.0.00.0.00.30.0000 6 01 03 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan 1.852.175.300,00 1.852.175.300,00 2.002.175.300,00 6.01.0.00.0.00.30.0000 6 01 03 2.01 0001 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan 217.000.000,00 217.000.000,00 367.000.000,00 6.01.0.00.0.00.30.0000 6 01 03 2.01 0002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan 1.635.175.300,00 1.635.175.300,00 1.635.175.300,00 6.01.0.00.0.00.30.0000 6 01 03 2.02 Pendampingan dan Asistensi 4.897.823.415,00 4.897.823.415,00 4.372.823.415,00 6.01.0.00.0.00.30.0000 6 01 03 2.02 0001 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 221.300.000,00 221.300.000,00 642.529.600,00 6.01.0.00.0.00.30.0000 6 01 03 2.02 0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 400.000.000,00 400.000.000,00 425.000.000,00 6.01.0.00.0.00.30.0000 6 01 03 2.02 0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 3.710.659.415,00 3.710.659.415,00 2.789.429.815,00 6.01.0.00.0.00.30.0000 6 01 03 2.02 0004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 565.864.000,00 565.864.000,00 515.864.000,00 6.01.0.00.0.00.30.0000 6 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 39.643.297.694,00 39.643.297.694,00 51.441.562.549,28 6.01.0.00.0.00.30.0000 6 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 68.000.000,00 68.000.000,00 278.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 145 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 6.01.0.00.0.00.30.0000 6 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.000.000,00 5.000.000,00 105.000.000,00 6.01.0.00.0.00.30.0000 6 01 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 5.000.000,00 5.000.000,00 15.000.000,00 6.01.0.00.0.00.30.0000 6 01 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 5.000.000,00 5.000.000,00 15.000.000,00 6.01.0.00.0.00.30.0000 6 01 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5.000.000,00 5.000.000,00 15.000.000,00 6.01.0.00.0.00.30.0000 6 01 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 5.000.000,00 5.000.000,00 15.000.000,00 6.01.0.00.0.00.30.0000 6 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5.000.000,00 5.000.000,00 25.000.000,00 6.01.0.00.0.00.30.0000 6 01 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000,00 5.000.000,00 55.000.000,00 6.01.0.00.0.00.30.0000 6 01 01 2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 6.01.0.00.0.00.30.0000 6 01 01 2.01 0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah 23.000.000,00 23.000.000,00 23.000.000,00 6.01.0.00.0.00.30.0000 6 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 28.560.097.040,00 28.560.097.040,00 31.628.511.295,28 6.01.0.00.0.00.30.0000 6 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 28.517.517.040,00 28.517.517.040,00 31.585.931.295,28 6.01.0.00.0.00.30.0000 6 01 01 2.02 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 14.080.000,00 14.080.000,00 14.080.000,00 6.01.0.00.0.00.30.0000 6 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 14.250.000,00 14.250.000,00 14.250.000,00 6.01.0.00.0.00.30.0000 6 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 14.250.000,00 14.250.000,00 14.250.000,00 6.01.0.00.0.00.30.0000 6 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2.210.060.000,00 2.210.060.000,00 3.360.060.000,00 6.01.0.00.0.00.30.0000 6 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 230.000.000,00 230.000.000,00 630.000.000,00 6.01.0.00.0.00.30.0000 6 01 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 1.980.060.000,00 1.980.060.000,00 2.730.060.000,00 6.01.0.00.0.00.30.0000 6 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.948.099.400,00 2.948.099.400,00 3.350.953.903,00 6.01.0.00.0.00.30.0000 6 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 58.149.400,00 58.149.400,00 200.000.000,00 6.01.0.00.0.00.30.0000 6 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.150.000.000,00 2.150.000.000,00 1.150.763.203,00 6.01.0.00.0.00.30.0000 6 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 53.720.000,00 53.720.000,00 553.720.000,00 6.01.0.00.0.00.30.0000 6 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 74.507.200,00 74.507.200,00 74.507.200,00 6.01.0.00.0.00.30.0000 6 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 123.682.800,00 123.682.800,00 423.682.800,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 146 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 6.01.0.00.0.00.30.0000 6 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 6.01.0.00.0.00.30.0000 6 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 114.640.000,00 114.640.000,00 164.880.700,00 6.01.0.00.0.00.30.0000 6 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 348.400.000,00 348.400.000,00 758.400.000,00 6.01.0.00.0.00.30.0000 6 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 3.002.565.084,00 3.002.565.084,00 6.851.562.884,00 6.01.0.00.0.00.30.0000 6 01 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 2.355.165.084,00 2.355.165.084,00 3.355.165.084,00 6.01.0.00.0.00.30.0000 6 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 647.400.000,00 647.400.000,00 3.496.397.800,00 6.01.0.00.0.00.30.0000 6 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.118.876.170,00 2.118.876.170,00 4.811.874.467,00 6.01.0.00.0.00.30.0000 6 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 22.500.000,00 22.500.000,00 22.500.000,00 6.01.0.00.0.00.30.0000 6 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 421.193.600,00 421.193.600,00 1.239.191.897,00 6.01.0.00.0.00.30.0000 6 01 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 180.000.000,00 6.01.0.00.0.00.30.0000 6 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.670.182.570,00 1.670.182.570,00 3.370.182.570,00 6.01.0.00.0.00.30.0000 6 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 735.600.000,00 735.600.000,00 1.160.600.000,00 6.01.0.00.0.00.30.0000 6 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0,00 0,00 0,00 6.01.0.00.0.00.30.0000 6 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 150.600.000,00 150.600.000,00 150.600.000,00 6.01.0.00.0.00.30.0000 6 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 60.000.000,00 60.000.000,00 260.000.000,00 6.01.0.00.0.00.30.0000 6 01 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 525.000.000,00 525.000.000,00 750.000.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN CILEUNYI 5.340.171.700,00 5.340.171.700,00 5.742.006.684,88 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 5.340.171.700,00 5.340.171.700,00 5.742.006.684,88 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 KECAMATAN 5.340.171.700,00 5.340.171.700,00 5.742.006.684,88 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 226.261.000,00 226.261.000,00 273.365.300,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 4.214.000,00 4.214.000,00 54.764.550,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 4.214.000,00 4.214.000,00 54.764.550,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 147 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 02 2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 16.572.000,00 16.572.000,00 16.572.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 02 2.03 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 16.572.000,00 16.572.000,00 16.572.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 205.475.000,00 205.475.000,00 202.028.750,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 02 2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 205.475.000,00 205.475.000,00 202.028.750,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 62.915.000,00 62.915.000,00 62.915.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 14.145.000,00 14.145.000,00 14.145.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 14.145.000,00 14.145.000,00 14.145.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 39.582.000,00 39.582.000,00 39.582.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 03 2.03 0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 30.002.000,00 30.002.000,00 30.002.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 03 2.03 0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 7.580.000,00 7.580.000,00 7.580.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 03 2.03 0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 03 2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 9.188.000,00 9.188.000,00 9.188.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 03 2.06 0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 4.143.000,00 4.143.000,00 4.143.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 03 2.06 0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 5.045.000,00 5.045.000,00 5.045.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 76.187.000,00 76.187.000,00 76.187.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 63.425.000,00 63.425.000,00 63.425.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 48.425.000,00 48.425.000,00 48.425.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 04 2.01 0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 04 2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 12.762.000,00 12.762.000,00 12.762.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 04 2.02 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara 12.762.000,00 12.762.000,00 12.762.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 95.550.000,00 95.550.000,00 86.150.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 148 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 95.550.000,00 95.550.000,00 86.150.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 05 2.01 0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 45.800.000,00 45.800.000,00 36.400.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 05 2.01 0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 31.750.000,00 31.750.000,00 31.750.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 05 2.01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 49.293.000,00 49.293.000,00 48.742.450,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 49.293.000,00 49.293.000,00 48.742.450,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 06 2.01 0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 4.995.000,00 4.995.000,00 4.995.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 06 2.01 0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 7.848.000,00 7.848.000,00 7.297.450,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 06 2.01 0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 06 2.01 0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 36.450.000,00 36.450.000,00 36.450.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.829.965.700,00 4.829.965.700,00 5.194.646.934,88 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 22.827.000,00 22.827.000,00 22.827.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.252.000,00 3.252.000,00 3.252.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4.250.000,00 4.250.000,00 4.250.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3.325.000,00 3.325.000,00 3.325.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 3.250.000,00 3.250.000,00 3.250.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.01 0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.313.070.100,00 4.313.070.100,00 4.664.905.084,88 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 149 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.303.500.100,00 4.303.500.100,00 4.655.335.084,88 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.345.000,00 3.345.000,00 3.345.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 4.225.000,00 4.225.000,00 4.225.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 2.750.000,00 2.750.000,00 2.750.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 2.750.000,00 2.750.000,00 2.750.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 13.481.000,00 13.481.000,00 51.801.700,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 2.804.000,00 2.804.000,00 2.804.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 10.677.000,00 10.677.000,00 48.997.700,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 153.292.000,00 153.292.000,00 125.817.550,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 38.099.000,00 38.099.000,00 47.527.850,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 10.223.000,00 10.223.000,00 10.223.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 11.200.000,00 11.200.000,00 18.600.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 6.240.000,00 6.240.000,00 6.240.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 84.530.000,00 84.530.000,00 40.226.700,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 251.100.600,00 251.100.600,00 251.100.600,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 46.500.000,00 46.500.000,00 46.500.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 204.600.600,00 204.600.600,00 204.600.600,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 73.445.000,00 73.445.000,00 75.445.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 42.000.000,00 42.000.000,00 42.000.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.675.000,00 5.675.000,00 7.675.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 25.770.000,00 25.770.000,00 25.770.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 150 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN CILENGKRANG 5.781.317.200,00 5.781.317.200,00 6.188.572.184,88 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 254.000.000,00 254.000.000,00 276.463.600,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 6.000.000,00 6.000.000,00 54.290.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 6.000.000,00 6.000.000,00 54.290.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 02 2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 38.000.000,00 38.000.000,00 34.353.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 02 2.03 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 38.000.000,00 38.000.000,00 34.353.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 210.000.000,00 210.000.000,00 187.820.600,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 02 2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 210.000.000,00 210.000.000,00 187.820.600,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 97.000.000,00 97.000.000,00 81.783.600,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 15.000.000,00 15.000.000,00 13.623.600,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 15.000.000,00 15.000.000,00 13.623.600,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 26.000.000,00 26.000.000,00 23.120.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 03 2.03 0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 20.000.000,00 20.000.000,00 17.960.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 03 2.03 0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 6.000.000,00 6.000.000,00 5.160.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 03 2.03 0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 03 2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 56.000.000,00 56.000.000,00 45.040.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 03 2.06 0001 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 03 2.06 0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 03 2.06 0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 6.000.000,00 6.000.000,00 5.210.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 03 2.06 0004 Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 151 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 03 2.06 0005 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 03 2.06 0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 10.000.000,00 10.000.000,00 8.870.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 03 2.06 0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 6.000.000,00 6.000.000,00 5.210.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 03 2.06 0008 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya 6.000.000,00 6.000.000,00 5.210.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 03 2.06 0009 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 03 2.06 0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 6.000.000,00 6.000.000,00 5.210.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 03 2.06 0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 03 2.06 0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas 22.000.000,00 22.000.000,00 15.330.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 46.000.000,00 46.000.000,00 45.030.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 10.000.000,00 10.000.000,00 9.030.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 10.000.000,00 10.000.000,00 9.030.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 04 2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 36.000.000,00 36.000.000,00 36.000.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 04 2.02 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara 36.000.000,00 36.000.000,00 36.000.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 121.100.000,00 121.100.000,00 117.283.600,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 121.100.000,00 121.100.000,00 117.283.600,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 05 2.01 0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 40.000.000,00 40.000.000,00 39.820.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 05 2.01 0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 40.000.000,00 40.000.000,00 39.819.600,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 152 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 05 2.01 0007 Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal 7.500.000,00 7.500.000,00 7.080.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 05 2.01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 33.600.000,00 33.600.000,00 30.564.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 60.000.000,00 60.000.000,00 58.982.300,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 60.000.000,00 60.000.000,00 58.982.300,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 06 2.01 0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 10.000.000,00 10.000.000,00 9.759.800,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 06 2.01 0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 10.000.000,00 10.000.000,00 9.942.800,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 06 2.01 0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 06 2.01 0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 40.000.000,00 40.000.000,00 39.279.700,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 06 2.01 0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 06 2.01 0014 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.203.217.200,00 5.203.217.200,00 5.609.029.084,88 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 53.000.000,00 53.000.000,00 71.607.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 20.000.000,00 20.000.000,00 25.296.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 5.000.000,00 5.000.000,00 6.028.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 5.000.000,00 5.000.000,00 6.742.500,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 4.000.000,00 4.000.000,00 4.385.500,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 4.000.000,00 4.000.000,00 4.385.500,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6.000.000,00 6.000.000,00 6.700.500,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.000.000,00 6.000.000,00 15.069.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.01 0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.648.824.050,00 4.648.824.050,00 5.010.259.534,88 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 153 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.632.824.050,00 4.632.824.050,00 4.990.079.034,88 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.02 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 6.000.000,00 6.000.000,00 5.100.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4.000.000,00 4.000.000,00 7.565.500,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 6.000.000,00 6.000.000,00 7.515.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 3.000.000,00 3.000.000,00 4.920.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 3.000.000,00 3.000.000,00 4.920.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 78.000.000,00 78.000.000,00 33.141.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 22.000.000,00 22.000.000,00 22.000.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 6.000.000,00 6.000.000,00 11.141.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 88.697.000,00 88.697.000,00 124.010.650,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.000.000,00 6.000.000,00 5.999.200,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 30.000.000,00 30.000.000,00 74.148.900,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4.000.000,00 4.000.000,00 5.474.980,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12.000.000,00 12.000.000,00 11.998.400,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.697.000,00 5.697.000,00 6.039.170,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 25.000.000,00 25.000.000,00 14.350.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.07 0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 204.012.420,00 204.012.420,00 237.996.900,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 154 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 45.519.300,00 45.519.300,00 45.519.300,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 158.493.120,00 158.493.120,00 192.477.600,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 127.683.730,00 127.683.730,00 127.094.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 69.390.000,00 69.390.000,00 69.388.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.000.000,00 10.000.000,00 9.460.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 48.293.730,00 48.293.730,00 48.246.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN CIMENYAN 8.319.936.233,00 8.319.936.233,00 8.828.422.125,56 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 503.576.641,00 503.576.641,00 553.576.641,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 6.500.000,00 6.500.000,00 56.500.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 6.500.000,00 6.500.000,00 56.500.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 02 2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 15.978.000,00 15.978.000,00 15.978.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 02 2.03 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 15.978.000,00 15.978.000,00 15.978.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 481.098.641,00 481.098.641,00 481.098.641,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 02 2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 481.098.641,00 481.098.641,00 481.098.641,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 130.000.000,00 130.000.000,00 130.000.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 03 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 03 2.03 0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 03 2.03 0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 155 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 03 2.03 0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 03 2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 03 2.06 0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 03 2.06 0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 03 2.06 0008 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya 11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 03 2.06 0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas 11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 04 2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 04 2.02 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 96.785.000,00 96.785.000,00 96.785.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 96.785.000,00 96.785.000,00 96.785.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 05 2.01 0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 05 2.01 0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 17.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 05 2.01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 39.785.000,00 39.785.000,00 39.785.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 95.000.000,00 95.000.000,00 95.000.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 95.000.000,00 95.000.000,00 95.000.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 06 2.01 0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 06 2.01 0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 06 2.01 0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 156 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 06 2.01 0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 55.000.000,00 55.000.000,00 55.000.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 06 2.01 0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 06 2.01 0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.464.574.592,00 7.464.574.592,00 7.923.060.484,56 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 19.500.000,00 19.500.000,00 19.500.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.745.474.592,00 6.745.474.592,00 7.203.960.484,56 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6.736.474.592,00 6.736.474.592,00 7.194.960.484,56 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.04 0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 157 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 82.500.000,00 82.500.000,00 82.500.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 14.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 32.000.000,00 32.000.000,00 32.000.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 17.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 497.600.000,00 497.600.000,00 497.600.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 87.000.000,00 87.000.000,00 87.000.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 405.600.000,00 405.600.000,00 405.600.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 34.500.000,00 34.500.000,00 34.500.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 14.500.000,00 14.500.000,00 14.500.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0001 KELURAHAN PADASUKA 2.350.208.800,00 2.350.208.800,00 2.350.208.800,00 7.01.0.00.0.00.03.0001 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.350.208.800,00 2.350.208.800,00 2.350.208.800,00 7.01.0.00.0.00.03.0001 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 2.350.208.800,00 2.350.208.800,00 2.350.208.800,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 158 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.03.0001 7 01 03 2.02 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0001 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 415.288.800,00 415.288.800,00 1.143.784.600,00 7.01.0.00.0.00.03.0001 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1.854.920.000,00 1.854.920.000,00 1.132.424.200,00 7.01.0.00.0.00.03.0001 7 01 03 2.02 0004 Evaluasi Kelurahan 40.000.000,00 40.000.000,00 34.000.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0002 KELURAHAN CIBEUNYING 3.465.313.200,00 3.465.313.200,00 3.465.313.200,00 7.01.0.00.0.00.03.0002 7 01 03 2.02 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0002 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 622.933.200,00 622.933.200,00 622.933.200,00 7.01.0.00.0.00.03.0002 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 2.742.380.000,00 2.742.380.000,00 2.748.380.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0002 7 01 03 2.02 0004 Evaluasi Kelurahan 40.000.000,00 40.000.000,00 34.000.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN BOJONGSOANG 5.259.800.363,00 5.259.800.363,00 5.635.235.347,88 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 343.705.000,00 343.705.000,00 393.705.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 30.000.000,00 30.000.000,00 80.000.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 02 2.02 0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 15.000.000,00 15.000.000,00 65.000.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 02 2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 02 2.03 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 298.705.000,00 298.705.000,00 298.705.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 02 2.04 0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 02 2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 283.705.000,00 283.705.000,00 283.705.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 180.000.000,00 180.000.000,00 180.000.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 159 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 03 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 03 2.01 0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 03 2.03 0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 03 2.03 0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 03 2.03 0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 03 2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 03 2.06 0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 03 2.06 0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 03 2.06 0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 03 2.06 0008 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 04 2.01 0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 04 2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 04 2.02 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 108.000.000,00 108.000.000,00 97.932.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 108.000.000,00 108.000.000,00 97.932.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 160 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 05 2.01 0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 55.000.000,00 55.000.000,00 55.000.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 05 2.01 0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 35.000.000,00 35.000.000,00 24.932.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 05 2.01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 71.000.000,00 71.000.000,00 71.000.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 71.000.000,00 71.000.000,00 71.000.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 06 2.01 0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 06 2.01 0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 06 2.01 0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.512.095.363,00 4.512.095.363,00 4.847.598.347,88 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 13.175.000,00 13.175.000,00 13.175.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.999.000,00 1.999.000,00 1.999.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 794.000,00 794.000,00 794.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 794.000,00 794.000,00 794.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 794.000,00 794.000,00 794.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 794.000,00 794.000,00 794.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.01 0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.897.442.363,00 3.897.442.363,00 4.222.877.347,88 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.889.942.363,00 3.889.942.363,00 4.215.377.347,88 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 161 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 115.670.000,00 115.670.000,00 145.695.800,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 78.300.000,00 78.300.000,00 108.325.800,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.018.000,00 3.018.000,00 3.018.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 6.500.000,00 6.500.000,00 8.500.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 20.352.000,00 20.352.000,00 20.352.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 400.858.000,00 400.858.000,00 378.658.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 52.000.000,00 52.000.000,00 52.000.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 348.858.000,00 348.858.000,00 326.658.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 54.950.000,00 54.950.000,00 57.192.200,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 39.950.000,00 39.950.000,00 42.192.200,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.09 0005 Pemeliharaan Mebel 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN MARGAHAYU 8.696.229.133,00 8.696.229.133,00 9.145.004.117,88 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 351.000.000,00 351.000.000,00 398.481.200,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 162 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 13.000.000,00 13.000.000,00 74.364.700,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 02 2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 13.000.000,00 13.000.000,00 74.364.700,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 13.000.000,00 13.000.000,00 14.635.300,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 02 2.02 0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 13.000.000,00 13.000.000,00 14.635.300,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 02 2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 02 2.03 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 300.000.000,00 300.000.000,00 284.481.200,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 02 2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 300.000.000,00 300.000.000,00 284.481.200,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.643.000.000,00 1.643.000.000,00 1.631.134.900,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 115.000.000,00 115.000.000,00 110.108.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 03 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 65.000.000,00 65.000.000,00 60.108.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.410.000.000,00 1.410.000.000,00 1.410.000.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 03 2.02 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 21.410.000,00 21.410.000,00 21.410.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 380.000.000,00 380.000.000,00 380.000.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1.000.013.000,00 1.000.013.000,00 1.000.013.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 03 2.02 0004 Evaluasi Kelurahan 8.577.000,00 8.577.000,00 8.577.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 48.000.000,00 48.000.000,00 43.470.800,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 03 2.03 0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 10.000.000,00 10.000.000,00 9.627.300,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 03 2.03 0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 25.000.000,00 25.000.000,00 23.966.200,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 163 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 03 2.03 0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 13.000.000,00 13.000.000,00 9.877.300,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 03 2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 70.000.000,00 70.000.000,00 67.556.100,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 03 2.06 0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 10.000.000,00 10.000.000,00 9.627.300,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 03 2.06 0004 Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri 10.000.000,00 10.000.000,00 9.792.300,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 03 2.06 0005 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah 10.000.000,00 10.000.000,00 9.627.300,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 03 2.06 0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 10.000.000,00 10.000.000,00 9.627.300,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 03 2.06 0009 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup 10.000.000,00 10.000.000,00 9.627.300,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 03 2.06 0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 10.000.000,00 10.000.000,00 9.627.300,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 03 2.06 0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 10.000.000,00 10.000.000,00 9.627.300,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 45.000.000,00 45.000.000,00 43.334.