Correct Article 20
PERDA Nomor 11 Tahun 2024 | Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2024 tentang NGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
Current Text
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 109
LAMPIRAN I RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025 PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
Lampiran I :
Peraturan Daerah Nomor : 11 Tahun 2024 Tanggal : 24 Desember 2024 KABUPATEN BANDUNG RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) 1 2 3 4 PENDAPATAN DAERAH
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.029.176.395.682,00
4.1.01 Pajak Daerah
1.316.616.837.101,00
4.1.02 Retribusi Daerah
579.459.042.465,00
4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
112.612.499.153,00
4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah
20.488.016.963,00
4.2 PENDAPATAN TRANSFER
3.860.980.379.797,00
4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
3.494.306.301.000,00
4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah
366.674.078.797,00
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
35.000.000.000,00
4.3.03 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
35.000.000.000,00 Jumlah Pendapatan
5.925.156.775.479,00 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
4.644.825.853.187,43
5.1.01 Belanja Pegawai
2.569.346.441.792,88
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.738.975.051.116,51
5.1.04 Belanja Subsidi
3.206.670.000,00
5.1.05 Belanja Hibah
276.216.063.178,03
5.1.06 Belanja Bantuan Sosial
57.081.627.100,00
5.2 BELANJA MODAL
862.025.757.163,58
5.2.01 Belanja Modal Tanah
69.816.252.752,42
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
216.950.039.112,00
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
237.794.060.639,00
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
335.105.235.660,16
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
2.360.169.000,00
5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA
39.962.643.914,00
5.3.01 Belanja Tidak Terduga
39.962.643.914,00
5.4 BELANJA TRANSFER
868.167.521.214,00
5.4.01 Belanja Bagi Hasil
138.001.353.057,00
5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan
730.166.168.157,00 Jumlah Belanja
6.414.981.775.479,01 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:15 Halaman 1
LAMPIRAN II RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2025 PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
Lampiran II : Peraturan Daerah Nomor : 11 Tahun 2024 Tanggal : 24 Desember 2024 KABUPATEN BANDUNG RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2025 Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Belanja Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Belanja 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
552.774.961.517, 00
3.083.332.896.33 9,94
682.132.390.317 ,58 0,00 0,00
3.765.465.286.65 7,52 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 0,00
1.351.873.289.13 8,44
101.588.655.427 ,00 0,00 0,00
1.453.461.944.56 5,44 1 01
1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN 0,00
1.351.873.289.13 8,44
101.588.655.427 ,00 0,00 0,00 0,00 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
517.062.349.000, 00
1.246.140.944.34 6,80
126.695.772.028 ,00 0,00 0,00
1.372.836.716.37 4,80 1 02
1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN
152.018.594.000, 00
523.808.779.992, 80
59.304.813.437, 00 0,00 0,00 0,00 1 02
1.02.0.00.0.00.02.0001 PUSKESMAS ARJASARI 0,00
2.100.546.400,00
431.515.200,00 0,00 0,00 0,00 1 02
1.02.0.00.0.00.02.0002 PUSKESMAS BALEENDAH 0,00
2.994.800.300,00
108.082.000,00 0,00 0,00 0,00 1 02
1.02.0.00.0.00.02.0003 PUSKESMAS BANJARAN 0,00
2.954.553.200,00
263.303.200,00 0,00 0,00 0,00 1 02
1.02.0.00.0.00.02.0004 PUSKESMAS CILEUNYI 0,00
2.226.077.800,00
146.021.800,00 0,00 0,00 0,00 1 02
1.02.0.00.0.00.02.0005 PUSKESMAS KATAPANG 0,00
2.185.630.500,00
200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1 02
1.02.0.00.0.00.02.0006 PUSKESMAS BOJONGSOANG 0,00
3.106.698.300,00
689.285.800,00 0,00 0,00 0,00 1 02
1.02.0.00.0.00.02.0007 PUSKESMAS NAMBO 0,00
2.763.396.300,00
420.238.100,00 0,00 0,00 0,00 1 02
1.02.0.00.0.00.02.0008 PUSKESMAS BIHBUL 0,00
2.674.629.593,00
232.220.207,00 0,00 0,00 0,00 1 02
1.02.0.00.0.00.02.0009 PUSKESMAS CANGKUANG 0,00
1.809.231.100,00
210.069.600,00 0,00 0,00 0,00 1 02
1.02.0.00.0.00.02.0010 PUSKESMAS CIBEUNYING 0,00
1.695.983.700,00
205.868.100,00 0,00 0,00 0,00 1 02
1.02.0.00.0.00.02.0011 PUSKESMAS CIBIRU HILIR 0,00
1.011.431.800,00
168.232.200,00 0,00 0,00 0,00 1 02
1.02.0.00.0.00.02.0012 PUSKESMAS CICALENGKA DTP 0,00
5.008.567.400,00
316.236.700,00 0,00 0,00 0,00 1 02
1.02.0.00.0.00.02.0013 PUSKESMAS CIKALONG 0,00
2.497.671.700,00
143.250.000,00 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:19 Halaman 1
Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Belanja Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Belanja 1 02
1.02.0.00.0.00.02.0014 PUSKESMAS CIKANCUNG 0,00
2.965.169.687,00
148.928.013,00 0,00 0,00 0,00 1 02
1.02.0.00.0.00.02.0015 PUSKESMAS CIKARO 0,00
2.318.706.400,00
267.224.600,00 0,00 0,00 0,00 1 02
1.02.0.00.0.00.02.0016 PUSKESMAS CILENGKRANG 0,00
2.253.069.400,00
159.197.000,00 0,00 0,00 0,00 1 02
1.02.0.00.0.00.02.0017 PUSKESMAS CILULUK 0,00
1.808.748.654,00
35.154.646,00 0,00 0,00 0,00 1 02
1.02.0.00.0.00.02.0018 PUSKESMAS CIMAUNG 0,00
2.102.713.000,00
98.876.200,00 0,00 0,00 0,00 1 02
1.02.0.00.0.00.02.0019 PUSKESMAS CIMENYAN 0,00
1.728.026.000,00
137.458.500,00 0,00 0,00 0,00 1 02
1.02.0.00.0.00.02.0020 PUSKESMAS CINUNUK 0,00
2.454.957.300,00
72.139.200,00 0,00 0,00 0,00 1 02
1.02.0.00.0.00.02.0021 PUSKESMAS CIPARAY DTP 0,00
4.977.112.800,00
201.875.100,00 0,00 0,00 0,00 1 02
1.02.0.00.0.00.02.0022 PUSKESMAS CIPEDES 0,00
2.596.707.000,00
207.067.800,00 0,00 0,00 0,00 1 02
1.02.0.00.0.00.02.0023 PUSKESMAS CIWIDEY 0,00
2.058.574.900,00
142.828.000,00 0,00 0,00 0,00 1 02
1.02.0.00.0.00.02.0024 PUSKESMAS DAYEUHKOLOT 0,00
1.609.870.844,00
58.532.956,00 0,00 0,00 0,00 1 02
1.02.0.00.0.00.02.0025 PUSKESMAS IBUN 0,00
3.279.807.000,00
190.988.000,00 0,00 0,00 0,00 1 02
1.02.0.00.0.00.02.0026 PUSKESMAS JELEKONG 0,00
2.338.300.100,00
71.700.000,00 0,00 0,00 0,00 1 02
1.02.0.00.0.00.02.0027 PUSKESMAS KERTASARI 0,00
2.900.900.800,00
695.016.700,00 0,00 0,00 0,00 1 02
1.02.0.00.0.00.02.0028 PUSKESMAS KIANGROKE 0,00
1.953.897.100,00
253.734.100,00 0,00 0,00 0,00 1 02
1.02.0.00.0.00.02.0029 PUSKESMAS KOPO 0,00
2.242.849.300,00
205.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1 02
1.02.0.00.0.00.02.0030 PUSKESMAS KUTAWARINGIN 0,00
2.417.085.000,00
240.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1 02
1.02.0.00.0.00.02.0031 PUSKESMAS LINGGAR 0,00
1.741.392.700,00
41.114.800,00 0,00 0,00 0,00 1 02
1.02.0.00.0.00.02.0032 PUSKESMAS MAJALAYA 0,00
2.688.647.950,00
406.103.250,00 0,00 0,00 0,00 1 02
1.02.0.00.0.00.02.0033 PUSKESMAS MARGAASIH 0,00
3.374.745.000,00
323.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1 02
1.02.0.00.0.00.02.0034 PUSKESMAS MARGAHAYU SELATAN 0,00
1.123.354.300,00
51.320.700,00 0,00 0,00 0,00 1 02
1.02.0.00.0.00.02.0035 PUSKESMAS NAGRAK 0,00
2.041.379.000,00
79.046.900,00 0,00 0,00 0,00 1 02
1.02.0.00.0.00.02.0036 PUSKESMAS NAGREG 0,00
3.149.241.200,00
213.491.300,00 0,00 0,00 0,00 1 02
1.02.0.00.0.00.02.0037 PUSKESMAS NANJUNG MEKAR 0,00
1.870.652.000,00
75.128.600,00 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:19 Halaman 2
Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Belanja Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Belanja 1 02
1.02.0.00.0.00.02.0038 PUSKESMAS PACET 0,00
4.319.547.800,00
476.361.300,00 0,00 0,00 0,00 1 02
1.02.0.00.0.00.02.0039 PUSKESMAS PADAMUKTI 0,00
1.359.314.500,00
99.988.000,00 0,00 0,00 0,00 1 02
1.02.0.00.0.00.02.0040 PUSKESMAS PAKUTANDANG 0,00
2.076.676.300,00
234.500.700,00 0,00 0,00 0,00 1 02
1.02.0.00.0.00.02.0041 PUSKESMAS PAMEUNGPEUK 0,00
2.312.808.500,00
172.422.300,00 0,00 0,00 0,00 1 02
1.02.0.00.0.00.02.0042 PUSKESMAS PANCA 0,00
2.458.310.500,00
130.206.500,00 0,00 0,00 0,00 1 02
1.02.0.00.0.00.02.0043 PUSKESMAS PANGALENGAN DTP 0,00
5.404.253.300,00
246.718.000,00 0,00 0,00 0,00 1 02
1.02.0.00.0.00.02.0044 PUSKESMAS PASEH 0,00
5.115.871.050,00
891.062.450,00 0,00 0,00 0,00 1 02
1.02.0.00.0.00.02.0045 PUSKESMAS PASIRJAMBU 0,00
2.919.494.100,00
241.698.300,00 0,00 0,00 0,00 1 02
1.02.0.00.0.00.02.0046 PUSKESMAS RAHAYU 0,00
2.453.159.900,00
294.727.500,00 0,00 0,00 0,00 1 02
1.02.0.00.0.00.02.0047 PUSKESMAS RANCABALI 0,00
2.346.276.900,00
50.535.500,00 0,00 0,00 0,00 1 02
1.02.0.00.0.00.02.0048 PUSKESMAS RANCAEKEK DTP 0,00
4.177.131.820,00
110.416.280,00 0,00 0,00 0,00 1 02
1.02.0.00.0.00.02.0049 PUSKESMAS RANCAMALAKA ENDAH 0,00
1.889.252.900,00
30.747.200,00 0,00 0,00 0,00 1 02
1.02.0.00.0.00.02.0050 PUSKESMAS RAWABOGO 0,00
1.998.634.000,00
150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1 02
1.02.0.00.0.00.02.0051 PUSKESMAS SANGKANHURIP 0,00
2.572.148.516,00
251.615.884,00 0,00 0,00 0,00 1 02
1.02.0.00.0.00.02.0052 PUSKESMAS SANTOSA 0,00
1.125.778.500,00
34.643.900,00 0,00 0,00 0,00 1 02
1.02.0.00.0.00.02.0053 PUSKESMAS SAWAHLEGA 0,00
1.838.907.700,00
141.616.500,00 0,00 0,00 0,00 1 02
1.02.0.00.0.00.02.0054 PUSKESMAS SOLOKANJERUK 0,00
2.237.756.400,00
126.717.200,00 0,00 0,00 0,00 1 02
1.02.0.00.0.00.02.0055 PUSKESMAS SOREANG 0,00
2.665.398.100,00
430.712.600,00 0,00 0,00 0,00 1 02
1.02.0.00.0.00.02.0056 PUSKESMAS SUDI 0,00
1.534.966.000,00
41.780.000,00 0,00 0,00 0,00 1 02
1.02.0.00.0.00.02.0057 PUSKESMAS SUGIHMUKTI 0,00
1.461.610.800,00
95.591.000,00 0,00 0,00 0,00 1 02
1.02.0.00.0.00.02.0058 PUSKESMAS SUKAJADI 0,00
1.284.295.300,00
93.900.000,00 0,00 0,00 0,00 1 02
1.02.0.00.0.00.02.0059 PUSKESMAS SUKAMANAH 0,00
1.865.883.200,00
56.450.000,00 0,00 0,00 0,00 1 02
1.02.0.00.0.00.02.0060 PUSKESMAS SUMBERSARI 0,00
2.027.089.200,00
35.620.400,00 0,00 0,00 0,00 1 02
1.02.0.00.0.00.02.0061 PUSKESMAS WANGISAGARA 0,00
1.416.271.470,00
45.348.830,00 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:19 Halaman 3
Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Belanja Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Belanja 1 02
1.02.0.00.0.00.02.0062 PUSKESMAS WARNASARI 0,00
2.065.758.700,00
63.760.000,00 0,00 0,00 0,00 1 02
1.02.0.00.0.00.02.0065 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH OTO ISKANDAR DI NATA
119.000.000.000, 00
191.339.887.319, 72
24.665.820.000, 00 0,00 0,00 0,00 1 02
1.02.0.00.0.00.02.0066 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CICALENGKA
81.600.000.000,0 0
122.902.364.430, 28
17.692.877.675, 00 0,00 0,00 0,00 1 02
1.02.0.00.0.00.02.0067 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS B MAJALAYA
155.000.000.000, 00
209.019.592.845, 92
11.088.123.000, 00 0,00 0,00 0,00 1 02
1.02.0.00.0.00.02.0068 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BEDAS KERTASARI
4.571.247.000,00
18.665.164.502,3 2
500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1 02
1.02.0.00.0.00.02.0069 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BEDAS CIMAUNG
4.872.508.000,00
20.869.873.771,7 6
880.957.800,00 0,00 0,00 0,00 1 02
1.02.0.00.0.00.02.0070 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BEDAS ARJASARI 0,00
3.838.689.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 02
1.02.0.00.0.00.02.0071 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BEDAS TEGALLUAR 0,00
3.744.871.500,00
106.790.500,00 0,00 0,00 0,00 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
34.449.500.000,0 0
178.143.339.498, 86
435.776.398.112 ,58 0,00 0,00
613.919.737.611, 44 1 03
1.03.2.15.1.04.03.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
34.449.500.000,0 0
178.143.339.498, 86
435.776.398.112 ,58 0,00 0,00 0,00 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.263.112.517,00
151.752.389.530, 88
16.083.807.400, 00 0,00 0,00
167.836.196.930, 88 1 04
1.04.2.10.1.03.04.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.263.112.517,00
151.752.389.530, 88
16.083.807.400, 00 0,00 0,00 0,00 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 0,00
114.450.147.804, 56
1.137.507.350,0 0 0,00 0,00
115.587.655.154, 56 1 05
1.05.0.00.0.00.05.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 0,00
72.922.580.968,1 2
370.899.300,00 0,00 0,00 0,00 1 05
1.05.0.00.0.00.06.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 0,00
18.154.353.385,2 0
616.954.150,00 0,00 0,00 0,00 1 05
1.05.0.00.0.00.07.0000 DINAS PEMADAMAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 0,00
23.373.213.451,2 4
149.653.900,00 0,00 0,00 0,00 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 0,00
40.972.786.020,4 0
850.250.000,00 0,00 0,00
41.823.036.020,4 0 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:19 Halaman 4
Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Belanja Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Belanja 1 06
1.06.0.00.0.00.08.0000 DINAS SOSIAL 0,00
40.972.786.020,4 0
850.250.000,00 0,00 0,00 0,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
20.790.455.157,0 0
540.804.786.984, 60
132.900.732.478 ,00 0,00 0,00
673.705.519.462, 60 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
4.071.327.157,00
55.591.620.466,8 0
519.149.000,00 0,00 0,00
56.110.769.466,8 0 2 07
2.07.3.32.0.00.09.0000 DINAS KETENAGAKERJAAN
4.071.327.157,00
55.591.620.466,8 0
519.149.000,00 0,00 0,00 0,00 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 0,00
2.720.829.050,00 0,00 0,00 0,00
2.720.829.050,00 2 08
2.14.2.08.0.00.14.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 0,00
2.720.829.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
170.000.000,00
25.075.307.409,9 2
2.409.936.900,0 0 0,00 0,00
27.485.244.309,9 2 2 09
2.09.3.25.0.00.10.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
170.000.000,00
25.075.307.409,9 2
2.409.936.900,0 0 0,00 0,00 0,00 2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 0,00
1.823.576.200,00
50.348.000.000, 00 0,00 0,00
52.171.576.200,0 0 2 10
1.04.2.10.1.03.04.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 0,00
1.823.576.200,00
50.348.000.000, 00 0,00 0,00 0,00 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
8.550.000.000,00
102.458.632.088, 88
15.084.029.400, 00 0,00 0,00
117.542.661.488, 88 2 11
2.11.0.00.0.00.11.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
8.550.000.000,00
99.491.910.927,8 8
14.743.439.000, 00 0,00 0,00 0,00 2 11
2.11.0.00.0.00.11.0005 UPTD Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah 0,00
677.558.400,00
70.698.400,00 0,00 0,00 0,00 2 11
2.11.0.00.0.00.11.0006 UPTD Laboratorium Lingkungan 0,00
2.289.162.761,00
269.892.000,00 0,00 0,00 0,00 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 0,00
30.112.074.269,4 0
17.810.125.150, 00 0,00 0,00
47.922.199.419,4 0 2 12
2.12.0.00.0.00.12.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 0,00
30.112.074.269,4 0
17.810.125.150, 00 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:19 Halaman 5
Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Belanja Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Belanja 2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 0,00
30.222.147.138,5 6
124.565.600,00 0,00 0,00
30.346.712.738,5 6 2 13
2.13.0.00.0.00.13.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 0,00
30.222.147.138,5 6
124.565.600,00 0,00 0,00 0,00 2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0,00
31.417.391.659,8 8
174.350.500,00 0,00 0,00
31.591.742.159,8 8 2 14
2.14.2.08.0.00.14.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 0,00
31.417.391.659,8 8
174.350.500,00 0,00 0,00 0,00 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
3.399.128.000,00
88.722.271.639,2 0
35.150.821.660, 00 0,00 0,00
123.873.093.299, 20 2 15
2.15.0.00.0.00.15.0000 DINAS PERHUBUNGAN
3.399.128.000,00
51.876.577.099,2 0
6.196.251.600,0 0 0,00 0,00 0,00 2 15
2.15.0.00.0.00.15.0001 UPT PENGELOLAAN TERMINAL 0,00
142.103.100,00
449.814.400,00 0,00 0,00 0,00 2 15
2.15.0.00.0.00.15.0002 UPT PENGELOLAAN PARKIR 0,00
650.649.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 15
2.15.0.00.0.00.15.0003 UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR 0,00
731.533.600,00
71.040.000,00 0,00 0,00 0,00 2 15
2.15.0.00.0.00.15.0004 UPT PENERANGAN JALAN UMUM 0,00
35.321.408.840,0 0
28.433.715.660, 00 0,00 0,00 0,00 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0,00
29.419.228.876,1 6
809.556.364,00 0,00 0,00
30.228.785.240,1 6 2 16
2.16.2.20.2.21.16.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 0,00
29.419.228.876,1 6
809.556.364,00 0,00 0,00 0,00 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 0,00
23.571.988.580,3 6
992.816.850,00 0,00 0,00
24.564.805.430,3 6 2 17
2.17.0.00.0.00.17.0000 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 0,00
21.628.465.830,3 6
992.816.850,00 0,00 0,00 0,00 2 17
2.17.0.00.0.00.17.0001 UPTD PLUT KUMKM 0,00
1.943.522.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 0,00
18.446.055.959,1 2
2.892.999.946,0 0 0,00 0,00
21.339.055.905,1 2 2 18
2.18.0.00.0.00.18.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 0,00
18.446.055.959,1 2
2.892.999.946,0 0 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:19 Halaman 6
Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Belanja Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Belanja 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.000.000.000,00
75.726.816.197,5 2
5.003.897.858,0 0 0,00 0,00
80.730.714.055,5 2 2 19
2.19.0.00.0.00.19.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
3.000.000.000,00
75.726.816.197,5 2
5.003.897.858,0 0 0,00 0,00 0,00 2 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 0,00
1.154.014.200,00 0,00 0,00 0,00
1.154.014.200,00 2 20
2.16.2.20.2.21.16.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 0,00
1.154.014.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 0,00
737.883.500,00
635.364.000,00 0,00 0,00
1.373.247.500,00 2 21
2.16.2.20.2.21.16.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 0,00
737.883.500,00
635.364.000,00 0,00 0,00 0,00 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
1.600.000.000,00
3.691.158.236,00
559.200.000,00 0,00 0,00
4.250.358.236,00 2 22
2.22.3.26.0.00.20.0000 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
1.600.000.000,00
3.691.158.236,00
559.200.000,00 0,00 0,00 0,00 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 0,00
19.526.514.462,8 0
385.919.250,00 0,00 0,00
19.912.433.712,8 0 2 23
2.23.2.24.0.00.21.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 0,00
19.526.514.462,8 0
385.919.250,00 0,00 0,00 0,00 2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 0,00
387.277.050,00 0,00 0,00 0,00
387.277.050,00 2 24
2.23.2.24.0.00.21.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 0,00
387.277.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
8.629.600.656,00
208.946.247.913, 48
7.854.987.164,0 0 0,00 0,00
216.801.235.077, 48 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 0,00
8.245.572.350,00 0,00 0,00 0,00
8.245.572.350,00 3 25
2.09.3.25.0.00.10.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 0,00
8.245.572.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 0,00
27.809.264.296,0 4
1.928.820.059,0 0 0,00 0,00
29.738.084.355,0 4 3 26
2.22.3.26.0.00.20.0000 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 0,00
27.809.264.296,0 4
1.928.820.059,0 0 0,00 0,00 0,00 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
1.317.960.997,00
122.180.609.825, 00
3.358.116.705,0 0 0,00 0,00
125.538.726.530, 00 3 27
3.27.0.00.0.00.22.0000 DINAS PERTANIAN
1.317.960.997,00
118.269.311.102, 00
2.821.309.355,0 0 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:19 Halaman 7
Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Belanja Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Belanja 3 27
3.27.0.00.0.00.22.0001 UPTD ALAT MESIN PERTANIAN 0,00
439.036.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 27
3.27.0.00.0.00.22.0002 UPTD RUMAH POTONG HEWAN DAN UNGGAS 0,00
597.658.413,00
519.369.600,00 0,00 0,00 0,00 3 27
3.27.0.00.0.00.22.0003 UPTD PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN 0,00
614.392.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 27
3.27.0.00.0.00.22.0004 UPTD PUSAT KESEHATAN HEWAN 0,00
682.510.450,00
9.337.750,00 0,00 0,00 0,00 3 27
3.27.0.00.0.00.22.0005 UPTD PASAR HEWAN 0,00
109.893.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 27
3.27.0.00.0.00.22.0006 UPTD PEMBIBITAN TERNAK RUMINANSIA 0,00
1.467.806.950,00
8.100.000,00 0,00 0,00 0,00 3 29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 0,00
183.201.850,00 0,00 0,00 0,00
183.201.850,00 3 29
3.30.3.31.3.29.23.0000 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 0,00
183.201.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
7.311.639.659,00
44.532.462.660,4 4
2.019.040.400,0 0 0,00 0,00
46.551.503.060,4 4 3 30
3.30.3.31.3.29.23.0000 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
7.311.639.659,00
44.532.462.660,4 4
2.019.040.400,0 0 0,00 0,00 0,00 3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 0,00
5.945.136.932,00
549.010.000,00 0,00 0,00
6.494.146.932,00 3 31
3.30.3.31.3.29.23.0000 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 0,00
5.945.136.932,00
549.010.000,00 0,00 0,00 0,00 3 32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 0,00
50.000.000,00 0,00 0,00 0,00
50.000.000,00 3 32
2.07.3.32.0.00.09.0000 DINAS KETENAGAKERJAAN 0,00
50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 0,00
257.293.487.266, 60
13.697.695.294, 00 0,00 0,00
270.991.182.560, 60 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 0,00
141.048.693.542, 84
8.269.194.900,0 0 0,00 0,00
149.317.888.442, 84 4 01
4.01.0.00.0.00.24.0000 SEKRETARIAT DAERAH 0,00
141.048.693.542, 84
8.269.194.900,0 0 0,00 0,00 0,00 4 02 SEKRETARIAT DPRD 0,00
116.244.793.723, 76
5.428.500.394,0 0 0,00 0,00
121.673.294.117, 76 4 02
4.02.0.00.0.00.25.0000 SEKRETARIAT DPRD 0,00
116.244.793.723, 76
5.428.500.394,0 0 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:19 Halaman 8
Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Belanja Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Belanja 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
5.342.961.758.14 9,00
226.302.544.266, 68
10.455.767.135, 00
39.962.643.914 ,00
868.167.521.214 ,00
1.144.888.476.52 9,68 5 01 PERENCANAAN 0,00
27.808.955.251,2 0
3.137.435.500,0 0 0,00 0,00
30.946.390.751,2 0 5 01
5.01.5.05.0.00.26.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 0,00
27.808.955.251,2 0
3.137.435.500,0 0 0,00 0,00 0,00 5 02 KEUANGAN
5.342.961.758.14 9,00
154.754.995.068, 17
7.125.682.435,0 0
39.962.643.914 ,00
868.167.521.214 ,00
1.070.010.842.63 1,17 5 02
5.02.0.00.0.00.27.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3.134.319.302.25 1,00
48.579.732.496,1 7
3.109.969.100,0 0
39.962.643.914 ,00
868.167.521.214 ,00 0,00 5 02
5.02.0.00.0.00.28.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
2.208.642.455.89 8,00
102.978.342.222, 00
4.015.713.335,0 0 0,00 0,00 0,00 5 02
5.02.0.00.0.00.28.0001 UPTD Pelayanan Pajak Daerah Wilayah I Soreang 0,00
833.029.070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 02
5.02.0.00.0.00.28.0002 UPTD Pelayanan Pajak Daerah Wilayah II Dayeuhkolot 0,00
583.567.470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 02
5.02.0.00.0.00.28.0003 UPTD Pelayanan Pajak Daerah Wilayah III Ciparay 0,00
583.430.070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 02
5.02.0.00.0.00.28.0004 UPTD Pelayanan Pajak Daerah Wilayah IV Majalaya 0,00
643.466.670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 02
5.02.0.00.0.00.28.0005 UPTD Pelayanan Pajak Daerah Wilayah V Rancaekek 0,00
553.427.070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 03 KEPEGAWAIAN 0,00
35.575.645.047,3 1
192.649.200,00 0,00 0,00
35.768.294.247,3 1 5 03
5.03.5.04.0.00.29.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 0,00
35.575.645.047,3 1
192.649.200,00 0,00 0,00 0,00 5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 0,00
5.162.948.900,00 0,00 0,00 0,00
5.162.948.900,00 5 04
5.03.5.04.0.00.29.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 0,00
5.162.948.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 0,00
3.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00
3.000.000.000,00 5 05
5.01.5.05.0.00.26.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 0,00
3.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 0,00
55.354.755.129,2 8
8.185.511.235,0 0 0,00 0,00
63.540.266.364,2 8 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:19 Halaman 9
Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Belanja Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Belanja 6 01 INSPEKTORAT DAERAH 0,00
55.354.755.129,2 8
8.185.511.235,0 0 0,00 0,00
63.540.266.364,2 8 6 01
6.01.0.00.0.00.30.0000 INSPEKTORAT DAERAH 0,00
55.354.755.129,2 8
8.185.511.235,0 0 0,00 0,00 0,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 0,00
228.712.744.430, 56
6.399.547.540,0 0 0,00 0,00
235.112.291.970, 56 7 01 KECAMATAN 0,00
228.712.744.430, 56
6.399.547.540,0 0 0,00 0,00
235.112.291.970, 56 7 01
7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN CILEUNYI 0,00
5.706.257.341,88
35.749.343,00 0,00 0,00 0,00 7 01
7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN CILENGKRANG 0,00
6.131.620.884,88
56.951.300,00 0,00 0,00 0,00 7 01
7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN CIMENYAN 0,00
8.794.207.825,56
34.214.300,00 0,00 0,00 0,00 7 01
7.01.0.00.0.00.03.0001 KELURAHAN PADASUKA 0,00
2.350.208.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01
7.01.0.00.0.00.03.0002 KELURAHAN CIBEUNYING 0,00
3.465.313.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01
7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN BOJONGSOANG 0,00
5.543.367.247,88
91.868.100,00 0,00 0,00 0,00 7 01
7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN MARGAHAYU 0,00
8.533.526.610,88
611.477.507,00 0,00 0,00 0,00 7 01
7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN MARGAASIH 0,00
5.495.769.070,56
24.736.100,00 0,00 0,00 0,00 7 01
7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN DAYEUHKOLOT 0,00
10.011.712.704,5 6
12.343.100,00 0,00 0,00 0,00 7 01
7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN KATAPANG 0,00
6.151.888.777,56
199.390.115,00 0,00 0,00 0,00 7 01
7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN PAMEUNGPEUK 0,00
5.391.458.882,56
75.196.579,00 0,00 0,00 0,00 7 01
7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN ARJASARI 0,00
6.033.217.202,56
184.069.790,00 0,00 0,00 0,00 7 01
7.01.0.00.0.00.11.0000 KECAMATAN PANGALENGAN 0,00
6.409.240.405,56
59.852.700,00 0,00 0,00 0,00 7 01
7.01.0.00.0.00.12.0000 KECAMATAN CIMAUNG 0,00
6.178.082.180,56
352.794.450,00 0,00 0,00 0,00 7 01
7.01.0.00.0.00.13.0000 KECAMATAN BANJARAN 0,00
6.341.600.361,88
261.245.090,00 0,00 0,00 0,00 7 01
7.01.0.00.0.00.14.0000 KECAMATAN CICALENGKA 0,00
5.492.489.130,56
19.519.800,00 0,00 0,00 0,00 7 01
7.01.0.00.0.00.15.0000 KECAMATAN RANCAEKEK 0,00
10.740.973.538,5 6
614.645.800,00 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:19 Halaman 10
Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Belanja Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Belanja 7 01
7.01.0.00.0.00.16.0000 KECAMATAN CIKANCUNG 0,00
6.289.942.345,88
204.442.700,00 0,00 0,00 0,00 7 01
7.01.0.00.0.00.17.0000 KECAMATAN NAGREG 0,00
6.238.265.170,56
320.845.400,00 0,00 0,00 0,00 7 01
7.01.0.00.0.00.18.0000 KECAMATAN BALEENDAH 0,00
14.831.000.740,5 6
217.487.820,00 0,00 0,00 0,00 7 01
7.01.0.00.0.00.18.0001 Kelurahan Andir 0,00
2.328.632.726,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01
7.01.0.00.0.00.18.0002 Kelurahan Baleendah 0,00
3.765.862.167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01
7.01.0.00.0.00.18.0003 Kelurahan Jelekong 0,00
2.530.912.068,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01
7.01.0.00.0.00.18.0004 Kelurahan Manggahang 0,00
3.431.508.727,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01
7.01.0.00.0.00.18.0005 Kelurahan Wargamekar 0,00
2.838.285.312,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01
7.01.0.00.0.00.19.0000 KECAMATAN PACET 0,00
6.367.337.167,56
257.214.800,00 0,00 0,00 0,00 7 01
7.01.0.00.0.00.20.0000 KECAMATAN KERTASARI 0,00
5.506.182.497,56
76.920.400,00 0,00 0,00 0,00 7 01
7.01.0.00.0.00.21.0000 KECAMATAN CIPARAY 0,00
6.338.141.010,88
651.843.404,00 0,00 0,00 0,00 7 01
7.01.0.00.0.00.22.0000 KECAMATAN MAJALAYA 0,00
5.853.544.897,56
252.117.500,00 0,00 0,00 0,00 7 01
7.01.0.00.0.00.23.0000 KECAMATAN IBUN 0,00
6.381.321.718,56
434.924.260,00 0,00 0,00 0,00 7 01
7.01.0.00.0.00.24.0000 KECAMATAN PASEH 0,00
6.268.716.082,88
216.799.700,00 0,00 0,00 0,00 7 01
7.01.0.00.0.00.25.0000 KECAMATAN SOLOKAN JERUK 0,00
5.865.032.831,88
195.552.890,00 0,00 0,00 0,00 7 01
7.01.0.00.0.00.26.0000 KECAMATAN PASIRJAMBU 0,00
5.339.381.123,56
86.994.500,00 0,00 0,00 0,00 7 01
7.01.0.00.0.00.27.0000 KECAMATAN CIWIDEY 0,00
5.470.509.522,56
195.099.887,00 0,00 0,00 0,00 7 01
7.01.0.00.0.00.28.0000 KECAMATAN RANCABALI 0,00
5.931.791.642,56
31.635.450,00 0,00 0,00 0,00 7 01
7.01.0.00.0.00.29.0000 KECAMATAN SOREANG 0,00
6.734.521.555,56
23.936.857,00 0,00 0,00 0,00 7 01
7.01.0.00.0.00.30.0000 KECAMATAN CANGKUANG 0,00
5.418.135.496,56
187.500.698,00 0,00 0,00 0,00 7 01
7.01.0.00.0.00.31.0000 KECAMATAN KUTAWARINGIN 0,00
6.212.785.459,88
412.177.200,00 0,00 0,00 0,00 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 0,00
44.078.390.856,2 8
399.126.000,00 0,00 0,00
44.477.516.856,2 8 8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0,00
44.078.390.856,2 8
399.126.000,00 0,00 0,00
44.477.516.856,2 8 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:19 Halaman 11
LAMPIRAN III RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025 PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
Lampiran III :
Peraturan Daerah Nomor : 11 Tahun 2024 Tanggal : 24 Desember 2024 KABUPATEN BANDUNG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025 PENDAPATAN DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 4 PENDAPATAN DAERAH
5.925.156.775.479,0 0
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.029.176.395.682,0 0
4.1.01 Pajak Daerah
1.316.616.837.101,0 0
4.1.02 Retribusi Daerah
579.459.042.465,00
4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
112.612.499.153,00
4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah
20.488.016.963,00
4.2 PENDAPATAN TRANSFER
3.860.980.379.797,0 0
4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
3.494.306.301.000,0 0
4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah
366.674.078.797,00
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
35.000.000.000,00
4.3.03 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
35.000.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:28 Halaman 1 BELANJA DAERAH Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Bidang Urusan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN Program : 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Indikator Hasil : tingkat partisipasi warga negara usia 7 -18 tahun yang berpartisipasi dalam kesetaraan tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan dasar Kegiatan : 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Indikator Keluaran : APK SD Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0001 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 1
- - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.024.383.799,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
10.016.318.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0007 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0009 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0010 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah Indikator Keluaran : - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 2
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0011 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0013 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0014 Pengadaan Mebel Sekolah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
18.000.300,00
5.1.05 Belanja Hibah
609.077.700,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
21.461.774.300,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0016 Pengadaan Perlengkapan Sekolah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
421.284.700,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
13.950.640.200,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Indikator Keluaran : Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 3
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
404.200.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0026 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
29.258.105.600,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
316.810.600,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
332.621.200,00
5.1.05 Belanja Hibah
500.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
222.981.900,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0030 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0031 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 4
Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0032 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0033 Pemeliharaan Mebel Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0035 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
200.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0039 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
244.756.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0041 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
332.621.200,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0043 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 5
BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
855.375.600,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0046 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Indikator Keluaran : Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
78.454.899,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
6.771.008.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
59.174.800,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
2.049.240.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0049 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
332.621.200,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
55.024.000.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
1.645.200.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 6
Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
87.399.018,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
4.883.840.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0054 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0055 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Kegiatan : 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Indikator Keluaran : APK SMP Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0001 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.01 Belanja Modal Tanah
7.623.091.950,00
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
5.433.746.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 7
- - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0006 Pembangunan Laboratorium Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0007 Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0008 Pembangunan Asrama Sekolah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0009 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0010 Pembangunan Fasilitas Parkir Indikator Keluaran : Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
130.511.840,00
5.1.05 Belanja Hibah
396.119.760,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 8
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
1.027.088.800,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
426.285.552,00
5.1.05 Belanja Hibah
735.120.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
4.000.520.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
163.099.400,00
5.1.05 Belanja Hibah
2.079.525.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
3.154.880.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0016 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0017 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0018 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0019 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 9
Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0021 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0022 Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir Indikator Keluaran : Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0023 Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0025 Pengadaan Mebel Sekolah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
72.466.300,00
5.1.05 Belanja Hibah
1.996.080.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
7.885.390.500,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0026 Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 10
Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0027 Pengadaan Perlengkapan Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
4.947.090.217,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0030 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.500.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
437.597.500,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0039 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Indikator Keluaran : Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
18.469.714.400,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 11
Indikator Keluaran : Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
479.770.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
478.432.000,00
5.1.05 Belanja Hibah
170.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
181.294.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0043 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0046 Pemeliharaan Mebel Sekolah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0047 Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Pertama Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0048 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 12
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0051 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
484.982.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0052 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
109.770.600,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0054 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
219.541.200,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0055 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
109.770.600,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
18.006.400.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0059 Pembangunan Ruang Kelas Baru Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 13
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
124.037.700,00
5.1.05 Belanja Hibah
1.959.824.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
3.532.832.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0060 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
832.621.200,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0062 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Indikator Keluaran : Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0063 Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Asrama Sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0064 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0067 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Indikator Keluaran : Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Kegiatan : 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Indikator Keluaran : APK PAUD Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 14
BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
56.101.582,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
645.797.148,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0007 Pengadaan Mebel PAUD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
6.120.000,00
5.1.05 Belanja Hibah
4.604.600.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
30.800.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0008 Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0009 Pengadaan Perlengkapan PAUD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
19.800.100,00
5.1.05 Belanja Hibah
4.394.994.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0011 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0015 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD Indikator Keluaran : Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
22.988.320.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 15
Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD Indikator Keluaran : Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
332.621.200,00
5.1.05 Belanja Hibah
90.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Indikator Keluaran : Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
382.621.200,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD Indikator Keluaran : Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
311.890.600,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0019 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0025 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
550.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0026 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
263.421.200,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0028 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Indikator Keluaran : - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 16
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
110.114.000,00
5.1.05 Belanja Hibah
948.352.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
480.128.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0029 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
107.796.600,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0037 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
107.796.600,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0039 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
414.865.900,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0040 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.01 Belanja Modal Tanah
1.095.490.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0041 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
33.213.896,00
5.1.05 Belanja Hibah
1.097.400.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 17
Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0042 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0045 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0046 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
146.859.000,00
5.1.05 Belanja Hibah
8.299.466.500,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
89.719.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0047 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
323.421.200,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0049 Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 18
5.1.05 Belanja Hibah
89.250.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
48.580.000,00 Kegiatan : 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Indikator Keluaran : APK KEJAR PAKET Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0010 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0014 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
11.333.981.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0015 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Indikator Keluaran : Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
500.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0016 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
250.000.000,00
5.1.05 Belanja Hibah
3.601.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
299.365.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0018 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 19
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0021 Pemeliharaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0027 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0028 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0038 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
54.773.645,00
5.1.05 Belanja Hibah
507.904.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0040 Pengadaan Perlengkapan Sekolah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
17.198.400,00
5.1.05 Belanja Hibah
598.145.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
12.485.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0041 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 20
Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.05 Belanja Hibah
88.832.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0042 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0045 Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0046 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
392.900.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0048 Pengadaan Mebel Sekolah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
16.646.980,00
5.1.05 Belanja Hibah
765.952.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0049 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0052 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 21
BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
37.256.537,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
248.400.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0055 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00
5.1.05 Belanja Hibah
844.440.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0060 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
76.944.537,00
5.1.05 Belanja Hibah
257.040.000,00 Program : 1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM Indikator Hasil : NILAI STANDAR ISI Nilai Karakter Jenjang SD nilai karakter jenjang SMP Kegiatan : 1.01.03.2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Persentase peserta didik SD DAN SMP yang tuntas dalam pembelajaran muatan lokal Sub Kegiatan : 1.01.03.2.01.0002 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.03.2.01.0003 Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.03.2.01.0004 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 22
BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
200.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.03.2.01.0007 Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
200.000.000,00 Kegiatan : 1.01.03.2.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Indikator Keluaran : Persentase peserta didik PAUD DAN PNF yang tuntas dalam pembelajaran muatan lokal Sub Kegiatan : 1.01.03.2.02.0002 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Indikator Keluaran : Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.03.2.02.0003 Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
300.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.03.2.02.0006 Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Indikator Keluaran : Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Program : 1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Indikator Hasil : indeks pemerataan guru kelas SD Index Distribusi Guru SMP Index pemerataan guru mapel SMP index pemerataan guru mapel SMP Index Distribusi Guru SD Index pemerataan guru matpel SD Index Distribusi Guru PAUD Kegiatan : 1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Indikator Keluaran : Index pemerataan guru kelas SD index pemerataan guru mapel SMP index pemerataan guru matpel SD index pemerataan guru UN SMP SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 23
Sub Kegiatan : 1.01.04.2.01.0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
239.502.460,00 Sub Kegiatan : 1.01.04.2.01.0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Program : 1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN Indikator Hasil : nilai standar pengelolaan presentase satuan pendidikan berakreditasi Kegiatan : 1.01.05.2.01 Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Indikator Keluaran : jumlah lembaga SD dan SMP yang memiliki ijin operasional Sub Kegiatan : 1.01.05.2.01.0001 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
200.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.05.2.01.0002 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Kegiatan : 1.01.05.2.02 Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Indikator Keluaran : jumlah lembaga PAUD dan PNF yang memiliki ijin operasional Sub Kegiatan : 1.01.05.2.02.0001 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
200.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 24
Sub Kegiatan : 1.01.05.2.02.0002 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
200.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.05.2.02.0003 Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Program : 1.01.06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA Indikator Hasil : Indeks Pemanfaatan Bahasa Daerah Persentase sekolah yang mempunyai sanggar bahasa dan sastra sunda Kegiatan : 1.01.06.2.01 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : hasil persentase peningkatan kualitas kelestarian bahasa dan sastra Sub Kegiatan : 1.01.06.2.01.0001 Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Kabupaten / Kota Indikator Keluaran : Jumlah Kamus Bahasa Daerah yang Tersusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.06.2.01.0002 Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Terkaji Vitalitasnya, Terkonservasi dan Terevitalisasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
483.174.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.06.2.01.0003 Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten / Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.06.2.01.0004 Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Penghargaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 25
BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.06.2.01.0005 Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten / Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.06.2.01.0006 Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.06.2.01.0007 Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Program : 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Nilai AKIP Nilai BMD Kegiatan : 1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : nilai SAKIP Sub Kegiatan : 1.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
388.465.394,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
45.166.800,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 26
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
45.426.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
20.490.800,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
20.490.800,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
152.171.200,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
166.111.075,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
112.015.600,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 27
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
194.900.000,00 Kegiatan : 1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Presentase ketersediaan dokumen anggaran yang diselesaikan tepat waktu Sub Kegiatan : 1.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
1.138.196.038.644,4 4 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
80.294.000,00 Kegiatan : 1.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Presentase ketersediaan operasional perkantoran Sub Kegiatan : 1.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
344.804.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
304.586.400,00 Kegiatan : 1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Presentase ketersediaan dokume kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu Sub Kegiatan : 1.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Indikator Keluaran : - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 28
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
200.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
300.000.000,00 Kegiatan : 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Presentase ketersediaan operasional perkantoran Sub Kegiatan : 1.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
30.792.100,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
68.247.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
406.250.400,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
223.823.495,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 29
Sub Kegiatan : 1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
126.890.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
162.082.000,00 Kegiatan : 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Presentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Sub Kegiatan : 1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
200.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.708.439.832,00 Kegiatan : 1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 30
Indikator Keluaran : Presentase ketersediaan operadional perkantoran Sub Kegiatan : 1.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
78.619.800,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.654.088,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
148.345.912,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
122.867.405,00 Bidang Urusan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Persentase ketercapaian cakupan SPM kesehatan Kegiatan : 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Fasilitas pelayanan kesehatan yang sesuai standar Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0002 Pembangunan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
278.814.500,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
2.686.861.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0003 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 31
BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
628.765.500,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
7.115.012.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0006 Pengembangan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0007 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
126.400,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1.057.108.900,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0015 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi Indikator Keluaran : Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0022 Pengembangan Rumah Sakit Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
14.965.027.946,00
5.2 BELANJA MODAL SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 32
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
46.550.138.487,00
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
699.037.000,00
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
601.260.950,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
12.255.994.926,00 Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
155.742.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
150.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
150.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Indikator Keluaran : Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
150.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 33
BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
124.840.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
123.430.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
131.757.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Indikator Keluaran : Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
115.466.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Indikator Keluaran : Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
124.171.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
158.124.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
123.858.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 34
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
142.304.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0014 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.235.556.500,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
95.154.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
199.393.700,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Indikator Keluaran : - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 35
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
57.739.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0019 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
36.745.400,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
257.655.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0024 Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
554.633.800,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
62.889.300,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
250.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
204.010.735.597,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Indikator Keluaran : Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 36
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
21.266.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0029 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
955.456.200,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.149.795.300,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
724.147.100,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
9.979.600,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0035 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
77.854.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
284.935.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0037 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 37
BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
281.057.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0038 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Indikator Keluaran : Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
864.529.000,00
5.1.05 Belanja Hibah
500.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Indikator Keluaran : Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Indikator Keluaran : Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 Kegiatan : 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
259.523.200,00 Kegiatan : 1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 38
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
61.437.300,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.04.0002 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
86.005.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.04.0004 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 Program : 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.03.2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.03.2.01.0001 Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.03.2.01.0002 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 39
BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
265.849.000,00 Kegiatan : 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
19.187.907.420,00 Sub Kegiatan : 1.02.03.2.02.0003 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Kegiatan : 1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.239.737.500,00 Program : 1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.04.2.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
107.262.100,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
24.968.900,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 40
Kegiatan : 1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.04.2.03.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
74.151.000,00 Kegiatan : 1.02.04.2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.04.2.06.0001 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
31.791.000,00 Program : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
118.114.000,00 Kegiatan : 1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
123.765.000,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 41
Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketersediaan dokumen sesuai dengan pedoman yang berlaku / Persentase pemenuhan proses perencanaan / Persentase ketercapaian kinerja hasil perencanaan Sub Kegiatan : 1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
211.010.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
12.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 42
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.280.472.600,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.250.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.250.000,00 Kegiatan : 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
250.110.986.086,80 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
214.823.200,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
16.141.200,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 43
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
13.449.600,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000,00 Kegiatan : 1.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
16.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
7.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
27.500.000,00 Kegiatan : 1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
82.077.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.05.0006 Pemulangan Pegawai yang Pensiun Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 44
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
130.253.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
150.000.000,00 Kegiatan : 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
282.669.852,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
435.846.800,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
42.567.500,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1.932.500,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
146.072.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 45
Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
55.800.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
6.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
280.833.750,00 Kegiatan : 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
7.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
299.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.658.488.765,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 46
Kegiatan : 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
97.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
403.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
270.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
326.222.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
53.778.000,00 Kegiatan : 1.02.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
628.297.050,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0001 PUSKESMAS ARJASARI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 47
Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
525.665.072,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.574.881.328,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
281.515.200,00
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
150.000.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0002 PUSKESMAS BALEENDAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
412.284.963,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.582.515.337,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
108.082.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0003 PUSKESMAS BANJARAN
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
422.056.180,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.532.497.020,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
263.303.200,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0004 PUSKESMAS CILEUNYI
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
355.809.078,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.870.268.722,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
146.021.800,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0005 PUSKESMAS KATAPANG
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
456.645.526,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.728.984.974,00
5.2 BELANJA MODAL SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 48
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
200.000.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0006 PUSKESMAS BOJONGSOANG
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
396.500.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.710.198.300,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
510.920.800,00
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
178.365.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0007 PUSKESMAS NAMBO
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
490.000.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.273.396.300,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
230.238.100,00
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
190.000.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0008 PUSKESMAS BIHBUL
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
483.778.196,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.190.851.397,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
82.220.207,00
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
150.000.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0009 PUSKESMAS CANGKUANG
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
330.000.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.479.231.100,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
210.069.600,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0010 PUSKESMAS CIBEUNYING
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
245.932.135,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.450.051.565,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
205.868.100,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 49
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0011 PUSKESMAS CIBIRU HILIR
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
273.855.247,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
737.576.553,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
68.232.200,00
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
100.000.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0012 PUSKESMAS CICALENGKA DTP
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
1.231.578.292,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.776.989.108,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
201.236.700,00
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
115.000.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0013 PUSKESMAS CIKALONG
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
742.263.797,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.755.407.903,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
143.250.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0014 PUSKESMAS CIKANCUNG
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
411.000.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.554.169.687,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
148.928.013,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0015 PUSKESMAS CIKARO
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
319.753.632,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.998.952.768,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
267.224.600,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0016 PUSKESMAS CILENGKRANG SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 50
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
419.898.740,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.833.170.660,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
46.397.000,00
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
112.800.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0017 PUSKESMAS CILULUK
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
322.738.895,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.486.009.759,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
35.154.646,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0018 PUSKESMAS CIMAUNG
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
432.566.230,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.670.146.770,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
59.484.200,00
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
39.392.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0019 PUSKESMAS CIMENYAN
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
328.079.823,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.399.946.177,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
137.458.500,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0020 PUSKESMAS CINUNUK
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
397.343.627,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.057.613.673,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
72.139.200,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0021 PUSKESMAS CIPARAY DTP
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
877.657.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 51
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
4.099.455.800,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
201.875.100,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0022 PUSKESMAS CIPEDES
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
350.484.043,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.246.222.957,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
207.067.800,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0023 PUSKESMAS CIWIDEY
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
398.463.512,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.660.111.388,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
142.828.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0024 PUSKESMAS DAYEUHKOLOT
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
350.000.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.259.870.844,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
58.532.956,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0025 PUSKESMAS IBUN
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
536.640.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.743.167.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
190.988.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0026 PUSKESMAS JELEKONG
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
500.826.244,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.837.473.856,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
71.700.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 52
Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0027 PUSKESMAS KERTASARI
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
413.866.144,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.487.034.656,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
644.256.700,00
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
50.760.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0028 PUSKESMAS KIANGROKE
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
269.177.920,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.684.719.180,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
253.734.100,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0029 PUSKESMAS KOPO
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
398.000.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.844.849.300,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
125.000.000,00
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
80.000.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0030 PUSKESMAS KUTAWARINGIN
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
394.694.469,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.022.390.531,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
110.000.000,00
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
130.000.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0031 PUSKESMAS LINGGAR
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
283.000.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.458.392.700,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
41.114.800,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0032 PUSKESMAS MAJALAYA SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 53
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
485.188.809,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.203.459.141,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
206.681.250,00
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
199.422.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0033 PUSKESMAS MARGAASIH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
685.490.323,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.689.254.677,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
125.000.000,00
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
198.000.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0034 PUSKESMAS MARGAHAYU SELATAN
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
293.972.452,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
829.381.848,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
51.320.700,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0035 PUSKESMAS NAGRAK
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
316.200.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.725.179.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
46.151.900,00
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
32.895.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0036 PUSKESMAS NAGREG
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
567.095.260,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.582.145.940,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
213.491.300,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0037 PUSKESMAS NANJUNG MEKAR
5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 54
5.1.01 Belanja Pegawai
331.247.139,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.539.404.861,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
75.128.600,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0038 PUSKESMAS PACET
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
761.370.289,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.558.177.511,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
321.261.300,00
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
155.100.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0039 PUSKESMAS PADAMUKTI
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
220.653.192,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.138.661.308,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
99.988.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0040 PUSKESMAS PAKUTANDANG
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
384.996.268,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.691.680.032,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.01 Belanja Modal Tanah
15.000.000,00
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
134.900.700,00
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
84.600.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0041 PUSKESMAS PAMEUNGPEUK
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
487.873.360,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.824.935.140,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
172.422.300,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0042 PUSKESMAS PANCA
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
324.402.349,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 55
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.133.908.151,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
130.206.500,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0043 PUSKESMAS PANGALENGAN DTP
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
925.784.826,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
4.478.468.474,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
246.718.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0044 PUSKESMAS PASEH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
577.642.330,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
4.538.228.720,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
695.218.700,00
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
195.843.750,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0045 PUSKESMAS PASIRJAMBU
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
552.895.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.366.599.100,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
186.873.300,00
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
54.825.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0046 PUSKESMAS RAHAYU
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
260.490.751,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.192.669.149,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
44.727.500,00
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
250.000.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0047 PUSKESMAS RANCABALI
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
541.932.475,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.804.344.425,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 56
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
50.535.500,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0048 PUSKESMAS RANCAEKEK DTP
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
968.586.559,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.208.545.261,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
110.416.280,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0049 PUSKESMAS RANCAMALAKA ENDAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
370.973.629,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.518.279.271,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
30.747.200,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0050 PUSKESMAS RAWABOGO
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
468.419.383,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.530.214.617,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
95.000.000,00
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
55.000.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0051 PUSKESMAS SANGKANHURIP
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
450.000.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.122.148.516,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
251.615.884,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0052 PUSKESMAS SANTOSA
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
229.100.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
896.678.500,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
34.643.900,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 57
Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0053 PUSKESMAS SAWAHLEGA
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
283.564.350,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.555.343.350,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
91.616.500,00
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
50.000.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0054 PUSKESMAS SOLOKANJERUK
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
478.714.237,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.759.042.163,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
126.717.200,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0055 PUSKESMAS SOREANG
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
397.774.828,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.267.623.272,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
329.834.600,00
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
100.878.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0056 PUSKESMAS SUDI
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
365.660.945,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.169.305.055,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
41.780.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0057 PUSKESMAS SUGIHMUKTI
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
226.656.032,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.234.954.768,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
95.591.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0058 PUSKESMAS SUKAJADI
5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 58
5.1.01 Belanja Pegawai
277.000.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.007.295.300,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
93.900.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0059 PUSKESMAS SUKAMANAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
324.924.993,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.540.958.207,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
56.450.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0060 PUSKESMAS SUMBERSARI
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
325.714.141,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.701.375.059,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
35.620.400,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0061 PUSKESMAS WANGISAGARA
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
306.316.427,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.109.955.043,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
45.348.830,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0062 PUSKESMAS WARNASARI
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
351.500.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.714.258.700,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
63.760.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0065 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH OTO ISKANDAR DI NATA Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Nilai IKM Kegiatan : 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Alat Kesehatan yang Sesuai Standar Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 59
Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
21.665.820.000,00 Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Nilai AKIP Nilai BMD Kegiatan : 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketersediaan dokumen anggaran/keuangan yang diselesaikan tepat waktu / Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan / Persentase ketersediaan dokumen kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu Sub Kegiatan : 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
71.189.887.319,72 Kegiatan : 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketersediaan Jasa Kantor Persentase Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.000.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 60
Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Persentase kunjungan masyarakat ke puskesmas Persentase SPM yang Mencapai Target Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
43.000.000.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
76.150.000.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
3.000.000.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0066 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CICALENGKA Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (Bidang Kesehatan) RSUD Cicalengka Kegiatan : 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Fasilitas pelayanan kesehatan yang sesuai standar Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
4.092.008.000,00
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
6.192.970.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0022 Pengembangan Rumah Sakit Indikator Keluaran : Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.01 Belanja Modal Tanah
5.000.000.000,00 Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase jumlah pasien yang terlayani Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 61
Program : 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Indikator Hasil : Prosentase pemenuhan SDM kesehatan sesuai dengan standar Kegiatan : 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase peningkatan Jumlah SDM kesehatan sesuai dengan standar Sub Kegiatan : 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Indikator Keluaran : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Nilai AKIP Presentasi Aset BMD dalam Kondisi Baik Kegiatan : 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu Sub Kegiatan : 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
35.428.463.203,28 Kegiatan : 1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu Sub Kegiatan : 1.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Kegiatan : 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Kegiatan : 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 62
Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
4.941.640.000,00 Kegiatan : 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase BMD dalam Kondisi Baik Sub Kegiatan : 1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Persentase Indikator SPM Rumah Sakit yang mencapai target Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
20.672.000.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
61.860.261.227,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
2.407.899.675,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0067 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS B MAJALAYA SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 63
Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (Bidang Kesehatan) RSUD Majalaya Kegiatan : 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1.170.000.000,00 Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Jumlah Pasien yang Terlayani Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Program : 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Indikator Hasil : Persentase Pemenuhan SDM Kesehatan Sesuai dengan Standar Kegiatan : 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Bulan Pemenuhan Sumber Daya Manusia Sub Kegiatan : 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Nilai AKIP (RSUD Majalaya) Persentase BMD dalam Kondisi Baik (RSUD Majalaya) Kegiatan : 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan yang Tepat Waktu Sub Kegiatan : 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
56.474.881.845,92 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 64
Kegiatan : 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.462.834.000,00 Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Persentase SPM Rumah Sakit yang Mencapai Target Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
45.960.000.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
104.121.877.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
964.200.000,00
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
8.953.923.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0068 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BEDAS KERTASARI Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0022 Pengembangan Rumah Sakit Indikator Keluaran : Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.846.332.500,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 65
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
11.747.585.002,32 Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
845.300.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.225.947.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
500.000.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0069 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BEDAS CIMAUNG Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Persentase Ketercapaian Cakupan SPM Kesehatan Kegiatan : 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Melanjutkan Rumah Sakit yang ditingkatkan, Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0022 Pengembangan Rumah Sakit Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.675.988.650,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
130.957.800,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
14.071.377.121,76 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 66
Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
1.315.727.603,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.806.780.397,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
750.000.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0070 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BEDAS ARJASARI Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.771.053.000,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
309.614.440,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
758.021.560,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0071 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BEDAS TEGALLUAR Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 67
Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.664.262.500,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
106.790.500,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
332.827.572,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
747.781.428,00 Bidang Urusan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.2.15.1.04.03.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG Unit Organisasi : 1.03.2.15.1.04.03.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG Program : 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Indikator Hasil : Persentase luas kawasan yang terlindungi oleh infrastruktur pengendali banjir yang dikelola Persentase panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik Kegiatan : 1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Persentase panjang Tembok Penahan Tebing yang terbangun - Persentase panjang Tembok Penahan Tebing yang terpelihara - Persentase pembangunan embung dan penampung air lainnya - Persentase volume sungai kewenangan kabupaten yang ditanggulangi Sub Kegiatan : 1.03.02.2.01.0075 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
311.713.800,00 Sub Kegiatan : 1.03.02.2.01.0082 Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 68
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.02.2.01.0085 Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir Indikator Keluaran : Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
74.980.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.02.2.01.0093 Normalisasi/Restorasi Sungai Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.010.970.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
13.005.377.600,00 Sub Kegiatan : 1.03.02.2.01.0109 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Indikator Keluaran : Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
50.021.640,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
1.176.841.720,00 Sub Kegiatan : 1.03.02.2.01.0110 Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing Indikator Keluaran : Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
100.029.950,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
2.070.470.050,00 Sub Kegiatan : 1.03.02.2.01.0120 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
544.616.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.02.2.01.0121 Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 69
Indikator Keluaran : Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
455.997.900,00 Sub Kegiatan : 1.03.02.2.01.0123 Rehabilitasi Polder/Kolam Retensi Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
1.000.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.02.2.01.0126 Rehabilitasi Tanggul Sungai Indikator Keluaran : Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
275.013.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
6.348.516.000,00 Kegiatan : 1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.02.2.02.0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Indikator Keluaran : Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
239.473.529,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
11.775.574.192,00 Sub Kegiatan : 1.03.02.2.02.0015 Rehabilitasi Bendung Irigasi Indikator Keluaran : Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
4.200,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
2.532.630.800,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 70
Sub Kegiatan : 1.03.02.2.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan Indikator Keluaran : Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
982.856.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.02.2.02.0022 Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi Indikator Keluaran : Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
400.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.02.2.02.0035 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.379.386.760,00 Program : 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.03.2.01.0024 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Indikator Keluaran : Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
174.859.480,00
5.1.05 Belanja Hibah
78.100.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.03.2.01.0025 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
299.999.998,44 Sub Kegiatan : 1.03.03.2.01.0026 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 71
BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000,00
5.1.05 Belanja Hibah
295.050.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.03.2.01.0028 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.463.669.880,00
5.1.05 Belanja Hibah
28.643.402.189,00 Sub Kegiatan : 1.03.03.2.01.0032 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Indikator Keluaran : Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
266.999.999,22
5.1.05 Belanja Hibah
1.509.956.000,00 Program : 1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.03.04.2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.04.2.01.0010 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
726.500.000,00
5.1.05 Belanja Hibah
5.150.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.04.2.01.0011 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
228.203.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.04.2.01.0013 Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Indikator Keluaran : Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 72
BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
175.000.000,00
5.1.05 Belanja Hibah
1.000.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.04.2.01.0015 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
825.775.000,00 Program : 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.05.2.01.0023 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat Indikator Keluaran : Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
602.792.856,20
5.1.05 Belanja Hibah
9.181.300.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.05.2.01.0036 Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Indikator Keluaran : Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
317.070.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
4.472.156.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.05.2.01.0038 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Indikator Keluaran : Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
118.400.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.05.2.01.0039 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 73
BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
296.586.000,00
5.1.05 Belanja Hibah
3.703.414.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.05.2.01.0041 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.950.022.000,00 Program : 1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.06.2.01.0012 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
300.000.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
4.234.220.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.06.2.01.0023 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.300.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.06.2.01.0027 Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
150.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.06.2.01.0028 Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan Indikator Keluaran : Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 74
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
826.138.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
11.691.040.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.06.2.01.0029 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.027.650.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
32.301.280.744,00 Sub Kegiatan : 1.03.06.2.01.0030 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.700.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.06.2.01.0031 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan Indikator Keluaran : Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
900.000.000,00 Program : 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.08.2.01.0019 Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
108.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.08.2.01.0021 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 75
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.755.148.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
132.559.300.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.08.2.01.0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
420.400.000,00 Program : 1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.09.2.01.0008 Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
630.600.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.09.2.01.0010 Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
317.000.000,00 Program : 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Persentase panjang jalan dan jembatan yang terbangun - Persentase panjang jalan dan jembatan yang terpelihara - Persentase jembatan yang terbangun - Persentase jembatan yang terpelihara - Persentase ketersediaan data legger jalan dan jembatan - Persentase data kondisi jalan dan jembatan - Persentase Penerangan Jalan Umum (PJU) yang terbangun - Persentase Penerangan Jalan Umum (PJU) yang terehabilitasi dan terpelihara Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0028 Pengelolaan Leger Jalan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 76
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
400.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0029 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.746.394.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
2.278.606.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0030 Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
88.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
5.800.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0032 Pembangunan Jalan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.01 Belanja Modal Tanah
5.734.670.802,42
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
49.177.427.365,58 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0033 Rekonstruksi Jalan Indikator Keluaran : Panjang Jalan yang Direkonstruksi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
60.308.952.975,91 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0034 Pemeliharaan Berkala Jalan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.000.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0036 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 77
Indikator Keluaran : Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
150.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0037 Pelebaran Jalan Menuju Standar Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
5.400.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0038 Pemeliharaan Rutin Jembatan Indikator Keluaran : Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
6.000.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0039 Rehabilitasi Jembatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
7.592.100.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0040 Pembangunan Jembatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
4.000.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan Indikator Keluaran : Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.050.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0044 Rehabilitasi Jalan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 78
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.814.798.320,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
69.177.220.562,67 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0046 Pemeliharaan Rutin Jalan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
28.200.000.000,00 Program : 1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.11.2.01.0015 Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.11.2.01.0016 Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.287.894.000,00 Kegiatan : 1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.11.2.02.0012 Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi Indikator Keluaran : Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.11.2.02.0013 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 79
- - - - 0,00 Program : 1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.12.2.01.0003 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
743.400.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.12.2.01.0005 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
150.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.12.2.01.0013 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang Indikator Keluaran : Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
99.946.100,00 Kegiatan : 1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.12.2.02.0005 Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.715.586.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.12.2.02.0007 Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.12.2.02.0008 Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 80
Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
25.000.000,00 Kegiatan : 1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.12.2.03.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
405.525.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.12.2.03.0005 Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Indikator Keluaran : Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.12.2.03.0007 Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang Indikator Keluaran : Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Kegiatan : 1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.12.2.04.0003 Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang Indikator Keluaran : Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.12.2.04.0004 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 81
Program : 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketercapaian kinerja hasil perencanaan Persentase ketercapaian kinerja hasil perencanaan Sub Kegiatan : 1.03.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
40.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
40.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
40.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
32.068.100,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 82
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.01.0011 Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
225.000.000,00 Kegiatan : 1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
38.637.949.919,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
85.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
85.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
85.000.000,00 Kegiatan : 1.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 83
BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000,00 Kegiatan : 1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
301.625.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 84
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
25.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
25.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
150.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
130.000.000,00 Kegiatan : 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
25.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 85
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
698.559.900,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
361.440.100,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
45.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
150.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
759.161.200,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
240.838.800,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 86
BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
500.460.000,00 Kegiatan : 1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
66.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.07.0003 Pengadaan Alat Besar Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
76.000.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1.924.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
623.200,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
44.376.800,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
75.572.200,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 87
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
47.359.700,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Kegiatan : 1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
25.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.144.638.244,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
55.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
6.871.640.000,00 Kegiatan : 1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 88
BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
183.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
496.929.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
541.535.100,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Mebel yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
52.760.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
121.823.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
295.000.000,00 Kegiatan : 1.03.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 89
BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
1.308.761.934,00 Bidang Urusan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : 1.04.2.10.1.03.04.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN Unit Organisasi : 1.04.2.10.1.03.04.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN Program : 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Indikator Hasil : PERSENTASE KETERSEDIAAN JUMLAH RUMAH LAYAK HUNI DI KABUPATEN BANDUNG Kegiatan : 1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Rumah khusus beserta PSU yang terbangun bagi korban bencana atau relokasi program Sub Kegiatan : 1.04.02.2.03.0012 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
328.480.000,00
5.1.05 Belanja Hibah
1.365.000.000,00 Kegiatan : 1.04.02.2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Indikator Keluaran : Persentase Rumah khusus beserta PSU yang terbangun bagi korban bencana atau relokasi program Sub Kegiatan : 1.04.02.2.05.0001 Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
436.200.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.02.2.05.0002 Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.02.2.05.0004 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penjualan Rumah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Kegiatan : 1.04.02.2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Indikator Keluaran : A. Persentase jumlah pegawai BLU/BUMD yang mengikuti pembinaan B. Persentase laporan pembangunan dan pengembangan perumahan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 90
Sub Kegiatan : 1.04.02.2.06.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
76.222.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.02.2.06.0005 Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Indikator Keluaran : Jumlah Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Terbangun/Terpelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
96.365.000,00 Program : 1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Indikator Hasil : PERSENTASE SISA LUAS KAWASAN KUMUH Kegiatan : 1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Indikator Keluaran : Jumlah wilayah kajian penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh Sub Kegiatan : 1.04.03.2.02.0008 Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
550.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.03.2.02.0012 Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh Indikator Keluaran : Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
184.350.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.03.2.02.0014 Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
150.000.000,00 Kegiatan : 1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Indikator Keluaran : Persentase luas kawasan kumuh Sub Kegiatan : 1.04.03.2.03.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 91
Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
214.894.500,00 Sub Kegiatan : 1.04.03.2.03.0007 Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
305.750.050,00 Sub Kegiatan : 1.04.03.2.03.0009 Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.325.078.000,00
5.1.05 Belanja Hibah
11.603.518.100,00 Program : 1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH Indikator Hasil : PERSENTASE PRIORITAS RUMAH TIDAK LAYAK HUNI Kegiatan : 1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang terbangun hasil kesepakatan Sub Kegiatan : 1.04.04.2.01.0001 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
7.606.194.520,97
5.1.05 Belanja Hibah
39.855.980.419,03
5.1.06 Belanja Bantuan Sosial
46.960.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.04.2.01.0004 Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.04.04.2.01.0007 Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 92
Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.04.04.2.01.0009 Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Program : 1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Indikator Hasil : PERSENTASE KAWASAN YANG TELAH TERFASILITASI DENGAN PSU Kegiatan : 1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Indikator Keluaran : Persentase jumlah lokasi perumahan yang terlayani kegiatan penyediaan PSU Sub Kegiatan : 1.04.05.2.01.0001 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.123.125.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.05.2.01.0002 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.311.691.000,00
5.1.05 Belanja Hibah
13.218.276.010,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
890.942.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.05.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
552.336.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.05.2.01.0006 Sosialisasi standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 93
Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
209.316.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.05.2.01.0007 Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian Indikator Keluaran : Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
24.225.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
2.133.009.000,00
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
10.615.093.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.05.2.01.0008 Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.868.101.500,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
46.483.000,00
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
2.023.606.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.05.2.01.0009 Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
211.455.050,00 Sub Kegiatan : 1.04.05.2.01.0010 Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
184.009.500,00 Program : 1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - NILAI AKIP - NILAI BMD Kegiatan : 1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 94
Sub Kegiatan : 1.04.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
47.151.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
8.600.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
6.020.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
108.150.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
96.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
41.909.580,00 Kegiatan : 1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 95
Sub Kegiatan : 1.04.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
14.168.417.520,88 Kegiatan : 1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor Sub Kegiatan : 1.04.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
9.998.900,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
86.609.400,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
175.772.900,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
9.994.900,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
61.371.140,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 96
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
109.568.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
11.098.500,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
48.181.500,00
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
150.720.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
18.900.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
199.899.000,00 Kegiatan : 1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 1.04.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
84.781.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
4.306.939.440,00 Kegiatan : 1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase BMD dalam Kondisi Baik SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 97
Sub Kegiatan : 1.04.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
259.988.500,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
157.300.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000,00 Kegiatan : 1.04.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sub Kegiatan : 1.04.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
49.125.000,00 Bidang Urusan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.05.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.05.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Program : 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Persentase Pengendalian Gangguan Ketentraman dan ketertiban Umum Kegiatan : 1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Presentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota Sub Kegiatan : 1.05.02.2.01.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 98
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
81.428.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.02.2.01.0004 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
25.822.665.800,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
147.616.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.02.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
512.470.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.02.2.01.0006 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
6.778.402.800,00 Sub Kegiatan : 1.05.02.2.01.0008 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
46.275.300,00 Sub Kegiatan : 1.05.02.2.01.0010 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
175.600.200,00 Sub Kegiatan : 1.05.02.2.01.0011 Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP Indikator Keluaran : Jumlah Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Tim Penilai angka kredit jabatan fungsional Pol PP yang dibentuk melalui SK Kepala Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 99
BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.02.2.01.0012 Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti uji kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan.
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
47.239.600,00 Sub Kegiatan : 1.05.02.2.01.0013 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.328.008.680,00 Sub Kegiatan : 1.05.02.2.01.0014 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas Indikator Keluaran : Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
283.017.600,00 Sub Kegiatan : 1.05.02.2.01.0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
4.668.616.400,00 Sub Kegiatan : 1.05.02.2.01.0016 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
149.760.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.02.2.01.0017 Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 100
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
125.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.02.2.01.0018 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
235.372.500,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
8.852.800,00 Kegiatan : 1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota Indikator Keluaran : Presentase Penegakan Perda dan Perkada Sub Kegiatan : 1.05.02.2.02.0004 Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
150.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.02.2.02.0005 Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
39.907.700,00 Sub Kegiatan : 1.05.02.2.02.0006 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksanaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti) Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.124.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
48.876.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.02.2.02.0007 Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 101
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
48.120.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.02.2.02.0008 Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
75.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.02.2.02.0009 Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.02.2.02.0010 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
157.464.600,00 Sub Kegiatan : 1.05.02.2.02.0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
205.836.800,00 Sub Kegiatan : 1.05.02.2.02.0012 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
207.160.200,00 Kegiatan : 1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Presentase Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Sub Kegiatan : 1.05.02.2.03.0002 Pembentukan Sekretariat PPNS Indikator Keluaran : Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 102
- - 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.02.2.03.0003 Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.02.2.03.0004 Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.02.2.03.0005 Dukungan Operasional Sekretariat PPNS Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.02.2.03.0006 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
61.920.000,00 Program : 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : ''''1. Nilai AKIP 2. Persentase BMD dalam kondisi baik Kegiatan : 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Presentase kesesuaian indikator kinerja dalam dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
101.989.086,12 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 103
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
14.999.600,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
22.499.800,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
14.999.600,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
22.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
30.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
45.839.900,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
9.999.600,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 104
Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
9.999.600,00 Kegiatan : 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
13.832.747.008,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
35.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
30.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
35.000.000,00 Kegiatan : 1.05.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Presentase kesesuaian barang milik daerah dalam database Sub Kegiatan : 1.05.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
14.999.600,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 105
Sub Kegiatan : 1.05.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
14.999.600,00 Kegiatan : 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Presentase rata-rata capaian SKP ASN PD yang memiliki nilai >=80% Sub Kegiatan : 1.05.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
99.999.800,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
24.999.600,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
99.999.600,00 Kegiatan : 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Presentase ketersediaan operasional perkantoran Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 106
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
26.402.100,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
127.487.500,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
11.621.434,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
10.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
89.437.200,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
46.014.900,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
50.999.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 107
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
19.930.800,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
350.559.800,00 Kegiatan : 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Presentase ketersediaan Barang Milik Daerah Sub Kegiatan : 1.05.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
15.092.100,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
439.200,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
42.582.400,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 108
- - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Kegiatan : 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Presentase ketersediaan jasa penunjang operasional perkantoran Sub Kegiatan : 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
74.935.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
49.999.600,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
13.655.299.560,00 Kegiatan : 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Presentase ketersediaan aset yang baik Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 109
BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
97.999.900,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
498.373.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
49.999.600,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.119.800,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
97.880.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 110
- - - - - - 0,00 Organisasi : 1.05.0.00.0.00.06.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.06.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Program : 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.05.03.2.01.0007 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
314.557.200,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.01.0008 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
314.500.000,00 Kegiatan : 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.05.03.2.02.0013 Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
93.965.300,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.02.0015 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
19.042.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
50.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.02.0018 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 111
Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
287.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.02.0019 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.02.0020 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
566.834.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.02.0021 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.02.0022 Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
302.110.600,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.02.0023 Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Indikator Keluaran : Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.310.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.02.0026 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 112
BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
178.320.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
314.102.250,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.02.0027 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.310.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.02.0028 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
497.452.400,00 Kegiatan : 1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.05.03.2.03.0001 Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.03.0002 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
338.910.600,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.03.0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
148.390.600,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.03.0007 Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 113
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.03.0008 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
150.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.03.0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
845.939.050,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.03.0010 Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.03.0012 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 Kegiatan : 1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.05.03.2.04.0001 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
185.540.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.04.0003 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 114
BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.04.0004 Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan Indikator Keluaran : Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.04.0005 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.04.0007 Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.04.0008 Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.04.0010 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
641.044.750,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.04.0011 Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 115
BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.04.0012 Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.04.0014 Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.04.0015 Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota Indikator Keluaran : Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
104.928.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.04.0016 Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Program : 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 116
Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
40.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
25.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.500.000,00 Kegiatan : 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
9.756.441.582,20 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 117
Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
40.000.000,00 Kegiatan : 1.05.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.05.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 Kegiatan : 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Kegiatan : 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 118
BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
52.384.700,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
52.981.800,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
30.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 119
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
258.294.000,00 Kegiatan : 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.05.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Kegiatan : 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 120
Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
144.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.469.280.000,00 Kegiatan : 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
142.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 121
- - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
53.168.703,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
129.900,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
199.870.100,00 Organisasi : 1.05.0.00.0.00.07.0000 DINAS PEMADAMAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.07.0000 DINAS PEMADAMAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN Program : 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Indikator Hasil : - Persentase capaian tingkat waktu tanggap (respond time) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK); - Persentase Cakupan wilayah Manajemen kebakaran Kegiatan : 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran :
Presntase jumlah kasus kebakaran Di WMK denga capaian respon time 15 Menit Sub Kegiatan : 1.05.04.2.01.0001 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 122
BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
53.700.500,00 Sub Kegiatan : 1.05.04.2.01.0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.636.349.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.04.2.01.0004 Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.04.2.01.0005 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.04.2.01.0008 Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
28.231.600,00 Sub Kegiatan : 1.05.04.2.01.0012 Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.04.2.01.0014 Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 123
- - 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.04.2.01.0016 Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran Indikator Keluaran : jumlah dokumen hasil kegiatan jabatan fungsional pemadam kebakaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.04.2.01.0017 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
604.461.500,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
100.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.04.2.01.0018 Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.04.2.01.0019 Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Kegiatan : 1.05.04.2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran Indikator Keluaran : Prosentase Bangunan Gedung yang memenuhi standar peralatan proteksi kebakaran Sub Kegiatan : 1.05.04.2.02.0001 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
25.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.04.2.02.0002 Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 124
BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
32.500.050,00 Kegiatan : 1.05.04.2.03 Investigasi Kejadian Kebakaran Indikator Keluaran : Prosentase Kejadian Kebakaran yang diinvestigasi Sub Kegiatan : 1.05.04.2.03.0001 Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
18.425.000,00 Kegiatan : 1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Indikator Keluaran : Jumlah SKKL (sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan) yang terbentuk relawan kebakaran di tiap desa Sub Kegiatan : 1.05.04.2.04.0001 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
481.737.370,00 Sub Kegiatan : 1.05.04.2.04.0002 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
578.681.300,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
27.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.04.2.04.0003 Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
287.412.280,00 Kegiatan : 1.05.04.2.05 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia Indikator Keluaran : Prosentase pelayanan pencarian dan pertolongan penyelamatan korban jiwa kebakaran dan non kebakaran Sub Kegiatan : 1.05.04.2.05.0001 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 125
BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
322.867.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.04.2.05.0002 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.04.2.05.0004 Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
26.360.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.04.2.05.0005 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.996.100,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
22.653.900,00 Program : 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Nilai Akuntabilitas Kinerja Kegiatan : 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran :
Presentase ketersediaan dokumen anggaran/Keuangan, Laporan Evaluasi kinerja dan laporan kinetrja tahunan Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
19.075.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 126
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
68.758.500,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 Kegiatan : 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran :
Prosentasi Laporan adminstrasi Keuangan PD Sub Kegiatan : 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
15.696.792.983,24 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 127
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00 Kegiatan : 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran :
Prosentasi Laporan adminstrasi Kepegawaian PD Sub Kegiatan : 1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Kegiatan : 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Prosentase terpenuhinya pelaksanaan urusan umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
15.001.500,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
6.447.500,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 128
BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
122.500.000,00 Kegiatan : 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran :
Prosentasi Ketersediaan operasional perkantoran Sub Kegiatan : 1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.700.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
130.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.816.726.268,00 Kegiatan : 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran :
Prosentase Ketersediaan Operasional perkantoran Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
209.630.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 129
Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
84.860.000,00 Bidang Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.0.00.0.00.08.0000 DINAS SOSIAL Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.08.0000 DINAS SOSIAL Program : 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Indikator Hasil : Persentase PSKS yang didaya gunakan dalam penyelnggaraan kesos Kegiatan : 1.06.02.2.02 Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Rekomendasi Izin Pengumpulan Sumbangan yang diterbitkan, dan Pelaku yang mengikuti Kompetensi Pekerja Sosial Sub Kegiatan : 1.06.02.2.02.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
25.281.500,00 Kegiatan : 1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase (%) Relawan, Pekerja Penanganan sosial, dan Pelaku yang mengikuti Kompetensi Pekerja Sosial Sub Kegiatan : 1.06.02.2.03.0001 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.496.277.280,00 Sub Kegiatan : 1.06.02.2.03.0002 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
211.018.900,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 130
Sub Kegiatan : 1.06.02.2.03.0003 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
416.830.540,00 Sub Kegiatan : 1.06.02.2.03.0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
518.123.160,00
5.1.05 Belanja Hibah
1.885.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.02.2.03.0005 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
46.206.000,00 Program : 1.06.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN Indikator Hasil : Persentase Pekerja Migran Korban Tindak kekerasan (PM-KTK) yang mendapat layanan Pemeluangan ke Daerah Asal Persentase (%) Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan (PM-KTK) yang Mendapat Layanan Pemulangan ke Daerah Asal Kegiatan : 1.06.03.2.01 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Indikator Keluaran : Persentase (%) PM yang Bermasalah yang Mendapat Layanan Pemulangan ke Daerah Asal Sub Kegiatan : 1.06.03.2.01.0001 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
15.745.600,00
5.1.06 Belanja Bantuan Sosial
34.254.400,00 Program : 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Indikator Hasil : Persentase PPKS yang meningkat Keberfungsian sosialnya Kegiatan : 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Indikator Keluaran : Persentase (%) PPKS yang mendapat Pemenuhan Kebutuhan Dasar Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0001 Penyediaan Permakanan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 131
Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
11.191.750,00
5.1.06 Belanja Bantuan Sosial
1.551.295.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0002 Penyediaan Sandang Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
7.234.200,00
5.1.06 Belanja Bantuan Sosial
1.470.360.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0003 Penyediaan Alat Bantu Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
255.980.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0004 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
4.770.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
631.670.455,00
5.1.05 Belanja Hibah
175.000.000,00
5.1.06 Belanja Bantuan Sosial
1.407.463.180,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0006 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
234.164.120,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 132
5.1.06 Belanja Bantuan Sosial
666.134.920,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0007 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.430.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0008 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
16.720.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0009 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.940.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0010 Pemberian Layanan Kedaruratan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
454.919.336,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0011 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
7.700.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0012 Pemberian Layanan Rujukan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
25.472.600,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 133
Kegiatan : 1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Indikator Keluaran : Persentase (%) PPKS yang mendapat pembinaan Sosial dan Layanan Kedaruratan Sub Kegiatan : 1.06.04.2.02.0001 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.02.0002 Pemberian Layanan Kedaruratan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
124.330.210,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.02.0005 Penyediaan Alat Bantu Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.02.0006 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
8.700.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.02.0007 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
107.977.600,00
5.1.05 Belanja Hibah
100.000.000,00
5.1.06 Belanja Bantuan Sosial
253.241.400,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.02.0011 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 134
BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
19.535.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.02.0012 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.570.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.02.0013 Pemberian Layanan Rujukan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
19.800.000,00 Program : 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Indikator Hasil : Persentase (%) Keluarga fakir miskin (KFM) yang Meningkat Produktivitasnya secara Sosial dan Ekonomi Kegiatan : 1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase ( % ) DTKS yang ter Verifikasi Sub Kegiatan : 1.06.05.2.02.0001 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.206.282.300,00 Sub Kegiatan : 1.06.05.2.02.0002 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
224.361.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.05.2.02.0003 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.392.323.600,00
5.1.06 Belanja Bantuan Sosial
3.752.906.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.05.2.02.0004 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 135
Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
338.734.000,00
5.1.06 Belanja Bantuan Sosial
985.972.200,00 Program : 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA Indikator Hasil : Persentase (%) KBA/S yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap darurat.
Kegiatan : 1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase (%) pemenuhan kebutuhan dasar dan Layanan Psikososial KBA/KBS Sub Kegiatan : 1.06.06.2.01.0001 Penyediaan Makanan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
769.280.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.06.2.01.0002 Penyediaan Sandang Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
375.600.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.06.2.01.0004 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
285.669.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.06.2.01.0005 Pelayanan Dukungan Psikososial Indikator Keluaran : Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
474.541.900,00 Kegiatan : 1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase (%) pemenuhan kebutuhan dasar dan Layanan Psikososial KBA/KBS Prosentase (%) KSB Prosentase (%) Tagana yang terlatih Prosentase (%) KSB Prosentase (%)Tagana yang terlatih Sub Kegiatan : 1.06.06.2.02.0001 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Indikator Keluaran : - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 136
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
123.865.000,00
5.1.05 Belanja Hibah
40.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.06.2.02.0002 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
286.656.000,00
5.1.05 Belanja Hibah
100.000.000,00 Program : 1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN Indikator Hasil : Persentase Taman Makan Pahlawan yang refresentatif Kegiatan : 1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Presentase Taman Makam Pahlawan yang terpelihara Prosentase Taman Makan Pahlawan yang refresentatif Sub Kegiatan : 1.06.07.2.01.0001 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
48.813.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.07.2.01.0002 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
46.414.735,00 Program : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Nilai SAKIP Kegiatan : 1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : NILAI AKIP Sub Kegiatan : 1.06.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
107.490.400,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 137
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
6.031.200,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
6.129.600,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
6.031.200,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
68.858.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
9.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.783.158,00 Kegiatan : 1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Nilai AKIP Sub Kegiatan : 1.06.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 138
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
11.666.627.871,40 Kegiatan : 1.06.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Nilai AKIP Sub Kegiatan : 1.06.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
75.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
78.083.300,00 Kegiatan : 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Nilai AKIP Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
50.146.100,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
57.454.600,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
298.057.100,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 139
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
25.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
78.760.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
44.830.464,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
75.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
121.231.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 140
Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
60.000.000,00 Kegiatan : 1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase BMD/Aset dalam Kondisi Baik Sub Kegiatan : 1.06.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
171.492.900,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Kegiatan : 1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Nilai AKIP Sub Kegiatan : 1.06.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.855.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
225.978.965,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.052.228.276,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 141
Kegiatan : 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persenatse BMD/Aset dalam Kondosi Baik Persentase Barang yang Terpelihara dengan Baik Sub Kegiatan : 1.06.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
301.876.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
73.320.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
70.315.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
380.700.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 142
- - - - 0,00 BELANJA DAERAH Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Bidang Urusan : 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Organisasi : 2.07.3.32.0.00.09.0000 DINAS KETENAGAKERJAAN Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.09.0000 DINAS KETENAGAKERJAAN Program : 2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA Indikator Hasil : Persentase Rata-rata capaian terhadap proyeksi indikator dalam RTKD Kegiatan : 2.07.02.2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Indikator Keluaran : Persentase perusahaan yang menyusun RTK (makro + mikro) Sub Kegiatan : 2.07.02.2.01.0001 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
115.420.000,00 Sub Kegiatan : 2.07.02.2.01.0003 Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
300.000.000,00 Program : 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Indikator Hasil : Persentase Penyerapan Lulusan Pelatihan Kegiatan : 2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Indikator Keluaran : Persentase Pencari Kerja yang mendapat Pelatihan berbasis kompetensi Sub Kegiatan : 2.07.03.2.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
15.516.486.134,00 Sub Kegiatan : 2.07.03.2.01.0002 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja Indikator Keluaran : Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 143
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
8.342.421.552,00
5.1.05 Belanja Hibah
50.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.07.03.2.01.0004 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi Indikator Keluaran : Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
200.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.07.03.2.01.0006 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Indikator Keluaran : Jumlah kesepakatan/koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun n KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
614.871.283,00 Kegiatan : 2.07.03.2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Indikator Keluaran : persentase lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina Persentase Pencari Kerja Yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi Sub Kegiatan : 2.07.03.2.02.0001 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
250.000.000,00 Kegiatan : 2.07.03.2.05 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase tenaga kerja yang lulus uji kompetensi dan produktivitas Sub Kegiatan : 2.07.03.2.05.0001 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
200.000.000,00 Program : 2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Indikator Hasil : Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan Kegiatan : 2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase pencari Kerja terdaftar yang ditempatkan Sub Kegiatan : 2.07.04.2.01.0002 Pelayanan antar Kerja Indikator Keluaran : - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 144
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.857.697.200,00 Sub Kegiatan : 2.07.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
91.524.000,00 Sub Kegiatan : 2.07.04.2.01.0004 Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
70.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.07.04.2.01.0005 Perluasan Kesempatan Kerja Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.576.428.950,00
5.1.05 Belanja Hibah
1.373.290.700,00 Kegiatan : 2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Indikator Keluaran : Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelayanan Sub Kegiatan : 2.07.04.2.03.0001 Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
60.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.07.04.2.03.0002 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
60.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.07.04.2.03.0003 Job Fair/Bursa Kerja Indikator Keluaran : - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 145
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.014.507.500,00 Kegiatan : 2.07.04.2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : persentase PMI yang terlayani Sub Kegiatan : 2.07.04.2.04.0002 Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
39.375.000,00 Sub Kegiatan : 2.07.04.2.04.0003 Pemberdayaan Pekerja Migran INDONESIA Purna Penempatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
44.908.000,00 Program : 2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Indikator Hasil : Persentase kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama Kegiatan : 2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Perusahaan yang mempunyai PP dan PKB Sub Kegiatan : 2.07.05.2.01.0001 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
141.784.000,00 Sub Kegiatan : 2.07.05.2.01.0002 Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
66.540.000,00 Sub Kegiatan : 2.07.05.2.01.0003 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 146
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
150.000.000,00 Kegiatan : 2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase kasus yang diselesaikan melalui proses mediasi Sub Kegiatan : 2.07.05.2.02.0001 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
73.271.000,00 Sub Kegiatan : 2.07.05.2.02.0002 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
70.100.000,00 Sub Kegiatan : 2.07.05.2.02.0003 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
842.074.800,00
5.1.05 Belanja Hibah
1.466.250.000,00 Sub Kegiatan : 2.07.05.2.02.0004 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
825.929.000,00 Sub Kegiatan : 2.07.05.2.02.0005 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Program : 2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Nilai AKIP Nilai IKM Persentase BMD dalam Kondisi Baik SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 147
Kegiatan : 2.07.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun Sesuai Dengan Ketentuan Dan Tepat Waktu Sub Kegiatan : 2.07.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
40.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
25.000.000,00 Kegiatan : 2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketersediaan Dokumen Anggaran/Keuangan Yang Diselesaikan Tepat Waktu Sub Kegiatan : 2.07.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
14.448.121.363,80 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 148
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.500.000,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00 Kegiatan : 2.07.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase BMD dalam Kondisi Baik Sub Kegiatan : 2.07.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Kegiatan : 2.07.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketersediaan dokumen kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu Sub Kegiatan : 2.07.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
99.841.300,00 Kegiatan : 2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketersediaan operasional perkantoran SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 149
Sub Kegiatan : 2.07.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
32.925.450,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
82.971.000,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
53.750.800,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
13.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 150
Sub Kegiatan : 2.07.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
181.798.000,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Kegiatan : 2.07.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.07.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Kegiatan : 2.07.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 151
Indikator Keluaran : Persentase ketersediaan operasional perkantoran Sub Kegiatan : 2.07.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
179.997.364,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.774.700.712,00 Kegiatan : 2.07.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase BMD dalam Kondisi Baik Sub Kegiatan : 2.07.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
56.540.000,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 152
- - 0,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
436.178.000,00 Kegiatan : 2.07.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase Tersedianya Operasional KDH/WKDH Sub Kegiatan : 2.07.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
203.566.358,00 Bidang Urusan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.14.2.08.0.00.14.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Unit Organisasi : 2.14.2.08.0.00.14.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Program : 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Indikator Hasil : Persentase peningkatan organisasi wanita yang berperan serta dalam pembangunan Persentase ARG (Anggaran Responsif Gender) pada belanja langsung APBD Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kegiatan : 2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Presentase lembaga PUG yang aktif menangani permasalahan gender Sub Kegiatan : 2.08.02.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
206.436.000,00 Sub Kegiatan : 2.08.02.2.01.0006 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota Indikator Keluaran : - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 153
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
51.184.000,00 Sub Kegiatan : 2.08.02.2.01.0008 Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
23.810.000,00 Kegiatan : 2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 2.08.02.2.02.0002 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
498.501.500,00 Kegiatan : 2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : persentase lembaga pemberdayan perempuan yang meningkat kapasitasnya dalam PUG Sub Kegiatan : 2.08.02.2.03.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
54.531.200,00
5.1.05 Belanja Hibah
400.000.000,00 Program : 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Indikator Hasil : Presentase Pencegahan Kekerasan dan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi perempuan yang memerlukan perlindungan Kegiatan : 2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan perempua yang dilaksanakan Sub Kegiatan : 2.08.03.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 154
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
47.860.600,00 Kegiatan : 2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : persentase kasus perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan rujukan lanjutan Sub Kegiatan : 2.08.03.2.02.0001 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
62.580.000,00 Program : 2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Indikator Hasil : Presentase Peningkatan Kualitas (pengetahuan, kapasitas, penghasilan) Keluarga Kegiatan : 2.08.04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 2.08.04.2.01.0003 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
156.375.000,00 Kegiatan : 2.08.04.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah layanan peningkatan kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 2.08.04.2.02.0003 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
47.125.900,00 Kegiatan : 2.08.04.2.03 Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.08.04.2.03.0001 Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 155
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
385.220.200,00 Program : 2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK Indikator Hasil : Persentase data terpilah anak Kegiatan : 2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase kecamatan yang melakukan data terpilah anak Sub Kegiatan : 2.08.05.2.01.0001 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
99.700.000,00 Sub Kegiatan : 2.08.05.2.01.0002 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
41.755.000,00 Program : 2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Indikator Hasil : Presentase Lembaga yang menyediakan Pemenuhan Hak anak Kegiatan : 2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Presentase Lembaga yang menyediakan Pemenuhan Hak anak Sub Kegiatan : 2.08.06.2.01.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
66.779.950,00 Kegiatan : 2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : persentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang dibina Sub Kegiatan : 2.08.06.2.02.0001 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
66.997.300,00 Sub Kegiatan : 2.08.06.2.02.0003 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 156
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
17.730.300,00 Program : 2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Indikator Hasil : Presentase Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kegiatan : 2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Sosialisasi Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten Sub Kegiatan : 2.08.07.2.01.0004 Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
148.600.000,00 Sub Kegiatan : 2.08.07.2.01.0006 koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
50.336.500,00 Kegiatan : 2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : persentase anak yang mendapatkan pelayanan perlindungan khusus Sub Kegiatan : 2.08.07.2.02.0005 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
25.950.300,00 Sub Kegiatan : 2.08.07.2.02.0007 Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
19.355.300,00
5.1.05 Belanja Hibah
250.000.000,00 Bidang Urusan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 157
Organisasi : 2.09.3.25.0.00.10.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN Unit Organisasi : 2.09.3.25.0.00.10.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN Program : 2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN Indikator Hasil : Persentase desa rentan rawan pangan yang memiliki Lumbung Pangan (%) Kegiatan : 2.09.02.2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah lumbung pangan yang beroperasional baik Sub Kegiatan : 2.09.02.2.01.0003 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 2.09.02.2.01.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik Indikator Keluaran : Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
148.745.000,00
5.1.05 Belanja Hibah
202.800.000,00 Program : 2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Persentase capaian Angka Kecukupan Energi (AKE) Kegiatan : 2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Indikator Keluaran : Persentase simpul pangan di desa yang aktif Sub Kegiatan : 2.09.03.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
56.094.000,00 Sub Kegiatan : 2.09.03.2.01.0006 Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani INDONESIA Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 2.09.03.2.01.0007 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 158
BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
67.500.000,00 Sub Kegiatan : 2.09.03.2.01.0008 Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
140.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.09.03.2.01.0009 Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Indikator Keluaran : Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
143.851.400,00
5.1.05 Belanja Hibah
284.250.000,00 Sub Kegiatan : 2.09.03.2.01.0010 Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
121.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.09.03.2.01.0015 Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
74.800.000,00 Sub Kegiatan : 2.09.03.2.01.0016 Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) Indikator Keluaran : Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
62.930.000,00 Kegiatan : 2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase penguatan cadangan pangan Sub Kegiatan : 2.09.03.2.02.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 159
BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
80.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.09.03.2.02.0003 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
6.428.464.715,00 Sub Kegiatan : 2.09.03.2.02.0006 Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Kegiatan : 2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Indikator Keluaran : Cakupan Wilayah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan (%) Sub Kegiatan : 2.09.03.2.04.0001 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
24.081.800,00 Sub Kegiatan : 2.09.03.2.04.0002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
654.125.300,00 Sub Kegiatan : 2.09.03.2.04.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
732.032.000,00 Program : 2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Indikator Hasil : Persentase pelaksanaan penanganan desa rentan rawan pangan Kegiatan : 2.09.04.2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 160
Indikator Keluaran : Persentase ketersediaan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan Sub Kegiatan : 2.09.04.2.01.0001 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
284.055.300,00 Kegiatan : 2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase KK miskin yang tertangani Sub Kegiatan : 2.09.04.2.02.0002 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
23.850.000,00 Sub Kegiatan : 2.09.04.2.02.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
366.744.700,00 Program : 2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Indikator Hasil : Persentase Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan : 2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah kelompok yang mendapatkan sertifikasi Prima dan Rekomendasi Registrasi PSAT dan Packing House (kumulatif) Sub Kegiatan : 2.09.05.2.01.0006 Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
83.107.500,00 Sub Kegiatan : 2.09.05.2.01.0007 Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
266.601.800,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 161
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
858.634.200,00 Sub Kegiatan : 2.09.05.2.01.0009 Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
146.302.000,00 Program : 2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Nilai SAKIP Nilai IKM Kegiatan : 2.09.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketersediaan pelaporan capaian kinerja dan keuangan Sub Kegiatan : 2.09.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
71.016.400,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
12.900.000,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.558.885,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 162
BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
14.951.300,00 Kegiatan : 2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketersediaan pelaporan capaian kinerja dan keuangan Sub Kegiatan : 2.09.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
11.509.061.318,92 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
30.555.300,00 Kegiatan : 2.09.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase penunjang kerja aparatur Sub Kegiatan : 2.09.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
30.661.400,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
101.932.000,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
90.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 163
Sub Kegiatan : 2.09.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
32.256.000,00 Kegiatan : 2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase pemenuhan operasional administrasi dan pemeliharaan perkantoran Sub Kegiatan : 2.09.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
187.035.100,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
187.653.400,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
42.871.118,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
30.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 164
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
95.858.800,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
17.500.000,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
11.840.000,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.855.000,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
149.888.000,00 Kegiatan : 2.09.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur Sub Kegiatan : 2.09.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
31.400,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
138.227.400,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 165
BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
305.400,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
249.694.600,00 Kegiatan : 2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase pemenuhan operasional administrasi dan pemeliharaan perkantoran Sub Kegiatan : 2.09.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
250.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.768.773.500,00 Kegiatan : 2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase pemenuhan operasional administrasi dan pemeliharaan perkantoran Sub Kegiatan : 2.09.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 166
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
245.903.000,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
40.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
408.400,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
873.795.300,00 Kegiatan : 2.09.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.09.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
8.741.573,00 Bidang Urusan : 2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN Organisasi : 1.04.2.10.1.03.04.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN Unit Organisasi : 1.04.2.10.1.03.04.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN Program : 2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN Indikator Hasil : PERSENTASE JUMLAH PENYELESAIAN SENGKETA TANAH Kegiatan : 2.10.04.2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan berupa upaya penyelesaian sengketa tanah garapan dan tanah milik pemerintah kab bandung Persentase Penyelesaian sengketa tanah garapan dan daerah hasil mediasi Sub Kegiatan : 2.10.04.2.01.0004 Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
340.459.340,00 Sub Kegiatan : 2.10.04.2.01.0005 Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 167
BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.017.888.860,00 Program : 2.10.06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE Indikator Hasil : PERSENTASE AKSES KEPEMILIKAN TANAH BAGI MASYARAKAT (PETANI) DALAM RANGKA MENINGKATKAN TARAF HIDUP/PEREKONOMIAN Kegiatan : 2.10.06.2.01 Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase penyelesaian fasilitasi akses kepemilikan tanah bagi masyarakat hasil sidang panitia Landreform Sub Kegiatan : 2.10.06.2.01.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
95.560.000,00 Program : 2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH Indikator Hasil : PERSENTASE BIDANG TANAH PEMDA YANG BERSERTIFIKAT Kegiatan : 2.10.10.2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase dokumen perencanaan Penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah di tersusun Sub Kegiatan : 2.10.10.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
207.315.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.01 Belanja Modal Tanah
50.348.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.10.10.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
162.353.000,00 Bidang Urusan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Organisasi : 2.11.0.00.0.00.11.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.11.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Program : 2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP Indikator Hasil : Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup (Dokumen Berupa Amdal, UKL-UPL, Rencana Teknis, IKPLHD, RPPLH, KLHS) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 168
Kegiatan : 2.11.02.2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase capaian penyusunan dokumen RPPLH Sub Kegiatan : 2.11.02.2.01.0002 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
142.812.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.02.2.01.0006 Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
96.206.500,00 Program : 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Indikator Hasil : Persentase lokasi titik pantau kualitas Udara Indeks Kualitas Lahan Kegiatan : 2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah dokumen (IGRK/KSDA) Sub Kegiatan : 2.11.03.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
147.684.800,00
5.1.05 Belanja Hibah
104.605.000,00 Kegiatan : 2.11.03.2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah informasi lingkungan hidup Jumlah kajian hasil evaluasi pemantauan kualitas lingkungan Sub Kegiatan : 2.11.03.2.02.0001 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
302.796.900,00 Sub Kegiatan : 2.11.03.2.02.0002 Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 169
BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
122.942.180,00 Kegiatan : 2.11.03.2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah area tertanami (ha) Sub Kegiatan : 2.11.03.2.03.0009 Pelaksanaan rehabilitasi Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
847.521.480,00
5.1.05 Belanja Hibah
62.647.500,00 Program : 2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) Indikator Hasil : Persentase pengembangan Taman Kehati Kegiatan : 2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase vegetasi tertanam dan infrastruktur terbangun Sub Kegiatan : 2.11.04.2.01.0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Indikator Keluaran : Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
328.552.800,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
3.244.500,00 Sub Kegiatan : 2.11.04.2.01.0009 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan Indikator Keluaran : Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
60.152.000,00 Program : 2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) Indikator Hasil : Persentase pembinaan dan pengawasan pengendalian pencemaran lingkungan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki persetujuan lingkungan dan Sertifikat Kelayakan Operasi Kegiatan : 2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan Sub Kegiatan : 2.11.06.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH Indikator Keluaran : Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 170
BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
13.056.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.06.2.01.0009 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Indikator Keluaran : Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
49.931.600,00 Program : 2.11.07 PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH Indikator Hasil : Persentase pemenuhan indikator hasil edukasi dan pengawasan sosial Kegiatan : 2.11.07.2.02 Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH Indikator Keluaran : Jumlah Laporan hasil peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Badega) Jumlah Laporan pembinaan yang dilakukan terhadap kader lingkungan Sub Kegiatan : 2.11.07.2.02.0001 Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
242.025.600,00 Program : 2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Indikator Hasil : Persentase Desa Berbudaya Lingkungan Kegiatan : 2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan pembinaan yang dilakukan terhadap kader lingkungan Sub Kegiatan : 2.11.08.2.01.0002 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup Indikator Keluaran : Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
67.458.039,00 Program : 2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Indikator Hasil : Persentase jumlah penghargaan LH untuk masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang diperoleh Kegiatan : 2.11.09.2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah penghargaan untuk Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang diperoleh SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 171
Sub Kegiatan : 2.11.09.2.01.0001 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Indikator Keluaran : Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
28.401.500,00 Program : 2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP Indikator Hasil : Persentase penanganan kasus di bidang lingkungan hidup Kegiatan : 2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah laporan penanganan pengaduan dan Jumlah laporan hasil penegakan hukum Sub Kegiatan : 2.11.10.2.01.0004 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
29.261.600,00 Sub Kegiatan : 2.11.10.2.01.0006 Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
64.990.000,00 Program : 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Indikator Hasil : Persentase Volume Sampah yang terkelola Kegiatan : 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah Indikator Keluaran : Persentase Penanganan Volume Sampah Persentase Pengurangan Volume Sampah Sub Kegiatan : 2.11.11.2.01.0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
578.900.732,00 Sub Kegiatan : 2.11.11.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 172
BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
935.677.219,00
5.1.05 Belanja Hibah
5.227.007.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
14.028.038.200,00
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
647.386.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.11.2.01.0008 Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
22.050.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.11.2.01.0020 Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional Indikator Keluaran : jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
42.088.720.257,00 Sub Kegiatan : 2.11.11.2.01.0021 Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan Indikator Keluaran : jumlah dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST kabupaten/kota termasuk untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota yang ditetapkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
23.625.000,00 Program : 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Nilai AKIP Nilai IKM Nilai BMD Kegiatan : 2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi sesuai dengan pedoman yang berlaku Sub Kegiatan : 2.11.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 173
Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
58.796.100,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.573.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.549.600,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.261.600,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.549.600,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.662.800,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 174
BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
4.480.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.442.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.561.800,00 Kegiatan : 2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketersediaan dokumen anggaran/keuangan yang diselesaikan tepat waktu Sub Kegiatan : 2.11.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
30.940.169.269,88 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
4.086.000,00 Kegiatan : 2.11.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyusunan Dokumen Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 2.11.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
9.447.300,00 Kegiatan : 2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketersediaan operasional perkantoran SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 175
Sub Kegiatan : 2.11.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
92.381.348,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
64.770.300,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.496.700,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.720.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 176
Sub Kegiatan : 2.11.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
79.037.700,00 Kegiatan : 2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 2.11.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
799.994.003,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
15.041.873.600,00 Kegiatan : 2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.11.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
31.444.800,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 177
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
447.270.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
29.620.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
9.968.000,00 Kegiatan : 2.11.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya insentif KDH WKDH Sub Kegiatan : 2.11.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
297.500.000,00 Organisasi : 2.11.0.00.0.00.11.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.11.0005 UPTD Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah Program : 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Indikator Hasil : Persentase Volume Sampah yang terkelola Kegiatan : 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah Indikator Keluaran : Persentase Penanganan Volume Sampah Persentase Pengurangan Volume Sampah Sub Kegiatan : 2.11.11.2.01.0019 Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah Indikator Keluaran : Jumlah sampah yang terdaur ulang KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
677.558.400,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
70.698.400,00 Organisasi : 2.11.0.00.0.00.11.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.11.0006 UPTD Laboratorium Lingkungan Program : 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 178
Indikator Hasil : Persentase lokasi titik pantau kualitas Udara Indeks Kualitas Lahan Kegiatan : 2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah dokumen (IGRK/KSDA) Sub Kegiatan : 2.11.03.2.01.0015 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
108.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
69.892.000,00 Program : 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Nilai IKM Nilai BMD Kegiatan : 2.11.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Nilai Indeks Kepuasan Pelanggan Laboratorium Lingkungan Sub Kegiatan : 2.11.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
200.000.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.089.054.761,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
200.000.000,00 Bidang Urusan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.12.0.00.0.00.12.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.12.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Program : 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Indikator Hasil : Cakupan kepemilikan KIA IKM Cakupan kepemilikan KK Cakupan kepemilikan KTP-el Kegiatan : 2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk Indikator Keluaran : Persentase Rata - rata Pelayanan dokumen kependudukan Sub Kegiatan : 2.12.02.2.01.0001 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
189.378.600,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 179
Sub Kegiatan : 2.12.02.2.01.0002 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
369.508.236,00 Sub Kegiatan : 2.12.02.2.01.0004 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
223.291.600,00 Sub Kegiatan : 2.12.02.2.01.0005 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
141.859.800,00 Kegiatan : 2.12.02.2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Indikator Keluaran : Persentase Lembaga/Pemangku Kepentingan yang berpartisipasi dalam Tertib Adminduk Sub Kegiatan : 2.12.02.2.03.0001 Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
57.365.300,00 Sub Kegiatan : 2.12.02.2.03.0005 Sosialisasi Pendaftaran Penduduk Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.12.02.2.03.0007 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
213.757.790,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 180
Program : 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL Indikator Hasil : Cakupan kepemilikan akta kematian IKM Cakupan kepemilikan akta kelahiran usia 0-17 tahun Kegiatan : 2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil Indikator Keluaran : Persentase Rata-rata Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil Sub Kegiatan : 2.12.03.2.01.0001 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
99.999.900,00 Sub Kegiatan : 2.12.03.2.01.0002 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
198.591.500,00 Kegiatan : 2.12.03.2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Indikator Keluaran : Persentase Data Perkawinan Penduduk yang sesuai dengan Kemenag Sub Kegiatan : 2.12.03.2.02.0001 Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
498.222.200,00 Sub Kegiatan : 2.12.03.2.02.0008 Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
249.892.500,00 Program : 2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Indikator Hasil : Persentase Validitas Data Kependudukan Kegiatan : 2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan Indikator Keluaran : Persentase PD yang telah memiliki dokumen kerjasama pemanfaatan Data Kependudukan Sub Kegiatan : 2.12.04.2.01.0001 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 181
BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
94.481.000,00 Sub Kegiatan : 2.12.04.2.01.0002 Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
66.523.800,00 Kegiatan : 2.12.04.2.02 Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Indikator Keluaran : Persentase Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan yang harus ada Sub Kegiatan : 2.12.04.2.02.0001 Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
103.968.800,00 Kegiatan : 2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Indikator Keluaran : Persentase data dan informasi yang ditetapkan sesuai waktu Sub Kegiatan : 2.12.04.2.03.0003 Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
398.181.300,00 Sub Kegiatan : 2.12.04.2.03.0004 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
110.637.100,00 Sub Kegiatan : 2.12.04.2.03.0005 Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
207.880.300,00 Sub Kegiatan : 2.12.04.2.03.0008 Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 182
Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
19.995.000,00 Kegiatan : 2.12.04.2.04 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Indikator Keluaran : Persentase Petugas yang kompeten dalam Bidang Adminduk Sub Kegiatan : 2.12.04.2.04.0001 Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.586.429.000,00 Sub Kegiatan : 2.12.04.2.04.0003 Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
289.655.600,00 Program : 2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN Indikator Hasil : Jumlah PD yang memanfaatkan profil kependudukan Kegiatan : 2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan Indikator Keluaran : Jumlah PD yang memanfaatkan Profil Kependudukan Sub Kegiatan : 2.12.05.2.01.0002 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
41.175.150,00 Program : 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Disdukcapil Persentase BMD dalam Kondisi Baik Kegiatan : 2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu Sub Kegiatan : 2.12.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 183
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
89.625.939,40 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
11.738.400,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.364.000,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
11.554.000,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
182.274.000,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
500.000,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.900.000,00 Kegiatan : 2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 184
Indikator Keluaran : Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu Sub Kegiatan : 2.12.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
13.848.561.681,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
102.236.300,00 Kegiatan : 2.12.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Aset dalam Kondisi Baik Sub Kegiatan : 2.12.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
8.500.000,00 Kegiatan : 2.12.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu Sub Kegiatan : 2.12.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
31.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
461.130.600,00 Kegiatan : 2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 185
Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
24.998.000,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
980.554.950,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
17.202.690.650,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.747.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
21.917.000,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
21.574.000,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
109.497.300,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
4.998.500,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 186
Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
33.095.500,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
310.795.000,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
432.359.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
84.812.500,00 Kegiatan : 2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 2.12.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
220.455.300,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 187
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
6.697.773.155,00 Kegiatan : 2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase BMD yang Layak Pakai Sub Kegiatan : 2.12.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
26.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
299.999.700,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
947.047.468,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
500.705.000,00 Bidang Urusan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Organisasi : 2.13.0.00.0.00.13.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.13.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Program : 2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA Indikator Hasil : Persentase desa yang memiliki penataan desa ideal SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 188
Kegiatan : 2.13.02.2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa Indikator Keluaran : Persentase desa yang telah menyelenggarakan penataan desa Sub Kegiatan : 2.13.02.2.01.0001 Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
225.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.02.2.01.0002 Fasilitasi Tata Wilayah Desa Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.02.2.01.0003 Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
25.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.02.2.01.0004 Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa Indikator Keluaran : Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
25.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.02.2.01.0005 Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.02.2.01.0006 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00 Program : 2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 189
Indikator Hasil : Persentase peningkatan Kerjasama Desa yang terjalin Kegiatan : 2.13.03.2.01 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Indikator Keluaran : Persentase peningkatan Kerjasama Desa yang terjalin Sub Kegiatan : 2.13.03.2.01.0001 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.03.2.01.0002 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.03.2.01.0003 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
166.893.920,00 Program : 2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Persentase Pemerintah Desa yang memiliki tata Kelola yang akuntabel Kegiatan : 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Prosentase desa yang menerapkan Administrasi Pemerintahan Desa berdasarkan peraturan Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0001 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
711.066.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0002 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0003 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Indikator Keluaran : - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 190
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0004 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
8.143.105.300,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0005 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Indikator Keluaran : Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
320.395.800,00
5.1.05 Belanja Hibah
250.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0006 Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.010.131.031,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0007 Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0008 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
125.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0009 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 191
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
250.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0010 Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0011 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
125.088.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0012 Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0013 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
151.343.580,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0014 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00
5.1.05 Belanja Hibah
150.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0015 Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
203.706.800,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 192
Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0016 Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0017 Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0018 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Program : 2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Indikator Hasil : Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa yang Aktif Kegiatan : 2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa yang terbina Sub Kegiatan : 2.13.05.2.01.0001 Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
35.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.05.2.01.0002 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
78.869.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.05.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Indikator Keluaran : - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 193
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
230.066.800,00 Sub Kegiatan : 2.13.05.2.01.0004 Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.05.2.01.0005 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.05.2.01.0006 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.05.2.01.0007 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.219.100.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.05.2.01.0008 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.05.2.01.0009 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 194
BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
363.381.000,00
5.1.05 Belanja Hibah
2.000.000.000,00 Program : 2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Nilai AKIP Persentase BMD Dalam Kondisi Baik Kegiatan : 2.13.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Presentase Ketersedian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Sub Kegiatan : 2.13.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
4.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.373.275,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.500.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 195
Sub Kegiatan : 2.13.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.500.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
4.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.082.885,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.000.000,00 Kegiatan : 2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketersediaan dokumen keuangan Sub Kegiatan : 2.13.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
11.230.440.032,56 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.500.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 196
Sub Kegiatan : 2.13.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.500.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.500.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.500.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00 Kegiatan : 2.13.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Administrasi BMD yang terpenuhi Sub Kegiatan : 2.13.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 197
Sub Kegiatan : 2.13.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Kegiatan : 2.13.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terpenuhi Sub Kegiatan : 2.13.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
36.950.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 198
Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.500.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000,00 Kegiatan : 2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Presentase Rata-rata Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 2.13.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
50.152.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
88.895.200,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
11.104.800,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
30.417.900,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
25.791.700,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 199
BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
34.250.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
40.170.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
350.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Kegiatan : 2.13.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketersediaan barang milik daerah Sub Kegiatan : 2.13.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 200
- - - - 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
7.100,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
17.893.100,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Kegiatan : 2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Presentase Ketersedian Jasa Penunjang Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 2.13.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
45.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
806.139.515,00 Kegiatan : 2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase barang yang terpelihara Sub Kegiatan : 2.13.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 201
Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
38.330.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
131.068.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
30.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
224.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
69.776.000,00 Bidang Urusan : 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Organisasi : 2.14.2.08.0.00.14.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Unit Organisasi : 2.14.2.08.0.00.14.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Program : 2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Indikator Hasil : Persentase kebutuhan berKB yang tidak terpenuhi (unmet need) TFR (angka kelahiran total) Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR) Kegiatan : 2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk Indikator Keluaran : persentase kebijakan terkait pengendalian kuantitas penduduk yang selaras dengan kebijakan provinsi Sub Kegiatan : 2.14.02.2.01.0002 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 202
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
16.635.300,00 Sub Kegiatan : 2.14.02.2.01.0013 Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
17.859.300,00 Sub Kegiatan : 2.14.02.2.01.0019 Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal Indikator Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
18.175.300,00 Sub Kegiatan : 2.14.02.2.01.0023 Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
48.231.300,00 Kegiatan : 2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : persentase data pengendalian penduduk yang diimplementasikan Sub Kegiatan : 2.14.02.2.02.0002 Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
6.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.02.2.02.0009 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.120.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.02.2.02.0011 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 203
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
14.083.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.02.2.02.0012 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
6.530.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.02.2.02.0013 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
36.970.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.02.2.02.0015 Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
33.036.300,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
4.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.02.2.02.0017 Perumusan Parameter pengendalian penduduk dan KB Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
4.248.721,00 Sub Kegiatan : 2.14.02.2.02.0018 Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.598.968,00 Sub Kegiatan : 2.14.02.2.02.0020 Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 204
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
4.133.000,00 Program : 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Indikator Hasil : Cakupan pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif dan peserta KB Baru Kegiatan : 2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Indikator Keluaran : Pesentase Institusi masyarakat pedesaan yang berperan serta dalam program KB di setiap Desa Sub Kegiatan : 2.14.03.2.01.0008 Pengendalian Program KKBPK Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
15.030.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.01.0009 Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.01.0011 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.01.0012 Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
14.800.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.01.0013 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
71.620.900,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.01.0014 Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 205
BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
33.780.300,00 Kegiatan : 2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Indikator Keluaran : Jumlah pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB terhadap IMP yang dibina Sub Kegiatan : 2.14.03.2.02.0002 Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
23.750.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.02.0004 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.564.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.02.0005 Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
54.848.500,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.02.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.574.380.600,00 Kegiatan : 2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase pasangan usia subur yang mendapatkan alat dan obat kontrasepsi dan mendapatkan layanan KB Sub Kegiatan : 2.14.03.2.03.0001 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
71.235.600,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.03.0003 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 206
Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
86.211.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.03.0008 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
47.015.900,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.03.0013 Peningkatan Kesertaan KB Pria Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
56.310.800,00 Kegiatan : 2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Indikator Keluaran : persentase PPKBD dan sub PPKBD yang aktif berperan serta dalam program KB Sub Kegiatan : 2.14.03.2.04.0001 Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
12.235.300,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.04.0006 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
29.825.300,00 Program : 2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Indikator Hasil : Presentase Pembinaan Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera Kegiatan : 2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Indikator Keluaran : persentase kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang mendapat pembinaan ketahanan keluarga Sub Kegiatan : 2.14.04.2.01.0017 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) Indikator Keluaran : - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 207
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
92.401.600,00 Sub Kegiatan : 2.14.04.2.01.0018 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
15.900.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.04.2.01.0019 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
50.340.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.04.2.01.0021 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
68.687.300,00 Sub Kegiatan : 2.14.04.2.01.0022 Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
90.545.300,00 Kegiatan : 2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Indikator Keluaran : Persentase Pembinaan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten Sub Kegiatan : 2.14.04.2.02.0004 Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
108.308.300,00 Program : 2.14.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 208
Indikator Hasil : Nilai AKIP Presentase Aset Dalam kondisi Baik Kegiatan : 2.14.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 2.14.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
46.546.500,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
6.370.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
6.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
6.370.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
6.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
16.424.200,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 209
Sub Kegiatan : 2.14.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
33.637.100,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.000.000,00 Kegiatan : 2.14.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketersediaan dokumen anggaran/keuangan yang diselesaikan tepat waktu Sub Kegiatan : 2.14.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
23.946.316.470,88 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
8.785.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.475.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 210
Sub Kegiatan : 2.14.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.050.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
24.999.600,00 Kegiatan : 2.14.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 2.14.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
20.660.400,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
21.430.000,00 Kegiatan : 2.14.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketersediaan operasional perkantoran Sub Kegiatan : 2.14.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 211
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
22.350.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
6.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
35.900.000,00 Kegiatan : 2.14.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketersediaan operasional perkantoran Sub Kegiatan : 2.14.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.677.100,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
9.960.600,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
59.342.400,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
55.547.900,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
7.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 212
Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
8.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
11.452.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
24.170.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
98.430.000,00 Kegiatan : 2.14.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketersediaan operasional perkantoran Sub Kegiatan : 2.14.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 213
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 Kegiatan : 2.14.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 2.14.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
4.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
75.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
388.000.000,00 Kegiatan : 2.14.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 2.14.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 214
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
42.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
121.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
158.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
104.842.000,00 Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Organisasi : 2.15.0.00.0.00.15.0000 DINAS PERHUBUNGAN Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.15.0000 DINAS PERHUBUNGAN Program : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Indikator Hasil : Persentase ruas jalan yang termitigasi terkait risiko kemacetan dan kecelakaan Kegiatan : 2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten yang ditetapkan Sub Kegiatan : 2.15.02.2.01.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
521.310.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.02.2.01.0007 Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 215
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
219.593.000,00 Kegiatan : 2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Indikator Keluaran : Persentase izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir yang diterbitkan Sub Kegiatan : 2.15.02.2.04.0001 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.02.2.04.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 Kegiatan : 2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Tercapainya Persentase rata-rata kinerja ruas jalan (rata-rata kecepatan perjalanan) Sub Kegiatan : 2.15.02.2.06.0004 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
977.957.550,00 Sub Kegiatan : 2.15.02.2.06.0014 Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
148.824.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.02.2.06.0015 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
7.800.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.02.2.06.0016 Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Indikator Keluaran : Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 216
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
658.851.950,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
533.025.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.02.2.06.0017 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
61.705.000,00 Kegiatan : 2.15.02.2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Dokumen Andalalin yang dibahas dan disetujui Sub Kegiatan : 2.15.02.2.07.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
30.680.100,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1.500.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.02.2.07.0006 Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin Indikator Keluaran : Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.865.000,00 Kegiatan : 2.15.02.2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan Indikator Keluaran : Tercapainya persentase sektor keselamatan LLAJ yang diinspeksi Sub Kegiatan : 2.15.02.2.08.0007 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
343.038.500,00 Kegiatan : 2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Rata-rata kinerja angkutan umum dari sisi penumpang SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 217
Sub Kegiatan : 2.15.02.2.09.0002 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
25.060.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.02.2.09.0003 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
6.422.404.200,00 Kegiatan : 2.15.02.2.14 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase izin penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan Sub Kegiatan : 2.15.02.2.14.0003 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
25.000.000,00 Program : 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN Indikator Hasil : Jumlah dokumen rencana dan peraturan pelaksana perizinan angkutan sungai dan danau yang ditetapkan Kegiatan : 2.15.03.2.03 Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara INDONESIA atau Badan Usaha Indikator Keluaran : Persentase izin penyelenggaraan angkutan sungai dan danau yang diterbitkan Sub Kegiatan : 2.15.03.2.03.0001 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara INDONESIA atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
142.387.000,00 Program : 2.15.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN Indikator Hasil : Persentase tercapainya Jumlah dokumen rencana dan peraturan pelaksana perizinan angkutan berbasis rel yang ditetapkan Kegiatan : 2.15.05.2.01 Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian Indikator Keluaran : Persentase Rencana Induk perkeretaapian yang ditetapkan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 218
Sub Kegiatan : 2.15.05.2.01.0003 Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
551.462.240,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
2.904.000,00 Program : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase BMD dalam kondisi baik Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM Nilai AKIP Kegiatan : 2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tercapainya persentase ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan dan evaluasi yang diselesaikan tepat waktu Sub Kegiatan : 2.15.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
79.549.700,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
23.665.950,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00 Kegiatan : 2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tercapainya persentase ketersediaan dokumen anggaran/keuangan, laporan pertanggungjawaban keuangan dan dokumen kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 219
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
25.940.075.893,00 Kegiatan : 2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terpenuhinya Persentase rata-rata capaian SKP ASN diatas >=80% Sub Kegiatan : 2.15.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
189.600.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
192.497.800,00 Kegiatan : 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tercapainya persentase ketersediaan operasional perkantoran Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
11.082.200,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
8.917.800,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
37.398.761,01
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
339.274.800,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 220
Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
431.327.100,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
145.044.500,00 Kegiatan : 2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Tercapainya persentase pemenuhan gedung kantor yang layak pakai Sub Kegiatan : 2.15.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
167.400.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
4.547.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.314.550,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
151.280.000,00 Kegiatan : 2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Tercapainya persentase ketersediaan operasional perkantoran Sub Kegiatan : 2.15.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.085.458.633,19 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 221
Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
12.467.792.048,00 Kegiatan : 2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Tercapainya persentase ketersediaan operasional perkantoran dan pemenuhan gedung kantor yang layak pakai Sub Kegiatan : 2.15.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
481.960.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
94.400.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
100.071.600,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
612.350.000,00 Kegiatan : 2.15.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : Tercapainya persentase ketersediaan dokumen anggaran/keuangan, laporan pertanggungjawaban keuangan dan dokumen kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan Sub Kegiatan : 2.15.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 222
BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
255.999.824,00 Organisasi : 2.15.0.00.0.00.15.0000 DINAS PERHUBUNGAN Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.15.0001 UPT PENGELOLAAN TERMINAL Program : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Indikator Hasil : Persentase ruas jalan yang termitigasi terkait risiko kemacetan dan kecelakaan Kegiatan : 2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C Indikator Keluaran : Tingkat ketersediaan ruang operasional terminal tipe C Sub Kegiatan : 2.15.02.2.03.0006 Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.007.500,00 Sub Kegiatan : 2.15.02.2.03.0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) Indikator Keluaran : Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
132.095.600,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
449.814.400,00 Organisasi : 2.15.0.00.0.00.15.0000 DINAS PERHUBUNGAN Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.15.0002 UPT PENGELOLAAN PARKIR Kegiatan : 2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase ketersediaan perlengkapan jalan Sub Kegiatan : 2.15.02.2.02.0001 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
229.704.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.02.2.02.0003 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
33.312.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 223
Program : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase BMD dalam kondisi baik Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM Nilai AKIP Kegiatan : 2.15.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 2.15.01.2.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
329.248.000,00 Kegiatan : 2.15.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terpenuhinya Administrasi Pengelolaan Retribusi Sub Kegiatan : 2.15.01.2.04.0002 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
58.385.000,00 Organisasi : 2.15.0.00.0.00.15.0000 DINAS PERHUBUNGAN Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.15.0003 UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR Program : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Indikator Hasil : Persentase ruas jalan yang termitigasi terkait risiko kemacetan dan kecelakaan Kegiatan : 2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Indikator Keluaran : Persentase kendaraan bermotor yang melakukan uji berkala Sub Kegiatan : 2.15.02.2.05.0004 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
403.039.600,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
71.040.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.02.2.05.0007 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
284.334.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 224
Sub Kegiatan : 2.15.02.2.05.0008 Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.02.2.05.0010 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
29.160.000,00 Organisasi : 2.15.0.00.0.00.15.0000 DINAS PERHUBUNGAN Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.15.0004 UPT PENERANGAN JALAN UMUM Kegiatan : 2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase ketersediaan perlengkapan jalan Sub Kegiatan : 2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
296.163.500,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
20.413.911.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.02.2.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Indikator Keluaran : Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
35.025.245.340,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
17.130.660,00
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
8.002.674.000,00 Bidang Urusan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Organisasi : 2.16.2.20.2.21.16.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.16.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN Program : 2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Indikator Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat dalam pengelolaan informasi dan komunikasi publik Kegiatan : 2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 225
Indikator Keluaran : Indeks Persepsi Publik terhadap penyediaan informasi pemerintahan daerah Sub Kegiatan : 2.16.02.2.01.0014 Relasi Media Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
132.510.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.02.2.01.0015 Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
35.338.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.02.2.01.0017 Pelayanan Informasi Publik Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
240.762.100,00 Sub Kegiatan : 2.16.02.2.01.0019 Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
51.075.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.02.2.01.0020 Diseminasi Informasi Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.456.641.318,00 Sub Kegiatan : 2.16.02.2.01.0021 Pengelolaan Media Komunikasi Publik Indikator Keluaran : Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
514.830.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.02.2.01.0022 Penyusunan Strategi Komunikasi Publik Indikator Keluaran : Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 226
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
19.150.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.02.2.01.0023 Penyusunan Konten Indikator Keluaran : Jumlah Konten Informasi Publik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
828.022.300,00 Sub Kegiatan : 2.16.02.2.01.0024 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
62.236.400,00 Program : 2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Indikator Hasil : Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Unit Perangkat Daerah yang terhubung dengan Akses Internet Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Kegiatan : 2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase perangkat daerah mendapatkan layanan jaringan komunikasi data yang memadai Sub Kegiatan : 2.16.03.2.01.0004 Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
161.272.500,00 Kegiatan : 2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Aplikasi penunjang e-government terbangun dan terpelihara Sub Kegiatan : 2.16.03.2.02.0013 Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional Indikator Keluaran : Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
97.140.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.03.2.02.0014 Koordinasi penyusunan proses bisnis Indikator Keluaran : Jumlah dokumen proses bisnis di Dinas Kominfo KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 227
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
36.469.900,00 Sub Kegiatan : 2.16.03.2.02.0015 Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda Indikator Keluaran : Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
70.231.400,00 Sub Kegiatan : 2.16.03.2.02.0018 Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
226.040.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.03.2.02.0020 Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
343.660.600,00 Sub Kegiatan : 2.16.03.2.02.0021 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
24.610.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.03.2.02.0023 Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas Indikator Keluaran : Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
82.729.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.03.2.02.0024 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
4.930.192.640,00
5.2 BELANJA MODAL SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 228
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
660.263.060,00 Sub Kegiatan : 2.16.03.2.02.0025 Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
586.400.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.03.2.02.0026 Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
117.311.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.03.2.02.0027 Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas Indikator Keluaran : Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
172.272.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.03.2.02.0029 Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE Indikator Keluaran : Jumlah Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
158.751.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.03.2.02.0030 Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE Indikator Keluaran : Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.376.840.592,00 Program : 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Nilai AKIP Nilai IKM Kegiatan : 2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Persentase ketersediaan dokumen anggaran/keuangan yang diselesaikan tepat waktu Sub Kegiatan : 2.16.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 229
BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
4.478.100,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.190.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.190.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.783.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.799.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
4.950.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.857.070,16 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 230
Sub Kegiatan : 2.16.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
73.040.000,00 Kegiatan : 2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan Sub Kegiatan : 2.16.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
12.774.684.660,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.125.200,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.300.200,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
6.520.000,00 Kegiatan : 2.16.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketersediaan dokumen kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu Sub Kegiatan : 2.16.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 231
BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.800.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
18.279.300,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
50.679.300,00 Kegiatan : 2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketersediaan operasional perkantoran Sub Kegiatan : 2.16.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
7.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
4.895.200,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1.815.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 232
Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.178.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
6.315.600,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
9.900.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
32.022.500,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
16.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
111.768.000,00 Kegiatan : 2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Persentase ketersediaan operasional perkantoran Sub Kegiatan : 2.16.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:30 Halaman 233
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
97.646.300,00 Kegiatan : 2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketersediaan dokumen kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu Sub Kegiatan : 2.16.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.560.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
530.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.812.200.000,00 Kegiatan : 2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketersediaan operasional perkantoran Sub Kegiatan : 2.16.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 234
Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
163.800.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
15.260.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
167.996,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
49.832.004,00 Bidang Urusan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 2.17.0.00.0.00.17.0000 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.17.0000 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH Program : 2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI Indikator Hasil : Persentase Koperasi Patuh Kegiatan : 2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota Indikator Keluaran : Persentase Koperasi, Koperasi Simpan pinjam/Unit simpan pinjam koperasi yang diperiksa dan diawasi Sub Kegiatan : 2.17.03.2.01.0003 Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
395.849.999,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 235
Sub Kegiatan : 2.17.03.2.01.0004 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
265.219.000,00 Program : 2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI Indikator Hasil : Persentase Koperasi sehat Kegiatan : 2.17.04.2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase KSP/USP yang dinilai Kesehatannya Sub Kegiatan : 2.17.04.2.01.0003 Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
386.600.645,00 Program : 2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN Indikator Hasil : Persentase SDM koperasi yang kompeten Kegiatan : 2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase SDM Koperasi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Koperasi Sub Kegiatan : 2.17.05.2.01.0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Indikator Keluaran : Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
215.660.900,00 Program : 2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI Indikator Hasil : Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi Kegiatan : 2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Koperasi yang difasilitasi Kegiatan pemberdayaan dan perlindungan bagi Koperasi Sub Kegiatan : 2.17.06.2.01.0003 Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi Indikator Keluaran : Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
402.745.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 236
Sub Kegiatan : 2.17.06.2.01.0004 Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
39.810.350,00 Sub Kegiatan : 2.17.06.2.01.0006 Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Koperasi yang dipulihkan usahanya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
48.080.000,00 Sub Kegiatan : 2.17.06.2.01.0007 Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
39.166.300,00 Sub Kegiatan : 2.17.06.2.01.0008 Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
152.090.100,00 Sub Kegiatan : 2.17.06.2.01.0009 Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
428.539.200,00 Program : 2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Indikator Hasil : Persentase Kapasitas Usaha Mikro Kegiatan : 2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Indikator Keluaran : Persentase Usaha Mikro yang difasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Sub Kegiatan : 2.17.07.2.01.0002 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 237
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
912.134.147,00 Sub Kegiatan : 2.17.07.2.01.0003 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro Indikator Keluaran : Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
179.225.700,00 Sub Kegiatan : 2.17.07.2.01.0004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
715.934.000,00
5.1.04 Belanja Subsidi
1.500.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.17.07.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Indikator Keluaran : Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.17.07.2.01.0007 Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaataan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Indikator Keluaran : Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
173.035.000,00 Sub Kegiatan : 2.17.07.2.01.0008 Pemulihan Usaha Mikro Indikator Keluaran : Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
200.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.17.07.2.01.0009 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil Indikator Keluaran : Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
192.140.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 238
Sub Kegiatan : 2.17.07.2.01.0010 Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Usaha Mikro Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
45.730.000,00 Sub Kegiatan : 2.17.07.2.01.0011 Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro Indikator Keluaran : Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
699.960.000,00 Sub Kegiatan : 2.17.07.2.01.0012 Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Indikator Keluaran : Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
46.990.000,00 Sub Kegiatan : 2.17.07.2.01.0013 Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik Indikator Keluaran : Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 2.17.07.2.01.0014 Penyusunan Basis Data Usaha Mikro Indikator Keluaran : Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
84.100.000,00 Sub Kegiatan : 2.17.07.2.01.0015 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan Indikator Keluaran : Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
626.520.000,00 Program : 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Nilai AKIP Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Persentase Aset Dalam Kondisi Baik SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 239
Kegiatan : 2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan dan dokumen ketercapaian kinerja hasil perencanaan Sub Kegiatan : 2.17.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
253.784.000,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
9.322.500,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
26.675.300,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.401.000,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.685.100,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
12.057.700,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 240
Sub Kegiatan : 2.17.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
140.722.500,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
7.678.100,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
75.419.600,00 Kegiatan : 2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketersediaan Dokumen Keuangan Dinas Sub Kegiatan : 2.17.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
10.130.951.089,36 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.225.600,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.086.800,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 241
Sub Kegiatan : 2.17.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
459.900,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
9.699.900,00 Kegiatan : 2.17.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketersediaan dokumen administrasi dan inventarisasi BMD Sub Kegiatan : 2.17.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
459.900,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
39.232.015,00 Kegiatan : 2.17.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketersediaan dokumen administrasi kepegawaian Sub Kegiatan : 2.17.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 242
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
65.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
124.178.200,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
525.600,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
459.900,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
192.500.000,00 Kegiatan : 2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran Sub Kegiatan : 2.17.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 243
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
75.768.800,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.020.700,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
25.060.400,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
7.800.000,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
9.550.000,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
112.787.450,00 Kegiatan : 2.17.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Aset dalam Kondisi Baik Sub Kegiatan : 2.17.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 244
Sub Kegiatan : 2.17.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
95.462.600,00 Kegiatan : 2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase pemenuhaan jasa penunjang perkantoran Sub Kegiatan : 2.17.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
160.443.405,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.039.190.030,00 Kegiatan : 2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Aset dalam Kondisi Baik Sub Kegiatan : 2.17.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
96.890.000,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
27.900.000,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 245
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
160.000.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
897.354.250,00 Organisasi : 2.17.0.00.0.00.17.0000 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.17.0001 UPTD PLUT KUMKM Program : 2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM Indikator Hasil : Persentase Koperasi yang berizin Kegiatan : 2.17.02.2.01 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Fasilitasi Penerbitan Ijin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota Sub Kegiatan : 2.17.02.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
34.810.600,00 Program : 2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Indikator Hasil : Persentase Kualitas Usaha Mikro Kegiatan : 2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Indikator Keluaran : Persentase Usaha Mikro yang difasilitasi pengembangan usaha Sub Kegiatan : 2.17.08.2.01.0004 Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang Indikator Keluaran : Jumlah Inkubator yang Terfasilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
36.530.650,00 Sub Kegiatan : 2.17.08.2.01.0005 Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro Indikator Keluaran : Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
480.819.900,00 Sub Kegiatan : 2.17.08.2.01.0006 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi Indikator Keluaran : Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 246
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.391.361.600,00 Bidang Urusan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Organisasi : 2.18.0.00.0.00.18.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.18.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Program : 2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Indikator Hasil : Persentase kemitraan pelaku usaha Jumlah peluang investasi unggulan Nilai Realisasi Investasi Jumlah kemitraan pelaku usaha Kegiatan : 2.18.02.2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase kajian atas kebijakan pemerintah Daerah tentang penetapan insentif dibidang penanaman modal yang dilegitimasi melalui Produk hukum daerah Sub Kegiatan : 2.18.02.2.01.0001 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Indikator Keluaran : Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
219.068.949,00 Sub Kegiatan : 2.18.02.2.01.0003 Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
213.254.508,00 Sub Kegiatan : 2.18.02.2.01.0004 Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Indikator Keluaran : Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
130.234.000,00 Kegiatan : 2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Peningkatan jumlah peluang investasi Sub Kegiatan : 2.18.02.2.02.0001 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
165.097.150,00 Sub Kegiatan : 2.18.02.2.02.0003 Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 247
Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
242.352.958,00 Sub Kegiatan : 2.18.02.2.02.0004 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
438.166.155,00 Program : 2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Indikator Hasil : Persentase peluang investasi yang dipromosikan Nilai Realisasi Investasi Kegiatan : 2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Terlaksananya event Promosi peluang investasi Sub Kegiatan : 2.18.03.2.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
249.626.200,00 Sub Kegiatan : 2.18.03.2.01.0003 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
171.316.600,00 Program : 2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Indikator Hasil : Peningkatan Nilai IKM Bidang Perizinan Kegiatan : 2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Indikator Keluaran : Nilai IKM bidang Perizinan Sub Kegiatan : 2.18.04.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
200.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.18.04.2.01.0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 248
Indikator Keluaran : Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.18.04.2.01.0007 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.18.04.2.01.0008 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000,00 Program : 2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Indikator Hasil : Peningkatan kepatuhan penyampaian LKPM pelaku usaha Kegiatan : 2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Perusahaan PMA/PMDN yang Menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Sub Kegiatan : 2.18.05.2.01.0004 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya Indikator Keluaran : Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
197.733.000,00 Sub Kegiatan : 2.18.05.2.01.0005 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha Indikator Keluaran : Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
81.463.000,00 Sub Kegiatan : 2.18.05.2.01.0006 Pengawasan Penanaman Modal Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 249
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
201.362.000,00 Program : 2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL Indikator Hasil : Persentase tersedianya data dalam sistem informas Kegiatan : 2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah penyediaan data layanan perizinan dan Penanaman Modal Sub Kegiatan : 2.18.06.2.01.0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Indikator Keluaran : Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
55.000.000,00 Program : 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Nilai Sakip Kegiatan : 2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Nilai AKIP DPMPTSP Sub Kegiatan : 2.18.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
7.500.000,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
4.000.500,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
73.040.000,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 250
BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
33.343.628,00 Kegiatan : 2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Administrasi Keuangan yang Terkelola dengan Baik Sub Kegiatan : 2.18.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
10.499.043.774,12 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.250,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.250.000,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.502.250,00 Kegiatan : 2.18.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase aset dalam kondisi baik Sub Kegiatan : 2.18.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.780.000,00 Kegiatan : 2.18.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 251
Indikator Keluaran : Nilai AKIP DPMPTSP Sub Kegiatan : 2.18.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
49.500.000,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
62.160.600,00 Kegiatan : 2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Nilai AKIP DPMPTSP Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
43.518.822,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
437.060.946,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
62.454.200,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
6.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 252
Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
51.221.000,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
86.440.800,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
58.790.501,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000,00 Kegiatan : 2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketersediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sub Kegiatan : 2.18.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
841.289.296,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 253
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.030.722.885,00 Kegiatan : 2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase aset dalam kondisi baik Sub Kegiatan : 2.18.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
112.526.433,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
286.235.500,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
150.061.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
2.449.939.000,00 Bidang Urusan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Organisasi : 2.19.0.00.0.00.19.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.19.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA Program : 2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Indikator Hasil : Persentase Peningkatan partisipasi Pemuda Dalam pembangunan Daerah Jumlah Pemuda Berprestasi di Tingkat Provinsi dan Nasional Kegiatan : 2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Pelatihan Wirausaha Muda Jumlah Pemuda Kader Jumlah Pemuda Pelopor Sub Kegiatan : 2.19.02.2.01.0010 Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 254
BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
223.109.700,00 Sub Kegiatan : 2.19.02.2.01.0011 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
515.124.800,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.02.2.01.0012 Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
99.920.000,00 Sub Kegiatan : 2.19.02.2.01.0013 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
111.525.300,00 Sub Kegiatan : 2.19.02.2.01.0014 Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
80.745.900,00 Sub Kegiatan : 2.19.02.2.01.0015 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
450.763.300,00 Sub Kegiatan : 2.19.02.2.01.0016 Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota Indikator Keluaran : - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 255
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
35.975.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
1.518.246.000,00 Kegiatan : 2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Organisasi Kepemudaan yang Aktif Sub Kegiatan : 2.19.02.2.02.0003 Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.381.009.800,00
5.1.05 Belanja Hibah
2.250.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.19.02.2.02.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
108.322.300,00 Program : 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Indikator Hasil : Jumlah Atlet Berprestasi di Tingkat Provinsi dan Nasional Kegiatan : 2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Cakupan Atlet Pencaksilat yang dibina untuk kejuaraan Tingkat Provinsi Cakupan Sarana dan Prasanara Keolahrgaan Sub Kegiatan : 2.19.03.2.01.0005 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
326.096.500,00
5.1.05 Belanja Hibah
5.784.485.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
597.147.300,00
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.03.2.01.0006 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 256
Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
288.324.500,00 Kegiatan : 2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Cakupan pembinaan Atlet Sub Kegiatan : 2.19.03.2.02.0004 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
182.420.000,00 Sub Kegiatan : 2.19.03.2.02.0005 Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
971.014.500,00 Sub Kegiatan : 2.19.03.2.02.0006 Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
675.587.500,00 Kegiatan : 2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah atlet yang mengikuti pembinaan Sub Kegiatan : 2.19.03.2.03.0006 Seleksi Atlet Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.937.700,00 Sub Kegiatan : 2.19.03.2.03.0007 Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 257
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
6.640.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.19.03.2.03.0008 Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science ) Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
276.735.300,00 Sub Kegiatan : 2.19.03.2.03.0009 Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
989.945.000,00
5.1.05 Belanja Hibah
18.000.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.19.03.2.03.0010 pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
258.616.700,00 Kegiatan : 2.19.03.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga Sub Kegiatan : 2.19.03.2.04.0005 Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
204.895.000,00 Sub Kegiatan : 2.19.03.2.04.0006 Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
98.932.000,00
5.1.05 Belanja Hibah
750.000.000,00 Kegiatan : 2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Indikator Keluaran : Angka Partisipasi Masyarakat Berolahraga Sub Kegiatan : 2.19.03.2.05.0009 Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 258
Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.569.329.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
1.878.591.000,00
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
201.120.000,00 Sub Kegiatan : 2.19.03.2.05.0010 Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.956.093.150,00
5.1.05 Belanja Hibah
5.000.000.000,00 Program : 2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN Indikator Hasil : Jumlah Pramuka yang Berprestasi tingkat Provinsi dan Nasional Kegiatan : 2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Partisipasi Pramuka dalam Pembangunan Daerah Sub Kegiatan : 2.19.04.2.01.0002 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
116.648.100,00
5.1.05 Belanja Hibah
3.600.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.19.04.2.01.0003 Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
177.270.900,00 Program : 2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Nilai AKIP Presentase Aset Dalam Kondisi Baik Kegiatan : 2.19.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 2.19.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 259
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
185.766.425,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
67.991.635,52 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
4.465.000,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
6.705.000,00 Kegiatan : 2.19.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 2.19.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
12.839.990.530,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
41.780.000,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 260
BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
12.683.750,00 Kegiatan : 2.19.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 2.19.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
6.827.500,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
250.201.000,00 Kegiatan : 2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 2.19.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
51.913.144,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
199.742.300,00
5.2 BELANJA MODAL SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 261
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
86.866.600,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
65.000.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
207.099.500,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
8.102.950,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
99.094.076,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
73.180.000,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
226.060.625,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 262
Kegiatan : 2.19.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 2.19.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.808.200,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
204.124.500,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
7.297.042,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
310.702.958,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Kegiatan : 2.19.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 2.19.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
18.590.000,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 263
Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.900.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.066.790.070,00 Kegiatan : 2.19.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 2.19.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
185.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
75.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 264
Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Kegiatan : 2.19.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen Administrasi Keuangan dan Operasional KDH/WKDH Sub Kegiatan : 2.19.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
135.000.000,00 Bidang Urusan : 2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK Organisasi : 2.16.2.20.2.21.16.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.16.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN Program : 2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL Indikator Hasil : Persentase ketersediaan data statistik yang memenuhi Kaedah Satu Data Kegiatan : 2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah ketersediaan data statistik sektoral yang memenuhi kaidah standar data dan metadata Sub Kegiatan : 2.20.02.2.01.0007 Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral Indikator Keluaran : Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
417.690.400,00 Sub Kegiatan : 2.20.02.2.01.0008 Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
13.710.000,00 Sub Kegiatan : 2.20.02.2.01.0009 Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral Indikator Keluaran : Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
253.422.900,00 Sub Kegiatan : 2.20.02.2.01.0010 Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data INDONESIA SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 265
Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
456.122.500,00 Sub Kegiatan : 2.20.02.2.01.0011 Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
13.068.400,00 Bidang Urusan : 2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN Program : 2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI Indikator Hasil : Tingkat keamanan informasi pemerintah Kegiatan : 2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan persandian Sub Kegiatan : 2.21.02.2.01.0001 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
274.766.200,00 Sub Kegiatan : 2.21.02.2.01.0003 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
248.032.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
635.364.000,00 Sub Kegiatan : 2.21.02.2.01.0004 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
215.085.300,00 Bidang Urusan : 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Organisasi : 2.22.3.26.0.00.20.0000 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 266
Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.20.0000 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Program : 2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah borang kebudayaan yang terkelola Sub Kegiatan : 2.22.02.2.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.494.567.350,00
5.1.05 Belanja Hibah
300.000.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
559.200.000,00 Kegiatan : 2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah jenis kesenian tradisional yang terlestarikan Sub Kegiatan : 2.22.02.2.02.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Indikator Keluaran : Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
166.055.586,00 Sub Kegiatan : 2.22.02.2.02.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
809.449.700,00 Sub Kegiatan : 2.22.02.2.02.0003 Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan Indikator Keluaran : Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Program : 2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : undefined Sub Kegiatan : 2.22.03.2.01.0001 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 267
Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
36.005.300,00 Sub Kegiatan : 2.22.03.2.01.0002 Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
165.600.000,00 Program : 2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH Indikator Hasil : Persentase sejarah Kabupaten Bandung yang terperlihara Kegiatan : 2.22.04.2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : jumlah sejarah lokal yang terkelola Sub Kegiatan : 2.22.04.2.01.0003 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
33.906.000,00 Program : 2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA Indikator Hasil : Persentase Cagar Budaya yang ditetapkan dan dilestarikan Kegiatan : 2.22.05.2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Prosentase Cagar Budaya Peringkat Kabupaten yang akan ditetapkan Sub Kegiatan : 2.22.05.2.01.0002 Penetapan Cagar Budaya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
192.320.000,00 Kegiatan : 2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Cagar Budaya yang sudah ditetapkan Jumlah Cagar Budaya yang sudah di tetapkan Sub Kegiatan : 2.22.05.2.02.0001 Pelindungan Cagar Budaya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 268
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
392.604.300,00 Program : 2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN Indikator Hasil : Prosentase museum yang dikelola Kegiatan : 2.22.06.2.01 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Terbangunnya museum sejarah Daerah Sub Kegiatan : 2.22.06.2.01.0004 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
100.650.000,00 Bidang Urusan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Organisasi : 2.23.2.24.0.00.21.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.21.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP Program : 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Indikator Hasil : - Rata-rata ketersediaanper pustakaan sekolah - Rata-rata ketersediaan perpustakaan umum dan taman bacaan Kegiatan : 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Pengelolaan Layanan Perpustakaan Sub Kegiatan : 2.23.02.2.01.0004 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
28.970.000,00 Sub Kegiatan : 2.23.02.2.01.0011 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.171.854.800,00 Sub Kegiatan : 2.23.02.2.01.0016 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
53.327.550,00 Sub Kegiatan : 2.23.02.2.01.0017 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan Indikator Keluaran : Jumlah Data dan informasi Perpustakaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 269
BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
47.300.000,00 Sub Kegiatan : 2.23.02.2.01.0018 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
98.387.238,50
5.2 BELANJA MODAL
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
60.000.000,00 Kegiatan : 2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : 'Persentase Kegiatan Minat dan Budaya Baca Masyarakat Kab. Bandung Sub Kegiatan : 2.23.02.2.02.0007 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
4.048.981.600,00 Sub Kegiatan : 2.23.02.2.02.0009 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
109.169.900,00 Sub Kegiatan : 2.23.02.2.02.0010 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
28.641.150,00 Program : 2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO Indikator Hasil : Persentase Kecamatan yang Terdapat Naskah Kuno Kegiatan : 2.23.03.2.01 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Naskah Kuno yang dikelola dengan baik Sub Kegiatan : 2.23.03.2.01.0003 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 270
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
92.966.600,00 Sub Kegiatan : 2.23.03.2.01.0004 Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan Indikator Keluaran : Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
25.409.000,00 Program : 2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Nilai Rata-Rata SKP Nilai AKIP Nilai IKM Persentase BMD dalam Kondisi Baik Kegiatan : 2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Sesuai dengan Pedoman yang Berlaku Sub Kegiatan : 2.23.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
92.325.800,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
8.926.896,30 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
6.153.900,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.655.600,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 271
Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.726.100,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
999.600,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
999.600,00 Kegiatan : 2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketersediaan Dokumen Anggaran/Keuangan yang diselesaikan Tepat Waktu Sub Kegiatan : 2.23.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
11.546.374.134,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.106.900,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.065.200,00 Kegiatan : 2.23.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketersediaan Dokumen Barang Milik Daerah sesuai dengan Pedoman yang Berlaku SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 272
Sub Kegiatan : 2.23.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.999.800,00 Kegiatan : 2.23.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian sesuai Pedoman yang Berlaku Sub Kegiatan : 2.23.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
18.847.700,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.500.000,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
82.847.300,00 Kegiatan : 2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Administrasi Umum DISPUSIP Sub Kegiatan : 2.23.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
7.150.000,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 273
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
26.829.900,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
100.906.850,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
3.972.400,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.118.800,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
27.854.800,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
18.055.500,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
8.560.000,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 274
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
98.429.000,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.999.800,00 Kegiatan : 2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah DISPUSIP Sub Kegiatan : 2.23.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
8.064.650,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
21.040.000,00 Kegiatan : 2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketersediaan Operasional Perkantoran Sub Kegiatan : 2.23.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 275
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
159.810.368,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.485.226.276,00 Kegiatan : 2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang Layak Pakai Sub Kegiatan : 2.23.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
147.389.000,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
16.490.000,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 276
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
200.000.000,00 Bidang Urusan : 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN Program : 2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Indikator Hasil : Persentase PD yang mengelola arsip secara baku Kegiatan : 2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Perangkat Daerah yang sudah diaudit Kearsipan Internal Sub Kegiatan : 2.24.02.2.01.0002 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
49.966.600,00 Sub Kegiatan : 2.24.02.2.01.0003 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
37.507.000,00 Kegiatan : 2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Arsip Statis yang Terpelihara Sub Kegiatan : 2.24.02.2.02.0004 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
54.498.650,00 Kegiatan : 2.24.02.2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Pedoman Penyelenggaraan Kearsipan Sub Kegiatan : 2.24.02.2.03.0002 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
180.455.200,00 Program : 2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP Indikator Hasil : Persentase arsip yang terlindungi SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 277
Kegiatan : 2.24.03.2.04 Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Arsip Statis yang Dialihmediakan Sub Kegiatan : 2.24.03.2.04.0002 Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
23.859.900,00 Program : 2.24.04 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP Indikator Hasil : Persentase Informasi Arsip yang termanfaatkan Kegiatan : 2.24.04.2.01 Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Informasi Arsip yang Termanfaatkan Sub Kegiatan : 2.24.04.2.01.0004 Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
40.989.700,00 BELANJA DAERAH Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN Bidang Urusan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Organisasi : 2.09.3.25.0.00.10.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN Unit Organisasi : 2.09.3.25.0.00.10.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN Program : 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Indikator Hasil : Persentase Capaian Produksi perikanan tangkap Kegiatan : 3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Indikator Keluaran : Persentase perairan umum yang ditebar ikan Sub Kegiatan : 3.25.03.2.01.0004 Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Indikator Keluaran : Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
237.720.000,00 Program : 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Indikator Hasil : Persentase Capaian Produksi perikanan budidaya Kegiatan : 3.25.04.2.01 Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase pelaku usaha perikanan yang memiliki Nomor Izin Berusaha (kumulatif) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 278
Sub Kegiatan : 3.25.04.2.01.0002 Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing Indikator Keluaran : Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
95.535.000,00 Kegiatan : 3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil Indikator Keluaran : Cakupan bina kelompok perikanan Sub Kegiatan : 3.25.04.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil Indikator Keluaran : Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
539.960.000,00
5.1.05 Belanja Hibah
1.741.322.500,00 Sub Kegiatan : 3.25.04.2.02.0002 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil Indikator Keluaran : Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
227.350.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.04.2.02.0004 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Indikator Keluaran : Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.267.693.000,00 Kegiatan : 3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Indikator Keluaran : jumlah produksi ikan budidaya Sub Kegiatan : 3.25.04.2.04.0001 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
126.327.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 279
Sub Kegiatan : 3.25.04.2.04.0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
934.688.700,00
5.1.05 Belanja Hibah
490.452.500,00 Sub Kegiatan : 3.25.04.2.04.0004 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
143.260.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.04.2.04.0009 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
454.542.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.04.2.04.0010 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
137.785.300,00 Sub Kegiatan : 3.25.04.2.04.0011 Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
297.450.000,00 Program : 3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN Indikator Hasil : Persentase Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Kegiatan : 3.25.05.2.01 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah kelompok masyarakat pengawas yang dibina Sub Kegiatan : 3.25.05.2.01.0004 Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 280
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
21.450.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.05.2.01.0006 Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
20.590.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.05.2.01.0009 Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan sumber daya perikanan Indikator Keluaran : Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber daya perikanan yang dibentuk KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
65.095.000,00 Program : 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Indikator Hasil : Persentase capaian produksi hasil olahan perikanan Kegiatan : 3.25.06.2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil Indikator Keluaran : Jumlah NIB pengolahan hasil perikanan diterbitkan Sub Kegiatan : 3.25.06.2.01.0005 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
57.840.000,00 Kegiatan : 3.25.06.2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Indikator Keluaran : Jumlah produk perikanan yang memiliki sertifikasi SKP (kumulatif) Sub Kegiatan : 3.25.06.2.02.0002 Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
161.793.200,00 Kegiatan : 3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Indikator Keluaran : Produksi hasil olahan perikanan Sub Kegiatan : 3.25.06.2.03.0001 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 281
Indikator Keluaran : Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
559.182.750,00
5.1.05 Belanja Hibah
67.548.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.06.2.03.0002 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
177.772.800,00
5.1.05 Belanja Hibah
420.214.600,00 Bidang Urusan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Organisasi : 2.22.3.26.0.00.20.0000 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.20.0000 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Program : 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Indikator Hasil : Peningkatan Jumlah Desa Wisata yang berkembang Kegiatan : 3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Destinasi pariwisata kabupaten Bandung yang terkelola Sub Kegiatan : 3.26.02.2.03.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
124.243.100,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
1.514.974.800,00 Sub Kegiatan : 3.26.02.2.03.0006 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.372.233.600,00 Sub Kegiatan : 3.26.02.2.03.0007 Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 282
BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
209.687.000,00 Kegiatan : 3.26.02.2.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah yang terlayani Sub Kegiatan : 3.26.02.2.04.0007 Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten?kota Indikator Keluaran : Jumlah usaha yang dibina dan diawasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
131.464.800,00 Sub Kegiatan : 3.26.02.2.04.0008 Fasilitasi Sertifikasi SNI 9042:2021 (SNI CHSE) di Kabupaten Kota Indikator Keluaran : Jumlah usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang difasilitasi sertifikasi SNI 9042:2021 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
300.000.000,00 Program : 3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah promosi pariwisata secara offline maupun online Sub Kegiatan : 3.26.03.2.01.0003 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
250.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.26.03.2.01.0004 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
295.837.100,00
5.1.05 Belanja Hibah
275.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.26.03.2.01.0005 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 283
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
148.720.000,00 Sub Kegiatan : 3.26.03.2.01.0006 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.895.196.600,00 Sub Kegiatan : 3.26.03.2.01.0007 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
400.000.000,00 Program : 3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Indikator Hasil : Persentase Produk Ekonomi Kreatif yang akan di daftarkan HAKI Kegiatan : 3.26.04.2.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Indikator Keluaran : Peningkatan Kapasitas Jejaring Komunitas Ekraf Sub Kegiatan : 3.26.04.2.02.0003 Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
46.750.000,00
5.1.05 Belanja Hibah
150.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.26.04.2.02.0017 Pendukungan Pemasaran Ekonomi Kreatif Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
70.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.26.04.2.02.0022 Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
236.020.000,00 Program : 3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 284
Indikator Hasil : Prosentase Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kraetif yang telah dibina Kegiatan : 3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Indikator Keluaran : Jumlah kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang ditingkatkan Sub Kegiatan : 3.26.05.2.01.0005 Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
221.840.000,00 Sub Kegiatan : 3.26.05.2.01.0006 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 3.26.05.2.01.0009 Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
617.340.500,00 Sub Kegiatan : 3.26.05.2.01.0010 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
250.000.000,00 Kegiatan : 3.26.05.2.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif Indikator Keluaran : Jumlah Fasilitasi Peningkatan Kapasitas SDM Ekraf Sub Kegiatan : 3.26.05.2.02.0001 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 3.26.05.2.02.0007 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang difasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 285
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
258.544.600,00 Program : 3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Nilai LAKIP DISPARBUD persentase aset dalam kondisi baik Kegiatan : 3.26.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Prosentase Pemenuhan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 3.26.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
226.116.000,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.400.000,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.400.000,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 286
BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.150.000,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
50.243.900,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.500.000,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
68.025.000,00 Kegiatan : 3.26.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Prosentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 3.26.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
12.400.169.726,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 287
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.000.000,00 Kegiatan : 3.26.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Prosentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 3.26.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
26.905.000,00 Kegiatan : 3.26.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Prosentase Pemenuhan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 3.26.01.2.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
41.350.000,00 Kegiatan : 3.26.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Prosentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 3.26.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
36.090.000,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
228.800.000,00 Kegiatan : 3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 288
Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.26.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
119.470.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
65.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
94.839.000,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
30.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
67.585.000,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 289
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
49.931.200,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
4.318.800,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
66.080.000,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
177.383.000,00 Kegiatan : 3.26.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.26.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 255,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
85.128.745,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
180.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
36.320.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 290
Sub Kegiatan : 3.26.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
510.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
111.004.614,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
7.686.900,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
112.073.100,00 Kegiatan : 3.26.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Prosentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 3.26.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
609.278.400,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.368.660.600,00 Kegiatan : 3.26.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Prosentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 3.26.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 291
Sub Kegiatan : 3.26.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
89.680.000,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
114.500.000,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
457.357.015,04 Kegiatan : 3.26.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sub Kegiatan : 3.26.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
80.096.000,00 Bidang Urusan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Organisasi : 3.27.0.00.0.00.22.0000 DINAS PERTANIAN Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.22.0000 DINAS PERTANIAN Program : 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Indikator Hasil : Produksi komoditi sub sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan) Jumlah Populasi Ternak Kegiatan : 3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Indikator Keluaran : Persentase kelompok tani yang difasilitasi sarana pertanian Sub Kegiatan : 3.27.02.2.01.0002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Indikator Keluaran : Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 292
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.668.522.350,00 Sub Kegiatan : 3.27.02.2.01.0006 Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
287.623.600,00 Sub Kegiatan : 3.27.02.2.01.0014 Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.113.784.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.02.2.01.0016 Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura Indikator Keluaran : Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen hortikultura KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
192.885.000,00 Kegiatan : 3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah komoditi unggulan pertanian dikembangkan Luas lahan pengembangan komoditi pertanian unggulan Sub Kegiatan : 3.27.02.2.02.0003 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman Indikator Keluaran : Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
8.816.177.378,00 Kegiatan : 3.27.02.2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase kelompok ternak yang difasilitasi dalam pengembangan bibit ternak dan hijauan pakan ternak Sub Kegiatan : 3.27.02.2.05.0006 Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan Indikator Keluaran : Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
866.094.750,00
5.1.05 Belanja Hibah
100.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.02.2.05.0007 Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak Indikator Keluaran : - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 293
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
70.563.750,00 Sub Kegiatan : 3.27.02.2.05.0009 Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
514.535.150,00 Kegiatan : 3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain Indikator Keluaran : Persentase pemenuhan pengadaan Hijauan Pakan ternak dan Bibit Ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain Sub Kegiatan : 3.27.02.2.06.0002 Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
306.742.950,00 Sub Kegiatan : 3.27.02.2.06.0003 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Indikator Keluaran : Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.240.614.400,00 Program : 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Indikator Hasil : Rasio lahan pertanian yang difasilitasi pengembangan prasarana pertanian Persentase prasarana unit pelayanan pertanian sebagai simpul inovasi pertanian yang maju Kegiatan : 3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian Indikator Keluaran : Jumlah dokumen perkembangan prasarana pendukung pertanian Rasio luas wilayah LP2B yang sudah dipetakan Sub Kegiatan : 3.27.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
160.239.050,00 Sub Kegiatan : 3.27.03.2.01.0017 Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 294
BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.219.447.950,00 Kegiatan : 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian Indikator Keluaran : Jumlah unit pelayanan teknis dinas yang dibangun/dipelihara Luas lahan terdampak yang terfasilitasi penyediaan prasarana pertanian Sub Kegiatan : 3.27.03.2.02.0002 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.03.2.02.0003 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Indikator Keluaran : Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.318.469.800,00 Sub Kegiatan : 3.27.03.2.02.0004 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.03.2.02.0006 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air Indikator Keluaran : Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.03.2.02.0009 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
91.104.400,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
1.275.038.355,00 Sub Kegiatan : 3.27.03.2.02.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani Indikator Keluaran : Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 295
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
8.530.019.445,00 Program : 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Indikator Hasil : Persentase status kesehatan hewan ternak Persentase peningkatan kualitas kesmavet produk asal hewan Kegiatan : 3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Penyakit Hewan Menular Strategis yang ditangani Sub Kegiatan : 3.27.04.2.01.0003 Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
439.836.375,00 Sub Kegiatan : 3.27.04.2.01.0005 Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
256.546.950,00 Sub Kegiatan : 3.27.04.2.01.0008 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
195.341.000,00 Kegiatan : 3.27.04.2.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah ternak masuk dan keluar daerah yang terawasi kesehatannya Sub Kegiatan : 3.27.04.2.02.0006 Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM Indikator Keluaran : Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
257.028.500,00 Kegiatan : 3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner Indikator Keluaran : Jumlah lokasi yang dimonitor penerapan Produk Asal Hewan (PAH) yang ASUH Sub Kegiatan : 3.27.04.2.04.0002 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 296
Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
144.009.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
10.480.400,00 Sub Kegiatan : 3.27.04.2.04.0004 Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
150.837.200,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
15.739.500,00 Sub Kegiatan : 3.27.04.2.04.0005 Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
102.556.050,00 Program : 3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Indikator Hasil : Persentase wilayah pertanian yang dikendalikan dan ditanggulangi dampak perubahan lingkungan Kegiatan : 3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Luas Lahan yang difasilitasi penanggulangan OPT dan bencana pertanian Sub Kegiatan : 3.27.05.2.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Indikator Keluaran : Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.263.924.150,00 Sub Kegiatan : 3.27.05.2.01.0002 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Indikator Keluaran : Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.740.258.400,00 Sub Kegiatan : 3.27.05.2.01.0003 Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 297
Indikator Keluaran : Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
57.266.200,00 Program : 3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN Indikator Hasil : Persentase pelaku usaha yang difasilitasi untuk memperoleh perizinan Kegiatan : 3.27.06.2.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah pelaku usaha yang dilayani dan diedukasi dalam izin usaha pertanian Sub Kegiatan : 3.27.06.2.01.0002 Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian Indikator Keluaran : Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
241.256.100,00 Sub Kegiatan : 3.27.06.2.01.0005 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian Indikator Keluaran : Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
425.264.940,00 Program : 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Indikator Hasil : Persentase peningkatan kelas kelompok Tani Kegiatan : 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Indikator Keluaran : Cakupan penyuluhan pertanian Jumlah dokumen standar penyuluhan pertanian berbasis digital Sub Kegiatan : 3.27.07.2.01.0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
521.858.400,00 Sub Kegiatan : 3.27.07.2.01.0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
9.701.394.000,00
5.1.05 Belanja Hibah
25.575.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 298
Sub Kegiatan : 3.27.07.2.01.0003 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
160.021.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
12.210.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.07.2.01.0005 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
209.291.000,00 Program : 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian Indeks Kepuasan Masyarakat Kegiatan : 3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Disusun Sub Kegiatan : 3.27.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
105.717.657,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
4.121.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
9.120.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 299
BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
4.121.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
9.120.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
21.486.800,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
26.333.300,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
111.005.000,00 Kegiatan : 3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah bulan pelayanan keuangan Dinas Sub Kegiatan : 3.27.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
40.809.118.436,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 300
BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.144.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
14.924.800,00 Kegiatan : 3.27.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Bulan Penatausahaan Barang Milik Daerah Lingkup Dinas Pertanian Sub Kegiatan : 3.27.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
30.855.000,00 Kegiatan : 3.27.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Bulan Pelayanan kepegawaian dinas Sub Kegiatan : 3.27.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
81.334.500,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.250.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Indikator Keluaran : - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 301
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
13.700.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
200.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Kegiatan : 3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Bulan Pelayanan Umum Kantor Dinas Sub Kegiatan : 3.27.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
83.720.449,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
740.871.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 302
Sub Kegiatan : 3.27.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
67.651.850,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
7.530.600,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
35.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
50.675.200,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.146.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
78.104.000,00 Kegiatan : 3.27.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 303
Indikator Keluaran : Jumlah Barang Milik Daerah penunjang kantor dinas disediakan Sub Kegiatan : 3.27.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
96.592.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.07.0003 Pengadaan Alat Besar Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
13.262.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
183.579.900,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
81.495.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
13.330.600,00 Kegiatan : 3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Bulan penyediaan jasa penunjang urusan kantor Dinas Sub Kegiatan : 3.27.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.500.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 304
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
571.298.905,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
4.487.558.584,00 Kegiatan : 3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah bulan pemeliharaan aset dinas Sub Kegiatan : 3.27.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
232.985.200,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
29.320.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
28.200.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
398.115.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 305
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
67.822.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000,00 Kegiatan : 3.27.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Bulan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sub Kegiatan : 3.27.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
45.529.183,00 Organisasi : 3.27.0.00.0.00.22.0000 DINAS PERTANIAN Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.22.0001 UPTD ALAT MESIN PERTANIAN Program : 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Indikator Hasil : Produksi komoditi sub sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan) Jumlah Populasi Ternak Kegiatan : 3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Indikator Keluaran : Persentase kelompok tani yang difasilitasi sarana pertanian Sub Kegiatan : 3.27.02.2.01.0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Indikator Keluaran : Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
439.036.300,00 Organisasi : 3.27.0.00.0.00.22.0000 DINAS PERTANIAN Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.22.0002 UPTD RUMAH POTONG HEWAN DAN UNGGAS Program : 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Indikator Hasil : Rasio lahan pertanian yang difasilitasi pengembangan prasarana pertanian Persentase prasarana unit pelayanan pertanian sebagai simpul inovasi pertanian yang maju Kegiatan : 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian Indikator Keluaran : Jumlah unit pelayanan teknis dinas yang dibangun/dipelihara Sub Kegiatan : 3.27.03.2.02.0015 Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan Indikator Keluaran : Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 306
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
151.933.724,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
313.064.300,00
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
194.580.000,00 Program : 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Indikator Hasil : Persentase status kesehatan hewan ternak Persentase peningkatan kualitas kesmavet produk asal hewan Kegiatan : 3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner Indikator Keluaran : Jumlah lokasi yang dimonitor penerapan Produk Asal Hewan (PAH) yang ASUH Sub Kegiatan : 3.27.04.2.04.0010 Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
445.724.689,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
11.725.300,00 Organisasi : 3.27.0.00.0.00.22.0000 DINAS PERTANIAN Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.22.0003 UPTD PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN Program : 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Indikator Hasil : Produksi komoditi sub sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan) Jumlah Populasi Ternak Kegiatan : 3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah komoditi unggulan pertanian dikembangkan Luas lahan pengembangan komoditi pertanian unggulan Sub Kegiatan : 3.27.02.2.02.0004 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
614.392.960,00 Organisasi : 3.27.0.00.0.00.22.0000 DINAS PERTANIAN Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.22.0004 UPTD PUSAT KESEHATAN HEWAN Program : 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Indikator Hasil : Persentase status kesehatan hewan ternak Persentase peningkatan kualitas kesmavet produk asal hewan Kegiatan : 3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah wilayah pelayanan Puskeswan dilayani Sub Kegiatan : 3.27.04.2.03.0002 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner Indikator Keluaran : - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 307
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
682.510.450,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
9.337.750,00 Organisasi : 3.27.0.00.0.00.22.0000 DINAS PERTANIAN Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.22.0005 UPTD PASAR HEWAN Kegiatan : 3.27.04.2.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah ternak masuk dan keluar daerah yang terawasi kesehatannya Sub Kegiatan : 3.27.04.2.02.0004 Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) Indikator Keluaran : Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
109.893.650,00 Organisasi : 3.27.0.00.0.00.22.0000 DINAS PERTANIAN Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.22.0006 UPTD PEMBIBITAN TERNAK RUMINANSIA Program : 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Indikator Hasil : Produksi komoditi sub sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan) Jumlah Populasi Ternak Kegiatan : 3.27.02.2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase kelompok ternak yang difasilitasi dalam pengembangan bibit ternak dan hijauan pakan ternak Sub Kegiatan : 3.27.02.2.05.0008 Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak Indikator Keluaran : Jumlah benih/bibit ternak yang beredar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.467.806.950,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
8.100.000,00 Bidang Urusan : 3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Organisasi : 3.30.3.31.3.29.23.0000 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN Unit Organisasi : 3.30.3.31.3.29.23.0000 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN Program : 3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN Indikator Hasil : Persentase pemanfaatan energi terbarukan yang sudah dikelola Kegiatan : 3.29.05.2.01 Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Pemanfaatan Potensi Uap Panas Bumi Yang Dimanfaatkan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 308
Sub Kegiatan : 3.29.05.2.01.0001 Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
48.224.600,00 Sub Kegiatan : 3.29.05.2.01.0002 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
92.181.850,00 Sub Kegiatan : 3.29.05.2.01.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
42.795.400,00 Bidang Urusan : 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Program : 3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN Indikator Hasil : Persentase perusahaan perdagangan yang sudah berizin Kegiatan : 3.30.02.2.01 Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan Indikator Keluaran : Persentase Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, Dan Toko Swalayan Yang Memiliki Izin Sub Kegiatan : 3.30.02.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
132.880.000,00 Kegiatan : 3.30.02.2.02 Penerbitan Tanda Daftar Gudang Indikator Keluaran : Persentase Gudang Yang Memiliki Tanda Daftar Sub Kegiatan : 3.30.02.2.02.0001 Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 309
Kegiatan : 3.30.02.2.03 Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri Indikator Keluaran : Persentase Waralaba Dalam Negeri Yang Diterbitkan STPW Sub Kegiatan : 3.30.02.2.03.0004 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) penerima waralaba Dalam Negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000,00 Program : 3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Indikator Hasil : Persentase sarana distribusi perdagangan yang sesuai standar Kegiatan : 3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Indikator Keluaran : Persentase Sarana Distribusi Perdagangan Yang Terkelola Sub Kegiatan : 3.30.03.2.01.0001 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
923.809.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1.106.000.000,00
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
406.462.000,00
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
50.285.000,00 Sub Kegiatan : 3.30.03.2.01.0002 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
16.525.000,00 Kegiatan : 3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya Indikator Keluaran : Persentase PKL Yang Telah Dilakukan Pembinaan Sub Kegiatan : 3.30.03.2.02.0001 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
63.110.395,00 Program : 3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Indikator Hasil : Koefisien variasi harga kebutuhan pokok dan barang penting SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 310
Kegiatan : 3.30.04.2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Indikator Keluaran : Persentase Pemenuhan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Sub Kegiatan : 3.30.04.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
95.425.950,00 Kegiatan : 3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentasi Updating Data Harga dan Stok pada SIBAPOKTING Sub Kegiatan : 3.30.04.2.02.0001 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
15.805.100,00 Sub Kegiatan : 3.30.04.2.02.0002 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
15.805.100,00 Sub Kegiatan : 3.30.04.2.02.0003 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
143.504.500,00
5.1.04 Belanja Subsidi
1.706.670.000,00 Kegiatan : 3.30.04.2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Penyaluran Pupuk Bersubsidi Di Tingkat Distributor Ke Pengecer Sub Kegiatan : 3.30.04.2.03.0002 Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 311
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
13.689.800,00 Program : 3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR Indikator Hasil : Nilai Ekspor bersih perdagangan Non Migas Kegiatan : 3.30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Promosi Dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan Sub Kegiatan : 3.30.05.2.01.0002 Pameran Dagang Nasional Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
140.643.300,00 Sub Kegiatan : 3.30.05.2.01.0003 Pameran Dagang Lokal Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
59.276.700,00 Sub Kegiatan : 3.30.05.2.01.0004 Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
33.762.800,00 Sub Kegiatan : 3.30.05.2.01.0005 Peningkatan Citra Produk Ekspor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
49.374.900,00 Program : 3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Indikator Hasil : Persentase Alat UTTP sesuai standar Kegiatan : 3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan Indikator Keluaran : Persentase Alat UTTP Yang Bertanda Tera Sah Sub Kegiatan : 3.30.06.2.01.0001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
132.397.882,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 312
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
100.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.30.06.2.01.0002 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
150.132.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
47.150.000,00 Program : 3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI Indikator Hasil : Persentase produk unggulan Kabupaten Bandung yang difasilitasi promosi dan pemasaran Kegiatan : 3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Indikator Keluaran : Persentase Promosi Dan Pemasaran Penggunaan Produk Unggulan Kabupaten Bandung Sub Kegiatan : 3.30.07.2.01.0005 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
377.556.232,00 Sub Kegiatan : 3.30.07.2.01.0006 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
63.000.300,00 Program : 3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Nilai AKIP Kegiatan : 3.30.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja PD Sub Kegiatan : 3.30.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
414.203.372,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 313
BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
8.320.000,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
8.425.000,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
58.746.000,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
27.941.041,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
75.540.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 314
Sub Kegiatan : 3.30.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
59.500.000,00 Kegiatan : 3.30.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketersediaan Dokumen Anggaran/Keuangan yang Diselesaikan Tepat Waktu Persentase Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Sesuai Ketentuan Sub Kegiatan : 3.30.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
34.109.718.877,44 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
8.093.856,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
7.678.300,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
12.116.200,00 Kegiatan : 3.30.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Barang Milik Daerah yang Telah Direkonsiliasi Sub Kegiatan : 3.30.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 315
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.520.000,00 Kegiatan : 3.30.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketersediaan Operasional Perkantoran Sub Kegiatan : 3.30.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
7.500.000,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
71.768.943,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
36.318.900,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
7.496.600,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
2.500.000,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
98.336.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 316
Sub Kegiatan : 3.30.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
19.998.300,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
15.760.000,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
71.494.200,00 Kegiatan : 3.30.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Sub Kegiatan : 3.30.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
36.592.000,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
4.936.200,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.087.200,00
5.2 BELANJA MODAL SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 317
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
3.912.600,00 Kegiatan : 3.30.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pelayanan Operasional Perkantoran Sub Kegiatan : 3.30.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
315.484.572,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
4.850.000,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
4.383.207.780,00 Kegiatan : 3.30.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Barang Milik Daerah Yang Dipelihara Sub Kegiatan : 3.30.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
40.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
69.995.500,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 318
BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
24.970.000,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
224.883.700,00 Kegiatan : 3.30.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase Ketersediaan Dokumen Anggaran/Keuangan Yang Diselesaikan Tepat Waktu Sub Kegiatan : 3.30.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
413.341.960,00 Bidang Urusan : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Program : 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Indikator Hasil : Persentase pembangunan sumberdaya industri yang sesuai dengan perencanaan industri kabupaten Kegiatan : 3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri Sub Kegiatan : 3.31.02.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
143.945.000,00 Sub Kegiatan : 3.31.02.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 319
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.282.390.058,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
75.000.000,00
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
75.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.31.02.2.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.758.384.042,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
111.000.000,00
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
288.010.000,00 Sub Kegiatan : 3.31.02.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
494.675.800,00 Sub Kegiatan : 3.31.02.2.01.0006 Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
131.568.250,00 Sub Kegiatan : 3.31.02.2.01.0007 Rekomendasi Kebutuhan Infrastruktur dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.325.000,00 Sub Kegiatan : 3.31.02.2.01.0008 Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
46.746.398,00 Sub Kegiatan : 3.31.02.2.01.0009 Penyediaan Data dan Informasi dalam rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 320
Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.325.000,00 Sub Kegiatan : 3.31.02.2.01.0010 Rekomendasi Kebijakan Daerah dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.325.000,00 Program : 3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI Indikator Hasil : Persentase industri kecil dan menengah yang memiliki izin Kegiatan : 3.31.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Rekomendasi Izin Industri Kecil Dan Menengah Sub Kegiatan : 3.31.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
93.302.000,00 Sub Kegiatan : 3.31.03.2.01.0004 Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA) Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
262.794.000,00 Program : 3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL Indikator Hasil : Persentase pelaporan SIINAS Kegiatan : 3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Perusahaan Yang Mendapatkan Informasi Sektor Industri Sub Kegiatan : 3.31.04.2.01.0001 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 321
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
138.200.000,00 Sub Kegiatan : 3.31.04.2.01.0002 Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
557.953.584,00 Sub Kegiatan : 3.31.04.2.01.0003 Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
28.202.800,00 Bidang Urusan : 3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI Organisasi : 2.07.3.32.0.00.09.0000 DINAS KETENAGAKERJAAN Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.09.0000 DINAS KETENAGAKERJAAN Program : 3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI Indikator Hasil : Jumlah Lokasi Transmigrasi yang terjajagi Kegiatan : 3.32.03.2.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Animo transmigrasi Sub Kegiatan : 3.32.03.2.01.0005 Penyuluhan Transmigrasi Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.32.03.2.01.0006 Pelatihan Transmigrasi Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 3.32.03.2.01.0007 Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 3.32.03.2.01.0009 Penjajakan Ke Calon Lokasi Penempatan Transmigran SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 322
Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 3.32.03.2.01.0010 Penyuluhan Program Transmigrasi Kepada Calon Transmigran Penduduk Asal Indikator Keluaran : Jumlah Calon Transmigran Penduduk Asal yang Mendapatkan Penyuluhan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 3.32.03.2.01.0014 Pengangkutan dari Desa ke Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 3.32.03.2.01.0018 Pendampingan dari Kabupaten/Kota sampai ke Lokasi Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 3.32.03.2.01.0020 Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi Indikator Keluaran : Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 BELANJA DAERAH Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN Bidang Urusan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.0.00.0.00.24.0000 SEKRETARIAT DAERAH Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.24.0000 SEKRETARIAT DAERAH Program : 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Indikator Hasil : Persentase koordinasi penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Kegiatan : 4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan Indikator Keluaran : Persentase rata-rata capaian penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Sub Kegiatan : 4.01.02.2.01.0001 Penataan Administrasi Pemerintahan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 323
Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
321.432.925,00 Sub Kegiatan : 4.01.02.2.01.0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
189.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.02.2.01.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
338.000.000,00 Kegiatan : 4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Indikator Keluaran : Persentase stakeholder lingkup kesra yang berperan aktif Sub Kegiatan : 4.01.02.2.02.0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
7.644.390.350,00
5.1.05 Belanja Hibah
28.933.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.02.2.02.0002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
264.004.800,00 Sub Kegiatan : 4.01.02.2.02.0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
6.028.382.400,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 324
Kegiatan : 4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Indikator Keluaran : ''- Persentase penetapan produk hukum dan yang dipublikasikan - Persentase kasus hukum yang mendapatkan bantuan hukum Sub Kegiatan : 4.01.02.2.03.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
532.268.750,00 Sub Kegiatan : 4.01.02.2.03.0002 Fasilitasi Bantuan Hukum Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
590.464.050,00 Sub Kegiatan : 4.01.02.2.03.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Indikator Keluaran : Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
403.608.150,00 Kegiatan : 4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah Indikator Keluaran :
Jumlah Kerjasama Daerah yang diimplementasikan /Jumlah Kerjasama Daerah x 100 % Persentase Implementasi Kerjasama daerah Sub Kegiatan : 4.01.02.2.04.0001 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
137.910.100,00 Sub Kegiatan : 4.01.02.2.04.0002 Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
247.993.200,00 Sub Kegiatan : 4.01.02.2.04.0003 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 325
BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
177.912.400,00 Program : 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Indikator Hasil : Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Perekonomian yang Terimplementasi Kegiatan : 4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Indikator Keluaran : Persentase kebijakan perekonomian yang terimplementasikan di lingkup PD, BUMD dan BLUD, TJSL Sub Kegiatan : 4.01.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
353.918.745,00 Sub Kegiatan : 4.01.03.2.01.0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
120.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.03.2.01.0003 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
270.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.03.2.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.03.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Kegiatan : 4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Indikator Keluaran : Persentase Kesesuaian perencanaan terhadap kegiatan Persentase Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah yang kinerja baik SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 326
Sub Kegiatan : 4.01.03.2.02.0001 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
275.870.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.03.2.02.0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
273.215.500,00 Sub Kegiatan : 4.01.03.2.02.0003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
374.203.000,00 Kegiatan : 4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Indikator Keluaran : ''- Presentase pengadaan barang dan jasa melalui UKPBJ Sub Kegiatan : 4.01.03.2.03.0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
362.587.450,00 Sub Kegiatan : 4.01.03.2.03.0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
633.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.03.2.03.0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
179.000.000,00 Kegiatan : 4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 327
Indikator Keluaran : Persentase kebijakan terkait SDA yang dipantau Sub Kegiatan : 4.01.03.2.04.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
176.574.250,00 Sub Kegiatan : 4.01.03.2.04.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
98.537.900,00 Sub Kegiatan : 4.01.03.2.04.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
213.453.400,00 Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Nilai AKIP Kegiatan : 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja , dan pelaporan yang berkualitas Sub Kegiatan : 4.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
292.465.324,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
102.994.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 328
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
72.919.900,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
14.724.100,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
12.393.021,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
121.871.620,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
102.012.300,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
54.405.300,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 329
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
78.130.420,00 Kegiatan : 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya dokumen anggaran/ keuangan yang diselesaikan tepat waktu Sub Kegiatan : 4.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
50.111.425.081,84 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
346.620.400,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.824.800,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
7.050.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
12.506.000,00 Kegiatan : 4.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase aset dalam keadaan Baik Sub Kegiatan : 4.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 330
BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
35.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
249.228.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
103.320.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
40.000.000,00 Kegiatan : 4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Capaian Nilai AKIP Sub Kegiatan : 4.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
55.030.600,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