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 30.000.000,00 30.000.000,00 29.095.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 30.000.000,00 30.000.000,00 29.095.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 04 2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 15.000.000,00 15.000.000,00 14.239.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 04 2.02 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara 15.000.000,00 15.000.000,00 14.239.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 87.500.000,00 87.500.000,00 83.690.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 87.500.000,00 87.500.000,00 83.690.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 05 2.01 0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 05 2.01 0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 37.500.000,00 37.500.000,00 36.190.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 164 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 05 2.01 0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 20.000.000,00 20.000.000,00 18.500.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 05 2.01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 30.000.000,00 30.000.000,00 29.000.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 58.000.000,00 58.000.000,00 45.000.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 58.000.000,00 58.000.000,00 45.000.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 06 2.01 0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 06 2.01 0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 06 2.01 0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 06 2.01 0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 06 2.01 0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.511.729.133,00 6.511.729.133,00 6.943.364.017,88 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 45.500.000,00 45.500.000,00 46.670.128,88 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.500.000,00 2.500.000,00 4.637.628,88 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 32.500.000,00 32.500.000,00 31.828.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.500.000,00 2.500.000,00 2.395.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 2.500.000,00 2.500.000,00 2.453.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 2.500.000,00 2.500.000,00 2.481.500,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.000.000,00 2.000.000,00 1.975.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 500.000,00 500.000,00 450.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.01 0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah 500.000,00 500.000,00 450.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.377.298.625,00 5.377.298.625,00 5.776.006.610,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.369.798.625,00 5.369.798.625,00 5.768.573.610,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 165 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 2.500.000,00 2.500.000,00 2.433.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 109.943.000,00 109.943.000,00 126.898.207,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8.943.000,00 8.943.000,00 8.943.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 60.000.000,00 60.000.000,00 69.182.107,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 6.000.000,00 6.000.000,00 6.762.500,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.000.000,00 5.000.000,00 4.923.200,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5.000.000,00 5.000.000,00 2.575.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 10.000.000,00 10.000.000,00 15.202.400,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 15.000.000,00 15.000.000,00 19.310.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 29.900.000,00 29.900.000,00 51.404.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 20.000.000,00 20.000.000,00 19.115.500,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.900.000,00 4.900.000,00 32.288.500,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 762.602.508,00 762.602.508,00 738.791.072,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 78.040.638,00 78.040.638,00 78.190.272,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 15.000.000,00 15.000.000,00 13.090.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 669.561.870,00 669.561.870,00 647.510.800,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 186.485.000,00 186.485.000,00 203.594.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 56.485.000,00 56.485.000,00 73.594.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 166 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 130.000.000,00 130.000.000,00 130.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN MARGAASIH 5.145.759.278,00 5.145.759.278,00 5.520.505.170,56 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 214.500.000,00 214.500.000,00 143.650.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 214.500.000,00 214.500.000,00 143.650.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 02 2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 214.500.000,00 214.500.000,00 143.650.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 89.000.000,00 89.000.000,00 139.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 35.000.000,00 35.000.000,00 85.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 35.000.000,00 35.000.000,00 85.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 03 2.03 0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 03 2.03 0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 03 2.03 0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 03 2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 34.000.000,00 34.000.000,00 34.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 03 2.06 0001 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 03 2.06 0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 03 2.06 0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 03 2.06 0004 Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 03 2.06 0005 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 167 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 03 2.06 0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 03 2.06 0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 03 2.06 0008 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 03 2.06 0009 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 03 2.06 0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 03 2.06 0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 03 2.06 0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 34.000.000,00 34.000.000,00 34.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 04 2.01 0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 04 2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 04 2.02 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara 24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 47.500.000,00 47.500.000,00 47.500.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 47.500.000,00 47.500.000,00 47.500.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 05 2.01 0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 168 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 05 2.01 0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 05 2.01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 23.000.000,00 23.000.000,00 23.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 06 2.01 0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 06 2.01 0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 06 2.01 0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 06 2.01 0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 06 2.01 0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.715.759.278,00 4.715.759.278,00 5.111.355.170,56 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.01 0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.257.699.278,00 4.257.699.278,00 4.582.445.170,56 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.247.699.278,00 4.247.699.278,00 4.572.445.170,56 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.02 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 169 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.03 0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 23.000.000,00 23.000.000,00 23.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 8.000.000,00 8.000.000,00 14.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.05 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 12.500.000,00 12.500.000,00 6.500.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 132.000.000,00 132.000.000,00 81.350.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 80.000.000,00 80.000.000,00 39.350.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 179.560.000,00 179.560.000,00 267.870.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 38.400.000,00 38.400.000,00 55.120.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 138.160.000,00 138.160.000,00 209.750.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 81.000.000,00 81.000.000,00 114.190.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 56.000.000,00 56.000.000,00 109.190.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 170 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN DAYEUHKOLOT 9.581.009.912,00 9.581.009.912,00 10.024.055.804,56 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 304.400.000,00 304.400.000,00 354.400.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 33.250.000,00 33.250.000,00 33.250.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 02 2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 33.250.000,00 33.250.000,00 33.250.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 15.150.000,00 15.150.000,00 65.150.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 15.150.000,00 15.150.000,00 65.150.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 02 2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 02 2.03 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 246.000.000,00 246.000.000,00 246.000.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 02 2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 246.000.000,00 246.000.000,00 246.000.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.831.121.331,00 2.831.121.331,00 2.775.148.531,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 40.250.000,00 40.250.000,00 40.250.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 03 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 20.250.000,00 20.250.000,00 20.250.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 2.512.541.831,00 2.512.541.831,00 2.512.541.831,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 03 2.02 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 37.500.000,00 37.500.000,00 37.500.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 885.041.831,00 885.041.831,00 885.041.831,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1.587.500.000,00 1.587.500.000,00 1.587.500.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 171 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 03 2.02 0004 Evaluasi Kelurahan 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 22.600.000,00 22.600.000,00 22.600.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 03 2.03 0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 11.100.000,00 11.100.000,00 11.100.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 03 2.03 0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 03 2.03 0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 3.250.000,00 3.250.000,00 3.250.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 03 2.03 0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 3.250.000,00 3.250.000,00 3.250.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 03 2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 255.729.500,00 255.729.500,00 199.756.700,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 03 2.06 0001 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara 14.343.000,00 14.343.000,00 14.343.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 03 2.06 0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 14.343.000,00 14.343.000,00 14.343.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 03 2.06 0005 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah 73.534.000,00 73.534.000,00 45.547.600,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 03 2.06 0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 14.343.000,00 14.343.000,00 14.343.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 03 2.06 0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 73.534.000,00 73.534.000,00 45.547.600,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 03 2.06 0008 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya 14.343.000,00 14.343.000,00 14.343.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 03 2.06 0009 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup 8.260.500,00 8.260.500,00 8.260.500,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 03 2.06 0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 14.343.000,00 14.343.000,00 14.343.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 03 2.06 0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 14.343.000,00 14.343.000,00 14.343.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 03 2.06 0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas 14.343.000,00 14.343.000,00 14.343.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 20.920.000,00 20.920.000,00 20.920.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 20.920.000,00 20.920.000,00 20.920.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 10.920.000,00 10.920.000,00 10.920.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 172 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 04 2.01 0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 04 2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 04 2.02 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 78.800.000,00 78.800.000,00 78.800.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 78.800.000,00 78.800.000,00 78.800.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 05 2.01 0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 25.200.000,00 25.200.000,00 25.200.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 05 2.01 0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 05 2.01 0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 16.800.000,00 16.800.000,00 16.800.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 05 2.01 0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 16.800.000,00 16.800.000,00 16.800.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 05 2.01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 06 2.01 0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 06 2.01 0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 06 2.01 0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 06 2.01 0007 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 06 2.01 0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.320.768.581,00 6.320.768.581,00 6.769.787.273,56 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 173 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.382.968.581,00 5.382.968.581,00 5.776.014.473,56 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.374.968.581,00 5.374.968.581,00 5.768.014.473,56 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 19.080.000,00 19.080.000,00 19.080.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 19.080.000,00 19.080.000,00 19.080.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 88.200.000,00 88.200.000,00 88.200.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 33.200.000,00 33.200.000,00 33.200.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.040.000,00 1.040.000,00 1.040.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 174 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 31.960.000,00 31.960.000,00 31.960.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 726.520.000,00 726.520.000,00 774.520.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 76.000.000,00 76.000.000,00 76.000.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 647.520.000,00 647.520.000,00 695.520.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 76.000.000,00 76.000.000,00 83.972.800,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 68.000.000,00 68.000.000,00 68.000.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 3.000.000,00 3.000.000,00 10.972.800,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN KATAPANG 5.966.893.000,00 5.966.893.000,00 6.351.278.892,56 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 319.000.000,00 319.000.000,00 323.000.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 13.000.000,00 13.000.000,00 63.000.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 13.000.000,00 13.000.000,00 63.000.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 02 2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 02 2.03 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 293.000.000,00 293.000.000,00 247.000.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 02 2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 293.000.000,00 293.000.000,00 247.000.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 244.500.000,00 244.500.000,00 244.500.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 54.500.000,00 54.500.000,00 54.500.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 175 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 03 2.03 0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 21.500.000,00 21.500.000,00 21.500.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 03 2.03 0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 16.500.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 03 2.03 0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 16.500.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 03 2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 170.000.000,00 170.000.000,00 170.000.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 03 2.06 0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat 21.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 03 2.06 0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 21.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 03 2.06 0005 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah 21.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 03 2.06 0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 21.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 03 2.06 0008 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya 21.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 03 2.06 0009 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 03 2.06 0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 03 2.06 0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 19.500.000,00 19.500.000,00 19.500.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 19.500.000,00 19.500.000,00 19.500.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 04 2.01 0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 19.500.000,00 19.500.000,00 19.500.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 04 2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 04 2.02 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 86.000.000,00 86.000.000,00 86.000.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 86.000.000,00 86.000.000,00 86.000.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 05 2.01 0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 28.000.000,00 28.000.000,00 28.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 176 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 05 2.01 0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 28.000.000,00 28.000.000,00 28.000.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 05 2.01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 75.500.000,00 75.500.000,00 75.500.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 75.500.000,00 75.500.000,00 75.500.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 06 2.01 0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 06 2.01 0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 06 2.01 0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 06 2.01 0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 22.500.000,00 22.500.000,00 22.500.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.222.393.000,00 5.222.393.000,00 5.602.778.892,56 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.01 0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.360.893.000,00 4.360.893.000,00 4.695.278.892,56 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.350.893.000,00 4.350.893.000,00 4.685.278.892,56 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 177 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 106.500.000,00 106.500.000,00 106.500.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 380.000.000,00 380.000.000,00 426.000.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 44.000.000,00 44.000.000,00 44.000.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 331.000.000,00 331.000.000,00 377.000.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 225.000.000,00 225.000.000,00 225.000.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 178 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN PAMEUNGPEUK 5.089.189.569,00 5.089.189.569,00 5.466.655.461,56 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 253.434.000,00 253.434.000,00 275.641.300,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 23.400.000,00 23.400.000,00 73.400.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 23.400.000,00 23.400.000,00 73.400.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 02 2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 27.007.000,00 27.007.000,00 12.594.300,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 02 2.03 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 27.007.000,00 27.007.000,00 12.594.300,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 203.027.000,00 203.027.000,00 189.647.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 02 2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 203.027.000,00 203.027.000,00 189.647.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 100.715.000,00 100.715.000,00 100.286.800,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 32.000.000,00 32.000.000,00 40.255.300,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 03 2.03 0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 16.000.000,00 16.000.000,00 24.255.300,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 03 2.03 0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 16.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 03 2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 68.715.000,00 68.715.000,00 60.031.500,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 03 2.06 0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 13.743.000,00 13.743.000,00 12.006.300,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 03 2.06 0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 13.743.000,00 13.743.000,00 12.006.300,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 03 2.06 0008 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya 13.743.000,00 13.743.000,00 12.006.300,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 03 2.06 0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 13.743.000,00 13.743.000,00 12.006.300,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 03 2.06 0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 13.743.000,00 13.743.000,00 12.006.300,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 22.094.000,00 22.094.000,00 22.094.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 04 2.01 0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 179 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 04 2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 22.094.000,00 22.094.000,00 22.094.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 04 2.02 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara 22.094.000,00 22.094.000,00 22.094.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 96.479.000,00 96.479.000,00 96.479.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 96.479.000,00 96.479.000,00 96.479.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 05 2.01 0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 42.679.000,00 42.679.000,00 42.679.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 05 2.01 0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 16.300.000,00 16.300.000,00 16.300.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 05 2.01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 37.500.000,00 37.500.000,00 37.500.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 47.500.000,00 47.500.000,00 45.064.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 47.500.000,00 47.500.000,00 45.064.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 06 2.01 0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 6.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 06 2.01 0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 06 2.01 0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 41.000.000,00 41.000.000,00 38.564.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.568.967.569,00 4.568.967.569,00 4.927.090.361,56 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 42.000.000,00 42.000.000,00 41.675.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.440.000,00 4.440.000,00 4.440.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 5.100.000,00 5.100.000,00 5.100.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5.100.000,00 5.100.000,00 5.100.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 21.360.000,00 21.360.000,00 21.360.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 3.000.000,00 3.000.000,00 2.750.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 180 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.01 0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah 3.000.000,00 3.000.000,00 2.925.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.953.708.634,00 3.953.708.634,00 4.281.174.526,56 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.949.708.634,00 3.949.708.634,00 4.277.174.526,56 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 80.415.000,00 80.415.000,00 82.093.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 8.400.000,00 8.400.000,00 9.194.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 6.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 65.515.000,00 65.515.000,00 66.399.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 119.663.000,00 119.663.000,00 130.329.419,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 35.983.000,00 35.983.000,00 43.300.879,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 16.359.000,00 16.359.000,00 32.387.040,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 6.431.000,00 6.431.000,00 6.431.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 6.500.000,00 6.500.000,00 5.501.500,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 26.390.000,00 26.390.000,00 14.709.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 18.900.000,00 18.900.000,00 24.954.200,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.07 0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 100.000,00 100.000,00 100.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 16.000.000,00 16.000.000,00 22.054.200,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.700.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.07 0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 100.000,00 100.000,00 100.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 267.780.935,00 267.780.935,00 273.621.600,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 181 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 53.500.000,00 53.500.000,00 53.500.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 212.280.935,00 212.280.935,00 218.121.600,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 86.500.000,00 86.500.000,00 93.242.616,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 64.000.000,00 64.000.000,00 64.000.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 8.500.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 14.000.000,00 14.000.000,00 20.742.616,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN ARJASARI 5.845.981.100,00 5.845.981.100,00 6.217.286.992,56 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 535.000.000,00 535.000.000,00 585.000.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 02 2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 50.000.000,00 50.000.000,00 100.000.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 02 2.02 0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 25.000.000,00 25.000.000,00 75.000.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 02 2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 02 2.03 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 460.000.000,00 460.000.000,00 460.000.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 02 2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 460.000.000,00 460.000.000,00 460.000.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 210.000.000,00 210.000.000,00 210.000.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 182 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 03 2.03 0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 03 2.03 0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 03 2.03 0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 03 2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 03 2.06 0001 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 03 2.06 0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 03 2.06 0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 03 2.06 0008 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 03 2.06 0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 03 2.06 0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 52.235.000,00 52.235.000,00 52.235.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 04 2.01 0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 04 2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 12.235.000,00 12.235.000,00 12.235.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 04 2.02 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara 12.235.000,00 12.235.000,00 12.235.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 133.000.000,00 133.000.000,00 116.000.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 133.000.000,00 133.000.000,00 116.000.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 05 2.01 0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 58.000.000,00 58.000.000,00 58.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 183 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 05 2.01 0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 05 2.01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 35.000.000,00 35.000.000,00 18.000.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 120.248.000,00 120.248.000,00 120.248.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 120.248.000,00 120.248.000,00 120.248.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 06 2.01 0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 06 2.01 0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 06 2.01 0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 06 2.01 0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 50.248.000,00 50.248.000,00 50.248.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.795.498.100,00 4.795.498.100,00 5.133.803.992,56 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 41.000.000,00 41.000.000,00 41.000.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.01 0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.026.038.100,00 4.026.038.100,00 4.347.343.992,56 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.022.038.100,00 4.022.038.100,00 4.343.343.992,56 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 10.000.000,00 10.000.000,00 3.200.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 184 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 10.000.000,00 10.000.000,00 3.200.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 60.000.000,00 60.000.000,00 47.000.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 20.000.000,00 20.000.000,00 7.000.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 220.000.000,00 220.000.000,00 226.800.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 45.000.000,00 45.000.000,00 51.800.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.07 0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 286.460.000,00 286.460.000,00 316.460.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 36.000.000,00 36.000.000,00 36.000.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 248.460.000,00 248.460.000,00 278.460.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 127.000.000,00 127.000.000,00 127.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 185 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 55.000.000,00 55.000.000,00 55.000.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 KECAMATAN PANGALENGAN 5.979.287.213,00 5.979.287.213,00 6.469.093.105,56 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 475.000.000,00 475.000.000,00 569.000.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 02 2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 02 2.03 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 460.000.000,00 460.000.000,00 554.000.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 02 2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 460.000.000,00 460.000.000,00 554.000.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 234.500.000,00 234.500.000,00 284.500.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 75.000.000,00 75.000.000,00 125.000.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 75.000.000,00 75.000.000,00 125.000.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 84.500.000,00 84.500.000,00 84.500.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 03 2.03 0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 39.500.000,00 39.500.000,00 39.500.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 03 2.03 0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 03 2.03 0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 03 2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 03 2.06 0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 17.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 03 2.06 0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 14.500.000,00 14.500.000,00 14.500.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 03 2.06 0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 14.500.000,00 14.500.000,00 14.500.