24.986.600,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 331
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
340.260.100,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
38.794.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
350.759.800,00 Kegiatan : 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tercapainya pemenuhan pelayanan pimpinan daerah Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
182.078.600,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
566.310.235,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1.077.607.400,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 332
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
253.612.100,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
191.100.600,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.559.880.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.551.010.800,00 Kegiatan : 4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya operasional perkantoran Sub Kegiatan : 4.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 333
BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
2.599.830.600,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
570.600,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1.080.258.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
121.506.900,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
188.678.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.000.600,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
114.432.600,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
149.965.515,00 Kegiatan : 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Capaian Nilai Akip Sub Kegiatan : 4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 334
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
93.360.600,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.493.395.850,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.154.000.600,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
11.143.649.855,00 Kegiatan : 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase aset dalam keadaan Baik Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
322.650.500,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.675.260.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Mebel yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 335
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
135.208.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
366.842.447,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
1.586.672.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
825.900,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
184.628.000,00
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
919.733.000,00
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
169.100.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
308.199.800,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
348.255.300,00 Kegiatan : 4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya operasional KDH/WKDH Sub Kegiatan : 4.01.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 336
BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
1.260.335.558,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.11.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
200.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.11.0003 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
189.340.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.11.0004 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
2.846.964.594,00 Kegiatan : 4.01.01.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya operasional perkantoran Sub Kegiatan : 4.01.01.2.12.0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
350.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.12.0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
199.997.100,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.12.0003 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 337
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
774.268.800,00 Kegiatan : 4.01.01.2.13 Penataan Organisasi Indikator Keluaran : Tertatanya PD sesuai dengan Program dan Kegiatan Sub Kegiatan : 4.01.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
461.164.434,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.13.0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
331.164.434,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
496.164.434,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.13.0004 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
250.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.13.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
150.000.000,00 Kegiatan : 4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Indikator Keluaran : Persentase kegiatan pimpinan daerah yang dipublikasi ke masyarakat Sub Kegiatan : 4.01.01.2.14.0001 Fasilitasi Keprotokolan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 338
BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
959.516.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.14.0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
821.229.150,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.14.0003 Pendokumentasian Tugas Pimpinan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
750.670.800,00 Bidang Urusan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD Organisasi : 4.02.0.00.0.00.25.0000 SEKRETARIAT DPRD Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.25.0000 SEKRETARIAT DPRD Program : 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD Indikator Hasil : Persentase Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Tepat Waktu Kegiatan : 4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Indikator Keluaran : Persentase Penataan Peraturan Perundang-undangan yang di tetapkan Sub Kegiatan : 4.02.02.2.01.0001 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
675.746.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.01.0002 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.528.435.800,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.01.0003 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 339
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
104.356.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.01.0004 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
229.070.200,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.01.0006 Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Kegiatan : 4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran Indikator Keluaran : Persentase Peraturan Kebijakan Anggaran yang ditetapkan Sub Kegiatan : 4.02.02.2.02.0001 Pembahasan KUA dan PPAS Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.069.764.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.02.0002 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.194.948.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.02.0003 Pembahasan APBD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
54.900.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.02.0004 Pembahasan APBD Perubahan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 340
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
724.190.888,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.02.0005 Pembahasan Laporan Semester Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
329.315.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.02.0006 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
835.434.200,00 Kegiatan : 4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Indikator Keluaran : Persentase Perangkat Daerah yang Diawasi Penyelenggaraan Pemerintahannya Sub Kegiatan : 4.02.02.2.03.0001 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
970.959.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.03.0002 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.021.882.700,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.03.0003 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.029.292.900,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.03.0004 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 341
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.092.791.400,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.03.0006 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
529.604.300,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.03.0007 Pengawasan Penggunaan Anggaran Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
104.892.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.03.0008 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
684.414.200,00 Kegiatan : 4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD Indikator Keluaran : Persentase Anggota DPRD yang mendapatkan dukungan layanan peningkatan kapasitas DPRD Sub Kegiatan : 4.02.02.2.04.0001 Orientasi DPRD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
51.292.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.173.750.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.04.0004 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 342
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
61.140.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.04.0005 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
584.320.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.04.0006 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
85.125.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.04.0007 Penyusunan Program Kerja DPRD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
139.247.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.631.879.135,00 Kegiatan : 4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Indikator Keluaran : Persentase Aspirasi Masyarakat yang Terhimpun dan Ditindaklanjuti Sub Kegiatan : 4.02.02.2.05.0001 Kunjungan Kerja dalam Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
321.100.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.05.0002 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 343
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
35.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.05.0003 Pelaksanaan Reses Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
6.346.557.500,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.05.0004 Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Kegiatan : 4.02.02.2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD Indikator Keluaran : Persentase penegakan kode etik Anggota DPRD Sub Kegiatan : 4.02.02.2.06.0002 Pengawasan Kode Etik DPRD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
310.157.100,00 Kegiatan : 4.02.02.2.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah Indikator Keluaran : Persentase Publikasi Kegiatan DPRD dalam media resmi Sub Kegiatan : 4.02.02.2.07.0002 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
82.989.000,00 Kegiatan : 4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD Indikator Keluaran : Persentase Pelaksanaan Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD yang Difasilitasi Sub Kegiatan : 4.02.02.2.08.0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
350.450.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.08.0002 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD Indikator Keluaran : - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 344
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.08.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
333.729.277,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.08.0004 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
506.963.000,00 Program : 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Nilai AKIP Persentase BMD dalam Kondisi Baik Kegiatan : 4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu Sub Kegiatan : 4.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
4.995.400,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
34.655.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
36.183.500,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 345
Sub Kegiatan : 4.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.740.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
17.900.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
165.367.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.244.000,00 Kegiatan : 4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu Sub Kegiatan : 4.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
12.402.870.107,76 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
18.085.300,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 346
Sub Kegiatan : 4.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
98.108.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
76.976.000,00 Kegiatan : 4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu Sub Kegiatan : 4.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
53.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
362.876.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
748.950.000,00 Kegiatan : 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 347
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
30.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
244.225.606,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1.338.184.394,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
228.313.800,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
444.006.200,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
145.107.800,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
335.358.600,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
300.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 348
- - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
985.150.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
948.024.510,00 Kegiatan : 4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase BMD Dalam Kondisi Baik Sub Kegiatan : 4.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1.535.972.200,00 Kegiatan : 4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : undefined Sub Kegiatan : 4.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
486.905.050,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 349
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.884.176.750,00 Kegiatan : 4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase BMD dalam Kondisi Baik Sub Kegiatan : 4.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
283.930.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
60.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
214.327.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
2.100.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 350
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
60.000.000,00 Kegiatan : 4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Indikator Keluaran : Persentase Anggota DPRD yang mendapatkan pelayanan tepat waktu Sub Kegiatan : 4.02.01.2.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
65.574.408.300,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.15.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
748.050.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.15.0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
135.725.000,00 Kegiatan : 4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD Indikator Keluaran : Persentase fasilitasi kegiatan Administrasi tugas DPRD Sub Kegiatan : 4.02.01.2.16.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.16.0002 Fasilitasi Fraksi DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
557.700.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.16.0003 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 351
Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
761.745.400,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
10.337.600,00 BELANJA DAERAH Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN Organisasi : 5.01.5.05.0.00.26.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.26.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH Program : 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Indikator Hasil : Capaian nilai PPD Kegiatan : 5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Indikator Keluaran : Persentase berita acara yang disahkan Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan Sub Kegiatan : 5.01.02.2.01.0001 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
408.515.400,00 Sub Kegiatan : 5.01.02.2.01.0002 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
78.091.400,00 Sub Kegiatan : 5.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Konsultasi Publik Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
302.953.400,00 Sub Kegiatan : 5.01.02.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 352
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
187.991.200,00 Sub Kegiatan : 5.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
607.930.800,00 Sub Kegiatan : 5.01.02.2.01.0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
483.169.400,00 Kegiatan : 5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator Keluaran : Persentase masukan (rekomendasi) hasil analisis data yang dilaksanaan di perencanaan pembangunan daerah Sub Kegiatan : 5.01.02.2.02.0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
146.200.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.02.2.02.0002 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
307.415.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.02.2.02.0003 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
155.938.000,00 Kegiatan : 5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Realisasi Kinerja Baik dan Sangat Baik Sub Kegiatan : 5.01.02.2.03.0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 353
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
231.200.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.02.2.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
350.000.000,00 Kegiatan : 5.01.02.2.04 Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketersediaan dokumen SIPD Sub Kegiatan : 5.01.02.2.04.0003 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
145.691.400,00 Program : 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Indikator Hasil : - Presentase keselarasan muatan RKPD dengan RPJMD - Presentase keselarasan muatan Renja dengan RKPD - Presentase muatan RKA dengan RKPD Kegiatan : 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Indikator Keluaran : 1. Persentase keselarasan muatan RKPD dengan RPJMD lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 2. Persentase keselarasan muatan Renja dengan RKPD lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 3. Persentase keselarasan muatan RKA dengan RKPD lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Sub Kegiatan : 5.01.03.2.01.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
198.756.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.01.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
96.924.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 354
Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
194.610.100,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.01.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
544.190.800,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.01.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
122.145.100,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.01.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
135.874.000,00 Kegiatan : 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Indikator Keluaran : 1. Persentase keselarasan muatan RKPD dengan RPJMD lingkup bidang Perekonomian dan SDA 2. Persentase keselarasan muatan Renja dengan RKPD lingkup bidang Perekonomian dan SDA 3. Persentase keselarasan muatan RKA dengan RKPD lingkup bidang Perekonomian dan SDA Sub Kegiatan : 5.01.03.2.02.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
264.444.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.02.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 355
BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
100.599.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.02.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
128.241.715,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.02.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
221.260.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.02.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
202.541.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.02.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
253.914.285,00 Kegiatan : 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Indikator Keluaran : 1. Persentase keselarasan muatan RKPD dengan RPJMD lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 2.
Persentase keselarasan muatan Renja dengan RKPD lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 3. Persentase keselarasan muatan RKA dengan RKPD lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Sub Kegiatan : 5.01.03.2.03.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
300.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.03.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 356
Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.03.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
262.430.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.03.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
300.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.03.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
123.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.03.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
125.570.000,00 Program : 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Nilai AKIP Kegiatan : 5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu Sub Kegiatan : 5.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 357
BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
125.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
20.962.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
88.500.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 358
Sub Kegiatan : 5.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
25.000.000,00 Kegiatan : 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu Sub Kegiatan : 5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
15.744.596.751,20 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
43.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 359
Sub Kegiatan : 5.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
12.000.000,00 Kegiatan : 5.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase pemenuhan Dokumen Administasi BMD sesuai ketentuan Sub Kegiatan : 5.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00 Kegiatan : 5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu Sub Kegiatan : 5.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
31.500.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 360
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
42.700.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
560.000.000,00 Kegiatan : 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
230.135.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1.353.712.700,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 361
BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.867.500,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
101.684.800,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
65.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
24.198.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
35.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
73.600.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
250.000.000,00 Kegiatan : 5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 5.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 362
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
718.038.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
864.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Kegiatan : 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 5.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 363
BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
305.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.335.000.000,00 Kegiatan : 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase BMD dalam kondisi baik Sub Kegiatan : 5.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
97.300.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
150.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
100.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 364
Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
200.000.000,00 Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.27.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.27.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Program : 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Indikator Hasil : Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah Kegiatan : 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Indikator Keluaran : Persentase Program Dalam Dokumen Perencanaan yang teranggarkan Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
97.814.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
82.047.500,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.0003 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
177.177.650,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.0004 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
115.375.500,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.0005 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 365
- - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.0006 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
249.600.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
245.903.300,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.0009 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
385.020.700,00 Kegiatan : 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Indikator Keluaran : Tingkat Likuiditas Keuangan Daerah Sub Kegiatan : 5.02.02.2.02.0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
58.273.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.02.0003 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 366
BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
75.409.500,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.02.0011 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
559.615.400,00 Kegiatan : 5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Indikator Keluaran : Persentase PD yang telah Mengelola Keuangan sesuai SAP Sub Kegiatan : 5.02.02.2.03.0002 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
59.677.500,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.03.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
136.504.650,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.03.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
116.744.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.03.0010 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
114.410.300,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.03.0011 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 367
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
470.110.700,00 Kegiatan : 5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Bantuan Keuangan dan BTT Sub Kegiatan : 5.02.02.2.04.0001 Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.04.0002 Analisis Investasi Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
375.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.04.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.4 BELANJA TRANSFER
5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan
730.166.168.157,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.04.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA
5.3.01 Belanja Tidak Terduga
39.962.643.914,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.04.0010 Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.4 BELANJA TRANSFER
5.4.01 Belanja Bagi Hasil
138.001.353.057,00 Kegiatan : 5.02.02.2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Pengelolaan Data dan Implementasi SIPD Sub Kegiatan : 5.02.02.2.05.0003 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 368
Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
193.914.950,00 Program : 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Indikator Hasil : Persentase Perangkat Daerah yang telah Mengelola BMD dengan baik Kegiatan : 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : Persentase Perangkat Daerah yang telah mengelola BMD dengan baik Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0001 Penyusunan Standar Harga Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
252.575.300,00 Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0003 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
137.215.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0004 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
401.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
141.050.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0008 Penilaian Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
262.138.325,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 369
Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
374.645.475,00 Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0011 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
670.879.250,00 Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Nilai AKIP Kegiatan : 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu Persentase Dokume Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
35.647.500,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
9.077.600,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
9.413.600,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 370
BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
9.791.600,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.700.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
131.389.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
55.800.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
16.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
21.000.000,00 Kegiatan : 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu Sub Kegiatan : 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 371
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
33.733.936.178,17 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
35.692.900,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
61.009.200,00 Kegiatan : 5.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 5.02.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
4.180.000,00 Kegiatan : 5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu Sub Kegiatan : 5.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
446.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
15.744.700,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 372
BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
130.031.500,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
376.188.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
200.000.000,00 Kegiatan : 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
79.094.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
391.732.718,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1.611.714.200,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
249.146.000,00
5.2 BELANJA MODAL SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 373
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
854.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
334.009.800,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
50.075.900,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
80.600.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
102.510.524,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
368.579.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
443.122.600,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
60.661.900,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 374
Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
500.000.000,00 Kegiatan : 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 5.02.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
36.538.000,00 Kegiatan : 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 5.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
89.260.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
631.621.940,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.378.133.936,00 Kegiatan : 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik Sub Kegiatan : 5.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 375
BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
200.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
290.450.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
337.692.300,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
1.400.201.000,00 Organisasi : 5.02.0.00.0.00.28.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.28.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH Program : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Indikator Hasil : Nilai IKM Persentase Penerimaan Pajak Daerah Kegiatan : 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah penerimaan Pajak Daerah Bidang Pajak I Jumlah penerimaan Pajak Daerah Bidang Pajak II Jumlah Penerimaan Piutang Pajak Daerah Jumlah Target Pajak Daerah Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0001 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
955.328.933,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0002 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
693.779.713,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Indikator Keluaran : - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 376
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
171.006.800,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
960.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.812.884.400,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0006 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
799.666.301,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0007 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Indikator Keluaran : Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
15.894.729.750,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0008 Penetapan Wajib Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.100.764.101,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0009 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0010 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 377
BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
150.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0011 Penagihan Pajak Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.695.129.100,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0012 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
408.566.870,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0013 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.139.617.100,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0014 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Nilai SAKIP Persentase Aset dalam Kondisi Baik Kegiatan : 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Prosentase Permenuhan Pelayanan Administrasi Kinerja perangkat daerah Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
835.936.397,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 378
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
12.975.625,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
230.634.790,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
25.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 379
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
27.962.500,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
27.975.625,00 Kegiatan : 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Prosentase Permenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan perangkat daerah Sub Kegiatan : 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
61.383.378.022,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
31.275.625,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.500.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
120.105.000,00 Kegiatan : 5.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Prosentase Permenuhan Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 5.02.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 380
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
40.525.000,00 Kegiatan : 5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Prosentase Permenuhan Pelayanan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah Sub Kegiatan : 5.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
264.950.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
168.015.300,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.05.0006 Pemulangan Pegawai yang Pensiun Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
95.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
172.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 381
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
30.033.500,00 Kegiatan : 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Prosentase Permenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
206.909.800,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
288.020.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
722.855.500,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
9.080.000,00
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
4.869.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.249.139.700,50
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
34.980.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
405.029.950,50 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 382
Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
57.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
263.093.100,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
25.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
394.861.250,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00 Kegiatan : 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Prosentase Permenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 5.02.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 383
Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
477.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
109.046.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1.357.788.375,00 Kegiatan : 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Prosentase Permenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 5.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
37.520.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
670.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 384
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
7.469.030.845,00 Kegiatan : 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Prosentase Permenuhan Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Sub Kegiatan : 5.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
26.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
248.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
520.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
19.940,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
1.539.949.960,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
768.000.000,00 Kegiatan : 5.02.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : Prosentase Permenuhan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 385
Sub Kegiatan : 5.02.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
1.092.634.683,00 Organisasi : 5.02.0.00.0.00.28.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.28.0001 UPTD Pelayanan Pajak Daerah Wilayah I Soreang Program : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Indikator Hasil : Nilai IKM Persentase Penerimaan Pajak Daerah Kegiatan : 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penerimaan Pajak Daerah Wilayah I Soreang Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
833.029.070,00 Organisasi : 5.02.0.00.0.00.28.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.28.0002 UPTD Pelayanan Pajak Daerah Wilayah II Dayeuhkolot
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
583.567.470,00 Organisasi : 5.02.0.00.0.00.28.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.28.0003 UPTD Pelayanan Pajak Daerah Wilayah III Ciparay
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
583.430.070,00 Organisasi : 5.02.0.00.0.00.28.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.28.0004 UPTD Pelayanan Pajak Daerah Wilayah IV Majalaya
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
643.466.670,00 Organisasi : 5.02.0.00.0.00.28.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.28.0005 UPTD Pelayanan Pajak Daerah Wilayah V Rancaekek
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
553.427.070,00 Bidang Urusan : 5.03 KEPEGAWAIAN Organisasi : 5.03.5.04.0.00.29.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.29.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Program : 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Indikator Hasil : Rata-rata persentase manajemen layanan ASN Kegiatan : 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Indikator Keluaran : Persentase Fasilitasi Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Sub Kegiatan : 5.03.02.2.01.0001 Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN Indikator Keluaran : - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 386
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
17.589.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.01.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
41.877.300,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.01.0003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.884.651.980,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.01.0004 Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.518.263,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.01.0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
85.552.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.01.0007 Evaluasi Pemberhentian ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
28.051.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.01.0008 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 387
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.01.0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
285.160.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.01.0011 Pengelolaan Data Kepegawaian Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
11.750.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.01.0012 Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.930.000,00 Kegiatan : 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN Indikator Keluaran : Persentase ASN yang Terfasilitasi Mutasi dan Promosi Sub Kegiatan : 5.03.02.2.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
104.377.300,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
45.356.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 388
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
215.614.000,00 Kegiatan : 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN Indikator Keluaran : Persentase fasilitasi pengembangan ASN Sub Kegiatan : 5.03.02.2.03.0002 Pengelolaan Assessment Center Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
171.778.500,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.03.0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
240.776.500,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.03.0012 Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.03.0013 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
68.707.500,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.03.0014 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
54.005.000,00 Kegiatan : 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Indikator Keluaran : Persentase ASN yang berkinerja baik Sub Kegiatan : 5.03.02.2.04.0001 Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 389
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
27.445.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.04.0002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
65.859.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.04.0003 Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.04.0004 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
165.240.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.04.0005 Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.990.500,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.04.0007 Pembinaan Disiplin ASN Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
40.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.04.0008 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
35.279.500,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.04.0009 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 390
Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
28.950.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.04.0010 Evaluasi Disiplin ASN Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000,00 Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Nilai AKIP Nilai AKIP Persentase Aset Dalam Kondisi Baik Kegiatan : 5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Presentase Ketersedian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Sub Kegiatan : 5.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
8.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 391
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.000.000,00 Kegiatan : 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketersediaan dokumen keuangan Sub Kegiatan : 5.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
28.000.213.264,31 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 392
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000,00 Kegiatan : 5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase orang yang mengikuti sosialisasi dan bimbingan teknis Sub Kegiatan : 5.03.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
85.380.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Kegiatan : 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketersediaan operasional perkantoran Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 393
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
6.773.600,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
107.950.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
15.376.500,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
29.152.400,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
11.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
8.900.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 394
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
183.330.000,00 Kegiatan : 5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketersediaan barang milik daerah Sub Kegiatan : 5.03.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
300.800,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
84.699.200,00 Kegiatan : 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Presentase Ketersedian Jasa Penunjang Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 5.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
40.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 395
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
120.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
972.490.140,00 Kegiatan : 5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase aset dalam kondisi baik Sub Kegiatan : 5.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
211.270.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
40.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 396
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00 Kegiatan : 5.03.01.2.13 Penataan Organisasi Indikator Keluaran : Presentase Ketersedian Dokumen Ke Organisasian Sub Kegiatan : 5.03.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Bidang Urusan : 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Program : 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Indikator Hasil : Persentase Peningkatan Kompetensi ASN Kegiatan : 5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis Indikator Keluaran : Persentase ASN yang memenuhi Standar Kompetensi Teknis Sub Kegiatan : 5.04.02.2.01.0001 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
35.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.04.02.2.01.0003 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
690.260.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 397
Sub Kegiatan : 5.04.02.2.01.0004 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
28.180.000,00 Kegiatan : 5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Indikator Keluaran : Persentase ASN Mengikuti Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Sub Kegiatan : 5.04.02.2.02.0001 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.04.02.2.02.0003 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.04.02.2.02.0007 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
4.279.233.900,00 Sub Kegiatan : 5.04.02.2.02.0008 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
25.275.000,00 Kegiatan : 5.04.02.2.03 Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Indikator Keluaran : Persentase ASN Mengikuti Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Sub Kegiatan : 5.04.02.2.03.0002 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Indikator Keluaran : - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 398
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Bidang Urusan : 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Organisasi : 5.01.5.05.0.00.26.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.26.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH Program : 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Indikator Hasil : '-Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang diimplementasikan - Persentase hasil inovasi yang diimplementasikan Kegiatan : 5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Indikator Keluaran : Persentase dokumen hasil penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan Sub Kegiatan : 5.05.02.2.01.0012 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
300.000.000,00 Kegiatan : 5.05.02.2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan Indikator Keluaran : Persentase ketersediaan dokumen hasil penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan Sub Kegiatan : 5.05.02.2.02.0001 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
450.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.2.02.0002 Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.2.02.0003 Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.2.02.0004 Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 399
Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.2.02.0005 Penelitian dan Pengembangan Pariwisata Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.2.02.0006 Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.2.02.0009 Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.2.02.0010 Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Kegiatan : 5.05.02.2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Indikator Keluaran : Persentase ketersediaan dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan Sub Kegiatan : 5.05.02.2.03.0001 Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.2.03.0002 Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 400
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
150.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.2.03.0003 Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.2.03.0004 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
175.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.2.03.0005 Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.2.03.0006 Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
125.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.2.03.0007 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
200.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.2.03.0008 Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 401
- - 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.2.03.0009 Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.2.03.0010 Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.2.03.0011 Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.2.03.0012 Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.2.03.0013 Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Kegiatan : 5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi Indikator Keluaran : Persentase ketersediaan dokumen pengembangan inovasi dan teknologi Sub Kegiatan : 5.05.02.2.04.0001 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
950.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 402
Sub Kegiatan : 5.05.02.2.04.0003 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.2.04.0004 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
550.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.2.04.0005 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 BELANJA DAERAH Urusan Pemerintahan : 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN Bidang Urusan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH Organisasi : 6.01.0.00.0.00.30.0000 INSPEKTORAT DAERAH Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.30.0000 INSPEKTORAT DAERAH Program : 6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Indikator Hasil : Persentase Ketercapaian Objek Pengawasan Kegiatan : 6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal Indikator Keluaran : Persentase tindak lanjut hasil pengawasan internal Sub Kegiatan : 6.01.02.2.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
452.270.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.02.2.01.0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 403
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
350.000.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.02.2.01.0003 Reviu Laporan Kinerja Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
639.708.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.02.2.01.0004 Reviu Laporan Keuangan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
275.000.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.02.2.01.0005 Pengawasan Desa Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.163.500.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.02.2.01.0006 Kerja Sama Pengawasan Internal Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
750.149.400,00 Sub Kegiatan : 6.01.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
562.540.000,00 Kegiatan : 6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Indikator Keluaran : Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti Sub Kegiatan : 6.01.02.2.02.0001 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 404
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
522.200.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.02.2.02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.008.337.700,00 Program : 6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Indikator Hasil : Persentase cakupan penanganan pengawasan Kegiatan : 6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Indikator Keluaran : Persentase pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Sub Kegiatan : 6.01.03.2.01.0001 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
367.000.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.03.2.01.0002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.635.175.300,00 Kegiatan : 6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi Indikator Keluaran : Persentase Perangkat Daerah dengan tingkat Maturitas SPIP > 3 Sub Kegiatan : 6.01.03.2.02.0001 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
642.529.600,00 Sub Kegiatan : 6.01.03.2.02.0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
425.000.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.03.2.02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Indikator Keluaran : - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 405
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.539.429.815,00
5.1.05 Belanja Hibah
1.250.000.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.03.2.02.0004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
515.864.000,00 Program : 6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Nilai IKM Nilai AKIP Kegiatan : 6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya dokumen sesuai dengan pedoman yang berlaku Sub Kegiatan : 6.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
105.000.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 406
Sub Kegiatan : 6.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
25.000.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
55.000.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
23.000.000,00 Kegiatan : 6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu Sub Kegiatan : 6.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
31.585.931.295,28 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 407
Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
14.080.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
14.250.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
14.250.000,00 Kegiatan : 6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terpenuhinya rata-rata capaian SKP ASN diatas >= 80% Sub Kegiatan : 6.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
630.000.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.730.060.000,00 Kegiatan : 6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Operasional Perkantoran Sub Kegiatan : 6.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 408
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
200.000.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
766.675.368,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
384.087.835,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
353.566.400,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
200.153.600,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
74.507.200,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
423.682.800,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
25.000.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 409
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
164.880.700,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
758.400.000,00 Kegiatan : 6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kerja Sub Kegiatan : 6.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
293.084,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
3.354.872.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
3.496.397.800,00 Kegiatan : 6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Operasional Perkantoran Sub Kegiatan : 6.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
22.500.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.239.191.897,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 410
Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
180.000.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.370.182.570,00 Kegiatan : 6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan BMD Sub Kegiatan : 6.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
150.600.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
260.000.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
750.000.000,00 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 411
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN CILEUNYI Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN CILEUNYI Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
54.214.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
550.550,00 Kegiatan : 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Sub Kegiatan : 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
16.572.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
202.028.750,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase capaian program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 412
Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
14.145.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
30.002.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
7.580.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.000.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Indikator Keluaran : Persentase Keluarga yang difasilitasi Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
4.143.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.045.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 413
Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
48.425.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000,00 Kegiatan : 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sub Kegiatan : 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
12.762.000,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
36.400.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Indikator Keluaran : - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 414
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
31.750.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
18.000.000,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Persentase desa yang dibina dan diawasi Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : persentase desa yang dibina Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
4.995.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
7.297.450,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
36.450.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 415
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.252.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
4.250.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.325.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.750.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.250.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 416
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
4.655.335.084,88 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.345.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
4.225.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 417
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD sesuai ketentuan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.750.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.804.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
48.997.700,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
38.099.000,00
5.2 BELANJA MODAL SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 418
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
9.428.850,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.223.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
18.600.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
6.240.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
40.226.700,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
46.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
204.600.600,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 419
Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
42.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
7.675.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
25.769.943,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN CILENGKRANG Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN CILENGKRANG Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase pelaksanaan urusan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja lain Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
54.290.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Sub Kegiatan : 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 420
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
34.353.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Persentase Urusan Pelimpahan Kepada Camat yang Dilaksanakan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
187.820.600,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
13.623.600,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Lembaga Kemsyarakatan yang Terfasilitasi Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
17.960.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.160.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 421
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Kegiatan : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Indikator Keluaran : Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0001 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.210.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0004 Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0005 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 422
- - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
8.870.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.210.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0008 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.210.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0009 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.210.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 423
Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
15.330.000,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Persentase Koodinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
9.030.000,00 Kegiatan : 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sub Kegiatan : 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
36.000.000,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
39.820.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 424
Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
39.819.600,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0007 Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
7.080.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
30.564.000,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Jumlah Desa Mandiri Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Persentase Desa yang Dibina Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
9.759.800,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
9.942.800,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 425
- - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
39.279.700,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0014 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Nilai SAKIP Persentase BMD Dalam Keadaan Baik Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangakat Daerah yang Disusun Sesuai Ketentuan dan Tepat Waktu Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
25.296.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
6.028.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 426
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
6.742.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
4.385.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
4.385.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
6.700.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
15.069.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 427
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.500.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen Pelaksanaan Adminsitrasi Keuangan yang Tepat Waktu Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
4.990.079.034,88 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.100.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
7.565.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
7.515.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD Sesuai Kebutuhan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
4.920.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen Pelaksanaan Adminsitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 428
Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
22.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
11.141.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.999.200,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
17.197.600,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
56.951.300,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 429
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.474.980,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
11.998.400,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
6.039.170,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
6.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
14.350.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 430
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
45.519.300,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
192.477.600,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase BMD Dalam Kondisi Baik Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
69.388.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 431
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
9.460.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
48.246.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN CIMENYAN Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN CIMENYAN Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT IKM Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah masyarakat yang mendapat pelayanan prima Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
56.500.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Indikator Keluaran : Persentase Capaian Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Sub Kegiatan : 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
15.978.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Persentase pelaksanaan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan Persentase pelaksana kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 432
Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
481.098.641,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase Desa Yang Beradministrasi Baik Jumlah Desa Yang Cepat Berkembang Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
45.000.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Capaian Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Indikator Keluaran : Persentase Capaian Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 433
Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
12.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
11.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0008 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
11.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
11.000.000,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : IKM Kegiatan : 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penegakan Perda dan Perkada Sub Kegiatan : 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
30.000.000,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : IKM Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 434
Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
40.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
17.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
39.785.000,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Persentase Desa Yang Beradministrasi Baik Jumlah Desa Yang Cepat Berkembang Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Persentase capaian keberhasilan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Indikator Keluaran : - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 435
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
55.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Nilai AKIP Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketersediaan dokumen sesuai dengan pedoman yang berlaku dan ketercapaian kinerja hasil perencanaan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
4.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 436
Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
4.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
4.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
7.194.960.484,56 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 437
Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase BMD dalam kondisi baik Sub Kegiatan : 7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemenuhan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Pesentase rata-rata capaian SKP ASN diatas /= 80 % Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 438
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
25.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
7.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
30.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
6.702.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
2.298.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
14.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
9.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 439
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
13.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase BMD dalam kondisi baik Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
15.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
83.700,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
16.916.300,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
87.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 440
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
405.600.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase BMD Dalam Kondisi Baik Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
14.500.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN CIMENYAN Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0001 KELURAHAN PADASUKA Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase Desa Yang Beradministrasi Baik Jumlah Desa Yang Cepat Berkembang Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Persentase kegiatan pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
40.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 441
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.143.784.600,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.132.424.200,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
34.000.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN CIMENYAN Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0002 KELURAHAN CIBEUNYING Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
60.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
622.933.200,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.748.380.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
34.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 442
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN BOJONGSOANG Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN BOJONGSOANG Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
65.000.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Indikator Keluaran : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum yang dilaksanakan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 443
BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
283.705.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase capaian program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Persentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 444
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Indikator Keluaran : Persentase Tercapainya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
30.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
30.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0008 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketertiban dan ketenteraman umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 445
Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000,00 Kegiatan : 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang dilaksanakan sesuai ketentuan Sub Kegiatan : 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
55.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
24.932.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 446
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
18.000.000,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Persentase desa yang dibina dan diawasi Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Persentase Capaian Keberhasilan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
18.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
18.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
35.000.000,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Nilai AKIP Nilai Akip Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Nilai Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.999.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 447
Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
794.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
794.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
794.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
794.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
4.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 448
BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
4.215.377.347,88 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.500.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
30.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Capaian Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 449
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
16.457.700,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
91.868.100,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.018.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
8.500.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 450
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
20.352.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
52.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
326.658.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
42.192.200,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Mebel yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 451
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN MARGAHAYU Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN MARGAHAYU Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase kegiatan koordinasi pemerintahan di tingkat kecamatan yang terlaksanakan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
74.364.700,00 Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan prima di kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
14.635.300,00 Kegiatan : 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Sub Kegiatan : 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
25.000.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Persentase urusan pelimpahan kepada camat yang dilaksanakan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 452
Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
284.481.200,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
60.108.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Persentase Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
21.410.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
201.519.200,00
5.2 BELANJA MODAL SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 453
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
21.840.800,00
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
156.640.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
784.100.500,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
90.911.500,00
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
125.001.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
8.577.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Prosentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dilaksanakan oleh Kecamatan bagi Pemerintah Kota yang Tidak Memiliki Desa) Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
9.627.300,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
23.966.200,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Indikator Keluaran : - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 454
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
9.877.300,00 Kegiatan : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Indikator Keluaran : Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
9.627.300,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0004 Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
9.792.300,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0005 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
9.627.300,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
9.627.300,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0009 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
9.627.300,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 455
Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
9.627.300,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
9.627.300,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Persentase Aparat Keamanan (Linmas) yang Dibina di Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
29.095.000,00 Kegiatan : 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase Aparat Keamanan (Linmas) yang Dibina di Bidang Perda dan Perkada Sub Kegiatan : 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
14.239.000,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : Persentase Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase Capaian Kebersihan Urusan Pemerintahan Umum Yang Ditugaskan Kepala Daerah Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 456
Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
36.190.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
18.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
29.000.000,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Persentase desa yang dibina dan diawasi Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Laporan Fasilitasi, Rekotamendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 457
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
25.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Nilai AKIP Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Nilai Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
4.637.628,88 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
31.828.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 458
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.395.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.453.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.481.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.975.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
450.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
450.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 459
Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
5.768.573.610,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.433.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Capaian Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
8.943.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
32.874.500,00
5.2 BELANJA MODAL SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 460
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
36.307.607,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
6.762.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
4.923.200,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.575.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
15.202.400,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
19.310.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 461
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
627.400,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
18.488.100,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
32.288.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
78.190.272,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 462
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
13.090.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
647.510.800,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
73.594.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
130.000.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN MARGAASIH Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN MARGAASIH Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan kepada camat Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
143.650.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 463
Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
85.000.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Sosialisasi Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Indikator Keluaran : Sosialisasi Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0001 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 464
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0004 Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0005 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 465
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0008 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0009 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.000.000,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sosialisasi SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 466
Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00 Kegiatan : 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Sosialisasi Sub Kegiatan : 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
24.000.000,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
12.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 467
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
12.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
23.000.000,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Sosialisasi Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 468
BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
25.000.000,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Nilai Akip Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
8.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
4.572.445.170,56 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 469
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.500.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.500.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 470
Indikator Keluaran : Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
14.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
6.500.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 471
- - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
25.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
39.350.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
263.900,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
24.736.100,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 472
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
55.120.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
209.750.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
109.190.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN DAYEUHKOLOT Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN DAYEUHKOLOT Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 473
Indikator Hasil : IKM Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerinatahan di tingkat kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
33.250.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase penylenggraan urusan pemerfintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daearah yang ada di kecamatan guna mendukung pelayanan prima kepada masyarakat di kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
65.150.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Indikator Keluaran : Persentase koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum Sub Kegiatan : 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Persentase urusan pelimpahan kepada camat yang dilaksanakan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
246.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : IKM Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 474
Indikator Keluaran : Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
20.250.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Persentase laporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
37.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
885.041.831,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.587.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 475
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.500.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
11.100.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.250.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.250.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Indikator Keluaran : Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0001 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
14.343.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 476
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
14.343.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0005 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
45.547.600,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
14.343.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
45.547.600,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0008 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
14.343.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0009 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
8.260.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 477
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
14.343.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
14.343.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
14.343.000,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : IKM Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.920.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 Kegiatan : 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah laporan koordinai penerapan dan penegakan perda dan peraturan kepala daerah Sub Kegiatan : 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 478
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : IKM Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
25.200.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
16.800.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
16.800.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 479
BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Jumlah Desa Cepat Berkembang Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Persentase desa yang dibina Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0007 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 480
Indikator Hasil : Nilai AKIP Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD yang disusun sesuai ketetuan dan tepat waktu Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 481
Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan Yang Tepat Waktu Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
5.768.014.473,56 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
4.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD sesuai ketentuan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 482
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
19.080.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
20.856.900,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
12.343.100,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 483
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.040.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
31.960.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase laporan penyediaan jasa penunjang urusuan umum pemerinrah daereah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
76.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
695.520.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 484
Indikator Keluaran : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
68.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.972.800,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN KATAPANG Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN KATAPANG Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
63.000.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Indikator Keluaran : Prosentase pelaksanaan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum Sub Kegiatan : 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 485
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
13.000.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
247.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang dibina Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
21.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
16.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 486
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
16.500.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Indikator Keluaran : Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
21.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
21.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0005 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
21.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
21.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0008 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
21.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0009 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 487
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
25.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
19.500.000,00 Kegiatan : 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase Aparat Keamanan (Linmas) yang Dibina di Bidang Perda dan Perkada Sub Kegiatan : 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Indikator Keluaran : - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 488
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
28.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
28.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
30.000.000,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Persentase desa yang dibina dan diawasi Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Persentase Capaian Keberhasilan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
18.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
35.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 489
Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
22.500.000,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Nilai Akip Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Prosentase Perencanaan Pengembangan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 490
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketersediaan dokumen anggaran/keuangan yang diselesaikan tepat waktu Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
4.685.278.892,56 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 491
Kegiatan : 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Prosentase kesesuaian barang milik daerah dalam database Sub Kegiatan : 7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase rata-rata capaian SKP ASN diatas >=80% Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketersediaan operasional perkantoran Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
12.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 492
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
7.460.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
4.540.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
7.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
25.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Prosentase BMD/aset dalam keadaan baik Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
149.800,00
5.2 BELANJA MODAL SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 493
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
44.850.200,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Prosentase ketersediaan operasional kantor Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
44.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
377.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Prosentase ketersediaan operasional kantor Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
25.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 494
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 85,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
149.999.915,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN PAMEUNGPEUK Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN PAMEUNGPEUK Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
73.400.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Indikator Keluaran : Prosentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Sub Kegiatan : 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
12.594.300,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
189.647.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Prosentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 495
Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
24.255.300,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
16.000.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Indikator Keluaran : Persentase Keluarga yang terfasilitasi Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
12.006.300,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
12.006.300,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0008 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
12.006.300,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
12.006.300,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 496
Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
12.006.300,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Prosentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Kegiatan : 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Prosentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sub Kegiatan : 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
22.094.000,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
42.679.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 497
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
16.300.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
37.500.000,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Jumlah Desa Cepat Berkembang Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Persentase desa yang dibina dan diawasi Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
6.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
38.564.000,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Nilai AKIP Persentase BMD dalam Kondisi Baik Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Prosentase Tertatanya administrasi pelapor dan keuangan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 498
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
4.440.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.100.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.100.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
21.360.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.750.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.925.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Prosentase Tertatanya administrasi pelapor dan keuangan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 499
5.1.01 Belanja Pegawai
4.277.174.526,56 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
4.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Prosentase pemenuhan Disiplin penunjang aparatur Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
9.194.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
6.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
66.399.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Prosentase Pelaksanaan pelayanan Administrasi Umum yang maksimal Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
6.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 500
BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
14.458.100,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
28.842.779,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.887.440,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
21.499.600,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
6.431.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.501.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
12.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 501
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
14.709.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Prosentase Pelaksanaan pelayanan Administrasi Umum yang maksimal Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
100.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
22.054.200,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
100.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
2.600.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
100.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Prosentase Pelaksanaan pelayanan Administrasi Umum yang maksimal Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 502
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
53.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
218.121.600,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Prosentase Pelaksanaan pelayanan Administrasi Umum yang maksimal Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
64.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
8.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
20.742.616,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN ARJASARI Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN ARJASARI Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 503
Indikator Keluaran : Persentase koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
25.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
75.000.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Sub Kegiatan : 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
25.000.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
460.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 504
Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang dibina Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
30.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
30.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Indikator Keluaran : Persentase Keluarga yang terfasilitasi Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0001 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 505
Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
25.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
25.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0008 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 506
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
25.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000,00 Kegiatan : 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sub Kegiatan : 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
12.235.000,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
58.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
40.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 507
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
18.000.000,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Persentase desa yang dibina dan diawasi Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : persentase desa yang dibina Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
50.248.000,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Nilai AKIP Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 508
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 509
BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
4.343.343.992,56 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD sesuai ketentuan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.200.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
7.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 510
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
4.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
45.737.670,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
104.262.330,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
7.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 511
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
4.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
51.800.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
25.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 512
Indikator Keluaran : Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
36.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
278.460.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase BMD dalam Kondisi Baik Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
70.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
192.540,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 513
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
54.807.460,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 KECAMATAN PANGALENGAN Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 KECAMATAN PANGALENGAN Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT Kegiatan : 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Indikator Keluaran : Jumlah koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum Sub Kegiatan : 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
554.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase pemberdayaan masyarakat desa Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
125.000.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 514
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
39.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
25.000.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Indikator Keluaran : Persentase Keluarga Yang Terfasilitasi Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
17.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
14.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
14.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 515
BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
14.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
14.500.000,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Persentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Persentase pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000,00 Kegiatan : 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah Sub Kegiatan : 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : Persentase capaian pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 516
Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
80.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
30.149.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
31.000.000,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Persentase desa yang dibina dan diawasi Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Persentase desa yang dibina dan diawasi Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 517
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Nilai AKIP Persentase BMD/Aset Dalam Kondisi Baik Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pelaksanaan Perencanaan Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.550.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.550.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
35.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 518
Indikator Keluaran : Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
4.643.257.105,56 Kegiatan : 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.500.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
12.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
16.500.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Umum Yang Maksimal Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 519
Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
4.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
27.694.300,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
59.852.700,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
6.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
35.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 520
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
48.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
344.040.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
55.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
12.500.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 KECAMATAN CIMAUNG SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 521
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 KECAMATAN CIMAUNG Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT Kegiatan : 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Sub Kegiatan : 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
39.202.800,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
343.724.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Prosentase capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
79.699.200,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
21.944.160,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 522
Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.625.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
4.640.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Indikator Keluaran : Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan yang dilaksanakan sesuai ketentuan terhadap target pelaksanaan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.780.300,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0005 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.760.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.780.300,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 523
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.780.300,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
11.645.300,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.820.000,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Persentase capaian Pelaksanaan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
6.000.000,00 Kegiatan : 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sub Kegiatan : 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
57.079.800,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 524
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
69.754.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
24.277.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
24.490.000,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Persentase desa yang dibina dan diawasi Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Persentase desa yang dibina Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
13.825.300,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 525
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
29.040.300,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Nilai Akutanbillitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.700.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.700.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.700.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.700.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
16.400.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 526
BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.832.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
4.813.876.610,56 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD sesuai ketentuan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 527
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.500.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
19.800.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
14.552.300,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase pemenuhan operasional Pelayanan Administrasi dan Umum Kantor Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
6.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
25.961.800,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
37.301.800,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 528
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
6.341.300,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
8.541.870,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
51.095.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
55.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 529
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
29.466.500,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
39.204.540,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
283.022.500,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
75.170.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
9.740.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
16.376.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
231.026.150,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 KECAMATAN BANJARAN SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 530
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 KECAMATAN BANJARAN Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat Kegiatan : 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Sub Kegiatan : 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
12.000.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
314.851.600,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase capaian program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
62.000.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 531
Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
62.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
12.000.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Indikator Keluaran : Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan yang dilaksanakan sesuai ketentuan terhadap target pelaksanaan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
12.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0005 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 532
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
12.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0008 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
12.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
12.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
12.000.000,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Indikator Keluaran : - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 533
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
7.298.500,00 Kegiatan : 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sub Kegiatan : 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
18.000.000,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
164.567.200,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
15.581.200,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
72.701.500,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Persentase desa yang dibina dan diawasi SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 534
Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Persentase desa yang dibina Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
35.000.000,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Nilai Sakip Perangkat Daerah Persentase BMD dalam Kondisi Baik Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 535
Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.037.200,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.037.200,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.962.800,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.962.800,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
4.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 536
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
4.932.445.451,88 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD sesuai ketentuan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
4.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 537
Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
4.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
42.492.310,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
43.607.690,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
4.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 538
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
23.254.480,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
45.637.400,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
40.400.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
293.505.520,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase BMD dalam Kondisi Baik Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
58.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 539
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
12.502.600,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
172.000.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 KECAMATAN CICALENGKA Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 KECAMATAN CICALENGKA Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Prosentase jumlah dokumen hasil penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Prosentase jumlah dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
6.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
60.750.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 540
Kegiatan : 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Indikator Keluaran : Prosentase jumlah dokumen Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Sub Kegiatan : 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
6.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.03.0002 Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta Indikator Keluaran : Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
7.750.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Prosentase jumlah dokumen Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
414.990.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Prosentase jumlah dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 541
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
25.000.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Prosentase jumlah dokumen Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.987.900,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
14.750.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
12.000.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Indikator Keluaran : Prosentase jumlah keluarga yang mengikuti kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 542
BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
25.150.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
25.100.000,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Persentase Penegakan Perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Prosentase jumlah dokumen Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
24.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
24.000.000,00 Kegiatan : 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Prosentase jumlah dokumen Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sub Kegiatan : 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
20.912.000,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : Persentase capaian Pelaksanaan Program Urusan Pemerintahan dan Ketertiban Umum Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Prosentase jumlah dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 543
Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
30.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
23.108.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
29.200.000,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Persentase capaian Pelaksanaan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Prosentase jumlah dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
30.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 544
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
39.919.600,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Nilai AKIP Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Prosentase jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.100.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
750.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
750.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
750.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 545
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
750.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Prosentase jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
4.123.679.930,56 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.150.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.150.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 546
Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.150.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.150.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Prosentase jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Prosentase jumlah dokumen administrasi umum PD Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.498.300,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 547
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
24.988.540,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
19.519.800,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
8.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
43.789.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.605.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
22.976.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Prosentase jumlah dokumen Pengadaan BMD Penunjang Urusan PD Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 548
- - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Prosentase jumlah dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 549
- - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
46.935.960,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
197.336.400,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Prosentase dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
34.750.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Mebel yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.760.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 550
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
18.352.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 KECAMATAN RANCAEKEK Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 KECAMATAN RANCAEKEK Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
12.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 551
- - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
62.000.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Sub Kegiatan : 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
65.000.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
530.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Jumlah Desa Yang Cepat Berkembang Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 552
BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
75.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.050.446.400,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
214.053.600,00
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
20.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.260.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
46.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
46.000.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 553
Indikator Keluaran : Persentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0005 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
28.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0008 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0009 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 554
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
25.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
25.000.000,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum Nilai IKM Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Kegiatan : 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase Aparat Keamanan (Linmas) yang dibina di bidang perda dan perkada Sub Kegiatan : 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 555
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
75.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
68.622.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
45.000.000,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Jumlah Desa Yang Cepat Berkembang Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Persentase Capaian Keberhasilan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Capaian Keberhasilan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 556
BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
67.378.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
60.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
65.000.000,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Nilai AKIP Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Peresentase pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
4.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.250.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 557
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.250.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
52.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
106.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
48.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 558
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
14.601.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
5.976.116.569,56 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase capaian pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
21.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 559
BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase capaian pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
21.885.400,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
28.405.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
11.920.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
15.080.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
16.705.600,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 560
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
7.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
43.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
109.614.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
292.200,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
20.607.800,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 600,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
26.885.400,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Prosentase Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 561
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
6.003.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
81.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
515.002.769,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Prosentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
70.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
17.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
180.000.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 KECAMATAN CIKANCUNG SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 562
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 KECAMATAN CIKANCUNG Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
60.000.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Sub Kegiatan : 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 563
Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
296.180.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase capaian pelaksanaan program dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Persentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
40.000.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Indikator Keluaran : Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 564
Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Persentase Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000,00 Kegiatan : 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sub Kegiatan : 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
30.000.000,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 565
BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
25.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
31.550.000,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Persentase desa yang dibina dan diawasi Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Persentase desa yang dibina dan diawasi Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0007 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 566
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
25.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
25.000.000,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Nilai AKIP Presentase BMD/Aset dalam kondisi baik Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
4.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
6.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 567
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
30.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
5.085.835.045,88 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
4.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 568
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.500.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Capaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
4.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
4.200.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Capaian Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
14.801.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
25.199.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 569
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
875.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
4.125.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
4.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
4.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
11.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 570
Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
20.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
221.300,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
9.778.700,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
30.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 571
BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
330.280.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
145.340.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17.0000 KECAMATAN NAGREG Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17.0000 KECAMATAN NAGREG Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT Kegiatan : 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Sub Kegiatan : 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang ada di Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 572
Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
411.500.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
55.000.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Prosentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyararakat Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 573
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Indikator Keluaran : Prosentase Pelaksanaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0005 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 574
Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Persentase pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000,00 Kegiatan : 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase Peneraapan dan Penegakan Peraturan Daerah dab Peraturan Kepala Daerah Sub Kegiatan : 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : Persentase capaian Pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 575
Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
54.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Persentase desa yang dibina dan diawasi Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Persentase Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
21.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 576
- - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0007 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
30.000.000,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Nilai Akip Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Peresentase pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
25.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
25.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 577
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
4.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
4.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
4.749.183.702,56 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 578
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.500.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Prosentase Pelaksanaan pelayanan Administrasi Umum yang maksimal Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 579
BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
60.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
58.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 580
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
154.600,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
62.845.400,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Prosentase Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
35.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
399.926.868,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Prosentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
35.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
200.000.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18.0000 KECAMATAN BALEENDAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 581
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18.0000 KECAMATAN BALEENDAH Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat Kegiatan : 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Sub Kegiatan : 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
7.050.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
210.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang terlaksana Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
17.464.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
61.643.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 582
Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
18.628.800,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
11.643.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
11.643.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Indikator Keluaran : Persentase keluarga yang terfasilitasi Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
6.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 583
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
11.643.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
6.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.821.500,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Persentase penegakan Perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
11.643.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 Kegiatan : 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sub Kegiatan : 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
11.643.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 584
Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
45.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
23.286.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Persentase desa yang dibina dan diawasi Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Persentase Capaian Keberhasilan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 585
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
27.336.250,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Nilai SAKIP Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase kesesuaian indikator kinerja dalam dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
6.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
8.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
6.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
6.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 586
BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
6.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
6.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
8.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.500.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Keuangan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
12.700.329.560,56 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 587
BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
6.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
6.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai ketentuan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
4.640.800,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
150.769.290,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
136.532.700,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 588
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
29.250.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
18.980.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
36.592.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
4.363.120,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 589
Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
139.717.080,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.037.168.960,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase BMD dalam Kondisi Baik Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
57.700.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
25.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
40.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 590
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18.0000 KECAMATAN BALEENDAH Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18.0001 Kelurahan Andir Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
33.565.747,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
864.570.779,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.429.296.200,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.200.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18.0000 KECAMATAN BALEENDAH Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18.0002 Kelurahan Baleendah Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 591
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
69.713.514,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.581.906.653,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.113.042.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.200.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18.0000 KECAMATAN BALEENDAH Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18.0003 Kelurahan Jelekong Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
38.729.730,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.129.390.906,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 592
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.361.591.432,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.200.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18.0000 KECAMATAN BALEENDAH Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18.0004 Kelurahan Manggahang Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
61.967.568,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.514.248.259,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.854.092.900,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.200.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18.0000 KECAMATAN BALEENDAH Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18.0005 Kelurahan Wargamekar Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 593
BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
41.311.712,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.390.140.600,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.405.633.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.200.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.0000 KECAMATAN PACET Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19.0000 KECAMATAN PACET Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
25.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 594
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
25.000.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
25.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
80.000.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Indikator Keluaran : Persentase koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum Sub Kegiatan : 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
25.000.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
337.878.100,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 595
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
25.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
35.000.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
25.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
30.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
25.000.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Indikator Keluaran : Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 596
Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0005 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0009 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
25.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
25.000.000,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 597
Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
40.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
40.000.000,00 Kegiatan : 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sub Kegiatan : 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
40.000.000,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 598
Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
25.000.000,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Persentase desa yang dibina dan diawasi Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : persentase desa yang dibina Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
36.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 599
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
35.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0014 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0015 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Nilai AKIP Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 600
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 601
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
4.573.551.967,56 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD sesuai ketentuan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 602
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 603
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
7.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
101.700.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
27.417.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 604
BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
207.100,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
21.653.700,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
41.144.100,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
35.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
300.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase BMD dalam Kondisi Baik Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
58.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 605
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
167.000.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.20.0000 KECAMATAN KERTASARI Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.20.0000 KECAMATAN KERTASARI Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT Kegiatan : 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Sub Kegiatan : 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
312.831.600,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Prosentase Capaian Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 606
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
70.000.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
35.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Indikator Keluaran : Persentase keluarga yg terfasilitasi Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0001 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 607
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0008 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 608
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000,00 Kegiatan : 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sub Kegiatan : 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
25.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 609
Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
30.000.000,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Persentase desa yang dibina dan diawasi Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Persentase Capaian Keberhasilan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
30.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
30.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
35.000.000,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Nilai AKIP Persentase BMD dalam Kondisi Baik Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 610
Indikator Keluaran : Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.200.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
31.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.647.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.647.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
4.174.552.897,56 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 611
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.500.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD sesuai ketentuan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
4.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
19.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
41.098.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Prosentase Pelaksanaan pelayanan Administrasi Umum yang maksimal Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 612
Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
25.886.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
63.746.800,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
6.556.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
32.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
45.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 613
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
13.173.600,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
37.200.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
231.340.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase BMD dalam Kondisi Baik persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 614
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
59.224.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.21.0000 KECAMATAN CIPARAY Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.21.0000 KECAMATAN CIPARAY Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Nilai IKM Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan guna mendukung pelayanan prima kepada masyarakat di kecamatan.
Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 615
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
4.107.400,00 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
9.946.300,00 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
59.946.300,00 Kegiatan : 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Sub Kegiatan : 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
52.000.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Persentase Urusan pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
4.985.766,00 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
520.401.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 616
Indikator Hasil : Persentase capaian program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
86.000.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang terfasilitasi Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
29.341.300,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
15.001.700,00 Kegiatan : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Indikator Keluaran : Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 617
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
19.840.100,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
19.837.300,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
9.948.300,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.374.300,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
44.862.900,00 Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
43.794.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 618
Kegiatan : 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sub Kegiatan : 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
30.000.000,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
31.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
30.880.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.424.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
25.196.000,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 619
Indikator Hasil : Persentase desa yang dibina dan diawasi Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Persentase desa yang dibina Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
11.936.300,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
9.974.300,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
20.180.600,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0004 Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
11.936.300,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 620
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
54.820.600,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
4.021.900,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Nilai AKIP Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.336.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.336.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.336.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 621
BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.336.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
14.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
4.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
4.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
4.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketersediaan dokumen keuangan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
4.473.675.384,88 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 622
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase kesesuaian barang milik daerah dalam database Sub Kegiatan : 7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.500.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase rata-rata capaian SKP ASN PD yang memiliki nilai >=80% Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
24.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
949.400,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 623
BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
40.759.300,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
40.759.300,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase rata-rata pemenuhan administrasi umum perangkat daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
7.251.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
24.490.960,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
117.669.600,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
4.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
850.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 624
Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
9.900.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
60.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketersediaan barang milik daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.256.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
46.930.200,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
9.797.300,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketersediaan jasa penunjang perangkat daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 625
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.800.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
60.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
261.309.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
74.580.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.360.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
467.546.304,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 626
- - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.22.0000 KECAMATAN MAJALAYA Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.22.0000 KECAMATAN MAJALAYA Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
9.160.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
9.750.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan [deleted] Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
59.750.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Indikator Keluaran : Persentase Tercapainya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 627
Sub Kegiatan : 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
9.750.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Persentase Terlaksananya setiap urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
277.805.900,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase Desa Beradministrasi Baik Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
16.250.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Tercapainya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
32.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
9.931.300,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 628
Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.250.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Indikator Keluaran : Persentase Terpenuhinya Kesejahteraan Keluarga Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0001 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
9.931.300,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
9.931.300,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0005 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
9.931.300,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0009 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
9.931.300,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 629
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
9.931.300,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Persentase Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
16.200.000,00 Kegiatan : 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sub Kegiatan : 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
12.000.000,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang sesuai dengan penugasan kepala daerah Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
84.516.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 630
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
18.000.000,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Persentase desa yang dibina dan diawasi Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Persentase Tercapaiannya Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
44.699.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
9.618.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
29.230.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 631
- - - - - - 0,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Nilai AKIP Persentase BMD dalam keadaan baik Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Nilai Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.740.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.360.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.360.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.360.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.360.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 632
Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.420.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
975.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
975.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
4.605.663.397,56 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.020.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.360.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 633
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
680.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Prosentase Capaian Administrasi Barang Milik Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.360.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
18.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.550.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Capaian Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.306.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 634
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
31.573.100,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
10.555.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.114.440,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
8.345.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
9.750.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
19.960.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
32.630.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 635
BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
8.932.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
46.594.380,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
315.116.400,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase BMD dalam keadaan baik/layak Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
58.504.480,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.030.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 636
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
200.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.23.0000 KECAMATAN IBUN Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.23.0000 KECAMATAN IBUN Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
58.240.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Indikator Keluaran : Presentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Sub Kegiatan : 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
14.100.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 637
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
410.708.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Jumlah Desa Cepat Berkembang Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
17.400.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
45.419.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Presentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
52.029.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
13.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
23.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 638
Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
23.000.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Indikator Keluaran : Presentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0005 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 639
Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
48.317.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
22.765.000,00 Kegiatan : 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sub Kegiatan : 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
18.750.000,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
55.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 640
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
8.200.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
34.650.000,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Jumlah Desa Cepat Berkembang Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : persentase desa yang dibina Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
14.119.900,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
14.119.900,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
14.119.900,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 641
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
14.120.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
55.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0010 Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.750.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0016 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.726.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Nilai AKIP SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 642
Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.740.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.300.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.300.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.300.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.300.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
57.164.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 643
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.265.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.265.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan yang Tepat Waktu Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
4.896.245.978,56 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 644
Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
17.016.600,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
178.867.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.562.740,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
14.437.260,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 645
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
40.528.500,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
54.620.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 646
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
34.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
236.248.700,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase BMD dalam Kondisi Baik Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
36.051.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
187.000.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.24.0000 KECAMATAN PASEH Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.24.0000 KECAMATAN PASEH Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
17.050.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 647
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
67.050.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasaana dan Sarana Pelayanan Umum Sub Kegiatan : 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
22.050.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Persentase Urusan Pelimpahan Kepada Camat yang dilaksanakan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
408.050.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dibina Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
7.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 648
Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
7.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
11.650.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
11.650.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0004 Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 649
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0005 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
27.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0009 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Persentase Penegakan Perda yang berkaitan dengan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 650
Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
25.000.000,00 Kegiatan : 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sub Kegiatan : 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : Persentase Capaian keberhasilan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 651
Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
41.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
44.500.000,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Persentase Desa yang dibina dan diawasi Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Persentase Desa yang dibina Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
55.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 652
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
35.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
35.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0016 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
7.500.000,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Nilai AKIP Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 653
BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.400.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.750.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.750.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.750.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.095.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 654
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
500.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
4.747.115.782,88 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 655
Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD sesuai ketentuan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
20.700.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 656
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.500.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.100.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
25.234.800,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
76.920.200,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
7.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 657
- - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
7.120.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.645.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
25.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 658
- - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
39.879.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
48.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
250.487.600,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 659
Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase BMD dalam kondisi baik Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
55.697.400,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
36.370.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
100.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.25.0000 KECAMATAN SOLOKAN JERUK Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.25.0000 KECAMATAN SOLOKAN JERUK Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 660
BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
70.000.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Sub Kegiatan : 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Persentase Urusan Pelimpahan Kepada Camat yang dilaksanakan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
320.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 661
Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Indikator Keluaran : Persentase Keluarga yang Terfasilitasi Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 662
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0005 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0008 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0009 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 663
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Persenatase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000,00 Kegiatan : 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sub Kegiatan : 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 664
Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
18.000.000,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Persentase desa yang dibina dan diawasi Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : persentase desa yang dibina Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 665
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
25.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0014 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Nilai AKIP Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 666
BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
4.418.205.721,88 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 667
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
52.500.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
31.025.200,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
139.644.800,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
9.006.900,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
993.100,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 668
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
4.740.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
30.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
63.400,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
14.936.600,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
56.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 669
Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
233.470.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase BMD dalam Kondisi Baik Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
39.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
21.610,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
39.978.390,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.26.0000 KECAMATAN PASIRJAMBU Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.26.0000 KECAMATAN PASIRJAMBU Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Kegiatan : 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 670
Sub Kegiatan : 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
25.000.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
4.664.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
302.496.099,56 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase capaian program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
143.002.200,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 671
Indikator Keluaran : Persentase Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Terfasilitasi Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
14.998.800,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Indikator Keluaran : Persentase capaian program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Persentase capaian program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0001 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 672
- - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0004 Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0005 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
7.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0008 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
7.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0009 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 673
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
7.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
7.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 674
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
25.000.000,00 Kegiatan : 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Sub Kegiatan : 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
40.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 675
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
30.336.000,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Persentase desa yang dibina dan diawasi Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Persentase Desa yang Dibina Persentase peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
32.000.000,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 676
Indikator Keluaran : Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu Persentase Ketersediaan Dokumen sesuai dengan Perencanaan dan Evaluasi Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
4.999.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 677
Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan yang Tepat Waktu Prosentase ketersediaan dokumen anggaran/ keuangan yang diselesaikan tepat waktu Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
4.136.255.624,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
4.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 678
Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Penyediaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 679
BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
12.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
23.209.300,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
76.994.600,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
6.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 680
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
9.999.900,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
34.800.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
227.620.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase BMD dalam Kondisi Baik Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 681
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
7.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.27.0000 KECAMATAN CIWIDEY Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.27.0000 KECAMATAN CIWIDEY Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Indek Kepuasan Masyarakat Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
83.600.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Indikator Keluaran : Persentasi hasil koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Sub Kegiatan : 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 682
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
16.800.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.03.0002 Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta Indikator Keluaran : Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
338.600.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang dibina Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Persentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
16.800.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase lembaga kemasarakatan yang diberdayakan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
16.800.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 683
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
14.100.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
14.100.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Indikator Keluaran : Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
25.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
25.000.000,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Pesentase Penegakaan Perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umu.
Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
16.800.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
18.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 684
Kegiatan : 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase Aparat Keamanan (Linmas) yang Dibina di Bidang Perda dan Perkada Sub Kegiatan : 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
33.600.000,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
36.000.000,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Persentase desa yang dibina dan diawasi Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 685
Indikator Keluaran : Persentase Capaian Keberhasilan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
16.957.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
36.735.000,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Nilai Akip Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketersediaan dokumen sesuai dengan dokumen perencanaan dan evaluasi Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.353.095,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.496.333,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 686
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
4.854.428,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.711.190,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
4.711.190,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.073.690,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
25.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
25.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketersediaan dokumen keuangan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 687
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
4.008.857.199,56 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.691.070,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.796.190,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.440.595,00 Kegiatan : 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase BMD dalam kondisi baik Sub Kegiatan : 7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
11.687.524,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase pemahaman materi bagi peserta bimtek Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
40.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 688
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketersediaan operasional perkantoran Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
4.075.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
21.739.500,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
80.393.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
292.220,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
14.707.780,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
8.020.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 689
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
18.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
20.623.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
65.693.405,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Operasional Perkantoran Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
35.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
270.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase BMD dalam kondisi baik Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
58.200.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 690
BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
14.800.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.393,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
99.998.607,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.28.0000 KECAMATAN RANCABALI Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.28.0000 KECAMATAN RANCABALI Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
82.200.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Sub Kegiatan : 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
25.880.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 691
Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
282.178.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
6.585.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
21.780.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.960.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Indikator Keluaran : Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0001 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 692
BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.050.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.050.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.050.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
17.946.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0008 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.050.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
21.919.000,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 693
Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
50.514.940,00 Kegiatan : 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sub Kegiatan : 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.200.000,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
61.139.800,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0007 Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
20.555.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
23.200.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 694
Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Persentase desa yang dibina dan diawasi Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Persentase desa yang dibina Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
6.650.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
26.200.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
40.418.000,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Nilai SAKIP Persentase BMD dalam Kondisi baik Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 695
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.460.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
7.439.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
4.260.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.422.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.346.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.346.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
4.660.631.092,56 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 696
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.338.400,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
8.510.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD sesuai ketentuan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.960.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
19.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.560.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 697
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
11.186.100,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.985.400,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
25.712.270,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
20.438.350,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
477.200,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
18.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 698
BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
12.829.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
57.900,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
942.100,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
10.255.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.860.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
39.224.380,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
297.154.160,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 699
Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase BMD dalam Kondisi Baik Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
55.205.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
8.420.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
19.881.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.29.0000 KECAMATAN SOREANG Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.29.0000 KECAMATAN SOREANG Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 700
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
60.375.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Indikator Keluaran : Prosentase pelaksanaan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Sub Kegiatan : 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
25.000.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Prosentase Urusan Pelimpahan kepada camat yang dilaksanakan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
494.999.600,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 701
Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Prosentase Capaian keberhasilan peningkatan pemberdayaan desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
58.062.600,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase capaian Lembaga Kemasyarakatan yang terfasilitasi Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
24.571.300,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 702
Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Indikator Keluaran : Persentase Lcapaian Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Prosentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0001 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
7.555.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0004 Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0005 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0009 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 703
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
6.975.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
14.970.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
30.000.000,00 Kegiatan : 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sub Kegiatan : 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase Capaian Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 704
Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
19.641.300,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
32.950.000,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Persentase desa cepat berkembang Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Prosentase capaian keberhasilan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 705
- - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
22.300.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
21.930.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0007 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
40.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0016 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 706
Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Nilai Akutanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Presentase BMD/Aset dalam kondisi baik Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Prosentase kesesuaian indikator kinerja dalam dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi, Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 707
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Prosentase Capaaian Dokumen Administrasi keuangan yang telah disusun sesuai ketentuan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
5.225.038.412,56 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 708
Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Prosentase kesesuain barang milik daerah dalam data base Sub Kegiatan : 7.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 709
Indikator Keluaran : Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase pemenuhan operasional Pelayanan Administrasi dan Umum Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 710
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
17.768.143,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
17.151.857,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.215.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
6.785.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 711
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
40.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Prosentase Ketersediaan Jasa Penunjang Operasional Perkantoran Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 712
BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
45.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
255.170.200,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
80.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
25.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 713
BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
22.000.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.30.0000 KECAMATAN CANGKUANG Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.30.0000 KECAMATAN CANGKUANG Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
54.550.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Sub Kegiatan : 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
8.600.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
272.258.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase Capaian Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 714
Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.575.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
7.050.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Terfasilitasi Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
6.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.392.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
9.100.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
9.100.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Indikator Keluaran : Persentase Keluarga yang Terfasilitasi SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 715
Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0001 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
9.100.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
9.100.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0005 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
9.100.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
9.100.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
13.715.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0008 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 716
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
9.100.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
9.100.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
9.100.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
9.100.000,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
19.550.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
9.100.000,00 Kegiatan : 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 717
Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sub Kegiatan : 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
7.375.000,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
28.352.700,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
8.200.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
29.050.000,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Persentase desa yang dibina dan diawasi Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Persentase Desa yang Dibina Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 718
BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
17.831.300,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
16.700.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
30.760.000,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Nilai AKIP Persentase BMD dalam Kondisi Baik Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
16.362.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
23.896.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 719
Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.975.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
4.234.616.194,56 Kegiatan : 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD sesuai ketentuan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tepat waktu Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
22.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 720
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
12.390.600,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
4.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
25.390.193,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
98.597.107,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
4.064.900,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5.574.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
14.312.600,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
9.144.100,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 721
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
6.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
37.738.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
23.927.800,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 722
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
45.552.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
196.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase BMD dalam Kondisi Baik Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
87.250.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
32.874.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
11.510.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 723
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 909,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
59.401.791,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.31.0000 KECAMATAN KUTAWARINGIN Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.31.0000 KECAMATAN KUTAWARINGIN Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan terhadap target pelaksanaan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
7.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
60.000.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 724
Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat terhadap target pelaksanaan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
295.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase Lembaga Masyarakat dan Masyarakat Desa yang Dibina terhadap target pelaksanaan Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Persentase pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan sesuai ketentuan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
30.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 725
Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan Desa yang dilaksanakan sesuai ketentuan terhadap target pelaksanaan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
25.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
7.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Indikator Keluaran : Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan yang dilaksanakan sesuai ketentuan terhadap target pelaksanaan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0001 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 726
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0004 Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0005 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 727
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0008 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0009 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.06.0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum terhadap target pelaksanaan Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 728
Indikator Keluaran : Persentase pelaksanaan koordinasi upaya penyelenggaraan ketertiban dan ketenteraman umum terhadap target pelaksanaan Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000,00 Kegiatan : 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang dilaksanakan sesuai ketentuan terhadap target pelaksanaan Sub Kegiatan : 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan Sesuai Ketentuan terhadap Target Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum terhadap target pelaksanaan Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 729
- - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0007 Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
45.000.000,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil :
Persentase desa yang dibina dan diawasi terhadap target pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Desa Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Persentase Pelaksanaan Pembinaan Desa sesuai Ketentuan terhadap target pelaksanaan Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 730
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
40.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0016 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.500.000,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase BMD dalam kondisi baik Nilai AKIP Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 731
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.510.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.490.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
12.254.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.531.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.215.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Capaian Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
4.911.612.659,88 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 732
Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
4.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase dokumen administrasi Barang Milik Daerah yang disusun sesuai ketentuan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.550.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase ASN yang tertangani pada layanan kepegawaian sesuai ketentuan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 733
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.550.600,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase pemenuhan pelayanan umum sesuai ketentuan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
23.727.900,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
53.568.800,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 734
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
30.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.800.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
30.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan kebutuhan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 735
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
44.300,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
74.955.700,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
500.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
195.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan sesuai kebutuhan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
60.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
182.500.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase BMD dalam Kondisi Baik Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 736
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
28.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Mebel yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
3.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
87.152.700,00 BELANJA DAERAH Urusan Pemerintahan : 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM Bidang Urusan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Organisasi : 8.01.0.00.0.00.31.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.31.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Program : 8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN Indikator Hasil : Persentase fasilitasi pendidikan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan Kegiatan : 8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Indikator Keluaran : Jumlah rencana kegiatan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan Sub Kegiatan : 8.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 737
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
419.000.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.02.2.01.0007 Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
293.000.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.02.2.01.0008 Pembentukan Paskibraka Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
814.700.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.02.2.01.0009 Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila Indikator Keluaran : Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
126.000.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.02.2.01.0010 Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila Indikator Keluaran : Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
62.000.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.02.2.01.0011 Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila Indikator Keluaran : Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
65.000.000,00 Program : 8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK Indikator Hasil : Prosentase peningkatan pendidikan politik Kegiatan : 8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Indikator Keluaran : Jumlah pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi fasilitasi kelembagaan pemerintahan perwakilan dan partai politik pemerintahan umum/pemilihan umum kepaladaerah serta pemantauan situasi politik di daerah Jumlah Peserta yang mengikuti kegiatan pendidikan politik dan jumlah bantuan keuangan parpol SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 738
Sub Kegiatan : 8.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.492.609.183,00
5.1.05 Belanja Hibah
12.535.644.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.03.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
26.000.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.03.2.01.0006 Pelaksanaan tugas Paskibraka Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
28.000.000,00 Program : 8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN Indikator Hasil : Persentase pelaksanaan pemberdayaan dan pengawasan Organisasi kemasyarakatan Kegiatan : 8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 8.01.04.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.739.566.817,00
5.1.05 Belanja Hibah
1.205.000.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.04.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 739
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 Program : 8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA Indikator Hasil : - Kegiatan : 8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Indikator Keluaran : Jumlah peserta yang mengikuti fasilitasi penghayat kepercayaan Jumlah peserta yang mengikuti fasilitasi toleransi kehidupan beragama jumlah peserta yang mengikuti kegiatan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan Sub Kegiatan : 8.01.05.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
250.000.000,00 Program : 8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Indikator Hasil : Persentase fasilitasi penanganan potensi konflik Kegiatan : 8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Indikator Keluaran : jumlah anggota Tim Wasda yang mengikuti pelatihan intel dasar dan jumlah kegiatan pembentukan, pembinaan dan fasilitasi kegiatan tim kewaspadaan daerah dan kewaspadaan dini masyarakat jumlah kerawanan di wilayah kabupaten bandung jumlah pelaksanaan fasilitasi FORKOPIMDA jumlah pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di wilayah Sub Kegiatan : 8.01.06.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
2.410.510.300,00
5.1.05 Belanja Hibah
2.930.427.700,00 Sub Kegiatan : 8.01.06.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
7.786.900.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.06.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Indikator Keluaran : - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 740
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
8.235.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.06.2.01.0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
702.262.000,00 Program : 8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Presentase BMD/Aset dalam kondisi baik Kegiatan : 8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya dokumen anggaran/keuangan yang diselesaikan tepat waktu Sub Kegiatan : 8.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
11.500.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 741
Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
52.225.300,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
40.500.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
31.165.300,00 Kegiatan : 8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya dokumen keuangan perangkat daerah Sub Kegiatan : 8.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai
7.723.298.073,28 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 742
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000,00 Kegiatan : 8.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya pembinaan pegawai Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 8.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
83.722.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
153.926.500,00 Kegiatan : 8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya operasional perkantoran Sub Kegiatan : 8.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
57.907.688,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 743
Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
12.500.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.100,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
243.983.783,00 Kegiatan : 8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya operasional perkantoran Sub Kegiatan : 8.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 744
KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
86.074.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
1.317.628.112,00 Kegiatan : 8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya operasional perkantoran Sub Kegiatan : 8.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
54.300.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
90.000.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
114.800.000,00
5.2 BELANJA MODAL
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
399.126.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:31 Halaman 745
LAMPIRAN IV REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA SUB KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2025 PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
Lampiran IV :
Peraturan Daerah Nomor : 11 Tahun 2024 Tanggal : 24 Desember 2024 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA SUB KELUARAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2025 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 DINAS PENDIDIKAN 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN tingkat partisipasi warga negara usia 7 -18 tahun yang berpartisipasi dalam kesetaraan tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan dasar 70 % 75 % 97,5 %
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar APK SD 105,43 Persen 1
1.01.02.2.01.0001 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 2
1.01.02.2.01.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun 0 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 3
1.01.02.2.01.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun 0 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 4
1.01.02.2.01.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 1
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun 0 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 5
1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 82 Unit
1.024.383.799,00
10.016.318.000,0 0 0,00 0,00
11.040.701.799,0 0 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 6
1.01.02.2.01.0007 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 7
1.01.02.2.01.0009 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 0 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 8
1.01.02.2.01.0010 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 0 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 9
1.01.02.2.01.0011 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 0 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 10
1.01.02.2.01.0013 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 11
1.01.02.2.01.0014 Pengadaan Mebel Sekolah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 2
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia 115 Paket
627.078.000,00
21.461.774.300,0 0 0,00 0,00
22.088.852.300,0 0 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 12
1.01.02.2.01.0016 Pengadaan Perlengkapan Sekolah Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia 10 Paket
421.284.700,00
13.950.640.200,0 0 0,00 0,00
14.371.924.900,0 0 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 13
1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 1426 Peserta Didik
404.200.000,00 0,00 0,00 0,00
404.200.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 14
1.01.02.2.01.0026 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 6600 Orang
29.258.105.600,0 0 0,00 0,00 0,00
29.258.105.600,0 0 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 15
1.01.02.2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 200 Orang
316.810.600,00 0,00 0,00 0,00
316.810.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 16
1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah 417 Satuan Pendidikan
832.621.200,00 0,00 0,00 0,00
832.621.200,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 17
1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS 1347 Satuan Pendidikan
222.981.900,00 0,00 0,00 0,00
222.981.900,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Sisa Belanja Lainnya 18
1.01.02.2.01.0030 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 3
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 1414 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 19
1.01.02.2.01.0031 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun 0 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 20
1.01.02.2.01.0032 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 0 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 21
1.01.02.2.01.0033 Pemeliharaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 22
1.01.02.2.01.0035 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 23
1.01.02.2.01.0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 1 Dokumen
200.000.000,00 0,00 0,00 0,00
200.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 24
1.01.02.2.01.0039 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 1 Dokumen
244.756.000,00 0,00 0,00 0,00
244.756.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 25
1.01.02.2.01.0041 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 4
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi 10 Komunitas
332.621.200,00 0,00 0,00 0,00
332.621.200,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 26
1.01.02.2.01.0043 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 2 Kegiatan
855.375.600,00 0,00 0,00 0,00
855.375.600,00 [object Object] Dana Alokasi Umum (DAU) 27
1.01.02.2.01.0046 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 514 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 28
1.01.02.2.01.0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 15 Ruang
78.454.899,00
6.771.008.000,00 0,00 0,00
6.849.462.899,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 29
1.01.02.2.01.0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 38 Unit
59.174.800,00
2.049.240.000,00 0,00 0,00
2.108.414.800,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 30
1.01.02.2.01.0049 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 200 Orang
332.621.200,00 0,00 0,00 0,00
332.621.200,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 31
1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar 1369 Satuan Pendidikan
55.024.000.000,0 0
1.645.200.000,00 0,00 0,00
56.669.200.000,0 0 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 5
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 32
1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 41 Ruang
87.399.018,00
4.883.840.000,00 0,00 0,00
4.971.239.018,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 33
1.01.02.2.01.0054 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 0 Peserta Didik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 34
1.01.02.2.01.0055 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia 0 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object]
1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama APK SMP 97 % 35
1.01.02.2.02.0001 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun 2 Unit 0,00
13.056.837.950,0 0 0,00 0,00
13.056.837.950,0 0 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 36
1.01.02.2.02.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun 0 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 37
1.01.02.2.02.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun 0 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 38
1.01.02.2.02.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun 2 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 6
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 39
1.01.02.2.02.0006 Pembangunan Laboratorium Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun 0 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 40
1.01.02.2.02.0007 Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun 0 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 41
1.01.02.2.02.0008 Pembangunan Asrama Sekolah Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 42
1.01.02.2.02.0009 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 43
1.01.02.2.02.0010 Pembangunan Fasilitas Parkir Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun 16 Unit
526.631.600,00
1.027.088.800,00 0,00 0,00
1.553.720.400,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 44
1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 29 Unit
1.161.405.552,00
4.000.520.000,00 0,00 0,00
5.161.925.552,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 45
1.01.02.2.02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 38 Ruang
2.242.624.400,00
3.154.880.000,00 0,00 0,00
5.397.504.400,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 7
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 46
1.01.02.2.02.0016 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 0 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 47
1.01.02.2.02.0017 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 0 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 48
1.01.02.2.02.0018 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 0 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 49
1.01.02.2.02.0019 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat 0 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 50
1.01.02.2.02.0021 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 51
1.01.02.2.02.0022 Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 52
1.01.02.2.02.0023 Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 8
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 53
1.01.02.2.02.0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 54
1.01.02.2.02.0025 Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia 79 Paket
2.068.546.300,00
7.885.390.500,00 0,00 0,00
9.953.936.800,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 55
1.01.02.2.02.0026 Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia 0 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 56
1.01.02.2.02.0027 Pengadaan Perlengkapan Sekolah Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia 0 Paket 0,00
4.947.090.217,00 0,00 0,00
4.947.090.217,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 57
1.01.02.2.02.0030 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 58
1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 2158 Peserta Didik
1.500.000.000,00 0,00 0,00 0,00
1.500.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 59
1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 720 Peserta Didik
437.597.500,00 0,00 0,00 0,00
437.597.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 9
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 60
1.01.02.2.02.0039 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 150 Orang
18.469.714.400,0 0 0,00 0,00 0,00
18.469.714.400,0 0 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 61
1.01.02.2.02.0040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 200 Orang
479.770.000,00 0,00 0,00 0,00
479.770.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 62
1.01.02.2.02.0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan 100 Satuan Pendidikan
648.432.000,00 0,00 0,00 0,00
648.432.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 63
1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS 360 Satuan Pendidikan
181.294.000,00 0,00 0,00 0,00
181.294.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 64
1.01.02.2.02.0043 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 65
1.01.02.2.02.0046 Pemeliharaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 10
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 66
1.01.02.2.02.0047 Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Pertama Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 67
1.01.02.2.02.0048 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 68
1.01.02.2.02.0051 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 5 Dokumen
484.982.000,00 0,00 0,00 0,00
484.982.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 69
1.01.02.2.02.0052 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 1 Dokumen
109.770.600,00 0,00 0,00 0,00
109.770.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 70
1.01.02.2.02.0054 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi 12 Komunitas
219.541.200,00 0,00 0,00 0,00
219.541.200,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 71
1.01.02.2.02.0055 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 1 Kegiatan
109.770.600,00 0,00 0,00 0,00
109.770.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 72
1.01.02.2.02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 11
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar 360 Satuan Pendidikan
18.006.400.000,0 0 0,00 0,00 0,00
18.006.400.000,0 0 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 73
1.01.02.2.02.0059 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 10 Ruang
2.083.861.700,00
3.532.832.000,00 0,00 0,00
5.616.693.700,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 74
1.01.02.2.02.0060 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 200 Orang
832.621.200,00 0,00 0,00 0,00
832.621.200,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 75
1.01.02.2.02.0062 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 0 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 76
1.01.02.2.02.0063 Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah Jumlah Asrama Sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 77
1.01.02.2.02.0064 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 0 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 78
1.01.02.2.02.0067 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia 0 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 12
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) APK PAUD 36,76 % 79
1.01.02.2.03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun 3 Unit
56.101.582,00
645.797.148,00 0,00 0,00
701.898.730,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 80
1.01.02.2.03.0007 Pengadaan Mebel PAUD Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia 301 Paket
4.610.720.000,00
30.800.000,00 0,00 0,00
4.641.520.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 81
1.01.02.2.03.0008 Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia 0 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 82
1.01.02.2.03.0009 Pengadaan Perlengkapan PAUD Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia 186 Paket
4.414.794.100,00 0,00 0,00 0,00
4.414.794.100,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 83
1.01.02.2.03.0011 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 0 Peserta Didik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 84
1.01.02.2.03.0015 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD 5507 Orang
22.988.320.000,0 0 0,00 0,00 0,00
22.988.320.000,0 0 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 85
1.01.02.2.03.0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 13
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 400 Orang
422.621.200,00 0,00 0,00 0,00
422.621.200,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 86
1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 618 Satuan Pendidikan
382.621.200,00 0,00 0,00 0,00
382.621.200,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 87
1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP 1793 Satuan Pendidikan
311.890.600,00 0,00 0,00 0,00
311.890.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 88
1.01.02.2.03.0019 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 89
1.01.02.2.03.0025 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 2 Dokumen
550.000.000,00 0,00 0,00 0,00
550.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 90
1.01.02.2.03.0026 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 2 Dokumen
263.421.200,00 0,00 0,00 0,00
263.421.200,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 91
1.01.02.2.03.0028 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun 6 Ruang
1.058.466.000,00
480.128.000,00 0,00 0,00
1.538.594.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 14
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 92
1.01.02.2.03.0029 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi 226 Komunitas
107.796.600,00 0,00 0,00 0,00
107.796.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 93
1.01.02.2.03.0037 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 1 Kegiatan
107.796.600,00 0,00 0,00 0,00
107.796.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 94
1.01.02.2.03.0039 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 180 Orang
414.865.900,00 0,00 0,00 0,00
414.865.900,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 95
1.01.02.2.03.0040 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun 1 Unit 0,00
1.095.490.000,00 0,00 0,00
1.095.490.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 96
1.01.02.2.03.0041 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 157 Paket
1.130.613.896,00 0,00 0,00 0,00
1.130.613.896,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 97
1.01.02.2.03.0042 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 98
1.01.02.2.03.0045 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 15
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 99
1.01.02.2.03.0046 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia 560 Paket
8.446.325.500,00
89.719.000,00 0,00 0,00
8.536.044.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 100
1.01.02.2.03.0047 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar 400 Satuan Pendidikan
323.421.200,00 0,00 0,00 0,00
323.421.200,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 101
1.01.02.2.03.0049 Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat 5 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 102
1.01.02.2.03.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 1 Ruang
89.250.000,00
48.580.000,00 0,00 0,00
137.830.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU)
1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan APK KEJAR PAKET 44 % 103
1.01.02.2.04.0010 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 0 Peserta Didik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 104
1.01.02.2.04.0014 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 1078 Orang
11.333.981.000,0 0 0,00 0,00 0,00
11.333.981.000,0 0 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 16
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 105
1.01.02.2.04.0015 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 174 Orang
500.000.000,00 0,00 0,00 0,00
500.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 106
1.01.02.2.04.0016 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 104 Satuan Pendidikan
3.851.000.000,00 0,00 0,00 0,00
3.851.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 107
1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP 87 Satuan Pendidikan
299.365.000,00 0,00 0,00 0,00
299.365.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 108
1.01.02.2.04.0018 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 109
1.01.02.2.04.0021 Pemeliharaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 110
1.01.02.2.04.0027 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 78 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 111
1.01.02.2.04.0028 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 17
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 112
1.01.02.2.04.0038 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun 2 Ruang
562.677.645,00 0,00 0,00 0,00
562.677.645,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 113
1.01.02.2.04.0040 Pengadaan Perlengkapan Sekolah Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia 33 Paket
615.343.400,00
12.485.000,00 0,00 0,00
627.828.400,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 114
1.01.02.2.04.0041 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 1 Unit
88.832.000,00 0,00 0,00 0,00
88.832.000,00 Kab. Bandung, Rancaekek, Sukamanah Dana Alokasi Umum (DAU) 115
1.01.02.2.04.0042 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 116
1.01.02.2.04.0045 Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia 0 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 117
1.01.02.2.04.0046 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar 6000 Peserta Didik
392.900.000,00 0,00 0,00 0,00
392.900.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 118
1.01.02.2.04.0048 Pengadaan Mebel Sekolah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 18
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia 17 Paket
782.598.980,00 0,00 0,00 0,00
782.598.980,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 119
1.01.02.2.04.0049 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 120
1.01.02.2.04.0052 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun 1 unit
37.256.537,00
248.400.000,00 0,00 0,00
285.656.537,00 Kab. Bandung, Baleendah, Baleendah Dana Alokasi Umum (DAU) 121
1.01.02.2.04.0055 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia 24 Paket
844.440.000,00 0,00 0,00 0,00
844.440.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 122
1.01.02.2.04.0060 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 2 Ruang
333.984.537,00 0,00 0,00 0,00
333.984.537,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU)
1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM NILAI STANDAR ISI Nilai Karakter Jenjang SD nilai karakter jenjang SMP 0 point 53,82 poin 54,21 poin
1.01.03.2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Persentase peserta didik SD DAN SMP yang tuntas dalam pembelajaran muatan lokal 98 % 123
1.01.03.2.01.0002 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 124
1.01.03.2.01.0003 Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 19
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia 1500 Buku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 125
1.01.03.2.01.0004 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya 104 Orang
200.000.000,00 0,00 0,00 0,00
200.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 126
1.01.03.2.01.0007 Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun 2 Dokumen
200.000.000,00 0,00 0,00 0,00
200.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU)
1.01.03.2.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Persentase peserta didik PAUD DAN PNF yang tuntas dalam pembelajaran muatan lokal 100 % 127
1.01.03.2.02.0002 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 128
1.01.03.2.02.0003 Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia 0 Buku
300.000.000,00 0,00 0,00 0,00
300.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 129
1.01.03.2.02.0006 Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 20
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN indeks pemerataan guru kelas SD Index Distribusi Guru SMP Index pemerataan guru mapel SMP index pemerataan guru mapel SMP Index Distribusi Guru SD Index pemerataan guru matpel SD Index Distribusi Guru PAUD 0,22 Indeks 0,41 indeks 0,43 indeks 0,43 poin 0,46 indeks 0,46 Indeks 0,93 indeks
1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Index pemerataan guru kelas SD index pemerataan guru mapel SMP index pemerataan guru matpel SD index pemerataan guru UN SMP 0,17 % 0,4 % 0,43 % 0,19 % 130
1.01.04.2.01.0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 5 Dokumen
239.502.460,00 0,00 0,00 0,00
239.502.460,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 131
1.01.04.2.01.0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 5 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU)
1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN nilai standar pengelolaan presentase satuan pendidikan berakreditasi 100 % 80 %
1.01.05.2.01 Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat jumlah lembaga SD dan SMP yang memiliki ijin operasional 30 lembaga 132
1.01.05.2.01.0001 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 4 Dokumen
200.000.000,00 0,00 0,00 0,00
200.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 133
1.01.05.2.01.0002 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 21
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 4 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object]
1.01.05.2.02 Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat jumlah lembaga PAUD dan PNF yang memiliki ijin operasional 125 lembaga 134
1.01.05.2.02.0001 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 1 Dokumen
200.000.000,00 0,00 0,00 0,00
200.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 135
1.01.05.2.02.0002 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 2 Dokumen
200.000.000,00 0,00 0,00 0,00
200.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 136
1.01.05.2.02.0003 Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object]
1.01.06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA Indeks Pemanfaatan Bahasa Daerah Persentase sekolah yang mempunyai sanggar bahasa dan sastra sunda 0,35 indeks 100 %
1.01.06.2.01 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota hasil persentase peningkatan kualitas kelestarian bahasa dan sastra 100 % 137
1.01.06.2.01.0001 Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Kabupaten / Kota Jumlah Kamus Bahasa Daerah yang Tersusun 1 Kamus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 22
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 138
1.01.06.2.01.0002 Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Terkaji Vitalitasnya, Terkonservasi dan Terevitalisasi 1 Bahasa
483.174.000,00 0,00 0,00 0,00
483.174.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 139
1.01.06.2.01.0003 Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten / Kota Jumlah Publikasi Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Publikasi
100.000.000,00 0,00 0,00 0,00
100.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 140
1.01.06.2.01.0004 Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Penghargaan 12 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 141
1.01.06.2.01.0005 Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten / Kota Jumlah Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terdistribusi 1 Buku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 142
1.01.06.2.01.0006 Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Peserta Didik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 143
1.01.06.2.01.0007 Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersusun 150 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object]
1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP Nilai BMD 81,62 Indeks 93,88 poin SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 23
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah nilai SAKIP 83 point 144
1.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen
388.465.394,00 0,00 0,00 0,00
388.465.394,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 145
1.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4 Dokumen
45.166.800,00 0,00 0,00 0,00
45.166.800,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 146
1.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 10 Dokumen
45.426.000,00 0,00 0,00 0,00
45.426.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 147
1.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 10 Dokumen
20.490.800,00 0,00 0,00 0,00
20.490.800,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 148
1.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 10 Dokumen
20.490.800,00 0,00 0,00 0,00
20.490.800,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 149
1.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Laporan
152.171.200,00 0,00 0,00 0,00
152.171.200,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 150
1.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 24
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan
166.111.075,00 0,00 0,00 0,00
166.111.075,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 151
1.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen
112.015.600,00 0,00 0,00 0,00
112.015.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 152
1.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 1 Data
194.900.000,00 0,00 0,00 0,00
194.900.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU)
1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Presentase ketersediaan dokumen anggaran yang diselesaikan tepat waktu 100 % 153
1.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Orang/bulan
1.138.196.038.64 4,44 0,00 0,00 0,00
1.138.196.038.64 4,44 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 154
1.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 25
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 36 Laporan
80.294.000,00 0,00 0,00 0,00
80.294.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU)
1.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Presentase ketersediaan operasional perkantoran 100 % 155
1.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 6 Laporan
344.804.000,00 0,00 0,00 0,00
344.804.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 156
1.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 5 Laporan
304.586.400,00 0,00 0,00 0,00
304.586.400,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU)
1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Presentase ketersediaan dokume kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu 100 % 157
1.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 120 Paket
50.000.000,00 0,00 0,00 0,00
50.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 158
1.01.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 Dokumen
200.000.000,00 0,00 0,00 0,00
200.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 159
1.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen
100.000.000,00 0,00 0,00 0,00
100.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 160
1.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 26
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 50 Orang
300.000.000,00 0,00 0,00 0,00
300.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU)
1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Presentase ketersediaan operasional perkantoran 100 % 161
1.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 7 Paket
30.792.100,00 0,00 0,00 0,00
30.792.100,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 162
1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 40 Paket
68.247.000,00
406.250.400,00 0,00 0,00
474.497.400,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 163
1.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket
223.823.495,00 0,00 0,00 0,00
223.823.495,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 164
1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 8 Paket
100.000.000,00 0,00 0,00 0,00
100.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 165
1.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 10 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 166
1.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan
126.890.000,00 0,00 0,00 0,00
126.890.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 167
1.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 27
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan
162.082.000,00 0,00 0,00 0,00
162.082.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU)
1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Presentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan 100 % 168
1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan
200.000.000,00 0,00 0,00 0,00
200.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 169
1.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan
2.708.439.832,00 0,00 0,00 0,00
2.708.439.832,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Presentase ketersediaan operadional perkantoran 100 % 170
1.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 19 Unit
78.619.800,00 0,00 0,00 0,00
78.619.800,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 171
1.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit
1.654.088,00
148.345.912,00 0,00 0,00
150.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 172
1.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit
122.867.405,00 0,00 0,00 0,00
122.867.405,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 28
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase ketercapaian cakupan SPM kesehatan 100 Persen
1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Fasilitas pelayanan kesehatan yang sesuai standar 100 Persen 173
1.02.02.2.01.0002 Pembangunan Puskesmas Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun 8 Unit
278.814.500,00
2.686.861.000,00 0,00 0,00
2.965.675.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan 174
1.02.02.2.01.0003 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun 44 Unit
628.765.500,00
7.115.012.000,00 0,00 0,00
7.743.777.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan 175
1.02.02.2.01.0006 Pengembangan Puskesmas Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 176
1.02.02.2.01.0007 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 177
1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 4 Unit
126.400,00
1.057.108.900,00 0,00 0,00
1.057.235.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 29
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 178
1.02.02.2.01.0015 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 179
1.02.02.2.01.0022 Pengembangan Rumah Sakit Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit 3 Unit
14.965.027.946,0 0
47.850.436.437,0 0 0,00 0,00
62.815.464.383,0 0 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok 180
1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 1 Paket
12.255.994.926,0 0 0,00 0,00 0,00
12.255.994.926,0 0 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 181
1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 68057 Orang
155.742.000,00 0,00 0,00 0,00
155.742.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan 182
1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 63554 Orang
150.000.000,00 0,00 0,00 0,00
150.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan 183
1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 30
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 61174 Orang
150.000.000,00 0,00 0,00 0,00
150.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan 184
1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 303785 Orang
150.000.000,00 0,00 0,00 0,00
150.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan 185
1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 415669 Orang
124.840.000,00 0,00 0,00 0,00
124.840.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 186
1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 904963 Orang
123.430.000,00 0,00 0,00 0,00
123.430.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 187
1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 145943 Orang
131.757.000,00 0,00 0,00 0,00
131.757.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 188
1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 328581 Orang
115.466.000,00 0,00 0,00 0,00
115.466.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan 189
1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 44703 Orang
124.171.000,00 0,00 0,00 0,00
124.171.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 31
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 190
1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 4725 Orang
158.124.000,00 0,00 0,00 0,00
158.124.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 191
1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 66091 Orang
123.858.000,00 0,00 0,00 0,00
123.858.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 192
1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 82985 Orang
142.304.000,00 0,00 0,00 0,00
142.304.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 193
1.02.02.2.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 194
1.02.02.2.02.0014 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 195
1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen
1.235.556.500,00 0,00 0,00 0,00
1.235.556.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan 196
1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 32
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 62 Dokumen
95.154.000,00 0,00 0,00 0,00
95.154.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 197
1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen
199.393.700,00 0,00 0,00 0,00
199.393.700,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 198
1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 4 Dokumen
57.739.000,00 0,00 0,00 0,00
57.739.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 199
1.02.02.2.02.0019 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya 1 Dokumen
36.745.400,00 0,00 0,00 0,00
36.745.400,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 200
1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 52 Dokumen
257.655.000,00 0,00 0,00 0,00
257.655.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 201
1.02.02.2.02.0024 Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan 12 Dokumen
554.633.800,00
62.889.300,00 0,00 0,00
617.523.100,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan 202
1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 6 Dokumen
250.000.000,00 0,00 0,00 0,00
250.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 33
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 203
1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 36 Dokumen
204.010.735.597, 00 0,00 0,00 0,00
204.010.735.597, 00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok 204
1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan 95 Paket
21.266.000,00 0,00 0,00 0,00
21.266.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 205
1.02.02.2.02.0029 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat 6 Dokumen
955.456.200,00 0,00 0,00 0,00
955.456.200,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok 206
1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 62 Dokumen
1.149.795.300,00 0,00 0,00 0,00
1.149.795.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 207
1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 12 Dokumen
724.147.100,00
9.979.600,00 0,00 0,00
734.126.700,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 208
1.02.02.2.02.0035 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 34
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota 15 Unit
77.854.000,00 0,00 0,00 0,00
77.854.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 209
1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan
284.935.000,00 0,00 0,00 0,00
284.935.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 210
1.02.02.2.02.0037 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah 3 Dokumen
281.057.000,00 0,00 0,00 0,00
281.057.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 211
1.02.02.2.02.0038 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 1 Unit
1.364.529.000,00 0,00 0,00 0,00
1.364.529.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 212
1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 16813 Orang
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 213
1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 506 Orang
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 214
1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 1887 Orang
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 35
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi - - 215
1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 5 Dokumen
259.523.200,00 0,00 0,00 0,00
259.523.200,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU)
1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 216
1.02.02.2.04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya 15 Unit
61.437.300,00 0,00 0,00 0,00
61.437.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 217
1.02.02.2.04.0002 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar 15 Unit
86.005.000,00 0,00 0,00 0,00
86.005.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 218
1.02.02.2.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan 62 Unit
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 219
1.02.02.2.04.0004 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan 1 Dokumen
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU)
1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 36
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.02.03.2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota - - 220
1.02.03.2.01.0001 Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 221
1.02.03.2.01.0002 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan 4 Dokumen
265.849.000,00 0,00 0,00 0,00
265.849.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU)
1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota - - 222
1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 1791 Orang
19.187.907.420,0 0 0,00 0,00 0,00
19.187.907.420,0 0 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok 223
1.02.03.2.02.0003 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object]
1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 224
1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 37
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya 339 Orang
1.239.737.500,00 0,00 0,00 0,00
1.239.737.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU)
1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN - -
1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) - - 225
1.02.04.2.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 5 Dokumen
107.262.100,00
24.968.900,00 0,00 0,00
132.231.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU)
1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga - - 226
1.02.04.2.03.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 5 Dokumen
74.151.000,00 0,00 0,00 0,00
74.151.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU)
1.02.04.2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 38
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 227
1.02.04.2.06.0001 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan 1 Unit
31.791.000,00 0,00 0,00 0,00
31.791.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU)
1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - -
1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 228
1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 5 Dokumen
118.114.000,00 0,00 0,00 0,00
118.114.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU)
1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 229
1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 5 Dokumen
123.765.000,00 0,00 0,00 0,00
123.765.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU)
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - -
1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase ketersediaan dokumen sesuai dengan pedoman yang berlaku / Persentase pemenuhan proses perencanaan / Persentase ketercapaian kinerja hasil perencanaan 100% persen 230
1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen
211.010.000,00 0,00 0,00 0,00
211.010.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 39
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 231
1.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen
20.000.000,00 0,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 232
1.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen
15.000.000,00 0,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 233
1.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen
12.500.000,00 0,00 0,00 0,00
12.500.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 234
1.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 235
1.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan
1.280.472.600,00 0,00 0,00 0,00
1.280.472.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 236
1.02.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen
1.250.000,00 0,00 0,00 0,00
1.250.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 237
1.02.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 1 Data
1.250.000,00 0,00 0,00 0,00
1.250.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU)
1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 40
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 238
1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 1191 Orang/bulan
250.110.986.086, 80 0,00 0,00 0,00
250.110.986.086, 80 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 239
1.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen
214.823.200,00 0,00 0,00 0,00
214.823.200,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 240
1.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan
16.141.200,00 0,00 0,00 0,00
16.141.200,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 241
1.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 2 Laporan
13.449.600,00 0,00 0,00 0,00
13.449.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 242
1.02.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen
15.000.000,00 0,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU)
1.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - 243
1.02.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen
16.500.000,00 0,00 0,00 0,00
16.500.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 41
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 244
1.02.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 63 Laporan
7.500.000,00 0,00 0,00 0,00
7.500.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 245
1.02.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan
27.500.000,00 0,00 0,00 0,00
27.500.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU)
1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 246
1.02.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dokumen
82.077.000,00 0,00 0,00 0,00
82.077.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 247
1.02.01.2.05.0006 Pemulangan Pegawai yang Pensiun Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan 72 Orang
130.253.000,00 0,00 0,00 0,00
130.253.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 248
1.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 12 Orang
150.000.000,00 0,00 0,00 0,00
150.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU)
1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 249
1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket
282.669.852,00
435.846.800,00 0,00 0,00
718.516.652,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 250
1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 42
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket
42.567.500,00
1.932.500,00 0,00 0,00
44.500.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 251
1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket
15.000.000,00 0,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 252
1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket
146.072.000,00 0,00 0,00 0,00
146.072.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 253
1.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 4 Dokumen
55.800.000,00
6.000.000,00 0,00 0,00
61.800.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 254
1.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan
20.000.000,00 0,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 255
1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan
280.833.750,00 0,00 0,00 0,00
280.833.750,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU)
1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 256
1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan
7.000.000,00 0,00 0,00 0,00
7.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 257
1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 43
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 36 Laporan
299.500.000,00 0,00 0,00 0,00
299.500.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 258
1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan
5.658.488.765,00 0,00 0,00 0,00
5.658.488.765,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 259
1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 70 Unit
97.000.000,00 0,00 0,00 0,00
97.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 260
1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 50 Unit
403.000.000,00 0,00 0,00 0,00
403.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 261
1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 50 Unit
270.000.000,00 0,00 0,00 0,00
270.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 262
1.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit
326.222.000,00
53.778.000,00 0,00 0,00
380.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU)
1.02.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 44
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 263
1.02.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 Orang/Bulan
628.297.050,00 0,00 0,00 0,00
628.297.050,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PUSKESMAS ARJASARI 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - -
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 264
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja
2.100.546.400,00
431.515.200,00 0,00 0,00
2.532.061.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Arjasari, Semua Kel/Desa Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Retribusi Jasa Umum PUSKESMAS BALEENDAH 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - -
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 265
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja
2.994.800.300,00
108.082.000,00 0,00 0,00
3.102.882.300,00 Kab. Bandung, Baleendah, Semua Kel/Desa Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Retribusi Jasa Umum PUSKESMAS BANJARAN SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 45
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - -
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 266
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja
2.954.553.200,00
263.303.200,00 0,00 0,00
3.217.856.400,00 Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kel/Desa Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Retribusi Jasa Umum PUSKESMAS CILEUNYI 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - -
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 267
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja
2.226.077.800,00
146.021.800,00 0,00 0,00
2.372.099.600,00 Kab. Bandung, Cileunyi, Semua Kel/Desa Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Retribusi Jasa Umum PUSKESMAS KATAPANG 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - -
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 46
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 268
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja
2.185.630.500,00
200.000.000,00 0,00 0,00
2.385.630.500,00 Kab. Bandung, Katapang, Semua Kel/Desa Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Retribusi Jasa Umum PUSKESMAS BOJONGSOANG 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - -
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 269
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja
3.106.698.300,00
689.285.800,00 0,00 0,00
3.795.984.100,00 Kab. Bandung, Bojongsoang, Semua Kel/Desa Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Retribusi Jasa Umum PUSKESMAS NAMBO 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - -
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 270
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja
2.763.396.300,00
420.238.100,00 0,00 0,00
3.183.634.400,00 Kab. Bandung, Arjasari, Semua Kel/Desa Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Retribusi Jasa Umum PUSKESMAS BIHBUL SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 47
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - -
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 271
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja
2.674.629.593,00
232.220.207,00 0,00 0,00
2.906.849.800,00 Kab. Bandung, Margahayu, Semua Kel/Desa Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Retribusi Jasa Umum PUSKESMAS CANGKUANG 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - -
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 272
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja
1.809.231.100,00
210.069.600,00 0,00 0,00
2.019.300.700,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Dayeuhkolot, Semua Kel/Desa Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Retribusi Jasa Umum PUSKESMAS CIBEUNYING 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - -
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 48
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 273
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja
1.695.983.700,00
205.868.100,00 0,00 0,00
1.901.851.800,00 Kab. Bandung, Cimenyan, Semua Kel/Desa Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Retribusi Jasa Umum PUSKESMAS CIBIRU HILIR 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - -
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 274
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja
1.011.431.800,00
168.232.200,00 0,00 0,00
1.179.664.000,00 Kab. Bandung, Cileunyi, Semua Kel/Desa Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Retribusi Jasa Umum PUSKESMAS CICALENGKA DTP 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - -
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 275
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja
5.008.567.400,00
316.236.700,00 0,00 0,00
5.324.804.100,00 Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Retribusi Jasa Umum PUSKESMAS CIKALONG SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 49
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - -
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 276
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja
2.497.671.700,00
143.250.000,00 0,00 0,00
2.640.921.700,00 Kab. Bandung, Cimaung, Semua Kel/Desa Retribusi Jasa Umum PUSKESMAS CIKANCUNG 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - -
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 277
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja
2.965.169.687,00
148.928.013,00 0,00 0,00
3.114.097.700,00 Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kel/Desa Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Retribusi Jasa Umum PUSKESMAS CIKARO 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - -
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 278
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 50
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja
2.318.706.400,00
267.224.600,00 0,00 0,00
2.585.931.000,00 Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Retribusi Jasa Umum PUSKESMAS CILENGKRANG 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - -
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 279
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja
2.253.069.400,00
159.197.000,00 0,00 0,00
2.412.266.400,00 Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kel/Desa Retribusi Jasa Umum PUSKESMAS CILULUK 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - -
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 280
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja
1.808.748.654,00
35.154.646,00 0,00 0,00
1.843.903.300,00 Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kel/Desa Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Retribusi Jasa Umum PUSKESMAS CIMAUNG 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 51
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - -
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 281
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja
2.102.713.000,00
98.876.200,00 0,00 0,00
2.201.589.200,00 Kab. Bandung, Cimaung, Semua Kel/Desa Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Retribusi Jasa Umum PUSKESMAS CIMENYAN 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - -
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 282
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja
1.728.026.000,00
137.458.500,00 0,00 0,00
1.865.484.500,00 Kab. Bandung, Cimenyan, Semua Kel/Desa Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Retribusi Jasa Umum PUSKESMAS CINUNUK 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - -
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 283
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 52
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja
2.454.957.300,00
72.139.200,00 0,00 0,00
2.527.096.500,00 Kab. Bandung, Cileunyi, Semua Kel/Desa Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Retribusi Jasa Umum PUSKESMAS CIPARAY DTP 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - -
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 284
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja
4.977.112.800,00
201.875.100,00 0,00 0,00
5.178.987.900,00 Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kel/Desa Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Retribusi Jasa Umum PUSKESMAS CIPEDES 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - -
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 285
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja
2.596.707.000,00
207.067.800,00 0,00 0,00
2.803.774.800,00 Kab. Bandung, Paseh, Semua Kel/Desa Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Retribusi Jasa Umum PUSKESMAS CIWIDEY 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 53
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - -
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 286
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja
2.058.574.900,00
142.828.000,00 0,00 0,00
2.201.402.900,00 Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa Retribusi Jasa Umum PUSKESMAS DAYEUHKOLOT 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - -
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 287
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja
1.609.870.844,00
58.532.956,00 0,00 0,00
1.668.403.800,00 Kab. Bandung, Dayeuhkolot, Semua Kel/Desa Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Retribusi Jasa Umum PUSKESMAS IBUN 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - -
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 288
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 54
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja
3.279.807.000,00
190.988.000,00 0,00 0,00
3.470.795.000,00 Kab. Bandung, Ibun, Semua Kel/Desa Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Retribusi Jasa Umum PUSKESMAS JELEKONG 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - -
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 289
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja
2.338.300.100,00
71.700.000,00 0,00 0,00
2.410.000.100,00 Kab. Bandung, Baleendah, Semua Kel/Desa Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Retribusi Jasa Umum PUSKESMAS KERTASARI 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - -
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 290
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja
2.900.900.800,00
695.016.700,00 0,00 0,00
3.595.917.500,00 Kab. Bandung, Kertasari, Semua Kel/Desa Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Retribusi Jasa Umum PUSKESMAS KIANGROKE 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 55
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - -
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 291
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja
1.953.897.100,00
253.734.100,00 0,00 0,00
2.207.631.200,00 Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kel/Desa Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Retribusi Jasa Umum PUSKESMAS KOPO 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - -
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 292
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja
2.242.849.300,00
205.000.000,00 0,00 0,00
2.447.849.300,00 Kab. Bandung, Kutawaringin, Kopo Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Retribusi Jasa Umum PUSKESMAS KUTAWARINGIN 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - -
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 293
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 56
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja
2.417.085.000,00
240.000.000,00 0,00 0,00
2.657.085.000,00 Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kel/Desa Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Retribusi Jasa Umum PUSKESMAS LINGGAR 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - -
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 294
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja
1.741.392.700,00
41.114.800,00 0,00 0,00
1.782.507.500,00 Kab. Bandung, Rancaekek, Semua Kel/Desa Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Retribusi Jasa Umum PUSKESMAS MAJALAYA 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - -
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 295
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja
2.688.647.950,00
406.103.250,00 0,00 0,00
3.094.751.200,00 Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Retribusi Jasa Umum PUSKESMAS MARGAASIH 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 57
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - -
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 296
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja
3.374.745.000,00
323.000.000,00 0,00 0,00
3.697.745.000,00 Kab. Bandung, Margaasih, Semua Kel/Desa Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Retribusi Jasa Umum PUSKESMAS MARGAHAYU SELATAN 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - -
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 297
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja
1.123.354.300,00
51.320.700,00 0,00 0,00
1.174.675.000,00 Kab. Bandung, Margahayu, Semua Kel/Desa Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Retribusi Jasa Umum PUSKESMAS NAGRAK 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - -
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 298
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 58
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja
2.041.379.000,00
79.046.900,00 0,00 0,00
2.120.425.900,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Cangkuang, Semua Kel/Desa Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Retribusi Jasa Umum PUSKESMAS NAGREG 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - -
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 299
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja
3.149.241.200,00
213.491.300,00 0,00 0,00
3.362.732.500,00 Kab. Bandung, Nagreg, Semua Kel/Desa Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Retribusi Jasa Umum PUSKESMAS NANJUNG MEKAR 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - -
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 300
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja
1.870.652.000,00
75.128.600,00 0,00 0,00
1.945.780.600,00 Kab. Bandung, Rancaekek, Semua Kel/Desa Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Retribusi Jasa Umum PUSKESMAS PACET 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 59
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - -
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 301
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja
4.319.547.800,00
476.361.300,00 0,00 0,00
4.795.909.100,00 Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Retribusi Jasa Umum PUSKESMAS PADAMUKTI 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - -
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 302
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja
1.359.314.500,00
99.988.000,00 0,00 0,00
1.459.302.500,00 Kab. Bandung, Solokanjeruk, Semua Kel/Desa Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Retribusi Jasa Umum PUSKESMAS PAKUTANDANG 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - -
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 303
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 60
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja
2.076.676.300,00
234.500.700,00 0,00 0,00
2.311.177.000,00 Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kel/Desa Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Retribusi Jasa Umum PUSKESMAS PAMEUNGPEUK 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - -
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 304
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja
2.312.808.500,00
172.422.300,00 0,00 0,00
2.485.230.800,00 Kab. Bandung, Pameungpeuk, Semua Kel/Desa Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Retribusi Jasa Umum PUSKESMAS PANCA 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - -
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 305
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja
2.458.310.500,00
130.206.500,00 0,00 0,00
2.588.517.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Retribusi Jasa Umum PUSKESMAS PANGALENGAN DTP 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 61
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - -
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 306
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja
5.404.253.300,00
246.718.000,00 0,00 0,00
5.650.971.300,00 Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Retribusi Jasa Umum PUSKESMAS PASEH 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - -
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 307
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja
5.115.871.050,00
891.062.450,00 0,00 0,00
6.006.933.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Paseh, Semua Kel/Desa Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Retribusi Jasa Umum PUSKESMAS PASIRJAMBU 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - -
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 308
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 62
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja
2.919.494.100,00
241.698.300,00 0,00 0,00
3.161.192.400,00 Kab. Bandung, Pasirjambu, Semua Kel/Desa Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Retribusi Jasa Umum PUSKESMAS RAHAYU 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - -
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 309
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja
2.453.159.900,00
294.727.500,00 0,00 0,00
2.747.887.400,00 Kab. Bandung, Margaasih, Semua Kel/Desa Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Retribusi Jasa Umum PUSKESMAS RANCABALI 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - -
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 310
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja
2.346.276.900,00
50.535.500,00 0,00 0,00
2.396.812.400,00 Kab. Bandung, Rancabali, Semua Kel/Desa Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Retribusi Jasa Umum PUSKESMAS RANCAEKEK DTP 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 63
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - -
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 311
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja
4.177.131.820,00
110.416.280,00 0,00 0,00
4.287.548.100,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Rancaekek, Semua Kel/Desa Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Retribusi Jasa Umum PUSKESMAS RANCAMALAKA ENDAH 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - -
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 312
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja
1.889.252.900,00
30.747.200,00 0,00 0,00
1.920.000.100,00 Kab. Bandung, Baleendah, Semua Kel/Desa Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Retribusi Jasa Umum PUSKESMAS RAWABOGO 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - -
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 313
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 64
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja
1.998.634.000,00
150.000.000,00 0,00 0,00
2.148.634.000,00 Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Retribusi Jasa Umum PUSKESMAS SANGKANHURIP 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - -
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 314
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja
2.572.148.516,00
251.615.884,00 0,00 0,00
2.823.764.400,00 Kab. Bandung, Katapang, Semua Kel/Desa Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Retribusi Jasa Umum PUSKESMAS SANTOSA 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - -
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 315
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja
1.125.778.500,00
34.643.900,00 0,00 0,00
1.160.422.400,00 Kab. Bandung, Kertasari, Semua Kel/Desa Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Retribusi Jasa Umum PUSKESMAS SAWAHLEGA 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 65
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - -
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 316
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja
1.838.907.700,00
141.616.500,00 0,00 0,00
1.980.524.200,00 Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Retribusi Jasa Umum PUSKESMAS SOLOKANJERUK 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - -
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 317
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja
2.237.756.400,00
126.717.200,00 0,00 0,00
2.364.473.600,00 Kab. Bandung, Solokanjeruk, Semua Kel/Desa Retribusi Jasa Umum PUSKESMAS SOREANG 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - -
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 318
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 66
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja
2.665.398.100,00
430.712.600,00 0,00 0,00
3.096.110.700,00 Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Retribusi Jasa Umum PUSKESMAS SUDI 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - -
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 319
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja
1.534.966.000,00
41.780.000,00 0,00 0,00
1.576.746.000,00 Kab. Bandung, Ibun, Semua Kel/Desa Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Retribusi Jasa Umum PUSKESMAS SUGIHMUKTI 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - -
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 320
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja
1.461.610.800,00
95.591.000,00 0,00 0,00
1.557.201.800,00 Kab. Bandung, Pasirjambu, Semua Kel/Desa Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Retribusi Jasa Umum PUSKESMAS SUKAJADI 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 67
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - -
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 321
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja
1.284.295.300,00
93.900.000,00 0,00 0,00
1.378.195.300,00 Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Retribusi Jasa Umum PUSKESMAS SUKAMANAH 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - -
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 322
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja
1.865.883.200,00
56.450.000,00 0,00 0,00
1.922.333.200,00 Kab. Bandung, Paseh, Semua Kel/Desa Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Retribusi Jasa Umum PUSKESMAS SUMBERSARI 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - -
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 323
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 68
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja
2.027.089.200,00
35.620.400,00 0,00 0,00
2.062.709.600,00 Kab. Bandung, Ciparay, Sumbersari Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Retribusi Jasa Umum PUSKESMAS WANGISAGARA 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - -
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 324
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja
1.416.271.470,00
45.348.830,00 0,00 0,00
1.461.620.300,00 Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Retribusi Jasa Umum PUSKESMAS WARNASARI 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - -
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 325
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja
2.065.758.700,00
63.760.000,00 0,00 0,00
2.129.518.700,00 Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Retribusi Jasa Umum RUMAH SAKIT UMUM DAERAH OTO ISKANDAR DI NATA 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 69
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Nilai IKM 79,5 Point
1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Alat Kesehatan yang Sesuai Standar 75 % 326
1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 20 Unit 0,00
21.665.820.000,0 0 0,00 0,00
21.665.820.000,0 0 Kab. Bandung, Soreang, Cingcin Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 327
1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 12 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Soreang, Cingcin [object Object]
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP Nilai BMD
78.8 poin 96,5 %
1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase ketersediaan dokumen anggaran/keuangan yang diselesaikan tepat waktu / Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan / Persentase ketersediaan dokumen kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu 100% persen 328
1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 446 Orang/bulan
71.189.887.319,7 2 0,00 0,00 0,00
71.189.887.319,7 2 Kab. Bandung, Soreang, Cingcin Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Jasa Kantor Persentase Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100% persen 100 % 329
1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 70
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Soreang, Cingcin [object Object] 330
1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan
1.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00
1.000.000.000,00 Kab. Bandung, Soreang, Cingcin PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase kunjungan masyarakat ke puskesmas Persentase SPM yang Mencapai Target 25 persen 75 % 331
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja
119.150.000.000, 00
3.000.000.000,00 0,00 0,00
122.150.000.000, 00 Kab. Bandung, Soreang, Cingcin Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Retribusi Jasa Umum RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CICALENGKA 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks Kepuasan Masyarakat (Bidang Kesehatan) RSUD Cicalengka 88 %
1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Fasilitas pelayanan kesehatan yang sesuai standar 75 % 332
1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 50 Unit 0,00
10.284.978.000,0 0 0,00 0,00
10.284.978.000,0 0 Kab. Bandung, Cicalengka, Tenjolaya Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok 333
1.02.02.2.01.0022 Pengembangan Rumah Sakit SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 71
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit 1 Unit 0,00
5.000.000.000,00 0,00 0,00
5.000.000.000,00 Kab. Bandung, Cicalengka, Tenjolaya Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase jumlah pasien yang terlayani 94 % 334
1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 12 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Cicalengka, Tenjolaya [object Object]
1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Prosentase pemenuhan SDM kesehatan sesuai dengan standar 50 %
1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Persentase peningkatan Jumlah SDM kesehatan sesuai dengan standar 2 % 335
1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 500 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Cicalengka, Tenjolaya [object Object]
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP Presentasi Aset BMD dalam Kondisi Baik 79 Poin 80 %
1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu 100 % 336
1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 286 Orang/bulan
35.428.463.203,2 8 0,00 0,00 0,00
35.428.463.203,2 8 Kab. Bandung, Cicalengka, Tenjolaya Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 72
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 337
1.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 30 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Cicalengka, Tenjolaya [object Object]
1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Dokumen Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor 100 % 338
1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Cicalengka, Tenjolaya [object Object]
1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 339
1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Cicalengka, Tenjolaya [object Object] 340
1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 2 Laporan
4.941.640.000,00 0,00 0,00 0,00
4.941.640.000,00 Kab. Bandung, Cicalengka, Tenjolaya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD dalam Kondisi Baik 80 % 341
1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Cicalengka, Tenjolaya [object Object] 342
1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 30 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Cicalengka, Tenjolaya [object Object] SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 73
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase Indikator SPM Rumah Sakit yang mencapai target 100 % 343
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja
82.532.261.227,0 0
2.407.899.675,00 0,00 0,00
84.940.160.902,0 0 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Cicalengka, Tenjolaya Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Retribusi Jasa Umum RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS B MAJALAYA 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks Kepuasan Masyarakat (Bidang Kesehatan) RSUD Majalaya
80.75 Poin
1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Sesuai Standar 100 % 344
1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 3 Unit 0,00
1.170.000.000,00 0,00 0,00
1.170.000.000,00 Kab. Bandung, Paseh, Cipaku Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Jumlah Pasien yang Terlayani 100 % 345
1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Paseh, Cipaku [object Object]
1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Persentase Pemenuhan SDM Kesehatan Sesuai dengan Standar 100 %
1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Jumlah Bulan Pemenuhan Sumber Daya Manusia 12 Bulan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 74
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 346
1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Paseh, Cipaku [object Object]
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP (RSUD Majalaya) Persentase BMD dalam Kondisi Baik (RSUD Majalaya)
78.80 Poin 87 %
1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan yang Tepat Waktu 100 % 347
1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 455 Orang/bulan
56.474.881.845,9 2 0,00 0,00 0,00
56.474.881.845,9 2 Kab. Bandung, Paseh, Cipaku Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 348
1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan
2.462.834.000,00 0,00 0,00 0,00
2.462.834.000,00 Kab. Bandung, Paseh, Cipaku PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase SPM Rumah Sakit yang Mencapai Target 100 % 349
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja
150.081.877.000, 00
9.918.123.000,00 0,00 0,00
160.000.000.000, 00 Kab. Bandung, Paseh, Cipaku Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Retribusi Jasa Umum RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BEDAS KERTASARI 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 75
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - -
1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - - 350
1.02.02.2.01.0022 Pengembangan Rumah Sakit Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit 1 Unit
2.846.332.500,00 0,00 0,00 0,00
2.846.332.500,00 Kab. Bandung, Kertasari, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - -
1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 351
1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 95 Orang/bulan
11.747.585.002,3 2 0,00 0,00 0,00
11.747.585.002,3 2 Kab. Bandung, Kertasari, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 352
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja
4.071.247.000,00
500.000.000,00 0,00 0,00
4.571.247.000,00 Kab. Bandung, Kertasari, Semua Kel/Desa Retribusi Jasa Umum RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BEDAS CIMAUNG 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Ketercapaian Cakupan SPM Kesehatan 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 76
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Melanjutkan Rumah Sakit yang ditingkatkan, Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit 1 unit 353
1.02.02.2.01.0022 Pengembangan Rumah Sakit Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit 1 Unit
2.675.988.650,00
130.957.800,00 0,00 0,00
2.806.946.450,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Cimaung, Cikalong Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - -
1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 354
1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 104 Orang/bulan
14.071.377.121,7 6 0,00 0,00 0,00
14.071.377.121,7 6 Kab. Bandung, Cimaung, Cikalong Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 355
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja
4.122.508.000,00
750.000.000,00 0,00 0,00
4.872.508.000,00 Kab. Bandung, Cimaung, Semua Kel/Desa Retribusi Jasa Umum RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BEDAS ARJASARI 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - -
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 356
1.02.02.2.02.0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 77
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit 0 Dokumen
2.771.053.000,00 0,00 0,00 0,00
2.771.053.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - -
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 357
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 0 Unit Kerja
1.067.636.000,00 0,00 0,00 0,00
1.067.636.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Retribusi Jasa Umum RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BEDAS TEGALLUAR 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - -
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 358
1.02.02.2.02.0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit 0 Dokumen
2.664.262.500,00
106.790.500,00 0,00 0,00
2.771.053.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - -
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 359
1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 0 Unit Kerja
1.080.609.000,00 0,00 0,00 0,00
1.080.609.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Retribusi Jasa Umum DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 78
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Persentase luas kawasan yang terlindungi oleh infrastruktur pengendali banjir yang dikelola Persentase panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik 46,14 Persen 67,45 Persen
1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - Persentase panjang Tembok Penahan Tebing yang terbangun - Persentase panjang Tembok Penahan Tebing yang terpelihara - Persentase pembangunan embung dan penampung air lainnya - Persentase volume sungai kewenangan kabupaten yang ditanggulangi 100 Persen 360
1.03.02.2.01.0075 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan 30 Lembaga
311.713.800,00 0,00 0,00 0,00
311.713.800,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil 361
1.03.02.2.01.0082 Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dioperasikan dan Dipelihara 4 Unit
100.000.000,00 0,00 0,00 0,00
100.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 362
1.03.02.2.01.0085 Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara 4 Unit
74.980.000,00 0,00 0,00 0,00
74.980.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 363
1.03.02.2.01.0093 Normalisasi/Restorasi Sungai 0 117,17 Km 0
2.010.970.000,00
13.005.377.600,0 0 0,00 0,00
15.016.347.600,0 0 [object Object] Dana Alokasi Umum (DAU) 364
1.03.02.2.01.0109 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun 0,35 KM
50.021.640,00
1.176.841.720,00 0,00 0,00
1.226.863.360,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 79
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 365
1.03.02.2.01.0110 Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi 0,610 KM
100.029.950,00
2.070.470.050,00 0,00 0,00
2.170.500.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 366
1.03.02.2.01.0120 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun 7 Dokumen
544.616.000,00 0,00 0,00 0,00
544.616.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil 367
1.03.02.2.01.0121 Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun 4 Unit 0,00
455.997.900,00 0,00 0,00
455.997.900,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil 368
1.03.02.2.01.0123 Rehabilitasi Polder/Kolam Retensi Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Direhabilitasi 2 Unit
50.000.000,00
1.000.000.000,00 0,00 0,00
1.050.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil 369
1.03.02.2.01.0126 Rehabilitasi Tanggul Sungai Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi 3,78 KM
275.013.000,00
6.348.516.000,00 0,00 0,00
6.623.529.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil
1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - 370
1.03.02.2.02.0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi 15,19 KM
239.473.529,00
11.775.574.192,0 0 0,00 0,00
12.015.047.721,0 0 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 371
1.03.02.2.02.0015 Rehabilitasi Bendung Irigasi SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 80
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi 15 Bendung
4.200,00
2.532.630.800,00 0,00 0,00
2.532.635.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil 372
1.03.02.2.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara 14,81 KM
982.856.000,00 0,00 0,00 0,00
982.856.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 373
1.03.02.2.02.0022 Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara 4 Bendung
400.000.000,00 0,00 0,00 0,00
400.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 374
1.03.02.2.02.0035 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun 15 Dokumen
1.379.386.760,00 0,00 0,00 0,00
1.379.386.760,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU)
1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM - -
1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota - - 375
1.03.03.2.01.0024 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 200 Orang
252.959.480,00 0,00 0,00 0,00
252.959.480,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 376
1.03.03.2.01.0025 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun 3 Dokumen
299.999.998,44 0,00 0,00 0,00
299.999.998,44 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 81
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 377
1.03.03.2.01.0026 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan 0,2 Liter/Detik
395.050.000,00 0,00 0,00 0,00
395.050.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 378
1.03.03.2.01.0028 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun 17,43 Liter/Detik
31.107.072.069,0 0 0,00 0,00 0,00
31.107.072.069,0 0 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bonus Produksi Panas Bumi 379
1.03.03.2.01.0032 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 562 SR
1.776.955.999,22 0,00 0,00 0,00
1.776.955.999,22 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil
1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL - -
1.03.04.2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota - - 380
1.03.04.2.01.0010 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun 80 Ton/hari
5.876.500.000,00 0,00 0,00 0,00
5.876.500.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum 381
1.03.04.2.01.0011 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan 150 Orang
228.203.000,00 0,00 0,00 0,00
228.203.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 382
1.03.04.2.01.0013 Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 82
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan 33 Ton/hari
1.175.000.000,00 0,00 0,00 0,00
1.175.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 383
1.03.04.2.01.0015 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun 8 Dokumen
825.775.000,00 0,00 0,00 0,00
825.775.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU)
1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH - -
1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota - - 384
1.03.05.2.01.0023 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun 4,45 M³/Hari
9.784.092.856,20 0,00 0,00 0,00
9.784.092.856,20 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 385
1.03.05.2.01.0036 Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun 12 M³/Hari
317.070.000,00
4.472.156.000,00 0,00 0,00
4.789.226.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 386
1.03.05.2.01.0038 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara 4 Unit
118.400.000,00 0,00 0,00 0,00
118.400.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 387
1.03.05.2.01.0039 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar 940 Rumah Tangga
4.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00
4.000.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 83
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 388
1.03.05.2.01.0041 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun 20 Dokumen
1.950.022.000,00 0,00 0,00 0,00
1.950.022.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU)
1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE - -
1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota - - 389
1.03.06.2.01.0012 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun 5600 M
300.000.000,00
4.234.220.000,00 0,00 0,00
4.534.220.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 390
1.03.06.2.01.0023 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun 13 Dokumen
1.300.000.000,00 0,00 0,00 0,00
1.300.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 391
1.03.06.2.01.0027 Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan Jumlah Kawasan Genangan yang Disusun Outline Plannya 2 Kawasan Genangan
150.000.000,00 0,00 0,00 0,00
150.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 392
1.03.06.2.01.0028 Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi 28 Sistem Drainase Perkotaan
826.138.000,00
11.691.040.000,0 0 0,00 0,00
12.517.178.000,0 0 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 393
1.03.06.2.01.0029 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 84
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun 40 Sistem Drainase Perkotaan
2.027.650.000,00
32.301.280.744,0 0 0,00 0,00
34.328.930.744,0 0 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DBH Sawit 394
1.03.06.2.01.0030 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun 19 Dokumen
2.700.000.000,00 0,00 0,00 0,00
2.700.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 395
1.03.06.2.01.0031 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara 10 Sistem Drainase Perkotaan
900.000.000,00 0,00 0,00 0,00
900.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU)
1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG - -
1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung - - 396
1.03.08.2.01.0019 Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung 1 Dokumen
108.500.000,00 0,00 0,00 0,00
108.500.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil 397
1.03.08.2.01.0021 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 31 Dokumen
2.755.148.000,00
132.559.300.000, 00 0,00 0,00
135.314.448.000, 00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum Penghematan Belanja SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 85
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 398
1.03.08.2.01.0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG 4 Dokumen
420.400.000,00 0,00 0,00 0,00
420.400.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU)
1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA - -
1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota - - 399
1.03.09.2.01.0008 Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata 3 Kawasan
630.600.000,00 0,00 0,00 0,00
630.600.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 400
1.03.09.2.01.0010 Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 3 Dokumen
317.000.000,00 0,00 0,00 0,00
317.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil
1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 86
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota - Persentase panjang jalan dan jembatan yang terbangun - Persentase panjang jalan dan jembatan yang terpelihara - Persentase jembatan yang terbangun - Persentase jembatan yang terpelihara - Persentase ketersediaan data legger jalan dan jembatan - Persentase data kondisi jalan dan jembatan - Persentase Penerangan Jalan Umum (PJU) yang terbangun - Persentase Penerangan Jalan Umum (PJU) yang terehabilitasi dan terpelihara 100 Persen 0 Persen 401
1.03.10.2.01.0028 Pengelolaan Leger Jalan Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola 5 Dokumen
400.000.000,00 0,00 0,00 0,00
400.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 402
1.03.10.2.01.0029 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun 37 Dokumen
1.746.394.000,00
2.278.606.000,00 0,00 0,00
4.025.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 403
1.03.10.2.01.0030 Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya 58 KM
88.000,00
5.800.000.000,00 0,00 0,00
5.800.088.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 404
1.03.10.2.01.0032 Pembangunan Jalan Panjang Jalan yang Dibangun 4,1 KM 0,00
54.912.098.168,0 0 0,00 0,00
54.912.098.168,0 0 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 405
1.03.10.2.01.0033 Rekonstruksi Jalan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 87
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Panjang Jalan yang Direkonstruksi 22 KM 0,00
60.308.952.975,9 1 0,00 0,00
60.308.952.975,9 1 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum Opsen PKB 406
1.03.10.2.01.0034 Pemeliharaan Berkala Jalan Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala 0,275 KM
1.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00
1.000.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 407
1.03.10.2.01.0036 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya 2 KM
150.000.000,00 0,00 0,00 0,00
150.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 408
1.03.10.2.01.0037 Pelebaran Jalan Menuju Standar Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar 3,1 KM 0,00
5.400.000.000,00 0,00 0,00
5.400.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 409
1.03.10.2.01.0038 Pemeliharaan Rutin Jembatan Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin 80 Jembatan
6.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00
6.000.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 410
1.03.10.2.01.0039 Rehabilitasi Jembatan Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi 27 Jembatan 0,00
7.592.100.000,00 0,00 0,00
7.592.100.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 411
1.03.10.2.01.0040 Pembangunan Jembatan Jumlah Jembatan yang Dibangun 8 Jembatan 0,00
4.000.000.000,00 0,00 0,00
4.000.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 412
1.03.10.2.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 88
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya 110 KM
1.050.000.000,00 0,00 0,00 0,00
1.050.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 413
1.03.10.2.01.0044 Rehabilitasi Jalan Panjang Jalan yang Direhabilitasi 26,29 KM
1.814.798.320,00
69.177.220.562,6 7 0,00 0,00
70.992.018.882,6 7 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 414
1.03.10.2.01.0046 Pemeliharaan Rutin Jalan Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin 35,2 KM
28.200.000.000,0 0 0,00 0,00 0,00
28.200.000.000,0 0 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU)
1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI - -
1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi - - 415
1.03.11.2.01.0015 Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Disediakan 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 416
1.03.11.2.01.0016 Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih 200 Orang
1.287.894.000,00 0,00 0,00 0,00
1.287.894.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja
1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota - - 417
1.03.11.2.02.0012 Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan 1 Perangkat Pendukung
100.000.000,00 0,00 0,00 0,00
100.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 89
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 418
1.03.11.2.02.0013 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object]
1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG - -
1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota - - 419
1.03.12.2.01.0003 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota 2 Dokumen
743.400.000,00 0,00 0,00 0,00
743.400.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 420
1.03.12.2.01.0005 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota 1 Dokumen
150.000.000,00 0,00 0,00 0,00
150.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 421
1.03.12.2.01.0013 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.
2 Laporan
99.946.100,00 0,00 0,00 0,00
99.946.100,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja
1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota - - 422
1.03.12.2.02.0005 Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota 4 Dokumen
2.715.586.000,00 0,00 0,00 0,00
2.715.586.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 423
1.03.12.2.02.0007 Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 90
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 424
1.03.12.2.02.0008 Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat 2 Kegiatan
25.000.000,00 0,00 0,00 0,00
25.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja
1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota - - 425
1.03.12.2.03.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang 1 Dokumen
405.525.000,00 0,00 0,00 0,00
405.525.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 426
1.03.12.2.03.0005 Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang 1 Dokumen
100.000.000,00 0,00 0,00 0,00
100.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 427
1.03.12.2.03.0007 Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang 0 Sistem Informasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object]
1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota - - 428
1.03.12.2.04.0003 Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang 0 Kasus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 429
1.03.12.2.04.0004 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 1 Dokumen
100.000.000,00 0,00 0,00 0,00
100.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 91
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - -
1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase ketercapaian kinerja hasil perencanaan Persentase ketercapaian kinerja hasil perencanaan 100 Persen 100 Persen 430
1.03.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen
50.000.000,00 0,00 0,00 0,00
50.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 431
1.03.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen
40.000.000,00 0,00 0,00 0,00
40.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 432
1.03.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen
40.000.000,00 0,00 0,00 0,00
40.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 433
1.03.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen
40.000.000,00 0,00 0,00 0,00
40.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 434
1.03.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan
32.068.100,00 0,00 0,00 0,00
32.068.100,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 435
1.03.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan
100.000.000,00 0,00 0,00 0,00
100.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 92
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 436
1.03.01.2.01.0011 Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun 3 Dokumen
225.000.000,00 0,00 0,00 0,00
225.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 437
1.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 195 Orang/bulan
38.637.949.919,0 0 0,00 0,00 0,00
38.637.949.919,0 0 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 438
1.03.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan
85.000.000,00 0,00 0,00 0,00
85.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 439
1.03.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12 Laporan
85.000.000,00 0,00 0,00 0,00
85.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 440
1.03.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen
85.000.000,00 0,00 0,00 0,00
85.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - 441
1.03.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen
50.000.000,00 0,00 0,00 0,00
50.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 93
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 442
1.03.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen
50.000.000,00 0,00 0,00 0,00
50.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 443
1.03.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan
50.000.000,00 0,00 0,00 0,00
50.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 444
1.03.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan
50.000.000,00 0,00 0,00 0,00
50.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 445
1.03.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan
50.000.000,00 0,00 0,00 0,00
50.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 446
1.03.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 2 Paket
301.625.000,00 0,00 0,00 0,00
301.625.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 447
1.03.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dokumen
25.000.000,00 0,00 0,00 0,00
25.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 448
1.03.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 94
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen
25.000.000,00 0,00 0,00 0,00
25.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 449
1.03.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 150 Orang
150.000.000,00 0,00 0,00 0,00
150.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 450
1.03.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 84 Orang
50.000.000,00 0,00 0,00 0,00
50.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 451
1.03.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 62 Orang
130.000.000,00 0,00 0,00 0,00
130.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 452
1.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket
25.000.000,00 0,00 0,00 0,00
25.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 453
1.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 22 Paket
698.559.900,00
361.440.100,00 0,00 0,00
1.060.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 454
1.03.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket
45.000.000,00 0,00 0,00 0,00
45.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 455
1.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 95
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket
15.000.000,00 0,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 456
1.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 10 Paket
150.000.000,00 0,00 0,00 0,00
150.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 457
1.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen
100.000.000,00 0,00 0,00 0,00
100.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 458
1.03.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 10 Paket
759.161.200,00
240.838.800,00 0,00 0,00
1.000.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 459
1.03.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 10 Laporan
100.000.000,00 0,00 0,00 0,00
100.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 460
1.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 10 Laporan
500.460.000,00 0,00 0,00 0,00
500.460.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 461
1.03.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 2 Unit 0,00
66.000.000,00 0,00 0,00
66.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 462
1.03.01.2.07.0003 Pengadaan Alat Besar SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 96
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan 3 Unit
76.000.000,00
1.924.000.000,00 0,00 0,00
2.000.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 463
1.03.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 4 Unit
623.200,00
44.376.800,00 0,00 0,00
45.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 464
1.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit
75.572.200,00
47.359.700,00 0,00 0,00
122.931.900,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 465
1.03.01.2.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan - Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object]
1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 466
1.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Laporan
25.000.000,00 0,00 0,00 0,00
25.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 467
1.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan
2.144.638.244,00 0,00 0,00 0,00
2.144.638.244,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 468
1.03.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Laporan
55.000.000,00 0,00 0,00 0,00
55.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 469
1.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 97
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan
6.871.640.000,00 0,00 0,00 0,00
6.871.640.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 470
1.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 8 Unit
183.000.000,00 0,00 0,00 0,00
183.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 471
1.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 61 Unit
496.929.000,00 0,00 0,00 0,00
496.929.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 472
1.03.01.2.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya 60 Unit
541.535.100,00 0,00 0,00 0,00
541.535.100,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 473
1.03.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 4 Unit
52.760.000,00 0,00 0,00 0,00
52.760.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 474
1.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 12 Unit
121.823.000,00 0,00 0,00 0,00
121.823.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 475
1.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 98
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit
295.000.000,00 0,00 0,00 0,00
295.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.03.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah - - 476
1.03.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 Orang/Bulan
1.308.761.934,00 0,00 0,00 0,00
1.308.761.934,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN PERSENTASE KETERSEDIAAN JUMLAH RUMAH LAYAK HUNI DI KABUPATEN BANDUNG 100 %
1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Persentase Rumah khusus beserta PSU yang terbangun bagi korban bencana atau relokasi program 100 % 477
1.04.02.2.03.0012 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota 3 Unit Rumah
1.693.480.000,00 0,00 0,00 0,00
1.693.480.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil
1.04.02.2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Persentase Rumah khusus beserta PSU yang terbangun bagi korban bencana atau relokasi program 100 % 478
1.04.02.2.05.0001 Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun 3 Laporan
436.200.000,00 0,00 0,00 0,00
436.200.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil 479
1.04.02.2.05.0002 Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 99
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus 1 Dokumen
100.000.000,00 0,00 0,00 0,00
100.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil 480
1.04.02.2.05.0004 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penjualan Rumah Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penjualan Rumah 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object]
1.04.02.2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan A. Persentase jumlah pegawai BLU/BUMD yang mengikuti pembinaan B. Persentase laporan pembangunan dan pengembangan perumahan 100 % 481
1.04.02.2.06.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan 1 Laporan
76.222.000,00 0,00 0,00 0,00
76.222.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil 482
1.04.02.2.06.0005 Pembangunan/Pengembangan/Pemeli haraan Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Terbangun/Terpelihara 1 Sistem Informasi
96.365.000,00 0,00 0,00 0,00
96.365.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil
1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN PERSENTASE SISA LUAS KAWASAN KUMUH 0,10 %
1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah wilayah kajian penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh 100 % 483
1.04.03.2.02.0008 Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi 5 Dokumen
550.000.000,00 0,00 0,00 0,00
550.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil 484
1.04.03.2.02.0012 Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 100
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina 10 Kelompok Masyarakat
184.350.000,00 0,00 0,00 0,00
184.350.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil 485
1.04.03.2.02.0014 Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh 1 Dokumen
150.000.000,00 0,00 0,00 0,00
150.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil
1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Persentase luas kawasan kumuh 100 % 486
1.04.03.2.03.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh 200 Laporan
214.894.500,00 0,00 0,00 0,00
214.894.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil 487
1.04.03.2.03.0007 Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi 2 Dokumen
305.750.050,00 0,00 0,00 0,00
305.750.050,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil 488
1.04.03.2.03.0009 Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan 7 Ha
12.928.596.100,0 0 0,00 0,00 0,00
12.928.596.100,0 0 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil
1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH PERSENTASE PRIORITAS RUMAH TIDAK LAYAK HUNI 100 %
1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang terbangun hasil kesepakatan 100 % 489
1.04.04.2.01.0001 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 101
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki 2260 Unit Rumah
94.422.174.940,0 0 0,00 0,00 0,00
94.422.174.940,0 0 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil 490
1.04.04.2.01.0004 Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 491
1.04.04.2.01.0007 Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 492
1.04.04.2.01.0009 Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object]
1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) PERSENTASE KAWASAN YANG TELAH TERFASILITASI DENGAN PSU 23 %
1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Persentase jumlah lokasi perumahan yang terlayani kegiatan penyediaan PSU 100 % 493
1.04.05.2.01.0001 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan 2 Dokumen
1.123.125.000,00 0,00 0,00 0,00
1.123.125.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 102
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 494
1.04.05.2.01.0002 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian 95 Lokasi
15.529.967.010,0 0
890.942.000,00 0,00 0,00
16.420.909.010,0 0 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil 495
1.04.05.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan 4 Laporan
552.336.000,00 0,00 0,00 0,00
552.336.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil 496
1.04.05.2.01.0006 Sosialisasi standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU Jumlah pelaku pembangunan yang tersosialisasikan standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU 24 Kelompok
209.316.000,00 0,00 0,00 0,00
209.316.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil 497
1.04.05.2.01.0007 Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan 24 Lokasi
24.225.000,00
12.748.102.000,0 0 0,00 0,00
12.772.327.000,0 0 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil 498
1.04.05.2.01.0008 Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum 47 Lokasi
2.868.101.500,00
2.070.089.000,00 0,00 0,00
4.938.190.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil 499
1.04.05.2.01.0009 Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan 24 Dokumen
211.455.050,00 0,00 0,00 0,00
211.455.050,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil 500
1.04.05.2.01.0010 Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 103
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang 4 Laporan
184.009.500,00 0,00 0,00 0,00
184.009.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil
1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - NILAI AKIP - NILAI BMD 83,50 %
1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu 100 % 501
1.04.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen
47.151.000,00 0,00 0,00 0,00
47.151.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 502
1.04.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2 Dokumen
8.600.000,00 0,00 0,00 0,00
8.600.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 503
1.04.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen
6.020.000,00 0,00 0,00 0,00
6.020.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 504
1.04.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan
108.150.000,00 0,00 0,00 0,00
108.150.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 505
1.04.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 2 Dokumen
96.000.000,00 0,00 0,00 0,00
96.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 104
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 506
1.04.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 5 Data
41.909.580,00 0,00 0,00 0,00
41.909.580,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu 100 % 507
1.04.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 79 Orang/bulan
14.168.417.520,8 8 0,00 0,00 0,00
14.168.417.520,8 8 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor 100 % 508
1.04.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket
9.998.900,00 0,00 0,00 0,00
9.998.900,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 509
1.04.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket
86.609.400,00
175.772.900,00 0,00 0,00
262.382.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 510
1.04.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket
9.994.900,00 0,00 0,00 0,00
9.994.900,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 511
1.04.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket
61.371.140,00 0,00 0,00 0,00
61.371.140,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 512
1.04.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 105
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 8 Dokumen
109.568.000,00 0,00 0,00 0,00
109.568.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 513
1.04.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 5 Paket
11.098.500,00
198.901.500,00 0,00 0,00
210.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 514
1.04.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 20 Laporan
18.900.000,00 0,00 0,00 0,00
18.900.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 515
1.04.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50 Laporan
199.899.000,00 0,00 0,00 0,00
199.899.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 516
1.04.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan
84.781.000,00 0,00 0,00 0,00
84.781.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 517
1.04.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan
4.306.939.440,00 0,00 0,00 0,00
4.306.939.440,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD dalam Kondisi Baik 100 % 518
1.04.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 106
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 84 Unit
259.988.500,00 0,00 0,00 0,00
259.988.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 519
1.04.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 7 Unit
157.300.000,00 0,00 0,00 0,00
157.300.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 520
1.04.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit
50.000.000,00 0,00 0,00 0,00
50.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.04.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 100 % 521
1.04.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 Orang/Bulan
49.125.000,00 0,00 0,00 0,00
49.125.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN PERSENTASE JUMLAH PENYELESAIAN SENGKETA TANAH 75 %
2.10.04.2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah kegiatan berupa upaya penyelesaian sengketa tanah garapan dan tanah milik pemerintah kab bandung Persentase Penyelesaian sengketa tanah garapan dan daerah hasil mediasi 100 % 100 % 522
2.10.04.2.01.0004 Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 2 Berita Acara
340.459.340,00 0,00 0,00 0,00
340.459.340,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 107
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 523
2.10.04.2.01.0005 Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 5 Dokumen
1.017.888.860,00 0,00 0,00 0,00
1.017.888.860,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil
2.10.06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE PERSENTASE AKSES KEPEMILIKAN TANAH BAGI MASYARAKAT (PETANI) DALAM RANGKA MENINGKATKAN TARAF HIDUP/PEREKONOMIAN 20 %
2.10.06.2.01 Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase penyelesaian fasilitasi akses kepemilikan tanah bagi masyarakat hasil sidang panitia Landreform 100 % 524
2.10.06.2.01.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 1 Dokumen
95.560.000,00 0,00 0,00 0,00
95.560.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil
2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH PERSENTASE BIDANG TANAH PEMDA YANG BERSERTIFIKAT 20 %
2.10.10.2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota Persentase dokumen perencanaan Penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah di tersusun 100 % 525
2.10.10.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 1 Laporan
207.315.000,00
50.348.000.000,0 0 0,00 0,00
50.555.315.000,0 0 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Penghematan Belanja 526
2.10.10.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen
162.353.000,00 0,00 0,00 0,00
162.353.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 108
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Pengendalian Gangguan Ketentraman dan ketertiban Umum 100 %
1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Presentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota 100 Persen 527
1.05.02.2.01.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 1 Dokumen
81.428.000,00 0,00 0,00 0,00
81.428.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 528
1.05.02.2.01.0004 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum 1 Dokumen
25.822.665.800,0 0
147.616.000,00 0,00 0,00
25.970.281.800,0 0 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 529
1.05.02.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya 457 Orang
512.470.000,00 0,00 0,00 0,00
512.470.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 530
1.05.02.2.01.0006 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan 1 Dokumen
6.778.402.800,00 0,00 0,00 0,00
6.778.402.800,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 531
1.05.02.2.01.0008 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 109
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan 1 Dokumen
46.275.300,00 0,00 0,00 0,00
46.275.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 532
1.05.02.2.01.0010 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja 350 Orang
175.600.200,00 0,00 0,00 0,00
175.600.200,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 533
1.05.02.2.01.0011 Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP Jumlah Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Tim Penilai angka kredit jabatan fungsional Pol PP yang dibentuk melalui SK Kepala Daerah 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 534
1.05.02.2.01.0012 Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti uji kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan.
30 Orang
47.239.600,00 0,00 0,00 0,00
47.239.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 535
1.05.02.2.01.0013 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya 280 Orang
3.328.008.680,00 0,00 0,00 0,00
3.328.008.680,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 536
1.05.02.2.01.0014 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas 330 Orang
283.017.600,00 0,00 0,00 0,00
283.017.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 110
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 537
1.05.02.2.01.0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 1 laporan
4.668.616.400,00 0,00 0,00 0,00
4.668.616.400,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 538
1.05.02.2.01.0016 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan 1 Laporan
149.760.000,00 0,00 0,00 0,00
149.760.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 539
1.05.02.2.01.0017 Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani 1 Laporan
125.000.000,00 0,00 0,00 0,00
125.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 540
1.05.02.2.01.0018 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia 115 Unit
235.372.500,00
8.852.800,00 0,00 0,00
244.225.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU)
1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota Presentase Penegakan Perda dan Perkada 100 Persen 541
1.05.02.2.02.0004 Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 111
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 1 laporan
150.000.000,00 0,00 0,00 0,00
150.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 542
1.05.02.2.02.0005 Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 1 dokumen
39.907.700,00 0,00 0,00 0,00
39.907.700,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 543
1.05.02.2.02.0006 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksanaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti) Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah 1 unit
1.124.000,00
48.876.000,00 0,00 0,00
50.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 544
1.05.02.2.02.0007 Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 1 Laporan
48.120.000,00 0,00 0,00 0,00
48.120.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 545
1.05.02.2.02.0008 Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan 1 laporan
75.000.000,00 0,00 0,00 0,00
75.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 546
1.05.02.2.02.0009 Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 547
1.05.02.2.02.0010 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 112
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 1 Laporan
157.464.600,00 0,00 0,00 0,00
157.464.600,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 548
1.05.02.2.02.0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP 1 Laporan
205.836.800,00 0,00 0,00 0,00
205.836.800,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 549
1.05.02.2.02.0012 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 1 Laporan
207.160.200,00 0,00 0,00 0,00
207.160.200,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU)
1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota Presentase Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 100 Persen 550
1.05.02.2.03.0002 Pembentukan Sekretariat PPNS Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 551
1.05.02.2.03.0003 Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah 1 Dokumen
100.000.000,00 0,00 0,00 0,00
100.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 552
1.05.02.2.03.0004 Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 553
1.05.02.2.03.0005 Dukungan Operasional Sekretariat PPNS SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 113
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 554
1.05.02.2.03.0006 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda 1 Laporan
61.920.000,00 0,00 0,00 0,00
61.920.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU)
1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA ''''1. Nilai AKIP 2. Persentase BMD dalam kondisi baik 80 Poin
1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Presentase kesesuaian indikator kinerja dalam dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi 100 Persen 555
1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen
101.989.086,12 0,00 0,00 0,00
101.989.086,12 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 556
1.05.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen
14.999.600,00 0,00 0,00 0,00
14.999.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 557
1.05.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen
22.499.800,00 0,00 0,00 0,00
22.499.800,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 558
1.05.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen
14.999.600,00 0,00 0,00 0,00
14.999.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 559
1.05.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 114
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen
22.500.000,00 0,00 0,00 0,00
22.500.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 560
1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan
30.000.000,00 0,00 0,00 0,00
30.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 561
1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan
45.839.900,00 0,00 0,00 0,00
45.839.900,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 562
1.05.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen
9.999.600,00 0,00 0,00 0,00
9.999.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 563
1.05.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 25 Data
9.999.600,00 0,00 0,00 0,00
9.999.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU)
1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 564
1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 51 Orang/bulan
13.832.747.008,0 0 0,00 0,00 0,00
13.832.747.008,0 0 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 565
1.05.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan
35.000.000,00 0,00 0,00 0,00
35.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 115
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 566
1.05.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen
30.000.000,00 0,00 0,00 0,00
30.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 567
1.05.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 3 Laporan
35.000.000,00 0,00 0,00 0,00
35.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU)
1.05.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Presentase kesesuaian barang milik daerah dalam database 100 Persen 568
1.05.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan
14.999.600,00 0,00 0,00 0,00
14.999.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 569
1.05.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan
14.999.600,00 0,00 0,00 0,00
14.999.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU)
1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Presentase rata-rata capaian SKP ASN PD yang memiliki nilai >=80% 100 Persen 570
1.05.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 571
1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket
99.999.800,00 0,00 0,00 0,00
99.999.800,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 116
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 572
1.05.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen
24.999.600,00 0,00 0,00 0,00
24.999.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 573
1.05.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 64 Orang
99.999.600,00 0,00 0,00 0,00
99.999.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU)
1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Presentase ketersediaan operasional perkantoran 100 Persen 574
1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket
26.402.100,00 0,00 0,00 0,00
26.402.100,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 575
1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket
127.487.500,00 0,00 0,00 0,00
127.487.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 576
1.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket
11.621.434,00
10.000.000,00 0,00 0,00
21.621.434,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 577
1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket
89.437.200,00 0,00 0,00 0,00
89.437.200,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 578
1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket
46.014.900,00 0,00 0,00 0,00
46.014.900,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 117
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 579
1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen
50.999.000,00 0,00 0,00 0,00
50.999.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 580
1.05.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan
19.930.800,00 0,00 0,00 0,00
19.930.800,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 581
1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan
350.559.800,00 0,00 0,00 0,00
350.559.800,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU)
1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Presentase ketersediaan Barang Milik Daerah 100 Persen 582
1.05.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 583
1.05.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 5 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 584
1.05.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Unit 0,00
15.092.100,00 0,00 0,00
15.092.100,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 585
1.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit
439.200,00
42.582.400,00 0,00 0,00
43.021.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:39 Halaman 118
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 586
1.05.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 587
1.05.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 588
1.05.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 5 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object]
1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Presentase ketersediaan jasa penunjang operasional perkantoran 100 Persen 589
1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan
74.935.000,00 0,00 0,00 0,00
74.935.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 590
1.05.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan
49.999.600,00 0,00 0,00 0,00
49.999.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 591
1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan
13.655.299.560,0 0 0,00 0,00 0,00
13.655.299.560,0 0 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Presentase ketersediaan aset yang baik 100 Persen SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 119
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 592
1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 21 Unit
97.999.900,00 0,00 0,00 0,00
97.999.900,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 593
1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 35 Unit
498.373.000,00 0,00 0,00 0,00
498.373.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 594
1.05.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 2 Unit
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 595
1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 20 Unit
49.999.600,00 0,00 0,00 0,00
49.999.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 596
1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit
2.119.800,00
97.880.000,00 0,00 0,00
99.999.800,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 597
1.05.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 598
1.05.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 120
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA - -
1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota - - 599
1.05.03.2.01.0007 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun 500000 Orang
314.557.200,00 0,00 0,00 0,00
314.557.200,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 600
1.05.03.2.01.0008 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 1 Dokumen
314.500.000,00 0,00 0,00 0,00
314.500.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU)
1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana - - 601
1.05.03.2.02.0013 Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani 1 Kegiatan
93.965.300,00 0,00 0,00 0,00
93.965.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 602
1.05.03.2.02.0015 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 121
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya 4 Unit
19.042.000,00
50.000.000,00 0,00 0,00
69.042.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 603
1.05.03.2.02.0018 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota 200 Orang
287.000.000,00 0,00 0,00 0,00
287.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 604
1.05.03.2.02.0019 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 0 Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 605
1.05.03.2.02.0020 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana 3 Kawasan
566.834.000,00 0,00 0,00 0,00
566.834.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 606
1.05.03.2.02.0021 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 607
1.05.03.2.02.0022 Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 2 Dokumen
302.110.600,00 0,00 0,00 0,00
302.110.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 608
1.05.03.2.02.0023 Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 122
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 1 Dokumen
3.310.000,00 0,00 0,00 0,00
3.310.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 609
1.05.03.2.02.0026 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya 1 laporan
178.320.000,00
314.102.250,00 0,00 0,00
492.422.250,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 610
1.05.03.2.02.0027 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 1 Dokumen
3.310.000,00 0,00 0,00 0,00
3.310.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 611
1.05.03.2.02.0028 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana 3 Kawasan
497.452.400,00 0,00 0,00 0,00
497.452.400,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU)
1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana - - 612
1.05.03.2.03.0001 Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas 0 Laporan
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 613
1.05.03.2.03.0002 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat 1 Dokumen
338.910.600,00 0,00 0,00 0,00
338.910.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 614
1.05.03.2.03.0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 123
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana 100000 Orang
148.390.600,00 0,00 0,00 0,00
148.390.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 615
1.05.03.2.03.0007 Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 616
1.05.03.2.03.0008 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Kabupaten/Kota Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis 50 Orang
150.000.000,00 0,00 0,00 0,00
150.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 617
1.05.03.2.03.0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 70000 Orang
845.939.050,00 0,00 0,00 0,00
845.939.050,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 618
1.05.03.2.03.0010 Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu 0 Dokumen
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 619
1.05.03.2.03.0012 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota 0 Laporan
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU)
1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana - - 620
1.05.03.2.04.0001 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 124
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah 2 Dokumen
185.540.000,00 0,00 0,00 0,00
185.540.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 621
1.05.03.2.04.0003 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 622
1.05.03.2.04.0004 Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 623
1.05.03.2.04.0005 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 624
1.05.03.2.04.0007 Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 625
1.05.03.2.04.0008 Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 626
1.05.03.2.04.0010 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 125
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan 5 Kegiatan
641.044.750,00 0,00 0,00 0,00
641.044.750,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 627
1.05.03.2.04.0011 Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal 0 Lembaga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 628
1.05.03.2.04.0012 Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 629
1.05.03.2.04.0014 Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 630
1.05.03.2.04.0015 Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 1 Dokumen
104.928.000,00 0,00 0,00 0,00
104.928.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 631
1.05.03.2.04.0016 Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 126
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object]
1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - -
1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 632
1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokumen
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 633
1.05.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen
40.000.000,00 0,00 0,00 0,00
40.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 634
1.05.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen
5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 635
1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 Laporan
25.000.000,00 0,00 0,00 0,00
25.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 636
1.05.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 0 Dokumen
1.500.000,00 0,00 0,00 0,00
1.500.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 127
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 637
1.05.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 0 Data
1.500.000,00 0,00 0,00 0,00
1.500.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU)
1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 638
1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 38 Orang/bulan
9.756.441.582,20 0,00 0,00 0,00
9.756.441.582,20 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 639
1.05.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3 Laporan
40.000.000,00 0,00 0,00 0,00
40.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU)
1.05.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - 640
1.05.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 5 Laporan
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU)
1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 641
1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 100 Paket
50.000.000,00 0,00 0,00 0,00
50.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 642
1.05.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 128
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 643
1.05.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU)
1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 644
1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 15 Paket
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 645
1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 8 Paket
52.384.700,00
52.981.800,00 0,00 0,00
105.366.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 646
1.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 0 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 647
1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket
30.000.000,00 0,00 0,00 0,00
30.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 648
1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 6 Paket
20.000.000,00 0,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 649
1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 4 Dokumen
5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 129
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 650
1.05.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 651
1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan
258.294.000,00 0,00 0,00 0,00
258.294.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU)
1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 652
1.05.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 653
1.05.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 654
1.05.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 655
1.05.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object]
1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 656
1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 130
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan
5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 657
1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan
144.000.000,00 0,00 0,00 0,00
144.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 658
1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan
2.469.280.000,00 0,00 0,00 0,00
2.469.280.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 659
1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 660
1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 37 Unit
142.500.000,00 0,00 0,00 0,00
142.500.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 661
1.05.01.2.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 662
1.05.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 131
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Mebel yang Dipelihara 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 663
1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2 Unit
53.168.703,00 0,00 0,00 0,00
53.168.703,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 664
1.05.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 665
1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit
129.900,00
199.870.100,00 0,00 0,00
200.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DINAS PEMADAMAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN - Persentase capaian tingkat waktu tanggap (respond time) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK);
- Persentase Cakupan wilayah Manajemen kebakaran 95 %
1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Presntase jumlah kasus kebakaran Di WMK denga capaian respon time 15 Menit
90 % 666
1.05.04.2.01.0001 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya 1 Dokumen
53.700.500,00 0,00 0,00 0,00
53.700.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 667
1.05.04.2.01.0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 132
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 12 Laporan
1.636.349.000,00 0,00 0,00 0,00
1.636.349.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 668
1.05.04.2.01.0004 Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota 2 Dokumen
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 669
1.05.04.2.01.0005 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 670
1.05.04.2.01.0008 Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya 9 Desa/Kelu rahan
28.231.600,00 0,00 0,00 0,00
28.231.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 671
1.05.04.2.01.0012 Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran Jumlah laporan hasil kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran 2 laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 672
1.05.04.2.01.0014 Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran Jumlah dokumen hasil kegiatan jabatan fungsional analis kebakaran 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 133
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 673
1.05.04.2.01.0016 Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran jumlah dokumen hasil kegiatan jabatan fungsional pemadam kebakaran 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 674
1.05.04.2.01.0017 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait 5 Unit
604.461.500,00
100.000.000,00 0,00 0,00
704.461.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 675
1.05.04.2.01.0018 Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran 2 Dokumen
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 676
1.05.04.2.01.0019 Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga 2000 Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object]
1.05.04.2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran Prosentase Bangunan Gedung yang memenuhi standar peralatan proteksi kebakaran 45 % 677
1.05.04.2.02.0001 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran 2 Dokumen
25.000.000,00 0,00 0,00 0,00
25.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 678
1.05.04.2.02.0002 Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 134
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran 2 Dokumen
32.500.050,00 0,00 0,00 0,00
32.500.050,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja
1.05.04.2.03 Investigasi Kejadian Kebakaran Prosentase Kejadian Kebakaran yang diinvestigasi 50 % 679
1.05.04.2.03.0001 Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian 1 Dokumen
18.425.000,00 0,00 0,00 0,00
18.425.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja
1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Jumlah SKKL (sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan) yang terbentuk relawan kebakaran di tiap desa 70 desa 680
1.05.04.2.04.0001 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya 2000 Orang
481.737.370,00 0,00 0,00 0,00
481.737.370,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 681
1.05.04.2.04.0002 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya 70 Desa/Kel urahan
578.681.300,00
27.000.000,00 0,00 0,00
605.681.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 682
1.05.04.2.04.0003 Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar 70 Dokumen
287.412.280,00 0,00 0,00 0,00
287.412.280,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja
1.05.04.2.05 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia Prosentase pelayanan pencarian dan pertolongan penyelamatan korban jiwa kebakaran dan non kebakaran 99 % 683
1.05.04.2.05.0001 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 135
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia 12 Laporan
322.867.000,00 0,00 0,00 0,00
322.867.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 684
1.05.04.2.05.0002 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 685
1.05.04.2.05.0004 Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal 2 Laporan
26.360.000,00 0,00 0,00 0,00
26.360.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 686
1.05.04.2.05.0005 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis 2 Unit
10.996.100,00
22.653.900,00 0,00 0,00
33.650.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja
1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Akuntabilitas Kinerja 82 Point
1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Presentase ketersediaan dokumen anggaran/Keuangan, Laporan Evaluasi kinerja dan laporan kinetrja tahunan
100 % 687
1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10 Dokumen
19.075.000,00 0,00 0,00 0,00
19.075.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 136
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 688
1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Laporan
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 689
1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan
15.000.000,00 0,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 690
1.05.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen
68.758.500,00 0,00 0,00 0,00
68.758.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 691
1.05.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 1 Data
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja
1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Prosentasi Laporan adminstrasi Keuangan PD
100 % 692
1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 912 Orang/bulan
15.696.792.983,2 4 0,00 0,00 0,00
15.696.792.983,2 4 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 693
1.05.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan
5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 694
1.05.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 137
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen
5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja
1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Prosentasi Laporan adminstrasi Kepegawaian PD
100 % 695
1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object]
1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Prosentase terpenuhinya pelaksanaan urusan umum Perangkat Daerah 100 % 696
1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 697
1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 698
1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket
15.001.500,00 0,00 0,00 0,00
15.001.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 699
1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket
6.447.500,00 0,00 0,00 0,00
6.447.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 700
1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 138
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 5 Dokumen
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 701
1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 180 Laporan
122.500.000,00 0,00 0,00 0,00
122.500.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja
1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentasi Ketersediaan operasional perkantoran
100 % 702
1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan
1.700.000,00 0,00 0,00 0,00
1.700.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 703
1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan
130.000.000,00 0,00 0,00 0,00
130.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 704
1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan
2.816.726.268,00 0,00 0,00 0,00
2.816.726.268,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase Ketersediaan Operasional perkantoran
100 % 705
1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 13 Unit
209.630.000,00 0,00 0,00 0,00
209.630.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 706
1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 139
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 707
1.05.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit
84.860.000,00 0,00 0,00 0,00
84.860.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja DINAS SOSIAL 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Persentase PSKS yang didaya gunakan dalam penyelnggaraan kesos
53.98 %
1.06.02.2.02 Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase Rekomendasi Izin Pengumpulan Sumbangan yang diterbitkan, dan Pelaku yang mengikuti Kompetensi Pekerja Sosial
48.61 % 708
1.06.02.2.02.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang 50 Dokumen
25.281.500,00 0,00 0,00 0,00
25.281.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH)
1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Persentase (%) Relawan, Pekerja Penanganan sosial, dan Pelaku yang mengikuti Kompetensi Pekerja Sosial
59.35 % 709
1.06.02.2.03.0001 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 144 Orang
1.496.277.280,00 0,00 0,00 0,00
1.496.277.280,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 710
1.06.02.2.03.0002 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 140
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 31 Orang
211.018.900,00 0,00 0,00 0,00
211.018.900,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 711
1.06.02.2.03.0003 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 571 Keluarga
416.830.540,00 0,00 0,00 0,00
416.830.540,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 712
1.06.02.2.03.0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 72 Lembaga
2.403.123.160,00 0,00 0,00 0,00
2.403.123.160,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 713
1.06.02.2.03.0005 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota 5 Sertifikat
46.206.000,00 0,00 0,00 0,00
46.206.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH)
1.06.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN Persentase Pekerja Migran Korban Tindak kekerasan (PM-KTK) yang mendapat layanan Pemeluangan ke Daerah Asal Persentase (%) Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan (PM-KTK) yang Mendapat Layanan Pemulangan ke Daerah Asal 100 %
38.12 %
1.06.03.2.01 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Persentase (%) PM yang Bermasalah yang Mendapat Layanan Pemulangan ke Daerah Asal
38.12 % 714
1.06.03.2.01.0001 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 141
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota 10 Orang
50.000.000,00 0,00 0,00 0,00
50.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH)
1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Persentase PPKS yang meningkat Keberfungsian sosialnya
53.77 %
1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Persentase (%) PPKS yang mendapat Pemenuhan Kebutuhan Dasar
72.35 % 715
1.06.04.2.01.0001 Penyediaan Permakanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota 441 Orang
1.562.486.750,00 0,00 0,00 0,00
1.562.486.750,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 716
1.06.04.2.01.0002 Penyediaan Sandang Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota 283 Orang
1.477.594.200,00 0,00 0,00 0,00
1.477.594.200,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 717
1.06.04.2.01.0003 Penyediaan Alat Bantu Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota 79 Orang
255.980.000,00 0,00 0,00 0,00
255.980.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 718
1.06.04.2.01.0004 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 66 Orang
4.770.000,00 0,00 0,00 0,00
4.770.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 719
1.06.04.2.01.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota 285 Orang
2.214.133.635,00 0,00 0,00 0,00
2.214.133.635,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 142
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 720
1.06.04.2.01.0006 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 127 Orang
900.299.040,00 0,00 0,00 0,00
900.299.040,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 721
1.06.04.2.01.0007 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota 100 Orang
3.430.000,00 0,00 0,00 0,00
3.430.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 722
1.06.04.2.01.0008 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota 70 Orang
16.720.000,00 0,00 0,00 0,00
16.720.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 723
1.06.04.2.01.0009 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota 100 Orang
2.940.000,00 0,00 0,00 0,00
2.940.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 724
1.06.04.2.01.0010 Pemberian Layanan Kedaruratan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota 100 Orang
454.919.336,00 0,00 0,00 0,00
454.919.336,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 725
1.06.04.2.01.0011 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 20 Orang
7.700.000,00 0,00 0,00 0,00
7.700.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 726
1.06.04.2.01.0012 Pemberian Layanan Rujukan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 143
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota 20 Orang
25.472.600,00 0,00 0,00 0,00
25.472.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH)
1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Persentase (%) PPKS yang mendapat pembinaan Sosial dan Layanan Kedaruratan
35.19 % 727
1.06.04.2.02.0001 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota 50 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 728
1.06.04.2.02.0002 Pemberian Layanan Kedaruratan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota 100 Orang
124.330.210,00 0,00 0,00 0,00
124.330.210,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 729
1.06.04.2.02.0005 Penyediaan Alat Bantu Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota 4 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 730
1.06.04.2.02.0006 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota 20 Orang
8.700.000,00 0,00 0,00 0,00
8.700.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 731
1.06.04.2.02.0007 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota 104 Orang
461.219.000,00 0,00 0,00 0,00
461.219.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 732
1.06.04.2.02.0011 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 15 Orang
19.535.000,00 0,00 0,00 0,00
19.535.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 144
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 733
1.06.04.2.02.0012 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 20 Orang
3.570.000,00 0,00 0,00 0,00
3.570.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 734
1.06.04.2.02.0013 Pemberian Layanan Rujukan Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota 75 Orang
19.800.000,00 0,00 0,00 0,00
19.800.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH)
1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Persentase (%) Keluarga fakir miskin (KFM) yang Meningkat Produktivitasnya secara Sosial dan Ekonomi 100 %
1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Persentase ( % ) DTKS yang ter Verifikasi
85.68 % 735
1.06.05.2.02.0001 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata
50.000 Orang
2.206.282.300,00 0,00 0,00 0,00
2.206.282.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 736
1.06.05.2.02.0002 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota
150.000 Keluarga
224.361.000,00 0,00 0,00 0,00
224.361.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 737
1.06.05.2.02.0003 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 5943 Keluarga
6.145.229.600,00 0,00 0,00 0,00
6.145.229.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 738
1.06.05.2.02.0004 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 174 Orang
1.324.706.200,00 0,00 0,00 0,00
1.324.706.200,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 145
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA Persentase (%) KBA/S yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap darurat.
79.28 %
1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Persentase (%) pemenuhan kebutuhan dasar dan Layanan Psikososial KBA/KBS
13.23 % 739
1.06.06.2.01.0001 Penyediaan Makanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota 5000 Orang
769.280.000,00 0,00 0,00 0,00
769.280.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 740
1.06.06.2.01.0002 Penyediaan Sandang Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 100 Orang
375.600.000,00 0,00 0,00 0,00
375.600.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 741
1.06.06.2.01.0004 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota 340 Orang
285.669.000,00 0,00 0,00 0,00
285.669.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 742
1.06.06.2.01.0005 Pelayanan Dukungan Psikososial Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota 100 Orang
474.541.900,00 0,00 0,00 0,00
474.541.900,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH)
1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota Persentase (%) pemenuhan kebutuhan dasar dan Layanan Psikososial KBA/KBS Prosentase (%) KSB Prosentase (%) Tagana yang terlatih Prosentase (%) KSB Prosentase (%)Tagana yang terlatih
73.52 %
73.52 %
73.52 % 743
1.06.06.2.02.0001 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 2 Kampung
163.865.000,00 0,00 0,00 0,00
163.865.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 744
1.06.06.2.02.0002 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 146
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 86 Orang
386.656.000,00 0,00 0,00 0,00
386.656.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH)
1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN Persentase Taman Makan Pahlawan yang refresentatif 80 %
1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Presentase Taman Makam Pahlawan yang terpelihara Prosentase Taman Makan Pahlawan yang refresentatif 70 % 70 % 745
1.06.07.2.01.0001 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 1 Dokumen
48.813.000,00 0,00 0,00 0,00
48.813.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 746
1.06.07.2.01.0002 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota 2 Makam
46.414.735,00 0,00 0,00 0,00
46.414.735,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH)
1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP
79.5 %
1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah NILAI AKIP 100 % 747
1.06.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen
107.490.400,00 0,00 0,00 0,00
107.490.400,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 748
1.06.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen
6.031.200,00 0,00 0,00 0,00
6.031.200,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 749
1.06.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 147
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen
6.129.600,00 0,00 0,00 0,00
6.129.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 750
1.06.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 Laporan
6.031.200,00 0,00 0,00 0,00
6.031.200,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 751
1.06.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan
68.858.000,00 0,00 0,00 0,00
68.858.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 752
1.06.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen
9.000.000,00 0,00 0,00 0,00
9.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 753
1.06.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 146 Data
3.783.158,00 0,00 0,00 0,00
3.783.158,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH)
1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Nilai AKIP 100 % 754
1.06.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 47 Orang/bulan
11.666.627.871,4 0 0,00 0,00 0,00
11.666.627.871,4 0 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.06.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Nilai AKIP 100 % 755
1.06.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 148
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 65 Paket
75.000.000,00 0,00 0,00 0,00
75.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 756
1.06.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 65 Orang
78.083.300,00 0,00 0,00 0,00
78.083.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH)
1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Nilai AKIP 100 % 757
1.06.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 26 Paket
50.146.100,00 0,00 0,00 0,00
50.146.100,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 758
1.06.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket
57.454.600,00
298.057.100,00 0,00 0,00
355.511.700,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 759
1.06.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 3 Paket
25.000.000,00 0,00 0,00 0,00
25.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 760
1.06.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket
20.000.000,00 0,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 761
1.06.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket
78.760.000,00 0,00 0,00 0,00
78.760.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 762
1.06.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 149
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 19 Dokumen
20.000.000,00 0,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 763
1.06.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 2 Paket
44.830.464,00 0,00 0,00 0,00
44.830.464,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 764
1.06.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 159 Laporan
75.000.000,00 0,00 0,00 0,00
75.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 765
1.06.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 65 Laporan
121.231.000,00 0,00 0,00 0,00
121.231.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 766
1.06.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 3 Dokumen
60.000.000,00 0,00 0,00 0,00
60.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH)
1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase BMD/Aset dalam Kondisi Baik 100 % 767
1.06.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 3 Unit 0,00
171.492.900,00 0,00 0,00
171.492.900,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 768
1.06.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 3 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object]
1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Nilai AKIP 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 150
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 769
1.06.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan
5.855.000,00 0,00 0,00 0,00
5.855.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 770
1.06.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan
225.978.965,00 0,00 0,00 0,00
225.978.965,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 771
1.06.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan
3.052.228.276,00 0,00 0,00 0,00
3.052.228.276,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persenatse BMD/Aset dalam Kondosi Baik Persentase Barang yang Terpelihara dengan Baik 100 % 100 % 772
1.06.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 773
1.06.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 22 Unit
301.876.000,00 0,00 0,00 0,00
301.876.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 774
1.06.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 12 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 775
1.06.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 151
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 25 Unit
73.320.000,00 0,00 0,00 0,00
73.320.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 776
1.06.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit
70.315.000,00
380.700.000,00 0,00 0,00
451.015.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 777
1.06.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] DINAS KETENAGAKERJAAN 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA Persentase Rata-rata capaian terhadap proyeksi indikator dalam RTKD 63 %
2.07.02.2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Persentase perusahaan yang menyusun RTK (makro + mikro) 100 persen 778
2.07.02.2.01.0001 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro 1 Dokumen
115.420.000,00 0,00 0,00 0,00
115.420.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 779
2.07.02.2.01.0003 Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro 40 Orang
300.000.000,00 0,00 0,00 0,00
300.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH)
2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Persentase Penyerapan Lulusan Pelatihan 43 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 152
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Persentase Pencari Kerja yang mendapat Pelatihan berbasis kompetensi 17 Persen 780
2.07.03.2.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n 1280 Orang
15.516.486.134,0 0 0,00 0,00 0,00
15.516.486.134,0 0 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 781
2.07.03.2.01.0002 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n 41 Lembaga
8.392.421.552,00 0,00 0,00 0,00
8.392.421.552,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) 782
2.07.03.2.01.0004 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n 60 Orang
200.000.000,00 0,00 0,00 0,00
200.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 783
2.07.03.2.01.0006 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Jumlah kesepakatan/koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun n 5 Kesepakat an
614.871.283,00 0,00 0,00 0,00
614.871.283,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH)
2.07.03.2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta persentase lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina Persentase Pencari Kerja Yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi 73 Persen 17 Persen 784
2.07.03.2.02.0001 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 153
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina 35 Lembaga
250.000.000,00 0,00 0,00 0,00
250.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH)
2.07.03.2.05 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase tenaga kerja yang lulus uji kompetensi dan produktivitas 100 Persen 785
2.07.03.2.05.0001 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah 1 Dokumen
200.000.000,00 0,00 0,00 0,00
200.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH)
2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan 18 %
2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota Persentase pencari Kerja terdaftar yang ditempatkan 18 Persen 786
2.07.04.2.01.0002 Pelayanan antar Kerja Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL 900 Orang
1.857.697.200,00 0,00 0,00 0,00
1.857.697.200,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 787
2.07.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan 180 Orang
91.524.000,00 0,00 0,00 0,00
91.524.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 788
2.07.04.2.01.0004 Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD 50 Orang
70.000.000,00 0,00 0,00 0,00
70.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 789
2.07.04.2.01.0005 Perluasan Kesempatan Kerja Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja 560 Orang
4.949.719.650,00 0,00 0,00 0,00
4.949.719.650,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH)
2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelayanan 30 Persen SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 154
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 790
2.07.04.2.03.0001 Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online 1 Dokumen
60.000.000,00 0,00 0,00 0,00
60.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 791
2.07.04.2.03.0002 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) 3000 Orang
60.000.000,00 0,00 0,00 0,00
60.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 792
2.07.04.2.03.0003 Job Fair/Bursa Kerja Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja 200 Orang
1.014.507.500,00 0,00 0,00 0,00
1.014.507.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH)
2.07.04.2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota persentase PMI yang terlayani 100 Persen 793
2.07.04.2.04.0002 Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani 25 Orang
39.375.000,00 0,00 0,00 0,00
39.375.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 794
2.07.04.2.04.0003 Pemberdayaan Pekerja Migran INDONESIA Purna Penempatan Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan 20 Orang
44.908.000,00 0,00 0,00 0,00
44.908.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH)
2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Persentase kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama 59 %
2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase Perusahaan yang mempunyai PP dan PKB 41 Persen 795
2.07.05.2.01.0001 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 155
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online 50 Perusahaan
141.784.000,00 0,00 0,00 0,00
141.784.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 796
2.07.05.2.01.0002 Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama 5 Perusahaan
66.540.000,00 0,00 0,00 0,00
66.540.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 797
2.07.05.2.01.0003 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan 1 Laporan
150.000.000,00 0,00 0,00 0,00
150.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH)
2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota Persentase kasus yang diselesaikan melalui proses mediasi 26 Persen 798
2.07.05.2.02.0001 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perselisihan yang Dicegah 20 Perkara
73.271.000,00 0,00 0,00 0,00
73.271.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 799
2.07.05.2.02.0002 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan 60 Perkara
70.100.000,00 0,00 0,00 0,00
70.100.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 156
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 800
2.07.05.2.02.0003 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi 13 Asosiasi dan Serikat Pekerja
2.308.324.800,00 0,00 0,00 0,00
2.308.324.800,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 801
2.07.05.2.02.0004 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota Jumlah LKS Tripartit yang Dibina 1 Lembaga
825.929.000,00 0,00 0,00 0,00
825.929.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 802
2.07.05.2.02.0005 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object]
2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP Nilai IKM Persentase BMD dalam Kondisi Baik
76.45 poin 90 poin 85 persen Poin
2.07.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun Sesuai Dengan Ketentuan Dan Tepat Waktu 100 Persen 803
2.07.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen
40.000.000,00 0,00 0,00 0,00
40.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 804
2.07.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan
2.000.000,00 0,00 0,00 0,00
2.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 805
2.07.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 157
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan
25.000.000,00 0,00 0,00 0,00
25.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH)
2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Dokumen Anggaran/Keuangan Yang Diselesaikan Tepat Waktu 100 Persen 806
2.07.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 58 Orang/bulan
14.448.121.363,8 0 0,00 0,00 0,00
14.448.121.363,8 0 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 807
2.07.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 5 Dokumen
5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 808
2.07.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan
5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 809
2.07.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 6 Dokumen
2.500.000,00 0,00 0,00 0,00
2.500.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 810
2.07.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 2 Laporan
5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH)
2.07.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase BMD dalam Kondisi Baik 95 Persen 811
2.07.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 158
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object]
2.07.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase ketersediaan dokumen kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu 100 Persen 812
2.07.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 0 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 813
2.07.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 56 Orang
99.841.300,00 0,00 0,00 0,00
99.841.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH)
2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase ketersediaan operasional perkantoran 100 Persen 814
2.07.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 815
2.07.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket
32.925.450,00
82.971.000,00 0,00 0,00
115.896.450,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 816
2.07.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 817
2.07.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 159
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket
53.750.800,00 0,00 0,00 0,00
53.750.800,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 818
2.07.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 819
2.07.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan
13.000.000,00 0,00 0,00 0,00
13.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 820
2.07.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan
181.798.000,00 0,00 0,00 0,00
181.798.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 821
2.07.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Arjasari, Semua Kel/Desa [object Object]
2.07.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 822
2.07.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 823
2.07.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 824
2.07.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 160
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 825
2.07.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object]
2.07.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase ketersediaan operasional perkantoran 100 Persen 826
2.07.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 827
2.07.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan
179.997.364,00 0,00 0,00 0,00
179.997.364,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 828
2.07.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan
2.774.700.712,00 0,00 0,00 0,00
2.774.700.712,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.07.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD dalam Kondisi Baik 95 persen 829
2.07.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 830
2.07.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 161
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 Unit
56.540.000,00 0,00 0,00 0,00
56.540.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 831
2.07.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 832
2.07.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 14 Unit
20.000.000,00 0,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 833
2.07.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 0,00
436.178.000,00 0,00 0,00
436.178.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH)
2.07.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Persentase Tersedianya Operasional KDH/WKDH 100 Persen 834
2.07.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 12 Orang/Bulan
203.566.358,00 0,00 0,00 0,00
203.566.358,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI
3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI Jumlah Lokasi Transmigrasi yang terjajagi 1 lokasi
3.32.03.2.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Animo transmigrasi 30 Kepala Keluarga 835
3.32.03.2.01.0005 Penyuluhan Transmigrasi SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 162
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan 20 Kepala Keluarga
50.000.000,00 0,00 0,00 0,00
50.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 836
3.32.03.2.01.0006 Pelatihan Transmigrasi Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 837
3.32.03.2.01.0007 Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Mampu Menyesuaikan Diri di Satuan Permukiman Transmigrasi 0 Kepala Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 838
3.32.03.2.01.0009 Penjajakan Ke Calon Lokasi Penempatan Transmigran Jumlah Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang Dilaksanakan Penjajakan 0 Lokasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 839
3.32.03.2.01.0010 Penyuluhan Program Transmigrasi Kepada Calon Transmigran Penduduk Asal Jumlah Calon Transmigran Penduduk Asal yang Mendapatkan Penyuluhan 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 840
3.32.03.2.01.0014 Pengangkutan dari Desa ke Kabupaten/Kota Jumlah Transmigran yang Diberangkatkan 0 KK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 841
3.32.03.2.01.0018 Pendampingan dari Kabupaten/Kota sampai ke Lokasi Jumlah Transmigran yang Diberikan Pendampingan dari Penampungan Kabupaten/Kota sampai ke Lokasi 0 KK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 163
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 842
3.32.03.2.01.0020 Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi 0 Lokasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN Persentase desa rentan rawan pangan yang memiliki Lumbung Pangan (%) 20 persen
2.09.02.2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah lumbung pangan yang beroperasional baik 57 unit 843
2.09.02.2.01.0003 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 844
2.09.02.2.01.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik 4 Laporan
351.545.000,00 0,00 0,00 0,00
351.545.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja
2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Persentase capaian Angka Kecukupan Energi (AKE) 100 persen
2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Persentase simpul pangan di desa yang aktif 91 % 845
2.09.03.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 164
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya 12 Laporan
56.094.000,00 0,00 0,00 0,00
56.094.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 846
2.09.03.2.01.0006 Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani INDONESIA Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani INDONESIA yang Dikembangkan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 847
2.09.03.2.01.0007 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 50 Keluarga
67.500.000,00 0,00 0,00 0,00
67.500.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 848
2.09.03.2.01.0008 Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota 10 laporan
140.000.000,00 0,00 0,00 0,00
140.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 849
2.09.03.2.01.0009 Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal 10 Laporan
428.101.400,00 0,00 0,00 0,00
428.101.400,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 850
2.09.03.2.01.0010 Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan 2 Unit
121.000.000,00 0,00 0,00 0,00
121.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 851
2.09.03.2.01.0015 Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan Informasi Harga dan Pasokan Pangan 12 Dokumen
74.800.000,00 0,00 0,00 0,00
74.800.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 852
2.09.03.2.01.0016 Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 165
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) 1 Dokumen
62.930.000,00 0,00 0,00 0,00
62.930.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja
2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota Persentase penguatan cadangan pangan 25 % 853
2.09.03.2.02.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal Rencana Kebutuhan Pangan Lokal 1 Dokumen
80.000.000,00 0,00 0,00 0,00
80.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 854
2.09.03.2.02.0003 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 295 Ton
6.428.464.715,00 0,00 0,00 0,00
6.428.464.715,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 855
2.09.03.2.02.0006 Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara 0 Ton 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object]
2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Cakupan Wilayah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan (%) 100 Persen 856
2.09.03.2.04.0001 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun 1 Dokumen
24.081.800,00 0,00 0,00 0,00
24.081.800,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 857
2.09.03.2.04.0002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 12 Laporan
654.125.300,00 0,00 0,00 0,00
654.125.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 166
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 858
2.09.03.2.04.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun 1 Laporan
732.032.000,00 0,00 0,00 0,00
732.032.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja
2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Persentase pelaksanaan penanganan desa rentan rawan pangan 100 persen
2.09.04.2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan Persentase ketersediaan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan 100 % 859
2.09.04.2.01.0001 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan 13 Dokumen
284.055.300,00 0,00 0,00 0,00
284.055.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja
2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota Persentase KK miskin yang tertangani 20 % 860
2.09.04.2.02.0002 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 4 Dokumen
23.850.000,00 0,00 0,00 0,00
23.850.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 861
2.09.04.2.02.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota 2 Laporan
366.744.700,00 0,00 0,00 0,00
366.744.700,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Penghematan Belanja
2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Persentase Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota 100 persen
2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Jumlah kelompok yang mendapatkan sertifikasi Prima dan Rekomendasi Registrasi PSAT dan Packing House (kumulatif) 31 rekomen dasi SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 167
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 862
2.09.05.2.01.0006 Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan 1 Dokumen
83.107.500,00 0,00 0,00 0,00
83.107.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 863
2.09.05.2.01.0007 Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota 1 Dokumen
266.601.800,00
858.634.200,00 0,00 0,00
1.125.236.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 864
2.09.05.2.01.0009 Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan 1 Dokumen
146.302.000,00 0,00 0,00 0,00
146.302.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja
2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Nilai IKM
83.25 Poin
84.72 Poin
2.09.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase ketersediaan pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100 Persen 865
2.09.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen
71.016.400,00 0,00 0,00 0,00
71.016.400,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 866
2.09.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan
12.900.000,00 0,00 0,00 0,00
12.900.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 867
2.09.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 168
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6 Laporan
5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 868
2.09.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen
10.558.885,00 0,00 0,00 0,00
10.558.885,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 869
2.09.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 91 Data
14.951.300,00 0,00 0,00 0,00
14.951.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja
2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase ketersediaan pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100 Persen 870
2.09.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 45 Orang/bulan
11.509.061.318,9 2 0,00 0,00 0,00
11.509.061.318,9 2 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 871
2.09.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan
2.000.000,00 0,00 0,00 0,00
2.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 872
2.09.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12 Laporan
30.555.300,00 0,00 0,00 0,00
30.555.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja
2.09.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase penunjang kerja aparatur 100 % 873
2.09.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 169
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 2 Paket
30.661.400,00
101.932.000,00 0,00 0,00
132.593.400,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 874
2.09.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 12 Dokumen
90.000.000,00 0,00 0,00 0,00
90.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 875
2.09.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 45 Orang
32.256.000,00 0,00 0,00 0,00
32.256.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja
2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase pemenuhan operasional administrasi dan pemeliharaan perkantoran 100 % 876
2.09.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket
20.000.000,00 0,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 877
2.09.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket
187.035.100,00
187.653.400,00 0,00 0,00
374.688.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 878
2.09.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket
42.871.118,00 0,00 0,00 0,00
42.871.118,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 879
2.09.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket
30.000.000,00 0,00 0,00 0,00
30.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 170
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 880
2.09.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket
95.858.800,00 0,00 0,00 0,00
95.858.800,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 881
2.09.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen
17.500.000,00 0,00 0,00 0,00
17.500.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 882
2.09.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 2 Paket
11.840.000,00 0,00 0,00 0,00
11.840.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 883
2.09.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan
5.855.000,00 0,00 0,00 0,00
5.855.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 884
2.09.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 116 Laporan
149.888.000,00 0,00 0,00 0,00
149.888.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja
2.09.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur 100 % 885
2.09.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit
31.400,00
138.227.400,00 0,00 0,00
138.258.800,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 886
2.09.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit
305.400,00
249.694.600,00 0,00 0,00
250.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 171
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan operasional administrasi dan pemeliharaan perkantoran 100 % 887
2.09.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan
250.000.000,00 0,00 0,00 0,00
250.000.000,00 [object Object] Penghematan Belanja 888
2.09.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 889
2.09.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan
1.768.773.500,00 0,00 0,00 0,00
1.768.773.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan operasional administrasi dan pemeliharaan perkantoran 100 % 890
2.09.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 891
2.09.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 36 Unit
245.903.000,00 0,00 0,00 0,00
245.903.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 892
2.09.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 172
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 20 Unit
40.000.000,00 0,00 0,00 0,00
40.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 893
2.09.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit
408.400,00
873.795.300,00 0,00 0,00
874.203.700,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja
2.09.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah - - 894
2.09.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 Orang/Bulan
8.741.573,00 0,00 0,00 0,00
8.741.573,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Persentase Capaian Produksi perikanan tangkap 100 Persen
3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Persentase perairan umum yang ditebar ikan 11 % 895
3.25.03.2.01.0004 Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia 1 Unit
237.720.000,00 0,00 0,00 0,00
237.720.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Penghematan Belanja
3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Persentase Capaian Produksi perikanan budidaya 100 persen
3.25.04.2.01 Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase pelaku usaha perikanan yang memiliki Nomor Izin Berusaha (kumulatif) 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 173
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 896
3.25.04.2.01.0002 Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan 20 Rekome ndasi
95.535.000,00 0,00 0,00 0,00
95.535.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja
3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil Cakupan bina kelompok perikanan 150 Kelompok 897
3.25.04.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas 100 Kelompok
2.281.282.500,00 0,00 0,00 0,00
2.281.282.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 898
3.25.04.2.02.0002 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan 20 Kelompok
227.350.000,00 0,00 0,00 0,00
227.350.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Penghematan Belanja 899
3.25.04.2.02.0004 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 90 Kelompok
1.267.693.000,00 0,00 0,00 0,00
1.267.693.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Penghematan Belanja
3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan jumlah produksi ikan budidaya 17029 Ton SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 174
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 900
3.25.04.2.04.0001 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 12 Dokumen
126.327.000,00 0,00 0,00 0,00
126.327.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 901
3.25.04.2.04.0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 25 Unit
1.425.141.200,00 0,00 0,00 0,00
1.425.141.200,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Penghematan Belanja 902
3.25.04.2.04.0004 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan 1 Dokumen
143.260.000,00 0,00 0,00 0,00
143.260.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 903
3.25.04.2.04.0009 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1 Unit
454.542.000,00 0,00 0,00 0,00
454.542.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 904
3.25.04.2.04.0010 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat 10 Unit
137.785.300,00 0,00 0,00 0,00
137.785.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 905
3.25.04.2.04.0011 Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan 150 Unit
297.450.000,00 0,00 0,00 0,00
297.450.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH)
3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN Persentase Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan 100 Persen SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 175
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3.25.05.2.01 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota Jumlah kelompok masyarakat pengawas yang dibina 13 Kelompok 906
3.25.05.2.01.0004 Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota 20 Pelaku Usaha
21.450.000,00 0,00 0,00 0,00
21.450.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 907
3.25.05.2.01.0006 Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota 5 Pelaku Usaha
20.590.000,00 0,00 0,00 0,00
20.590.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 908
3.25.05.2.01.0009 Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan sumber daya perikanan Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber daya perikanan yang dibentuk 14 Orang
65.095.000,00 0,00 0,00 0,00
65.095.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Penghematan Belanja
3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Persentase capaian produksi hasil olahan perikanan 100 Persen
3.25.06.2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil Jumlah NIB pengolahan hasil perikanan diterbitkan 5 NIB 909
3.25.06.2.01.0005 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko 1 Dokumen
57.840.000,00 0,00 0,00 0,00
57.840.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH)
3.25.06.2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Jumlah produk perikanan yang memiliki sertifikasi SKP (kumulatif) 25 Produk SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 176
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 910
3.25.06.2.02.0002 Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko 20 Unit Usaha
161.793.200,00 0,00 0,00 0,00
161.793.200,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja
3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Produksi hasil olahan perikanan 21487 Ton 911
3.25.06.2.03.0001 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1 Ton
626.730.750,00 0,00 0,00 0,00
626.730.750,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Penghematan Belanja 912
3.25.06.2.03.0002 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi 23 Pelaku Usaha
597.987.400,00 0,00 0,00 0,00
597.987.400,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup (Dokumen Berupa Amdal, UKL-UPL, Rencana Teknis, IKPLHD, RPPLH, KLHS) 70 %
2.11.02.2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota Persentase capaian penyusunan dokumen RPPLH 100 % 913
2.11.02.2.01.0002 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 177
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota 1 Dokumen
142.812.000,00 0,00 0,00 0,00
142.812.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 914
2.11.02.2.01.0006 Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi 1 Dokumen
96.206.500,00 0,00 0,00 0,00
96.206.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase lokasi titik pantau kualitas Udara Indeks Kualitas Lahan 100 % 49,37 Poin
2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Jumlah dokumen (IGRK/KSDA) 1 Dokumen 915
2.11.03.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan 5 Dokumen
252.289.800,00 0,00 0,00 0,00
252.289.800,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.11.03.2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Jumlah informasi lingkungan hidup Jumlah kajian hasil evaluasi pemantauan kualitas lingkungan Perubahan BSO Dokumen 1 Dokumen 916
2.11.03.2.02.0001 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan 2 Laporan
302.796.900,00 0,00 0,00 0,00
302.796.900,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 917
2.11.03.2.02.0002 Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi 1 Lokasi
122.942.180,00 0,00 0,00 0,00
122.942.180,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.11.03.2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Jumlah area tertanami (ha) 4 ha SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 178
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 918
2.11.03.2.03.0009 Pelaksanaan rehabilitasi luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota 4 Ha
910.168.980,00 0,00 0,00 0,00
910.168.980,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) Persentase pengembangan Taman Kehati 87,5 %
2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota Persentase vegetasi tertanam dan infrastruktur terbangun Vegetasi tertanam 85 Infrastruktur terbangun 90 % 919
2.11.04.2.01.0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota
18.5 Ha
328.552.800,00
3.244.500,00 0,00 0,00
331.797.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 920
2.11.04.2.01.0009 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Unit
60.152.000,00 0,00 0,00 0,00
60.152.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) Persentase pembinaan dan pengawasan pengendalian pencemaran lingkungan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki persetujuan lingkungan dan Sertifikat Kelayakan Operasi 100 %
2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan 1 Dokumen 921
2.11.06.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan 40 Dokumen
13.056.000,00 0,00 0,00 0,00
13.056.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 179
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 922
2.11.06.2.01.0009 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi 110 Badan Usaha
49.931.600,00 0,00 0,00 0,00
49.931.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.11.07 PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH Persentase pemenuhan indikator hasil edukasi dan pengawasan sosial 100 %
2.11.07.2.02 Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH Jumlah Laporan hasil peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Badega) Jumlah Laporan pembinaan yang dilakukan terhadap kader lingkungan 1 Laporan 1 Laporan 923
2.11.07.2.02.0001 Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan 1 Dokumen
242.025.600,00 0,00 0,00 0,00
242.025.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Persentase Desa Berbudaya Lingkungan 62,5 %
2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan pembinaan yang dilakukan terhadap kader lingkungan 10 Laporan 924
2.11.08.2.01.0002 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan 4 Dokumen
67.458.039,00 0,00 0,00 0,00
67.458.039,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 180
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Persentase jumlah penghargaan LH untuk masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang diperoleh 52 %
2.11.09.2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah penghargaan untuk Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang diperoleh 80 Penggha rgaan 925
2.11.09.2.01.0001 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH 80 Entitas
28.401.500,00 0,00 0,00 0,00
28.401.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase penanganan kasus di bidang lingkungan hidup 100 %
2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota Jumlah laporan penanganan pengaduan dan Jumlah laporan hasil penegakan hukum 2 Laporan 926
2.11.10.2.01.0004 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani 50 Pengaduan
29.261.600,00 0,00 0,00 0,00
29.261.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 927
2.11.10.2.01.0006 Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota 20 Perkara
64.990.000,00 0,00 0,00 0,00
64.990.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Persentase Volume Sampah yang terkelola 93,42 %
2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah Persentase Penanganan Volume Sampah Persentase Pengurangan Volume Sampah 63,7 Persen 29,72 Persen SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 181
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 928
2.11.11.2.01.0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat 20 Kelompok
578.900.732,00 0,00 0,00 0,00
578.900.732,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 929
2.11.11.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota.
Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 930
2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir 8 Unit
6.162.684.219,00
14.675.424.200,0 0 0,00 0,00
20.838.108.419,0 0 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Air Tanah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 931
2.11.11.2.01.0008 Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan 1 Dokumen
22.050.000,00 0,00 0,00 0,00
22.050.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 932
2.11.11.2.01.0020 Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional 43800 Ton
42.088.720.257,0 0 0,00 0,00 0,00
42.088.720.257,0 0 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 933
2.11.11.2.01.0021 Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 182
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 jumlah dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST kabupaten/kota termasuk untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota yang ditetapkan 1 Dokumen
23.625.000,00 0,00 0,00 0,00
23.625.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP Nilai IKM Nilai BMD 78,00 Poin 78,25 Poin 92,00 %
2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi sesuai dengan pedoman yang berlaku 100 Persen 934
2.11.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen
58.796.100,00 0,00 0,00 0,00
58.796.100,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 935
2.11.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen
3.573.000,00 0,00 0,00 0,00
3.573.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 936
2.11.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen
3.549.600,00 0,00 0,00 0,00
3.549.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 937
2.11.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen
3.261.600,00 0,00 0,00 0,00
3.261.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 938
2.11.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen
3.549.600,00 0,00 0,00 0,00
3.549.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 183
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 939
2.11.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan
3.662.800,00 0,00 0,00 0,00
3.662.800,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 940
2.11.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan
4.480.000,00 0,00 0,00 0,00
4.480.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 941
2.11.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen
2.442.000,00 0,00 0,00 0,00
2.442.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 942
2.11.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 100 Data
1.561.800,00 0,00 0,00 0,00
1.561.800,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase ketersediaan dokumen anggaran/keuangan yang diselesaikan tepat waktu 100 Persen 943
2.11.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 200 Orang/bulan
30.940.169.269,8 8 0,00 0,00 0,00
30.940.169.269,8 8 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 944
2.11.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 28 Laporan
4.086.000,00 0,00 0,00 0,00
4.086.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.11.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Penyusunan Dokumen Kepegawaian Perangkat Daerah 100 Persen SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 184
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 945
2.11.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen
9.447.300,00 0,00 0,00 0,00
9.447.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase ketersediaan operasional perkantoran 100 Persen 946
2.11.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket
5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 947
2.11.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket
92.381.348,00
64.770.300,00 0,00 0,00
157.151.648,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 948
2.11.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket
5.496.700,00 0,00 0,00 0,00
5.496.700,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 949
2.11.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 950
2.11.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 5 Dokumen
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 951
2.11.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 15 Laporan
1.720.000,00 0,00 0,00 0,00
1.720.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 185
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 952
2.11.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 25 Laporan
79.037.700,00 0,00 0,00 0,00
79.037.700,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah 100 Persen 953
2.11.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan
5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 954
2.11.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan
799.994.003,00 0,00 0,00 0,00
799.994.003,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 955
2.11.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 391 Laporan
15.041.873.600,0 0 0,00 0,00 0,00
15.041.873.600,0 0 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 956
2.11.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit
31.444.800,00 0,00 0,00 0,00
31.444.800,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 957
2.11.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 122 Unit
447.270.000,00 0,00 0,00 0,00
447.270.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 186
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 958
2.11.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 29 Unit
29.620.000,00 0,00 0,00 0,00
29.620.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 959
2.11.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit
9.968.000,00 0,00 0,00 0,00
9.968.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.11.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tersedianya insentif KDH WKDH 2 Orang/Bulan 960
2.11.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 Orang/Bulan
297.500.000,00 0,00 0,00 0,00
297.500.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) UPTD Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Persentase Volume Sampah yang terkelola 93,42 %
2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah Persentase Penanganan Volume Sampah Persentase Pengurangan Volume Sampah 63,7 Persen 29,72 Persen 961
2.11.11.2.01.0019 Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah Jumlah sampah yang terdaur ulang 33000 Ton
677.558.400,00
70.698.400,00 0,00 0,00
748.256.800,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) UPTD Laboratorium Lingkungan 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 187
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase lokasi titik pantau kualitas Udara Indeks Kualitas Lahan 100 % 49,37 Poin
2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Jumlah dokumen (IGRK/KSDA) 1 Dokumen 962
2.11.03.2.01.0015 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan 2743 Dokumen
108.000,00
69.892.000,00 0,00 0,00
70.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai IKM Nilai BMD 78,25 Poin 92 %
2.11.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Nilai Indeks Kepuasan Pelanggan Laboratorium Lingkungan 3,11 Poin 963
2.11.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja
2.289.054.761,00
200.000.000,00 0,00 0,00
2.489.054.761,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Pendapatan dari BLUD DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Cakupan kepemilikan KIA IKM Cakupan kepemilikan KK Cakupan kepemilikan KTP-el
70.00 %
85.50 %
98.00 %
99.80 %
2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk Persentase Rata - rata Pelayanan dokumen kependudukan 100 % 964
2.12.02.2.01.0001 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 188
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan 2 Dokumen
189.378.600,00 0,00 0,00 0,00
189.378.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 965
2.12.02.2.01.0002 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk 750000 Dokumen
369.508.236,00 0,00 0,00 0,00
369.508.236,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 966
2.12.02.2.01.0004 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk 280 Laporan
223.291.600,00 0,00 0,00 0,00
223.291.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 967
2.12.02.2.01.0005 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan 60000 Dokumen
141.859.800,00 0,00 0,00 0,00
141.859.800,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH)
2.12.02.2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Persentase Lembaga/Pemangku Kepentingan yang berpartisipasi dalam Tertib Adminduk 100 % 968
2.12.02.2.03.0001 Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk 3 Laporan
57.365.300,00 0,00 0,00 0,00
57.365.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 969
2.12.02.2.03.0005 Sosialisasi Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk 1 Laporan
50.000.000,00 0,00 0,00 0,00
50.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 970
2.12.02.2.03.0007 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 189
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapatkan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk 200 Orang
213.757.790,00 0,00 0,00 0,00
213.757.790,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH)
2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL Cakupan kepemilikan akta kematian IKM Cakupan kepemilikan akta kelahiran usia 0-17 tahun 80 %
85.5 % 98 %
2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil Persentase Rata-rata Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil 100 % 971
2.12.03.2.01.0001 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting 75425 Dokumen
99.999.900,00 0,00 0,00 0,00
99.999.900,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 972
2.12.03.2.01.0002 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan 4 Layanan
198.591.500,00 0,00 0,00 0,00
198.591.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH)
2.12.03.2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Persentase Data Perkawinan Penduduk yang sesuai dengan Kemenag 100 % 973
2.12.03.2.02.0001 Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam 31 Laporan
498.222.200,00 0,00 0,00 0,00
498.222.200,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 974
2.12.03.2.02.0008 Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 190
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil 2 Laporan
249.892.500,00 0,00 0,00 0,00
249.892.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH)
2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Persentase Validitas Data Kependudukan 100 %
2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan Persentase PD yang telah memiliki dokumen kerjasama pemanfaatan Data Kependudukan
70.77 OPD 975
2.12.04.2.01.0001 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan 1 Dokumen
94.481.000,00 0,00 0,00 0,00
94.481.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 976
2.12.04.2.01.0002 Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan 5 Dokumen
66.523.800,00 0,00 0,00 0,00
66.523.800,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH)
2.12.04.2.02 Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Persentase Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan yang harus ada 100 % 977
2.12.04.2.02.0001 Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun 3 Dokumen
103.968.800,00 0,00 0,00 0,00
103.968.800,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH)
2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Persentase data dan informasi yang ditetapkan sesuai waktu 100 Lembaga 978
2.12.04.2.03.0003 Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 3 Laporan
398.181.300,00 0,00 0,00 0,00
398.181.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 191
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 979
2.12.04.2.03.0004 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan 5 Dokumen
110.637.100,00 0,00 0,00 0,00
110.637.100,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 980
2.12.04.2.03.0005 Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 1 Laporan
207.880.300,00 0,00 0,00 0,00
207.880.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 981
2.12.04.2.03.0008 Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan 2 Dokumen
19.995.000,00 0,00 0,00 0,00
19.995.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH)
2.12.04.2.04 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Persentase Petugas yang kompeten dalam Bidang Adminduk 100 % 982
2.12.04.2.04.0001 Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 1 Laporan
1.586.429.000,00 0,00 0,00 0,00
1.586.429.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 983
2.12.04.2.04.0003 Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan 1 Laporan
289.655.600,00 0,00 0,00 0,00
289.655.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH)
2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN Jumlah PD yang memanfaatkan profil kependudukan 62 PD
2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan Jumlah PD yang memanfaatkan Profil Kependudukan 62 PD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 192
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 984
2.12.05.2.01.0002 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun 1 Dokumen
41.175.150,00 0,00 0,00 0,00
41.175.150,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH)
2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Disdukcapil Persentase BMD dalam Kondisi Baik
75.58 poin
85.5 %
2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu 100 % 985
2.12.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen
89.625.939,40 0,00 0,00 0,00
89.625.939,40 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 986
2.12.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4 Dokumen
11.738.400,00 0,00 0,00 0,00
11.738.400,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 987
2.12.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4 Dokumen
10.364.000,00 0,00 0,00 0,00
10.364.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 988
2.12.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 9 Laporan
11.554.000,00 0,00 0,00 0,00
11.554.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 989
2.12.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 193
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan
182.274.000,00 0,00 0,00 0,00
182.274.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 990
2.12.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen
500.000,00 0,00 0,00 0,00
500.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 991
2.12.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 1 Data
3.900.000,00 0,00 0,00 0,00
3.900.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH)
2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu 100 % 992
2.12.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 48 Orang/bulan
13.848.561.681,0 0 0,00 0,00 0,00
13.848.561.681,0 0 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 993
2.12.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 5 Laporan
102.236.300,00 0,00 0,00 0,00
102.236.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH)
2.12.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Aset dalam Kondisi Baik 100 % 994
2.12.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen
8.500.000,00 0,00 0,00 0,00
8.500.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH)
2.12.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 194
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 995
2.12.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen
31.000.000,00 0,00 0,00 0,00
31.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 996
2.12.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 48 Orang
461.130.600,00 0,00 0,00 0,00
461.130.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH)
2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor 100 % 997
2.12.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket
24.998.000,00 0,00 0,00 0,00
24.998.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 998
2.12.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket
980.554.950,00
17.202.690.650,0 0 0,00 0,00
18.183.245.600,0 0 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 999
2.12.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket
5.747.000,00
21.917.000,00 0,00 0,00
27.664.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1000
2.12.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket
21.574.000,00 0,00 0,00 0,00
21.574.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1001
2.12.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket
109.497.300,00 0,00 0,00 0,00
109.497.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 195
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1002
2.12.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen
4.998.500,00 0,00 0,00 0,00
4.998.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1003
2.12.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket
33.095.500,00 0,00 0,00 0,00
33.095.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1004
2.12.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 126 Laporan
310.795.000,00 0,00 0,00 0,00
310.795.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1005
2.12.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen
432.359.000,00
84.812.500,00 0,00 0,00
517.171.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH)
2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 1006
2.12.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan
5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1007
2.12.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan
220.455.300,00 0,00 0,00 0,00
220.455.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1008
2.12.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan
6.697.773.155,00 0,00 0,00 0,00
6.697.773.155,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 196
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD yang Layak Pakai 100 % 1009
2.12.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit
26.000.000,00 0,00 0,00 0,00
26.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1010
2.12.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 29 Unit
299.999.700,00 0,00 0,00 0,00
299.999.700,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1011
2.12.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 44 Unit
20.000.000,00 0,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1012
2.12.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 109 Unit
947.047.468,00 0,00 0,00 0,00
947.047.468,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1013
2.12.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00
500.705.000,00 0,00 0,00
500.705.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA Persentase desa yang memiliki penataan desa ideal 2 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 197
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.13.02.2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa Persentase desa yang telah menyelenggarakan penataan desa 20 % 1014
2.13.02.2.01.0001 Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa 1 Desa
225.000.000,00 0,00 0,00 0,00
225.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1015
2.13.02.2.01.0002 Fasilitasi Tata Wilayah Desa Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya 2 Desa
100.000.000,00 0,00 0,00 0,00
100.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1016
2.13.02.2.01.0003 Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya 5 Desa
25.000.000,00 0,00 0,00 0,00
25.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1017
2.13.02.2.01.0004 Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa 270 Desa
25.000.000,00 0,00 0,00 0,00
25.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1018
2.13.02.2.01.0005 Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1019
2.13.02.2.01.0006 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi 1 Unit
5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH)
2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA Persentase peningkatan Kerjasama Desa yang terjalin 5 %
2.13.03.2.01 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Persentase peningkatan Kerjasama Desa yang terjalin 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 198
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1020
2.13.03.2.01.0001 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota 1 Dokumen
50.000.000,00 0,00 0,00 0,00
50.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1021
2.13.03.2.01.0002 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota 1 Dokumen
100.000.000,00 0,00 0,00 0,00
100.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1022
2.13.03.2.01.0003 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan 1 Dokumen
166.893.920,00 0,00 0,00 0,00
166.893.920,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH)
2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Persentase Pemerintah Desa yang memiliki tata Kelola yang akuntabel 10 %
2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Prosentase desa yang menerapkan Administrasi Pemerintahan Desa berdasarkan peraturan 18 % 1023
2.13.04.2.01.0001 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 2 Dokumen
711.066.000,00 0,00 0,00 0,00
711.066.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1024
2.13.04.2.01.0002 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1025
2.13.04.2.01.0003 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1026
2.13.04.2.01.0004 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 199
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 3 Dokumen
8.143.105.300,00 0,00 0,00 0,00
8.143.105.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1027
2.13.04.2.01.0005 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas 270 Orang
570.395.800,00 0,00 0,00 0,00
570.395.800,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1028
2.13.04.2.01.0006 Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa 270 Laporan
1.010.131.031,00 0,00 0,00 0,00
1.010.131.031,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1029
2.13.04.2.01.0007 Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1030
2.13.04.2.01.0008 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa 1 Dokumen
125.000.000,00 0,00 0,00 0,00
125.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1031
2.13.04.2.01.0009 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 1 Laporan
250.000.000,00 0,00 0,00 0,00
250.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1032
2.13.04.2.01.0010 Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1033
2.13.04.2.01.0011 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 200
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun 1 Dokumen
125.088.000,00 0,00 0,00 0,00
125.088.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1034
2.13.04.2.01.0012 Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1035
2.13.04.2.01.0013 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa 1 Dokumen
151.343.580,00 0,00 0,00 0,00
151.343.580,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1036
2.13.04.2.01.0014 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas 270 Orang
150.000.000,00 0,00 0,00 0,00
150.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1037
2.13.04.2.01.0015 Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa 270 Desa
203.706.800,00 0,00 0,00 0,00
203.706.800,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1038
2.13.04.2.01.0016 Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1039
2.13.04.2.01.0017 Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1040
2.13.04.2.01.0018 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 201
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH)
2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa yang Aktif 97,50 %
2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa yang terbina 90 % 1041
2.13.05.2.01.0001 Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat 1 Dokumen
35.000.000,00 0,00 0,00 0,00
35.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1042
2.13.05.2.01.0002 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 1 Dokumen
78.869.000,00 0,00 0,00 0,00
78.869.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1043
2.13.05.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya 1 Lembaga
230.066.800,00 0,00 0,00 0,00
230.066.800,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 202
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1044
2.13.05.2.01.0004 Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1045
2.13.05.2.01.0005 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1046
2.13.05.2.01.0006 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 1 Laporan
100.000.000,00 0,00 0,00 0,00
100.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1047
2.13.05.2.01.0007 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 3 Laporan
2.219.100.000,00 0,00 0,00 0,00
2.219.100.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1048
2.13.05.2.01.0008 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1049
2.13.05.2.01.0009 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 203
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga 12 Dokumen
2.363.381.000,00 0,00 0,00 0,00
2.363.381.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH)
2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP Persentase BMD Dalam Kondisi Baik 75,87 Poin 93,85 %
2.13.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Presentase Ketersedian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi 100 % 1050
2.13.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokumen
4.000.000,00 0,00 0,00 0,00
4.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1051
2.13.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen
3.373.275,00 0,00 0,00 0,00
3.373.275,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1052
2.13.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen
3.500.000,00 0,00 0,00 0,00
3.500.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1053
2.13.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen
2.000.000,00 0,00 0,00 0,00
2.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1054
2.13.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen
2.000.000,00 0,00 0,00 0,00
2.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1055
2.13.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 204
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan
3.500.000,00 0,00 0,00 0,00
3.500.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1056
2.13.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7 Laporan
4.000.000,00 0,00 0,00 0,00
4.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1057
2.13.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen
1.082.885,00 0,00 0,00 0,00
1.082.885,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1058
2.13.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 60 Data
1.000.000,00 0,00 0,00 0,00
1.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH)
2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase ketersediaan dokumen keuangan 100 % 1059
2.13.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 480 Orang/bulan
11.230.440.032,5 6 0,00 0,00 0,00
11.230.440.032,5 6 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1060
2.13.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 60 Dokumen
2.500.000,00 0,00 0,00 0,00
2.500.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1061
2.13.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 12 Dokumen
2.500.000,00 0,00 0,00 0,00
2.500.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 205
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1062
2.13.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan
2.500.000,00 0,00 0,00 0,00
2.500.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1063
2.13.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen
2.500.000,00 0,00 0,00 0,00
2.500.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1064
2.13.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 18 Laporan
5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH)
2.13.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Administrasi BMD yang terpenuhi 100 % 1065
2.13.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1066
2.13.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1067
2.13.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1068
2.13.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 206
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1069
2.13.01.2.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object]
2.13.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terpenuhi 100 % 1070
2.13.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1071
2.13.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 61 Paket
36.950.000,00 0,00 0,00 0,00
36.950.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1072
2.13.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 2 Dokumen
5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1073
2.13.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 40 Dokumen
2.500.000,00 0,00 0,00 0,00
2.500.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1074
2.13.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 21 Orang
50.000.000,00 0,00 0,00 0,00
50.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 207
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Presentase Rata-rata Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 1075
2.13.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket
50.152.000,00 0,00 0,00 0,00
50.152.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1076
2.13.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket
88.895.200,00
11.104.800,00 0,00 0,00
100.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1077
2.13.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket
30.417.900,00
25.791.700,00 0,00 0,00
56.209.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1078
2.13.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket
34.250.000,00 0,00 0,00 0,00
34.250.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1079
2.13.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket
40.170.000,00 0,00 0,00 0,00
40.170.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1080
2.13.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1081
2.13.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket
20.000.000,00 0,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 208
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1082
2.13.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 30 Laporan
350.000.000,00 0,00 0,00 0,00
350.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1083
2.13.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object]
2.13.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase ketersediaan barang milik daerah 100 % 1084
2.13.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1085
2.13.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Unit
7.100,00
17.893.100,00 0,00 0,00
17.900.200,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1086
2.13.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object]
2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Presentase Ketersedian Jasa Penunjang Perangkat Daerah 100 % 1087
2.13.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Laporan
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1088
2.13.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 209
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan
45.000.000,00 0,00 0,00 0,00
45.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1089
2.13.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan
806.139.515,00 0,00 0,00 0,00
806.139.515,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase barang yang terpelihara 85 % 1090
2.13.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit
38.330.000,00 0,00 0,00 0,00
38.330.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1091
2.13.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 18 Unit
131.068.000,00 0,00 0,00 0,00
131.068.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1092
2.13.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 6 Unit
30.000.000,00 0,00 0,00 0,00
30.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1093
2.13.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit
224.000,00
69.776.000,00 0,00 0,00
70.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 210
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Persentase peningkatan organisasi wanita yang berperan serta dalam pembangunan Persentase ARG (Anggaran Responsif Gender) pada belanja langsung APBD Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 100 % 12 % 68,07
2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota Presentase lembaga PUG yang aktif menangani permasalahan gender 100 % 1094
2.08.02.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen
206.436.000,00 0,00 0,00 0,00
206.436.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) 1095
2.08.02.2.01.0006 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota Jumlah SDM yangmemperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG 50 Orang
51.184.000,00 0,00 0,00 0,00
51.184.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1096
2.08.02.2.01.0008 Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota 50 Orang
23.810.000,00 0,00 0,00 0,00
23.810.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH)
2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota Persentase Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota 50 % 1097
2.08.02.2.02.0002 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota 2 Organisasi
498.501.500,00 0,00 0,00 0,00
498.501.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 211
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota persentase lembaga pemberdayan perempuan yang meningkat kapasitasnya dalam PUG 100 % 1098
2.08.02.2.03.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan 2 Lembaga
454.531.200,00 0,00 0,00 0,00
454.531.200,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH)
2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Presentase Pencegahan Kekerasan dan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi perempuan yang memerlukan perlindungan 100 %
2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan perempua yang dilaksanakan 2 kegiatan 1099
2.08.03.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 50 Dokumen
47.860.600,00 0,00 0,00 0,00
47.860.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH)
2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota persentase kasus perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan rujukan lanjutan 100 % 1100
2.08.03.2.02.0001 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan 30 Orang
62.580.000,00 0,00 0,00 0,00
62.580.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH)
2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Presentase Peningkatan Kualitas (pengetahuan, kapasitas, penghasilan) Keluarga 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 212
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.08.04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1 Desa 1101
2.08.04.2.01.0003 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen
156.375.000,00 0,00 0,00 0,00
156.375.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH)
2.08.04.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah layanan peningkatan kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota 1 kegiatan 1102
2.08.04.2.02.0003 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen
47.125.900,00 0,00 0,00 0,00
47.125.900,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH)
2.08.04.2.03 Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota - - 1103
2.08.04.2.03.0001 Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia 50 Layanan
385.220.200,00 0,00 0,00 0,00
385.220.200,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH)
2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK Persentase data terpilah anak 100 %
2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase kecamatan yang melakukan data terpilah anak 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 213
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1104
2.08.05.2.01.0001 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia 31 Dokumen
99.700.000,00 0,00 0,00 0,00
99.700.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) 1105
2.08.05.2.01.0002 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen
41.755.000,00 0,00 0,00 0,00
41.755.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH)
2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Presentase Lembaga yang menyediakan Pemenuhan Hak anak 100 %
2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Presentase Lembaga yang menyediakan Pemenuhan Hak anak 100 % 1106
2.08.06.2.01.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha 39 Organisasi
66.779.950,00 0,00 0,00 0,00
66.779.950,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH)
2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota persentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang dibina 100 % 1107
2.08.06.2.02.0001 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 51 Orang
66.997.300,00 0,00 0,00 0,00
66.997.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1108
2.08.06.2.02.0003 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 214
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 2 Dokumen
17.730.300,00 0,00 0,00 0,00
17.730.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH)
2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Presentase Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus 100 %
2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sosialisasi Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten 2 kegiatan 1109
2.08.07.2.01.0004 Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA 50 Orang
148.600.000,00 0,00 0,00 0,00
148.600.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) 1110
2.08.07.2.01.0006 koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota 50 Dokumen
50.336.500,00 0,00 0,00 0,00
50.336.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH)
2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota persentase anak yang mendapatkan pelayanan perlindungan khusus 100 % 1111
2.08.07.2.02.0005 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan 50 Orang
25.950.300,00 0,00 0,00 0,00
25.950.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1112
2.08.07.2.02.0007 Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan 30 Layanan
269.355.300,00 0,00 0,00 0,00
269.355.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH)
2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 215
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Persentase kebutuhan berKB yang tidak terpenuhi (unmet need) TFR (angka kelahiran total) Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR) 10,10 %
2.27 Kelahir an/Ibu 79,25 Angka
2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk persentase kebijakan terkait pengendalian kuantitas penduduk yang selaras dengan kebijakan provinsi 100 % 1113
2.14.02.2.01.0002 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota 1 Dokumen
16.635.300,00 0,00 0,00 0,00
16.635.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1114
2.14.02.2.01.0013 Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan 3 Organisasi
17.859.300,00 0,00 0,00 0,00
17.859.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1115
2.14.02.2.01.0019 Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal 3 Kegiatan
18.175.300,00 0,00 0,00 0,00
18.175.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1116
2.14.02.2.01.0023 Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 2 Kegiatan
48.231.300,00 0,00 0,00 0,00
48.231.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH)
2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota persentase data pengendalian penduduk yang diimplementasikan 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 216
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1117
2.14.02.2.02.0002 Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan 1 Dokumen
6.000.000,00 0,00 0,00 0,00
6.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1118
2.14.02.2.02.0009 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga 1 Laporan
5.120.000,00 0,00 0,00 0,00
5.120.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1119
2.14.02.2.02.0011 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya 2 Dokumen
14.083.000,00 0,00 0,00 0,00
14.083.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1120
2.14.02.2.02.0012 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga 1 Laporan
6.530.000,00 0,00 0,00 0,00
6.530.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1121
2.14.02.2.02.0013 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB 2 Dokumen
36.970.000,00 0,00 0,00 0,00
36.970.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer 1122
2.14.02.2.02.0015 Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk 2 Unit
33.036.300,00
4.000.000,00 0,00 0,00
37.036.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 217
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1123
2.14.02.2.02.0017 Perumusan Parameter pengendalian penduduk dan KB Jumlah Dokumen Parameter Pengendalian penduduk dan KB yang dirumuskan 1 Dokumen
4.248.721,00 0,00 0,00 0,00
4.248.721,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1124
2.14.02.2.02.0018 Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana 2 Laporan
5.598.968,00 0,00 0,00 0,00
5.598.968,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1125
2.14.02.2.02.0020 Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga 1 Dokumen
4.133.000,00 0,00 0,00 0,00
4.133.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH)
2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Cakupan pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif dan peserta KB Baru
83.48 %
2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Pesentase Institusi masyarakat pedesaan yang berperan serta dalam program KB di setiap Desa 100 % 1126
2.14.03.2.01.0008 Pengendalian Program KKBPK Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK 31 Laporan
15.030.000,00 0,00 0,00 0,00
15.030.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1127
2.14.03.2.01.0009 Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 3 Unit
5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1128
2.14.03.2.01.0011 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 218
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) 2 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1129
2.14.03.2.01.0012 Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang 1 Dokumen
14.800.000,00 0,00 0,00 0,00
14.800.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1130
2.14.03.2.01.0013 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan 4 Dokumen
71.620.900,00 0,00 0,00 0,00
71.620.900,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1131
2.14.03.2.01.0014 Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja 2 Organisasi
33.780.300,00 0,00 0,00 0,00
33.780.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH)
2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Jumlah pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB terhadap IMP yang dibina 31 kecamatan 1132
2.14.03.2.02.0002 Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia 150 Unit
23.750.000,00 0,00 0,00 0,00
23.750.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1133
2.14.03.2.02.0004 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 219
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 4653 Orang
2.564.000.000,00 0,00 0,00 0,00
2.564.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) 1134
2.14.03.2.02.0005 Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB 3 Organisasi
54.848.500,00 0,00 0,00 0,00
54.848.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1135
2.14.03.2.02.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) 12 Laporan
2.574.380.600,00 0,00 0,00 0,00
2.574.380.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH)
2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Persentase pasangan usia subur yang mendapatkan alat dan obat kontrasepsi dan mendapatkan layanan KB 100 % 1136
2.14.03.2.03.0001 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 12 Laporan
71.235.600,00 0,00 0,00 0,00
71.235.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1137
2.14.03.2.03.0003 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 100000 Orang
86.211.000,00 0,00 0,00 0,00
86.211.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 220
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1138
2.14.03.2.03.0008 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 12 Laporan
47.015.900,00 0,00 0,00 0,00
47.015.900,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1139
2.14.03.2.03.0013 Peningkatan Kesertaan KB Pria Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria 30 Orang
56.310.800,00 0,00 0,00 0,00
56.310.800,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH)
2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB persentase PPKBD dan sub PPKBD yang aktif berperan serta dalam program KB 100 % 1140
2.14.03.2.04.0001 Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 5 Organisasi
12.235.300,00 0,00 0,00 0,00
12.235.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1141
2.14.03.2.04.0006 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 97 Kampung
29.825.300,00 0,00 0,00 0,00
29.825.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH)
2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Presentase Pembinaan Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera 100 %
2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga persentase kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang mendapat pembinaan ketahanan keluarga 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 221
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1142
2.14.04.2.01.0017 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 2 Laporan
92.401.600,00 0,00 0,00 0,00
92.401.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1143
2.14.04.2.01.0018 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia 1 Unit
15.900.000,00 0,00 0,00 0,00
15.900.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1144
2.14.04.2.01.0019 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) 95 Orang
50.340.000,00 0,00 0,00 0,00
50.340.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1145
2.14.04.2.01.0021 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) 2 Laporan
68.687.300,00 0,00 0,00 0,00
68.687.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 222
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1146
2.14.04.2.01.0022 Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) 40 Orang
90.545.300,00 0,00 0,00 0,00
90.545.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH)
2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Persentase Pembinaan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten 100 1147
2.14.04.2.02.0004 Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja 2 Laporan
108.308.300,00 0,00 0,00 0,00
108.308.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer
2.14.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP Presentase Aset Dalam kondisi Baik 80,36 Poin 87 %
2.14.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 % 1148
2.14.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 Dokumen
46.546.500,00 0,00 0,00 0,00
46.546.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1149
2.14.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen
6.370.000,00 0,00 0,00 0,00
6.370.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1150
2.14.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen
6.000.000,00 0,00 0,00 0,00
6.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 223
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1151
2.14.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen
6.370.000,00 0,00 0,00 0,00
6.370.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1152
2.14.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen
6.000.000,00 0,00 0,00 0,00
6.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1153
2.14.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan
16.424.200,00 0,00 0,00 0,00
16.424.200,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1154
2.14.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan
33.637.100,00 0,00 0,00 0,00
33.637.100,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1155
2.14.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen
1.000.000,00 0,00 0,00 0,00
1.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1156
2.14.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 20 Data
1.000.000,00 0,00 0,00 0,00
1.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH)
2.14.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase ketersediaan dokumen anggaran/keuangan yang diselesaikan tepat waktu 100 % 1157
2.14.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 224
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 97 Orang/bulan
23.946.316.470,8 8 0,00 0,00 0,00
23.946.316.470,8 8 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1158
2.14.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2 Dokumen
8.785.000,00 0,00 0,00 0,00
8.785.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1159
2.14.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan
5.475.000,00 0,00 0,00 0,00
5.475.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1160
2.14.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen
5.050.000,00 0,00 0,00 0,00
5.050.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1161
2.14.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 3 Laporan
24.999.600,00 0,00 0,00 0,00
24.999.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH)
2.14.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100 % 1162
2.14.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen
20.660.400,00 0,00 0,00 0,00
20.660.400,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1163
2.14.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 225
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan
21.430.000,00 0,00 0,00 0,00
21.430.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH)
2.14.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase ketersediaan operasional perkantoran 100 % 1164
2.14.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 218 Paket
20.000.000,00 0,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1165
2.14.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 218 Dokumen
22.350.000,00 0,00 0,00 0,00
22.350.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1166
2.14.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 50 Orang
6.000.000,00 0,00 0,00 0,00
6.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1167
2.14.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 50 Orang
35.900.000,00 0,00 0,00 0,00
35.900.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH)
2.14.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase ketersediaan operasional perkantoran 100 % 1168
2.14.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 3 Paket
5.677.100,00
9.960.600,00 0,00 0,00
15.637.700,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1169
2.14.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 226
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket
59.342.400,00
55.547.900,00 0,00 0,00
114.890.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1170
2.14.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket
7.000.000,00 0,00 0,00 0,00
7.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1171
2.14.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket
8.000.000,00 0,00 0,00 0,00
8.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1172
2.14.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket
11.452.000,00 0,00 0,00 0,00
11.452.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1173
2.14.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen
5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1174
2.14.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket
24.170.000,00 0,00 0,00 0,00
24.170.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1175
2.14.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1176
2.14.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan
98.430.000,00 0,00 0,00 0,00
98.430.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 227
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.14.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase ketersediaan operasional perkantoran 100 % 1177
2.14.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1178
2.14.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 3 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH)
2.14.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 1179
2.14.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Laporan
4.000.000,00 0,00 0,00 0,00
4.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1180
2.14.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan
75.000.000,00 0,00 0,00 0,00
75.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1181
2.14.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan
388.000.000,00 0,00 0,00 0,00
388.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.14.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 1182
2.14.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 228
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit
42.000.000,00 0,00 0,00 0,00
42.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1183
2.14.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 51 Unit
121.000.000,00 0,00 0,00 0,00
121.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1184
2.14.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 20 Unit
5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1185
2.14.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit
158.000,00
104.842.000,00 0,00 0,00
105.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) DINAS PERHUBUNGAN 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Persentase ruas jalan yang termitigasi terkait risiko kemacetan dan kecelakaan 62 %
2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Persentase Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten yang ditetapkan 85 % 1186
2.15.02.2.01.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 1 Dokumen
521.310.000,00 0,00 0,00 0,00
521.310.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) 1187
2.15.02.2.01.0007 Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 229
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Evaluasi (Reviu) Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 1 Laporan
219.593.000,00 0,00 0,00 0,00
219.593.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH)
2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Persentase izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir yang diterbitkan 100 % 1188
2.15.02.2.04.0001 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 6 Dokumen
5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1189
2.15.02.2.04.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Laporan
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH)
2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Tercapainya Persentase rata-rata kinerja ruas jalan (rata-rata kecepatan perjalanan) 97 % 1190
2.15.02.2.06.0004 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota 2 Laporan
977.957.550,00 0,00 0,00 0,00
977.957.550,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) 1191
2.15.02.2.06.0014 Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 16 Dokumen
148.824.000,00 0,00 0,00 0,00
148.824.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 230
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1192
2.15.02.2.06.0015 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 4 Laporan
7.800.000,00 0,00 0,00 0,00
7.800.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1193
2.15.02.2.06.0016 Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan 2 Dokumen
658.851.950,00
533.025.000,00 0,00 0,00
1.191.876.950,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) 1194
2.15.02.2.06.0017 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi 3 Laporan
61.705.000,00 0,00 0,00 0,00
61.705.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH)
2.15.02.2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota Persentase Dokumen Andalalin yang dibahas dan disetujui 100 % 1195
2.15.02.2.07.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin 13 Laporan
30.680.100,00
1.500.000,00 0,00 0,00
32.180.100,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1196
2.15.02.2.07.0006 Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi 6 Laporan
10.865.000,00 0,00 0,00 0,00
10.865.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH)
2.15.02.2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan Tercapainya persentase sektor keselamatan LLAJ yang diinspeksi 100 % 1197
2.15.02.2.08.0007 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 231
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum 3 Laporan
343.038.500,00 0,00 0,00 0,00
343.038.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU)
2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Rata-rata kinerja angkutan umum dari sisi penumpang 49 % 1198
2.15.02.2.09.0002 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 44 Laporan
25.060.000,00 0,00 0,00 0,00
25.060.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1199
2.15.02.2.09.0003 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia 2527 Unit
6.422.404.200,00 0,00 0,00 0,00
6.422.404.200,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Opsen PKB
2.15.02.2.14 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase izin penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan 100 % 1200
2.15.02.2.14.0003 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 12 Unit
25.000.000,00 0,00 0,00 0,00
25.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH)
2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN Jumlah dokumen rencana dan peraturan pelaksana perizinan angkutan sungai dan danau yang ditetapkan 90 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 232
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.15.03.2.03 Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara INDONESIA atau Badan Usaha Persentase izin penyelenggaraan angkutan sungai dan danau yang diterbitkan 100 % 1201
2.15.03.2.03.0001 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara INDONESIA atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara INDONESIA atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 2 Dokumen
142.387.000,00 0,00 0,00 0,00
142.387.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH)
2.15.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN Persentase tercapainya Jumlah dokumen rencana dan peraturan pelaksana perizinan angkutan berbasis rel yang ditetapkan 90 %
2.15.05.2.01 Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian Persentase Rencana Induk perkeretaapian yang ditetapkan 90 % 1202
2.15.05.2.01.0003 Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian 1 Laporan
551.462.240,00
2.904.000,00 0,00 0,00
554.366.240,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase BMD dalam kondisi baik Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM Nilai AKIP 100 % 78 Poin 81,75 Poin
2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tercapainya persentase ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan dan evaluasi yang diselesaikan tepat waktu 100 % 1203
2.15.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen
79.549.700,00 0,00 0,00 0,00
79.549.700,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 233
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1204
2.15.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan
23.665.950,00 0,00 0,00 0,00
23.665.950,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1205
2.15.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 12 Dokumen
5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1206
2.15.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 12 Data
5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH)
2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tercapainya persentase ketersediaan dokumen anggaran/keuangan, laporan pertanggungjawaban keuangan dan dokumen kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan 100 % 1207
2.15.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 148 Orang/bulan
25.940.075.893,0 0 0,00 0,00 0,00
25.940.075.893,0 0 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terpenuhinya Persentase rata-rata capaian SKP ASN diatas >=80% > 80 % 1208
2.15.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 50 Paket
189.600.000,00 0,00 0,00 0,00
189.600.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1209
2.15.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 148 Orang
192.497.800,00 0,00 0,00 0,00
192.497.800,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 234
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tercapainya persentase ketersediaan operasional perkantoran 100 % 1210
2.15.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 15 Paket
11.082.200,00
8.917.800,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1211
2.15.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 15 Paket
37.398.761,01
339.274.800,00 0,00 0,00
376.673.561,01 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) 1212
2.15.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 6 Paket
431.327.100,00 0,00 0,00 0,00
431.327.100,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1213
2.15.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 90 Laporan
145.044.500,00 0,00 0,00 0,00
145.044.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH)
2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tercapainya persentase pemenuhan gedung kantor yang layak pakai 100 % 1214
2.15.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 4 Unit
167.400.000,00
4.547.000.000,00 0,00 0,00
4.714.400.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) 1215
2.15.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Unit
1.314.550,00
151.280.000,00 0,00 0,00
152.594.550,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH)
2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tercapainya persentase ketersediaan operasional perkantoran 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 235
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1216
2.15.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan
1.085.458.633,19 0,00 0,00 0,00
1.085.458.633,19 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1217
2.15.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan
12.467.792.048,0 0 0,00 0,00 0,00
12.467.792.048,0 0 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tercapainya persentase ketersediaan operasional perkantoran dan pemenuhan gedung kantor yang layak pakai 100 % 1218
2.15.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1219
2.15.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 33 Unit
481.960.000,00 0,00 0,00 0,00
481.960.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1220
2.15.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit
94.400.000,00 0,00 0,00 0,00
94.400.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1221
2.15.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit
100.071.600,00
612.350.000,00 0,00 0,00
712.421.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 236
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.15.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tercapainya persentase ketersediaan dokumen anggaran/keuangan, laporan pertanggungjawaban keuangan dan dokumen kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan 100 % 1222
2.15.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 Orang/Bulan
255.999.824,00 0,00 0,00 0,00
255.999.824,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) UPT PENGELOLAAN TERMINAL 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Persentase ruas jalan yang termitigasi terkait risiko kemacetan dan kecelakaan 62 %
2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C Tingkat ketersediaan ruang operasional terminal tipe C 70,68 % 1223
2.15.02.2.03.0006 Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi 1 Dokumen
10.007.500,00 0,00 0,00 0,00
10.007.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1224
2.15.02.2.03.0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara 2 Unit
132.095.600,00
449.814.400,00 0,00 0,00
581.910.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Opsen PKB UPT PENGELOLAAN PARKIR 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Persentase ruas jalan yang termitigasi terkait risiko kemacetan dan kecelakaan 62 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 237
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Persentase ketersediaan perlengkapan jalan 14,8 % 1225
2.15.02.2.02.0001 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun 538 Unit
229.704.000,00 0,00 0,00 0,00
229.704.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1226
2.15.02.2.02.0003 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara 1 Unit
33.312.000,00 0,00 0,00 0,00
33.312.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH)
2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase BMD dalam kondisi baik Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM Nilai AKIP 100 % 78 Poin 81,75 Poin
2.15.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100 % 1227
2.15.01.2.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 0 1 0
329.248.000,00 0,00 0,00 0,00
329.248.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH)
2.15.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Terpenuhinya Administrasi Pengelolaan Retribusi 100 % 1228
2.15.01.2.04.0002 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah 1 Dokumen
58.385.000,00 0,00 0,00 0,00
58.385.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Persentase ruas jalan yang termitigasi terkait risiko kemacetan dan kecelakaan 62 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 238
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Persentase kendaraan bermotor yang melakukan uji berkala 100 % 1229
2.15.02.2.05.0004 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 30000 Dokumen
403.039.600,00
71.040.000,00 0,00 0,00
474.079.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1230
2.15.02.2.05.0007 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara 29 Unit
284.334.000,00 0,00 0,00 0,00
284.334.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Opsen PKB 1231
2.15.02.2.05.0008 Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 3 Laporan
15.000.000,00 0,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1232
2.15.02.2.05.0010 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 70 Laporan
29.160.000,00 0,00 0,00 0,00
29.160.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) UPT PENERANGAN JALAN UMUM 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Persentase ruas jalan yang termitigasi terkait risiko kemacetan dan kecelakaan 62 %
2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Persentase ketersediaan perlengkapan jalan 14,8 % 1233
2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 239
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia 1120 Unit
296.163.500,00
20.413.911.000,0 0 0,00 0,00
20.710.074.500,0 0 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1234
2.15.02.2.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara 1120 Unit
35.025.245.340,0 0
8.019.804.660,00 0,00 0,00
43.045.050.000,0 0 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Indeks Kepuasan Masyarakat dalam pengelolaan informasi dan komunikasi publik 100 Persentase
2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Indeks Persepsi Publik terhadap penyediaan informasi pemerintahan daerah 81 Poin 1235
2.16.02.2.01.0014 Relasi Media Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan
2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3.