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 03 2.06 0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 14.500.000,00 14.500.000,00 14.500.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 186 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 03 2.06 0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 14.500.000,00 14.500.000,00 14.500.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 04 2.01 0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 04 2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 04 2.02 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 141.149.000,00 141.149.000,00 141.149.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 141.149.000,00 141.149.000,00 141.149.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 05 2.01 0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 05 2.01 0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 30.149.000,00 30.149.000,00 30.149.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 05 2.01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 31.000.000,00 31.000.000,00 31.000.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 06 2.01 0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 06 2.01 0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 06 2.01 0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.993.638.213,00 4.993.638.213,00 5.339.444.105,56 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 46.100.000,00 46.100.000,00 46.100.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 187 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.550.000,00 2.550.000,00 2.550.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 2.550.000,00 2.550.000,00 2.550.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.01 0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.303.451.213,00 4.303.451.213,00 4.643.257.105,56 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.303.451.213,00 4.303.451.213,00 4.643.257.105,56 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 28.500.000,00 28.500.000,00 28.500.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 16.500.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 142.547.000,00 142.547.000,00 142.547.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 87.547.000,00 87.547.000,00 87.547.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 389.040.000,00 389.040.000,00 395.040.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 48.000.000,00 48.000.000,00 48.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 188 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 338.040.000,00 338.040.000,00 344.040.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 82.500.000,00 82.500.000,00 82.500.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 55.000.000,00 55.000.000,00 55.000.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 KECAMATAN CIMAUNG 6.151.240.738,00 6.151.240.738,00 6.530.876.630,56 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 390.000.000,00 390.000.000,00 382.926.800,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 02 2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 40.000.000,00 40.000.000,00 39.202.800,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 02 2.03 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 40.000.000,00 40.000.000,00 39.202.800,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 350.000.000,00 350.000.000,00 343.724.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 02 2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 350.000.000,00 350.000.000,00 343.724.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 105.350.200,00 105.350.200,00 149.474.560,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 31.350.200,00 31.350.200,00 79.699.200,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 31.350.200,00 31.350.200,00 79.699.200,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 35.000.000,00 35.000.000,00 32.209.160,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 03 2.03 0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 25.000.000,00 25.000.000,00 21.944.160,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 03 2.03 0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 5.000.000,00 5.000.000,00 5.625.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 03 2.03 0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 5.000.000,00 5.000.000,00 4.640.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 03 2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 39.000.000,00 39.000.000,00 37.566.200,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 03 2.06 0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 6.000.000,00 6.000.000,00 5.780.300,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 03 2.06 0005 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah 6.000.000,00 6.000.000,00 5.760.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 189 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 03 2.06 0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 6.000.000,00 6.000.000,00 5.780.300,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 03 2.06 0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 6.000.000,00 6.000.000,00 5.780.300,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 03 2.06 0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 12.000.000,00 12.000.000,00 11.645.300,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 03 2.06 0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 3.000.000,00 3.000.000,00 2.820.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 65.000.000,00 65.000.000,00 63.079.800,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 04 2.01 0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 04 2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 59.000.000,00 59.000.000,00 57.079.800,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 04 2.02 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara 59.000.000,00 59.000.000,00 57.079.800,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 120.000.000,00 120.000.000,00 118.521.500,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 120.000.000,00 120.000.000,00 118.521.500,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 05 2.01 0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 70.000.000,00 70.000.000,00 69.754.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 05 2.01 0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 25.000.000,00 25.000.000,00 24.277.500,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 05 2.01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 25.000.000,00 25.000.000,00 24.490.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 60.000.000,00 60.000.000,00 42.865.600,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 60.000.000,00 60.000.000,00 42.865.600,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 06 2.01 0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 30.000.000,00 30.000.000,00 13.825.300,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 06 2.01 0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 06 2.01 0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 30.000.000,00 30.000.000,00 29.040.300,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 190 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.410.890.538,00 5.410.890.538,00 5.774.008.370,56 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 30.200.000,00 30.200.000,00 30.032.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1.700.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 16.400.000,00 16.400.000,00 16.400.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 6.000.000,00 6.000.000,00 5.832.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.01 0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.494.240.718,00 4.494.240.718,00 4.823.876.610,56 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.484.240.718,00 4.484.240.718,00 4.813.876.610,56 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 35.000.000,00 35.000.000,00 34.352.300,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 20.000.000,00 20.000.000,00 19.800.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 15.000.000,00 15.000.000,00 14.552.300,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 129.541.870,00 129.541.870,00 145.241.770,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 50.000.000,00 50.000.000,00 63.263.600,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 191 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5.000.000,00 5.000.000,00 6.341.300,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8.541.870,00 8.541.870,00 8.541.870,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50.000.000,00 50.000.000,00 51.095.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 85.000.000,00 85.000.000,00 84.466.500,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 55.000.000,00 55.000.000,00 55.000.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 30.000.000,00 30.000.000,00 29.466.500,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 318.874.800,00 318.874.800,00 322.227.040,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 42.000.000,00 42.000.000,00 39.204.540,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 276.874.800,00 276.874.800,00 283.022.500,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 316.533.150,00 316.533.150,00 332.312.150,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 60.000.000,00 60.000.000,00 75.170.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.000.000,00 10.000.000,00 9.740.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 246.533.150,00 246.533.150,00 247.402.150,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 KECAMATAN BANJARAN 6.214.090.467,00 6.214.090.467,00 6.602.845.451,88 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 422.000.000,00 422.000.000,00 326.851.600,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 02 2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 02 2.03 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 410.000.000,00 410.000.000,00 314.851.600,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 02 2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 410.000.000,00 410.000.000,00 314.851.600,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 166.000.000,00 166.000.000,00 216.000.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 17.000.000,00 17.000.000,00 67.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 192 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 03 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12.000.000,00 12.000.000,00 62.000.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 89.000.000,00 89.000.000,00 89.000.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 03 2.03 0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 62.000.000,00 62.000.000,00 62.000.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 03 2.03 0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 03 2.03 0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 03 2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 03 2.06 0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 03 2.06 0005 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 03 2.06 0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 03 2.06 0008 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 03 2.06 0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 03 2.06 0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 03 2.06 0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 58.000.000,00 58.000.000,00 35.298.500,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 40.000.000,00 40.000.000,00 17.298.500,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 04 2.01 0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 30.000.000,00 30.000.000,00 7.298.500,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 04 2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 04 2.02 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 193 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 135.000.000,00 135.000.000,00 252.849.900,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 135.000.000,00 135.000.000,00 252.849.900,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 05 2.01 0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 65.000.000,00 65.000.000,00 164.567.200,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 05 2.01 0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 20.000.000,00 20.000.000,00 15.581.200,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 05 2.01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 50.000.000,00 50.000.000,00 72.701.500,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 55.000.000,00 55.000.000,00 55.000.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 55.000.000,00 55.000.000,00 55.000.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 06 2.01 0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 06 2.01 0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 06 2.01 0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 06 2.01 0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.378.090.467,00 5.378.090.467,00 5.716.845.451,88 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 23.000.000,00 23.000.000,00 23.000.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.000.000,00 3.000.000,00 5.037.200,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3.000.000,00 3.000.000,00 5.037.200,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 3.000.000,00 3.000.000,00 1.962.800,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 3.000.000,00 3.000.000,00 1.962.800,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 3.000.000,00 3.000.000,00 4.000.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.01 0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah 3.000.000,00 3.000.000,00 2.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 194 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.601.690.467,00 4.601.690.467,00 4.940.445.451,88 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.593.690.467,00 4.593.690.467,00 4.932.445.451,88 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.05 0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 127.600.000,00 127.600.000,00 127.354.480,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 89.100.000,00 89.100.000,00 86.100.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 20.500.000,00 20.500.000,00 23.254.480,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 50.000.000,00 50.000.000,00 45.637.400,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 50.000.000,00 50.000.000,00 45.637.400,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 337.300.000,00 337.300.000,00 333.905.520,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 37.400.000,00 37.400.000,00 40.400.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 299.900.000,00 299.900.000,00 293.505.520,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 234.500.000,00 234.500.000,00 242.502.600,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 58.000.000,00 58.000.000,00 58.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 195 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.500.000,00 4.500.000,00 12.502.600,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 172.000.000,00 172.000.000,00 172.000.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 KECAMATAN CICALENGKA 5.086.233.038,00 5.086.233.038,00 5.512.008.930,56 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 459.780.000,00 459.780.000,00 500.990.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 02 2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 17.250.000,00 17.250.000,00 67.250.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 02 2.02 0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 6.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 10.750.000,00 10.750.000,00 60.750.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 02 2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 13.750.000,00 13.750.000,00 13.750.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 02 2.03 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 02 2.03 0002 Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta 7.750.000,00 7.750.000,00 7.750.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 423.780.000,00 423.780.000,00 414.990.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 02 2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 423.780.000,00 423.780.000,00 414.990.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 189.000.000,00 189.000.000,00 188.987.900,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 03 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 03 2.01 0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 196 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 78.750.000,00 78.750.000,00 78.737.900,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 03 2.03 0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 03 2.03 0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan 2.000.000,00 2.000.000,00 1.987.900,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 03 2.03 0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 14.750.000,00 14.750.000,00 14.750.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 03 2.03 0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 03 2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 50.250.000,00 50.250.000,00 50.250.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 03 2.06 0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 25.150.000,00 25.150.000,00 25.150.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 03 2.06 0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 25.100.000,00 25.100.000,00 25.100.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 68.912.000,00 68.912.000,00 68.912.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 48.000.000,00 48.000.000,00 48.000.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 04 2.01 0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 04 2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 20.912.000,00 20.912.000,00 20.912.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 04 2.02 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara 20.912.000,00 20.912.000,00 20.912.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 82.308.000,00 82.308.000,00 82.308.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 82.308.000,00 82.308.000,00 82.308.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 05 2.01 0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 05 2.01 0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 23.108.000,00 23.108.000,00 23.108.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 05 2.01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 29.200.000,00 29.200.000,00 29.200.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 197 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 90.000.000,00 90.000.000,00 89.919.600,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 90.000.000,00 90.000.000,00 89.919.600,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 06 2.01 0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 06 2.01 0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 06 2.01 0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 06 2.01 0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 40.000.000,00 40.000.000,00 39.919.600,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.196.233.038,00 4.196.233.038,00 4.580.891.430,56 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.100.000,00 7.100.000,00 7.100.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 750.000,00 750.000,00 750.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 750.000,00 750.000,00 750.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 750.000,00 750.000,00 750.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 750.000,00 750.000,00 750.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.01 0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.760.504.038,00 3.760.504.038,00 4.136.279.930,56 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.747.904.038,00 3.747.904.038,00 4.123.679.930,56 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.02 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 3.150.000,00 3.150.000,00 3.150.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.150.000,00 3.150.000,00 3.150.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 3.150.000,00 3.150.000,00 3.150.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 3.150.000,00 3.150.000,00 3.150.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 198 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 134.665.000,00 134.665.000,00 124.376.640,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.500.000,00 2.500.000,00 2.498.300,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 44.509.000,00 44.509.000,00 44.508.340,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 54.075.000,00 54.075.000,00 43.789.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.605.000,00 2.605.000,00 2.605.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 22.976.000,00 22.976.000,00 22.976.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.07 0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.07 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 211.412.000,00 211.412.000,00 244.272.360,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 37.572.000,00 37.572.000,00 46.935.960,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 173.840.000,00 173.840.000,00 197.336.400,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 72.552.000,00 72.552.000,00 58.862.500,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 199 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 48.200.000,00 48.200.000,00 34.750.500,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.09 0005 Pemeliharaan Mebel 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6.000.000,00 6.000.000,00 5.760.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 18.352.000,00 18.352.000,00 18.352.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 KECAMATAN RANCAEKEK 10.837.613.446,00 10.837.613.446,00 11.355.619.338,56 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 619.000.000,00 619.000.000,00 669.000.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 02 2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 02 2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 12.000.000,00 12.000.000,00 62.000.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 02 2.02 0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 02 2.02 0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12.000.000,00 12.000.000,00 62.000.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 02 2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 65.000.000,00 65.000.000,00 65.000.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 02 2.03 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 65.000.000,00 65.000.000,00 65.000.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 530.000.000,00 530.000.000,00 530.000.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 02 2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 530.000.000,00 530.000.000,00 530.000.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.804.500.000,00 2.804.500.000,00 2.804.500.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 2.634.500.000,00 2.634.500.000,00 2.634.500.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 200 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 03 2.02 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 784.500.000,00 784.500.000,00 1.284.500.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1.760.000.000,00 1.760.000.000,00 1.260.000.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 03 2.02 0004 Evaluasi Kelurahan 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 92.000.000,00 92.000.000,00 92.000.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 03 2.03 0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 46.000.000,00 46.000.000,00 46.000.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 03 2.03 0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 46.000.000,00 46.000.000,00 46.000.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 03 2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 78.000.000,00 78.000.000,00 78.000.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 03 2.06 0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 03 2.06 0005 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah 500.000,00 500.000,00 0,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 03 2.06 0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 500.000,00 500.000,00 0,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 03 2.06 0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 25.000.000,00 25.000.000,00 28.000.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 03 2.06 0008 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya 500.000,00 500.000,00 0,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 03 2.06 0009 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup 500.000,00 500.000,00 0,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 03 2.06 0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 03 2.06 0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 04 2.01 0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 04 2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 201 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 04 2.02 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 188.622.000,00 188.622.000,00 188.622.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 188.622.000,00 188.622.000,00 188.622.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 05 2.01 0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 05 2.01 0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 68.622.000,00 68.622.000,00 68.622.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 05 2.01 0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 05 2.01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 192.378.000,00 192.378.000,00 192.378.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 192.378.000,00 192.378.000,00 192.378.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 06 2.01 0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 67.378.000,00 67.378.000,00 67.378.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 06 2.01 0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 06 2.01 0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 06 2.01 0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 65.000.000,00 65.000.000,00 65.000.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.983.113.446,00 6.983.113.446,00 7.451.119.338,56 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 132.101.000,00 132.101.000,00 238.101.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.250.000,00 3.250.000,00 3.250.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3.250.000,00 3.250.000,00 3.250.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 202 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 52.000.000,00 52.000.000,00 52.000.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 500.000,00 500.000,00 106.500.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 48.500.000,00 48.500.000,00 48.500.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.01 0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah 14.601.000,00 14.601.000,00 14.601.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.512.110.677,00 5.512.110.677,00 5.980.116.569,56 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.508.110.677,00 5.508.110.677,00 5.976.116.569,56 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 147.500.000,00 147.500.000,00 41.500.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 21.500.000,00 21.500.000,00 21.500.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.05 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 126.000.000,00 126.000.000,00 20.000.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 153.996.000,00 153.996.000,00 163.996.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 20.000.000,00 20.000.000,00 50.290.400,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 47.000.000,00 47.000.000,00 27.000.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 19.996.000,00 19.996.000,00 16.705.600,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 12.000.000,00 12.000.000,00 7.000.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 15.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 30.000.000,00 30.000.000,00 43.000.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 157.400.000,00 157.400.000,00 157.400.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 106.500.000,00 106.500.000,00 109.614.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 20.900.000,00 20.900.000,00 20.900.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 203 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.07 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 30.000.000,00 30.000.000,00 26.886.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 612.505.769,00 612.505.769,00 602.505.769,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.003.000,00 6.003.000,00 6.003.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 61.500.000,00 61.500.000,00 81.500.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 545.002.769,00 545.002.769,00 515.002.769,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 267.500.000,00 267.500.000,00 267.500.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 60.000.000,00 60.000.000,00 70.000.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 17.500.000,00 17.500.000,00 17.500.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 190.000.000,00 190.000.000,00 180.000.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 KECAMATAN CIKANCUNG 6.082.480.061,00 6.082.480.061,00 6.494.385.045,88 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 430.000.000,00 430.000.000,00 391.180.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 02 2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 20.000.000,00 20.000.000,00 70.000.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 02 2.02 0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 10.000.000,00 10.000.000,00 60.000.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 02 2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 02 2.03 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 385.000.000,00 385.000.000,00 296.180.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 02 2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 385.000.000,00 385.000.000,00 296.180.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 204 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 03 2.03 0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 03 2.03 0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 03 2.03 0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 03 2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 03 2.06 0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 04 2.01 0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 04 2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 04 2.02 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 66.550.000,00 66.550.000,00 66.550.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 66.550.000,00 66.550.000,00 66.550.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 05 2.01 0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 05 2.01 0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 05 2.01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 31.550.000,00 31.550.000,00 31.550.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 205 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 06 2.01 0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 06 2.01 0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 06 2.01 0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 06 2.01 0007 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 06 2.01 0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 20.000.000,00 20.000.000,00 25.000.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 06 2.01 0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.360.930.061,00 5.360.930.061,00 5.811.655.045,88 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 65.000.000,00 65.000.000,00 65.000.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.01 0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.732.930.061,00 4.732.930.061,00 5.094.835.045,88 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.723.930.061,00 4.723.930.061,00 5.085.835.045,88 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 206 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.000.000,00 1.000.000,00 4.200.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 1.000.000,00 1.000.000,00 4.200.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 82.000.000,00 82.000.000,00 82.000.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.07 0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 323.000.000,00 323.000.000,00 363.280.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 290.000.000,00 290.000.000,00 330.280.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 123.000.000,00 123.000.000,00 168.340.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 207 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 100.000.000,00 100.000.000,00 145.340.000,00 7.01.0.00.0.00.17.0000 KECAMATAN NAGREG 6.161.654.678,00 6.161.654.678,00 6.559.110.570,56 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 416.500.000,00 416.500.000,00 416.500.000,00 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 02 2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 02 2.03 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 411.500.000,00 411.500.000,00 411.500.000,00 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 02 2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 411.500.000,00 411.500.000,00 411.500.000,00 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 100.000.000,00 100.000.000,00 150.000.000,00 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 10.000.000,00 10.000.000,00 60.000.000,00 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 03 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 5.000.000,00 5.000.000,00 55.000.000,00 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 03 2.03 0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 03 2.03 0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 03 2.03 0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 03 2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 55.000.000,00 55.000.000,00 55.000.000,00 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 03 2.06 0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 03 2.06 0005 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 03 2.06 0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 03 2.06 0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 208 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 03 2.06 0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 03 2.06 0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 04 2.01 0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 04 2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 04 2.02 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 74.000.000,00 74.000.000,00 74.000.000,00 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 74.000.000,00 74.000.000,00 74.000.000,00 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 05 2.01 0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 54.000.000,00 54.000.000,00 54.000.000,00 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 05 2.01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 51.000.000,00 51.000.000,00 51.000.000,00 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 51.000.000,00 51.000.000,00 51.000.000,00 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 06 2.01 0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 06 2.01 0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 21.