aktif dalam kegiatan relasi media 1 Laporan
132.510.000,00 0,00 0,00 0,00
132.510.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1236
2.16.02.2.01.0015 Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo 1 Komunitas
35.338.000,00 0,00 0,00 0,00
35.338.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1237
2.16.02.2.01.0017 Pelayanan Informasi Publik Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan 2 Permohon an
240.762.100,00 0,00 0,00 0,00
240.762.100,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 240
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1238
2.16.02.2.01.0019 Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah 1 Rekomen dasi
51.075.000,00 0,00 0,00 0,00
51.075.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1239
2.16.02.2.01.0020 Diseminasi Informasi Persentase khalayak yang terpapar informasi publik 100 Persentase
1.456.641.318,00 0,00 0,00 0,00
1.456.641.318,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1240
2.16.02.2.01.0021 Pengelolaan Media Komunikasi Publik Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis 5 Media
514.830.000,00 0,00 0,00 0,00
514.830.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1241
2.16.02.2.01.0022 Penyusunan Strategi Komunikasi Publik Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun 1 Dokumen
19.150.000,00 0,00 0,00 0,00
19.150.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1242
2.16.02.2.01.0023 Penyusunan Konten Jumlah Konten Informasi Publik 129 Konten
828.022.300,00 0,00 0,00 0,00
828.022.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Penghematan Belanja 1243
2.16.02.2.01.0024 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan 65 Orang
62.236.400,00 0,00 0,00 0,00
62.236.400,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja
2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Unit Perangkat Daerah yang terhubung dengan Akses Internet Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi 22 Persen 68,75 Persen
2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persentase perangkat daerah mendapatkan layanan jaringan komunikasi data yang memadai 100 Persen SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 241
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1244
2.16.03.2.01.0004 Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa 1 Dokumen
161.272.500,00 0,00 0,00 0,00
161.272.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja
2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Aplikasi penunjang e-government terbangun dan terpelihara 7 Aplikasi 1245
2.16.03.2.02.0013 Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional 2 Aplikasi
97.140.000,00 0,00 0,00 0,00
97.140.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1246
2.16.03.2.02.0014 Koordinasi penyusunan proses bisnis Jumlah dokumen proses bisnis di Dinas Kominfo 1 Dokumen
36.469.900,00 0,00 0,00 0,00
36.469.900,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1247
2.16.03.2.02.0015 Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda 2 Laporan
70.231.400,00 0,00 0,00 0,00
70.231.400,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1248
2.16.03.2.02.0018 Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan 1 Dokumen
226.040.000,00 0,00 0,00 0,00
226.040.000,00 Kab. Bandung, Soreang, Soreang Penghematan Belanja 1249
2.16.03.2.02.0020 Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah 6 Aplikasi
343.660.600,00 0,00 0,00 0,00
343.660.600,00 Kab. Bandung, Solokanjeruk, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1250
2.16.03.2.02.0021 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 242
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah 1 Aplikasi
24.610.000,00 0,00 0,00 0,00
24.610.000,00 Kab. Bandung, Soreang, Soreang Penghematan Belanja 1251
2.16.03.2.02.0023 Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas 65 unit
82.729.000,00 0,00 0,00 0,00
82.729.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1252
2.16.03.2.02.0024 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota 62 Perangkat Daerah
4.930.192.640,00
660.263.060,00 0,00 0,00
5.590.455.700,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1253
2.16.03.2.02.0025 Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional 2 Layanan
586.400.000,00 0,00 0,00 0,00
586.400.000,00 Kab. Bandung, Soreang, Soreang Penghematan Belanja 1254
2.16.03.2.02.0026 Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo 1 Dokumen
117.311.000,00 0,00 0,00 0,00
117.311.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1255
2.16.03.2.02.0027 Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas 1 Program
172.272.000,00 0,00 0,00 0,00
172.272.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1256
2.16.03.2.02.0029 Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE Jumlah Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan 1 Aplikasi
158.751.000,00 0,00 0,00 0,00
158.751.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 243
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1257
2.16.03.2.02.0030 Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas 65 Perangkat Daerah
3.376.840.592,00 0,00 0,00 0,00
3.376.840.592,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Penghematan Belanja
2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP Nilai IKM 81 Poin 85 Poin
2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersedianya Persentase ketersediaan dokumen anggaran/keuangan yang diselesaikan tepat waktu 100 Persen 1258
2.16.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen
4.478.100,00 0,00 0,00 0,00
4.478.100,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1259
2.16.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen
3.190.000,00 0,00 0,00 0,00
3.190.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1260
2.16.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen
3.190.000,00 0,00 0,00 0,00
3.190.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1261
2.16.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen
2.783.000,00 0,00 0,00 0,00
2.783.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1262
2.16.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen
2.799.000,00 0,00 0,00 0,00
2.799.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 244
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1263
2.16.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Laporan
4.950.000,00 0,00 0,00 0,00
4.950.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1264
2.16.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan
3.857.070,16 0,00 0,00 0,00
3.857.070,16 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1265
2.16.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen
73.040.000,00 0,00 0,00 0,00
73.040.000,00 Kab. Bandung, Soreang, Pamekaran Penghematan Belanja
2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan 100 Persen 1266
2.16.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 54 Orang/bulan
12.774.684.660,0 0 0,00 0,00 0,00
12.774.684.660,0 0 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1267
2.16.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen
3.125.200,00 0,00 0,00 0,00
3.125.200,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1268
2.16.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan
5.300.200,00 0,00 0,00 0,00
5.300.200,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1269
2.16.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 245
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12 Laporan
6.520.000,00 0,00 0,00 0,00
6.520.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja
2.16.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase ketersediaan dokumen kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu 100 Persen 1270
2.16.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket
10.800.000,00 0,00 0,00 0,00
10.800.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1271
2.16.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 4 Dokumen
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1272
2.16.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 54 Orang
18.279.300,00 0,00 0,00 0,00
18.279.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1273
2.16.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 54 Orang
50.679.300,00 0,00 0,00 0,00
50.679.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja
2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase ketersediaan operasional perkantoran 100 Persen 1274
2.16.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket
7.000.000,00 0,00 0,00 0,00
7.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1275
2.16.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 246
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket
4.895.200,00
1.815.000,00 0,00 0,00
6.710.200,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1276
2.16.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket
5.178.000,00 0,00 0,00 0,00
5.178.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1277
2.16.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket
6.315.600,00 0,00 0,00 0,00
6.315.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1278
2.16.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen
9.900.000,00 0,00 0,00 0,00
9.900.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1279
2.16.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket
32.022.500,00 0,00 0,00 0,00
32.022.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1280
2.16.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan
16.000.000,00 0,00 0,00 0,00
16.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1281
2.16.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan
111.768.000,00 0,00 0,00 0,00
111.768.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja
2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Persentase ketersediaan operasional perkantoran 100 % 1282
2.16.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 247
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1283
2.16.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1284
2.16.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 14 Unit 0,00
97.646.300,00 0,00 0,00
97.646.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja
2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase ketersediaan dokumen kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu 100 Persen 1285
2.16.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan
2.560.000,00 0,00 0,00 0,00
2.560.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1286
2.16.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan
530.000.000,00 0,00 0,00 0,00
530.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1287
2.16.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 10 Laporan
1.812.200.000,00 0,00 0,00 0,00
1.812.200.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase ketersediaan operasional perkantoran 100 Persen 1288
2.16.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 248
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1289
2.16.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 14 Unit
163.800.000,00 0,00 0,00 0,00
163.800.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1290
2.16.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 3 Unit
15.260.000,00 0,00 0,00 0,00
15.260.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1291
2.16.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit
167.996,00
49.832.004,00 0,00 0,00
50.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja
2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL Persentase ketersediaan data statistik yang memenuhi Kaedah Satu Data 82 %
2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Jumlah ketersediaan data statistik sektoral yang memenuhi kaidah standar data dan metadata 10595 Data 1292
2.20.02.2.01.0007 Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik 130 Orang
417.690.400,00 0,00 0,00 0,00
417.690.400,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1293
2.20.02.2.01.0008 Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan 100 Persentase
13.710.000,00 0,00 0,00 0,00
13.710.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 249
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1294
2.20.02.2.01.0009 Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu 100 Persentase
253.422.900,00 0,00 0,00 0,00
253.422.900,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1295
2.20.02.2.01.0010 Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data INDONESIA Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata 2 Dokumen
456.122.500,00 0,00 0,00 0,00
456.122.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1296
2.20.02.2.01.0011 Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik 1 Dokumen
13.068.400,00 0,00 0,00 0,00
13.068.400,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja
2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI Tingkat keamanan informasi pemerintah 50,08 %
2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan persandian 100 Persen 1297
2.21.02.2.01.0001 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan 1 Dokumen
274.766.200,00 0,00 0,00 0,00
274.766.200,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1298
2.21.02.2.01.0003 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 1 Laporan
248.032.000,00
635.364.000,00 0,00 0,00
883.396.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1299
2.21.02.2.01.0004 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 250
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi 65 Perangkat Daerah
215.085.300,00 0,00 0,00 0,00
215.085.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI Persentase Koperasi Patuh
28.52 %
2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota Persentase Koperasi, Koperasi Simpan pinjam/Unit simpan pinjam koperasi yang diperiksa dan diawasi
28.52 % 1300
2.17.03.2.01.0003 Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi 175 Unit Usaha
395.849.999,00 0,00 0,00 0,00
395.849.999,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1301
2.17.03.2.01.0004 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan 140 Unit Usaha
265.219.000,00 0,00 0,00 0,00
265.219.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja
2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI Persentase Koperasi sehat
32.32 %
2.17.04.2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase KSP/USP yang dinilai Kesehatannya 20 % 1302
2.17.04.2.01.0003 Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan 135 Unit Usaha
386.600.645,00 0,00 0,00 0,00
386.600.645,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja
2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN Persentase SDM koperasi yang kompeten
20.32 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 251
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase SDM Koperasi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Koperasi 4 % 1303
2.17.05.2.01.0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian 25 Orang
215.660.900,00 0,00 0,00 0,00
215.660.900,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja
2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi
4.5 %
2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase Koperasi yang difasilitasi Kegiatan pemberdayaan dan perlindungan bagi Koperasi 100 % 1304
2.17.06.2.01.0003 Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan 53 Kelompok Masyarakat
402.745.000,00 0,00 0,00 0,00
402.745.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1305
2.17.06.2.01.0004 Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya 25 Unit Usaha
39.810.350,00 0,00 0,00 0,00
39.810.350,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1306
2.17.06.2.01.0006 Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi yang dipulihkan usahanya 20 Unit Usaha
48.080.000,00 0,00 0,00 0,00
48.080.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1307
2.17.06.2.01.0007 Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya 25 Unit Usaha
39.166.300,00 0,00 0,00 0,00
39.166.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 252
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1308
2.17.06.2.01.0008 Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya 149 Unit Usaha
152.090.100,00 0,00 0,00 0,00
152.090.100,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1309
2.17.06.2.01.0009 Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota 23 Unit Usaha
428.539.200,00 0,00 0,00 0,00
428.539.200,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja
2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Persentase Kapasitas Usaha Mikro 7,07 %
2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Persentase Usaha Mikro yang difasilitasi Kegiatan Pemberdayaan 7,07 % 1310
2.17.07.2.01.0002 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro 728 Unit Usaha
912.134.147,00 0,00 0,00 0,00
912.134.147,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1311
2.17.07.2.01.0003 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan 300 Unit Usaha
179.225.700,00 0,00 0,00 0,00
179.225.700,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1312
2.17.07.2.01.0004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro 310 Unit Usaha
2.215.934.000,00 0,00 0,00 0,00
2.215.934.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Penghematan Belanja 1313
2.17.07.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 253
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro 50 Orang
50.000.000,00 0,00 0,00 0,00
50.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1314
2.17.07.2.01.0007 Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaataan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi 150 Unit Usaha
173.035.000,00 0,00 0,00 0,00
173.035.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1315
2.17.07.2.01.0008 Pemulihan Usaha Mikro Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi 8 Unit Usaha
200.000.000,00 0,00 0,00 0,00
200.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1316
2.17.07.2.01.0009 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi 150 Unit Usaha
192.140.000,00 0,00 0,00 0,00
192.140.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1317
2.17.07.2.01.0010 Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Usaha Mikro Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi 80 Unit Usaha
45.730.000,00 0,00 0,00 0,00
45.730.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1318
2.17.07.2.01.0011 Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi 188 Unit Usaha
699.960.000,00 0,00 0,00 0,00
699.960.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1319
2.17.07.2.01.0012 Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi 85 Unit Usaha
46.990.000,00 0,00 0,00 0,00
46.990.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1320
2.17.07.2.01.0013 Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 254
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi 0 Unit Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1321
2.17.07.2.01.0014 Penyusunan Basis Data Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata 1000 Unit Usaha
84.100.000,00 0,00 0,00 0,00
84.100.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1322
2.17.07.2.01.0015 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan 490 Orang
626.520.000,00 0,00 0,00 0,00
626.520.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja
2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Persentase Aset Dalam Kondisi Baik 82,10 Poin 85,25 Poin 97,88 %
2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan dan dokumen ketercapaian kinerja hasil perencanaan 100 % 1323
2.17.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokumen
253.784.000,00 0,00 0,00 0,00
253.784.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1324
2.17.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen
9.322.500,00 0,00 0,00 0,00
9.322.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1325
2.17.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2 Dokumen
26.675.300,00 0,00 0,00 0,00
26.675.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1326
2.17.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 255
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen
1.401.000,00 0,00 0,00 0,00
1.401.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1327
2.17.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 2 Dokumen
1.685.100,00 0,00 0,00 0,00
1.685.100,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1328
2.17.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7 Laporan
12.057.700,00 0,00 0,00 0,00
12.057.700,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1329
2.17.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11 Laporan
140.722.500,00 0,00 0,00 0,00
140.722.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1330
2.17.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 2 Dokumen
7.678.100,00 0,00 0,00 0,00
7.678.100,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1331
2.17.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 67 Data
75.419.600,00 0,00 0,00 0,00
75.419.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja
2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Dokumen Keuangan Dinas 100 % 1332
2.17.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 38 Orang/bulan
10.130.951.089,3 6 0,00 0,00 0,00
10.130.951.089,3 6 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 256
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1333
2.17.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen
1.225.600,00 0,00 0,00 0,00
1.225.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1334
2.17.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan
5.086.800,00 0,00 0,00 0,00
5.086.800,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1335
2.17.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen
459.900,00 0,00 0,00 0,00
459.900,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1336
2.17.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 5 Laporan
9.699.900,00 0,00 0,00 0,00
9.699.900,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja
2.17.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase ketersediaan dokumen administrasi dan inventarisasi BMD 100 % 1337
2.17.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1338
2.17.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Laporan
459.900,00 0,00 0,00 0,00
459.900,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1339
2.17.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 257
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Laporan
39.232.015,00 0,00 0,00 0,00
39.232.015,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja
2.17.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase ketersediaan dokumen administrasi kepegawaian 100 % 1340
2.17.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 2 Paket
65.000.000,00 0,00 0,00 0,00
65.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1341
2.17.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 3 Dokumen
124.178.200,00 0,00 0,00 0,00
124.178.200,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1342
2.17.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 Dokumen
525.600,00 0,00 0,00 0,00
525.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1343
2.17.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen
459.900,00 0,00 0,00 0,00
459.900,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1344
2.17.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 55 Orang
192.500.000,00 0,00 0,00 0,00
192.500.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja
2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran 80 % 1345
2.17.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 258
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1346
2.17.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket
75.768.800,00 0,00 0,00 0,00
75.768.800,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1347
2.17.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket
5.020.700,00 0,00 0,00 0,00
5.020.700,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1348
2.17.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 9 Paket
25.060.400,00 0,00 0,00 0,00
25.060.400,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1349
2.17.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen
7.800.000,00 0,00 0,00 0,00
7.800.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1350
2.17.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan
9.550.000,00 0,00 0,00 0,00
9.550.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1351
2.17.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan
112.787.450,00 0,00 0,00 0,00
112.787.450,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja
2.17.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Aset dalam Kondisi Baik 97,88 % 1352
2.17.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 259
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1353
2.17.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 9 Unit 0,00
95.462.600,00 0,00 0,00
95.462.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja
2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhaan jasa penunjang perkantoran 100 % 1354
2.17.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan
160.443.405,00 0,00 0,00 0,00
160.443.405,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1355
2.17.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan
2.039.190.030,00 0,00 0,00 0,00
2.039.190.030,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Aset dalam Kondisi Baik 97,88 % 1356
2.17.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 17 Unit
96.890.000,00 0,00 0,00 0,00
96.890.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1357
2.17.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 26 Unit
27.900.000,00 0,00 0,00 0,00
27.900.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1358
2.17.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 260
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit
160.000.000,00
897.354.250,00 0,00 0,00
1.057.354.250,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja UPTD PLUT KUMKM 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM Persentase Koperasi yang berizin
6.38 %
2.17.02.2.01 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase Fasilitasi Penerbitan Ijin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota 7 % 1359
2.17.02.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 50 Unit Usaha
34.810.600,00 0,00 0,00 0,00
34.810.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja
2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Persentase Kualitas Usaha Mikro 5,26 %
2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Persentase Usaha Mikro yang difasilitasi pengembangan usaha 5,26 % 1360
2.17.08.2.01.0004 Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang Jumlah Inkubator yang Terfasilitasi 1 Lembaga
36.530.650,00 0,00 0,00 0,00
36.530.650,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1361
2.17.08.2.01.0005 Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi 75 Unit Usaha
480.819.900,00 0,00 0,00 0,00
480.819.900,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 261
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1362
2.17.08.2.01.0006 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi 2663 Unit Usaha
1.391.361.600,00 0,00 0,00 0,00
1.391.361.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Penghematan Belanja DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Persentase kemitraan pelaku usaha Jumlah peluang investasi unggulan Nilai Realisasi Investasi Jumlah kemitraan pelaku usaha 100 % 1 Jumlah 30,1 Trilyun Rupiah 7 kemitraan
2.18.02.2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase kajian atas kebijakan pemerintah Daerah tentang penetapan insentif dibidang penanaman modal yang dilegitimasi melalui Produk hukum daerah 100 % 1363
2.18.02.2.01.0001 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 1 Dokumen
219.068.949,00 0,00 0,00 0,00
219.068.949,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1364
2.18.02.2.01.0003 Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah 3 Dokumen
213.254.508,00 0,00 0,00 0,00
213.254.508,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1365
2.18.02.2.01.0004 Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko 1 Dokumen
130.234.000,00 0,00 0,00 0,00
130.234.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja
2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Persentase Peningkatan jumlah peluang investasi 20 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 262
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1366
2.18.02.2.02.0001 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen
165.097.150,00 0,00 0,00 0,00
165.097.150,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1367
2.18.02.2.02.0003 Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional) Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi 1 Daerah
242.352.958,00 0,00 0,00 0,00
242.352.958,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1368
2.18.02.2.02.0004 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 1 Dokumen
438.166.155,00 0,00 0,00 0,00
438.166.155,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja
2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Persentase peluang investasi yang dipromosikan Nilai Realisasi Investasi 20 % 30,1 Trilyun Rupiah
2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Terlaksananya event Promosi peluang investasi 20 % 1369
2.18.03.2.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota 2 Dokumen
249.626.200,00 0,00 0,00 0,00
249.626.200,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1370
2.18.03.2.01.0003 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota 1 Dokumen
171.316.600,00 0,00 0,00 0,00
171.316.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja
2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Peningkatan Nilai IKM Bidang Perizinan 0,25 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 263
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Nilai IKM bidang Perizinan 87,70 Poin 1371
2.18.04.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota 5 Dokumen
200.000.000,00 0,00 0,00 0,00
200.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1372
2.18.04.2.01.0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 5000 Pelaku Usaha
100.000.000,00 0,00 0,00 0,00
100.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1373
2.18.04.2.01.0007 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 2000 Pelaku Usaha
100.000.000,00 0,00 0,00 0,00
100.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1374
2.18.04.2.01.0008 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha 120 Kegiatan Usaha
100.000.000,00 0,00 0,00 0,00
100.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja
2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Peningkatan kepatuhan penyampaian LKPM pelaku usaha 17 %
2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perusahaan PMA/PMDN yang Menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) 140 Perusahaan 1375
2.18.05.2.01.0004 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 264
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya 50 Kegiatan Usaha.
197.733.000,00 0,00 0,00 0,00
197.733.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1376
2.18.05.2.01.0005 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 50 Pelaku Usaha
81.463.000,00 0,00 0,00 0,00
81.463.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1377
2.18.05.2.01.0006 Pengawasan Penanaman Modal Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha 50 Kegiatan Usaha
201.362.000,00 0,00 0,00 0,00
201.362.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL Persentase tersedianya data dalam sistem informas 100 %
2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah penyediaan data layanan perizinan dan Penanaman Modal 358 Layanan 1378
2.18.06.2.01.0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan 1 Dokumen
55.000.000,00 0,00 0,00 0,00
55.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja
2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Sakip 81,70 POIN
2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Nilai AKIP DPMPTSP 81,70 Poin 1379
2.18.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 265
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 9 Dokumen
7.500.000,00 0,00 0,00 0,00
7.500.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1380
2.18.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Laporan
4.000.500,00 0,00 0,00 0,00
4.000.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1381
2.18.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen
73.040.000,00 0,00 0,00 0,00
73.040.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1382
2.18.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 1 Data
33.343.628,00 0,00 0,00 0,00
33.343.628,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja
2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Administrasi Keuangan yang Terkelola dengan Baik 100 % 1383
2.18.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 48 Orang/bulan
10.499.043.774,1 2 0,00 0,00 0,00
10.499.043.774,1 2 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1384
2.18.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen
5.000.250,00 0,00 0,00 0,00
5.000.250,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 266
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1385
2.18.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan
3.250.000,00 0,00 0,00 0,00
3.250.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1386
2.18.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen
3.502.250,00 0,00 0,00 0,00
3.502.250,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja
2.18.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase aset dalam kondisi baik 97 % 1387
2.18.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan
2.780.000,00 0,00 0,00 0,00
2.780.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja
2.18.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Nilai AKIP DPMPTSP 81,70 Poin 1388
2.18.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 66 Paket
49.500.000,00 0,00 0,00 0,00
49.500.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1389
2.18.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 55 Orang
62.160.600,00 0,00 0,00 0,00
62.160.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja
2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Nilai AKIP DPMPTSP 81,70 Poin 1390
2.18.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket
50.000.000,00 0,00 0,00 0,00
50.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 267
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1391
2.18.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket
43.518.822,00
437.060.946,00 0,00 0,00
480.579.768,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1392
2.18.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket
62.454.200,00
6.000.000,00 0,00 0,00
68.454.200,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1393
2.18.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 600 Paket
51.221.000,00 0,00 0,00 0,00
51.221.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1394
2.18.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket
86.440.800,00 0,00 0,00 0,00
86.440.800,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1395
2.18.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen
15.000.000,00 0,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1396
2.18.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50 Laporan
58.790.501,00 0,00 0,00 0,00
58.790.501,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1397
2.18.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen
50.000.000,00 0,00 0,00 0,00
50.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja
2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 268
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1398
2.18.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan
841.289.296,00 0,00 0,00 0,00
841.289.296,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1399
2.18.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan
3.030.722.885,00 0,00 0,00 0,00
3.030.722.885,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase aset dalam kondisi baik 97 % 1400
2.18.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 17 Unit
112.526.433,00 0,00 0,00 0,00
112.526.433,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1401
2.18.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 15 Unit
286.235.500,00 0,00 0,00 0,00
286.235.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1402
2.18.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit
150.061.000,00
2.449.939.000,00 0,00 0,00
2.600.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Persentase Peningkatan partisipasi Pemuda Dalam pembangunan Daerah Jumlah Pemuda Berprestasi di Tingkat Provinsi dan Nasional 20 % 70 Orang SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 269
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Jumlah Pelatihan Wirausaha Muda Jumlah Pemuda Kader Jumlah Pemuda Pelopor 250 Orang 100 Orang 12 Orang 1403
2.19.02.2.01.0010 Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota 1 Dokumen
223.109.700,00 0,00 0,00 0,00
223.109.700,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1404
2.19.02.2.01.0011 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda 200 Orang
515.124.800,00 0,00 0,00 0,00
515.124.800,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1405
2.19.02.2.01.0012 Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda Jumlah yang menerima penghargaan pemuda 5 Orang
99.920.000,00 0,00 0,00 0,00
99.920.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1406
2.19.02.2.01.0013 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda 1 Kegiatan
111.525.300,00 0,00 0,00 0,00
111.525.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1407
2.19.02.2.01.0014 Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 270
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi 350 Orang
80.745.900,00 0,00 0,00 0,00
80.745.900,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1408
2.19.02.2.01.0015 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda 12 Orang
450.763.300,00 0,00 0,00 0,00
450.763.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1409
2.19.02.2.01.0016 Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia 2 Unit
35.975.000,00
1.518.246.000,00 0,00 0,00
1.554.221.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU)
2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Organisasi Kepemudaan yang Aktif 72 % 1410
2.19.02.2.02.0003 Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya 1 Organisasi
3.631.009.800,00 0,00 0,00 0,00
3.631.009.800,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1411
2.19.02.2.02.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota 175 Orang
108.322.300,00 0,00 0,00 0,00
108.322.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU)
2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Jumlah Atlet Berprestasi di Tingkat Provinsi dan Nasional 70 Atlet
2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Cakupan Atlet Pencaksilat yang dibina untuk kejuaraan Tingkat Provinsi Cakupan Sarana dan Prasanara Keolahrgaan 15 Orang 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 271
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1412
2.19.03.2.01.0005 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia 3 Unit
6.110.581.500,00
597.147.300,00 0,00 0,00
6.707.728.800,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1413
2.19.03.2.01.0006 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar 1 Dokumen
288.324.500,00 0,00 0,00 0,00
288.324.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU)
2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan pembinaan Atlet 100 % 1414
2.19.03.2.02.0004 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota 1 Kegiatan
182.420.000,00 0,00 0,00 0,00
182.420.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1415
2.19.03.2.02.0005 Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota Jumlah Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat kabupaten/kota 1 Kegiatan
971.014.500,00 0,00 0,00 0,00
971.014.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1416
2.19.03.2.02.0006 Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota 150 Orang
675.587.500,00 0,00 0,00 0,00
675.587.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 272
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi Jumlah atlet yang mengikuti pembinaan 50 Atlet 1417
2.19.03.2.03.0006 Seleksi Atlet Daerah Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi 50 Orang
3.937.700,00 0,00 0,00 0,00
3.937.700,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1418
2.19.03.2.03.0007 Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga Jumlah penerima Penghargaan olahraga 65 Orang
6.640.000.000,00 0,00 0,00 0,00
6.640.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1419
2.19.03.2.03.0008 Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science ) Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science) 1 Pelatda
276.735.300,00 0,00 0,00 0,00
276.735.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1420
2.19.03.2.03.0009 Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan 50 Orang
18.989.945.000,0 0 0,00 0,00 0,00
18.989.945.000,0 0 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Penghematan Belanja 1421
2.19.03.2.03.0010 pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota 1 Dokumen
258.616.700,00 0,00 0,00 0,00
258.616.700,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU)
2.19.03.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga 3 Kegiatan 1422
2.19.03.2.04.0005 Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 273
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional 1 Dokumen
204.895.000,00 0,00 0,00 0,00
204.895.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1423
2.19.03.2.04.0006 Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota 1 Dokumen
848.932.000,00 0,00 0,00 0,00
848.932.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU)
2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Angka Partisipasi Masyarakat Berolahraga 25 % 1424
2.19.03.2.05.0009 Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan 14 Unit
1.569.329.000,00
2.079.711.000,00 0,00 0,00
3.649.040.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1425
2.19.03.2.05.0010 Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi 1 Lembaga
6.956.093.150,00 0,00 0,00 0,00
6.956.093.150,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU)
2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN Jumlah Pramuka yang Berprestasi tingkat Provinsi dan Nasional 75 %
2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Partisipasi Pramuka dalam Pembangunan Daerah 2 Kegiatan 1426
2.19.04.2.01.0002 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya 1 Organisasi
3.716.648.100,00 0,00 0,00 0,00
3.716.648.100,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1427
2.19.04.2.01.0003 Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 274
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya 125 Orang
177.270.900,00 0,00 0,00 0,00
177.270.900,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU)
2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP Presentase Aset Dalam Kondisi Baik 73 Poin 87 %
2.19.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 % 1428
2.19.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen
185.766.425,00 0,00 0,00 0,00
185.766.425,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1429
2.19.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan
67.991.635,52 0,00 0,00 0,00
67.991.635,52 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1430
2.19.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 4 Dokumen
4.465.000,00 0,00 0,00 0,00
4.465.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1431
2.19.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 2 Data
6.705.000,00 0,00 0,00 0,00
6.705.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU)
2.19.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 1432
2.19.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 275
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 53 Orang/bulan
12.839.990.530,0 0 0,00 0,00 0,00
12.839.990.530,0 0 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1433
2.19.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan
41.780.000,00 0,00 0,00 0,00
41.780.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1434
2.19.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4 Laporan
12.683.750,00 0,00 0,00 0,00
12.683.750,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU)
2.19.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 % 1435
2.19.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket
50.000.000,00 0,00 0,00 0,00
50.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1436
2.19.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 4 Dokumen
6.827.500,00 0,00 0,00 0,00
6.827.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1437
2.19.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 85 Orang
250.201.000,00 0,00 0,00 0,00
250.201.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU)
2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 276
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1438
2.19.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket
51.913.144,00 0,00 0,00 0,00
51.913.144,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1439
2.19.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket
199.742.300,00
86.866.600,00 0,00 0,00
286.608.900,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1440
2.19.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket
65.000.000,00
207.099.500,00 0,00 0,00
272.099.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1441
2.19.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket
8.102.950,00 0,00 0,00 0,00
8.102.950,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1442
2.19.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket
99.094.076,00 0,00 0,00 0,00
99.094.076,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1443
2.19.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1444
2.19.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 4 Laporan
73.180.000,00 0,00 0,00 0,00
73.180.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1445
2.19.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 277
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 Laporan
226.060.625,00 0,00 0,00 0,00
226.060.625,00 Kab. Bandung, Arjasari, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU)
2.19.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 1446
2.19.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1447
2.19.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 3 Unit
2.808.200,00
204.124.500,00 0,00 0,00
206.932.700,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1448
2.19.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 10 Unit
7.297.042,00
310.702.958,00 0,00 0,00
318.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1449
2.19.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object]
2.19.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 1450
2.19.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan
18.590.000,00 0,00 0,00 0,00
18.590.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1451
2.19.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 4 Laporan
2.900.000.000,00 0,00 0,00 0,00
2.900.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 278
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1452
2.19.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Laporan
5.066.790.070,00 0,00 0,00 0,00
5.066.790.070,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.19.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 1453
2.19.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1454
2.19.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 25 Unit
185.000.000,00 0,00 0,00 0,00
185.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1455
2.19.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 5 Unit
20.000.000,00 0,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1456
2.19.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit
75.000.000,00 0,00 0,00 0,00
75.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1457
2.19.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 279
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.19.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Persentase Dokumen Administrasi Keuangan dan Operasional KDH/WKDH 2 Orang/Bulan 1458
2.19.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 Orang/Bulan
135.000.000,00 0,00 0,00 0,00
135.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN - -
2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah borang kebudayaan yang terkelola 3 borang 1459
2.22.02.2.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan 4 Objek
1.794.567.350,00
559.200.000,00 0,00 0,00
2.353.767.350,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja
2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah jenis kesenian tradisional yang terlestarikan 2 jenis 1460
2.22.02.2.02.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan 1 Objek
166.055.586,00 0,00 0,00 0,00
166.055.586,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1461
2.22.02.2.02.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional 11 Laporan
809.449.700,00 0,00 0,00 0,00
809.449.700,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 280
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1462
2.22.02.2.02.0003 Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan 0 Sertifikat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object]
2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL - -
2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota undefined undefined undefined 1463
2.22.03.2.01.0001 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) 50 Orang
36.005.300,00 0,00 0,00 0,00
36.005.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1464
2.22.03.2.01.0002 Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi 100 Sertifikat
165.600.000,00 0,00 0,00 0,00
165.600.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja
2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH Persentase sejarah Kabupaten Bandung yang terperlihara 5 %
2.22.04.2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota jumlah sejarah lokal yang terkelola 1 sejarah 1465
2.22.04.2.01.0003 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat 1 Dokumen
33.906.000,00 0,00 0,00 0,00
33.906.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja
2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA Persentase Cagar Budaya yang ditetapkan dan dilestarikan 15 %
2.22.05.2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Prosentase Cagar Budaya Peringkat Kabupaten yang akan ditetapkan 15 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 281
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1466
2.22.05.2.01.0002 Penetapan Cagar Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan 6 Objek
192.320.000,00 0,00 0,00 0,00
192.320.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja
2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Jumlah Cagar Budaya yang sudah ditetapkan Jumlah Cagar Budaya yang sudah di tetapkan 7 Cagar Budaya 20 objek 1467
2.22.05.2.02.0001 Pelindungan Cagar Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi 15 Objek
392.604.300,00 0,00 0,00 0,00
392.604.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja
2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN Prosentase museum yang dikelola 1 museum
2.22.06.2.01 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota Terbangunnya museum sejarah Daerah 1 Museum 1468
2.22.06.2.01.0004 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara 1 Unit
100.650.000,00 0,00 0,00 0,00
100.650.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Peningkatan Jumlah Desa Wisata yang berkembang 1 DESA
3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Persentase Destinasi pariwisata kabupaten Bandung yang terkelola 1 % 1469
3.26.02.2.03.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara 5 Unit
124.243.100,00
1.514.974.800,00 0,00 0,00
1.639.217.900,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1470
3.26.02.2.03.0006 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 282
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 30 Laporan
1.372.233.600,00 0,00 0,00 0,00
1.372.233.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1471
3.26.02.2.03.0007 Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 4 Lokasi
209.687.000,00 0,00 0,00 0,00
209.687.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja
3.26.02.2.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota Persentase Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah yang terlayani 100 % 1472
3.26.02.2.04.0007 Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten?kota Jumlah usaha yang dibina dan diawasi 8 Usaha
131.464.800,00 0,00 0,00 0,00
131.464.800,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1473
3.26.02.2.04.0008 Fasilitasi Sertifikasi SNI 9042:2021 (SNI CHSE) di Kabupaten Kota Jumlah usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang difasilitasi sertifikasi SNI 9042:2021 15 Usaha
300.000.000,00 0,00 0,00 0,00
300.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja
3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA - -
3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah promosi pariwisata secara offline maupun online 2 Kegiatan 1474
3.26.03.2.01.0003 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri 1 Dokumen
250.000.000,00 0,00 0,00 0,00
250.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1475
3.26.03.2.01.0004 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 283
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri 2 Dokumen
570.837.100,00 0,00 0,00 0,00
570.837.100,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1476
3.26.03.2.01.0005 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata 1 Dokumen
148.720.000,00 0,00 0,00 0,00
148.720.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1477
3.26.03.2.01.0006 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri 2 Kegiatan
1.895.196.600,00 0,00 0,00 0,00
1.895.196.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1478
3.26.03.2.01.0007 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 2 Promosi
400.000.000,00 0,00 0,00 0,00
400.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja
3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Persentase Produk Ekonomi Kreatif yang akan di daftarkan HAKI 2 %
3.26.04.2.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Peningkatan Kapasitas Jejaring Komunitas Ekraf 1 Komunitas 1479
3.26.04.2.02.0003 Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif 1 Laporan
196.750.000,00 0,00 0,00 0,00
196.750.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1480
3.26.04.2.02.0017 Pendukungan Pemasaran Ekonomi Kreatif Jumlah terlaksanakanya pendukungan pemasaran ekonomi kreatif 1 Promosi
70.000.000,00 0,00 0,00 0,00
70.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1481
3.26.04.2.02.0022 Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 284
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif 10 Produk
236.020.000,00 0,00 0,00 0,00
236.020.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja
3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Prosentase Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kraetif yang telah dibina 5 %
3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Jumlah kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang ditingkatkan 500 Peserta 1482
3.26.05.2.01.0005 Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif 1 Laporan
221.840.000,00 0,00 0,00 0,00
221.840.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1483
3.26.05.2.01.0006 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1484
3.26.05.2.01.0009 Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata 800 Orang
617.340.500,00 0,00 0,00 0,00
617.340.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1485
3.26.05.2.01.0010 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata 100 Orang
250.000.000,00 0,00 0,00 0,00
250.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja
3.26.05.2.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif Jumlah Fasilitasi Peningkatan Kapasitas SDM Ekraf 1 Kegiatan 1486
3.26.05.2.02.0001 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 285
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1487
3.26.05.2.02.0007 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif Jumlah Orang yang difasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif 200 Orang
258.544.600,00 0,00 0,00 0,00
258.544.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja
3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai LAKIP DISPARBUD persentase aset dalam kondisi baik
81.95 point
93.25 %
3.26.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Prosentase Pemenuhan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 % 1488
3.26.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen
226.116.000,00 0,00 0,00 0,00
226.116.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1489
3.26.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen
3.400.000,00 0,00 0,00 0,00
3.400.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1490
3.26.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen
3.400.000,00 0,00 0,00 0,00
3.400.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1491
3.26.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen
5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1492
3.26.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 286
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen
5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1493
3.26.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan
10.150.000,00 0,00 0,00 0,00
10.150.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1494
3.26.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan
50.243.900,00 0,00 0,00 0,00
50.243.900,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1495
3.26.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen
2.500.000,00 0,00 0,00 0,00
2.500.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1496
3.26.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 3 Data
68.025.000,00 0,00 0,00 0,00
68.025.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja
3.26.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Prosentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 1497
3.26.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 41 Orang/bulan
12.400.169.726,0 0 0,00 0,00 0,00
12.400.169.726,0 0 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1498
3.26.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan
1.000.000,00 0,00 0,00 0,00
1.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 287
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1499
3.26.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 2 Laporan
3.000.000,00 0,00 0,00 0,00
3.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja
3.26.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Prosentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100 % 1500
3.26.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0 Dokumen
2.000.000,00 0,00 0,00 0,00
2.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1501
3.26.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan
26.905.000,00 0,00 0,00 0,00
26.905.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja
3.26.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Prosentase Pemenuhan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 100 % 1502
3.26.01.2.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah 12 Dokumen
41.350.000,00 0,00 0,00 0,00
41.350.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja
3.26.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Prosentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 % 1503
3.26.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 36 Paket
36.090.000,00 0,00 0,00 0,00
36.090.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1504
3.26.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 288
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 70 Orang
228.800.000,00 0,00 0,00 0,00
228.800.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja
3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 1505
3.26.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket
100.000.000,00 0,00 0,00 0,00
100.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1506
3.26.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket
119.470.000,00
65.000.000,00 0,00 0,00
184.470.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1507
3.26.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket
94.839.000,00 0,00 0,00 0,00
94.839.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1508
3.26.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket
30.000.000,00 0,00 0,00 0,00
30.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1509
3.26.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket
67.585.000,00 0,00 0,00 0,00
67.585.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1510
3.26.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1511
3.26.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 289
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket
49.931.200,00
4.318.800,00 0,00 0,00
54.250.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1512
3.26.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan
66.080.000,00 0,00 0,00 0,00
66.080.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1513
3.26.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan
177.383.000,00 0,00 0,00 0,00
177.383.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja
3.26.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 1514
3.26.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 2 Unit 255,00
85.128.745,00 0,00 0,00
85.129.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1515
3.26.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 8 Unit
180.000,00
36.320.000,00 0,00 0,00
36.500.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1516
3.26.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 18 Unit
510.000,00
111.004.614,00 0,00 0,00
111.514.614,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1517
3.26.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit
7.686.900,00
112.073.100,00 0,00 0,00
119.760.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 290
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3.26.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 1518
3.26.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan
609.278.400,00 0,00 0,00 0,00
609.278.400,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1519
3.26.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan
5.368.660.600,00 0,00 0,00 0,00
5.368.660.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3.26.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 1520
3.26.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1521
3.26.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 12 Unit
89.680.000,00 0,00 0,00 0,00
89.680.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1522
3.26.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 82 Unit
114.500.000,00 0,00 0,00 0,00
114.500.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1523
3.26.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 291
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 101 Unit
457.357.015,04 0,00 0,00 0,00
457.357.015,04 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja
3.26.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 100 % 1524
3.26.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 Orang/Bulan
80.096.000,00 0,00 0,00 0,00
80.096.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN - Rata-rata ketersediaanper pustakaan sekolah - Rata-rata ketersediaan perpustakaan umum dan taman bacaan
46.00 Poin
2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Layanan Perpustakaan 100 Persen 1525
2.23.02.2.01.0004 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan 50 Perpusta kaan
28.970.000,00 0,00 0,00 0,00
28.970.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1526
2.23.02.2.01.0011 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya 10 Perpusta kaan
1.171.854.800,00 0,00 0,00 0,00
1.171.854.800,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1527
2.23.02.2.01.0016 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 292
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 3 Orang
53.327.550,00 0,00 0,00 0,00
53.327.550,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1528
2.23.02.2.01.0017 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan Jumlah Data dan informasi Perpustakaan 1 Dokumen
47.300.000,00 0,00 0,00 0,00
47.300.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1529
2.23.02.2.01.0018 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan 2000 Eksemplar
98.387.238,50
60.000.000,00 0,00 0,00
158.387.238,50 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja
2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 'Persentase Kegiatan Minat dan Budaya Baca Masyarakat Kab.
Bandung 100 Persen 1530
2.23.02.2.02.0007 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan 1 Perpustak aan
4.048.981.600,00 0,00 0,00 0,00
4.048.981.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1531
2.23.02.2.02.0009 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota 18 Orang
109.169.900,00 0,00 0,00 0,00
109.169.900,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1532
2.23.02.2.02.0010 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat 5 Lokus
28.641.150,00 0,00 0,00 0,00
28.641.150,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja
2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO Persentase Kecamatan yang Terdapat Naskah Kuno 20 %
2.23.03.2.01 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota Persentase Naskah Kuno yang dikelola dengan baik 100 Persen SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 293
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1533
2.23.03.2.01.0003 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno 7 Orang
92.966.600,00 0,00 0,00 0,00
92.966.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1534
2.23.03.2.01.0004 Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan 1 Eksemplar
25.409.000,00 0,00 0,00 0,00
25.409.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja
2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Rata-Rata SKP Nilai AKIP Nilai IKM Persentase BMD dalam Kondisi Baik
102.75 Poin 74 Poin
98.25 Poin 99 Persen
2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Sesuai dengan Pedoman yang Berlaku 100 Persen 1535
2.23.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen
92.325.800,00 0,00 0,00 0,00
92.325.800,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1536
2.23.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen
8.926.896,30 0,00 0,00 0,00
8.926.896,30 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1537
2.23.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2 Dokumen
6.153.900,00 0,00 0,00 0,00
6.153.900,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1538
2.23.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 294
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan
2.655.600,00 0,00 0,00 0,00
2.655.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1539
2.23.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan
2.726.100,00 0,00 0,00 0,00
2.726.100,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1540
2.23.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen
999.600,00 0,00 0,00 0,00
999.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1541
2.23.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 2 Data
999.600,00 0,00 0,00 0,00
999.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja
2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Dokumen Anggaran/Keuangan yang diselesaikan Tepat Waktu 100 Persen 1542
2.23.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 47 Orang/bulan
11.546.374.134,0 0 0,00 0,00 0,00
11.546.374.134,0 0 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1543
2.23.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan
2.106.900,00 0,00 0,00 0,00
2.106.900,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1544
2.23.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 295
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 2 Laporan
2.065.200,00 0,00 0,00 0,00
2.065.200,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja
2.23.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Dokumen Barang Milik Daerah sesuai dengan Pedoman yang Berlaku 100 Persen 1545
2.23.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 7 Laporan
1.999.800,00 0,00 0,00 0,00
1.999.800,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja
2.23.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian sesuai Pedoman yang Berlaku 100 Persen 1546
2.23.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 2 Paket
18.847.700,00 0,00 0,00 0,00
18.847.700,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1547
2.23.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 2 Dokumen
1.500.000,00 0,00 0,00 0,00
1.500.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1548
2.23.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 12 Orang
82.847.300,00 0,00 0,00 0,00
82.847.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja
2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Penyediaan Administrasi Umum DISPUSIP 100 Persen 1549
2.23.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket
7.150.000,00 0,00 0,00 0,00
7.150.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 296
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1550
2.23.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket
26.829.900,00
100.906.850,00 0,00 0,00
127.736.750,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1551
2.23.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 20 Paket 0,00
3.972.400,00 0,00 0,00
3.972.400,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1552
2.23.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket
3.118.800,00 0,00 0,00 0,00
3.118.800,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1553
2.23.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket
27.854.800,00 0,00 0,00 0,00
27.854.800,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1554
2.23.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 3 Dokumen
18.055.500,00 0,00 0,00 0,00
18.055.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1555
2.23.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 3 Laporan
8.560.000,00 0,00 0,00 0,00
8.560.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1556
2.23.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 40 Laporan
98.429.000,00 0,00 0,00 0,00
98.429.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1557
2.23.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 297
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 3 Dokumen
1.999.800,00 0,00 0,00 0,00
1.999.800,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja
2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah DISPUSIP 100 Persen 1558
2.23.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1559
2.23.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1560
2.23.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 5 Unit
8.064.650,00
21.040.000,00 0,00 0,00
29.104.650,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja
2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Operasional Perkantoran 100 Persen 1561
2.23.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Laporan
2.000.000,00 0,00 0,00 0,00
2.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1562
2.23.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan
159.810.368,00 0,00 0,00 0,00
159.810.368,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1563
2.23.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 298
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Laporan
1.485.226.276,00 0,00 0,00 0,00
1.485.226.276,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang Layak Pakai 100 Persen 1564
2.23.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 Unit
20.000.000,00 0,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1565
2.23.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 10 Unit
147.389.000,00 0,00 0,00 0,00
147.389.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1566
2.23.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 3 Unit
20.000.000,00 0,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1567
2.23.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit
16.490.000,00 0,00 0,00 0,00
16.490.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1568
2.23.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 0,00
200.000.000,00 0,00 0,00
200.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja
2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Persentase PD yang mengelola arsip secara baku 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 299
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota Persentase Perangkat Daerah yang sudah diaudit Kearsipan Internal 20 Persen 1569
2.24.02.2.01.0002 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan 4 Berkas
49.966.600,00 0,00 0,00 0,00
49.966.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1570
2.24.02.2.01.0003 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota 2 Laporan
37.507.000,00 0,00 0,00 0,00
37.507.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja
2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota Persentase Arsip Statis yang Terpelihara 100 Persen 1571
2.24.02.2.02.0004 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis 100 Arsip
54.498.650,00 0,00 0,00 0,00
54.498.650,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja
2.24.02.2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota Persentase Pedoman Penyelenggaraan Kearsipan 100 Persen 1572
2.24.02.2.03.0002 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota 2 Laporan
180.455.200,00 0,00 0,00 0,00
180.455.200,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja
2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP Persentase arsip yang terlindungi 100 %
2.24.03.2.04 Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota Persentase Arsip Statis yang Dialihmediakan 100 Persen 1573
2.24.03.2.04.0002 Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip 100 Arsip
23.859.900,00 0,00 0,00 0,00
23.859.900,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 300
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.24.04 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP Persentase Informasi Arsip yang termanfaatkan 100 %
2.24.04.2.01 Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota Jumlah Informasi Arsip yang Termanfaatkan 1 Dokumen 1574
2.24.04.2.01.0004 Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup 6500 Arsip
40.989.700,00 0,00 0,00 0,00
40.989.700,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja DINAS PERTANIAN 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Produksi komoditi sub sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan) Jumlah Populasi Ternak 1240089 Ton 7135500 Ekor
3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Persentase kelompok tani yang difasilitasi sarana pertanian 6 % 1575
3.27.02.2.01.0002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 12 Laporan
3.668.522.350,00 0,00 0,00 0,00
3.668.522.350,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1576
3.27.02.2.01.0006 Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen Perkebunan 12 Laporan
287.623.600,00 0,00 0,00 0,00
287.623.600,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1577
3.27.02.2.01.0014 Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan 12 Laporan
1.113.784.000,00 0,00 0,00 0,00
1.113.784.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1578
3.27.02.2.01.0016 Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 301
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen hortikultura 12 Laporan
192.885.000,00 0,00 0,00 0,00
192.885.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH)
3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah komoditi unggulan pertanian dikembangkan Luas lahan pengembangan komoditi pertanian unggulan 3 komoditi 1020 Ha 1579
3.27.02.2.02.0003 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman 12 Dokumen
8.816.177.378,00 0,00 0,00 0,00
8.816.177.378,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH)
3.27.02.2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase kelompok ternak yang difasilitasi dalam pengembangan bibit ternak dan hijauan pakan ternak
1.5 % 1580
3.27.02.2.05.0006 Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan 12 Laporan
966.094.750,00 0,00 0,00 0,00
966.094.750,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1581
3.27.02.2.05.0007 Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak Jumlah pengawasan peredaran benih/bibit ternak yang beredar dan bersertifikat 12 Laporan
70.563.750,00 0,00 0,00 0,00
70.563.750,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1582
3.27.02.2.05.0009 Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia 12 Laporan
514.535.150,00 0,00 0,00 0,00
514.535.150,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH)
3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain Persentase pemenuhan pengadaan Hijauan Pakan ternak dan Bibit Ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain 100 % 1583
3.27.02.2.06.0002 Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 302
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain 50 Ton
306.742.950,00 0,00 0,00 0,00
306.742.950,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1584
3.27.02.2.06.0003 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain 630 Ekor
2.240.614.400,00 0,00 0,00 0,00
2.240.614.400,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH)
3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Rasio lahan pertanian yang difasilitasi pengembangan prasarana pertanian Persentase prasarana unit pelayanan pertanian sebagai simpul inovasi pertanian yang maju
0.9 % 15 %
3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian Jumlah dokumen perkembangan prasarana pendukung pertanian Rasio luas wilayah LP2B yang sudah dipetakan 4 Dokumen 100 % 1585
3.27.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya 2 Laporan
160.239.050,00 0,00 0,00 0,00
160.239.050,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1586
3.27.03.2.01.0017 Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian 2 Dokumen
1.219.447.950,00 0,00 0,00 0,00
1.219.447.950,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH)
3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian Jumlah unit pelayanan teknis dinas yang dibangun/dipelihara Luas lahan terdampak yang terfasilitasi penyediaan prasarana pertanian 7 Unit 280 Ha 1587
3.27.03.2.02.0002 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 303
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1588
3.27.03.2.02.0003 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 1 Unit
1.318.469.800,00 0,00 0,00 0,00
1.318.469.800,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1589
3.27.03.2.02.0004 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1590
3.27.03.2.02.0006 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1591
3.27.03.2.02.0009 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 4 Unit
91.104.400,00
1.275.038.355,00 0,00 0,00
1.366.142.755,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1592
3.27.03.2.02.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi 46 Unit
8.530.019.445,00 0,00 0,00 0,00
8.530.019.445,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH)
3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Persentase status kesehatan hewan ternak Persentase peningkatan kualitas kesmavet produk asal hewan 74 %
85.2 %
3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota Jumlah Penyakit Hewan Menular Strategis yang ditangani 4 PHMS SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 304
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1593
3.27.04.2.01.0003 Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali 12 Laporan
439.836.375,00 0,00 0,00 0,00
439.836.375,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1594
3.27.04.2.01.0005 Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan 1 Wilayah
256.546.950,00 0,00 0,00 0,00
256.546.950,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1595
3.27.04.2.01.0008 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota 12 Laporan
195.341.000,00 0,00 0,00 0,00
195.341.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH)
3.27.04.2.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah ternak masuk dan keluar daerah yang terawasi kesehatannya 10200 ekor 1596
3.27.04.2.02.0006 Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM 12 Laporan
257.028.500,00 0,00 0,00 0,00
257.028.500,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH)
3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner Jumlah lokasi yang dimonitor penerapan Produk Asal Hewan (PAH) yang ASUH 8 Lokasi 1597
3.27.04.2.04.0002 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan 12 Laporan
144.009.000,00
10.480.400,00 0,00 0,00
154.489.400,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1598
3.27.04.2.04.0004 Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 305
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner 1 Dokumen
150.837.200,00
15.739.500,00 0,00 0,00
166.576.700,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1599
3.27.04.2.04.0005 Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi 1 Unit Usaha
102.556.050,00 0,00 0,00 0,00
102.556.050,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH)
3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Persentase wilayah pertanian yang dikendalikan dan ditanggulangi dampak perubahan lingkungan
0.18 %
3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota Jumlah Luas Lahan yang difasilitasi penanggulangan OPT dan bencana pertanian 50 Ha 1600
3.27.05.2.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan 40 Ha
1.263.924.150,00 0,00 0,00 0,00
1.263.924.150,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1601
3.27.05.2.01.0002 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani 5 Ha
1.740.258.400,00 0,00 0,00 0,00
1.740.258.400,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1602
3.27.05.2.01.0003 Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 5 Ha
57.266.200,00 0,00 0,00 0,00
57.266.200,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH)
3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN Persentase pelaku usaha yang difasilitasi untuk memperoleh perizinan 100 %
3.27.06.2.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah pelaku usaha yang dilayani dan diedukasi dalam izin usaha pertanian 10 Pelaku Usaha SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 306
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1603
3.27.06.2.01.0002 Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian 10 Dokumen
241.256.100,00 0,00 0,00 0,00
241.256.100,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1604
3.27.06.2.01.0005 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi 2 Laporan
425.264.940,00 0,00 0,00 0,00
425.264.940,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH)
3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Persentase peningkatan kelas kelompok Tani
11.16 %
3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Cakupan penyuluhan pertanian Jumlah dokumen standar penyuluhan pertanian berbasis digital 31 Kecamatan 31 Kecamatan 1605
3.27.07.2.01.0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 31 Unit
521.858.400,00 0,00 0,00 0,00
521.858.400,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1606
3.27.07.2.01.0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 50 Unit
35.276.394.000,0 0 0,00 0,00 0,00
35.276.394.000,0 0 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1607
3.27.07.2.01.0003 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 30 Unit
160.021.000,00
12.210.000,00 0,00 0,00
172.231.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1608
3.27.07.2.01.0005 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 307
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi 3 Unit
209.291.000,00 0,00 0,00 0,00
209.291.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH)
3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian Indeks Kepuasan Masyarakat
84.5 Poin 87 %
3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Disusun 13 Dokumen 1609
3.27.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen
105.717.657,00 0,00 0,00 0,00
105.717.657,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1610
3.27.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen
4.121.000,00 0,00 0,00 0,00
4.121.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1611
3.27.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen
9.120.000,00 0,00 0,00 0,00
9.120.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1612
3.27.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen
4.121.000,00 0,00 0,00 0,00
4.121.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1613
3.27.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen
9.120.000,00 0,00 0,00 0,00
9.120.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1614
3.27.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 308
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6 Laporan
21.486.800,00 0,00 0,00 0,00
21.486.800,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1615
3.27.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen
26.333.300,00 0,00 0,00 0,00
26.333.300,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1616
3.27.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 10 Data
111.005.000,00 0,00 0,00 0,00
111.005.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH)
3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah bulan pelayanan keuangan Dinas 12 Bulan 1617
3.27.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 190 Orang/bulan
40.809.118.436,0 0 0,00 0,00 0,00
40.809.118.436,0 0 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1618
3.27.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen
2.144.000,00 0,00 0,00 0,00
2.144.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1619
3.27.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan
3.000.000,00 0,00 0,00 0,00
3.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1620
3.27.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 309
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 17 Laporan
14.924.800,00 0,00 0,00 0,00
14.924.800,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH)
3.27.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Bulan Penatausahaan Barang Milik Daerah Lingkup Dinas Pertanian 12 Bulan 1621
3.27.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan
30.855.000,00 0,00 0,00 0,00
30.855.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH)
3.27.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Bulan Pelayanan kepegawaian dinas 12 Bulan 1622
3.27.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket
81.334.500,00 0,00 0,00 0,00
81.334.500,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1623
3.27.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 12 Dokumen
5.250.000,00 0,00 0,00 0,00
5.250.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1624
3.27.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 12 Dokumen
13.700.000,00 0,00 0,00 0,00
13.700.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1625
3.27.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1626
3.27.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 310
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 30 Orang
200.000.000,00 0,00 0,00 0,00
200.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1627
3.27.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object]
3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Bulan Pelayanan Umum Kantor Dinas 12 Bulan 1628
3.27.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 6 Paket
20.000.000,00 0,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1629
3.27.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket
83.720.449,00
740.871.000,00 0,00 0,00
824.591.449,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1630
3.27.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket
67.651.850,00
7.530.600,00 0,00 0,00
75.182.450,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1631
3.27.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket
35.000.000,00 0,00 0,00 0,00
35.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1632
3.27.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 29 Paket
50.675.200,00 0,00 0,00 0,00
50.675.200,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1633
3.27.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 311
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen
3.146.000,00 0,00 0,00 0,00
3.146.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1634
3.27.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1635
3.27.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 70 Laporan
78.104.000,00 0,00 0,00 0,00
78.104.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH)
3.27.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah penunjang kantor dinas disediakan 2 Jenis 1636
3.27.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 0,00
96.592.000,00 0,00 0,00
96.592.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1637
3.27.01.2.07.0003 Pengadaan Alat Besar Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1638
3.27.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Unit
13.262.000,00
183.579.900,00 0,00 0,00
196.841.900,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1639
3.27.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit
81.495.000,00
13.330.600,00 0,00 0,00
94.825.600,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH)
3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Bulan penyediaan jasa penunjang urusan kantor Dinas 12 Bulan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 312
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1640
3.27.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan
1.500.000,00 0,00 0,00 0,00
1.500.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1641
3.27.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan
571.298.905,00 0,00 0,00 0,00
571.298.905,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1642
3.27.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan
4.487.558.584,00 0,00 0,00 0,00
4.487.558.584,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah bulan pemeliharaan aset dinas 12 Bulan 1643
3.27.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1644
3.27.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 15 Unit
232.985.200,00 0,00 0,00 0,00
232.985.200,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1645
3.27.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2 Unit
29.320.000,00 0,00 0,00 0,00
29.320.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1646
3.27.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 313
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit
28.200.000,00
465.937.000,00 0,00 0,00
494.137.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 1647
3.27.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 9 Unit
50.000.000,00 0,00 0,00 0,00
50.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH)
3.27.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Bulan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 12 Bulan 1648
3.27.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 24 Orang/Bulan
45.529.183,00 0,00 0,00 0,00
45.529.183,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) UPTD ALAT MESIN PERTANIAN 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Produksi komoditi sub sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan) Jumlah Populasi Ternak 1240089 Ton 7135500 Ekor
3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Persentase kelompok tani yang difasilitasi sarana pertanian 6 % 1649
3.27.02.2.01.0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 12 Laporan
439.036.300,00 0,00 0,00 0,00
439.036.300,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) UPTD RUMAH POTONG HEWAN DAN UNGGAS 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 314
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Rasio lahan pertanian yang difasilitasi pengembangan prasarana pertanian Persentase prasarana unit pelayanan pertanian sebagai simpul inovasi pertanian yang maju
0.9 % 15 %
3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian Jumlah unit pelayanan teknis dinas yang dibangun/dipelihara 7 Unit 1650
3.27.03.2.02.0015 Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi 2 Unit
151.933.724,00
507.644.300,00 0,00 0,00
659.578.024,00 Kab. Bandung, Baleendah, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH)
3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Persentase status kesehatan hewan ternak Persentase peningkatan kualitas kesmavet produk asal hewan 74 %
85.2 %
3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner Jumlah lokasi yang dimonitor penerapan Produk Asal Hewan (PAH) yang ASUH 8 Lokasi 1651
3.27.04.2.04.0010 Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik 1 Unit Usaha
445.724.689,00
11.725.300,00 0,00 0,00
457.449.989,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) UPTD PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Produksi komoditi sub sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan) Jumlah Populasi Ternak 1240089 Ton 7135500 Ekor
3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah komoditi unggulan pertanian dikembangkan Luas lahan pengembangan komoditi pertanian unggulan 3 Komodit 1020 Ha 1652
3.27.02.2.02.0004 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian 1 Varietas Unggul Baru (VUB)
614.392.960,00 0,00 0,00 0,00
614.392.960,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 315
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 UPTD PUSAT KESEHATAN HEWAN 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Persentase status kesehatan hewan ternak Persentase peningkatan kualitas kesmavet produk asal hewan 74 %
85.2 %
3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah wilayah pelayanan Puskeswan dilayani 31 Kecamatan 1653
3.27.04.2.03.0002 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner 12 Laporan
682.510.450,00
9.337.750,00 0,00 0,00
691.848.200,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) UPTD PASAR HEWAN 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Persentase status kesehatan hewan ternak Persentase peningkatan kualitas kesmavet produk asal hewan 74 %
85.2 %
3.27.04.2.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah ternak masuk dan keluar daerah yang terawasi kesehatannya 10200 Ekor 1654
3.27.04.2.02.0004 Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM 12 laporan
109.893.650,00 0,00 0,00 0,00
109.893.650,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) UPTD PEMBIBITAN TERNAK RUMINANSIA 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 316
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Produksi komoditi sub sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan) Jumlah Populasi Ternak 1370089 Ton 7135500 Ekor
3.27.02.2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase kelompok ternak yang difasilitasi dalam pengembangan bibit ternak dan hijauan pakan ternak
1.5 % 1655
3.27.02.2.05.0008 Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak Jumlah benih/bibit ternak yang beredar 25 Laporan
1.467.806.950,00
8.100.000,00 0,00 0,00
1.475.906.950,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN Persentase pemanfaatan energi terbarukan yang sudah dikelola 80 %
3.29.05.2.01 Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pemanfaatan Potensi Uap Panas Bumi Yang Dimanfaatkan 80 % 1656
3.29.05.2.01.0001 Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Prosedur dan Pesyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan 1 Dokumen
48.224.600,00 0,00 0,00 0,00
48.224.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1657
3.29.05.2.01.0002 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota 2 Dokumen
92.181.850,00 0,00 0,00 0,00
92.181.850,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1658
3.29.05.2.01.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 317
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota 17 Laporan
42.795.400,00 0,00 0,00 0,00
42.795.400,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja
3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN Persentase perusahaan perdagangan yang sudah berizin 75 %
3.30.02.2.01 Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan Persentase Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, Dan Toko Swalayan Yang Memiliki Izin 75 % 1659
3.30.02.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 1 Dokumen
132.880.000,00 0,00 0,00 0,00
132.880.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja
3.30.02.2.02 Penerbitan Tanda Daftar Gudang Persentase Gudang Yang Memiliki Tanda Daftar 25 % 1660
3.30.02.2.02.0001 Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang 1 Dokumen
15.000.000,00 0,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja
3.30.02.2.03 Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri Persentase Waralaba Dalam Negeri Yang Diterbitkan STPW 10 % 1661
3.30.02.2.03.0004 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) penerima waralaba Dalam Negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik Jumlah dokumen yang di verifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) penerima waralaba Dalam Negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik 1 dokumen
15.000.000,00 0,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 318
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Persentase sarana distribusi perdagangan yang sesuai standar 23 %
3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Persentase Sarana Distribusi Perdagangan Yang Terkelola 70 % 1662
3.30.03.2.01.0001 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan 3 Unit
923.809.000,00
1.562.747.000,00 0,00 0,00
2.486.556.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1663
3.30.03.2.01.0002 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 11 Unit
16.525.000,00 0,00 0,00 0,00
16.525.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja
3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya Persentase PKL Yang Telah Dilakukan Pembinaan 10 % 1664
3.30.03.2.02.0001 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 1 Dokumen
63.110.395,00 0,00 0,00 0,00
63.110.395,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja
3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Koefisien variasi harga kebutuhan pokok dan barang penting 3 %
3.30.04.2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Persentase Pemenuhan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting 53 % 1665
3.30.04.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat 1 Laporan
95.425.950,00 0,00 0,00 0,00
95.425.950,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja
3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota Persentasi Updating Data Harga dan Stok pada SIBAPOKTING 89 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 319
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1666
3.30.04.2.02.0001 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 12 Laporan
15.805.100,00 0,00 0,00 0,00
15.805.100,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1667
3.30.04.2.02.0002 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan 12 Laporan
15.805.100,00 0,00 0,00 0,00
15.805.100,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1668
3.30.04.2.02.0003 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 1 Laporan
1.850.174.500,00 0,00 0,00 0,00
1.850.174.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja
3.30.04.2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Penyaluran Pupuk Bersubsidi Di Tingkat Distributor Ke Pengecer 90 % 1669
3.30.04.2.03.0002 Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi 12 Laporan
13.689.800,00 0,00 0,00 0,00
13.689.800,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja
3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR Nilai Ekspor bersih perdagangan Non Migas 727287122 $
3.30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase Penyelenggaraan Promosi Dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan 3 % 1670
3.30.05.2.01.0002 Pameran Dagang Nasional Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang 4 Pelaku Usaha
140.643.300,00 0,00 0,00 0,00
140.643.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 320
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1671
3.30.05.2.01.0003 Pameran Dagang Lokal Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal 5 Pelaku Usaha
59.276.700,00 0,00 0,00 0,00
59.276.700,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1672
3.30.05.2.01.0004 Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan 3 Pelaku Usaha
33.762.800,00 0,00 0,00 0,00
33.762.800,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1673
3.30.05.2.01.0005 Peningkatan Citra Produk Ekspor Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi 15 Produk
49.374.900,00 0,00 0,00 0,00
49.374.900,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja
3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Persentase Alat UTTP sesuai standar 95 %
3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan Persentase Alat UTTP Yang Bertanda Tera Sah 95 % 1674
3.30.06.2.01.0001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang 5000 Unit
132.397.882,00
100.000.000,00 0,00 0,00
232.397.882,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Penghematan Belanja 1675
3.30.06.2.01.0002 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina 200 Orang
150.132.000,00
47.150.000,00 0,00 0,00
197.282.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja
3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI Persentase produk unggulan Kabupaten Bandung yang difasilitasi promosi dan pemasaran 35 %
3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Persentase Promosi Dan Pemasaran Penggunaan Produk Unggulan Kabupaten Bandung 80 % 1676
3.30.07.2.01.0005 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 321
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota 40 UMKM
377.556.232,00 0,00 0,00 0,00
377.556.232,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1677
3.30.07.2.01.0006 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi 40 UMKM
63.000.300,00 0,00 0,00 0,00
63.000.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja
3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP 86 Poin
3.30.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja PD 100 % 1678
3.30.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen
414.203.372,00 0,00 0,00 0,00
414.203.372,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Penghematan Belanja 1679
3.30.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1680
3.30.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen
8.320.000,00 0,00 0,00 0,00
8.320.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1681
3.30.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen
8.425.000,00 0,00 0,00 0,00
8.425.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1682
3.30.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 322
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen
5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1683
3.30.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Laporan
58.746.000,00 0,00 0,00 0,00
58.746.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1684
3.30.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan
27.941.041,00 0,00 0,00 0,00
27.941.041,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1685
3.30.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen
75.540.000,00 0,00 0,00 0,00
75.540.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1686
3.30.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 60 Data
59.500.000,00 0,00 0,00 0,00
59.500.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja
3.30.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Dokumen Anggaran/Keuangan yang Diselesaikan Tepat Waktu Persentase Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Sesuai Ketentuan 100 % 100 % 1687
3.30.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 223 Orang/bulan
34.109.718.877,4 4 0,00 0,00 0,00
34.109.718.877,4 4 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1688
3.30.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 323
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan
8.093.856,00 0,00 0,00 0,00
8.093.856,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1689
3.30.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen
7.678.300,00 0,00 0,00 0,00
7.678.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1690
3.30.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 2 Laporan
12.116.200,00 0,00 0,00 0,00
12.116.200,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja
3.30.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Barang Milik Daerah yang Telah Direkonsiliasi 100 % 1691
3.30.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan
3.520.000,00 0,00 0,00 0,00
3.520.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja
3.30.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Ketersediaan Operasional Perkantoran 100 % 1692
3.30.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket
7.500.000,00 0,00 0,00 0,00
7.500.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1693
3.30.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket
71.768.943,00
36.318.900,00 0,00 0,00
108.087.843,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1694
3.30.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 324
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket
7.496.600,00
2.500.000,00 0,00 0,00
9.996.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1695
3.30.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1696
3.30.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket
98.336.000,00 0,00 0,00 0,00
98.336.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1697
3.30.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen
19.998.300,00 0,00 0,00 0,00
19.998.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1698
3.30.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 20 Laporan
15.760.000,00 0,00 0,00 0,00
15.760.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1699
3.30.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 80 Laporan
71.494.200,00 0,00 0,00 0,00
71.494.200,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja
3.30.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah 100 % 1700
3.30.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 0,00
36.592.000,00 0,00 0,00
36.592.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1701
3.30.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 325
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 0,00
4.936.200,00 0,00 0,00
4.936.200,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1702
3.30.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit
1.087.200,00
3.912.600,00 0,00 0,00
4.999.800,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja
3.30.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pelayanan Operasional Perkantoran 100 % 1703
3.30.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan
315.484.572,00 0,00 0,00 0,00
315.484.572,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1704
3.30.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan
4.850.000,00 0,00 0,00 0,00
4.850.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1705
3.30.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan
4.383.207.780,00 0,00 0,00 0,00
4.383.207.780,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3.30.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah Yang Dipelihara 100 % 1706
3.30.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 10 Unit
40.000.000,00 0,00 0,00 0,00
40.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 326
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1707
3.30.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 12 Unit
69.995.500,00 0,00 0,00 0,00
69.995.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1708
3.30.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 2 Unit
5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1709
3.30.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 8 Unit
24.970.000,00 0,00 0,00 0,00
24.970.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1710
3.30.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00
224.883.700,00 0,00 0,00
224.883.700,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Penghematan Belanja
3.30.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Persentase Ketersediaan Dokumen Anggaran/Keuangan Yang Diselesaikan Tepat Waktu 100 % 1711
3.30.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 Orang/Bulan
413.341.960,00 0,00 0,00 0,00
413.341.960,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Persentase pembangunan sumberdaya industri yang sesuai dengan perencanaan industri kabupaten 80 %
3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri 5 Dokumen SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 327
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1712
3.31.02.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri 1 Dokumen
143.945.000,00 0,00 0,00 0,00
143.945.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1713
3.31.02.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri 1 Dokumen
2.282.390.058,00
150.000.000,00 0,00 0,00
2.432.390.058,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1714
3.31.02.2.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 1 Dokumen
1.758.384.042,00
399.010.000,00 0,00 0,00
2.157.394.042,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Penghematan Belanja 1715
3.31.02.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 1 Dokumen
494.675.800,00 0,00 0,00 0,00
494.675.800,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1716
3.31.02.2.01.0006 Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri 1 Dokumen
131.568.250,00 0,00 0,00 0,00
131.568.250,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1717
3.31.02.2.01.0007 Rekomendasi Kebutuhan Infrastruktur dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri Jumlah rekomendasi kebutuhan pengembangan infrastruktur dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri 1 Rekomen dasi
2.325.000,00 0,00 0,00 0,00
2.325.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1718
3.31.02.2.01.0008 Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 328
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 - Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan 1 Dokumen
46.746.398,00 0,00 0,00 0,00
46.746.398,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1719
3.31.02.2.01.0009 Penyediaan Data dan Informasi dalam rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri Data dan informasi dalam rangka evaluasi percepatan penyabaran dan perwilayahan industri 1 Laporan
2.325.000,00 0,00 0,00 0,00
2.325.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1720
3.31.02.2.01.0010 Rekomendasi Kebijakan Daerah dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri Jumlah rekomendasi kebijakan daerah dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri 1 Rekomen dasi
2.325.000,00 0,00 0,00 0,00
2.325.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja
3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI Persentase industri kecil dan menengah yang memiliki izin 12,5 %
3.31.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Rekomendasi Izin Industri Kecil Dan Menengah 20 Perusahaan 1721
3.31.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota -Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat 1 Dokumen
93.302.000,00 0,00 0,00 0,00
93.302.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1722
3.31.03.2.01.0004 Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 329
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat 1 Dokumen
262.794.000,00 0,00 0,00 0,00
262.794.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja
3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL Persentase pelaporan SIINAS 20 %
3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Persentase Perusahaan Yang Mendapatkan Informasi Sektor Industri 20 % 1723
3.31.04.2.01.0001 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 1 Dokumen
138.200.000,00 0,00 0,00 0,00
138.200.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1724
3.31.04.2.01.0002 Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas 1 Dokumen
557.953.584,00 0,00 0,00 0,00
557.953.584,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1725
3.31.04.2.01.0003 Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas 1 Dokumen
28.202.800,00 0,00 0,00 0,00
28.202.800,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja SEKRETARIAT DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 330
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
4.01 SEKRETARIAT DAERAH
4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Persentase koordinasi penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) 100 Persen
4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan Persentase rata-rata capaian penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) 100 Persen 1726
4.01.02.2.01.0001 Penataan Administrasi Pemerintahan Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan 5 Dokumen
321.432.925,00 0,00 0,00 0,00
321.432.925,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1727
4.01.02.2.01.0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 5 Dokumen
189.000.000,00 0,00 0,00 0,00
189.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1728
4.01.02.2.01.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 8 Dokumen
338.000.000,00 0,00 0,00 0,00
338.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja
4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Persentase stakeholder lingkup kesra yang berperan aktif 100 Persen 1729
4.01.02.2.02.0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 1 Dokumen
36.577.390.350,0 0 0,00 0,00 0,00
36.577.390.350,0 0 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1730
4.01.02.2.02.0002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 331
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB 1 Dokumen
264.004.800,00 0,00 0,00 0,00
264.004.800,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1731
4.01.02.2.02.0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas 1 Dokumen
6.028.382.400,00 0,00 0,00 0,00
6.028.382.400,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja
4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum ''- Persentase penetapan produk hukum dan yang dipublikasikan - Persentase kasus hukum yang mendapatkan bantuan hukum 100 Persen 1732
4.01.02.2.03.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun 213 Dokumen
532.268.750,00 0,00 0,00 0,00
532.268.750,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1733
4.01.02.2.03.0002 Fasilitasi Bantuan Hukum Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum 19 Kasus
590.464.050,00 0,00 0,00 0,00
590.464.050,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1734
4.01.02.2.03.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi 488 Dokumen
403.608.150,00 0,00 0,00 0,00
403.608.150,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja
4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah Jumlah Kerjasama Daerah yang diimplementasikan /Jumlah Kerjasama Daerah x 100 % Persentase Implementasi Kerjasama daerah undefined undefined 100 Persen SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 332
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1735
4.01.02.2.04.0001 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 15 Dokumen
137.910.100,00 0,00 0,00 0,00
137.910.100,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1736
4.01.02.2.04.0002 Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri 16 Dokumen
247.993.200,00 0,00 0,00 0,00
247.993.200,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1737
4.01.02.2.04.0003 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama 4 Laporan
177.912.400,00 0,00 0,00 0,00
177.912.400,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja
4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Perekonomian yang Terimplementasi undefined undefined
4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Persentase kebijakan perekonomian yang terimplementasikan di lingkup PD, BUMD dan BLUD, TJSL 100 Persen 1738
4.01.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 1 Dokumen
353.918.745,00 0,00 0,00 0,00
353.918.745,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1739
4.01.03.2.01.0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 1 Laporan
120.000.000,00 0,00 0,00 0,00
120.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1740
4.01.03.2.01.0003 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil 1 Dokumen
270.000.000,00 0,00 0,00 0,00
270.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 333
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1741
4.01.03.2.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1742
4.01.03.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object]
4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Persentase Kesesuaian perencanaan terhadap kegiatan Persentase Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah yang kinerja baik 100 Persen 1743
4.01.03.2.02.0001 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah 2 Dokumen
275.870.000,00 0,00 0,00 0,00
275.870.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1744
4.01.03.2.02.0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 2 Laporan
273.215.500,00 0,00 0,00 0,00
273.215.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1745
4.01.03.2.02.0003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 4 Laporan
374.203.000,00 0,00 0,00 0,00
374.203.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja
4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa ''- Presentase pengadaan barang dan jasa melalui UKPBJ 100 Persen 1746
4.01.03.2.03.0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 6 Dokumen
362.587.450,00 0,00 0,00 0,00
362.587.450,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 334
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1747
4.01.03.2.03.0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik 5 Dokumen
633.000.000,00 0,00 0,00 0,00
633.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1748
4.01.03.2.03.0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 200 Orang
179.000.000,00 0,00 0,00 0,00
179.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja
4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Persentase kebijakan terkait SDA yang dipantau 100 Persen 1749
4.01.03.2.04.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja 2 Dokumen
176.574.250,00 0,00 0,00 0,00
176.574.250,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1750
4.01.03.2.04.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian 2 Dokumen
98.537.900,00 0,00 0,00 0,00
98.537.900,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1751
4.01.03.2.04.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan 2 Dokumen
213.453.400,00 0,00 0,00 0,00
213.453.400,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja
4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP
70.60 poin SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 335
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja , dan pelaporan yang berkualitas 100 Persen 1752
4.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen
292.465.324,00 0,00 0,00 0,00
292.465.324,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1753
4.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen
102.994.000,00 0,00 0,00 0,00
102.994.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1754
4.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen
72.919.900,00 0,00 0,00 0,00
72.919.900,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1755
4.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen
14.724.100,00 0,00 0,00 0,00
14.724.100,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1756
4.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen
12.393.021,00 0,00 0,00 0,00
12.393.021,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1757
4.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan
121.871.620,00 0,00 0,00 0,00
121.871.620,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1758
4.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 336
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan
102.012.300,00 0,00 0,00 0,00
102.012.300,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1759
4.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen
54.405.300,00 0,00 0,00 0,00
54.405.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1760
4.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 1 Data
78.130.420,00 0,00 0,00 0,00
78.130.420,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja
4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya dokumen anggaran/ keuangan yang diselesaikan tepat waktu 100 Persen 1761
4.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/bulan
50.111.425.081,8 4 0,00 0,00 0,00
50.111.425.081,8 4 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1762
4.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 12 Dokumen
346.620.400,00 0,00 0,00 0,00
346.620.400,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1763
4.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan
10.824.800,00 0,00 0,00 0,00
10.824.800,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 337
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1764
4.01.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 2 Dokumen
7.050.000,00 0,00 0,00 0,00
7.050.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1765
4.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12 Laporan
12.506.000,00 0,00 0,00 0,00
12.506.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja
4.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase aset dalam keadaan Baik 100 Persen 1766
4.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2 Dokumen
35.000.000,00 0,00 0,00 0,00
35.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1767
4.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen
249.228.000,00 0,00 0,00 0,00
249.228.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1768
4.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Laporan
103.320.000,00 0,00 0,00 0,00
103.320.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1769
4.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Laporan
40.000.000,00 0,00 0,00 0,00
40.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja
4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Capaian Nilai AKIP 100 Persen SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 338
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1770
4.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket
55.030.600,00 0,00 0,00 0,00
55.030.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1771
4.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dokumen
24.986.600,00 0,00 0,00 0,00
24.986.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1772
4.01.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 4 Dokumen
340.260.100,00 0,00 0,00 0,00
340.260.100,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1773
4.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 192 Orang
38.794.000,00 0,00 0,00 0,00
38.794.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1774
4.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 192 Orang
350.759.800,00 0,00 0,00 0,00
350.759.800,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja
4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tercapainya pemenuhan pelayanan pimpinan daerah 100 Persen 1775
4.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket
182.078.600,00 0,00 0,00 0,00
182.078.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1776
4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 339
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 15 Paket
566.310.235,00
1.077.607.400,00 0,00 0,00
1.643.917.635,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1777
4.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 3 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1778
4.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1779
4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket
253.612.100,00 0,00 0,00 0,00
253.612.100,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1780
4.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 4 Dokumen
191.100.600,00 0,00 0,00 0,00
191.100.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1781
4.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1782
4.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1500 Laporan
3.559.880.000,00 0,00 0,00 0,00
3.559.880.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1783
4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1802 Laporan
2.551.010.800,00 0,00 0,00 0,00
2.551.010.800,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 340
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya operasional perkantoran 100 Persen 1784
4.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 0,00
2.599.830.600,00 0,00 0,00
2.599.830.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1785
4.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 5 Unit
570.600,00
1.080.258.000,00 0,00 0,00
1.080.828.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1786
4.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 9 Unit
121.506.900,00
188.678.000,00 0,00 0,00
310.184.900,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1787
4.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit
2.000.600,00
114.432.600,00 0,00 0,00
116.433.200,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1788
4.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit
149.965.515,00 0,00 0,00 0,00
149.965.515,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja
4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Capaian Nilai Akip 100 Persen 1789
4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 8 Laporan
93.360.600,00 0,00 0,00 0,00
93.360.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1790
4.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 341
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 8 Laporan
2.493.395.850,00 0,00 0,00 0,00
2.493.395.850,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1791
4.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 193 Laporan
3.154.000.600,00 0,00 0,00 0,00
3.154.000.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1792
4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan
11.143.649.855,0 0 0,00 0,00 0,00
11.143.649.855,0 0 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase aset dalam keadaan Baik 100 Persen 1793
4.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 12 Unit
322.650.500,00 0,00 0,00 0,00
322.650.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1794
4.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 12 Unit
3.675.260.000,00 0,00 0,00 0,00
3.675.260.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1795
4.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 3 Unit
20.000.000,00 0,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1796
4.01.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 342
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 5 Unit
135.208.000,00 0,00 0,00 0,00
135.208.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1797
4.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 12 Unit
366.842.447,00
1.586.672.000,00 0,00 0,00
1.953.514.447,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1798
4.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 12 Unit
825.900,00
1.273.461.000,00 0,00 0,00
1.274.286.900,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1799
4.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 12 Unit
308.199.800,00
348.255.300,00 0,00 0,00
656.455.100,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja
4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tersedianya operasional KDH/WKDH 100 Persen 1800
4.01.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 12 Orang/Bulan
1.260.335.558,00 0,00 0,00 0,00
1.260.335.558,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1801
4.01.01.2.11.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan 1 Paket
200.000.000,00 0,00 0,00 0,00
200.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1802
4.01.01.2.11.0003 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 343
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 Orang
189.340.000,00 0,00 0,00 0,00
189.340.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1803
4.01.01.2.11.0004 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 12 Orang/Bulan
2.846.964.594,00 0,00 0,00 0,00
2.846.964.594,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4.01.01.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Tersedianya operasional perkantoran 100 Persen 1804
4.01.01.2.12.0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan 11 Paket
350.000.000,00 0,00 0,00 0,00
350.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1805
4.01.01.2.12.0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan 11 Paket
199.997.100,00 0,00 0,00 0,00
199.997.100,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1806
4.01.01.2.12.0003 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan 11 Paket
774.268.800,00 0,00 0,00 0,00
774.268.800,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja
4.01.01.2.13 Penataan Organisasi Tertatanya PD sesuai dengan Program dan Kegiatan 100 Persen 1807
4.01.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 3 Dokumen
461.164.434,00 0,00 0,00 0,00
461.164.434,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 344
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1808
4.01.01.2.13.0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 2 Laporan
331.164.434,00 0,00 0,00 0,00
331.164.434,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1809
4.01.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 2 Dokumen
496.164.434,00 0,00 0,00 0,00
496.164.434,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1810
4.01.01.2.13.0004 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana 1 Dokumen
250.000.000,00 0,00 0,00 0,00
250.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1811
4.01.01.2.13.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 1 Dokumen
150.000.000,00 0,00 0,00 0,00
150.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja
4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Persentase kegiatan pimpinan daerah yang dipublikasi ke masyarakat 100 Persen 1812
4.01.01.2.14.0001 Fasilitasi Keprotokolan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan 12 Laporan
959.516.000,00 0,00 0,00 0,00
959.516.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1813
4.01.01.2.14.0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 12 Laporan
821.229.150,00 0,00 0,00 0,00
821.229.150,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 345
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1814
4.01.01.2.14.0003 Pendokumentasian Tugas Pimpinan Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan 5 Laporan
750.670.800,00 0,00 0,00 0,00
750.670.800,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja SEKRETARIAT DPRD 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
4.02 SEKRETARIAT DPRD
4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD Persentase Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Tepat Waktu 100 Persen
4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Persentase Penataan Peraturan Perundang-undangan yang di tetapkan 100 Persen 1815
4.02.02.2.01.0001 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 8 Dokumen
675.746.000,00 0,00 0,00 0,00
675.746.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1816
4.02.02.2.01.0002 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 8 Dokumen
2.528.435.800,00 0,00 0,00 0,00
2.528.435.800,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1817
4.02.02.2.01.0003 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan 1 Dokumen
104.356.000,00 0,00 0,00 0,00
104.356.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1818
4.02.02.2.01.0004 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi 2 Dokumen
229.070.200,00 0,00 0,00 0,00
229.070.200,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 346
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1819
4.02.02.2.01.0006 Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah 280 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object]
4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran Persentase Peraturan Kebijakan Anggaran yang ditetapkan 100 Persen 1820
4.02.02.2.02.0001 Pembahasan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS 2 Dokumen
1.069.764.000,00 0,00 0,00 0,00
1.069.764.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1821
4.02.02.2.02.0002 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 2 Dokumen
1.194.948.000,00 0,00 0,00 0,00
1.194.948.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1822
4.02.02.2.02.0003 Pembahasan APBD Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD 1 Dokumen
54.900.000,00 0,00 0,00 0,00
54.900.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1823
4.02.02.2.02.0004 Pembahasan APBD Perubahan Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan 1 Dokumen
724.190.888,00 0,00 0,00 0,00
724.190.888,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1824
4.02.02.2.02.0005 Pembahasan Laporan Semester Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester 1 Dokumen
329.315.000,00 0,00 0,00 0,00
329.315.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1825
4.02.02.2.02.0006 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 1 Dokumen
835.434.200,00 0,00 0,00 0,00
835.434.200,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 347
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Persentase Perangkat Daerah yang Diawasi Penyelenggaraan Pemerintahannya 100 Persen 1826
4.02.02.2.03.0001 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum 13 Laporan
970.959.000,00 0,00 0,00 0,00
970.959.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1827
4.02.02.2.03.0002 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 13 Laporan
1.021.882.700,00 0,00 0,00 0,00
1.021.882.700,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1828
4.02.02.2.03.0003 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat 13 Laporan
1.029.292.900,00 0,00 0,00 0,00
1.029.292.900,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1829
4.02.02.2.03.0004 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian 13 Laporan
1.092.791.400,00 0,00 0,00 0,00
1.092.791.400,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1830
4.02.02.2.03.0006 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 2 Dokumen
529.604.300,00 0,00 0,00 0,00
529.604.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1831
4.02.02.2.03.0007 Pengawasan Penggunaan Anggaran Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran 2 Dokumen
104.892.000,00 0,00 0,00 0,00
104.892.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1832
4.02.02.2.03.0008 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 348
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 1 Dokumen
684.414.200,00 0,00 0,00 0,00
684.414.200,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja
4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD Persentase Anggota DPRD yang mendapatkan dukungan layanan peningkatan kapasitas DPRD 100 Persen 1833
4.02.02.2.04.0001 Orientasi DPRD Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD 5 Dokumen
51.292.000,00 0,00 0,00 0,00
51.292.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1834
4.02.02.2.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD 8 Dokumen
2.173.750.000,00 0,00 0,00 0,00
2.173.750.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1835
4.02.02.2.04.0004 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli 8 Orang
61.140.000,00 0,00 0,00 0,00
61.140.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1836
4.02.02.2.04.0005 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi Jumlah Tenaga Ahli Fraksi 96 Orang
584.320.000,00 0,00 0,00 0,00
584.320.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1837
4.02.02.2.04.0006 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat 4 Dokumen
85.125.000,00 0,00 0,00 0,00
85.125.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1838
4.02.02.2.04.0007 Penyusunan Program Kerja DPRD Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD 1 Dokumen
139.247.000,00 0,00 0,00 0,00
139.247.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1839
4.02.02.2.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 349
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD 80 Dokumen
1.631.879.135,00 0,00 0,00 0,00
1.631.879.135,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja
4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Persentase Aspirasi Masyarakat yang Terhimpun dan Ditindaklanjuti 100 Persen 1840
4.02.02.2.05.0001 Kunjungan Kerja dalam Daerah Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD 9 Laporan
321.100.000,00 0,00 0,00 0,00
321.100.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1841
4.02.02.2.05.0002 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun 55 Dokumen
35.000.000,00 0,00 0,00 0,00
35.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1842
4.02.02.2.05.0003 Pelaksanaan Reses Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses 165 Dokumen
6.346.557.500,00 0,00 0,00 0,00
6.346.557.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1843
4.02.02.2.05.0004 Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah 100 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object]
4.02.02.2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD Persentase penegakan kode etik Anggota DPRD 100 Persen 1844
4.02.02.2.06.0002 Pengawasan Kode Etik DPRD Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD 7 Laporan
310.157.100,00 0,00 0,00 0,00
310.157.100,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja
4.02.02.2.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah Persentase Publikasi Kegiatan DPRD dalam media resmi 100 Persen 1845
4.02.02.2.07.0002 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 350
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun 48 Dokumen
82.989.000,00 0,00 0,00 0,00
82.989.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja
4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD Persentase Pelaksanaan Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD yang Difasilitasi 100 Persen 1846
4.02.02.2.08.0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 13 Dokumen
350.450.000,00 0,00 0,00 0,00
350.450.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1847
4.02.02.2.08.0002 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun 1 Laporan
15.000.000,00 0,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1848
4.02.02.2.08.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah 36 Dokumen
333.729.277,00 0,00 0,00 0,00
333.729.277,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1849
4.02.02.2.08.0004 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD 7 Dokumen
506.963.000,00 0,00 0,00 0,00
506.963.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja
4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP Persentase BMD dalam Kondisi Baik 74,70 Poin 80 Persen
4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu 100 Persen 1850
4.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen
4.995.400,00 0,00 0,00 0,00
4.995.400,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 351
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1851
4.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen
34.655.000,00 0,00 0,00 0,00
34.655.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1852
4.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen
36.183.500,00 0,00 0,00 0,00
36.183.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1853
4.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen
10.740.000,00 0,00 0,00 0,00
10.740.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1854
4.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen
17.900.000,00 0,00 0,00 0,00
17.900.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1855
4.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan
165.367.000,00 0,00 0,00 0,00
165.367.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1856
4.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan
2.244.000,00 0,00 0,00 0,00
2.244.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja
4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu 100 Persen 1857
4.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 352
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 540 Orang/bulan
12.402.870.107,7 6 0,00 0,00 0,00
12.402.870.107,7 6 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1858
4.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen
18.085.300,00 0,00 0,00 0,00
18.085.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1859
4.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan
98.108.000,00 0,00 0,00 0,00
98.108.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1860
4.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12 Laporan
76.976.000,00 0,00 0,00 0,00
76.976.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja
4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu 100 Persen 1861
4.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 3 Paket
53.000.000,00 0,00 0,00 0,00
53.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1862
4.02.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 55 Orang
362.876.000,00 0,00 0,00 0,00
362.876.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1863
4.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 353
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 15 Orang
748.950.000,00 0,00 0,00 0,00
748.950.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja
4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor 100 Persen 1864
4.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 16 Paket
30.000.000,00 0,00 0,00 0,00
30.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1865
4.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 69 Paket
244.225.606,00
1.338.184.394,00 0,00 0,00
1.582.410.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1866
4.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 18 Paket
228.313.800,00
444.006.200,00 0,00 0,00
672.320.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1867
4.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 10 Paket
145.107.800,00 0,00 0,00 0,00
145.107.800,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1868
4.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 15 Paket
335.358.600,00 0,00 0,00 0,00
335.358.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1869
4.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 105 Dokumen
300.000.000,00 0,00 0,00 0,00
300.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1870
4.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 354
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1871
4.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan
985.150.000,00 0,00 0,00 0,00
985.150.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1872
4.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 Laporan
948.024.510,00 0,00 0,00 0,00
948.024.510,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja
4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase BMD Dalam Kondisi Baik 80 Persen 1873
4.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Unit 0,00
1.535.972.200,00 0,00 0,00
1.535.972.200,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja
4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah undefined undefined undefined 1874
4.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan
20.000.000,00 0,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1875
4.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan
486.905.050,00 0,00 0,00 0,00
486.905.050,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1876
4.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan
3.884.176.750,00 0,00 0,00 0,00
3.884.176.750,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 355
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD dalam Kondisi Baik 80 Persen 1877
4.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1878
4.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 20 Unit
283.930.000,00 0,00 0,00 0,00
283.930.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1879
4.02.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 4 Unit
60.000.000,00 0,00 0,00 0,00
60.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1880
4.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 4 Unit
214.327.000,00 0,00 0,00 0,00
214.327.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1881
4.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 0,00
2.100.000.000,00 0,00 0,00
2.100.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1882
4.02.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit
60.000.000,00 0,00 0,00 0,00
60.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 356
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Persentase Anggota DPRD yang mendapatkan pelayanan tepat waktu 100 Persen 1883
4.02.01.2.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD 660 Orang/Bulan
65.574.408.300,0 0 0,00 0,00 0,00
65.574.408.300,0 0 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1884
4.02.01.2.15.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan 5 Paket
748.050.000,00 0,00 0,00 0,00
748.050.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1885
4.02.01.2.15.0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD 55 Orang
135.725.000,00 0,00 0,00 0,00
135.725.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja
4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD Persentase fasilitasi kegiatan Administrasi tugas DPRD 100 Persen 1886
4.02.01.2.16.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1887
4.02.01.2.16.0002 Fasilitasi Fraksi DPRD Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD 12 Laporan
557.700.000,00 0,00 0,00 0,00
557.700.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 1888
4.02.01.2.16.0003 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 20 Laporan
761.745.400,00
10.337.600,00 0,00 0,00
772.083.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 357
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5.01 PERENCANAAN
5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Capaian nilai PPD
90.9 %
5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Persentase berita acara yang disahkan Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan 100 % 100 % 1889
5.01.02.2.01.0001 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) 2 Dokumen
408.515.400,00 0,00 0,00 0,00
408.515.400,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1890
5.01.02.2.01.0002 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah 3 Dokumen
78.091.400,00 0,00 0,00 0,00
78.091.400,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1891
5.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Konsultasi Publik Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik 2 Berita Acara
302.953.400,00 0,00 0,00 0,00
302.953.400,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1892
5.01.02.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah 1 Berita Acara
187.991.200,00 0,00 0,00 0,00
187.991.200,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1893
5.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota 2 Berita Acara
607.930.800,00 0,00 0,00 0,00
607.930.800,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1894
5.01.02.2.01.0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 358
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) 3 Dokumen
483.169.400,00 0,00 0,00 0,00
483.169.400,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU)
5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase masukan (rekomendasi) hasil analisis data yang dilaksanaan di perencanaan pembangunan daerah 100 % 1895
5.01.02.2.02.0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) 3 Dokumen
146.200.000,00 0,00 0,00 0,00
146.200.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1896
5.01.02.2.02.0002 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi 68 Orang
307.415.000,00 0,00 0,00 0,00
307.415.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1897
5.01.02.2.02.0003 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan 1 Buku
155.938.000,00 0,00 0,00 0,00
155.938.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU)
5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Realisasi Kinerja Baik dan Sangat Baik
95.8 % 1898
5.01.02.2.03.0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 1 Laporan
231.200.000,00 0,00 0,00 0,00
231.200.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1899
5.01.02.2.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 2 Laporan
350.000.000,00 0,00 0,00 0,00
350.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 359
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5.01.02.2.04 Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Persentase ketersediaan dokumen SIPD 100 % 1900
5.01.02.2.04.0003 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 1 Dokumen
145.691.400,00 0,00 0,00 0,00
145.691.400,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU)
5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH - Presentase keselarasan muatan RKPD dengan RPJMD - Presentase keselarasan muatan Renja dengan RKPD - Presentase muatan RKA dengan RKPD
97.8 persen
5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
1. Persentase keselarasan muatan RKPD dengan RPJMD lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 2. Persentase keselarasan muatan Renja dengan RKPD lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 3. Persentase keselarasan muatan RKA dengan RKPD lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 100 % 1901
5.01.03.2.01.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 2 Dokumen
198.756.000,00 0,00 0,00 0,00
198.756.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1902
5.01.03.2.01.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 38 Laporan
96.924.000,00 0,00 0,00 0,00
96.924.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1903
5.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 360
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 1 Laporan
194.610.100,00 0,00 0,00 0,00
194.610.100,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1904
5.01.03.2.01.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD.