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 06 2.01 0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 06 2.01 0007 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 06 2.01 0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 209 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.485.154.678,00 5.485.154.678,00 5.832.610.570,56 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 67.000.000,00 67.000.000,00 67.000.000,00 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.01 0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.409.227.810,00 4.409.227.810,00 4.756.683.702,56 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.401.727.810,00 4.401.727.810,00 4.749.183.702,56 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 115.000.000,00 115.000.000,00 115.000.000,00 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 210 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 121.000.000,00 121.000.000,00 121.000.000,00 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 58.000.000,00 58.000.000,00 58.000.000,00 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 63.000.000,00 63.000.000,00 63.000.000,00 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 434.926.868,00 434.926.868,00 434.926.868,00 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 399.926.868,00 399.926.868,00 399.926.868,00 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 238.000.000,00 238.000.000,00 238.000.000,00 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 7.01.0.00.0.00.18.0000 KECAMATAN BALEENDAH 14.307.202.668,00 14.307.202.668,00 15.048.488.560,56 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 217.050.000,00 217.050.000,00 217.050.000,00 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 02 2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 7.050.000,00 7.050.000,00 7.050.000,00 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 02 2.03 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 7.050.000,00 7.050.000,00 7.050.000,00 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 210.000.000,00 210.000.000,00 210.000.000,00 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 02 2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 210.000.000,00 210.000.000,00 210.000.000,00 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 100.486.800,00 100.486.800,00 150.486.800,00 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 29.107.500,00 29.107.500,00 79.107.500,00 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 03 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 17.464.500,00 17.464.500,00 17.464.500,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 211 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 11.643.000,00 11.643.000,00 61.643.000,00 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 03 2.02 0004 Evaluasi Kelurahan 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 41.914.800,00 41.914.800,00 41.914.800,00 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 03 2.03 0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 18.628.800,00 18.628.800,00 18.628.800,00 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 03 2.03 0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 11.643.000,00 11.643.000,00 11.643.000,00 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 03 2.03 0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 11.643.000,00 11.643.000,00 11.643.000,00 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 03 2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 29.464.500,00 29.464.500,00 29.464.500,00 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 03 2.06 0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 03 2.06 0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 11.643.000,00 11.643.000,00 11.643.000,00 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 03 2.06 0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 03 2.06 0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 5.821.500,00 5.821.500,00 5.821.500,00 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 33.286.000,00 33.286.000,00 33.286.000,00 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 21.643.000,00 21.643.000,00 21.643.000,00 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 11.643.000,00 11.643.000,00 11.643.000,00 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 04 2.01 0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 04 2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 11.643.000,00 11.643.000,00 11.643.000,00 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 04 2.02 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara 11.643.000,00 11.643.000,00 11.643.000,00 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 88.286.000,00 88.286.000,00 88.286.000,00 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 88.286.000,00 88.286.000,00 88.286.000,00 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 05 2.01 0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 212 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 05 2.01 0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 23.286.000,00 23.286.000,00 23.286.000,00 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 05 2.01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 47.336.250,00 47.336.250,00 47.336.250,00 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 47.336.250,00 47.336.250,00 47.336.250,00 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 06 2.01 0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 06 2.01 0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 06 2.01 0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 27.336.250,00 27.336.250,00 27.336.250,00 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 13.820.757.618,00 13.820.757.618,00 14.512.043.510,56 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 49.000.000,00 49.000.000,00 49.000.000,00 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.01 0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 12.021.043.668,00 12.021.043.668,00 12.712.329.560,56 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 12.009.043.668,00 12.009.043.668,00 12.700.329.560,56 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 213 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4.640.800,00 4.640.800,00 4.640.800,00 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 4.640.800,00 4.640.800,00 4.640.800,00 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 395.531.990,00 395.531.990,00 395.531.990,00 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 287.301.990,00 287.301.990,00 287.301.990,00 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 29.250.000,00 29.250.000,00 29.250.000,00 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 18.980.000,00 18.980.000,00 18.980.000,00 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 40.955.120,00 40.955.120,00 40.955.120,00 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 36.592.000,00 36.592.000,00 36.592.000,00 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 4.363.120,00 4.363.120,00 4.363.120,00 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.176.886.040,00 1.176.886.040,00 1.176.886.040,00 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 139.717.080,00 139.717.080,00 139.717.080,00 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.037.168.960,00 1.037.168.960,00 1.037.168.960,00 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 132.700.000,00 132.700.000,00 132.700.000,00 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 57.700.000,00 57.700.000,00 57.700.000,00 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 214 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.18.0001 Kelurahan Andir 2.328.632.726,00 2.328.632.726,00 2.328.632.726,00 7.01.0.00.0.00.18.0001 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.328.632.726,00 2.328.632.726,00 2.328.632.726,00 7.01.0.00.0.00.18.0001 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 2.328.632.726,00 2.328.632.726,00 2.328.632.726,00 7.01.0.00.0.00.18.0001 7 01 03 2.02 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 33.565.747,00 33.565.747,00 33.565.747,00 7.01.0.00.0.00.18.0001 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 771.207.606,00 771.207.606,00 864.570.779,00 7.01.0.00.0.00.18.0001 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1.522.659.373,00 1.522.659.373,00 1.429.296.200,00 7.01.0.00.0.00.18.0001 7 01 03 2.02 0004 Evaluasi Kelurahan 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 7.01.0.00.0.00.18.0002 Kelurahan Baleendah 3.765.862.167,00 3.765.862.167,00 3.765.862.167,00 7.01.0.00.0.00.18.0002 7 01 03 2.02 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 69.713.514,00 69.713.514,00 69.713.514,00 7.01.0.00.0.00.18.0002 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.502.335.300,00 1.502.335.300,00 1.581.906.653,00 7.01.0.00.0.00.18.0002 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 2.192.613.353,00 2.192.613.353,00 2.113.042.000,00 7.01.0.00.0.00.18.0002 7 01 03 2.02 0004 Evaluasi Kelurahan 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 7.01.0.00.0.00.18.0003 Kelurahan Jelekong 2.530.912.068,00 2.530.912.068,00 2.530.912.068,00 7.01.0.00.0.00.18.0003 7 01 03 2.02 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 38.729.730,00 38.729.730,00 38.729.730,00 7.01.0.00.0.00.18.0003 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.129.390.906,00 1.129.390.906,00 1.129.390.906,00 7.01.0.00.0.00.18.0003 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1.361.591.432,00 1.361.591.432,00 1.361.591.432,00 7.01.0.00.0.00.18.0003 7 01 03 2.02 0004 Evaluasi Kelurahan 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 7.01.0.00.0.00.18.0004 Kelurahan Manggahang 3.431.508.727,00 3.431.508.727,00 3.431.508.727,00 7.01.0.00.0.00.18.0004 7 01 03 2.02 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 61.967.568,00 61.967.568,00 61.967.568,00 7.01.0.00.0.00.18.0004 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.455.105.306,00 1.455.105.306,00 1.514.248.259,00 7.01.0.00.0.00.18.0004 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1.913.235.853,00 1.913.235.853,00 1.854.092.900,00 7.01.0.00.0.00.18.0004 7 01 03 2.02 0004 Evaluasi Kelurahan 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 7.01.0.00.0.00.18.0005 Kelurahan Wargamekar 2.838.285.312,00 2.838.285.312,00 2.838.285.312,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 215 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.18.0005 7 01 03 2.02 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 41.311.712,00 41.311.712,00 41.311.712,00 7.01.0.00.0.00.18.0005 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.336.798.205,00 1.336.798.205,00 1.390.140.600,00 7.01.0.00.0.00.18.0005 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1.458.975.395,00 1.458.975.395,00 1.405.633.000,00 7.01.0.00.0.00.18.0005 7 01 03 2.02 0004 Evaluasi Kelurahan 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 KECAMATAN PACET 6.248.806.075,00 6.248.806.075,00 6.624.551.967,56 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 520.000.000,00 520.000.000,00 517.878.100,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 02 2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 02 2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 55.000.000,00 55.000.000,00 105.000.000,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 02 2.02 0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 30.000.000,00 30.000.000,00 80.000.000,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 02 2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 02 2.03 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 390.000.000,00 390.000.000,00 337.878.100,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 02 2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 390.000.000,00 390.000.000,00 337.878.100,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 290.000.000,00 290.000.000,00 290.000.000,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 03 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 216 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 03 2.01 0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 03 2.03 0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 03 2.03 0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 03 2.03 0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 03 2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 130.000.000,00 130.000.000,00 130.000.000,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 03 2.06 0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 03 2.06 0005 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 03 2.06 0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 03 2.06 0009 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 03 2.06 0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 03 2.06 0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 04 2.01 0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 04 2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 04 2.02 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 135.000.000,00 135.000.000,00 135.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 217 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 135.000.000,00 135.000.000,00 135.000.000,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 05 2.01 0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 45.000.000,00 45.000.000,00 50.000.000,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 05 2.01 0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 55.000.000,00 55.000.000,00 50.000.000,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 05 2.01 0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 05 2.01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 146.000.000,00 146.000.000,00 136.000.000,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 146.000.000,00 146.000.000,00 136.000.000,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 06 2.01 0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 06 2.01 0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 36.000.000,00 36.000.000,00 36.000.000,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 06 2.01 0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 06 2.01 0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 06 2.01 0014 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga 20.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 06 2.01 0015 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 06 2.01 0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.037.806.075,00 5.037.806.075,00 5.425.673.867,56 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 218 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.01 0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.253.806.075,00 4.253.806.075,00 4.579.551.967,56 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.247.806.075,00 4.247.806.075,00 4.573.551.967,56 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.02 0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.03 0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 140.500.000,00 140.500.000,00 156.200.000,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 219 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 86.000.000,00 86.000.000,00 101.700.000,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 88.000.000,00 88.000.000,00 90.421.900,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 36.855.900,00 36.855.900,00 27.417.000,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 10.000.000,00 10.000.000,00 21.860.800,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 41.144.100,00 41.144.100,00 41.144.100,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 293.500.000,00 293.500.000,00 337.500.000,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 256.000.000,00 256.000.000,00 300.000.000,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 230.000.000,00 230.000.000,00 230.000.000,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 58.000.000,00 58.000.000,00 58.000.000,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 167.000.000,00 167.000.000,00 167.000.000,00 7.01.0.00.0.00.20.0000 KECAMATAN KERTASARI 5.210.077.005,00 5.210.077.005,00 5.583.102.897,56 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 381.270.000,00 381.270.000,00 322.831.600,00 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 02 2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 02 2.03 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 371.270.000,00 371.270.000,00 312.831.600,00 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 02 2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 371.270.000,00 371.270.000,00 312.831.600,00 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 180.000.000,00 180.000.000,00 215.000.000,00 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 35.000.000,00 35.000.000,00 70.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 220 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 35.000.000,00 35.000.000,00 70.000.000,00 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 65.000.000,00 65.000.000,00 65.000.000,00 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 03 2.03 0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 03 2.03 0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 03 2.03 0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 03 2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 03 2.06 0001 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 03 2.06 0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 03 2.06 0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 03 2.06 0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 03 2.06 0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 03 2.06 0008 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 03 2.06 0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 03 2.06 0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 04 2.01 0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 04 2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 04 2.02 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 221 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 105.000.000,00 105.000.000,00 105.000.000,00 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 105.000.000,00 105.000.000,00 105.000.000,00 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 05 2.01 0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 05 2.01 0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 05 2.01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 95.000.000,00 95.000.000,00 95.000.000,00 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 95.000.000,00 95.000.000,00 95.000.000,00 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 06 2.01 0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 06 2.01 0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 06 2.01 0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 06 2.01 0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.418.807.005,00 4.418.807.005,00 4.815.271.297,56 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 46.500.000,00 46.500.000,00 40.494.000,00 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 31.000.000,00 31.000.000,00 31.000.000,00 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 6.650.000,00 6.650.000,00 3.647.000,00 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.01 0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah 6.650.000,00 6.650.000,00 3.647.000,00 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.856.027.005,00 3.856.027.005,00 4.179.052.897,56 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.851.527.005,00 3.851.527.005,00 4.174.552.897,56 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 222 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 41.350.000,00 41.350.000,00 60.098.000,00 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 12.800.000,00 12.800.000,00 19.000.000,00 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 28.550.000,00 28.550.000,00 41.098.000,00 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 125.460.000,00 125.460.000,00 183.688.800,00 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 24.910.000,00 24.910.000,00 89.632.800,00 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.000.000,00 5.000.000,00 6.556.000,00 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 40.550.000,00 40.550.000,00 32.500.000,00 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 10.000.000,00 10.000.000,00 13.173.600,00 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.000.000,00 5.000.000,00 13.173.600,00 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 224.540.000,00 224.540.000,00 270.540.000,00 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 37.200.000,00 37.200.000,00 37.200.000,00 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 185.340.000,00 185.340.000,00 231.340.000,00 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 110.930.000,00 110.930.000,00 64.224.000,00 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 60.930.000,00 60.930.000,00 59.224.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 223 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 KECAMATAN CIPARAY 6.603.949.430,00 6.603.949.430,00 6.989.984.414,88 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 618.581.000,00 618.581.000,00 661.386.766,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 02 2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 02 2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 24.000.000,00 24.000.000,00 74.000.000,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 02 2.02 0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 4.000.000,00 4.000.000,00 4.107.400,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 02 2.02 0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 10.000.000,00 10.000.000,00 9.946.300,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 10.000.000,00 10.000.000,00 59.946.300,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 02 2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 52.000.000,00 52.000.000,00 52.000.000,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 02 2.03 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 52.000.000,00 52.000.000,00 52.000.000,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 532.581.000,00 532.581.000,00 525.386.766,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 02 2.04 0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 5.000.000,00 5.000.000,00 4.985.766,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 02 2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 527.581.000,00 527.581.000,00 520.401.000,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 200.343.000,00 200.343.000,00 190.343.000,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 86.000.000,00 86.000.000,00 86.000.000,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 86.000.000,00 86.000.000,00 86.000.000,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 54.343.000,00 54.343.000,00 44.343.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 224 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 03 2.03 0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 03 2.03 0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 03 2.03 0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 39.343.000,00 39.343.000,00 29.341.300,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 03 2.03 0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 15.000.000,00 15.000.000,00 15.001.700,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 03 2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 03 2.06 0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 20.000.000,00 20.000.000,00 19.840.100,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 03 2.06 0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 20.000.000,00 20.000.000,00 19.837.300,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 03 2.06 0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 10.000.000,00 10.000.000,00 9.948.300,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 03 2.06 0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 10.000.000,00 10.000.000,00 10.374.300,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 118.672.666,00 118.672.666,00 118.656.900,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 88.672.666,00 88.672.666,00 88.656.900,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 44.878.666,00 44.878.666,00 44.862.900,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 04 2.01 0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 43.794.000,00 43.794.000,00 43.794.000,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 04 2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 04 2.02 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 90.500.000,00 90.500.000,00 90.500.000,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 90.500.000,00 90.500.000,00 90.500.000,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 05 2.01 0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 31.000.000,00 31.000.000,00 31.000.000,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 05 2.01 0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 30.880.000,00 30.880.000,00 30.880.000,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 05 2.01 0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 3.424.000,00 3.424.000,00 3.424.000,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 05 2.01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 25.196.000,00 25.196.000,00 25.196.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 225 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 128.000.000,00 128.000.000,00 112.870.000,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 128.000.000,00 128.000.000,00 112.870.000,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 06 2.01 0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 12.000.000,00 12.000.000,00 11.936.300,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 06 2.01 0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 10.000.000,00 10.000.000,00 9.974.300,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 06 2.01 0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 20.000.000,00 20.000.000,00 20.180.600,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 06 2.01 0004 Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan 12.000.000,00 12.000.000,00 11.936.300,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 06 2.01 0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 06 2.01 0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 70.000.000,00 70.000.000,00 54.820.600,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 06 2.01 0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 4.000.000,00 4.000.000,00 4.021.900,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.447.852.764,00 5.447.852.764,00 5.816.227.748,88 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 55.344.000,00 55.344.000,00 55.344.000,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.336.000,00 2.336.000,00 2.336.000,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.336.000,00 2.336.000,00 2.336.000,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 2.336.000,00 2.336.000,00 2.336.000,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 2.336.000,00 2.336.000,00 2.336.000,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 14.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.01 0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.139.640.400,00 4.139.640.400,00 4.475.675.384,88 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.137.640.400,00 4.137.640.400,00 4.473.675.384,88 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 226 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 88.928.000,00 88.928.000,00 106.468.000,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 18.000.000,00 18.000.000,00 24.000.000,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1.000.000,00 1.000.000,00 949.400,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 40.939.500,00 40.939.500,00 40.759.300,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 28.988.500,00 28.988.500,00 40.759.300,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 244.261.560,00 244.261.560,00 244.161.560,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.251.000,00 7.251.000,00 7.251.000,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 142.160.560,00 142.160.560,00 142.160.560,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 850.000,00 850.000,00 850.000,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 10.000.000,00 10.000.000,00 9.900.000,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 59.983.500,00 59.983.500,00 59.983.500,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 49.983.500,00 49.983.500,00 50.186.200,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.000.000,00 10.000.000,00 9.797.300,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 314.109.000,00 314.109.000,00 324.109.000,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.800.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 227 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 251.309.000,00 251.309.000,00 261.309.000,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 542.586.304,00 542.586.304,00 547.486.304,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 69.680.000,00 69.680.000,00 74.580.000,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.360.000,00 5.360.000,00 5.360.000,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 197.000.000,00 197.000.000,00 467.546.304,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 197.000.000,00 197.000.000,00 0,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 73.546.304,00 73.546.304,00 0,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 KECAMATAN MAJALAYA 5.724.736.505,00 5.724.736.505,00 6.105.662.397,56 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 442.200.000,00 442.200.000,00 366.215.900,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 20.000.000,00 20.000.000,00 18.910.000,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 02 2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 10.000.000,00 10.000.000,00 9.160.000,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 02 2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 10.000.000,00 10.000.000,00 9.750.000,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 10.000.000,00 10.000.000,00 59.750.000,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 10.000.000,00 10.000.000,00 59.750.000,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 02 2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 10.000.000,00 10.000.000,00 9.750.000,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 02 2.03 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 10.000.000,00 10.000.000,00 9.750.000,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 402.200.000,00 402.200.000,00 277.805.900,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 02 2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 402.200.000,00 402.200.000,00 277.805.900,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 180.000.000,00 180.000.000,00 111.587.800,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 228 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 15.000.000,00 15.000.000,00 16.250.000,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 15.000.000,00 15.000.000,00 16.250.000,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 65.000.000,00 65.000.000,00 45.681.300,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 03 2.03 0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 15.000.000,00 15.000.000,00 32.500.000,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 03 2.03 0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 30.000.000,00 30.000.000,00 9.931.300,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 03 2.03 0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 20.000.000,00 20.000.000,00 3.250.000,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 03 2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 100.000.000,00 100.000.000,00 49.656.500,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 03 2.06 0001 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara 20.000.000,00 20.000.000,00 9.931.300,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 03 2.06 0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 20.000.000,00 20.000.000,00 9.931.300,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 03 2.06 0005 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah 20.000.000,00 20.000.000,00 9.931.300,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 03 2.06 0009 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup 20.000.000,00 20.000.000,00 9.931.300,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 03 2.06 0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 20.000.000,00 20.000.000,00 9.931.300,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 35.000.000,00 35.000.000,00 28.200.000,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 20.000.000,00 20.000.000,00 16.200.000,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 20.000.000,00 20.000.000,00 16.200.000,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 04 2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 15.000.000,00 15.000.000,00 12.000.000,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 04 2.02 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara 15.000.000,00 15.000.000,00 12.000.000,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 83.000.000,00 83.000.000,00 117.516.000,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 83.000.000,00 83.000.000,00 117.516.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 229 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 05 2.01 0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 50.000.000,00 50.000.000,00 84.516.000,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 05 2.01 0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 05 2.01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 83.500.000,00 83.500.000,00 83.547.500,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 83.500.000,00 83.500.000,00 83.547.500,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 06 2.01 0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 45.000.000,00 45.000.000,00 44.699.500,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 06 2.01 0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 10.500.000,00 10.500.000,00 9.618.000,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 06 2.01 0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 06 2.01 0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 26.000.000,00 26.000.000,00 29.230.000,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 06 2.01 0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.901.036.505,00 4.901.036.505,00 5.398.595.197,56 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 14.500.000,00 14.500.000,00 13.550.000,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.500.000,00 1.500.000,00 2.740.000,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.500.000,00 1.500.000,00 1.360.000,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.500.000,00 1.500.000,00 1.360.000,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.500.000,00 1.500.000,00 1.360.000,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1.500.000,00 1.500.000,00 1.360.000,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5.000.000,00 5.000.000,00 3.420.000,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1.000.000,00 1.000.000,00 975.000,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.01 0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah 1.000.000,00 1.000.000,00 975.000,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.279.237.505,00 4.279.237.505,00 4.608.723.397,56 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 230 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.274.737.505,00 4.274.737.505,00 4.605.663.397,56 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.500.000,00 1.500.000,00 1.020.000,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 1.500.000,00 1.500.000,00 1.360.000,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1.500.000,00 1.500.000,00 680.000,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1.500.000,00 1.500.000,00 1.360.000,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1.500.000,00 1.500.000,00 1.360.000,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 3.500.000,00 3.500.000,00 21.550.000,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 1.500.000,00 1.500.000,00 18.000.000,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 2.000.000,00 2.000.000,00 3.550.000,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 78.000.000,00 78.000.000,00 83.604.540,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.000.000,00 2.000.000,00 1.306.500,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 40.000.000,00 40.000.000,00 42.128.600,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.000.000,00 3.000.000,00 2.114.440,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.000.000,00 3.000.000,00 8.345.000,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 10.000.000,00 10.000.000,00 9.750.000,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 20.000.000,00 20.000.000,00 19.960.000,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 12.751.150,00 12.751.150,00 41.562.000,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 10.502.150,00 10.502.150,00 32.630.000,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.249.000,00 2.249.000,00 8.932.000,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 304.697.850,00 304.697.850,00 364.710.780,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 40.000.000,00 40.000.000,00 46.594.380,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 261.697.850,00 261.697.850,00 315.116.400,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 231 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 206.850.000,00 206.850.000,00 263.534.480,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 49.350.000,00 49.350.000,00 58.504.480,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7.500.000,00 7.500.000,00 5.030.000,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 150.000.000,00 150.000.000,00 200.000.000,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.23.0000 KECAMATAN IBUN 6.424.270.086,00 6.424.270.086,00 6.816.245.978,56 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 479.400.000,00 479.400.000,00 483.048.000,00 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 10.000.000,00 10.000.000,00 58.240.000,00 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 02 2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 10.000.000,00 10.000.000,00 58.240.000,00 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 02 2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 25.000.000,00 25.000.000,00 14.100.000,00 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 02 2.03 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 25.000.000,00 25.000.000,00 14.100.000,00 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 444.400.000,00 444.400.000,00 410.708.000,00 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 02 2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 444.400.000,00 444.400.000,00 410.708.000,00 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 283.000.000,00 283.000.000,00 198.848.000,00 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 90.000.000,00 90.000.000,00 62.819.000,00 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 03 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 30.000.000,00 30.000.000,00 17.400.000,00 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 60.000.000,00 60.000.000,00 45.419.000,00 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 168.000.000,00 168.000.000,00 111.029.000,00 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 03 2.03 0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 75.000.000,00 75.000.000,00 52.029.000,00 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 03 2.03 0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 03 2.03 0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 40.000.000,00 40.000.000,00 23.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 232 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 03 2.03 0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 40.000.000,00 40.000.000,00 23.000.000,00 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 03 2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 03 2.06 0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 03 2.06 0005 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 03 2.06 0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 03 2.06 0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 03 2.06 0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 100.000.000,00 100.000.000,00 89.832.000,00 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 75.000.000,00 75.000.000,00 71.082.000,00 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 50.000.000,00 50.000.000,00 48.317.000,00 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 04 2.01 0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 25.000.000,00 25.000.000,00 22.765.000,00 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 04 2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 25.000.000,00 25.000.000,00 18.750.000,00 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 04 2.02 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara 25.000.000,00 25.000.000,00 18.750.000,00 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 108.000.000,00 108.000.000,00 97.850.000,00 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 108.000.000,00 108.000.000,00 97.850.000,00 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 05 2.01 0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 60.000.000,00 60.000.000,00 55.000.000,00 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 05 2.01 0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 10.000.000,00 10.000.000,00 8.200.000,00 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 05 2.01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 38.000.000,00 38.000.000,00 34.650.000,00 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 150.000.000,00 150.000.000,00 142.955.700,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 233 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 150.000.000,00 150.000.000,00 142.955.700,00 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 06 2.01 0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 15.000.000,00 15.000.000,00 14.119.900,00 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 06 2.01 0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 15.000.000,00 15.000.000,00 14.119.900,00 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 06 2.01 0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 15.000.000,00 15.000.000,00 14.119.900,00 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 06 2.01 0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 15.000.000,00 15.000.000,00 14.120.000,00 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 06 2.01 0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 06 2.01 0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 55.000.000,00 55.000.000,00 55.000.000,00 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 06 2.01 0010 Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 06 2.01 0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 7.500.000,00 7.500.000,00 5.750.000,00 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 06 2.01 0016 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 7.500.000,00 7.500.000,00 5.726.000,00 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 06 2.01 0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.303.870.086,00 5.303.870.086,00 5.803.712.278,56 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 65.050.000,00 65.050.000,00 76.634.000,00 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.000.000,00 5.000.000,00 3.740.000,00 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 5.000.000,00 5.000.000,00 3.300.000,00 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 5.000.000,00 5.000.000,00 3.300.000,00 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5.000.000,00 5.000.000,00 3.300.000,00 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 5.000.000,00 5.000.000,00 3.300.000,00 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 36.050.000,00 36.050.000,00 57.164.000,00 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 2.000.000,00 2.000.000,00 1.265.000,00 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.01 0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah 2.000.000,00 2.000.000,00 1.265.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 234 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.558.270.086,00 4.558.270.086,00 4.900.245.978,56 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.554.270.086,00 4.554.270.086,00 4.896.245.978,56 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 102.800.000,00 102.800.000,00 262.912.100,00 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 41.300.000,00 41.300.000,00 195.883.600,00 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 500.000,00 500.000,00 500.000,00 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 35.000.000,00 35.000.000,00 40.528.500,00 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 55.000.000,00 55.000.000,00 54.620.000,00 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 55.000.000,00 55.000.000,00 54.620.000,00 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 307.000.000,00 307.000.000,00 273.248.700,00 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 34.000.000,00 34.000.000,00 34.000.000,00 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 270.000.000,00 270.000.000,00 236.248.700,00 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 202.750.000,00 202.750.000,00 223.051.500,00 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 15.750.000,00 15.750.000,00 36.051.500,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 235 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 187.000.000,00 187.000.000,00 187.000.000,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 KECAMATAN PASEH 6.103.920.798,00 6.103.920.798,00 6.485.515.782,88 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 464.200.000,00 464.200.000,00 514.200.000,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 17.050.000,00 17.050.000,00 17.050.000,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 02 2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 17.050.000,00 17.050.000,00 17.050.000,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 17.050.000,00 17.050.000,00 67.050.000,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 17.050.000,00 17.050.000,00 67.050.000,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 02 2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 22.050.000,00 22.050.000,00 22.050.000,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 02 2.03 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 22.050.000,00 22.050.000,00 22.050.000,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 408.050.000,00 408.050.000,00 408.050.000,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 02 2.04 0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 02 2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 408.050.000,00 408.050.000,00 408.050.000,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 140.300.000,00 140.300.000,00 140.300.000,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 17.500.000,00 17.500.000,00 17.500.000,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 03 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 30.300.000,00 30.300.000,00 30.300.000,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 03 2.03 0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 03 2.03 0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 11.650.000,00 11.650.000,00 11.650.000,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 03 2.03 0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 11.650.000,00 11.650.000,00 11.650.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 236 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 03 2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 92.500.000,00 92.500.000,00 92.500.000,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 03 2.06 0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 03 2.06 0004 Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 03 2.06 0005 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 03 2.06 0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 27.500.000,00 27.500.000,00 27.500.000,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 03 2.06 0009 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 03 2.06 0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 03 2.06 0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 65.000.000,00 65.000.000,00 65.000.000,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 04 2.01 0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 04 2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 04 2.02 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 135.500.000,00 135.500.000,00 135.500.000,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 135.500.000,00 135.500.000,00 135.500.000,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 05 2.01 0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 05 2.01 0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 237 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 05 2.01 0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 05 2.01 0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 41.000.000,00 41.000.000,00 41.000.000,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 05 2.01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 44.500.000,00 44.500.000,00 44.500.000,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 132.500.000,00 132.500.000,00 132.500.000,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 132.500.000,00 132.500.000,00 132.500.000,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 06 2.01 0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 06 2.01 0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 55.000.000,00 55.000.000,00 55.000.000,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 06 2.01 0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 06 2.01 0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 06 2.01 0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 06 2.01 0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 06 2.01 0016 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 06 2.01 0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.166.420.798,00 5.166.420.798,00 5.498.015.782,88 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 111.745.000,00 111.745.000,00 11.745.000,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 102.400.000,00 102.400.000,00 2.400.000,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.750.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.750.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1.750.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 238 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.095.000,00 1.095.000,00 1.095.000,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 500.000,00 500.000,00 500.000,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.01 0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah 500.000,00 500.000,00 500.000,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.418.520.798,00 4.418.520.798,00 4.750.115.782,88 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.415.520.798,00 4.415.520.798,00 4.747.115.782,88 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.02 0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 38.850.000,00 38.850.000,00 41.700.000,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 17.850.000,00 17.850.000,00 20.700.000,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.05 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 10.500.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 10.500.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 146.855.000,00 146.855.000,00 147.020.500,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 102.155.000,00 102.155.000,00 102.155.000,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 239 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.000.000,00 7.000.000,00 7.120.500,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.600.000,00 3.600.000,00 3.645.000,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 40.000.000,00 40.000.000,00 39.879.500,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 40.000.000,00 40.000.000,00 39.879.500,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 310.080.000,00 310.080.000,00 300.487.600,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 48.000.000,00 48.000.000,00 48.000.000,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 260.080.000,00 260.080.000,00 250.487.600,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100.370.000,00 100.370.000,00 207.067.400,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 49.000.000,00 49.000.000,00 55.697.400,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 36.370.000,00 36.370.000,00 136.370.000,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.25.0000 KECAMATAN SOLOKAN JERUK 5.667.940.737,00 5.667.940.737,00 6.060.585.721,88 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 420.000.000,00 420.000.000,00 450.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 240 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 02 2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 02 2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 20.000.000,00 20.000.000,00 70.000.000,00 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 20.000.000,00 20.000.000,00 70.000.000,00 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 02 2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 02 2.03 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 340.000.000,00 340.000.000,00 320.000.000,00 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 02 2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 340.000.000,00 340.000.000,00 320.000.000,00 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 275.000.000,00 275.000.000,00 275.000.000,00 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 03 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 03 2.03 0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 03 2.03 0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 03 2.03 0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 03 2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 180.000.000,00 180.000.000,00 180.000.000,00 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 03 2.06 0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 03 2.06 0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 241 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 03 2.06 0005 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 03 2.06 0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 03 2.06 0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 03 2.06 0008 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 03 2.06 0009 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 03 2.06 0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 03 2.06 0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 04 2.01 0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 04 2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 04 2.02 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 88.000.000,00 88.000.000,00 88.000.000,00 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 88.000.000,00 88.000.000,00 88.000.000,00 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 05 2.01 0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 05 2.01 0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 05 2.01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 242 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 85.000.000,00 85.000.000,00 85.000.000,00 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 85.000.000,00 85.000.000,00 85.000.000,00 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 06 2.01 0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 06 2.01 0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 06 2.01 0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 06 2.01 0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 06 2.01 0014 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.739.940.737,00 4.739.940.737,00 5.102.585.721,88 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 10.500.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.01 0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.081.560.737,00 4.081.560.737,00 4.424.205.721,88 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.075.560.737,00 4.075.560.737,00 4.418.205.721,88 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 52.500.000,00 52.500.000,00 52.500.000,00 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 52.500.000,00 52.500.000,00 52.500.000,00 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 222.410.000,00 222.410.000,00 222.410.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 243 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 170.670.000,00 170.670.000,00 170.670.000,00 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.740.000,00 4.740.000,00 4.740.000,00 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 277.470.000,00 277.470.000,00 289.470.000,00 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 50.000.000,00 50.000.000,00 56.000.000,00 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 227.470.000,00 227.470.000,00 233.470.000,00 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 76.000.000,00 76.000.000,00 84.000.000,00 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 31.000.000,00 31.000.000,00 39.000.000,00 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 KECAMATAN PASIRJAMBU 5.053.349.731,00 5.053.349.731,00 5.426.375.623,56 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 379.664.000,00 379.664.000,00 332.160.099,56 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 02 2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 02 2.03 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 354.664.000,00 354.664.000,00 307.160.099,56 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 244 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 02 2.04 0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 4.664.000,00 4.664.000,00 4.664.000,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 02 2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 350.000.000,00 350.000.000,00 302.496.099,56 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 228.001.000,00 228.001.000,00 218.001.000,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 98.002.200,00 98.002.200,00 148.002.200,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 03 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 93.002.200,00 93.002.200,00 143.002.200,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 39.998.800,00 39.998.800,00 39.998.800,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 03 2.03 0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 14.998.800,00 14.998.800,00 14.998.800,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 03 2.03 0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 03 2.03 0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 03 2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 90.000.000,00 90.000.000,00 30.000.000,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 03 2.06 0001 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 03 2.06 0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 03 2.06 0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 03 2.06 0004 Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 03 2.06 0005 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 03 2.06 0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 03 2.06 0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 245 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 03 2.06 0008 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 03 2.06 0009 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 03 2.06 0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 03 2.06 0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 03 2.06 0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 04 2.01 0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 04 2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 04 2.02 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 80.336.000,00 80.336.000,00 105.336.000,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 80.336.000,00 80.336.000,00 105.336.000,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 05 2.01 0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 05 2.01 0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 15.000.000,00 15.000.000,00 40.000.000,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 05 2.01 0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 05 2.01 0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 05 2.01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 30.336.000,00 30.336.000,00 30.336.000,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 40.000.000,00 40.000.000,00 52.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 246 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 40.000.000,00 40.000.000,00 52.000.000,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 06 2.01 0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 06 2.01 0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 06 2.01 0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 06 2.01 0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 20.000.000,00 20.000.000,00 32.000.000,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.275.348.731,00 4.275.348.731,00 4.668.878.524,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 60.999.000,00 60.999.000,00 39.999.000,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.000.000,00 2.000.000,00 5.000.000,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.000.000,00 2.000.000,00 5.000.000,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.000.000,00 2.000.000,00 5.000.000,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 2.000.000,00 2.000.000,00 5.000.000,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1.999.000,00 1.999.000,00 4.999.000,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.000.000,00 2.000.000,00 5.000.000,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 24.500.000,00 24.500.000,00 5.000.000,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.01 0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah 24.500.000,00 24.500.000,00 5.000.000,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.827.729.731,00 3.827.729.731,00 4.150.755.624,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.813.229.731,00 3.813.229.731,00 4.136.255.624,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 247 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.05 0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 118.000.000,00 118.000.000,00 158.203.900,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 60.000.000,00 60.000.000,00 100.203.900,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 211.120.000,00 211.120.000,00 262.420.000,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 13.000.000,00 13.000.000,00 34.800.000,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 198.120.000,00 198.120.000,00 227.620.000,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 37.500.000,00 37.500.000,00 37.500.000,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 248 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.27.0000 KECAMATAN CIWIDEY 5.293.563.517,00 5.293.563.517,00 5.665.609.409,56 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 415.400.000,00 415.400.000,00 439.000.000,00 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 33.600.000,00 33.600.000,00 83.600.000,00 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 33.600.000,00 33.600.000,00 83.600.000,00 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 02 2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 16.800.000,00 16.800.000,00 16.800.000,00 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 02 2.03 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 16.800.000,00 16.800.000,00 16.800.000,00 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 02 2.03 0002 Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 365.000.000,00 365.000.000,00 338.600.000,00 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 02 2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 365.000.000,00 365.000.000,00 338.600.000,00 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 111.800.000,00 111.800.000,00 111.800.000,00 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 16.800.000,00 16.800.000,00 16.800.000,00 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 03 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 16.800.000,00 16.800.000,00 16.800.000,00 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 03 2.03 0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 16.800.000,00 16.800.000,00 16.800.000,00 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 03 2.03 0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 14.100.000,00 14.100.000,00 14.100.000,00 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 03 2.03 0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 14.100.000,00 14.100.000,00 14.100.000,00 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 03 2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 03 2.06 0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 03 2.06 0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 68.400.000,00 68.400.000,00 68.400.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 249 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 34.800.000,00 34.800.000,00 34.800.000,00 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 16.800.000,00 16.800.000,00 16.800.000,00 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 04 2.01 0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 04 2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 33.600.000,00 33.600.000,00 33.600.000,00 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 04 2.02 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara 33.600.000,00 33.600.000,00 33.600.000,00 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 136.000.000,00 136.000.000,00 136.000.000,00 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 136.000.000,00 136.000.000,00 136.000.000,00 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 05 2.01 0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 05 2.01 0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 05 2.01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 36.000.000,00 36.000.000,00 36.000.000,00 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 53.692.500,00 53.692.500,00 53.692.500,00 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 53.692.500,00 53.692.500,00 53.692.500,00 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 06 2.01 0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 16.957.500,00 16.957.500,00 16.957.500,00 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 06 2.01 0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 06 2.01 0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 36.735.000,00 36.735.000,00 36.735.000,00 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.508.271.017,00 4.508.271.017,00 4.856.716.909,56 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 68.199.926,00 68.199.926,00 72.199.926,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 250 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.353.095,00 2.353.095,00 2.353.095,00 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.496.333,00 2.496.333,00 2.496.333,00 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.854.428,00 2.854.428,00 4.854.428,00 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 2.711.190,00 2.711.190,00 2.711.190,00 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 2.711.190,00 2.711.190,00 4.711.190,00 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5.073.690,00 5.073.690,00 5.073.690,00 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.01 0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.702.739.162,00 3.702.739.162,00 4.020.785.054,56 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.686.811.307,00 3.686.811.307,00 4.008.857.199,56 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 9.691.070,00 9.691.070,00 5.691.070,00 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 3.796.190,00 3.796.190,00 3.796.190,00 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 2.440.595,00 2.440.595,00 2.440.595,00 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 11.687.524,00 11.687.524,00 11.687.524,00 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 11.687.524,00 11.687.524,00 11.687.524,00 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 33.600.000,00 33.600.000,00 40.000.000,00 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 16.800.000,00 16.800.000,00 40.000.000,00 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 233.544.405,00 233.544.405,00 233.544.405,00 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.075.000,00 4.075.000,00 4.075.000,00 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 102.133.000,00 102.133.000,00 102.133.000,00 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8.020.000,00 8.020.000,00 8.020.