RPJMD dan RKPD) 2 Dokumen
544.190.800,00 0,00 0,00 0,00
544.190.800,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1905
5.01.03.2.01.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 11 Laporan
122.145.100,00 0,00 0,00 0,00
122.145.100,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1906
5.01.03.2.01.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 11 Laporan
135.874.000,00 0,00 0,00 0,00
135.874.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU)
5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
1. Persentase keselarasan muatan RKPD dengan RPJMD lingkup bidang Perekonomian dan SDA 2. Persentase keselarasan muatan Renja dengan RKPD lingkup bidang Perekonomian dan SDA 3. Persentase keselarasan muatan RKA dengan RKPD lingkup bidang Perekonomian dan SDA 100 % 1907
5.01.03.2.02.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 2 Dokumen
264.444.000,00 0,00 0,00 0,00
264.444.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 361
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1908
5.01.03.2.02.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 8 Laporan
100.599.000,00 0,00 0,00 0,00
100.599.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1909
5.01.03.2.02.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 8 Laporan
128.241.715,00 0,00 0,00 0,00
128.241.715,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1910
5.01.03.2.02.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 2 Dokumen
221.260.000,00 0,00 0,00 0,00
221.260.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1911
5.01.03.2.02.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 8 Laporan
202.541.000,00 0,00 0,00 0,00
202.541.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1912
5.01.03.2.02.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 8 Laporan
253.914.285,00 0,00 0,00 0,00
253.914.285,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 362
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
1. Persentase keselarasan muatan RKPD dengan RPJMD lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 2.
Persentase keselarasan muatan Renja dengan RKPD lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 3.
Persentase keselarasan muatan RKA dengan RKPD lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 100 % 1913
5.01.03.2.03.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 2 Dokumen
300.000.000,00 0,00 0,00 0,00
300.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1914
5.01.03.2.03.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 8 Laporan
100.000.000,00 0,00 0,00 0,00
100.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1915
5.01.03.2.03.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 8 Laporan
262.430.000,00 0,00 0,00 0,00
262.430.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1916
5.01.03.2.03.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 2 Dokumen
300.000.000,00 0,00 0,00 0,00
300.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1917
5.01.03.2.03.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 363
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 8 Laporan
123.000.000,00 0,00 0,00 0,00
123.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1918
5.01.03.2.03.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 8 Laporan
125.570.000,00 0,00 0,00 0,00
125.570.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU)
5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - Nilai AKIP
83.55 point
5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu 100 % 1919
5.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen
125.000.000,00 0,00 0,00 0,00
125.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1920
5.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen
5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1921
5.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2 Dokumen
5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1922
5.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen
5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 364
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1923
5.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 2 Dokumen
5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1924
5.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan
20.962.000,00 0,00 0,00 0,00
20.962.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1925
5.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan
88.500.000,00 0,00 0,00 0,00
88.500.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1926
5.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen
100.000.000,00 0,00 0,00 0,00
100.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1927
5.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 3 Data
25.000.000,00 0,00 0,00 0,00
25.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU)
5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu 100 % 1928
5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 52 Orang/bulan
15.744.596.751,2 0 0,00 0,00 0,00
15.744.596.751,2 0 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1929
5.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 365
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1930
5.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan
43.000.000,00 0,00 0,00 0,00
43.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1931
5.01.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 2 Dokumen
5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1932
5.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12 Laporan
50.000.000,00 0,00 0,00 0,00
50.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1933
5.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen
12.000.000,00 0,00 0,00 0,00
12.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU)
5.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase pemenuhan Dokumen Administasi BMD sesuai ketentuan 100 % 1934
5.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen
5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1935
5.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan
5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 366
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu 100 % 1936
5.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket
31.500.000,00 0,00 0,00 0,00
31.500.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1937
5.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dokumen
5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1938
5.01.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 Dokumen
5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1939
5.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen
42.700.000,00 0,00 0,00 0,00
42.700.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1940
5.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 10 Orang
560.000.000,00 0,00 0,00 0,00
560.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU)
5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor 100 % 1941
5.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket
50.000.000,00 0,00 0,00 0,00
50.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 367
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1942
5.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket
230.135.000,00
1.353.712.700,00 0,00 0,00
1.583.847.700,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1943
5.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket
10.867.500,00
101.684.800,00 0,00 0,00
112.552.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1944
5.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket
65.000.000,00 0,00 0,00 0,00
65.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1945
5.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket
24.198.000,00 0,00 0,00 0,00
24.198.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1946
5.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen
35.000.000,00 0,00 0,00 0,00
35.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1947
5.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan
73.600.000,00 0,00 0,00 0,00
73.600.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1948
5.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan
250.000.000,00 0,00 0,00 0,00
250.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU)
5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 368
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1949
5.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1950
5.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 7 Unit 0,00
718.038.000,00 0,00 0,00
718.038.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1951
5.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 0,00
864.000.000,00 0,00 0,00
864.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1952
5.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1953
5.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object]
5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 1954
5.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan
5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1955
5.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 369
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan
305.000.000,00 0,00 0,00 0,00
305.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1956
5.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan
2.335.000.000,00 0,00 0,00 0,00
2.335.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD dalam kondisi baik 100 % 1957
5.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 24 Unit
97.300.000,00 0,00 0,00 0,00
97.300.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1958
5.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 20 Unit
150.000.000,00 0,00 0,00 0,00
150.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1959
5.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00
100.000.000,00 0,00 0,00
100.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1960
5.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1961
5.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 370
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit
200.000.000,00 0,00 0,00 0,00
200.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU)
5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH '-Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang diimplementasikan - Persentase hasil inovasi yang diimplementasikan 60 persen
5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Persentase dokumen hasil penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan 100 % 1962
5.05.02.2.01.0012 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik 1 Laporan
300.000.000,00 0,00 0,00 0,00
300.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU)
5.05.02.2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan Persentase ketersediaan dokumen hasil penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan 100 % 1963
5.05.02.2.02.0001 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial 1 Dokumen
450.000.000,00 0,00 0,00 0,00
450.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1964
5.05.02.2.02.0002 Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1965
5.05.02.2.02.0003 Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1966
5.05.02.2.02.0004 Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 371
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1967
5.05.02.2.02.0005 Penelitian dan Pengembangan Pariwisata Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1968
5.05.02.2.02.0006 Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1969
5.05.02.2.02.0009 Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1970
5.05.02.2.02.0010 Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object]
5.05.02.2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Persentase ketersediaan dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan 100 % 1971
5.05.02.2.03.0001 Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 1 Dokumen
100.000.000,00 0,00 0,00 0,00
100.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1972
5.05.02.2.03.0002 Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan 1 Dokumen
150.000.000,00 0,00 0,00 0,00
150.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 372
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1973
5.05.02.2.03.0003 Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1974
5.05.02.2.03.0004 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan 1 Dokumen
175.000.000,00 0,00 0,00 0,00
175.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1975
5.05.02.2.03.0005 Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1976
5.05.02.2.03.0006 Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral 1 Dokumen
125.000.000,00 0,00 0,00 0,00
125.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1977
5.05.02.2.03.0007 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup 1 Dokumen
200.000.000,00 0,00 0,00 0,00
200.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1978
5.05.02.2.03.0008 Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1979
5.05.02.2.03.0009 Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 373
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1980
5.05.02.2.03.0010 Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1981
5.05.02.2.03.0011 Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1982
5.05.02.2.03.0012 Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1983
5.05.02.2.03.0013 Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object]
5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi Persentase ketersediaan dokumen pengembangan inovasi dan teknologi 100 % 1984
5.05.02.2.04.0001 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 1 Dokumen
950.000.000,00 0,00 0,00 0,00
950.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1985
5.05.02.2.04.0003 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1986
5.05.02.2.04.0004 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 374
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan 1 Laporan
550.000.000,00 0,00 0,00 0,00
550.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1987
5.05.02.2.04.0005 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
5.02 KEUANGAN
5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah 100 %
5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Persentase Program Dalam Dokumen Perencanaan yang teranggarkan 100 % 1988
5.02.02.2.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun 2 Dokumen
97.814.000,00 0,00 0,00 0,00
97.814.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1989
5.02.02.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun 2 Dokumen
82.047.500,00 0,00 0,00 0,00
82.047.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1990
5.02.02.2.01.0003 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi 65 Dokumen
177.177.650,00 0,00 0,00 0,00
177.177.650,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1991
5.02.02.2.01.0004 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi 65 Dokumen
115.375.500,00 0,00 0,00 0,00
115.375.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 375
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1992
5.02.02.2.01.0005 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi 65 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1993
5.02.02.2.01.0006 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi 65 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 1994
5.02.02.2.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 2 Dokumen
249.600.000,00 0,00 0,00 0,00
249.600.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1995
5.02.02.2.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 2 Dokumen
245.903.300,00 0,00 0,00 0,00
245.903.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1996
5.02.02.2.01.0009 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 2 Dokumen
385.020.700,00 0,00 0,00 0,00
385.020.700,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU)
5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Tingkat Likuiditas Keuangan Daerah 100 % 1997
5.02.02.2.02.0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 1 Dokumen
58.273.000,00 0,00 0,00 0,00
58.273.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 376
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1998
5.02.02.2.02.0003 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD 3 Dokumen
75.409.500,00 0,00 0,00 0,00
75.409.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 1999
5.02.02.2.02.0011 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 130 Orang
559.615.400,00 0,00 0,00 0,00
559.615.400,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU)
5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Persentase PD yang telah Mengelola Keuangan sesuai SAP 100 % 2000
5.02.02.2.03.0002 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban 1 Dokumen
59.677.500,00 0,00 0,00 0,00
59.677.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2001
5.02.02.2.03.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi 2 Laporan
136.504.650,00 0,00 0,00 0,00
136.504.650,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2002
5.02.02.2.03.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 2 Dokumen
116.744.000,00 0,00 0,00 0,00
116.744.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2003
5.02.02.2.03.0010 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 377
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah 3 Dokumen
114.410.300,00 0,00 0,00 0,00
114.410.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2004
5.02.02.2.03.0011 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota 166 Orang
470.110.700,00 0,00 0,00 0,00
470.110.700,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU)
5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Persentase Bantuan Keuangan dan BTT 100 % 2005
5.02.02.2.04.0001 Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 2006
5.02.02.2.04.0002 Analisis Investasi Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah 4 Laporan
375.000.000,00 0,00 0,00 0,00
375.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2007
5.02.02.2.04.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00
730.166.168.157, 00
730.166.168.157, 00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Desa Pendapatan Bonus Produksi Panas Bumi 2008
5.02.02.2.04.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 1 Laporan 0,00 0,00
39.962.643.914,0 0 0,00
39.962.643.914,0 0 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2009
5.02.02.2.04.0010 Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 378
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota 1 Laporan 0,00 0,00 0,00
138.001.353.057, 00
138.001.353.057, 00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pajak Daerah Retribusi Daerah - LRA
5.02.02.2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Pengelolaan Data dan Implementasi SIPD 100 orang 2010
5.02.02.2.05.0003 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 166 Orang
193.914.950,00 0,00 0,00 0,00
193.914.950,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU)
5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Persentase Perangkat Daerah yang telah Mengelola BMD dengan baik 95 %
5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah Persentase Perangkat Daerah yang telah mengelola BMD dengan baik 95 % 2011
5.02.03.2.01.0001 Penyusunan Standar Harga Jumlah Standar Harga yang Disusun 1 Dokumen
252.575.300,00 0,00 0,00 0,00
252.575.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2012
5.02.03.2.01.0003 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 2 Dokumen
137.215.000,00 0,00 0,00 0,00
137.215.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2013
5.02.03.2.01.0004 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah 1 Dokumen
401.000.000,00 0,00 0,00 0,00
401.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2014
5.02.03.2.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah 1 Laporan
141.050.000,00 0,00 0,00 0,00
141.050.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2015
5.02.03.2.01.0008 Penilaian Barang Milik Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 379
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah 1 Laporan
262.138.325,00 0,00 0,00 0,00
262.138.325,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2016
5.02.03.2.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 1 Dokumen
374.645.475,00 0,00 0,00 0,00
374.645.475,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2017
5.02.03.2.01.0011 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 2 Laporan
670.879.250,00 0,00 0,00 0,00
670.879.250,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU)
5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP 83 Poin
5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu Persentase Dokume Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu 100 % 100 % 2018
5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen
35.647.500,00 0,00 0,00 0,00
35.647.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2019
5.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen
9.077.600,00 0,00 0,00 0,00
9.077.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2020
5.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 380
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen
9.413.600,00 0,00 0,00 0,00
9.413.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2021
5.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen
9.791.600,00 0,00 0,00 0,00
9.791.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2022
5.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen
10.700.000,00 0,00 0,00 0,00
10.700.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2023
5.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 4 0
131.389.000,00 0,00 0,00 0,00
131.389.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2024
5.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan
55.800.000,00 0,00 0,00 0,00
55.800.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2025
5.02.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen
16.000.000,00 0,00 0,00 0,00
16.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2026
5.02.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 1 Data
21.000.000,00 0,00 0,00 0,00
21.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 381
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu 100 persen 2027
5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 72 Orang/bulan
33.733.936.178,1 7 0,00 0,00 0,00
33.733.936.178,1 7 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2028
5.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan
35.692.900,00 0,00 0,00 0,00
35.692.900,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2029
5.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4 Laporan
61.009.200,00 0,00 0,00 0,00
61.009.200,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU)
5.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100 persen 2030
5.02.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2 Dokumen
4.180.000,00 0,00 0,00 0,00
4.180.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU)
5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu 100 persen 2031
5.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket
446.000.000,00 0,00 0,00 0,00
446.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2032
5.02.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 382
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dokumen
15.744.700,00 0,00 0,00 0,00
15.744.700,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2033
5.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 50 Orang
130.031.500,00 0,00 0,00 0,00
130.031.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2034
5.02.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 210 Orang
376.188.000,00 0,00 0,00 0,00
376.188.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2035
5.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 105 Orang
200.000.000,00 0,00 0,00 0,00
200.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU)
5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Dokumen Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor 100 persen 2036
5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket
79.094.000,00 0,00 0,00 0,00
79.094.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2037
5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 23 Paket
391.732.718,00
1.611.714.200,00 0,00 0,00
2.003.446.918,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2038
5.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 383
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket
249.146.000,00
854.000,00 0,00 0,00
250.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2039
5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket
334.009.800,00 0,00 0,00 0,00
334.009.800,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2040
5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket
50.075.900,00 0,00 0,00 0,00
50.075.900,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2041
5.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen
80.600.000,00 0,00 0,00 0,00
80.600.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2042
5.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 4 Laporan
102.510.524,00 0,00 0,00 0,00
102.510.524,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2043
5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 Laporan
368.579.000,00 0,00 0,00 0,00
368.579.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2044
5.02.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen
443.122.600,00
60.661.900,00 0,00 0,00
503.784.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2045
5.02.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 384
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen
500.000.000,00 0,00 0,00 0,00
500.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU)
5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah 100 persen 2046
5.02.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 0,00
36.538.000,00 0,00 0,00
36.538.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU)
5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 persen 2047
5.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan
89.260.000,00 0,00 0,00 0,00
89.260.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2048
5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan
631.621.940,00 0,00 0,00 0,00
631.621.940,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2049
5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Laporan
3.378.133.936,00 0,00 0,00 0,00
3.378.133.936,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik 98 persen 2050
5.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 32 Unit
200.000.000,00 0,00 0,00 0,00
200.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 385
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2051
5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 127 Unit
290.450.000,00 0,00 0,00 0,00
290.450.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2052
5.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit
337.692.300,00
1.400.201.000,00 0,00 0,00
1.737.893.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
5.02 KEUANGAN
5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Nilai IKM Persentase Penerimaan Pajak Daerah 84 Poin 86 %
5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Jumlah penerimaan Pajak Daerah Bidang Pajak I Jumlah penerimaan Pajak Daerah Bidang Pajak II Jumlah Penerimaan Piutang Pajak Daerah Jumlah Target Pajak Daerah
295.855.700 .000 Rupiah
328.091.200 .000 Rupiah
26.320.000.
000 Rupiah
740.425.300 .000 Rupiah 2053
5.02.04.2.01.0001 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah 2 Dokumen
955.328.933,00 0,00 0,00 0,00
955.328.933,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Penghematan Belanja 2054
5.02.04.2.01.0002 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah 3 Dokumen
693.779.713,00 0,00 0,00 0,00
693.779.713,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2055
5.02.04.2.01.0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 386
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah 9 Unit
171.006.800,00
960.000.000,00 0,00 0,00
1.131.006.800,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2056
5.02.04.2.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah 8 Laporan
1.812.884.400,00 0,00 0,00 0,00
1.812.884.400,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Penghematan Belanja 2057
5.02.04.2.01.0006 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 1 Laporan
799.666.301,00 0,00 0,00 0,00
799.666.301,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2058
5.02.04.2.01.0007 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya 2 Obyek Pajak
15.894.729.750,0 0 0,00 0,00 0,00
15.894.729.750,0 0 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Penghematan Belanja 2059
5.02.04.2.01.0008 Penetapan Wajib Pajak Daerah Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah 1 Dokumen
1.100.764.101,00 0,00 0,00 0,00
1.100.764.101,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Penghematan Belanja 2060
5.02.04.2.01.0009 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah 14 Layanan
100.000.000,00 0,00 0,00 0,00
100.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2061
5.02.04.2.01.0010 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi 2 Dokumen
150.000.000,00 0,00 0,00 0,00
150.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2062
5.02.04.2.01.0011 Penagihan Pajak Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 387
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah 10 Dokumen
1.695.129.100,00 0,00 0,00 0,00
1.695.129.100,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Penghematan Belanja 2063
5.02.04.2.01.0012 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah 1 Dokumen
408.566.870,00 0,00 0,00 0,00
408.566.870,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2064
5.02.04.2.01.0013 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah 1 Dokumen
1.139.617.100,00 0,00 0,00 0,00
1.139.617.100,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Penghematan Belanja 2065
5.02.04.2.01.0014 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah 1 Laporan
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja
5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Persentase Aset dalam Kondisi Baik 85,60 Poin 88 %
5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Prosentase Permenuhan Pelayanan Administrasi Kinerja perangkat daerah 100 % 2066
5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen
835.936.397,00 0,00 0,00 0,00
835.936.397,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Penghematan Belanja 2067
5.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2068
5.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 388
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen
12.975.625,00 0,00 0,00 0,00
12.975.625,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2069
5.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2070
5.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2071
5.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan
230.634.790,00 0,00 0,00 0,00
230.634.790,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2072
5.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan
25.000.000,00 0,00 0,00 0,00
25.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Penghematan Belanja 2073
5.02.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen
27.962.500,00 0,00 0,00 0,00
27.962.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2074
5.02.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 44 Data
27.975.625,00 0,00 0,00 0,00
27.975.625,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja
5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Prosentase Permenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan perangkat daerah 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 389
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2075
5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 104 Orang/bulan
61.383.378.022,0 0 0,00 0,00 0,00
61.383.378.022,0 0 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2076
5.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan
31.275.625,00 0,00 0,00 0,00
31.275.625,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2077
5.02.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen
2.500.000,00 0,00 0,00 0,00
2.500.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2078
5.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1 Laporan
120.105.000,00 0,00 0,00 0,00
120.105.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Penghematan Belanja
5.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Prosentase Permenuhan Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100 % 2079
5.02.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen
100.000.000,00 0,00 0,00 0,00
100.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2080
5.02.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan
40.525.000,00 0,00 0,00 0,00
40.525.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 390
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Prosentase Permenuhan Pelayanan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah 100 % 2081
5.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 2 Paket
264.950.000,00 0,00 0,00 0,00
264.950.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2082
5.02.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen
168.015.300,00 0,00 0,00 0,00
168.015.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2083
5.02.01.2.05.0006 Pemulangan Pegawai yang Pensiun Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan 1 Orang
95.000.000,00 0,00 0,00 0,00
95.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Penghematan Belanja 2084
5.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 180 Orang
172.000.000,00 0,00 0,00 0,00
172.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2085
5.02.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 180 Orang
30.033.500,00 0,00 0,00 0,00
30.033.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja
5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Prosentase Permenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 2086
5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket
206.909.800,00 0,00 0,00 0,00
206.909.800,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2087
5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 391
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket
288.020.000,00 0,00 0,00 0,00
288.020.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2088
5.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 3 Paket
722.855.500,00
13.949.000,00 0,00 0,00
736.804.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Penghematan Belanja 2089
5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket
1.249.139.700,50
34.980.000,00 0,00 0,00
1.284.119.700,50 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2090
5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket
405.029.950,50 0,00 0,00 0,00
405.029.950,50 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Penghematan Belanja 2091
5.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 4 Dokumen
57.000.000,00 0,00 0,00 0,00
57.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2092
5.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket
263.093.100,00 0,00 0,00 0,00
263.093.100,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Penghematan Belanja 2093
5.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan
25.000.000,00 0,00 0,00 0,00
25.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2094
5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan
394.861.250,00 0,00 0,00 0,00
394.861.250,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Penghematan Belanja SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 392
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2095
5.02.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen
5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja
5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Prosentase Permenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 20 % 2096
5.02.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit
5.000,00 0,00 0,00 0,00
5.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2097
5.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit
5.000,00 0,00 0,00 0,00
5.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2098
5.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit
477.000,00
109.046.000,00 0,00 0,00
109.523.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2099
5.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1,00
1.357.788.375,00 0,00 0,00
1.357.788.376,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja
5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase Permenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 2100
5.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan
37.520.000,00 0,00 0,00 0,00
37.520.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2101
5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 393
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan
670.000.000,00 0,00 0,00 0,00
670.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2102
5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan
7.469.030.845,00 0,00 0,00 0,00
7.469.030.845,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase Permenuhan Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 100 % 2103
5.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit
26.000.000,00 0,00 0,00 0,00
26.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2104
5.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 126 Unit
248.000.000,00 0,00 0,00 0,00
248.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2105
5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 66 Unit
520.000.000,00 0,00 0,00 0,00
520.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2106
5.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit
19.940,00
1.539.949.960,00 0,00 0,00
1.539.969.900,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Penghematan Belanja 2107
5.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 394
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit
768.000.000,00 0,00 0,00 0,00
768.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja
5.02.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Prosentase Permenuhan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 100 % 2108
5.02.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 Orang/Bulan
1.092.634.683,00 0,00 0,00 0,00
1.092.634.683,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) UPTD Pelayanan Pajak Daerah Wilayah I Soreang 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
5.02 KEUANGAN
5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Nilai IKM Persentase Penerimaan Pajak Daerah 84 Poin 86 %
5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Jumlah Laporan Penerimaan Pajak Daerah Wilayah I Soreang 12 Laporan 2109
5.02.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 12 Laporan
833.029.070,00 0,00 0,00 0,00
833.029.070,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Penghematan Belanja UPTD Pelayanan Pajak Daerah Wilayah II Dayeuhkolot 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
5.02 KEUANGAN
5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Nilai IKM Persentase Penerimaan Pajak Daerah 84 Poin 86 %
5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Jumlah Laporan Penerimaan Pajak Daerah Wilayah II Margahayu 12 Laporan 2110
5.02.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 395
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 12 Laporan
583.567.470,00 0,00 0,00 0,00
583.567.470,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Penghematan Belanja UPTD Pelayanan Pajak Daerah Wilayah III Ciparay 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
5.02 KEUANGAN
5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Nilai IKM Persentase Penerimaan Pajak Daerah 84 Poin 86 %
5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Jumlah Laporan Penerimaan Pajak Daerah Wilayah III Baleenda 12 Laporan 2111
5.02.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 12 Laporan
583.430.070,00 0,00 0,00 0,00
583.430.070,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Penghematan Belanja UPTD Pelayanan Pajak Daerah Wilayah IV Majalaya 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
5.02 KEUANGAN
5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Nilai IKM Persentase Penerimaan Pajak Daerah 84 Poin 86 %
5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Jumlah Laporan Penerimaan Pajak Daerah Wilayah IV Majalaya 12 Laporan 2112
5.02.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 12 Laporan
643.466.670,00 0,00 0,00 0,00
643.466.670,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Penghematan Belanja UPTD Pelayanan Pajak Daerah Wilayah V Rancaekek 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
5.02 KEUANGAN
5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Nilai IKM Persentase Penerimaan Pajak Daerah 84 Poin 86 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 396
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Jumlah Laporan Penerimaan Pajak Daerah Wilayah V Rancaekek 12 Laporan 2113
5.02.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 12 Laporan
553.427.070,00 0,00 0,00 0,00
553.427.070,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Penghematan Belanja BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
5.03 KEPEGAWAIAN
5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Rata-rata persentase manajemen layanan ASN 90 Persen
5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Persentase Fasilitasi Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 100 Persen 2114
5.03.02.2.01.0001 Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN 1 Dokumen
17.589.000,00 0,00 0,00 0,00
17.589.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 2115
5.03.02.2.01.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN 1 Dokumen
41.877.300,00 0,00 0,00 0,00
41.877.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 2116
5.03.02.2.01.0003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 2 Dokumen
3.884.651.980,00 0,00 0,00 0,00
3.884.651.980,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) 2117
5.03.02.2.01.0004 Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN 1 Laporan
5.518.263,00 0,00 0,00 0,00
5.518.263,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 397
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2118
5.03.02.2.01.0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 1200 Dokumen
85.552.000,00 0,00 0,00 0,00
85.552.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 2119
5.03.02.2.01.0007 Evaluasi Pemberhentian ASN Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN 1 Dokumen
28.051.000,00 0,00 0,00 0,00
28.051.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 2120
5.03.02.2.01.0008 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi 2 Lembaga
100.000.000,00 0,00 0,00 0,00
100.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 2121
5.03.02.2.01.0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 Dokumen
285.160.000,00 0,00 0,00 0,00
285.160.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 2122
5.03.02.2.01.0011 Pengelolaan Data Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian 5000 Dokumen
11.750.000,00 0,00 0,00 0,00
11.750.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 2123
5.03.02.2.01.0012 Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian 1 Laporan
10.930.000,00 0,00 0,00 0,00
10.930.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH)
5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN Persentase ASN yang Terfasilitasi Mutasi dan Promosi 90 Persen 2124
5.03.02.2.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah 40 Dokumen
104.377.300,00 0,00 0,00 0,00
104.377.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 398
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2125
5.03.02.2.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 1750 Dokumen
45.356.000,00 0,00 0,00 0,00
45.356.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 2126
5.03.02.2.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN 2 Dokumen
215.614.000,00 0,00 0,00 0,00
215.614.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU)
5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN Persentase fasilitasi pengembangan ASN 100 Persen 2127
5.03.02.2.03.0002 Pengelolaan Assessment Center Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center 100 Dokumen
171.778.500,00 0,00 0,00 0,00
171.778.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 2128
5.03.02.2.03.0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan 100 Orang
240.776.500,00 0,00 0,00 0,00
240.776.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 2129
5.03.02.2.03.0012 Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 2130
5.03.02.2.03.0013 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN Jumlah ASN Fungsional yang Dibina 40 Orang
68.707.500,00 0,00 0,00 0,00
68.707.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 2131
5.03.02.2.03.0014 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir 8 Orang
54.005.000,00 0,00 0,00 0,00
54.005.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH)
5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Persentase ASN yang berkinerja baik 95 Persen SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 399
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2132
5.03.02.2.04.0001 Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 1 Dokumen
27.445.000,00 0,00 0,00 0,00
27.445.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 2133
5.03.02.2.04.0002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 2 Dokumen
65.859.000,00 0,00 0,00 0,00
65.859.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 2134
5.03.02.2.04.0003 Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 2135
5.03.02.2.04.0004 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan 6 Orang
165.240.000,00 0,00 0,00 0,00
165.240.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 2136
5.03.02.2.04.0005 Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa 326 Orang
2.990.500,00 0,00 0,00 0,00
2.990.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 2137
5.03.02.2.04.0007 Pembinaan Disiplin ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan 40 Orang
40.000.000,00 0,00 0,00 0,00
40.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 2138
5.03.02.2.04.0008 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 20 Laporan
35.279.500,00 0,00 0,00 0,00
35.279.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 2139
5.03.02.2.04.0009 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 400
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani 40 Dokumen
28.950.000,00 0,00 0,00 0,00
28.950.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 2140
5.03.02.2.04.0010 Evaluasi Disiplin ASN Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN 1 Laporan
15.000.000,00 0,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH)
5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP Nilai AKIP Persentase Aset Dalam Kondisi Baik
84.70 Poin
84.70 Point 94 Persen
5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Presentase Ketersedian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi 100 Persen 2141
5.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen
8.000.000,00 0,00 0,00 0,00
8.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 2142
5.03.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen
3.000.000,00 0,00 0,00 0,00
3.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 2143
5.03.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2 Dokumen
3.000.000,00 0,00 0,00 0,00
3.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 2144
5.03.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen
5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2145
5.03.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 401
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 2 Dokumen
5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 2146
5.03.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan
3.000.000,00 0,00 0,00 0,00
3.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2147
5.03.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7 Laporan
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2148
5.03.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen
1.000.000,00 0,00 0,00 0,00
1.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 2149
5.03.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 70 Data
1.000.000,00 0,00 0,00 0,00
1.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH)
5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase ketersediaan dokumen keuangan 100 Persen 2150
5.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 65 Orang/bulan
28.000.213.264,3 1 0,00 0,00 0,00
28.000.213.264,3 1 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2151
5.03.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan
15.000.000,00 0,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 402
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2152
5.03.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 8 Laporan
20.000.000,00 0,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH)
5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase orang yang mengikuti sosialisasi dan bimbingan teknis 100 Persen 2153
5.03.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket
5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 2154
5.03.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 70 Orang
85.380.000,00 0,00 0,00 0,00
85.380.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 2155
5.03.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object]
5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase ketersediaan operasional perkantoran 100 Persen 2156
5.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket
15.000.000,00 0,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 2157
5.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket
6.773.600,00
107.950.000,00 0,00 0,00
114.723.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 403
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2158
5.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket
15.376.500,00 0,00 0,00 0,00
15.376.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 2159
5.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket
29.152.400,00 0,00 0,00 0,00
29.152.400,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 2160
5.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 3 Dokumen
11.000.000,00 0,00 0,00 0,00
11.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 2161
5.03.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan
8.900.000,00 0,00 0,00 0,00
8.900.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 2162
5.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 75 Laporan
183.330.000,00 0,00 0,00 0,00
183.330.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH)
5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase ketersediaan barang milik daerah 100 Persen 2163
5.03.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 2164
5.03.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 404
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2165
5.03.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 2166
5.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 13 Unit
300.800,00
84.699.200,00 0,00 0,00
85.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH)
5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Presentase Ketersedian Jasa Penunjang Perangkat Daerah 100 Persen 2167
5.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 9000 Laporan
40.000.000,00 0,00 0,00 0,00
40.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 2168
5.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan
120.000.000,00 0,00 0,00 0,00
120.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 2169
5.03.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 2170
5.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan
972.490.140,00 0,00 0,00 0,00
972.490.140,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase aset dalam kondisi baik 94 Persen 2171
5.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 405
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 2172
5.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 23 Unit
211.270.000,00 0,00 0,00 0,00
211.270.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 2173
5.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 27 Unit
40.000.000,00 0,00 0,00 0,00
40.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 2174
5.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 2175
5.03.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit
5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH)
5.03.01.2.13 Penataan Organisasi Presentase Ketersedian Dokumen Ke Organisasian 0 Persen 2176
5.03.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object]
5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Persentase Peningkatan Kompetensi ASN 82 Persen SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 406
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis Persentase ASN yang memenuhi Standar Kompetensi Teknis 3 Persen 2177
5.04.02.2.01.0001 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun 1 Dokumen
35.000.000,00 0,00 0,00 0,00
35.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 2178
5.04.02.2.01.0003 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi 100 Orang
690.260.000,00 0,00 0,00 0,00
690.260.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 2179
5.04.02.2.01.0004 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 1 Dokumen
28.180.000,00 0,00 0,00 0,00
28.180.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH)
5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Persentase ASN Mengikuti Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional 3 Persen SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 407
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2180
5.04.02.2.02.0001 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta Jabatan Fungsional yang Disusun 1 Dokumen
5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 2181
5.04.02.2.02.0003 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota 100 Orang
100.000.000,00 0,00 0,00 0,00
100.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 2182
5.04.02.2.02.0007 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan 999 Laporan
4.279.233.900,00 0,00 0,00 0,00
4.279.233.900,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) 2183
5.04.02.2.02.0008 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama 1 Dokumen
25.275.000,00 0,00 0,00 0,00
25.275.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 408
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5.04.02.2.03 Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Persentase ASN Mengikuti Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri
0.09 Persen 2184
5.04.02.2.03.0002 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lulus Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] INSPEKTORAT DAERAH 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
6.01 INSPEKTORAT DAERAH
6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Persentase Ketercapaian Objek Pengawasan 100 Persen
6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal Persentase tindak lanjut hasil pengawasan internal 70 Persen 2185
6.01.02.2.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 74 Laporan
452.270.000,00 0,00 0,00 0,00
452.270.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2186
6.01.02.2.01.0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 20 Laporan
350.000.000,00 0,00 0,00 0,00
350.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2187
6.01.02.2.01.0003 Reviu Laporan Kinerja Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja 127 Laporan
639.708.000,00 0,00 0,00 0,00
639.708.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Penghematan Belanja 2188
6.01.02.2.01.0004 Reviu Laporan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan 10 Laporan
275.000.000,00 0,00 0,00 0,00
275.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2189
6.01.02.2.01.0005 Pengawasan Desa SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 409
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa 116 Laporan
1.163.500.000,00 0,00 0,00 0,00
1.163.500.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2190
6.01.02.2.01.0006 Kerja Sama Pengawasan Internal Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk 4 Kesepakat an
750.149.400,00 0,00 0,00 0,00
750.149.400,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Penghematan Belanja 2191
6.01.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 62 Dokumen
562.540.000,00 0,00 0,00 0,00
562.540.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja
6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti 100 Persen 2192
6.01.02.2.02.0001 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani 32 Laporan
522.200.000,00 0,00 0,00 0,00
522.200.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2193
6.01.02.2.02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 13 Laporan
1.008.337.700,00 0,00 0,00 0,00
1.008.337.700,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja
6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Persentase cakupan penanganan pengawasan 100 Persen
6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Persentase pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) 100 Persen 2194
6.01.03.2.01.0001 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun 4 Rekomen dasi
367.000.000,00 0,00 0,00 0,00
367.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 410
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2195
6.01.03.2.01.0002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun 4 Rekomen dasi
1.635.175.300,00 0,00 0,00 0,00
1.635.175.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Penghematan Belanja
6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi Persentase Perangkat Daerah dengan tingkat Maturitas SPIP > 3 94 Persen 2196
6.01.03.2.02.0001 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 62 perangkat daerah
642.529.600,00 0,00 0,00 0,00
642.529.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2197
6.01.03.2.02.0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 62 perangkat daerah
425.000.000,00 0,00 0,00 0,00
425.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2198
6.01.03.2.02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 11 Kegiatan
2.789.429.815,00 0,00 0,00 0,00
2.789.429.815,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2199
6.01.03.2.02.0004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 16 perangkat daerah
515.864.000,00 0,00 0,00 0,00
515.864.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja
6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai IKM Nilai AKIP 80 % 86 Point
6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersedianya dokumen sesuai dengan pedoman yang berlaku 28 Dokumen 2200
6.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 411
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen
105.000.000,00 0,00 0,00 0,00
105.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2201
6.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4 Dokumen
15.000.000,00 0,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2202
6.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4 Dokumen
15.000.000,00 0,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2203
6.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 4 Dokumen
15.000.000,00 0,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2204
6.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 4 Dokumen
15.000.000,00 0,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2205
6.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan
25.000.000,00 0,00 0,00 0,00
25.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2206
6.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan
55.000.000,00 0,00 0,00 0,00
55.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2207
6.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 412
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 2 Dokumen
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2208
6.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 4 Data
23.000.000,00 0,00 0,00 0,00
23.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja
6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu 100 Persen 2209
6.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 103 Orang/bulan
31.585.931.295,2 8 0,00 0,00 0,00
31.585.931.295,2 8 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2210
6.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 12 Dokumen
14.080.000,00 0,00 0,00 0,00
14.080.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2211
6.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan
14.250.000,00 0,00 0,00 0,00
14.250.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2212
6.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12 Laporan
14.250.000,00 0,00 0,00 0,00
14.250.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja
6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terpenuhinya rata-rata capaian SKP ASN diatas >= 80% 100 Persen 2213
6.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 413
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 9 Paket
630.000.000,00 0,00 0,00 0,00
630.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2214
6.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 300 Orang
2.730.060.000,00 0,00 0,00 0,00
2.730.060.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja
6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Operasional Perkantoran 100 Persen 2215
6.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 10 Paket
200.000.000,00 0,00 0,00 0,00
200.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2216
6.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 10 Paket
766.675.368,00
384.087.835,00 0,00 0,00
1.150.763.203,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2217
6.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 25 Paket
353.566.400,00
200.153.600,00 0,00 0,00
553.720.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2218
6.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 20 Paket
74.507.200,00 0,00 0,00 0,00
74.507.200,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2219
6.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 15 Paket
423.682.800,00 0,00 0,00 0,00
423.682.800,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2220
6.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 414
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 122 Dokumen
25.000.000,00 0,00 0,00 0,00
25.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2221
6.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan
164.880.700,00 0,00 0,00 0,00
164.880.700,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Penghematan Belanja 2222
6.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 20 Laporan
758.400.000,00 0,00 0,00 0,00
758.400.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja
6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kerja 80 Persen 2223
6.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 249 Unit
293.084,00
3.354.872.000,00 0,00 0,00
3.355.165.084,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Penghematan Belanja 2224
6.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 140 Unit 0,00
3.496.397.800,00 0,00 0,00
3.496.397.800,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Penghematan Belanja
6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Operasional Perkantoran 100 Persen 2225
6.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan
22.500.000,00 0,00 0,00 0,00
22.500.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2226
6.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan
1.239.191.897,00 0,00 0,00 0,00
1.239.191.897,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 415
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2227
6.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan
180.000.000,00 0,00 0,00 0,00
180.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2228
6.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan
3.370.182.570,00 0,00 0,00 0,00
3.370.182.570,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan BMD 100 Persen 2229
6.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 2230
6.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 24 Unit
150.600.000,00 0,00 0,00 0,00
150.600.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 2231
6.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 190 Unit
260.000.000,00 0,00 0,00 0,00
260.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 2232
6.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 0,00
750.000.000,00 0,00 0,00
750.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 416
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 KECAMATAN CILEUNYI 7 UNSUR KEWILAYAHAN
7.01 KECAMATAN
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 86,50 Poin
7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan 100 % 2233
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan
54.214.000,00
550.550,00 0,00 0,00
54.764.550,00 Kab. Bandung, Cileunyi, Semua Kel/Desa Opsen PKB PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 100 % 2234
7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 4 Dokumen
16.572.000,00 0,00 0,00 0,00
16.572.000,00 Kab. Bandung, Cileunyi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan 100 % 2235
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 4 Laporan
202.028.750,00 0,00 0,00 0,00
202.028.750,00 Kab. Bandung, Cileunyi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase capaian program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 417
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa 100 % 2236
7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan
14.145.000,00 0,00 0,00 0,00
14.145.000,00 Kab. Bandung, Cileunyi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi 100 % 2237
7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 2 Lembaga Kemasyarak atan
30.002.000,00 0,00 0,00 0,00
30.002.000,00 Kab. Bandung, Cileunyi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2238
7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 1 Laporan
7.580.000,00 0,00 0,00 0,00
7.580.000,00 Kab. Bandung, Cileunyi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2239
7.01.03.2.03.0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 1 Laporan
2.000.000,00 0,00 0,00 0,00
2.000.000,00 Kab. Bandung, Cileunyi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Persentase Keluarga yang difasilitasi 100 % 2240
7.01.03.2.06.0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 40 Keluarga
4.143.000,00 0,00 0,00 0,00
4.143.000,00 Kab. Bandung, Cileunyi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2241
7.01.03.2.06.0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 50 Keluarga
5.045.000,00 0,00 0,00 0,00
5.045.000,00 Kab. Bandung, Cileunyi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 418
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100 % 2242
7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan
48.425.000,00 0,00 0,00 0,00
48.425.000,00 Kab. Bandung, Cileunyi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2243
7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan
15.000.000,00 0,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Kab. Bandung, Cileunyi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 100 % 2244
7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA 1 Laporan
12.762.000,00 0,00 0,00 0,00
12.762.000,00 Kab. Bandung, Cileunyi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah 100 %
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 100 % 2245
7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 50 Orang
36.400.000,00 0,00 0,00 0,00
36.400.000,00 Kab. Bandung, Cileunyi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 419
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2246
7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 50 Orang
31.750.000,00 0,00 0,00 0,00
31.750.000,00 Kab. Bandung, Cileunyi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2247
7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 Dokumen
18.000.000,00 0,00 0,00 0,00
18.000.000,00 Kab. Bandung, Cileunyi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa yang dibina dan diawasi 100 %
7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa persentase desa yang dibina 100 % 2248
7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 Dokumen
4.995.000,00 0,00 0,00 0,00
4.995.000,00 Kab. Bandung, Cileunyi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2249
7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 1 Dokumen
7.297.450,00 0,00 0,00 0,00
7.297.450,00 Kab. Bandung, Cileunyi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2250
7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Cileunyi, Semua Kel/Desa [object Object] 2251
7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 2 Dokumen
36.450.000,00 0,00 0,00 0,00
36.450.000,00 Kab. Bandung, Cileunyi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 420
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - -
7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 2252
7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen
3.252.000,00 0,00 0,00 0,00
3.252.000,00 [object Object] PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2253
7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen
4.250.000,00 0,00 0,00 0,00
4.250.000,00 Kab. Bandung, Cileunyi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2254
7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2 Dokumen
3.325.000,00 0,00 0,00 0,00
3.325.000,00 Kab. Bandung, Cileunyi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2255
7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen
3.750.000,00 0,00 0,00 0,00
3.750.000,00 Kab. Bandung, Cileunyi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2256
7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 2 Dokumen
3.250.000,00 0,00 0,00 0,00
3.250.000,00 Kab. Bandung, Cileunyi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2257
7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan
3.000.000,00 0,00 0,00 0,00
3.000.000,00 Kab. Bandung, Cileunyi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2258
7.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 421
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen
1.000.000,00 0,00 0,00 0,00
1.000.000,00 Kab. Bandung, Cileunyi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2259
7.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 15 Data
1.000.000,00 0,00 0,00 0,00
1.000.000,00 Kab. Bandung, Cileunyi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu 100 % 2260
7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 21 Orang/bulan
4.655.335.084,88 0,00 0,00 0,00
4.655.335.084,88 Kab. Bandung, Cileunyi, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2261
7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4 Laporan
3.345.000,00 0,00 0,00 0,00
3.345.000,00 Kab. Bandung, Cileunyi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2262
7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 8 Laporan
4.225.000,00 0,00 0,00 0,00
4.225.000,00 Kab. Bandung, Cileunyi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2263
7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen
2.000.000,00 0,00 0,00 0,00
2.000.000,00 Kab. Bandung, Cileunyi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD sesuai ketentuan 100 % 2264
7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Laporan
2.750.000,00 0,00 0,00 0,00
2.750.000,00 Kab. Bandung, Cileunyi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 422
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 2265
7.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 4 Dokumen
2.804.000,00 0,00 0,00 0,00
2.804.000,00 Kab. Bandung, Cileunyi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2266
7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 40 Orang
48.997.700,00 0,00 0,00 0,00
48.997.700,00 Kab. Bandung, Cileunyi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor 100 % 2267
7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket
3.000.000,00 0,00 0,00 0,00
3.000.000,00 Kab. Bandung, Cileunyi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2268
7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 9 Paket
38.099.000,00
9.428.850,00 0,00 0,00
47.527.850,00 Kab. Bandung, Cileunyi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2269
7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket
10.223.000,00 0,00 0,00 0,00
10.223.000,00 Kab. Bandung, Cileunyi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2270
7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 8 Paket
18.600.000,00 0,00 0,00 0,00
18.600.000,00 Kab. Bandung, Cileunyi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2271
7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen
6.240.000,00 0,00 0,00 0,00
6.240.000,00 Kab. Bandung, Cileunyi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 423
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2272
7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 Laporan
40.226.700,00 0,00 0,00 0,00
40.226.700,00 Kab. Bandung, Cileunyi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 2273
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan
46.500.000,00 0,00 0,00 0,00
46.500.000,00 Kab. Bandung, Cileunyi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2274
7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan
204.600.600,00 0,00 0,00 0,00
204.600.600,00 Kab. Bandung, Cileunyi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 2275
7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 7 Unit
42.000.000,00 0,00 0,00 0,00
42.000.000,00 Kab. Bandung, Cileunyi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2276
7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 4 Unit
7.675.000,00 0,00 0,00 0,00
7.675.000,00 Kab. Bandung, Cileunyi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2277
7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 57,00
25.769.943,00 0,00 0,00
25.770.000,00 Kab. Bandung, Cileunyi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KECAMATAN CILENGKRANG 7 UNSUR KEWILAYAHAN
7.01 KECAMATAN SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 424
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT 86 Point
7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase pelaksanaan urusan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja lain 100 % 2278
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan
54.290.000,00 0,00 0,00 0,00
54.290.000,00 Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kel/Desa Opsen PKB PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 100 % 2279
7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 2 Dokumen
34.353.000,00 0,00 0,00 0,00
34.353.000,00 Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Urusan Pelimpahan Kepada Camat yang Dilaksanakan 100 % 2280
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 4 Laporan
187.820.600,00 0,00 0,00 0,00
187.820.600,00 Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT 86 Point
7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan desa 100 % 2281
7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 425
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan
13.623.600,00 0,00 0,00 0,00
13.623.600,00 Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase Lembaga Kemsyarakatan yang Terfasilitasi 100 % 2282
7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 2 Lembaga Kemasyarak atan
17.960.000,00 0,00 0,00 0,00
17.960.000,00 Kab. Bandung, Cimenyan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2283
7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 1 Laporan
5.160.000,00 0,00 0,00 0,00
5.160.000,00 Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2284
7.01.03.2.03.0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kel/Desa [object Object]
7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 100 % 2285
7.01.03.2.06.0001 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara 30 Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kel/Desa [object Object] 2286
7.01.03.2.06.0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 426
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat 30 Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kel/Desa [object Object] 2287
7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 30 Keluarga
5.210.000,00 0,00 0,00 0,00
5.210.000,00 Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2288
7.01.03.2.06.0004 Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri 30 Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kel/Desa [object Object] 2289
7.01.03.2.06.0005 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah 30 Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kel/Desa [object Object] 2290
7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 30 Keluarga
8.870.000,00 0,00 0,00 0,00
8.870.000,00 Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2291
7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 427
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 30 Keluarga
5.210.000,00 0,00 0,00 0,00
5.210.000,00 Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2292
7.01.03.2.06.0008 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya 30 Keluarga
5.210.000,00 0,00 0,00 0,00
5.210.000,00 Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2293
7.01.03.2.06.0009 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup 30 Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kel/Desa [object Object] 2294
7.01.03.2.06.0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 30 Keluarga
5.210.000,00 0,00 0,00 0,00
5.210.000,00 Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2295
7.01.03.2.06.0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 30 Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kel/Desa [object Object] 2296
7.01.03.2.06.0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas 30 Keluarga
15.330.000,00 0,00 0,00 0,00
15.330.000,00 Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT 86 Point SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 428
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Koodinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 % 2297
7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan
9.030.000,00 0,00 0,00 0,00
9.030.000,00 Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 100 % 2298
7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA 12 Laporan
36.000.000,00 0,00 0,00 0,00
36.000.000,00 Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT 86 Point
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 100 % 2299
7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 300 Orang
39.820.000,00 0,00 0,00 0,00
39.820.000,00 Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2300
7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 429
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 300 Orang
39.819.600,00 0,00 0,00 0,00
39.819.600,00 Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2301
7.01.05.2.01.0007 Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal 1 Dokumen
7.080.000,00 0,00 0,00 0,00
7.080.000,00 Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2302
7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 12 Dokumen
30.564.000,00 0,00 0,00 0,00
30.564.000,00 Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Jumlah Desa Mandiri 1 Desa
7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Desa yang Dibina 100 % 2303
7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 6 Dokumen
9.759.800,00 0,00 0,00 0,00
9.759.800,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2304
7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 6 Dokumen
9.942.800,00 0,00 0,00 0,00
9.942.800,00 Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2305
7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 4 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kel/Desa [object Object] SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 430
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2306
7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dokumen
39.279.700,00 0,00 0,00 0,00
39.279.700,00 Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2307
7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kel/Desa [object Object] 2308
7.01.06.2.01.0014 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kel/Desa [object Object]
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Persentase BMD Dalam Keadaan Baik 80 Point 87 %
7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangakat Daerah yang Disusun Sesuai Ketentuan dan Tepat Waktu 100 % 2309
7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen
25.296.000,00 0,00 0,00 0,00
25.296.000,00 Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2310
7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen
6.028.000,00 0,00 0,00 0,00
6.028.000,00 Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2311
7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen
6.742.500,00 0,00 0,00 0,00
6.742.500,00 Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2312
7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 431
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen
4.385.500,00 0,00 0,00 0,00
4.385.500,00 Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2313
7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen
4.385.500,00 0,00 0,00 0,00
4.385.500,00 Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2314
7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan
6.700.500,00 0,00 0,00 0,00
6.700.500,00 Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2315
7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan
15.069.000,00 0,00 0,00 0,00
15.069.000,00 Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2316
7.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen
1.500.000,00 0,00 0,00 0,00
1.500.000,00 Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2317
7.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 1 Data
1.500.000,00 0,00 0,00 0,00
1.500.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Dokumen Pelaksanaan Adminsitrasi Keuangan yang Tepat Waktu 100 % 2318
7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 24 Orang/bulan
4.990.079.034,88 0,00 0,00 0,00
4.990.079.034,88 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 432
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2319
7.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 4 Dokumen
5.100.000,00 0,00 0,00 0,00
5.100.000,00 Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2320
7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan
7.565.500,00 0,00 0,00 0,00
7.565.500,00 Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2321
7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 4 Dokumen
7.515.000,00 0,00 0,00 0,00
7.515.000,00 Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD Sesuai Kebutuhan 100 % 2322
7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Laporan
4.920.000,00 0,00 0,00 0,00
4.920.000,00 Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Dokumen Pelaksanaan Adminsitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu 100 % 2323
7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket
22.000.000,00 0,00 0,00 0,00
22.000.000,00 Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2324
7.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 24 Dokumen
11.141.000,00 0,00 0,00 0,00
11.141.000,00 Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2325
7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kel/Desa [object Object] SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 433
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Dokumen Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor 100 % 2326
7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket
5.999.200,00 0,00 0,00 0,00
5.999.200,00 Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2327
7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket
17.197.600,00
56.951.300,00 0,00 0,00
74.148.900,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2328
7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket
5.474.980,00 0,00 0,00 0,00
5.474.980,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2329
7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket
11.998.400,00 0,00 0,00 0,00
11.998.400,00 Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2330
7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket
6.039.170,00 0,00 0,00 0,00
6.039.170,00 Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2331
7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 4 Laporan
6.000.000,00 0,00 0,00 0,00
6.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2332
7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 434
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 24 Laporan
14.350.000,00 0,00 0,00 0,00
14.350.000,00 Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 86 % 2333
7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kel/Desa [object Object] 2334
7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kel/Desa [object Object] 2335
7.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kel/Desa [object Object] 2336
7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kel/Desa [object Object]
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 2337
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan
45.519.300,00 0,00 0,00 0,00
45.519.300,00 Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2338
7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan
192.477.600,00 0,00 0,00 0,00
192.477.600,00 Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU)
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD Dalam Kondisi Baik 86 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 435
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2339
7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 6 Unit
69.388.000,00 0,00 0,00 0,00
69.388.000,00 Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2340
7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit
9.460.000,00 0,00 0,00 0,00
9.460.000,00 Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2341
7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit
48.246.000,00 0,00 0,00 0,00
48.246.000,00 Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2342
7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Cilengkrang, Semua Kel/Desa [object Object] KECAMATAN CIMENYAN 7 UNSUR KEWILAYAHAN
7.01 KECAMATAN
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT IKM 85 % 89,50 Poin
7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah masyarakat yang mendapat pelayanan prima Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan 2000 Orang 100 % 2343
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 500 Laporan
56.500.000,00 0,00 0,00 0,00
56.500.000,00 Kab. Bandung, Cimenyan, Semua Kel/Desa Opsen PKB PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 436
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Persentase Capaian Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 100 % 100 % 2344
7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 1 Dokumen
15.978.000,00 0,00 0,00 0,00
15.978.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase pelaksanaan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan Persentase pelaksana kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan 100 % 100 % 2345
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 4 Laporan
481.098.641,00 0,00 0,00 0,00
481.098.641,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Cimenyan, Cibeunying PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Desa Yang Beradministrasi Baik Jumlah Desa Yang Cepat Berkembang 0 % 50 %
7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa 0 % 2346
7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 1 Lembaga Kemasyarak atan
45.000.000,00 0,00 0,00 0,00
45.000.000,00 Kab. Bandung, Cimenyan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase Capaian Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 100 % 2347
7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 437
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 2 Lembaga Kemasyarak atan
20.000.000,00 0,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Kab. Bandung, Cimenyan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2348
7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 1 Laporan
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Kab. Bandung, Cimenyan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2349
7.01.03.2.03.0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 1 Laporan
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Kab. Bandung, Cimenyan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Persentase Capaian Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 100 % 2350
7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 120 Keluarga
12.000.000,00 0,00 0,00 0,00
12.000.000,00 Kab. Bandung, Cimenyan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2351
7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 120 Keluarga
11.000.000,00 0,00 0,00 0,00
11.000.000,00 Kab. Bandung, Cimenyan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2352
7.01.03.2.06.0008 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya 120 Keluarga
11.000.000,00 0,00 0,00 0,00
11.000.000,00 Kab. Bandung, Cimenyan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 438
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2353
7.01.03.2.06.0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas 120 Keluarga
11.000.000,00 0,00 0,00 0,00
11.000.000,00 Kab. Bandung, Cimenyan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM IKM 89,50 Poin
7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase Penegakan Perda dan Perkada 100 % 2354
7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA 2 Laporan
30.000.000,00 0,00 0,00 0,00
30.000.000,00 Kab. Bandung, Cimenyan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM IKM 89,50 Poin
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 100 % 2355
7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 40 Orang
40.000.000,00 0,00 0,00 0,00
40.000.000,00 Kab. Bandung, Cimenyan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2356
7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 439
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 45 Orang
17.000.000,00 0,00 0,00 0,00
17.000.000,00 Kab. Bandung, Cimenyan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2357
7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 12 Dokumen
39.785.000,00 0,00 0,00 0,00
39.785.000,00 Kab. Bandung, Cimenyan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Desa Yang Beradministrasi Baik Jumlah Desa Yang Cepat Berkembang 0 % 50 %
7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase capaian keberhasilan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa 100 % 2358
7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 Dokumen
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Kab. Bandung, Cimenyan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2359
7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 1 Dokumen
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Kab. Bandung, Cimenyan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2360
7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Cimenyan, Semua Kel/Desa [object Object] 2361
7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dokumen
55.000.000,00 0,00 0,00 0,00
55.000.000,00 Kab. Bandung, Cimenyan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2362
7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 440
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 2 Dokumen
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2363
7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 1 Laporan
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP 72,80 Poin
7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase ketersediaan dokumen sesuai dengan pedoman yang berlaku dan ketercapaian kinerja hasil perencanaan 100 % 2364
7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen
5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2365
7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen
4.000.000,00 0,00 0,00 0,00
4.000.000,00 Kab. Bandung, Cimenyan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2366
7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen
4.000.000,00 0,00 0,00 0,00
4.000.000,00 Kab. Bandung, Cimenyan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2367
7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen
2.500.000,00 0,00 0,00 0,00
2.500.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2368
7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 441
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan
4.000.000,00 0,00 0,00 0,00
4.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan 100 % 2369
7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 30 Orang/bulan
7.194.960.484,56 0,00 0,00 0,00
7.194.960.484,56 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Cimenyan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2370
7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan
3.000.000,00 0,00 0,00 0,00
3.000.000,00 Kab. Bandung, Cimenyan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2371
7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1 Laporan
3.000.000,00 0,00 0,00 0,00
3.000.000,00 Kab. Bandung, Cimenyan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2372
7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen
3.000.000,00 0,00 0,00 0,00
3.000.000,00 Kab. Bandung, Cimenyan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase BMD dalam kondisi baik 100 % 2373
7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Laporan
3.000.000,00 0,00 0,00 0,00
3.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Cimenyan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 442
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7.01.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 100 % 2374
7.01.01.2.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah 1 Dokumen
5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Kab. Bandung, Cimenyan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pesentase rata-rata capaian SKP ASN diatas /= 80 % 100 % 2375
7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 30 Paket
15.000.000,00 0,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Kab. Bandung, Cimenyan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2376
7.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 30 Dokumen
5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Kab. Bandung, Cimenyan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2377
7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 30 Orang
25.000.000,00 0,00 0,00 0,00
25.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 2378
7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket
7.500.000,00 0,00 0,00 0,00
7.500.000,00 Kab. Bandung, Cimenyan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2379
7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket
30.000.000,00 0,00 0,00 0,00
30.000.000,00 Kab. Bandung, Cimenyan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2380
7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:40 Halaman 443
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket
6.702.000,00
2.298.000,00 0,00 0,00
9.000.000,00 Kab. Bandung, Cimenyan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2381
7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket
14.000.000,00 0,00 0,00 0,00
14.000.000,00 Kab. Bandung, Cimenyan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2382
7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 138 Laporan
9.000.000,00 0,00 0,00 0,00
9.000.000,00 Kab. Bandung, Cimenyan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2383
7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 15 Laporan
13.000.000,00 0,00 0,00 0,00
13.000.000,00 Kab. Bandung, Cimenyan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase BMD dalam kondisi baik 100 % 2384
7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 3 Unit 0,00
15.000.000,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Kab. Bandung, Cimenyan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2385
7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 4 Unit
83.700,00
16.916.300,00 0,00 0,00
17.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Cimenyan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 2386
7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan
5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Kab. Bandung, Cimenyan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 444
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2387
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan
87.000.000,00 0,00 0,00 0,00
87.000.000,00 Kab. Bandung, Cimenyan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2388
7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan
405.600.000,00 0,00 0,00 0,00
405.600.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD Dalam Kondisi Baik 100 % 2389
7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 6 Unit
15.000.000,00 0,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Kab. Bandung, Cimenyan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2390
7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 4 Unit
5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Kab. Bandung, Cimenyan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2391
7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit
14.500.000,00 0,00 0,00 0,00
14.500.000,00 Kab. Bandung, Cimenyan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN PADASUKA 7 UNSUR KEWILAYAHAN
7.01 KECAMATAN
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Desa Yang Beradministrasi Baik Jumlah Desa Yang Cepat Berkembang 0 % 50 %
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase kegiatan pemberdayaan Kelurahan 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 445
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2392
7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 1 Lembaga Kemasyarak atan
40.000.000,00 0,00 0,00 0,00
40.000.000,00 Kab. Bandung, Cimenyan, Padasuka PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2393
7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 4 Unit
1.143.784.600,00 0,00 0,00 0,00
1.143.784.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2394
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 5 Pokmas / Ormas
1.132.424.200,00 0,00 0,00 0,00
1.132.424.200,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2395
7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 2 Laporan
34.000.000,00 0,00 0,00 0,00
34.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN CIBEUNYING 7 UNSUR KEWILAYAHAN
7.01 KECAMATAN
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Desa Yang Beradministrasi Baik Jumlah Desa Yang Cepat Berkembang 0 % 50 %
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase kegiatan pemberdayaan Kelurahan 100 % 2396
7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 446
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 1 Lembaga Kemasyarak atan
60.000.000,00 0,00 0,00 0,00
60.000.000,00 Kab. Bandung, Cimenyan, Cibeunying PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2397
7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 4 Unit
622.933.200,00 0,00 0,00 0,00
622.933.200,00 Kab. Bandung, Cimenyan, Cibeunying DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2398
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 5 Pokmas / Ormas
2.748.380.000,00 0,00 0,00 0,00
2.748.380.000,00 Kab. Bandung, Cimenyan, Cibeunying PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2399
7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 2 Laporan
34.000.000,00 0,00 0,00 0,00
34.000.000,00 Kab. Bandung, Cimenyan, Cibeunying PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KECAMATAN BOJONGSOANG 7 UNSUR KEWILAYAHAN
7.01 KECAMATAN
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT 87 % 88 %
7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan 100 Persen 2400
7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan
15.000.000,00 0,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Kab. Bandung, Bojongsoang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2401
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 447
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan
65.000.000,00 0,00 0,00 0,00
65.000.000,00 Kab. Bandung, Bojongsoang, Semua Kel/Desa Opsen PKB PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum yang dilaksanakan 85 Poin 100 Persen 2402
7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 1 Dokumen
15.000.000,00 0,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Kab. Bandung, Bojongsoang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan 100 % 2403
7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 1 Dokumen
15.000.000,00 0,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Kab. Bandung, Bojongsoang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2404
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 1 Laporan
283.705.000,00 0,00 0,00 0,00
283.705.000,00 Kab. Bandung, Bojongsoang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase capaian program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan 100 %
7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 2405
7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 2 Lembaga Kemasyarak atan
15.000.000,00 0,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Kab. Bandung, Bojongsoang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 448
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2406
7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 1 Dokumen
15.000.000,00 0,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Kab. Bandung, Bojongsoang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2407
7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan
15.000.000,00 0,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Kab. Bandung, Bojongsoang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan - - 2408
7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 2 Lembaga Kemasyarak atan
15.000.000,00 0,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Kab. Bandung, Bojongsoang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2409
7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 1 Laporan
15.000.000,00 0,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Kab. Bandung, Bojongsoang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2410
7.01.03.2.03.0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 1 Laporan
15.000.000,00 0,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Kab. Bandung, Bojongsoang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Persentase Tercapainya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 100 % 2411
7.01.03.2.06.0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 449
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat 50 Keluarga
15.000.000,00 0,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Kab. Bandung, Bojongsoang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2412
7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 50 Keluarga
30.000.000,00 0,00 0,00 0,00
30.000.000,00 Kab. Bandung, Bojongsoang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2413
7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 50 Keluarga
30.000.000,00 0,00 0,00 0,00
30.000.000,00 Kab. Bandung, Bojongsoang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2414
7.01.03.2.06.0008 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya 50 Keluarga
15.000.000,00 0,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Kab. Bandung, Bojongsoang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum 100 %
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketertiban dan ketenteraman umum 100 Persen 2415
7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 2 Laporan
15.000.000,00 0,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Kab. Bandung, Bojongsoang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 450
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2416
7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan
15.000.000,00 0,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Kab. Bandung, Bojongsoang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang dilaksanakan sesuai ketentuan 100 Persen 2417
7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA 1 Laporan
15.000.000,00 0,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Kab. Bandung, Bojongsoang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah 100 %
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan 100 % 2418
7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 30 Orang
55.000.000,00 0,00 0,00 0,00
55.000.000,00 Kab. Bandung, Bojongsoang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2419
7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 50 Orang
24.932.000,00 0,00 0,00 0,00
24.932.000,00 Kab. Bandung, Bojongsoang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 451
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2420
7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 Dokumen
18.000.000,00 0,00 0,00 0,00
18.000.000,00 Kab. Bandung, Bojongsoang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa yang dibina dan diawasi 100 %
7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Capaian Keberhasilan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100 % 2421
7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 Dokumen
18.000.000,00 0,00 0,00 0,00
18.000.000,00 Kab. Bandung, Bojongsoang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2422
7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 1 Dokumen
18.000.000,00 0,00 0,00 0,00
18.000.000,00 Kab. Bandung, Bojongsoang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2423
7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dokumen
35.000.000,00 0,00 0,00 0,00
35.000.000,00 Kab. Bandung, Bojongsoang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP Nilai Akip 73 Poin 73 Point
7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Nilai Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 71 Nilai 2424
7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen
1.999.000,00 0,00 0,00 0,00
1.999.000,00 Kab. Bandung, Bojongsoang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2425
7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 452
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen
794.000,00 0,00 0,00 0,00
794.000,00 Kab. Bandung, Bojongsoang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2426
7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen
794.000,00 0,00 0,00 0,00
794.000,00 Kab. Bandung, Bojongsoang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2427
7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen
794.000,00 0,00 0,00 0,00
794.000,00 Kab. Bandung, Bojongsoang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2428
7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen
794.000,00 0,00 0,00 0,00
794.000,00 Kab. Bandung, Bojongsoang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2429
7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan
4.000.000,00 0,00 0,00 0,00
4.000.000,00 Kab. Bandung, Bojongsoang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2430
7.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen
2.000.000,00 0,00 0,00 0,00
2.000.000,00 Kab. Bandung, Bojongsoang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2431
7.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 1 Data
2.000.000,00 0,00 0,00 0,00
2.000.000,00 Kab. Bandung, Bojongsoang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 2432
7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 453
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 17 Orang/bulan
4.215.377.347,88 0,00 0,00 0,00
4.215.377.347,88 Kab. Bandung, Bojongsoang, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2433
7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan
2.500.000,00 0,00 0,00 0,00
2.500.000,00 Kab. Bandung, Bojongsoang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2434
7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1 Laporan
2.500.000,00 0,00 0,00 0,00
2.500.000,00 Kab. Bandung, Bojongsoang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2435
7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen
2.500.000,00 0,00 0,00 0,00
2.500.000,00 Kab. Bandung, Bojongsoang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 % 2436
7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 30 Orang
30.000.000,00 0,00 0,00 0,00
30.000.000,00 Kab. Bandung, Bojongsoang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Capaian Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 2437
7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket
2.500.000,00 0,00 0,00 0,00
2.500.000,00 Kab. Bandung, Bojongsoang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2438
7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 454
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket
16.457.700,00
91.868.100,00 0,00 0,00
108.325.800,00 Kab. Bandung, Bojongsoang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2439
7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket
3.000.000,00 0,00 0,00 0,00
3.000.000,00 Kab. Bandung, Bojongsoang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2440
7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket
3.018.000,00 0,00 0,00 0,00
3.018.000,00 Kab. Bandung, Bojongsoang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2441
7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Bojongsoang, Semua Kel/Desa [object Object] 2442
7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan
8.500.000,00 0,00 0,00 0,00
8.500.000,00 Kab. Bandung, Bojongsoang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2443
7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan
20.352.000,00 0,00 0,00 0,00
20.352.000,00 Kab. Bandung, Bojongsoang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 2444
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan
52.000.000,00 0,00 0,00 0,00
52.000.000,00 Kab. Bandung, Bojongsoang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2445
7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan
326.658.000,00 0,00 0,00 0,00
326.658.000,00 Kab. Bandung, Bojongsoang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 455
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 85 % 2446
7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 7 Unit
42.192.200,00 0,00 0,00 0,00
42.192.200,00 Kab. Bandung, Bojongsoang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2447
7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Bojongsoang, Semua Kel/Desa [object Object] 2448
7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 3 Unit
5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Kab. Bandung, Bojongsoang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2449
7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Kab. Bandung, Bojongsoang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KECAMATAN MARGAHAYU 7 UNSUR KEWILAYAHAN
7.01 KECAMATAN
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT 94 %
7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase kegiatan koordinasi pemerintahan di tingkat kecamatan yang terlaksanakan 100 % 2450
7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen
74.364.700,00 0,00 0,00 0,00
74.364.700,00 Kab. Bandung, Margahayu, Semua Kel/Desa Opsen PKB PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 456
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan prima di kecamatan 100 % 2451
7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 1 Dokumen
14.635.300,00 0,00 0,00 0,00
14.635.300,00 Kab. Bandung, Margahayu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 100 % 2452
7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 2 Dokumen
25.000.000,00 0,00 0,00 0,00
25.000.000,00 Kab. Bandung, Margahayu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase urusan pelimpahan kepada camat yang dilaksanakan 100 % 2453
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 6 Laporan
284.481.200,00 0,00 0,00 0,00
284.481.200,00 Kab. Bandung, Margahayu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa 100 %
7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 2454
7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 2 Lembaga Kemasyarak atan
50.000.000,00 0,00 0,00 0,00
50.000.000,00 Kab. Bandung, Margahayu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 457
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2455
7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 6 Laporan
60.108.000,00 0,00 0,00 0,00
60.108.000,00 Kab. Bandung, Margahayu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase Pemberdayaan Kelurahan 100 % 2456
7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 2 Lembaga Kemasyarak atan
21.410.000,00 0,00 0,00 0,00
21.410.000,00 Kab. Bandung, Margahayu, Sulaiman PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2457
7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 5 Unit
201.519.200,00
178.480.800,00 0,00 0,00
380.000.000,00 Kab. Bandung, Margahayu, Sulaiman DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2458
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 7 Pokmas / Ormas
784.100.500,00
215.912.500,00 0,00 0,00
1.000.013.000,00 Kab. Bandung, Margahayu, Sulaiman DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2459
7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 2 Laporan
8.577.000,00 0,00 0,00 0,00
8.577.000,00 Kab. Bandung, Margahayu, Sulaiman PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Prosentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dilaksanakan oleh Kecamatan bagi Pemerintah Kota yang Tidak Memiliki Desa) 100 % 2460
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 458
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 0 Lembaga Kemasyarak atan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 2461
7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 1 Lembaga Kemasyarak atan
9.627.300,00 0,00 0,00 0,00
9.627.300,00 Kab. Bandung, Margahayu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2462
7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 1 Laporan
23.966.200,00 0,00 0,00 0,00
23.966.200,00 Kab. Bandung, Margahayu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2463
7.01.03.2.03.0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 1 Laporan
9.877.300,00 0,00 0,00 0,00
9.877.300,00 Kab. Bandung, Margahayu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 100 % 2464
7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 35 Keluarga
9.627.300,00 0,00 0,00 0,00
9.627.300,00 Kab. Bandung, Margahayu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2465
7.01.03.2.06.0004 Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri 25 Keluarga
9.792.300,00 0,00 0,00 0,00
9.792.300,00 Kab. Bandung, Margahayu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2466
7.01.03.2.06.0005 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 459
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah 5 Keluarga
9.627.300,00 0,00 0,00 0,00
9.627.300,00 Kab. Bandung, Margahayu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2467
7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 35 Keluarga
9.627.300,00 0,00 0,00 0,00
9.627.300,00 Kab. Bandung, Margahayu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2468
7.01.03.2.06.0009 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup 35 Keluarga
9.627.300,00 0,00 0,00 0,00
9.627.300,00 Kab. Bandung, Margahayu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2469
7.01.03.2.06.0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 25 Keluarga
9.627.300,00 0,00 0,00 0,00
9.627.300,00 Kab. Bandung, Margahayu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2470
7.01.03.2.06.0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 25 Keluarga
9.627.300,00 0,00 0,00 0,00
9.627.300,00 Kab. Bandung, Margahayu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum 100 %
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Aparat Keamanan (Linmas) yang Dibina di Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 % 2471
7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 460
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 2 Laporan
29.095.000,00 0,00 0,00 0,00
29.095.000,00 Kab. Bandung, Margahayu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase Aparat Keamanan (Linmas) yang Dibina di Bidang Perda dan Perkada 100 % 2472
7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA 4 Laporan
14.239.000,00 0,00 0,00 0,00
14.239.000,00 Kab. Bandung, Margahayu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 100 %
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Capaian Kebersihan Urusan Pemerintahan Umum Yang Ditugaskan Kepala Daerah 100 % 2473
7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 2474
7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 461
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 300 Orang
36.190.000,00 0,00 0,00 0,00
36.190.000,00 Kab. Bandung, Margahayu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2475
7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 100 Orang
18.500.000,00 0,00 0,00 0,00
18.500.000,00 Kab. Bandung, Margahayu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2476
7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 4 Dokumen
29.000.000,00 0,00 0,00 0,00
29.000.000,00 Kab. Bandung, Margahayu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa yang dibina dan diawasi 100 %
7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Laporan Fasilitasi, Rekotamendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 5 Laporan 2477
7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 1 Dokumen
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Kab. Bandung, Margahayu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2478
7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 2 Dokumen
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Kab. Bandung, Margahayu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2479
7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 4 Dokumen
25.000.000,00 0,00 0,00 0,00
25.000.000,00 Kab. Bandung, Margahayu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 462
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2480
7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Margahayu, Semua Kel/Desa [object Object] 2481
7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Margahayu, Semua Kel/Desa [object Object]
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP 75,82 Point
7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Nilai Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 % 2482
7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen
4.637.628,88 0,00 0,00 0,00
4.637.628,88 Kab. Bandung, Margahayu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2483
7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen
31.828.000,00 0,00 0,00 0,00
31.828.000,00 Kab. Bandung, Margahayu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2484
7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen
2.395.000,00 0,00 0,00 0,00
2.395.000,00 Kab. Bandung, Margahayu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2485
7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen
2.453.000,00 0,00 0,00 0,00
2.453.000,00 Kab. Bandung, Margahayu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2486
7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 463
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen
2.481.500,00 0,00 0,00 0,00
2.481.500,00 Kab. Bandung, Margahayu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2487
7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan
1.975.000,00 0,00 0,00 0,00
1.975.000,00 Kab. Bandung, Margahayu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2488
7.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen
450.000,00 0,00 0,00 0,00
450.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2489
7.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 1 Data
450.000,00 0,00 0,00 0,00
450.000,00 Kab. Bandung, Margahayu, Sukamenak PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 2490
7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 25 Orang/bulan
5.768.573.610,00 0,00 0,00 0,00
5.768.573.610,00 Kab. Bandung, Margahayu, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2491
7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan
2.500.000,00 0,00 0,00 0,00
2.500.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2492
7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 464
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4 Laporan
2.500.000,00 0,00 0,00 0,00
2.500.000,00 Kab. Bandung, Margahayu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2493
7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen
2.433.000,00 0,00 0,00 0,00
2.433.000,00 Kab. Bandung, Margahayu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Capaian Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 2494
7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket
8.943.000,00 0,00 0,00 0,00
8.943.000,00 Kab. Bandung, Margahayu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2495
7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket
32.874.500,00
36.307.607,00 0,00 0,00
69.182.107,00 Kab. Bandung, Margahayu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2496
7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 5 Paket
6.762.500,00 0,00 0,00 0,00
6.762.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2497
7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 0 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Margahayu, Semua Kel/Desa [object Object] 2498
7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 Paket
4.923.200,00 0,00 0,00 0,00
4.923.200,00 Kab. Bandung, Margahayu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2499
7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 465
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 5 Dokumen
2.575.000,00 0,00 0,00 0,00
2.575.000,00 Kab. Bandung, Margahayu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2500
7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 10 Laporan
15.202.400,00 0,00 0,00 0,00
15.202.400,00 Kab. Bandung, Margahayu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2501
7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 25 Laporan
19.310.000,00 0,00 0,00 0,00
19.310.000,00 Kab. Bandung, Margahayu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 2502
7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 5 Unit
627.400,00
18.488.100,00 0,00 0,00
19.115.500,00 Kab. Bandung, Margahayu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2503
7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 7 Unit 0,00
32.288.500,00 0,00 0,00
32.288.500,00 Kab. Bandung, Margahayu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2504
7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Margahayu, Semua Kel/Desa [object Object]
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 2505
7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Margahayu, Semua Kel/Desa [object Object] 2506
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 466
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan
78.190.272,00 0,00 0,00 0,00
78.190.272,00 Kab. Bandung, Margahayu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2507
7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 6 Laporan
13.090.000,00 0,00 0,00 0,00
13.090.000,00 Kab. Bandung, Margahayu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2508
7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan
647.510.800,00 0,00 0,00 0,00
647.510.800,00 Kab. Bandung, Margahayu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 2509
7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 14 Unit
73.594.000,00 0,00 0,00 0,00
73.594.000,00 Kab. Bandung, Margahayu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2510
7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Margahayu, Semua Kel/Desa [object Object] 2511
7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00
130.000.000,00 0,00 0,00
130.000.000,00 Kab. Bandung, Margahayu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KECAMATAN MARGAASIH 7 UNSUR KEWILAYAHAN
7.01 KECAMATAN