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 251 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 20.623.000,00 20.623.000,00 20.623.000,00 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 65.693.405,00 65.693.405,00 65.693.405,00 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 305.500.000,00 305.500.000,00 305.500.000,00 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 35.500.000,00 35.500.000,00 35.500.000,00 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 270.000.000,00 270.000.000,00 270.000.000,00 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 153.000.000,00 153.000.000,00 173.000.000,00 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 58.200.000,00 58.200.000,00 58.200.000,00 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 14.800.000,00 14.800.000,00 14.800.000,00 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 30.000.000,00 30.000.000,00 100.000.000,00 7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 7.01.0.00.0.00.28.0000 KECAMATAN RANCABALI 5.579.801.200,00 5.579.801.200,00 5.963.427.092,56 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 321.879.400,00 321.879.400,00 390.258.000,00 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 24.700.000,00 24.700.000,00 82.200.000,00 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 02 2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 24.700.000,00 24.700.000,00 82.200.000,00 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 02 2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 25.880.000,00 25.880.000,00 25.880.000,00 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 02 2.03 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 25.880.000,00 25.880.000,00 25.880.000,00 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 271.299.400,00 271.299.400,00 282.178.000,00 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 02 2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 271.299.400,00 271.299.400,00 282.178.000,00 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 88.650.000,00 88.650.000,00 92.390.000,00 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 6.585.000,00 6.585.000,00 6.585.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 252 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 6.585.000,00 6.585.000,00 6.585.000,00 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 25.740.000,00 25.740.000,00 25.740.000,00 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 03 2.03 0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 21.780.000,00 21.780.000,00 21.780.000,00 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 03 2.03 0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 3.960.000,00 3.960.000,00 3.960.000,00 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 03 2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 56.325.000,00 56.325.000,00 60.065.000,00 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 03 2.06 0001 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara 5.050.000,00 5.050.000,00 5.050.000,00 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 03 2.06 0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 5.050.000,00 5.050.000,00 5.050.000,00 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 03 2.06 0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 5.050.000,00 5.050.000,00 5.050.000,00 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 03 2.06 0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 14.206.000,00 14.206.000,00 17.946.000,00 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 03 2.06 0008 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya 5.050.000,00 5.050.000,00 5.050.000,00 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 03 2.06 0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 21.919.000,00 21.919.000,00 21.919.000,00 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 105.718.000,00 105.718.000,00 52.714.940,00 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 103.518.000,00 103.518.000,00 50.514.940,00 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 103.518.000,00 103.518.000,00 50.514.940,00 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 04 2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 04 2.02 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 64.491.500,00 64.491.500,00 104.895.300,00 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 64.491.500,00 64.491.500,00 104.895.300,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 253 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 05 2.01 0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 20.736.000,00 20.736.000,00 61.139.800,00 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 05 2.01 0007 Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal 20.555.500,00 20.555.500,00 20.555.500,00 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 05 2.01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 23.200.000,00 23.200.000,00 23.200.000,00 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 73.268.000,00 73.268.000,00 73.268.000,00 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 73.268.000,00 73.268.000,00 73.268.000,00 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 06 2.01 0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 6.650.000,00 6.650.000,00 6.650.000,00 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 06 2.01 0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 26.200.000,00 26.200.000,00 26.200.000,00 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 06 2.01 0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 06 2.01 0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 40.418.000,00 40.418.000,00 40.418.000,00 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.925.794.300,00 4.925.794.300,00 5.249.900.852,56 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 27.273.000,00 27.273.000,00 27.273.000,00 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.460.000,00 5.460.000,00 5.460.000,00 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 7.439.000,00 7.439.000,00 7.439.000,00 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 4.260.000,00 4.260.000,00 4.260.000,00 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.422.000,00 3.422.000,00 3.422.000,00 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01 2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 3.346.000,00 3.346.000,00 3.346.000,00 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01 2.01 0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah 3.346.000,00 3.346.000,00 3.346.000,00 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.337.853.600,00 4.337.853.600,00 4.671.479.492,56 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.327.005.200,00 4.327.005.200,00 4.660.631.092,56 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.338.400,00 2.338.400,00 2.338.400,00 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 8.510.000,00 8.510.000,00 8.510.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 254 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 5.960.000,00 5.960.000,00 5.960.000,00 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 5.960.000,00 5.960.000,00 5.960.000,00 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 32.746.100,00 32.746.100,00 32.746.100,00 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 19.000.000,00 19.000.000,00 19.000.000,00 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01 2.05 0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 2.560.000,00 2.560.000,00 2.560.000,00 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01 2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 11.186.100,00 11.186.100,00 11.186.100,00 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 79.648.220,00 79.648.220,00 79.442.220,00 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.985.400,00 1.985.400,00 1.985.400,00 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 46.150.620,00 46.150.620,00 46.150.620,00 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 477.200,00 477.200,00 477.200,00 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 206.000,00 206.000,00 0,00 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12.829.000,00 12.829.000,00 12.829.000,00 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2.200.000,00 2.200.000,00 11.255.000,00 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.200.000,00 1.200.000,00 10.255.000,00 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 333.880.380,00 333.880.380,00 338.238.540,00 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.860.000,00 1.860.000,00 1.860.000,00 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 39.224.380,00 39.224.380,00 39.224.380,00 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 292.796.000,00 292.796.000,00 297.154.160,00 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 106.233.000,00 106.233.000,00 83.506.500,00 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 79.793.000,00 79.793.000,00 55.205.500,00 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.450.000,00 1.450.000,00 8.420.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 255 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 24.990.000,00 24.990.000,00 19.881.000,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 KECAMATAN SOREANG 6.323.402.520,00 6.323.402.520,00 6.758.458.412,56 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 510.000.000,00 510.000.000,00 597.874.600,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 02 2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 02 2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 7.500.000,00 7.500.000,00 65.375.000,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 02 2.02 0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 02 2.02 0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 2.500.000,00 2.500.000,00 5.000.000,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2.500.000,00 2.500.000,00 60.375.000,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 02 2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 40.000.000,00 40.000.000,00 25.000.000,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 02 2.03 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 40.000.000,00 40.000.000,00 25.000.000,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 450.000.000,00 450.000.000,00 494.999.600,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 02 2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 450.000.000,00 450.000.000,00 494.999.600,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 160.000.000,00 160.000.000,00 125.163.900,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 88.000.000,00 88.000.000,00 66.062.600,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 03 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 03 2.01 0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 80.000.000,00 80.000.000,00 58.062.600,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 256 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 40.000.000,00 40.000.000,00 34.571.300,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 03 2.03 0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 30.000.000,00 30.000.000,00 24.571.300,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 03 2.03 0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 03 2.03 0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 03 2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 32.000.000,00 32.000.000,00 24.530.000,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 03 2.06 0001 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 03 2.06 0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 5.000.000,00 5.000.000,00 7.555.000,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 03 2.06 0004 Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 03 2.06 0005 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 03 2.06 0009 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup 7.000.000,00 7.000.000,00 6.975.000,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 03 2.06 0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 60.000.000,00 60.000.000,00 59.970.000,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 45.000.000,00 45.000.000,00 44.970.000,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 15.000.000,00 15.000.000,00 14.970.000,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 04 2.01 0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 04 2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 04 2.02 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 90.000.000,00 90.000.000,00 82.591.300,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 90.000.000,00 90.000.000,00 82.591.300,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 257 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 05 2.01 0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 05 2.01 0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 05 2.01 0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 20.000.000,00 20.000.000,00 19.641.300,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 05 2.01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 40.000.000,00 40.000.000,00 32.950.000,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 110.000.000,00 110.000.000,00 89.230.000,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 110.000.000,00 110.000.000,00 89.230.000,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 06 2.01 0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 06 2.01 0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 30.000.000,00 30.000.000,00 22.300.000,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 06 2.01 0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 30.000.000,00 30.000.000,00 21.930.000,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 06 2.01 0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 06 2.01 0007 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 06 2.01 0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 06 2.01 0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 06 2.01 0016 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 06 2.01 0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.393.402.520,00 5.393.402.520,00 5.803.628.612,56 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 258 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01 2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01 2.01 0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.843.982.520,00 4.843.982.520,00 5.229.038.412,56 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.839.982.520,00 4.839.982.520,00 5.225.038.412,56 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01 2.02 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01 2.03 0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01 2.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 14.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01 2.05 0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01 2.05 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01 2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 259 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 107.420.000,00 107.420.000,00 107.420.000,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 34.920.000,00 34.920.000,00 34.920.000,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01 2.06 0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01 2.06 0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 277.000.000,00 277.000.000,00 302.170.200,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 230.000.000,00 230.000.000,00 255.170.200,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 130.000.000,00 130.000.000,00 130.000.000,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01 2.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 22.000.000,00 22.000.000,00 22.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 260 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.30.0000 KECAMATAN CANGKUANG 5.226.430.302,00 5.226.430.302,00 5.605.636.194,56 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 305.000.000,00 305.000.000,00 335.408.000,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 5.000.000,00 5.000.000,00 54.550.000,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 5.000.000,00 5.000.000,00 54.550.000,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 02 2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 10.000.000,00 10.000.000,00 8.600.000,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 02 2.03 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 10.000.000,00 10.000.000,00 8.600.000,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 290.000.000,00 290.000.000,00 272.258.000,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 02 2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 290.000.000,00 290.000.000,00 272.258.000,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 138.000.000,00 138.000.000,00 123.232.000,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 14.000.000,00 14.000.000,00 10.625.000,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 03 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 4.000.000,00 4.000.000,00 3.575.000,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 10.000.000,00 10.000.000,00 7.050.000,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 29.000.000,00 29.000.000,00 26.092.000,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 03 2.03 0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 7.000.000,00 7.000.000,00 6.500.000,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 03 2.03 0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan 2.000.000,00 2.000.000,00 1.392.000,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 03 2.03 0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 10.000.000,00 10.000.000,00 9.100.000,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 03 2.03 0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 10.000.000,00 10.000.000,00 9.100.000,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 03 2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 95.000.000,00 95.000.000,00 86.515.000,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 03 2.06 0001 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara 10.000.000,00 10.000.000,00 9.100.000,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 03 2.06 0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 10.000.000,00 10.000.000,00 9.100.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 261 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 03 2.06 0005 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah 10.000.000,00 10.000.000,00 9.100.000,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 03 2.06 0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 10.000.000,00 10.000.000,00 9.100.000,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 03 2.06 0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 15.000.000,00 15.000.000,00 13.715.000,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 03 2.06 0008 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya 10.000.000,00 10.000.000,00 9.100.000,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 03 2.06 0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 10.000.000,00 10.000.000,00 9.100.000,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 03 2.06 0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 10.000.000,00 10.000.000,00 9.100.000,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 03 2.06 0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas 10.000.000,00 10.000.000,00 9.100.000,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 36.000.000,00 36.000.000,00 36.025.000,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 26.000.000,00 26.000.000,00 28.650.000,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 16.000.000,00 16.000.000,00 19.550.000,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 04 2.01 0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 10.000.000,00 10.000.000,00 9.100.000,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 04 2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 10.000.000,00 10.000.000,00 7.375.000,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 04 2.02 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara 10.000.000,00 10.000.000,00 7.375.000,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 70.000.000,00 70.000.000,00 65.602.700,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 70.000.000,00 70.000.000,00 65.602.700,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 05 2.01 0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 30.000.000,00 30.000.000,00 28.352.700,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 05 2.01 0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 10.000.000,00 10.000.000,00 8.200.000,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 05 2.01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 30.000.000,00 30.000.000,00 29.050.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 262 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 60.664.000,00 60.664.000,00 65.291.300,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 60.664.000,00 60.664.000,00 65.291.300,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 06 2.01 0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 15.000.000,00 15.000.000,00 17.831.300,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 06 2.01 0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 15.664.000,00 15.664.000,00 16.700.000,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 06 2.01 0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 06 2.01 0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 30.000.000,00 30.000.000,00 30.760.000,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.616.766.302,00 4.616.766.302,00 4.980.077.194,56 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 44.000.000,00 44.000.000,00 44.233.000,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 15.000.000,00 15.000.000,00 16.362.000,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 25.000.000,00 25.000.000,00 23.896.000,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 2.01 0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah 2.000.000,00 2.000.000,00 1.975.000,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.905.410.302,00 3.905.410.302,00 4.234.616.194,56 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.905.410.302,00 3.905.410.302,00 4.234.616.194,56 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 30.200.000,00 30.200.000,00 34.390.600,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 15.200.000,00 15.200.000,00 22.000.000,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 15.000.000,00 15.000.000,00 12.390.600,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 183.876.000,00 183.876.000,00 207.820.900,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 120.165.080,00 120.165.080,00 123.987.300,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 263 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5.000.000,00 5.000.000,00 9.638.900,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 17.600.000,00 17.600.000,00 14.312.600,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6.470.920,00 6.470.920,00 9.144.100,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 3.250.000,00 3.250.000,00 3.000.000,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 21.390.000,00 21.390.000,00 37.738.000,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 48.000.000,00 48.000.000,00 23.927.800,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 2.07 0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 16.000.000,00 16.000.000,00 23.927.800,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 243.000.000,00 243.000.000,00 243.052.000,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.000.000,00 2.000.000,00 1.500.000,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 51.000.000,00 51.000.000,00 45.552.000,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 190.000.000,00 190.000.000,00 196.000.000,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 161.280.000,00 161.280.000,00 191.036.700,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 87.250.000,00 87.250.000,00 87.250.000,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 40.000.000,00 40.000.000,00 32.874.000,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 9.030.000,00 9.030.000,00 11.510.000,00 7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 25.000.000,00 25.000.000,00 59.402.700,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 KECAMATAN KUTAWARINGIN 6.247.117.675,00 6.247.117.675,00 6.624.962.659,88 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 330.000.000,00 330.000.000,00 372.000.000,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 02 2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 264 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 02 2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 25.000.000,00 25.000.000,00 67.000.000,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 02 2.02 0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 15.000.000,00 15.000.000,00 7.000.000,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 10.000.000,00 10.000.000,00 60.000.000,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 02 2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 02 2.03 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 295.000.000,00 295.000.000,00 295.000.000,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 02 2.04 0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 02 2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 295.000.000,00 295.000.000,00 295.000.000,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 283.000.000,00 283.000.000,00 193.000.000,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 03 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 63.000.000,00 63.000.000,00 63.000.000,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 03 2.03 0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 25.500.000,00 25.500.000,00 25.500.000,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 03 2.03 0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 03 2.03 0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 03 2.03 0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 03 2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 180.000.000,00 180.000.000,00 90.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 265 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 03 2.06 0001 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara 20.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 03 2.06 0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 03 2.06 0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 20.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 03 2.06 0004 Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 03 2.06 0005 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah 20.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 03 2.06 0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 20.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 03 2.06 0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 20.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 03 2.06 0008 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya 20.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 03 2.06 0009 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 03 2.06 0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 20.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 03 2.06 0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 20.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 03 2.06 0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas 20.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 04 2.01 0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 04 2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 266 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 04 2.02 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 95.000.000,00 95.000.000,00 95.000.000,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 95.000.000,00 95.000.000,00 95.000.000,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 05 2.01 0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 05 2.01 0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 05 2.01 0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 05 2.01 0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 05 2.01 0007 Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 05 2.01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 115.000.000,00 115.000.000,00 115.000.000,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 115.000.000,00 115.000.000,00 115.000.000,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 06 2.01 0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 06 2.01 0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 06 2.01 0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 06 2.01 0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 06 2.01 0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 06 2.01 0016 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.364.117.675,00 5.364.117.675,00 5.789.962.659,88 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 22.000.000,00 22.000.000,00 22.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 267 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.000.000,00 2.000.000,00 2.510.000,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 2.000.000,00 2.000.000,00 1.490.000,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 10.000.000,00 10.000.000,00 12.254.000,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 01 2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 3.000.000,00 3.000.000,00 1.531.000,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 01 2.01 0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah 3.000.000,00 3.000.000,00 2.215.000,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.590.267.675,00 4.590.267.675,00 4.918.112.659,88 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.583.767.675,00 4.583.767.675,00 4.911.612.659,88 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 01 2.02 0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 2.550.000,00 2.550.000,00 2.550.000,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 01 2.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 2.550.000,00 2.550.000,00 2.550.000,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 40.000.000,00 40.000.000,00 35.550.600,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 01 2.05 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 01 2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 10.000.000,00 10.000.000,00 5.550.600,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 141.800.000,00 141.800.000,00 179.096.700,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 40.000.000,00 40.000.000,00 77.296.700,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 268 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 01 2.06 0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 272.000.000,00 272.000.000,00 272.000.000,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 195.000.000,00 195.000.000,00 195.000.000,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 234.500.000,00 234.500.000,00 242.500.000,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 174.500.000,00 174.500.000,00 182.500.000,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 61.000.000,00 61.000.000,00 118.152.700,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 28.000.000,00 28.000.000,00 28.000.000,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 01 2.09 0005 Pemeliharaan Mebel 0,00 0,00 0,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 30.000.000,00 30.000.000,00 87.152.700,00 8.01.0.00.0.00.31.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 43.136.978.240,00 43.136.978.240,00 44.477.516.856,28 8.01.0.00.0.00.31.0000 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 43.136.978.240,00 43.136.978.240,00 44.477.516.856,28 8.01.0.00.0.00.31.0000 8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 43.136.978.240,00 43.136.978.240,00 44.477.516.856,28 8.01.0.00.0.00.31.0000 8 01 02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 780.000.000,00 780.000.000,00 1.779.700.000,00 8.01.0.00.0.00.31.0000 8 01 02 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 780.000.000,00 780.000.000,00 1.779.700.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 269 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 8.01.0.00.0.00.31.0000 8 01 02 2.01 0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 52.000.000,00 52.000.000,00 419.000.000,00 8.01.0.00.0.00.31.0000 8 01 02 2.01 0007 Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka 43.000.000,00 43.000.000,00 293.000.000,00 8.01.0.00.0.00.31.0000 8 01 02 2.01 0008 Pembentukan Paskibraka 515.000.000,00 515.000.000,00 814.700.000,00 8.01.0.00.0.00.31.0000 8 01 02 2.01 0009 Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila 43.000.000,00 43.000.000,00 126.000.000,00 8.01.0.00.0.00.31.0000 8 01 02 2.01 0010 Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila 62.000.000,00 62.000.000,00 62.000.000,00 8.01.0.00.0.00.31.0000 8 01 02 2.01 0011 Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila 65.000.000,00 65.000.000,00 65.000.000,00 8.01.0.00.0.00.31.0000 8 01 03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 19.500.820.000,00 19.500.820.000,00 15.082.253.183,00 8.01.0.00.0.00.31.0000 8 01 03 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik 19.500.820.000,00 19.500.820.000,00 15.082.253.183,00 8.01.0.00.0.00.31.0000 8 01 03 2.01 0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 19.446.820.000,00 19.446.820.000,00 15.028.253.183,00 8.01.0.00.0.00.31.0000 8 01 03 2.01 0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 26.000.000,00 26.000.000,00 26.000.000,00 8.01.0.00.0.00.31.0000 8 01 03 2.01 0006 Pelaksanaan tugas Paskibraka 28.000.000,00 28.000.000,00 28.000.000,00 8.01.0.00.0.00.31.0000 8 01 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 1.736.000.000,00 1.736.000.000,00 2.954.566.817,00 8.01.0.00.0.00.31.0000 8 01 04 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 1.736.000.000,00 1.736.000.000,00 2.954.566.817,00 8.01.0.00.0.00.31.0000 8 01 04 2.01 0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 1.726.000.000,00 1.726.000.000,00 2.944.566.817,00 8.01.0.00.0.00.31.0000 8 01 04 2.01 0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 270 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 8.01.0.00.0.00.31.0000 8 01 05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 350.000.000,00 350.000.000,00 250.000.000,00 8.01.0.00.0.00.31.0000 8 01 05 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya 350.000.000,00 350.000.000,00 250.000.000,00 8.01.0.00.0.00.31.0000 8 01 05 2.01 0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 350.000.000,00 350.000.000,00 250.000.000,00 8.01.0.00.0.00.31.0000 8 01 06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 10.799.235.000,00 10.799.235.000,00 13.838.335.000,00 8.01.0.00.0.00.31.0000 8 01 06 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial 10.799.235.000,00 10.799.235.000,00 13.838.335.000,00 8.01.0.00.0.00.31.0000 8 01 06 2.01 0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 5.341.000.000,00 5.341.000.000,00 5.340.938.000,00 8.01.0.00.0.00.31.0000 8 01 06 2.01 0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 3.950.000.000,00 3.950.000.000,00 7.786.900.000,00 8.01.0.00.0.00.31.0000 8 01 06 2.01 0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 8.235.000,00 8.235.000,00 8.235.000,00 8.01.0.00.0.00.31.0000 8 01 06 2.01 0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 702.262.000,00 8.01.0.00.0.00.31.0000 8 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 9.970.923.240,00 9.970.923.240,00 10.572.661.856,28 8.01.0.00.0.00.31.0000 8 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 28.000.000,00 28.000.000,00 185.390.600,00 8.01.0.00.0.00.31.0000 8 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.000.000,00 3.000.000,00 10.000.000,00 8.01.0.00.0.00.31.0000 8 01 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.500.000,00 3.500.000,00 11.500.000,00 8.01.0.00.0.00.31.0000 8 01 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.000.000,00 2.000.000,00 10.000.000,00 8.01.0.00.0.00.31.0000 8 01 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 2.000.000,00 2.000.000,00 10.000.000,00 8.01.0.00.0.00.31.0000 8 01 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 3.500.000,00 3.500.000,00 10.000.000,00 8.01.0.00.0.00.31.0000 8 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5.000.000,00 5.000.000,00 52.225.300,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 271 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 8.01.0.00.0.00.31.0000 8 01 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000,00 5.000.000,00 10.000.000,00 8.01.0.00.0.00.31.0000 8 01 01 2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 2.000.000,00 2.000.000,00 40.500.000,00 8.01.0.00.0.00.31.0000 8 01 01 2.01 0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah 2.000.000,00 2.000.000,00 31.165.300,00 8.01.0.00.0.00.31.0000 8 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.965.543.240,00 7.965.543.240,00 7.753.298.073,28 8.01.0.00.0.00.31.0000 8 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7.955.543.240,00 7.955.543.240,00 7.723.298.073,28 8.01.0.00.0.00.31.0000 8 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5.000.000,00 5.000.000,00 15.000.000,00 8.01.0.00.0.00.31.0000 8 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 5.000.000,00 5.000.000,00 15.000.000,00 8.01.0.00.0.00.31.0000 8 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 55.000.000,00 55.000.000,00 237.648.500,00 8.01.0.00.0.00.31.0000 8 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 3.000.000,00 3.000.000,00 83.722.000,00 8.01.0.00.0.00.31.0000 8 01 01 2.05 0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0,00 0,00 0,00 8.01.0.00.0.00.31.0000 8 01 01 2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 52.000.000,00 52.000.000,00 153.926.500,00 8.01.0.00.0.00.31.0000 8 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 392.500.000,00 392.500.000,00 329.396.571,00 8.01.0.00.0.00.31.0000 8 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 60.000.000,00 60.000.000,00 57.907.688,00 8.01.0.00.0.00.31.0000 8 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.500.000,00 2.500.000,00 12.500.000,00 8.01.0.00.0.00.31.0000 8 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 10.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 8.01.0.00.0.00.31.0000 8 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 8.01.0.00.0.00.31.0000 8 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 8.01.0.00.0.00.31.0000 8 01 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 10.000.000,00 10.000.000,00 5.100,00 8.01.0.00.0.00.31.0000 8 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 300.000.000,00 300.000.000,00 243.983.783,00 8.01.0.00.0.00.31.0000 8 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.327.880.000,00 1.327.880.000,00 1.408.702.112,00 8.01.0.00.0.00.31.0000 8 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 8.01.0.00.0.00.31.0000 8 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 80.000.000,00 80.000.000,00 86.074.000,00 8.01.0.00.0.00.31.0000 8 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.242.880.000,00 1.242.880.000,00 1.317.628.112,00 8.01.0.00.0.00.31.0000 8 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 202.000.000,00 202.000.000,00 658.226.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 272 Kode Uraian RKPD PPAS APBD (Rp) (Rp) (Rp) 8.01 .0.00.0.00.31.0000 8 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan 102.000.000,00 102.000.000,00 54.300 . .000,00 Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 8.01 .0.00.0.00.31.0000 8 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatain dan Mesin Lainnya 50.000.000,00 50.000.000,00 90.000 .. 000,00 8.01 .0.00.0.00.31.0000 8 01 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan 50.000.000,00 50.000.000,00 513.926 .. 000,00 Lainnya TOTAL 6.007 .122.950.033,00 6.007.122.950.033,00 6.414.981.775.478,99 SIPD-RI: dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 273 LAMPIRAN IX SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DAN PRIORITAS PROVINSI DENGAN PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2025 PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG Lampiran IX : Peraturan Daerah Nomor : 11 Tahun 2024 Tanggal : 24 Desember 2024 KABUPATEN BANDUNG SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DAN PRIORITAS PROVINSI DENGAN PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2025 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 1 Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 724.356.384,00 0,00 0,00 0,00 724.356.384,00 2 Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 283.057.700,00 0,00 0,00 0,00 283.057.700,00 3 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 1.895.196.600,00 0,00 0,00 0,00 1.895.196.600,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 1 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 4 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 10.383.920.632,00 660.263.060,00 0,00 0,00 11.044.183.692,00 5 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 1.154.014.200,00 0,00 0,00 0,00 1.154.014.200,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 2 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 6 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 2.755.148.000,00 132.559.300.000,00 0,00 0,00 135.314.448.000,00 7 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 947.600.000,00 0,00 0,00 0,00 947.600.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 3 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 8 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 528.900.000,00 0,00 0,00 0,00 528.900.000,00 9 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.387.894.000,00 0,00 0,00 0,00 1.387.894.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 4 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 10 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 40.361.280.320,00 209.468.977.706,58 0,00 0,00 249.830.258.026,58 11 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 4.339.457.100,00 0,00 0,00 0,00 4.339.457.100,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 5 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 12 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN DINAS PERHUBUNGAN 142.387.000,00 0,00 0,00 0,00 142.387.000,00 13 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN DINAS PERHUBUNGAN 551.462.240,00 2.904.000,00 0,00 0,00 554.366.240,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 6 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 14 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) DINAS PERHUBUNGAN 9.468.089.300,00 534.525.000,00 0,00 0,00 10.002.614.300,00 15 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 14.333.590.650,00 0,00 0,00 0,00 14.333.590.650,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 7 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 16 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 369.668.000,00 50.348.000.000,00 0,00 0,00 50.717.668.000,00 17 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 2.402.267.000,00 0,00 0,00 0,00 2.402.267.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 8 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 18 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 20.702.535.060,00 15.709.133.000,00 0,00 0,00 36.411.668.060,00 19 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 19.891.821.880,88 374.674.400,00 0,00 0,00 20.266.496.280,88 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 9 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 20 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.358.348.200,00 0,00 0,00 0,00 1.358.348.200,00 21 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 94.422.174.940,00 0,00 0,00 0,00 94.422.174.940,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 10 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 22 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 95.560.000,00 0,00 0,00 0,00 95.560.000,00 23 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) UPT PENERANGAN JALAN UMUM 35.321.408.840,00 28.433.715.660,00 0,00 0,00 63.755.124.500,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 11 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 24 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA UPT PENGELOLAAN PARKIR 329.248.000,00 0,00 0,00 0,00 329.248.000,00 25 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) UPT PENGELOLAAN PARKIR 263.016.000,00 0,00 0,00 0,00 263.016.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 12 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 26 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) UPT PENGELOLAAN TERMINAL 142.103.100,00 449.814.400,00 0,00 0,00 591.917.500,00 27 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR 731.533.600,00 71.040.000,00 0,00 0,00 802.573.600,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 13 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 28 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN DINAS PEMADAMAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 4.126.721.700,00 149.653.900,00 0,00 0,00 4.276.375.600,00 29 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 14 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 30 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 1.110.430.950,00 0,00 0,00 0,00 1.110.430.950,00 31 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 5.425.768.847,00 0,00 0,00 0,00 5.425.768.847,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 15 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 32 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 215.660.900,00 0,00 0,00 0,00 215.660.900,00 33 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 661.068.999,00 0,00 0,00 0,00 661.068.999,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 16 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 34 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 386.600.645,00 0,00 0,00 0,00 386.600.645,00 35 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 356.096.000,00 0,00 0,00 0,00 356.096.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 17 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 36 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 1.003.444.395,00 1.562.747.000,00 0,00 0,00 2.566.191.395,00 37 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 4.864.684.548,00 549.010.000,00 0,00 0,00 5.413.694.548,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 18 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 38 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 162.880.000,00 0,00 0,00 0,00 162.880.000,00 39 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM UPTD PLUT KUMKM 34.810.600,00 0,00 0,00 0,00 34.810.600,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 19 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 40 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM UPTD PLUT KUMKM 1.908.712.150,00 0,00 0,00 0,00 1.908.712.150,00 41 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 1.369.557.100,00 0,00 0,00 0,00 1.369.557.100,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 20 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 42 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 502.770.000,00 0,00 0,00 0,00 502.770.000,00 43 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 1.794.567.350,00 559.200.000,00 0,00 0,00 2.353.767.350,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 21 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 44 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 1.097.725.100,00 0,00 0,00 0,00 1.097.725.100,00 45 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 131.464.800,00 0,00 0,00 0,00 131.464.800,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 22 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 46 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 737.883.500,00 635.364.000,00 0,00 0,00 1.373.247.500,00 47 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 2.172.005.999,22 0,00 0,00 0,00 2.172.005.999,22 48 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 5.876.500.000,00 0,00 0,00 0,00 5.876.500.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 23 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 49 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN DINAS PERTANIAN 3.668.522.350,00 0,00 0,00 0,00 3.668.522.350,00 50 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) DINAS LINGKUNGAN HIDUP 62.987.600,00 0,00 0,00 0,00 62.987.600,00 51 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP DINAS LINGKUNGAN HIDUP 94.251.600,00 0,00 0,00 0,00 94.251.600,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 24 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 52 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) DINAS LINGKUNGAN HIDUP 388.704.800,00 3.244.500,00 0,00 0,00 391.949.300,00 53 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP 48.875.980.208,00 14.675.424.200,00 0,00 0,00 63.551.404.408,00 54 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DINAS LINGKUNGAN HIDUP 1.588.197.860,00 0,00 0,00 0,00 1.588.197.860,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 25 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 55 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT DINAS LINGKUNGAN HIDUP 28.401.500,00 0,00 0,00 0,00 28.401.500,00 56 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT DINAS LINGKUNGAN HIDUP 67.458.039,00 0,00 0,00 0,00 67.458.039,00 57 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP DINAS LINGKUNGAN HIDUP 239.018.500,00 0,00 0,00 0,00 239.018.500,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 26 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 58 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 16.169.584.856,20 4.472.156.000,00 0,00 0,00 20.641.740.856,20 59 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 8.203.788.000,00 48.226.540.744,00 0,00 0,00 56.430.328.744,00 60 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 31.360.031.549,00 0,00 0,00 0,00 31.360.031.549,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 27 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 61 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 6.519.064.879,00 38.365.408.262,00 0,00 0,00 44.884.473.141,00 62 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 2.228.978.000,00 0,00 0,00 0,00 2.228.978.000,00 63 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP UPTD Laboratorium Lingkungan 108.000,00 69.892.000,00 0,00 0,00 70.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 28 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 64 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN UPTD Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah 677.558.400,00 70.698.400,00 0,00 0,00 748.256.800,00 65 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru Penguatan Sistem Kesehatan Daerah PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 299.999.998,44 0,00 0,00 0,00 299.999.998,44 66 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 674.650.000,00 0,00 0,00 0,00 674.650.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 29 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 67 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 496.011.300,00 858.634.200,00 0,00 0,00 1.354.645.500,00 68 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 107.135.000,00 0,00 0,00 0,00 107.135.000,00 69 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 6.158.916.000,00 0,00 0,00 0,00 6.158.916.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 30 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 70 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 237.720.000,00 0,00 0,00 0,00 237.720.000,00 71 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 351.545.000,00 0,00 0,00 0,00 351.545.000,00 72 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 1.444.351.350,00 0,00 0,00 0,00 1.444.351.350,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 31 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 73 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 8.869.129.215,00 0,00 0,00 0,00 8.869.129.215,00 74 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 2.018.773.500,00 0,00 0,00 0,00 2.018.773.500,00 75 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 183.201.850,00 0,00 0,00 0,00 183.201.850,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 32 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 76 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 1.990.900.450,00 0,00 0,00 0,00 1.990.900.450,00 77 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 282.529.882,00 147.150.000,00 0,00 0,00 429.679.882,00 78 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN DINAS PERTANIAN 3.061.448.750,00 0,00 0,00 0,00 3.061.448.750,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 33 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 79 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DINAS PERTANIAN 1.546.155.075,00 26.219.900,00 0,00 0,00 1.572.374.975,00 80 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN DINAS PERTANIAN 11.319.280.645,00 1.275.038.355,00 0,00 0,00 12.594.319.000,00 81 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN DINAS PERTANIAN 14.509.020.978,00 0,00 0,00 0,00 14.509.020.978,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 34 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 82 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN DINAS PERTANIAN 36.167.564.400,00 12.210.000,00 0,00 0,00 36.179.774.400,00 83 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN DINAS PERTANIAN 666.521.040,00 0,00 0,00 0,00 666.521.040,00 84 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN UPTD ALAT MESIN PERTANIAN 439.036.300,00 0,00 0,00 0,00 439.036.300,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 35 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 85 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER UPTD PASAR HEWAN 109.893.650,00 0,00 0,00 0,00 109.893.650,00 86 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN UPTD PEMBIBITAN TERNAK RUMINANSIA 1.467.806.950,00 8.100.000,00 0,00 0,00 1.475.906.950,00 87 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN UPTD PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN 614.392.960,00 0,00 0,00 0,00 614.392.960,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 36 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 88 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER UPTD PUSAT KESEHATAN HEWAN 682.510.450,00 9.337.750,00 0,00 0,00 691.848.200,00 89 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER UPTD RUMAH POTONG HEWAN DAN UNGGAS 445.724.689,00 11.725.300,00 0,00 0,00 457.449.989,00 90 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN UPTD RUMAH POTONG HEWAN DAN UNGGAS 151.933.724,00 507.644.300,00 0,00 0,00 659.578.024,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 37 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 91 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL DINAS KETENAGAKERJAAN 1.327.624.000,00 0,00 0,00 0,00 1.327.624.000,00 92 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA DINAS KETENAGAKERJAAN 25.173.778.969,00 0,00 0,00 0,00 25.173.778.969,00 93 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI DINAS KETENAGAKERJAAN 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 94 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA DINAS KETENAGAKERJAAN 8.187.731.350,00 0,00 0,00 0,00 8.187.731.350,00 95 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA DINAS KETENAGAKERJAAN 415.420.000,00 0,00 0,00 0,00 415.420.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 38 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 96 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 11.439.836.511,00 0,00 0,00 0,00 11.439.836.511,00 97 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 5.026.416.800,00 0,00 0,00 0,00 5.026.416.800,00 98 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PENATAAN DESA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 380.000.000,00 0,00 0,00 0,00 380.000.000,00 99 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 316.893.920,00 0,00 0,00 0,00 316.893.920,00 100 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PENANGANAN BENCANA DINAS SOSIAL 769.280.000,00 0,00 0,00 0,00 769.280.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 39 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 101 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KECAMATAN CANGKUANG 123.232.000,00 0,00 0,00 0,00 123.232.000,00 102 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA KECAMATAN CANGKUANG 65.291.300,00 0,00 0,00 0,00 65.291.300,00 103 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KECAMATAN KERTASARI 215.000.000,00 0,00 0,00 0,00 215.000.000,00 104 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA KECAMATAN KERTASARI 95.000.000,00 0,00 0,00 0,00 95.000.000,00 105 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL DINAS SOSIAL 4.598.737.380,00 0,00 0,00 0,00 4.598.737.380,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 40 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 106 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana PROGRAM PENANGANAN BENCANA DINAS SOSIAL 1.686.331.900,00 0,00 0,00 0,00 1.686.331.900,00 107 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN DINAS SOSIAL 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 108 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN DINAS SOSIAL 95.227.735,00 0,00 0,00 0,00 95.227.735,00 109 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL DINAS SOSIAL 9.900.579.100,00 0,00 0,00 0,00 9.900.579.100,00 110 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana PROGRAM REHABILITASI SOSIAL DINAS SOSIAL 7.102.380.771,00 0,00 0,00 0,00 7.102.380.771,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 41 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 111 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000.000,00 112 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 55.000.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000.000,00 113 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 1.408.173.720,00 0,00 0,00 0,00 1.408.173.720,00 114 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 480.558.000,00 0,00 0,00 0,00 480.558.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 42 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 115 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 15.581.381.439,12 2.892.999.946,00 0,00 0,00 18.474.381.385,12 116 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 420.942.800,00 0,00 0,00 0,00 420.942.800,00 117 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 440.556.532,00 0,00 0,00 0,00 440.556.532,00 118 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 1.706.163.700,00 1.514.974.800,00 0,00 0,00 3.221.138.500,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 43 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 119 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS PEMADAMAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 163.949.000,00 0,00 0,00 0,00 163.949.000,00 120 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 426.182.500,00 0,00 0,00 0,00 426.182.500,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 44 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 121 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 5.626.263.900,00 0,00 0,00 0,00 5.626.263.900,00 122 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 151.507.550,00 0,00 0,00 0,00 151.507.550,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 45 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 123 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 735.961.200,00 0,00 0,00 0,00 735.961.200,00 124 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 141.455.000,00 0,00 0,00 0,00 141.455.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 46 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 125 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 216.621.189,00 4.000.000,00 0,00 0,00 220.621.189,00 126 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 588.721.100,00 0,00 0,00 0,00 588.721.100,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 47 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 127 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 494.242.100,00 0,00 0,00 0,00 494.242.100,00 128 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 110.440.600,00 0,00 0,00 0,00 110.440.600,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 48 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 129 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS B MAJALAYA 209.019.592.845,92 9.918.123.000,00 0,00 0,00 218.937.715.845,92 130 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH OTO ISKANDAR DI NATA 191.339.887.319,72 3.000.000.000,00 0,00 0,00 194.339.887.319,72 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 49 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 131 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Penguatan Sistem Kesehatan Daerah PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN 15.872.734.346,00 58.709.418.337,00 0,00 0,00 74.582.152.683,00 132 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Penguatan Sistem Kesehatan Daerah PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BEDAS CIMAUNG 2.675.988.650,00 130.957.800,00 0,00 0,00 2.806.946.450,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 50 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 133 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Penguatan Sistem Kesehatan Daerah PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CICALENGKA 0,00 15.284.978.000,00 0,00 0,00 15.284.978.000,00 134 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Penguatan Sistem Kesehatan Daerah PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CICALENGKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 51 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 135 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Penguatan Sistem Kesehatan Daerah PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS B MAJALAYA 0,00 1.170.000.000,00 0,00 0,00 1.170.000.000,00 136 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Penguatan Sistem Kesehatan Daerah PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH OTO ISKANDAR DI NATA 0,00 21.665.820.000,00 0,00 0,00 21.665.820.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 52 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 137 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CICALENGKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS B MAJALAYA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 53 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 139 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 43.976.411.850,00 2.676.858.300,00 0,00 0,00 46.653.270.150,00 140 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 5.256.496.100,00 1.518.246.000,00 0,00 0,00 6.774.742.100,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 54 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 141 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 3.893.919.000,00 0,00 0,00 0,00 3.893.919.000,00 142 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN 239.502.460,00 0,00 0,00 0,00 239.502.460,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 55 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 143 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN 204.131.319.445,00 101.034.059.115,00 0,00 0,00 305.165.378.560,00 144 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA DINAS PENDIDIKAN 583.174.000,00 0,00 0,00 0,00 583.174.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 56 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 145 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM DINAS PENDIDIKAN 700.000.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000.000,00 146 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN 600.000.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 57 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 147 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 33.780.300,00 0,00 0,00 0,00 33.780.300,00 148 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 118.375.600,00 0,00 0,00 0,00 118.375.600,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 58 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 149 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 5.586.632.238,50 60.000.000,00 0,00 0,00 5.646.632.238,50 150 Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH DINAS LINGKUNGAN HIDUP 242.025.600,00 0,00 0,00 0,00 242.025.600,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 59 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 151 Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 5.025.154.500,00 364.102.250,00 0,00 0,00 5.389.256.750,00 152 Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 584.924.300,00 0,00 0,00 0,00 584.924.300,00 153 Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 33.906.000,00 0,00 0,00 0,00 33.906.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 60 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 154 Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 100.650.000,00 0,00 0,00 0,00 100.650.000,00 155 Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 975.505.286,00 0,00 0,00 0,00 975.505.286,00 156 Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 201.605.300,00 0,00 0,00 0,00 201.605.300,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 61 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 157 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.712.578.343,00 0,00 0,00 0,00 5.712.578.343,00 158 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.162.948.900,00 0,00 0,00 0,00 5.162.948.900,00 159 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 29.823.186.704,31 192.649.200,00 0,00 0,00 30.015.835.904,31 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 62 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 160 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1.779.700.000,00 0,00 0,00 0,00 1.779.700.000,00 161 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 13.838.335.000,00 0,00 0,00 0,00 13.838.335.000,00 162 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 185.390.600,00 0,00 0,00 0,00 185.390.600,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 63 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 163 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 2.239.503.350,00 0,00 0,00 0,00 2.239.503.350,00 164 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 3.512.598.650,00 0,00 39.962.643.914,00 868.167.521.214,00 911.642.763.778,00 165 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 42.827.630.496,17 3.109.969.100,00 0,00 0,00 45.937.599.596,17 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 64 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 166 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 13.129.198.885,20 252.851.900,00 0,00 0,00 13.382.050.785,20 167 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BADAN PENDAPATAN DAERAH 24.931.473.068,00 960.000.000,00 0,00 0,00 25.891.473.068,00 168 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA BADAN PENDAPATAN DAERAH 77.090.726.103,50 3.055.713.335,00 0,00 0,00 80.146.439.438,50 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 65 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 169 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 3.674.500.000,00 0,00 0,00 0,00 3.674.500.000,00 170 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 3.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000.000,00 171 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 20.729.359.251,20 3.137.435.500,00 0,00 0,00 23.866.794.751,20 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 66 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 172 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 3.249.158.000,00 0,00 0,00 0,00 3.249.158.000,00 173 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 20.149.905.996,04 413.845.259,00 0,00 0,00 20.563.751.255,04 174 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PENCATATAN SIPIL DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1.046.706.100,00 0,00 0,00 0,00 1.046.706.100,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 67 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 175 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1.245.161.326,00 0,00 0,00 0,00 1.245.161.326,00 176 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.877.751.900,00 0,00 0,00 0,00 2.877.751.900,00 177 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 41.175.150,00 0,00 0,00 0,00 41.175.150,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 68 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 178 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 24.901.279.793,40 17.810.125.150,00 0,00 0,00 42.711.404.943,40 179 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 305.400,00 249.694.600,00 0,00 0,00 250.000.000,00 180 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS KETENAGAKERJAAN 18.178.741.347,80 519.149.000,00 0,00 0,00 18.697.890.347,80 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 69 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 181 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 3.340.565.118,00 0,00 0,00 0,00 3.340.565.118,00 182 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 15.694.743.126,16 149.293.304,00 0,00 0,00 15.844.036.430,16 183 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 13.828.935.489,36 992.816.850,00 0,00 0,00 14.821.752.339,36 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 70 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 184 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS LINGKUNGAN HIDUP 47.398.819.120,88 64.770.300,00 0,00 0,00 47.463.589.420,88 185 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS PEMADAMAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 19.082.542.751,24 0,00 0,00 0,00 19.082.542.751,24 186 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 13.058.999.907,56 124.565.600,00 0,00 0,00 13.183.565.507,56 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 71 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 187 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 12.839.990.530,00 0,00 0,00 0,00 12.839.990.530,00 188 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS PENDIDIKAN 1.141.635.936.601,44 554.596.312,00 0,00 0,00 1.142.190.532.913,44 189 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.161.857.300,00 170.350.500,00 0,00 0,00 1.332.207.800,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 72 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 190 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 135.040.000,00 0,00 0,00 0,00 135.040.000,00 191 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS PERHUBUNGAN 255.999.824,00 0,00 0,00 0,00 255.999.824,00 192 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 322.427.450,00 0,00 0,00 0,00 322.427.450,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 73 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 193 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 13.821.506.624,30 325.919.250,00 0,00 0,00 14.147.425.874,30 194 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 40.989.700,00 0,00 0,00 0,00 40.989.700,00 195 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 23.859.900,00 0,00 0,00 0,00 23.859.900,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 74 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 196 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS PERTANIAN 47.330.797.864,00 1.507.841.100,00 0,00 0,00 48.838.638.964,00 197 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS SOSIAL 16.309.030.134,40 850.250.000,00 0,00 0,00 17.159.280.134,40 198 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA INSPEKTORAT DAERAH 43.256.051.314,28 8.185.511.235,00 0,00 0,00 51.441.562.549,28 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 75 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 199 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INSPEKTORAT DAERAH 5.723.705.100,00 0,00 0,00 0,00 5.723.705.100,00 200 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI INSPEKTORAT DAERAH 6.374.998.715,00 0,00 0,00 0,00 6.374.998.715,00 201 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN ARJASARI 52.235.000,00 0,00 0,00 0,00 52.235.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 76 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 202 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KECAMATAN ARJASARI 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 203 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA KECAMATAN ARJASARI 120.248.000,00 0,00 0,00 0,00 120.248.000,00 204 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA KECAMATAN ARJASARI 4.949.734.202,56 184.069.790,00 0,00 0,00 5.133.803.992,56 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 77 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 205 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN ARJASARI 585.000.000,00 0,00 0,00 0,00 585.000.000,00 206 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN ARJASARI 116.000.000,00 0,00 0,00 0,00 116.000.000,00 207 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN BOJONGSOANG 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 78 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 208 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KECAMATAN BOJONGSOANG 135.000.000,00 0,00 0,00 0,00 135.000.000,00 209 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA KECAMATAN BOJONGSOANG 71.000.000,00 0,00 0,00 0,00 71.000.000,00 210 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA KECAMATAN BOJONGSOANG 532.852.900,00 91.868.100,00 0,00 0,00 624.721.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 79 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 211 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN BOJONGSOANG 393.705.000,00 0,00 0,00 0,00 393.705.000,00 212 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN BOJONGSOANG 97.932.000,00 0,00 0,00 0,00 97.932.000,00 213 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN CANGKUANG 36.025.000,00 0,00 0,00 0,00 36.025.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 80 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 214 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA KECAMATAN CANGKUANG 4.792.576.496,56 187.500.698,00 0,00 0,00 4.980.077.194,56 215 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN CANGKUANG 335.408.000,00 0,00 0,00 0,00 335.408.000,00 216 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN CANGKUANG 65.602.700,00 0,00 0,00 0,00 65.602.700,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 81 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 217 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN CILENGKRANG 45.030.000,00 0,00 0,00 0,00 45.030.000,00 218 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KECAMATAN CILENGKRANG 81.783.600,00 0,00 0,00 0,00 81.783.600,00 219 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA KECAMATAN CILENGKRANG 58.982.300,00 0,00 0,00 0,00 58.982.300,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 82 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 220 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA KECAMATAN CILENGKRANG 5.552.077.784,88 56.951.300,00 0,00 0,00 5.609.029.084,88 221 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN CILENGKRANG 276.463.600,00 0,00 0,00 0,00 276.463.600,00 222 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN CILENGKRANG 117.283.600,00 0,00 0,00 0,00 117.283.600,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 83 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 223 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN CILEUNYI 76.187.000,00 0,00 0,00 0,00 76.187.000,00 224 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KECAMATAN CILEUNYI 62.915.000,00 0,00 0,00 0,00 62.915.000,00 225 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA KECAMATAN CILEUNYI 4.784.043.784,88 9.428.850,00 0,00 0,00 4.793.472.634,88 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 84 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 226 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN CILEUNYI 272.814.750,00 550.550,00 0,00 0,00 273.365.300,00 227 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN CILEUNYI 86.150.000,00 0,00 0,00 0,00 86.150.000,00 228 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN CIMAUNG 63.079.800,00 0,00 0,00 0,00 63.079.800,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 85 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 229 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KECAMATAN CIMAUNG 117.265.400,00 0,00 0,00 0,00 117.265.400,00 230 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA KECAMATAN CIMAUNG 42.865.600,00 0,00 0,00 0,00 42.865.600,00 231 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA KECAMATAN CIMAUNG 5.421.213.920,56 352.794.450,00 0,00 0,00 5.774.008.370,56 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 86 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 232 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN CIMAUNG 382.926.800,00 0,00 0,00 0,00 382.926.800,00 233 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN CIMAUNG 118.521.500,00 0,00 0,00 0,00 118.521.500,00 234 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN CIPARAY 118.656.900,00 0,00 0,00 0,00 118.656.900,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 87 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 235 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KECAMATAN CIPARAY 190.343.000,00 0,00 0,00 0,00 190.343.000,00 236 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA KECAMATAN CIPARAY 112.870.000,00 0,00 0,00 0,00 112.870.000,00 237 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA KECAMATAN CIPARAY 5.164.384.344,88 651.843.404,00 0,00 0,00 5.816.227.748,88 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 88 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 238 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN CIPARAY 661.386.766,00 0,00 0,00 0,00 661.386.766,00 239 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN CIPARAY 90.500.000,00 0,00 0,00 0,00 90.500.000,00 240 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN DAYEUHKOLOT 20.920.000,00 0,00 0,00 0,00 20.920.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 89 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 241 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KECAMATAN DAYEUHKOLOT 2.775.148.531,00 0,00 0,00 0,00 2.775.148.531,00 242 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA KECAMATAN DAYEUHKOLOT 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 243 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA KECAMATAN DAYEUHKOLOT 6.757.444.173,56 12.343.100,00 0,00 0,00 6.769.787.273,56 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 90 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 244 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN DAYEUHKOLOT 354.400.000,00 0,00 0,00 0,00 354.400.000,00 245 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN DAYEUHKOLOT 78.800.000,00 0,00 0,00 0,00 78.800.000,00 246 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN KERTASARI 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 91 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 247 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA KECAMATAN KERTASARI 4.738.350.897,56 76.920.400,00 0,00 0,00 4.815.271.297,56 248 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN KERTASARI 322.831.600,00 0,00 0,00 0,00 322.831.600,00 249 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN KERTASARI 105.000.000,00 0,00 0,00 0,00 105.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 92 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 250 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN KUTAWARINGIN 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 251 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KECAMATAN KUTAWARINGIN 193.000.000,00 0,00 0,00 0,00 193.000.000,00 252 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA KECAMATAN KUTAWARINGIN 115.000.000,00 0,00 0,00 0,00 115.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 93 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 253 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA KECAMATAN KUTAWARINGIN 5.377.785.459,88 412.177.200,00 0,00 0,00 5.789.962.659,88 254 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN KUTAWARINGIN 372.000.000,00 0,00 0,00 0,00 372.000.000,00 255 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN KUTAWARINGIN 95.000.000,00 0,00 0,00 0,00 95.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 94 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 256 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN MARGAASIH 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 257 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KECAMATAN MARGAASIH 34.000.000,00 0,00 0,00 0,00 34.000.000,00 258 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA KECAMATAN MARGAASIH 114.190.000,00 0,00 0,00 0,00 114.190.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 95 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 259 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN NAGREG 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00 260 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KECAMATAN NAGREG 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 261 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA KECAMATAN NAGREG 51.000.000,00 0,00 0,00 0,00 51.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 96 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 262 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA KECAMATAN NAGREG 5.511.765.170,56 320.845.400,00 0,00 0,00 5.832.610.570,56 263 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN NAGREG 416.500.000,00 0,00 0,00 0,00 416.500.000,00 264 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN NAGREG 74.000.000,00 0,00 0,00 0,00 74.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 97 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 265 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN PACET 120.000.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000.000,00 266 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KECAMATAN PACET 290.000.000,00 0,00 0,00 0,00 290.000.000,00 267 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA KECAMATAN PACET 136.000.000,00 0,00 0,00 0,00 136.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 98 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 268 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA KECAMATAN PACET 5.168.459.067,56 257.214.800,00 0,00 0,00 5.425.673.867,56 269 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN PACET 517.878.100,00 0,00 0,00 0,00 517.878.100,00 270 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN PACET 135.000.000,00 0,00 0,00 0,00 135.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 99 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 271 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN PANGALENGAN 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 272 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KECAMATAN PANGALENGAN 284.500.000,00 0,00 0,00 0,00 284.500.000,00 273 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA KECAMATAN PANGALENGAN 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 100 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 274 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA KECAMATAN PANGALENGAN 5.279.591.405,56 59.852.700,00 0,00 0,00 5.339.444.105,56 275 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN PANGALENGAN 569.000.000,00 0,00 0,00 0,00 569.000.000,00 276 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN PANGALENGAN 141.149.000,00 0,00 0,00 0,00 141.149.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 101 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 277 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN PASEH 65.000.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000.000,00 278 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KECAMATAN PASEH 140.300.000,00 0,00 0,00 0,00 140.300.000,00 279 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA KECAMATAN PASEH 132.500.000,00 0,00 0,00 0,00 132.500.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 102 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 280 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA KECAMATAN PASEH 5.269.471.082,88 216.799.700,00 0,00 0,00 5.486.270.782,88 281 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN PASEH 514.200.000,00 0,00 0,00 0,00 514.200.000,00 282 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN PASEH 135.500.000,00 0,00 0,00 0,00 135.500.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 103 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 283 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN RANCABALI 52.714.940,00 0,00 0,00 0,00 52.714.940,00 284 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KECAMATAN RANCABALI 92.390.000,00 0,00 0,00 0,00 92.390.000,00 285 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA KECAMATAN RANCABALI 73.268.000,00 0,00 0,00 0,00 73.268.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 104 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 286 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA KECAMATAN RANCABALI 5.218.265.402,56 31.635.450,00 0,00 0,00 5.249.900.852,56 287 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN RANCABALI 390.258.000,00 0,00 0,00 0,00 390.258.000,00 288 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN RANCABALI 104.895.300,00 0,00 0,00 0,00 104.895.300,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 105 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 289 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN SOLOKAN JERUK 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 290 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KECAMATAN SOLOKAN JERUK 275.000.000,00 0,00 0,00 0,00 275.000.000,00 291 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA KECAMATAN SOLOKAN JERUK 85.000.000,00 0,00 0,00 0,00 85.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 106 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 292 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA KECAMATAN SOLOKAN JERUK 4.907.032.831,88 195.552.890,00 0,00 0,00 5.102.585.721,88 293 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN SOLOKAN JERUK 450.000.000,00 0,00 0,00 0,00 450.000.000,00 294 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN SOLOKAN JERUK 88.000.000,00 0,00 0,00 0,00 88.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 107 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 295 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CICALENGKA 122.902.364.430,28 2.407.899.675,00 0,00 0,00 125.310.264.105,28 296 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 43.300.390.180,00 205.344.800,00 0,00 0,00 43.505.734.980,00 297 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 28.899.738.054,12 155.554.500,00 0,00 0,00 29.055.292.554,12 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 108 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 298 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH 45.808.367.125,00 0,00 0,00 0,00 45.808.367.125,00 299 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA SEKRETARIAT DAERAH 91.909.966.172,84 8.269.194.900,00 0,00 0,00 100.179.161.072,84 300 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH 3.330.360.245,00 0,00 0,00 0,00 3.330.360.245,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 109 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 301 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD SEKRETARIAT DPRD 26.153.795.600,00 0,00 0,00 0,00 26.153.795.600,00 302 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA SEKRETARIAT DPRD 90.036.098.123,76 5.428.500.394,00 0,00 0,00 95.464.598.517,76 303 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH UPTD Pelayanan Pajak Daerah Wilayah III Ciparay 583.430.070,00 0,00 0,00 0,00 583.430.070,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 110 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 304 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH UPTD Pelayanan Pajak Daerah Wilayah I Soreang 833.029.070,00 0,00 0,00 0,00 833.029.070,00 305 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH UPTD Pelayanan Pajak Daerah Wilayah IV Majalaya 643.466.670,00 0,00 0,00 0,00 643.466.670,00 306 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH UPTD Pelayanan Pajak Daerah Wilayah V Rancaekek 553.427.070,00 0,00 0,00 0,00 553.427.070,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 111 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 307 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 54.993.106.797,00 2.684.015.400,00 0,00 0,00 57.677.122.197,00 308 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS PERHUBUNGAN 41.458.638.735,20 5.658.822.600,00 0,00 0,00 47.117.461.335,20 309 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA UPT PENGELOLAAN PARKIR 58.385.000,00 0,00 0,00 0,00 58.385.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 112 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 310 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 12.664.892.994,92 1.301.608.100,00 0,00 0,00 13.966.501.094,92 311 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 40.234.053.701,44 309.143.400,00 0,00 0,00 40.543.197.101,44 312 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 406.481.000,00 0,00 0,00 0,00 406.481.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 113 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 313 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 9.759.998.717,52 808.793.558,00 0,00 0,00 10.568.792.275,52 314 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS PENDIDIKAN 2.908.439.832,00 0,00 0,00 0,00 2.908.439.832,00 315 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 23.952.686.470,88 0,00 0,00 0,00 23.952.686.470,88 316 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN BALEENDAH 33.286.000,00 0,00 0,00 0,00 33.286.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 114 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 317 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KECAMATAN BALEENDAH 150.486.800,00 0,00 0,00 0,00 150.486.800,00 318 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA KECAMATAN BALEENDAH 47.336.250,00 0,00 0,00 0,00 47.336.250,00 319 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA KECAMATAN BALEENDAH 14.294.555.690,56 217.487.820,00 0,00 0,00 14.512.043.510,56 320 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN BALEENDAH 217.050.000,00 0,00 0,00 0,00 217.050.000,00 321 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN BALEENDAH 88.286.000,00 0,00 0,00 0,00 88.286.000,00 322 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN BANJARAN 35.298.500,00 0,00 0,00 0,00 35.298.500,00 323 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KECAMATAN BANJARAN 216.000.000,00 0,00 0,00 0,00 216.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 115 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 324 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA KECAMATAN BANJARAN 55.000.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000.000,00 325 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA KECAMATAN BANJARAN 5.455.600.361,88 261.245.090,00 0,00 0,00 5.716.845.451,88 326 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN BANJARAN 326.851.600,00 0,00 0,00 0,00 326.851.600,00 327 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN BANJARAN 252.849.900,00 0,00 0,00 0,00 252.849.900,00 328 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KECAMATAN BOJONGSOANG 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00 329 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA KECAMATAN BOJONGSOANG 4.222.877.347,88 0,00 0,00 0,00 4.222.877.347,88 330 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN CICALENGKA 68.912.000,00 0,00 0,00 0,00 68.912.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 116 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 331 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KECAMATAN CICALENGKA 188.987.900,00 0,00 0,00 0,00 188.987.900,00 332 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA KECAMATAN CICALENGKA 89.919.600,00 0,00 0,00 0,00 89.919.600,00 333 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA KECAMATAN CICALENGKA 4.561.371.630,56 19.519.800,00 0,00 0,00 4.580.891.430,56 334 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN CICALENGKA 500.990.000,00 0,00 0,00 0,00 500.990.000,00 335 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN CICALENGKA 82.308.000,00 0,00 0,00 0,00 82.308.000,00 336 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN CIKANCUNG 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00 337 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KECAMATAN CIKANCUNG 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 117 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 338 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA KECAMATAN CIKANCUNG 80.000.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00 339 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA KECAMATAN CIKANCUNG 5.607.212.345,88 204.442.700,00 0,00 0,00 5.811.655.045,88 340 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN CIKANCUNG 391.180.000,00 0,00 0,00 0,00 391.180.000,00 341 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN CIKANCUNG 66.550.000,00 0,00 0,00 0,00 66.550.000,00 342 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA KECAMATAN CILEUNYI 48.742.450,00 0,00 0,00 0,00 48.742.450,00 343 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA KECAMATAN CILEUNYI 375.404.357,00 25.769.943,00 0,00 0,00 401.174.300,00 344 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KECAMATAN CIMAUNG 32.209.160,00 0,00 0,00 0,00 32.209.160,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 118 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 345 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN CIMENYAN 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 346 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KECAMATAN CIMENYAN 130.000.000,00 0,00 0,00 0,00 130.000.000,00 347 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA KECAMATAN CIMENYAN 95.000.000,00 0,00 0,00 0,00 95.000.000,00 348 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA KECAMATAN CIMENYAN 7.888.846.184,56 34.214.300,00 0,00 0,00 7.923.060.484,56 349 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN CIMENYAN 553.576.641,00 0,00 0,00 0,00 553.576.641,00 350 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN CIMENYAN 96.785.000,00 0,00 0,00 0,00 96.785.000,00 351 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN CIWIDEY 68.400.000,00 0,00 0,00 0,00 68.400.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 119 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 352 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KECAMATAN CIWIDEY 111.800.000,00 0,00 0,00 0,00 111.800.000,00 353 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA KECAMATAN CIWIDEY 53.692.500,00 0,00 0,00 0,00 53.692.500,00 354 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA KECAMATAN CIWIDEY 4.661.617.022,56 195.099.887,00 0,00 0,00 4.856.716.909,56 355 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN CIWIDEY 439.000.000,00 0,00 0,00 0,00 439.000.000,00 356 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN CIWIDEY 136.000.000,00 0,00 0,00 0,00 136.000.000,00 357 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN IBUN 89.832.000,00 0,00 0,00 0,00 89.832.000,00 358 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KECAMATAN IBUN 198.848.000,00 0,00 0,00 0,00 198.848.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 120 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 359 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA KECAMATAN IBUN 142.955.700,00 0,00 0,00 0,00 142.955.700,00 360 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA KECAMATAN IBUN 5.368.788.018,56 434.924.260,00 0,00 0,00 5.803.712.278,56 361 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN IBUN 483.048.000,00 0,00 0,00 0,00 483.048.000,00 362 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN IBUN 97.850.000,00 0,00 0,00 0,00 97.850.000,00 363 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN KATAPANG 19.500.000,00 0,00 0,00 0,00 19.500.000,00 364 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KECAMATAN KATAPANG 244.500.000,00 0,00 0,00 0,00 244.500.000,00 365 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA KECAMATAN KATAPANG 75.500.000,00 0,00 0,00 0,00 75.500.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 121 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 366 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA KECAMATAN KATAPANG 5.403.388.777,56 199.390.115,00 0,00 0,00 5.602.778.892,56 367 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN KATAPANG 323.000.000,00 0,00 0,00 0,00 323.000.000,00 368 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN KATAPANG 86.000.000,00 0,00 0,00 0,00 86.000.000,00 369 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN MAJALAYA 28.200.000,00 0,00 0,00 0,00 28.200.000,00 370 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KECAMATAN MAJALAYA 111.587.800,00 0,00 0,00 0,00 111.587.800,00 371 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA KECAMATAN MAJALAYA 83.547.500,00 0,00 0,00 0,00 83.547.500,00 372 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA KECAMATAN MAJALAYA 5.146.477.697,56 252.117.500,00 0,00 0,00 5.398.595.197,56 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 122 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 373 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN MAJALAYA 366.215.900,00 0,00 0,00 0,00 366.215.900,00 374 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN MAJALAYA 117.516.000,00 0,00 0,00 0,00 117.516.000,00 375 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN MARGAASIH 24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 24.000.000,00 376 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KECAMATAN MARGAASIH 105.000.000,00 0,00 0,00 0,00 105.000.000,00 377 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA KECAMATAN MARGAASIH 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00 378 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA KECAMATAN MARGAASIH 4.972.429.070,56 24.736.100,00 0,00 0,00 4.997.165.170,56 379 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN MARGAASIH 47.500.000,00 0,00 0,00 0,00 47.500.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 123 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 380 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN MARGAHAYU 43.334.000,00 0,00 0,00 0,00 43.334.000,00 381 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KECAMATAN MARGAHAYU 221.134.900,00 0,00 0,00 0,00 221.134.900,00 382 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA KECAMATAN MARGAHAYU 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00 383 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA KECAMATAN MARGAHAYU 6.726.279.810,88 217.084.207,00 0,00 0,00 6.943.364.017,88 384 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN MARGAHAYU 324.116.500,00 0,00 0,00 0,00 324.116.500,00 385 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN MARGAHAYU 83.690.000,00 0,00 0,00 0,00 83.690.000,00 386 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN PAMEUNGPEUK 22.094.000,00 0,00 0,00 0,00 22.094.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 124 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 387 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KECAMATAN PAMEUNGPEUK 100.286.800,00 0,00 0,00 0,00 100.286.800,00 388 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA KECAMATAN PAMEUNGPEUK 45.064.000,00 0,00 0,00 0,00 45.064.000,00 389 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA KECAMATAN PAMEUNGPEUK 4.851.893.782,56 75.196.579,00 0,00 0,00 4.927.090.361,56 390 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN PAMEUNGPEUK 275.641.300,00 0,00 0,00 0,00 275.641.300,00 391 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN PAMEUNGPEUK 96.479.000,00 0,00 0,00 0,00 96.479.000,00 392 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA KECAMATAN PASEH 11.745.000,00 0,00 0,00 0,00 11.745.000,00 393 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN PASIRJAMBU 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 125 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 394 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KECAMATAN PASIRJAMBU 218.001.000,00 0,00 0,00 0,00 218.001.000,00 395 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA KECAMATAN PASIRJAMBU 52.000.000,00 0,00 0,00 0,00 52.000.000,00 396 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA KECAMATAN PASIRJAMBU 4.581.883.924,00 76.994.600,00 0,00 0,00 4.658.878.524,00 397 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN PASIRJAMBU 332.160.099,56 0,00 0,00 0,00 332.160.099,56 398 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN PASIRJAMBU 105.336.000,00 0,00 0,00 0,00 105.336.000,00 399 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN RANCAEKEK 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 400 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KECAMATAN RANCAEKEK 2.570.446.400,00 234.053.600,00 0,00 0,00 2.804.500.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 126 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 401 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA KECAMATAN RANCAEKEK 192.378.000,00 0,00 0,00 0,00 192.378.000,00 402 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA KECAMATAN RANCAEKEK 7.070.527.138,56 380.592.200,00 0,00 0,00 7.451.119.338,56 403 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN RANCAEKEK 669.000.000,00 0,00 0,00 0,00 669.000.000,00 404 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN RANCAEKEK 188.622.000,00 0,00 0,00 0,00 188.622.000,00 405 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN SOREANG 59.970.000,00 0,00 0,00 0,00 59.970.000,00 406 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KECAMATAN SOREANG 125.163.900,00 0,00 0,00 0,00 125.163.900,00 407 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA KECAMATAN SOREANG 89.230.000,00 0,00 0,00 0,00 89.230.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 127 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 408 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA KECAMATAN SOREANG 5.779.691.755,56 23.936.857,00 0,00 0,00 5.803.628.612,56 409 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN SOREANG 597.874.600,00 0,00 0,00 0,00 597.874.600,00 410 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN SOREANG 82.591.300,00 0,00 0,00 0,00 82.591.300,00 411 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kelurahan Andir 2.328.632.726,00 0,00 0,00 0,00 2.328.632.726,00 412 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kelurahan Baleendah 3.765.862.167,00 0,00 0,00 0,00 3.765.862.167,00 413 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN CIBEUNYING 3.465.313.200,00 0,00 0,00 0,00 3.465.313.200,00 414 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kelurahan Jelekong 2.530.912.068,00 0,00 0,00 0,00 2.530.912.068,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 128 Priorltas Prioritas Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD No Pembangunan Pembangunan Program SKPD Pelaksana Jumlah Nasional Provinsi Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Memperkuat lnovasi Stabilitas Pelayanan PROGRAM Polhukhankam PEMBERDAYAAN Kelurahan 415 Dan Publik dan MASYARAKAT DESA Manggahang 3.431.508. 727,00 0,00 0,00 0·,00 3.431.508.727,00 Penataan Transformasi Daerah. DAN KELURAHAN Pelayanan Publik Memperkuat lnovasi Stabilitas Pelayanan PROGRAM Polhukhankam PEMBERDAYAAN KELURAHAN 416 Dan Publik dan MASYARAKA T DESA PADASUKA 2.350.208.800,00 0,00 0,00 0.,00 2.350.208.800,00 Transformasi Penataan DAN KELURAHAN Pelayanan Publik Daerah. Memperkuat lnovasi Stabilitas Pelayanan PROGRAM Polhukhankam PEMBERDAYAAN Kelurahan 417 Dan Publik dan MASYARAKA T DESA Wargamekar 2.838.285.312,00 0,00 0,00 0·,00 2.838.285.312,00 Penataan Transformasi Daerah. DAN KELURAHAN Pelayanan Publik Meningkatkan lnovasi PROGRAM Sumber Daya Pelayanan PEMBERDAYAAN KECAMATAN 418 Manusia Yang Publik dan MASYARAKAT DESA MARGAHAYU 1.015.606.700,00 394.393.300,00 0,00 0·,00 1.410.000.000,00 Berkualitas Dan Penataan DAN KELURAHAN Berdaya Saing Daerah. Meningkatkan lnovasi PROGRAM Sumber Daya Pelayanan PENYELENGGARAAN KECAMATAN 419 Manusia Yang Publik dan PEMERINTAHAN DAN MARGAHAYU 74.364.700,00 0,00 0,00 0·,00 7 4.364.700,00 Berkualitas Dan Penataan PELAYANAN PUBLIK Berdaya Saing Daerah. TOTAL 3.901.818.446.860, 76 846.998.056.047,58 39.962.643.914,00 868.167.521.214l,OO 5.656.946.668.036,33 SIPD-RI: dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 129 LAMPIRAN X DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN TAHUN ANGGARAN 2025 PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG Lampiran X : Peraturan Daerah Nomor: 11 Tahun 2024 Tanggal: 24 Desember 2024 KABUPATEN BANDUNG DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN TAHUN ANGGARAN 2025 ESELON NON ESELON GOLONGAN/RUANG JUMLAH II Ill IV V TENAGA FUNGSIONAL STAF Golongan IV/e 2 2 Golongan IV/d 1 1 2 Golongan IV/c 30 1 94 125 Golongan IV/b 6 'lo 1 13'11 1 1450 Golongan IV/a 1 124 45 1186 4 1360 Golongan 111/e Golongan 111/d 40 212 1449 98 1799 Golongan 111/c 1 134 817 88 1040 Golongan 111/b 103 1559 455 2117 Golongan Ill/a 7 382 530 919 Golongan 11/e Golongan 11/d 329 227 556 Golongan 11/c 359 453 812 Golongan 11/b 10 108 118 Golongan II/a 5 g4 gg Golongan 1/e Golongan 1/d 45 45 Golongan 1/c 12 12 Golongan 1/b Golongan I/a PPPK 7889 7889 MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA SIPD-RI: dicetak pada 2024-12-24 21:50:38 Halarnan 1 LAMPIRAN XI DAFTAR PIUTANG DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG No Uraian Rincian Piutang Tahun Pen*kuan Piutang 1 Piutang BLUD 2023 2 Piutang Lain-lain PAD yang 2023 Sah 3 Piutang Pajak Daerah 2023 4 Piutang Retribusi Daerah 2023 5 Piutang Transfer Antar Daerah 2023 6 Piutang Transfer Pemerintah 2023 Pusat Total SIPD-RI. dicetek pada 2024-12-26 08.19:30 IJCABUPATEN BANDUNG DAFTAR PIUTANG DAERAH l!AHUN ANGGARAN 2025 Jumlah Piutang sampai dengan Perkiraan Penambahan Tahun Tahun N-2 N-1 22.252.777.738,96 0,00 290.113.051.120, 10 37.587.148.566, 12 6U.321.682.461,00 697 .902.525.635,00 735.991.800,00 1.342.630.334,00 36.688.497 .691,00 22.197.958.518,00 0,00 1.590.938.000,00 1.0114.112.000.811,06 760.621.201.053, 12 Lampiran XI : Peraturan Daerah Nomor: 11 Tahun 2024 Tanggal : 24 Desember 2024 Perkiraan Pengurangan Tahun Perkiraan Saldo Akhir Tahun N-1 N-1 0,00 22.252.777.738,96 5.184.539.451,52 322.515.660.234,70 657 .739.299.103,00 704.484.908.993,00 35.220.000,00 2.043.402.134,00 36.688.497 .691,00 22.197.958.518,00 0,00 1.590.938.000,00 699.647.556.245,52 1.075.085.645.618,66 Halaman 1
Your Correction