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan kepada camat 5 Laporan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 467
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 5 Laporan 2512
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 5 Laporan
143.650.000,00 0,00 0,00 0,00
143.650.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - -
7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 Persen 2513
7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 6 Laporan
85.000.000,00 0,00 0,00 0,00
85.000.000,00 Kab. Bandung, Margaasih, Semua Kel/Desa Opsen PKB PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Sosialisasi 100 Persen 2514
7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 1 Lembaga Kemasyarak atan
5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Kab. Bandung, Margaasih, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2515
7.01.03.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan 1 Unit
5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Kab. Bandung, Margaasih, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2516
7.01.03.2.03.0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 1 Laporan
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Margaasih, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 468
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Sosialisasi 100 Persen 2517
7.01.03.2.06.0001 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara 10 Keluarga
3.000.000,00 0,00 0,00 0,00
3.000.000,00 Kab. Bandung, Margaasih, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2518
7.01.03.2.06.0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat 10 Keluarga
3.000.000,00 0,00 0,00 0,00
3.000.000,00 Kab. Bandung, Margaasih, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2519
7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 10 Keluarga
3.000.000,00 0,00 0,00 0,00
3.000.000,00 Kab. Bandung, Margaasih, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2520
7.01.03.2.06.0004 Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri 10 Keluarga
3.000.000,00 0,00 0,00 0,00
3.000.000,00 Kab. Bandung, Margaasih, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2521
7.01.03.2.06.0005 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 469
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah 10 Keluarga
2.500.000,00 0,00 0,00 0,00
2.500.000,00 Kab. Bandung, Margaasih, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2522
7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 10 Keluarga
3.000.000,00 0,00 0,00 0,00
3.000.000,00 Kab. Bandung, Margaasih, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2523
7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 10 Keluarga
2.500.000,00 0,00 0,00 0,00
2.500.000,00 Kab. Bandung, Margaasih, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2524
7.01.03.2.06.0008 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya 10 Keluarga
2.500.000,00 0,00 0,00 0,00
2.500.000,00 Kab. Bandung, Margaasih, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2525
7.01.03.2.06.0009 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup 10 Keluarga
2.500.000,00 0,00 0,00 0,00
2.500.000,00 Kab. Bandung, Margaasih, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2526
7.01.03.2.06.0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 470
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 10 Keluarga
3.000.000,00 0,00 0,00 0,00
3.000.000,00 Kab. Bandung, Margaasih, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2527
7.01.03.2.06.0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 10 Keluarga
3.000.000,00 0,00 0,00 0,00
3.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Margaasih, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2528
7.01.03.2.06.0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas 10 Keluarga
3.000.000,00 0,00 0,00 0,00
3.000.000,00 Kab. Bandung, Margaasih, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100 Persen
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sosialisasi 100 Persen 100 Persen 2529
7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan
5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Margaasih, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2530
7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 2 Laporan
5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Kab. Bandung, Margaasih, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sosialisasi 100 Persen SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 471
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2531
7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA 6 Laporan
24.000.000,00 0,00 0,00 0,00
24.000.000,00 Kab. Bandung, Margaasih, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 100 Persen
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - - 2532
7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 50 Orang
12.000.000,00 0,00 0,00 0,00
12.000.000,00 Kab. Bandung, Margaasih, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2533
7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 50 Orang
12.500.000,00 0,00 0,00 0,00
12.500.000,00 Kab. Bandung, Margaasih, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2534
7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 472
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 12 Dokumen
23.000.000,00 0,00 0,00 0,00
23.000.000,00 Kab. Bandung, Margaasih, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100 Persen
7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sosialisasi 100 Persen 2535
7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 6 Dokumen
5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Kab. Bandung, Margaasih, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2536
7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 6 Dokumen
5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Kab. Bandung, Margaasih, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2537
7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 6 Dokumen
5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Kab. Bandung, Margaasih, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2538
7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 1 Dokumen
5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Kab. Bandung, Margaasih, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2539
7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 2 Dokumen
25.000.000,00 0,00 0,00 0,00
25.000.000,00 Kab. Bandung, Margaasih, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Akip
71.50 Point
7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
71.50 Point SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 473
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2540
7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokumen
8.000.000,00 0,00 0,00 0,00
8.000.000,00 Kab. Bandung, Margaasih, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2541
7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan
2.500.000,00 0,00 0,00 0,00
2.500.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Margaasih, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2542
7.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen
1.000.000,00 0,00 0,00 0,00
1.000.000,00 Kab. Bandung, Margaasih, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2543
7.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 1 Data
1.000.000,00 0,00 0,00 0,00
1.000.000,00 Kab. Bandung, Margaasih, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 Persen 2544
7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 20 Orang/bulan
4.572.445.170,56 0,00 0,00 0,00
4.572.445.170,56 Kab. Bandung, Margaasih, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2545
7.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 4 Dokumen
2.500.000,00 0,00 0,00 0,00
2.500.000,00 Kab. Bandung, Margaasih, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2546
7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 474
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan
2.500.000,00 0,00 0,00 0,00
2.500.000,00 Kab. Bandung, Margaasih, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2547
7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4 Laporan
2.500.000,00 0,00 0,00 0,00
2.500.000,00 Kab. Bandung, Margaasih, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2548
7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 4 Dokumen
2.500.000,00 0,00 0,00 0,00
2.500.000,00 Kab. Bandung, Margaasih, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100 Persen 2549
7.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen
2.500.000,00 0,00 0,00 0,00
2.500.000,00 Kab. Bandung, Margaasih, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2550
7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Laporan
2.500.000,00 0,00 0,00 0,00
2.500.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Margaasih, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 Persen 2551
7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 14 Paket
14.000.000,00 0,00 0,00 0,00
14.000.000,00 Kab. Bandung, Margaasih, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2552
7.01.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 475
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 4 Dokumen
2.500.000,00 0,00 0,00 0,00
2.500.000,00 Kab. Bandung, Margaasih, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2553
7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 20 Orang
6.500.000,00 0,00 0,00 0,00
6.500.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Margaasih, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 Persen 2554
7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket
3.000.000,00 0,00 0,00 0,00
3.000.000,00 Kab. Bandung, Margaasih, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2555
7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Kab. Bandung, Margaasih, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2556
7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 5 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Margaasih, Semua Kel/Desa [object Object] 2557
7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket
2.000.000,00 0,00 0,00 0,00
2.000.000,00 Kab. Bandung, Margaasih, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2558
7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 476
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen
2.000.000,00 0,00 0,00 0,00
2.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Margaasih, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2559
7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan
25.000.000,00 0,00 0,00 0,00
25.000.000,00 Kab. Bandung, Margaasih, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2560
7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 393 Laporan
39.350.000,00 0,00 0,00 0,00
39.350.000,00 Kab. Bandung, Margaasih, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 Persen 2561
7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit
263.900,00
24.736.100,00 0,00 0,00
25.000.000,00 Kab. Bandung, Margaasih, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 2562
7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 300 Laporan
3.000.000,00 0,00 0,00 0,00
3.000.000,00 Kab. Bandung, Margaasih, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2563
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan
55.120.000,00 0,00 0,00 0,00
55.120.000,00 Kab. Bandung, Margaasih, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2564
7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 477
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 48 Laporan
209.750.000,00 0,00 0,00 0,00
209.750.000,00 Kab. Bandung, Margaasih, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 89 Persen 2565
7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 11 Unit
109.190.000,00 0,00 0,00 0,00
109.190.000,00 Kab. Bandung, Margaasih, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2566
7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1 Unit
5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Kab. Bandung, Margaasih, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2567
7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Margaasih, Semua Kel/Desa [object Object] KECAMATAN DAYEUHKOLOT 7 UNSUR KEWILAYAHAN
7.01 KECAMATAN
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK IKM 91,15 Nilai
7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerinatahan di tingkat kecamatan 100 % 2568
7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 478
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 4 Laporan
33.250.000,00 0,00 0,00 0,00
33.250.000,00 Kab. Bandung, Dayeuhkolot, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase penylenggraan urusan pemerfintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daearah yang ada di kecamatan guna mendukung pelayanan prima kepada masyarakat di kecamatan 100 % 2569
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan
65.150.000,00 0,00 0,00 0,00
65.150.000,00 Kab. Bandung, Dayeuhkolot, Semua Kel/Desa Opsen PKB PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Persentase koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum 100 % 2570
7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 1 Dokumen
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Kab. Bandung, Dayeuhkolot, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase urusan pelimpahan kepada camat yang dilaksanakan 100 % 2571
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 4 Laporan
246.000.000,00 0,00 0,00 0,00
246.000.000,00 Kab. Bandung, Dayeuhkolot, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN IKM
91.15 Point
7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa 100 % 2572
7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 479
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 6 Lembaga Kemasyarak atan
20.250.000,00 0,00 0,00 0,00
20.250.000,00 Kab. Bandung, Dayeuhkolot, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2573
7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan
20.000.000,00 0,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Kab. Bandung, Dayeuhkolot, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase laporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kelurahan 100 % 2574
7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 1 Lembaga Kemasyarak atan
37.500.000,00 0,00 0,00 0,00
37.500.000,00 Kab. Bandung, Dayeuhkolot, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2575
7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 10 Unit
885.041.831,00 0,00 0,00 0,00
885.041.831,00 Kab. Bandung, Dayeuhkolot, Pasawahan DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2576
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 7 Pokmas / Ormas
1.587.500.000,00 0,00 0,00 0,00
1.587.500.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Dayeuhkolot, Pasawahan DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2577
7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 1 Laporan
2.500.000,00 0,00 0,00 0,00
2.500.000,00 Kab. Bandung, Dayeuhkolot, Pasawahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 480
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2578
7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 1 Lembaga Kemasyarak atan
11.100.000,00 0,00 0,00 0,00
11.100.000,00 Kab. Bandung, Dayeuhkolot, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2579
7.01.03.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan 1 Unit
5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Kab. Bandung, Dayeuhkolot, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2580
7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 1 Laporan
3.250.000,00 0,00 0,00 0,00
3.250.000,00 Kab. Bandung, Dayeuhkolot, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2581
7.01.03.2.03.0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 1 Laporan
3.250.000,00 0,00 0,00 0,00
3.250.000,00 Kab. Bandung, Dayeuhkolot, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 100 % 2582
7.01.03.2.06.0001 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara 50 Keluarga
14.343.000,00 0,00 0,00 0,00
14.343.000,00 Kab. Bandung, Dayeuhkolot, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2583
7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 50 Keluarga
14.343.000,00 0,00 0,00 0,00
14.343.000,00 Kab. Bandung, Dayeuhkolot, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 481
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2584
7.01.03.2.06.0005 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah 50 Keluarga
45.547.600,00 0,00 0,00 0,00
45.547.600,00 Kab. Bandung, Dayeuhkolot, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2585
7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 50 Keluarga
14.343.000,00 0,00 0,00 0,00
14.343.000,00 Kab. Bandung, Dayeuhkolot, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2586
7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 50 Keluarga
45.547.600,00 0,00 0,00 0,00
45.547.600,00 Kab. Bandung, Dayeuhkolot, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2587
7.01.03.2.06.0008 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya 50 Keluarga
14.343.000,00 0,00 0,00 0,00
14.343.000,00 Kab. Bandung, Dayeuhkolot, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2588
7.01.03.2.06.0009 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup 50 Keluarga
8.260.500,00 0,00 0,00 0,00
8.260.500,00 Kab. Bandung, Dayeuhkolot, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 482
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2589
7.01.03.2.06.0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 50 Keluarga
14.343.000,00 0,00 0,00 0,00
14.343.000,00 Kab. Bandung, Dayeuhkolot, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2590
7.01.03.2.06.0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 50 Keluarga
14.343.000,00 0,00 0,00 0,00
14.343.000,00 Kab. Bandung, Dayeuhkolot, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2591
7.01.03.2.06.0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas 50 Keluarga
14.343.000,00 0,00 0,00 0,00
14.343.000,00 Kab. Bandung, Dayeuhkolot, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM IKM 91,15 Nilai
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100 % 2592
7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan
10.920.000,00 0,00 0,00 0,00
10.920.000,00 Kab. Bandung, Dayeuhkolot, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2593
7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Kab. Bandung, Dayeuhkolot, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah laporan koordinai penerapan dan penegakan perda dan peraturan kepala daerah 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 483
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2594
7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Dayeuhkolot, Semua Kel/Desa [object Object]
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM IKM 91,15 Nilai
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 100 % 2595
7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 300 Orang
25.200.000,00 0,00 0,00 0,00
25.200.000,00 Kab. Bandung, Dayeuhkolot, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2596
7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 300 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Dayeuhkolot, Semua Kel/Desa [object Object] 2597
7.01.05.2.01.0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 50 Orang
16.800.000,00 0,00 0,00 0,00
16.800.000,00 Kab. Bandung, Dayeuhkolot, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 484
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2598
7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 1 Laporan
16.800.000,00 0,00 0,00 0,00
16.800.000,00 Kab. Bandung, Dayeuhkolot, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2599
7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 Dokumen
20.000.000,00 0,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Kab. Bandung, Dayeuhkolot, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Jumlah Desa Cepat Berkembang 1 Desa
7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase desa yang dibina 100 % 2600
7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 Dokumen
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Kab. Bandung, Dayeuhkolot, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2601
7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 1 Dokumen
5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Kab. Bandung, Dayeuhkolot, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2602
7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Dayeuhkolot, Semua Kel/Desa [object Object] 2603
7.01.06.2.01.0007 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 1 Dokumen
5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Kab. Bandung, Dayeuhkolot, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2604
7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 485
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dokumen
5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Kab. Bandung, Dayeuhkolot, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP 78,60 Point
7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD yang disusun sesuai ketetuan dan tepat waktu 100 % 2605
7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen
3.000.000,00 0,00 0,00 0,00
3.000.000,00 Kab. Bandung, Dayeuhkolot, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2606
7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen
5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Kab. Bandung, Dayeuhkolot, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2607
7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2 Dokumen
2.000.000,00 0,00 0,00 0,00
2.000.000,00 Kab. Bandung, Dayeuhkolot, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2608
7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 3 Dokumen
3.000.000,00 0,00 0,00 0,00
3.000.000,00 Kab. Bandung, Dayeuhkolot, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2609
7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan
2.000.000,00 0,00 0,00 0,00
2.000.000,00 Kab. Bandung, Dayeuhkolot, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2610
7.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 486
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 4 Dokumen
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Kab. Bandung, Dayeuhkolot, Dayeuhkolot PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan Yang Tepat Waktu 100 % 2611
7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Orang/bulan
5.768.014.473,56 0,00 0,00 0,00
5.768.014.473,56 Kab. Bandung, Dayeuhkolot, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2612
7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan
2.000.000,00 0,00 0,00 0,00
2.000.000,00 Kab. Bandung, Dayeuhkolot, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2613
7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4 Laporan
4.000.000,00 0,00 0,00 0,00
4.000.000,00 Kab. Bandung, Dayeuhkolot, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2614
7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen
2.000.000,00 0,00 0,00 0,00
2.000.000,00 Kab. Bandung, Dayeuhkolot, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD sesuai ketentuan 100 % 2615
7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan
3.000.000,00 0,00 0,00 0,00
3.000.000,00 Kab. Bandung, Dayeuhkolot, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu 100 % 2616
7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 487
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Dayeuhkolot, Semua Kel/Desa [object Object] 2617
7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 50 Orang
19.080.000,00 0,00 0,00 0,00
19.080.000,00 Kab. Bandung, Dayeuhkolot, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Dokumen Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor 100 % 2618
7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket
2.000.000,00 0,00 0,00 0,00
2.000.000,00 Kab. Bandung, Dayeuhkolot, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2619
7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket
20.856.900,00
12.343.100,00 0,00 0,00
33.200.000,00 Kab. Bandung, Dayeuhkolot, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2620
7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket
2.000.000,00 0,00 0,00 0,00
2.000.000,00 Kab. Bandung, Dayeuhkolot, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2621
7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket
3.000.000,00 0,00 0,00 0,00
3.000.000,00 Kab. Bandung, Dayeuhkolot, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2622
7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen
1.040.000,00 0,00 0,00 0,00
1.040.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Dayeuhkolot, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2623
7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 488
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 4 Laporan
31.960.000,00 0,00 0,00 0,00
31.960.000,00 Kab. Bandung, Dayeuhkolot, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2624
7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 Laporan
15.000.000,00 0,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Kab. Bandung, Dayeuhkolot, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase laporan penyediaan jasa penunjang urusuan umum pemerinrah daereah 100 % 2625
7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan
3.000.000,00 0,00 0,00 0,00
3.000.000,00 Kab. Bandung, Dayeuhkolot, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2626
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 4 Laporan
76.000.000,00 0,00 0,00 0,00
76.000.000,00 Kab. Bandung, Dayeuhkolot, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2627
7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Laporan
695.520.000,00 0,00 0,00 0,00
695.520.000,00 Kab. Bandung, Dayeuhkolot, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 2628
7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 10 Unit
68.000.000,00 0,00 0,00 0,00
68.000.000,00 Kab. Bandung, Dayeuhkolot, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2629
7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1 Unit
5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 489
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2630
7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit
10.972.800,00 0,00 0,00 0,00
10.972.800,00 Kab. Bandung, Dayeuhkolot, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KECAMATAN KATAPANG 7 UNSUR KEWILAYAHAN
7.01 KECAMATAN
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT 82 Point
7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 100 % 2631
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan
63.000.000,00 0,00 0,00 0,00
63.000.000,00 Kab. Bandung, Katapang, Semua Kel/Desa Opsen PKB PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Prosentase pelaksanaan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum 100 % 2632
7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 1 Dokumen
13.000.000,00 0,00 0,00 0,00
13.000.000,00 Kab. Bandung, Katapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 100 % 2633
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 490
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 7 Laporan
247.000.000,00 0,00 0,00 0,00
247.000.000,00 Kab. Bandung, Katapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang dibina 80 %
7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 2634
7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 4 Laporan
20.000.000,00 0,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Kab. Bandung, Katapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi 100 % 2635
7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 2 Lembaga Kemasyarak atan
21.500.000,00 0,00 0,00 0,00
21.500.000,00 Kab. Bandung, Katapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2636
7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 1 Laporan
16.500.000,00 0,00 0,00 0,00
16.500.000,00 Kab. Bandung, Katapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2637
7.01.03.2.03.0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 1 Laporan
16.500.000,00 0,00 0,00 0,00
16.500.000,00 Kab. Bandung, Katapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 100 % 2638
7.01.03.2.06.0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat 127 Keluarga
21.000.000,00 0,00 0,00 0,00
21.000.000,00 Kab. Bandung, Katapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 491
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2639
7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 127 Keluarga
21.000.000,00 0,00 0,00 0,00
21.000.000,00 Kab. Bandung, Katapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2640
7.01.03.2.06.0005 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah 127 Keluarga
21.000.000,00 0,00 0,00 0,00
21.000.000,00 Kab. Bandung, Katapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2641
7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 127 Keluarga
21.000.000,00 0,00 0,00 0,00
21.000.000,00 Kab. Bandung, Katapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2642
7.01.03.2.06.0008 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya 127 Keluarga
21.000.000,00 0,00 0,00 0,00
21.000.000,00 Kab. Bandung, Katapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2643
7.01.03.2.06.0009 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup 127 Keluarga
25.000.000,00 0,00 0,00 0,00
25.000.000,00 Kab. Bandung, Katapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2644
7.01.03.2.06.0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 492
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 127 Keluarga
20.000.000,00 0,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2645
7.01.03.2.06.0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 127 Keluarga
20.000.000,00 0,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum 80 %
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100 % 2646
7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 2 Laporan
19.500.000,00 0,00 0,00 0,00
19.500.000,00 Kab. Bandung, Katapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase Aparat Keamanan (Linmas) yang Dibina di Bidang Perda dan Perkada 100 % 2647
7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA 2 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Katapang, Semua Kel/Desa [object Object]
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah 80 %
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan 100 % 2648
7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 493
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 100 Orang
28.000.000,00 0,00 0,00 0,00
28.000.000,00 Kab. Bandung, Katapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2649
7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 150 Orang
28.000.000,00 0,00 0,00 0,00
28.000.000,00 Kab. Bandung, Katapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2650
7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 4 Dokumen
30.000.000,00 0,00 0,00 0,00
30.000.000,00 Kab. Bandung, Katapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa yang dibina dan diawasi 80 %
7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Capaian Keberhasilan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100 % 2651
7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 Dokumen
18.000.000,00 0,00 0,00 0,00
18.000.000,00 Kab. Bandung, Katapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2652
7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Katapang, Semua Kel/Desa [object Object] 2653
7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dokumen
35.000.000,00 0,00 0,00 0,00
35.000.000,00 Kab. Bandung, Katapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 494
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2654
7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 2 Laporan
22.500.000,00 0,00 0,00 0,00
22.500.000,00 Kab. Bandung, Katapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Akip 75 Point
7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Prosentase Perencanaan Pengembangan Daerah 100 % 2655
7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen
20.000.000,00 0,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Kab. Bandung, Katapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2656
7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen
5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Kab. Bandung, Katapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2657
7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen
5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Kab. Bandung, Katapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2658
7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen
5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Kab. Bandung, Katapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2659
7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen
5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Kab. Bandung, Katapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2660
7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 495
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan
20.000.000,00 0,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Kab. Bandung, Katapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2661
7.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen
5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Kab. Bandung, Katapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2662
7.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 57 Data
5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Kab. Bandung, Katapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase ketersediaan dokumen anggaran/keuangan yang diselesaikan tepat waktu 100 % 2663
7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 21 Orang/bulan
4.685.278.892,56 0,00 0,00 0,00
4.685.278.892,56 Kab. Bandung, Katapang, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2664
7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan
5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Kab. Bandung, Katapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2665
7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4 Laporan
5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Kab. Bandung, Katapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Prosentase kesesuaian barang milik daerah dalam database 100 % 2666
7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 496
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Laporan
5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Kab. Bandung, Katapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase rata-rata capaian SKP ASN diatas >=80% 100 % 2667
7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 39 Paket
15.000.000,00 0,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Kab. Bandung, Katapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2668
7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 2 Orang
15.000.000,00 0,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Kab. Bandung, Katapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase ketersediaan operasional perkantoran 100 % 2669
7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 Paket
12.000.000,00 0,00 0,00 0,00
12.000.000,00 Kab. Bandung, Katapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2670
7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket
20.000.000,00 0,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Kab. Bandung, Katapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2671
7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket
7.460.000,00
4.540.000,00 0,00 0,00
12.000.000,00 Kab. Bandung, Katapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2672
7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 120 Paket
20.000.000,00 0,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Kab. Bandung, Katapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2673
7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 497
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Kab. Bandung, Katapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2674
7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 3 Dokumen
7.500.000,00 0,00 0,00 0,00
7.500.000,00 Kab. Bandung, Katapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2675
7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 20 Laporan
25.000.000,00 0,00 0,00 0,00
25.000.000,00 Kab. Bandung, Katapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Prosentase BMD/aset dalam keadaan baik 100 % 2676
7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit
149.800,00
44.850.200,00 0,00 0,00
45.000.000,00 Kab. Bandung, Katapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase ketersediaan operasional kantor 100 % 2677
7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Laporan
5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Kab. Bandung, Katapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2678
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan
44.000.000,00 0,00 0,00 0,00
44.000.000,00 Kab. Bandung, Katapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2679
7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan
377.000.000,00 0,00 0,00 0,00
377.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase ketersediaan operasional kantor 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 498
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2680
7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 Unit
50.000.000,00 0,00 0,00 0,00
50.000.000,00 [object Object] PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2681
7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 3 Unit
25.000.000,00 0,00 0,00 0,00
25.000.000,00 Kab. Bandung, Katapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2682
7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 85,00
149.999.915,00 0,00 0,00
150.000.000,00 Kab. Bandung, Katapang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KECAMATAN PAMEUNGPEUK 7 UNSUR KEWILAYAHAN
7.01 KECAMATAN
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
87.5 Point
7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 100 % 2683
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan
73.400.000,00 0,00 0,00 0,00
73.400.000,00 Kab. Bandung, Pameungpeuk, Semua Kel/Desa Opsen PKB PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Prosentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 100 % 2684
7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 499
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 12 Dokumen
12.594.300,00 0,00 0,00 0,00
12.594.300,00 Kab. Bandung, Pameungpeuk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 100 % 2685
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 5 Laporan
189.647.000,00 0,00 0,00 0,00
189.647.000,00 Kab. Bandung, Pameungpeuk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
87.5 Point
7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Prosentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 100 % 2686
7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 3 Lembaga Kemasyarak atan
24.255.300,00 0,00 0,00 0,00
24.255.300,00 Kab. Bandung, Pameungpeuk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2687
7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 1 Laporan
16.000.000,00 0,00 0,00 0,00
16.000.000,00 Kab. Bandung, Pameungpeuk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Persentase Keluarga yang terfasilitasi 100 % 2688
7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 50 Keluarga
12.006.300,00 0,00 0,00 0,00
12.006.300,00 Kab. Bandung, Pameungpeuk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2689
7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 500
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 50 Keluarga
12.006.300,00 0,00 0,00 0,00
12.006.300,00 Kab. Bandung, Pameungpeuk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2690
7.01.03.2.06.0008 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya 50 Keluarga
12.006.300,00 0,00 0,00 0,00
12.006.300,00 Kab. Bandung, Pameungpeuk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2691
7.01.03.2.06.0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 50 Keluarga
12.006.300,00 0,00 0,00 0,00
12.006.300,00 Kab. Bandung, Pameungpeuk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2692
7.01.03.2.06.0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 50 Keluarga
12.006.300,00 0,00 0,00 0,00
12.006.300,00 Kab. Bandung, Pameungpeuk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
87.5 Point
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Prosentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100 % 2693
7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Pameungpeuk, Semua Kel/Desa [object Object]
7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Prosentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 100 % 2694
7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 501
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA 1 Laporan
22.094.000,00 0,00 0,00 0,00
22.094.000,00 Kab. Bandung, Pameungpeuk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
87.5 Point
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan 100 % 2695
7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 300 Orang
42.679.000,00 0,00 0,00 0,00
42.679.000,00 Kab. Bandung, Pameungpeuk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2696
7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 50 Orang
16.300.000,00 0,00 0,00 0,00
16.300.000,00 Kab. Bandung, Pameungpeuk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2697
7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 12 Dokumen
37.500.000,00 0,00 0,00 0,00
37.500.000,00 Kab. Bandung, Pameungpeuk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Jumlah Desa Cepat Berkembang 2 Desa
7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase desa yang dibina dan diawasi 100 % 2698
7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 502
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 6 Dokumen
6.500.000,00 0,00 0,00 0,00
6.500.000,00 Kab. Bandung, Pameungpeuk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2699
7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 6 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Pameungpeuk, Semua Kel/Desa [object Object] 2700
7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dokumen
38.564.000,00 0,00 0,00 0,00
38.564.000,00 Kab. Bandung, Pameungpeuk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP Persentase BMD dalam Kondisi Baik
76.50 Point 92,5 %
7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Prosentase Tertatanya administrasi pelapor dan keuangan 100 % 2701
7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen
4.440.000,00 0,00 0,00 0,00
4.440.000,00 Kab. Bandung, Pameungpeuk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2702
7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen
5.100.000,00 0,00 0,00 0,00
5.100.000,00 Kab. Bandung, Pameungpeuk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2703
7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen
5.100.000,00 0,00 0,00 0,00
5.100.000,00 Kab. Bandung, Pameungpeuk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2704
7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 8 Laporan
21.360.000,00 0,00 0,00 0,00
21.360.000,00 Kab. Bandung, Pameungpeuk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 503
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2705
7.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen
2.750.000,00 0,00 0,00 0,00
2.750.000,00 Kab. Bandung, Pameungpeuk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2706
7.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 1 Data
2.925.000,00 0,00 0,00 0,00
2.925.000,00 Kab. Bandung, Pameungpeuk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Prosentase Tertatanya administrasi pelapor dan keuangan 100 % 2707
7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 20 Orang/bulan
4.277.174.526,56 0,00 0,00 0,00
4.277.174.526,56 Kab. Bandung, Pameungpeuk, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2708
7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan
4.000.000,00 0,00 0,00 0,00
4.000.000,00 Kab. Bandung, Pameungpeuk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Prosentase pemenuhan Disiplin penunjang aparatur 100 % 2709
7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket
9.194.000,00 0,00 0,00 0,00
9.194.000,00 Kab. Bandung, Pameungpeuk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2710
7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 50 Orang
6.500.000,00 0,00 0,00 0,00
6.500.000,00 Kab. Bandung, Pameungpeuk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2711
7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 50 Orang
66.399.000,00 0,00 0,00 0,00
66.399.000,00 Kab. Bandung, Pameungpeuk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 504
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Prosentase Pelaksanaan pelayanan Administrasi Umum yang maksimal 100 % 2712
7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket
6.000.000,00 0,00 0,00 0,00
6.000.000,00 Kab. Bandung, Pameungpeuk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2713
7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket
14.458.100,00
28.842.779,00 0,00 0,00
43.300.879,00 Kab. Bandung, Pameungpeuk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2714
7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket
10.887.440,00
21.499.600,00 0,00 0,00
32.387.040,00 Kab. Bandung, Pameungpeuk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2715
7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket
6.431.000,00 0,00 0,00 0,00
6.431.000,00 Kab. Bandung, Pameungpeuk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2716
7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Kab. Bandung, Pameungpeuk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2717
7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen
5.501.500,00 0,00 0,00 0,00
5.501.500,00 Kab. Bandung, Pameungpeuk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2718
7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan
12.000.000,00 0,00 0,00 0,00
12.000.000,00 Kab. Bandung, Pameungpeuk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2719
7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan
14.709.000,00 0,00 0,00 0,00
14.709.000,00 Kab. Bandung, Pameungpeuk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 505
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Prosentase Pelaksanaan pelayanan Administrasi Umum yang maksimal 100 % 2720
7.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 0,00
100.000,00 0,00 0,00
100.000,00 Kab. Bandung, Pameungpeuk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2721
7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 20 Unit 0,00
22.054.200,00 0,00 0,00
22.054.200,00 Kab. Bandung, Pameungpeuk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2722
7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit
100.000,00
2.600.000,00 0,00 0,00
2.700.000,00 Kab. Bandung, Pameungpeuk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2723
7.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00
100.000,00 0,00 0,00
100.000,00 Kab. Bandung, Pameungpeuk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase Pelaksanaan pelayanan Administrasi Umum yang maksimal 100 % 2724
7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan
2.000.000,00 0,00 0,00 0,00
2.000.000,00 Kab. Bandung, Pameungpeuk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2725
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan
53.500.000,00 0,00 0,00 0,00
53.500.000,00 Kab. Bandung, Pameungpeuk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2726
7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan
218.121.600,00 0,00 0,00 0,00
218.121.600,00 Kab. Bandung, Pameungpeuk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase Pelaksanaan pelayanan Administrasi Umum yang maksimal 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 506
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2727
7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 6 Unit
64.000.000,00 0,00 0,00 0,00
64.000.000,00 Kab. Bandung, Pameungpeuk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2728
7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 13 Unit
8.500.000,00 0,00 0,00 0,00
8.500.000,00 Kab. Bandung, Pameungpeuk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2729
7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit
20.742.616,00 0,00 0,00 0,00
20.742.616,00 Kab. Bandung, Pameungpeuk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KECAMATAN ARJASARI 7 UNSUR KEWILAYAHAN
7.01 KECAMATAN
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT 84,5 point
7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 100 % 2730
7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Arjasari, Semua Kel/Desa [object Object]
7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan 100 % 2731
7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 507
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan
25.000.000,00 0,00 0,00 0,00
25.000.000,00 Kab. Bandung, Arjasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2732
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan
75.000.000,00 0,00 0,00 0,00
75.000.000,00 Kab. Bandung, Arjasari, Semua Kel/Desa Opsen PKB PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 100 % 2733
7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 1 Dokumen
25.000.000,00 0,00 0,00 0,00
25.000.000,00 Kab. Bandung, Arjasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan 100 % 2734
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 10 Laporan
460.000.000,00 0,00 0,00 0,00
460.000.000,00 Kab. Bandung, Arjasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang dibina 100 persen
7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa 100 % 2735
7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 4 Laporan
50.000.000,00 0,00 0,00 0,00
50.000.000,00 Kab. Bandung, Arjasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 508
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2736
7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 2 Lembaga Kemasyarak atan
30.000.000,00 0,00 0,00 0,00
30.000.000,00 Kab. Bandung, Arjasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2737
7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 1 Laporan
30.000.000,00 0,00 0,00 0,00
30.000.000,00 Kab. Bandung, Arjasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2738
7.01.03.2.03.0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 1 Laporan
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Kab. Bandung, Arjasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Persentase Keluarga yang terfasilitasi 100 % 2739
7.01.03.2.06.0001 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara 154 Keluarga
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Kab. Bandung, Arjasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2740
7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 134 Keluarga
25.000.000,00 0,00 0,00 0,00
25.000.000,00 Kab. Bandung, Arjasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2741
7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 509
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 134 Keluarga
25.000.000,00 0,00 0,00 0,00
25.000.000,00 Kab. Bandung, Arjasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2742
7.01.03.2.06.0008 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya 154 Keluarga
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Kab. Bandung, Arjasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2743
7.01.03.2.06.0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 154 Keluarga
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Kab. Bandung, Arjasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2744
7.01.03.2.06.0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 154 Keluarga
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Kab. Bandung, Arjasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum 100 persen
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100 % 2745
7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan
25.000.000,00 0,00 0,00 0,00
25.000.000,00 Kab. Bandung, Arjasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2746
7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 510
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan
15.000.000,00 0,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Kab. Bandung, Arjasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 100 % 2747
7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA 1 Laporan
12.235.000,00 0,00 0,00 0,00
12.235.000,00 Kab. Bandung, Arjasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah 100 persen
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 100 % 2748
7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 505 Orang
58.000.000,00 0,00 0,00 0,00
58.000.000,00 Kab. Bandung, Arjasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2749
7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 280 Orang
40.000.000,00 0,00 0,00 0,00
40.000.000,00 Kab. Bandung, Arjasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2750
7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 511
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 4 Dokumen
18.000.000,00 0,00 0,00 0,00
18.000.000,00 Kab. Bandung, Arjasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa yang dibina dan diawasi 100 persen
7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa persentase desa yang dibina 100 % 2751
7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 2 Dokumen
20.000.000,00 0,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Kab. Bandung, Arjasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2752
7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 2 Dokumen
50.000.000,00 0,00 0,00 0,00
50.000.000,00 Kab. Bandung, Arjasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2753
7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Arjasari, Semua Kel/Desa [object Object] 2754
7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 2 Dokumen
50.248.000,00 0,00 0,00 0,00
50.248.000,00 Kab. Bandung, Arjasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP 76 point
7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu 100 % 2755
7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Kab. Bandung, Arjasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 512
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2756
7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen
5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Kab. Bandung, Arjasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2757
7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen
2.000.000,00 0,00 0,00 0,00
2.000.000,00 Kab. Bandung, Arjasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2758
7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 Laporan
20.000.000,00 0,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Kab. Bandung, Arjasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2759
7.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen
2.000.000,00 0,00 0,00 0,00
2.000.000,00 Kab. Bandung, Arjasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2760
7.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 2 Data
2.000.000,00 0,00 0,00 0,00
2.000.000,00 Kab. Bandung, Arjasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu 100 % 2761
7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 18/12 Orang/bulan
4.343.343.992,56 0,00 0,00 0,00
4.343.343.992,56 Kab. Bandung, Arjasari, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2762
7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan
2.000.000,00 0,00 0,00 0,00
2.000.000,00 Kab. Bandung, Arjasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 513
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2763
7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4 Laporan
2.000.000,00 0,00 0,00 0,00
2.000.000,00 Kab. Bandung, Arjasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD sesuai ketentuan 100 % 2764
7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan
3.200.000,00 0,00 0,00 0,00
3.200.000,00 Kab. Bandung, Arjasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu 100 % 2765
7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 28 Paket
7.000.000,00 0,00 0,00 0,00
7.000.000,00 Kab. Bandung, Arjasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2766
7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 66 Orang
20.000.000,00 0,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Kab. Bandung, Arjasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2767
7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 66 Orang
20.000.000,00 0,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Kab. Bandung, Arjasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor 100 % 2768
7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 3 Paket
4.000.000,00 0,00 0,00 0,00
4.000.000,00 Kab. Bandung, Arjasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 514
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2769
7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket
45.737.670,00
104.262.330,00 0,00 0,00
150.000.000,00 Kab. Bandung, Arjasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2770
7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket
7.000.000,00 0,00 0,00 0,00
7.000.000,00 Kab. Bandung, Arjasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2771
7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket
3.000.000,00 0,00 0,00 0,00
3.000.000,00 Kab. Bandung, Arjasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2772
7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 Paket
2.000.000,00 0,00 0,00 0,00
2.000.000,00 Kab. Bandung, Arjasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2773
7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen
4.000.000,00 0,00 0,00 0,00
4.000.000,00 Kab. Bandung, Arjasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2774
7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan
5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Kab. Bandung, Arjasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2775
7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan
51.800.000,00 0,00 0,00 0,00
51.800.000,00 Kab. Bandung, Arjasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 2776
7.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Arjasari, Semua Kel/Desa [object Object] SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 515
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2777
7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 11 Unit 0,00
25.000.000,00 0,00 0,00
25.000.000,00 Kab. Bandung, Arjasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2778
7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Arjasari, Semua Kel/Desa [object Object]
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 2779
7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan
2.000.000,00 0,00 0,00 0,00
2.000.000,00 Kab. Bandung, Arjasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2780
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan
36.000.000,00 0,00 0,00 0,00
36.000.000,00 Kab. Bandung, Arjasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2781
7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan
278.460.000,00 0,00 0,00 0,00
278.460.000,00 Kab. Bandung, Arjasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD dalam Kondisi Baik 100 % 2782
7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 10 Unit
70.000.000,00 0,00 0,00 0,00
70.000.000,00 Kab. Bandung, Arjasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2783
7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2 Unit
2.000.000,00 0,00 0,00 0,00
2.000.000,00 Kab. Bandung, Arjasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 516
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2784
7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit
192.540,00
54.807.460,00 0,00 0,00
55.000.000,00 Kab. Bandung, Arjasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KECAMATAN PANGALENGAN 7 UNSUR KEWILAYAHAN
7.01 KECAMATAN
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT 85 Poin
7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Jumlah koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum 1 Kegiatan 2785
7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 1 Dokumen
15.000.000,00 0,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat 100 % 2786
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 4 Laporan
554.000.000,00 0,00 0,00 0,00
554.000.000,00 Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase pemberdayaan masyarakat desa 100 %
7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 2787
7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 517
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 5 Laporan
125.000.000,00 0,00 0,00 0,00
125.000.000,00 Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa Opsen PKB PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina 1 Lembaga 2788
7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 1 Lembaga Kemasyarak atan
39.500.000,00 0,00 0,00 0,00
39.500.000,00 Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2789
7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 1 Laporan
20.000.000,00 0,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2790
7.01.03.2.03.0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 1 Laporan
25.000.000,00 0,00 0,00 0,00
25.000.000,00 Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Persentase Keluarga Yang Terfasilitasi 100 % 2791
7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 50 Keluarga
17.000.000,00 0,00 0,00 0,00
17.000.000,00 Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2792
7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 50 Keluarga
14.500.000,00 0,00 0,00 0,00
14.500.000,00 Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 518
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2793
7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 50 Keluarga
14.500.000,00 0,00 0,00 0,00
14.500.000,00 Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2794
7.01.03.2.06.0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 50 Keluarga
14.500.000,00 0,00 0,00 0,00
14.500.000,00 Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2795
7.01.03.2.06.0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 50 Keluarga
14.500.000,00 0,00 0,00 0,00
14.500.000,00 Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 %
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah 100 % 2796
7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan
20.000.000,00 0,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2797
7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan
50.000.000,00 0,00 0,00 0,00
50.000.000,00 Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 519
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2798
7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA 1 Laporan
5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase capaian pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah 100 %
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 100 % 2799
7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 50 Orang
80.000.000,00 0,00 0,00 0,00
80.000.000,00 Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2800
7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 50 Orang
30.149.000,00 0,00 0,00 0,00
30.149.000,00 Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2801
7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 4 Dokumen
31.000.000,00 0,00 0,00 0,00
31.000.000,00 Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa yang dibina dan diawasi 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 520
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase desa yang dibina dan diawasi 100 % 2802
7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 Dokumen
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2803
7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa [object Object] 2804
7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dokumen
50.000.000,00 0,00 0,00 0,00
50.000.000,00 Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP Persentase BMD/Aset Dalam Kondisi Baik 78,10 Poin 95 %
7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Pelaksanaan Perencanaan Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 % 2805
7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen
2.000.000,00 0,00 0,00 0,00
2.000.000,00 Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2806
7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen
2.550.000,00 0,00 0,00 0,00
2.550.000,00 Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2807
7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen
2.550.000,00 0,00 0,00 0,00
2.550.000,00 Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 521
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2808
7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 Laporan
35.000.000,00 0,00 0,00 0,00
35.000.000,00 Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2809
7.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen
2.000.000,00 0,00 0,00 0,00
2.000.000,00 Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2810
7.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 1 Data
2.000.000,00 0,00 0,00 0,00
2.000.000,00 Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 2811
7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 20 Orang/bulan
4.643.257.105,56 0,00 0,00 0,00
4.643.257.105,56 Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah 100 % 2812
7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan
1.500.000,00 0,00 0,00 0,00
1.500.000,00 Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu 100 % 2813
7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 22 Paket
12.000.000,00 0,00 0,00 0,00
12.000.000,00 Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 522
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2814
7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 50 Orang
16.500.000,00 0,00 0,00 0,00
16.500.000,00 Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Umum Yang Maksimal 100 % 2815
7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 3 Paket
4.000.000,00 0,00 0,00 0,00
4.000.000,00 Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2816
7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket
27.694.300,00
59.852.700,00 0,00 0,00
87.547.000,00 Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2817
7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket
5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2818
7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 Paket
5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2819
7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen
6.000.000,00 0,00 0,00 0,00
6.000.000,00 Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2820
7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan
35.000.000,00 0,00 0,00 0,00
35.000.000,00 Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 2821
7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 523
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan
3.000.000,00 0,00 0,00 0,00
3.000.000,00 Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2822
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan
48.000.000,00 0,00 0,00 0,00
48.000.000,00 Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2823
7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan
344.040.000,00 0,00 0,00 0,00
344.040.000,00 Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik 95 % 2824
7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 Unit
55.000.000,00 0,00 0,00 0,00
55.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2825
7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 6 Unit
15.000.000,00 0,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2826
7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit
12.500.000,00 0,00 0,00 0,00
12.500.000,00 Kab. Bandung, Pangalengan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KECAMATAN CIMAUNG 7 UNSUR KEWILAYAHAN
7.01 KECAMATAN SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 524
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT 84 point
7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Persentase Koordinasi pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 100 Persen 2827
7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 12 Dokumen
39.202.800,00 0,00 0,00 0,00
39.202.800,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan 100 Persen 2828
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 8 Laporan
343.724.000,00 0,00 0,00 0,00
343.724.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan 100 Persen
7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa 100 Persen 2829
7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 4 Laporan
79.699.200,00 0,00 0,00 0,00
79.699.200,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Opsen PKB PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan - - 2830
7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 1 Lembaga Kemasyarak atan
21.944.160,00 0,00 0,00 0,00
21.944.160,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 525
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2831
7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 1 Laporan
5.625.000,00 0,00 0,00 0,00
5.625.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2832
7.01.03.2.03.0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 1 Laporan
4.640.000,00 0,00 0,00 0,00
4.640.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan yang dilaksanakan sesuai ketentuan terhadap target pelaksanaan 100 Persen 2833
7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 30 Keluarga
5.780.300,00 0,00 0,00 0,00
5.780.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2834
7.01.03.2.06.0005 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah 30 Keluarga
5.760.000,00 0,00 0,00 0,00
5.760.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2835
7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 30 Keluarga
5.780.300,00 0,00 0,00 0,00
5.780.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 526
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2836
7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 30 Keluarga
5.780.300,00 0,00 0,00 0,00
5.780.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2837
7.01.03.2.06.0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 30 Keluarga
11.645.300,00 0,00 0,00 0,00
11.645.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2838
7.01.03.2.06.0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 30 Keluarga
2.820.000,00 0,00 0,00 0,00
2.820.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase capaian Pelaksanaan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 Persen
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100 Persen 2839
7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan
6.000.000,00 0,00 0,00 0,00
6.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 100 Persen 2840
7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 527
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA 2 Laporan
57.079.800,00 0,00 0,00 0,00
57.079.800,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah 100 Persen
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan 100 Persen 2841
7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 300 Orang
69.754.000,00 0,00 0,00 0,00
69.754.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2842
7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 100 Orang
24.277.500,00 0,00 0,00 0,00
24.277.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2843
7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 Dokumen
24.490.000,00 0,00 0,00 0,00
24.490.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa yang dibina dan diawasi 100 Persen
7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase desa yang dibina 100 Persen 2844
7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 528
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 1 Dokumen
13.825.300,00 0,00 0,00 0,00
13.825.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2845
7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 2846
7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dokumen
29.040.300,00 0,00 0,00 0,00
29.040.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Akutanbillitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 77,45 point
7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu 100 Persen 2847
7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen
1.700.000,00 0,00 0,00 0,00
1.700.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2848
7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen
1.700.000,00 0,00 0,00 0,00
1.700.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2849
7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen
1.700.000,00 0,00 0,00 0,00
1.700.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2850
7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 529
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen
1.700.000,00 0,00 0,00 0,00
1.700.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2851
7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan
16.400.000,00 0,00 0,00 0,00
16.400.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2852
7.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen
5.832.000,00 0,00 0,00 0,00
5.832.000,00 Kab. Bandung, Cimaung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2853
7.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 57 Data
1.000.000,00 0,00 0,00 0,00
1.000.000,00 Kab. Bandung, Cimaung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu 100 Persen 2854
7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 19 Orang/bulan
4.813.876.610,56 0,00 0,00 0,00
4.813.876.610,56 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2855
7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan
5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2856
7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 530
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4 Laporan
3.000.000,00 0,00 0,00 0,00
3.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2857
7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen
2.000.000,00 0,00 0,00 0,00
2.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD sesuai ketentuan 100 Persen 2858
7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Laporan
1.500.000,00 0,00 0,00 0,00
1.500.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu 100 Persen 2859
7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 26 Paket
19.800.000,00 0,00 0,00 0,00
19.800.000,00 [object Object] PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2860
7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 19 Orang
14.552.300,00 0,00 0,00 0,00
14.552.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase pemenuhan operasional Pelayanan Administrasi dan Umum Kantor 100 Persen 2861
7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 6 Paket
6.000.000,00 0,00 0,00 0,00
6.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 531
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2862
7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 36 Paket
25.961.800,00
37.301.800,00 0,00 0,00
63.263.600,00 Kab. Bandung, Cimaung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2863
7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 6 Paket
6.341.300,00 0,00 0,00 0,00
6.341.300,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2864
7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 6 Paket
8.541.870,00 0,00 0,00 0,00
8.541.870,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2865
7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 4 Dokumen
5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2866
7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan
5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2867
7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan
51.095.000,00 0,00 0,00 0,00
51.095.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 Persen 2868
7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 532
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Unit 0,00
55.000.000,00 0,00 0,00
55.000.000,00 Kab. Bandung, Cimaung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2869
7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 0,00
29.466.500,00 0,00 0,00
29.466.500,00 Kab. Bandung, Cimaung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 100 Persen 2870
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan
39.204.540,00 0,00 0,00 0,00
39.204.540,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2871
7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan
283.022.500,00 0,00 0,00 0,00
283.022.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah 100 Persen 2872
7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 9 Unit
75.170.000,00 0,00 0,00 0,00
75.170.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2873
7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2 Unit
9.740.000,00 0,00 0,00 0,00
9.740.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2874
7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 533
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit
16.376.000,00
231.026.150,00 0,00 0,00
247.402.150,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KECAMATAN BANJARAN 7 UNSUR KEWILAYAHAN
7.01 KECAMATAN
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks Kepuasan Masyarakat 85 Poin
7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Persentase Koordinasi pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 100 % 2875
7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 1 Dokumen
12.000.000,00 0,00 0,00 0,00
12.000.000,00 Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan 100 % 2876
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 5 Laporan
314.851.600,00 0,00 0,00 0,00
314.851.600,00 Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase capaian program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan 100 %
7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa 100 % 2877
7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 2 Lembaga Kemasyarak atan
5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 534
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2878
7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan
62.000.000,00 0,00 0,00 0,00
62.000.000,00 Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kel/Desa Opsen PKB PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi 100 % 2879
7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 2 Lembaga Kemasyarak atan
62.000.000,00 0,00 0,00 0,00
62.000.000,00 Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2880
7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 1 Laporan
15.000.000,00 0,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2881
7.01.03.2.03.0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 1 Laporan
12.000.000,00 0,00 0,00 0,00
12.000.000,00 Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan yang dilaksanakan sesuai ketentuan terhadap target pelaksanaan 100 % 2882
7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 47 Keluarga
12.000.000,00 0,00 0,00 0,00
12.000.000,00 Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2883
7.01.03.2.06.0005 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah 0 Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kel/Desa [object Object] SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 535
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2884
7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 47 Keluarga
12.000.000,00 0,00 0,00 0,00
12.000.000,00 Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2885
7.01.03.2.06.0008 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya 0 Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kel/Desa [object Object] 2886
7.01.03.2.06.0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 47 Keluarga
12.000.000,00 0,00 0,00 0,00
12.000.000,00 Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2887
7.01.03.2.06.0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 47 Keluarga
12.000.000,00 0,00 0,00 0,00
12.000.000,00 Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2888
7.01.03.2.06.0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas 47 Keluarga
12.000.000,00 0,00 0,00 0,00
12.000.000,00 Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum 100 %
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 536
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2889
7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2890
7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan
7.298.500,00 0,00 0,00 0,00
7.298.500,00 Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 100 % 2891
7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA 1 Laporan
18.000.000,00 0,00 0,00 0,00
18.000.000,00 Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah 100 %
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 100 % 2892
7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 550 Orang
164.567.200,00 0,00 0,00 0,00
164.567.200,00 Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 537
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2893
7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 100 Orang
15.581.200,00 0,00 0,00 0,00
15.581.200,00 Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2894
7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 Dokumen
72.701.500,00 0,00 0,00 0,00
72.701.500,00 Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa yang dibina dan diawasi 100 %
7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase desa yang dibina 100 % 2895
7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 4 Dokumen
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2896
7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 4 Dokumen
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2897
7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kel/Desa [object Object] 2898
7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dokumen
35.000.000,00 0,00 0,00 0,00
35.000.000,00 Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 538
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Sakip Perangkat Daerah Persentase BMD dalam Kondisi Baik 71,80 poin 96,40 %
7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu 100 % 2899
7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2900
7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen
5.037.200,00 0,00 0,00 0,00
5.037.200,00 Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2901
7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen
5.037.200,00 0,00 0,00 0,00
5.037.200,00 Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2902
7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen
1.962.800,00 0,00 0,00 0,00
1.962.800,00 Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2903
7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen
1.962.800,00 0,00 0,00 0,00
1.962.800,00 Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2904
7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan
3.000.000,00 0,00 0,00 0,00
3.000.000,00 Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 539
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2905
7.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen
4.000.000,00 0,00 0,00 0,00
4.000.000,00 Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2906
7.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 50 Data
2.000.000,00 0,00 0,00 0,00
2.000.000,00 Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu 100 % 2907
7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 20 Orang/bulan
4.932.445.451,88 0,00 0,00 0,00
4.932.445.451,88 Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2908
7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan
3.000.000,00 0,00 0,00 0,00
3.000.000,00 Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2909
7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 2 Laporan
3.000.000,00 0,00 0,00 0,00
3.000.000,00 Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2910
7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen
2.000.000,00 0,00 0,00 0,00
2.000.000,00 Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD sesuai ketentuan 100 % 2911
7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 540
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan
4.000.000,00 0,00 0,00 0,00
4.000.000,00 Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu 100 % 2912
7.01.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kel/Desa [object Object]
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor 100 % 2913
7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 Paket
4.000.000,00 0,00 0,00 0,00
4.000.000,00 Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2914
7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 20 Paket
42.492.310,00
43.607.690,00 0,00 0,00
86.100.000,00 Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2915
7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 5 Paket
4.000.000,00 0,00 0,00 0,00
4.000.000,00 Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2916
7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket
5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2917
7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan
5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2918
7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 541
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan
23.254.480,00 0,00 0,00 0,00
23.254.480,00 Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 2919
7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 10 Unit 0,00
45.637.400,00 0,00 0,00
45.637.400,00 Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 2920
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan
40.400.000,00 0,00 0,00 0,00
40.400.000,00 Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2921
7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan
293.505.520,00 0,00 0,00 0,00
293.505.520,00 Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD dalam Kondisi Baik 100 % 2922
7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 6 Unit
58.000.000,00 0,00 0,00 0,00
58.000.000,00 Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2923
7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 6 Unit
12.502.600,00 0,00 0,00 0,00
12.502.600,00 Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2924
7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 542
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00
172.000.000,00 0,00 0,00
172.000.000,00 Kab. Bandung, Banjaran, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KECAMATAN CICALENGKA 7 UNSUR KEWILAYAHAN
7.01 KECAMATAN
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 90 poin
7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Prosentase jumlah dokumen hasil penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan 100 % 2925
7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan
5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Prosentase jumlah dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 100 % 2926
7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan
6.500.000,00 0,00 0,00 0,00
6.500.000,00 Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2927
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan
60.750.000,00 0,00 0,00 0,00
60.750.000,00 Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa Opsen PKB PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Prosentase jumlah dokumen Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 543
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2928
7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 1 Dokumen
6.000.000,00 0,00 0,00 0,00
6.000.000,00 Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2929
7.01.02.2.03.0002 Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta 1 Unit
7.750.000,00 0,00 0,00 0,00
7.750.000,00 Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Prosentase jumlah dokumen Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 100 % 2930
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 12 Laporan
414.990.000,00 0,00 0,00 0,00
414.990.000,00 Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa 100 %
7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Prosentase jumlah dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 2931
7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 1 Lembaga Kemasyarak atan
15.000.000,00 0,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2932
7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 1 Dokumen
20.000.000,00 0,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 544
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2933
7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan
25.000.000,00 0,00 0,00 0,00
25.000.000,00 Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Prosentase jumlah dokumen Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 100 % 2934
7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 4 Lembaga Kemasyarak atan
50.000.000,00 0,00 0,00 0,00
50.000.000,00 Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2935
7.01.03.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan 2 Unit
1.987.900,00 0,00 0,00 0,00
1.987.900,00 Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2936
7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 1 Laporan
14.750.000,00 0,00 0,00 0,00
14.750.000,00 Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2937
7.01.03.2.03.0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 1 Laporan
12.000.000,00 0,00 0,00 0,00
12.000.000,00 Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Prosentase jumlah keluarga yang mengikuti kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 100 % 2938
7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 50 Keluarga
25.150.000,00 0,00 0,00 0,00
25.150.000,00 Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2939
7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 545
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 50 Keluarga
25.100.000,00 0,00 0,00 0,00
25.100.000,00 Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Penegakan Perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum 100 %
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Prosentase jumlah dokumen Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100 % 2940
7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan
24.000.000,00 0,00 0,00 0,00
24.000.000,00 Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2941
7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan
24.000.000,00 0,00 0,00 0,00
24.000.000,00 Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Prosentase jumlah dokumen Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 100 % 2942
7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA 1 Laporan
20.912.000,00 0,00 0,00 0,00
20.912.000,00 Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase capaian Pelaksanaan Program Urusan Pemerintahan dan Ketertiban Umum 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 546
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Prosentase jumlah dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 100 % 2943
7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 21 Orang
30.000.000,00 0,00 0,00 0,00
30.000.000,00 Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2944
7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 100 Orang
23.108.000,00 0,00 0,00 0,00
23.108.000,00 Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2945
7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 Dokumen
29.200.000,00 0,00 0,00 0,00
29.200.000,00 Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase capaian Pelaksanaan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 85 %
7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Prosentase jumlah dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100 % 2946
7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 12 Dokumen
20.000.000,00 0,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2947
7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 24 Dokumen
30.000.000,00 0,00 0,00 0,00
30.000.000,00 Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 547
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2948
7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa [object Object] 2949
7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 0 1 0
39.919.600,00 0,00 0,00 0,00
39.919.600,00 Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP 69 Poin
7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Prosentase jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 % 2950
7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokumen
2.100.000,00 0,00 0,00 0,00
2.100.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2951
7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4 Dokumen
750.000,00 0,00 0,00 0,00
750.000,00 Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2952
7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4 Dokumen
750.000,00 0,00 0,00 0,00
750.000,00 Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2953
7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 4 Dokumen
750.000,00 0,00 0,00 0,00
750.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 548
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2954
7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 4 Dokumen
750.000,00 0,00 0,00 0,00
750.000,00 Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2955
7.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen
1.000.000,00 0,00 0,00 0,00
1.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2956
7.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 1 Data
1.000.000,00 0,00 0,00 0,00
1.000.000,00 Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Prosentase jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 2957
7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 18 Orang/bulan
4.123.679.930,56 0,00 0,00 0,00
4.123.679.930,56 Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2958
7.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 8 Dokumen
3.150.000,00 0,00 0,00 0,00
3.150.000,00 Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2959
7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan
3.150.000,00 0,00 0,00 0,00
3.150.000,00 Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2960
7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 549
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 2 Laporan
3.150.000,00 0,00 0,00 0,00
3.150.000,00 Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2961
7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen
3.150.000,00 0,00 0,00 0,00
3.150.000,00 Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Prosentase jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah undefined undefined 2962
7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 0 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa [object Object] 2963
7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 50 Orang
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Prosentase jumlah dokumen administrasi umum PD 100 % 2964
7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 10 Paket
2.498.300,00 0,00 0,00 0,00
2.498.300,00 Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2965
7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 24 Paket
24.988.540,00
19.519.800,00 0,00 0,00
44.508.340,00 Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2966
7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 13 Paket
8.000.000,00 0,00 0,00 0,00
8.000.000,00 Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2967
7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 550
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket
43.789.000,00 0,00 0,00 0,00
43.789.000,00 Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2968
7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket
2.605.000,00 0,00 0,00 0,00
2.605.000,00 Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2969
7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen
22.976.000,00 0,00 0,00 0,00
22.976.000,00 Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2970
7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa [object Object]
7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Prosentase jumlah dokumen Pengadaan BMD Penunjang Urusan PD 100 % 2971
7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa [object Object] 2972
7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa [object Object] 2973
7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa [object Object] 2974
7.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa [object Object] SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 551
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2975
7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa [object Object] 2976
7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa [object Object]
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase jumlah dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 2977
7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa [object Object] 2978
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan
46.935.960,00 0,00 0,00 0,00
46.935.960,00 Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2979
7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa [object Object] 2980
7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 6 Laporan
197.336.400,00 0,00 0,00 0,00
197.336.400,00 Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 2981
7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 552
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 6 Unit
34.750.500,00 0,00 0,00 0,00
34.750.500,00 Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2982
7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa [object Object] 2983
7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1 Unit
5.760.000,00 0,00 0,00 0,00
5.760.000,00 Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2984
7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit
18.352.000,00 0,00 0,00 0,00
18.352.000,00 Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2985
7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Cicalengka, Semua Kel/Desa [object Object] KECAMATAN RANCAEKEK 7 UNSUR KEWILAYAHAN
7.01 KECAMATAN
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT 88 %
7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 100 % 2986
7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan
12.000.000,00 0,00 0,00 0,00
12.000.000,00 Kab. Bandung, Rancaekek, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 553
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2987
7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Rancaekek, Semua Kel/Desa [object Object]
7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 100 % 2988
7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Rancaekek, Semua Kel/Desa [object Object] 2989
7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Rancaekek, Semua Kel/Desa [object Object] 2990
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan
62.000.000,00 0,00 0,00 0,00
62.000.000,00 Kab. Bandung, Rancaekek, Semua Kel/Desa Opsen PKB PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 100 % 2991
7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 12 Dokumen
65.000.000,00 0,00 0,00 0,00
65.000.000,00 Kab. Bandung, Rancaekek, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 554
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2992
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 17 Laporan
530.000.000,00 0,00 0,00 0,00
530.000.000,00 Kab. Bandung, Rancaekek, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Jumlah Desa Yang Cepat Berkembang 3 Desa
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 100 % 2993
7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 6 Lembaga Kemasyarak atan
75.000.000,00 0,00 0,00 0,00
75.000.000,00 Kab. Bandung, Rancaekek, Rancaekek Kencana PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2994
7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 3 Unit
1.050.446.400,00
234.053.600,00 0,00 0,00
1.284.500.000,00 Kab. Bandung, Rancaekek, Rancaekek Kencana PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2995
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 16 Pokmas / Ormas
1.260.000.000,00 0,00 0,00 0,00
1.260.000.000,00 Kab. Bandung, Rancaekek, Rancaekek Kencana DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2996
7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 1 Laporan
15.000.000,00 0,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Kab. Bandung, Rancaekek, Rancaekek Kencana PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan 100 % 2997
7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 555
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 1 Lembaga Kemasyarak atan
46.000.000,00 0,00 0,00 0,00
46.000.000,00 Kab. Bandung, Rancaekek, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2998
7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 1 Laporan
46.000.000,00 0,00 0,00 0,00
46.000.000,00 Kab. Bandung, Rancaekek, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Persentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan dan kelurahan 100 % 2999
7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 10 Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Rancaekek, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3000
7.01.03.2.06.0005 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah 10 Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Rancaekek, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3001
7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 10 Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Rancaekek, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3002
7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 10 Keluarga
28.000.000,00 0,00 0,00 0,00
28.000.000,00 Kab. Bandung, Rancaekek, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 556
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3003
7.01.03.2.06.0008 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya 10 Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Rancaekek, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3004
7.01.03.2.06.0009 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup 10 Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Rancaekek, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3005
7.01.03.2.06.0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 10 Keluarga
25.000.000,00 0,00 0,00 0,00
25.000.000,00 Kab. Bandung, Rancaekek, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3006
7.01.03.2.06.0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 10 Keluarga
25.000.000,00 0,00 0,00 0,00
25.000.000,00 Kab. Bandung, Rancaekek, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum Nilai IKM 100 % 88 Point
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100 % 3007
7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Rancaekek, Semua Kel/Desa [object Object] 3008
7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 557
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 12 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Rancaekek, Semua Kel/Desa [object Object]
7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase Aparat Keamanan (Linmas) yang dibina di bidang perda dan perkada 100 % 3009
7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA 2 Laporan
50.000.000,00 0,00 0,00 0,00
50.000.000,00 Kab. Bandung, Rancaekek, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) 88 Poin
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan 100 % 3010
7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 28 Orang
75.000.000,00 0,00 0,00 0,00
75.000.000,00 Kab. Bandung, Rancaekek, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3011
7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 140 Orang
68.622.000,00 0,00 0,00 0,00
68.622.000,00 Kab. Bandung, Rancaekek, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3012
7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 558
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 12 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Rancaekek, Semua Kel/Desa [object Object] 3013
7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 Dokumen
45.000.000,00 0,00 0,00 0,00
45.000.000,00 Kab. Bandung, Rancaekek, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Jumlah Desa Yang Cepat Berkembang 3 Desa
7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Capaian Keberhasilan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Capaian Keberhasilan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100 % 100 % 3014
7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 5 Dokumen
67.378.000,00 0,00 0,00 0,00
67.378.000,00 Kab. Bandung, Rancaekek, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3015
7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 8 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Rancaekek, Semua Kel/Desa [object Object] 3016
7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 2 Dokumen
60.000.000,00 0,00 0,00 0,00
60.000.000,00 Kab. Bandung, Rancaekek, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3017
7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 2 Dokumen
65.000.000,00 0,00 0,00 0,00
65.000.000,00 Kab. Bandung, Rancaekek, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP 78 Poin SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 559
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Peresentase pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 % 3018
7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen
4.000.000,00 0,00 0,00 0,00
4.000.000,00 Kab. Bandung, Rancaekek, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3019
7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen
3.250.000,00 0,00 0,00 0,00
3.250.000,00 Kab. Bandung, Rancaekek, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3020
7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen
3.250.000,00 0,00 0,00 0,00
3.250.000,00 Kab. Bandung, Rancaekek, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3021
7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen
3.000.000,00 0,00 0,00 0,00
3.000.000,00 Kab. Bandung, Rancaekek, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3022
7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen
3.000.000,00 0,00 0,00 0,00
3.000.000,00 Kab. Bandung, Rancaekek, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3023
7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan
52.000.000,00 0,00 0,00 0,00
52.000.000,00 Kab. Bandung, Rancaekek, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3024
7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan
106.500.000,00 0,00 0,00 0,00
106.500.000,00 Kab. Bandung, Rancaekek, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 560
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3025
7.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen
48.500.000,00 0,00 0,00 0,00
48.500.000,00 Kab. Bandung, Rancaekek, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3026
7.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 56 Data
14.601.000,00 0,00 0,00 0,00
14.601.000,00 Kab. Bandung, Rancaekek, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 3027
7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 29 Orang/bulan
5.976.116.569,56 0,00 0,00 0,00
5.976.116.569,56 Kab. Bandung, Rancaekek, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3028
7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan
2.000.000,00 0,00 0,00 0,00
2.000.000,00 Kab. Bandung, Rancaekek, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3029
7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 2 Dokumen
2.000.000,00 0,00 0,00 0,00
2.000.000,00 Kab. Bandung, Rancaekek, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase capaian pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah 100 % 3030
7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket
21.500.000,00 0,00 0,00 0,00
21.500.000,00 Kab. Bandung, Rancaekek, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3031
7.01.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 561
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Rancaekek, Semua Kel/Desa [object Object] 3032
7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 30 Orang
20.000.000,00 0,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Kab. Bandung, Rancaekek, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase capaian pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah 100 % 3033
7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Kab. Bandung, Rancaekek, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3034
7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket
21.885.400,00
28.405.000,00 0,00 0,00
50.290.400,00 Kab. Bandung, Rancaekek, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3035
7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket
11.920.000,00
15.080.000,00 0,00 0,00
27.000.000,00 Kab. Bandung, Rancaekek, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3036
7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket
16.705.600,00 0,00 0,00 0,00
16.705.600,00 Kab. Bandung, Rancaekek, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3037
7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen
7.000.000,00 0,00 0,00 0,00
7.000.000,00 Kab. Bandung, Rancaekek, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3038
7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Kab. Bandung, Rancaekek, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 562
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3039
7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan
43.000.000,00 0,00 0,00 0,00
43.000.000,00 Kab. Bandung, Rancaekek, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 3040
7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 3 Unit 0,00
109.614.000,00 0,00 0,00
109.614.000,00 Kab. Bandung, Rancaekek, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3041
7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Unit
292.200,00
20.607.800,00 0,00 0,00
20.900.000,00 Kab. Bandung, Rancaekek, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3042
7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 3 Unit 600,00
26.885.400,00 0,00 0,00
26.886.000,00 Kab. Bandung, Rancaekek, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 3043
7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan
6.003.000,00 0,00 0,00 0,00
6.003.000,00 Kab. Bandung, Rancaekek, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3044
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan
81.500.000,00 0,00 0,00 0,00
81.500.000,00 Kab. Bandung, Rancaekek, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3045
7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan
515.002.769,00 0,00 0,00 0,00
515.002.769,00 Kab. Bandung, Rancaekek, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 563
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik daerah 100 % 3046
7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 Unit
70.000.000,00 0,00 0,00 0,00
70.000.000,00 Kab. Bandung, Rancaekek, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3047
7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2 Unit
17.500.000,00 0,00 0,00 0,00
17.500.000,00 Kab. Bandung, Rancaekek, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3048
7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 0,00
180.000.000,00 0,00 0,00
180.000.000,00 Kab. Bandung, Rancaekek, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KECAMATAN CIKANCUNG 7 UNSUR KEWILAYAHAN
7.01 KECAMATAN
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT 79 Point
7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 100 % 3049
7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Kab. Bandung, Cikancung, Mandalasari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 564
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3050
7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 1 Dokumen
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Kab. Bandung, Cikancung, Cikancung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3051
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan
60.000.000,00 0,00 0,00 0,00
60.000.000,00 Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kel/Desa Opsen PKB PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 100 % 3052
7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 1 Dokumen
15.000.000,00 0,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 100 % 3053
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 6 Laporan
296.180.000,00 0,00 0,00 0,00
296.180.000,00 Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase capaian pelaksanaan program dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan 100 %
7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa 100 % 3054
7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan
40.000.000,00 0,00 0,00 0,00
40.000.000,00 Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 565
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 100 % 3055
7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 5 Lembaga Kemasyarak atan
15.000.000,00 0,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3056
7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 1 Laporan
15.000.000,00 0,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3057
7.01.03.2.03.0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 1 Laporan
15.000.000,00 0,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 100 % 3058
7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 100 Keluarga
15.000.000,00 0,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum 100 %
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100 % 3059
7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 566
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan
15.000.000,00 0,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase Pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 100 % 3060
7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA 2 Laporan
30.000.000,00 0,00 0,00 0,00
30.000.000,00 Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah 100 %
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 100 % 3061
7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 60 Orang
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3062
7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 85 Orang
25.000.000,00 0,00 0,00 0,00
25.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3063
7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 567
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 Dokumen
31.550.000,00 0,00 0,00 0,00
31.550.000,00 Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa yang dibina dan diawasi 100 %
7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase desa yang dibina dan diawasi 100 % 3064
7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 Dokumen
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3065
7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 1 Dokumen
20.000.000,00 0,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3066
7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kel/Desa [object Object] 3067
7.01.06.2.01.0007 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kel/Desa [object Object] 3068
7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dokumen
25.000.000,00 0,00 0,00 0,00
25.000.000,00 Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3069
7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 1 Laporan
25.000.000,00 0,00 0,00 0,00
25.000.000,00 Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 568
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP Presentase BMD/Aset dalam kondisi baik 71 Poin 79 %
7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 % 3070
7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen
4.000.000,00 0,00 0,00 0,00
4.000.000,00 Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3071
7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen
6.000.000,00 0,00 0,00 0,00
6.000.000,00 Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3072
7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen
5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3073
7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan
30.000.000,00 0,00 0,00 0,00
30.000.000,00 Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3074
7.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3075
7.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 58 Data
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 569
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3076
7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 26 Orang/bulan
5.085.835.045,88 0,00 0,00 0,00
5.085.835.045,88 Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3077
7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan
2.500.000,00 0,00 0,00 0,00
2.500.000,00 Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3078
7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12 Laporan
4.000.000,00 0,00 0,00 0,00
4.000.000,00 Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3079
7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen
2.500.000,00 0,00 0,00 0,00
2.500.000,00 Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Capaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100 % 3080
7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan
4.000.000,00 0,00 0,00 0,00
4.000.000,00 Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 % 3081
7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 12 Orang
4.200.000,00 0,00 0,00 0,00
4.200.000,00 Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Capaian Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 570
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3082
7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket
3.000.000,00 0,00 0,00 0,00
3.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3083
7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket
14.801.000,00
25.199.000,00 0,00 0,00
40.000.000,00 Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3084
7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket
875.000,00
4.125.000,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3085
7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket
5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3086
7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket
4.000.000,00 0,00 0,00 0,00
4.000.000,00 Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3087
7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3088
7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 0 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kel/Desa [object Object] 3089
7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan
4.000.000,00 0,00 0,00 0,00
4.000.000,00 Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3090
7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 571
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan
11.000.000,00 0,00 0,00 0,00
11.000.000,00 Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah 100 % 3091
7.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 3092
7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 4 Unit 0,00
20.000.000,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3093
7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit
221.300,00
9.778.700,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 3094
7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan
3.000.000,00 0,00 0,00 0,00
3.000.000,00 Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3095
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan
30.000.000,00 0,00 0,00 0,00
30.000.000,00 Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3096
7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan
330.280.000,00 0,00 0,00 0,00
330.280.000,00 Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 572
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3097
7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 9 Unit
20.000.000,00 0,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3098
7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit
3.000.000,00 0,00 0,00 0,00
3.000.000,00 Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3099
7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00
145.340.000,00 0,00 0,00
145.340.000,00 Kab. Bandung, Cikancung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KECAMATAN NAGREG 7 UNSUR KEWILAYAHAN
7.01 KECAMATAN
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT 89 Persen
7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 100 % 3100
7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 1 Dokumen
5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Nagreg, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang ada di Kecamatan 100 Persen SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 573
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3101
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 4 Laporan
411.500.000,00 0,00 0,00 0,00
411.500.000,00 Kab. Bandung, Nagreg, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa 100 Persen
7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 Persen 3102
7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 1 Lembaga Kemasyarak atan
5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Kab. Bandung, Nagreg, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3103
7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan
55.000.000,00 0,00 0,00 0,00
55.000.000,00 Kab. Bandung, Nagreg, Semua Kel/Desa Opsen PKB PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Prosentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyararakat Tingkat Kecamatan 100 Persen 3104
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 1 Lembaga Kemasyarak atan
5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Kab. Bandung, Nagreg, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3105
7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 1 Lembaga Kemasyarak atan
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Kab. Bandung, Nagreg, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3106
7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 1 Laporan
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Kab. Bandung, Nagreg, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 574
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3107
7.01.03.2.03.0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 1 Laporan
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Kab. Bandung, Nagreg, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Prosentase Pelaksanaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 100 Persen 3108
7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 50 Keluarga
5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Kab. Bandung, Nagreg, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3109
7.01.03.2.06.0005 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah 50 Keluarga
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Kab. Bandung, Nagreg, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3110
7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 50 Keluarga
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Kab. Bandung, Nagreg, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3111
7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 50 Keluarga
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Kab. Bandung, Nagreg, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3112
7.01.03.2.06.0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 575
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 50 Keluarga
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Kab. Bandung, Nagreg, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3113
7.01.03.2.06.0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 50 Keluarga
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Kab. Bandung, Nagreg, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 Persen
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100 Persen 3114
7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan
5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Kab. Bandung, Nagreg, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3115
7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan
20.000.000,00 0,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Kab. Bandung, Nagreg, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase Peneraapan dan Penegakan Peraturan Daerah dab Peraturan Kepala Daerah 100 Persen 3116
7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA 1 Laporan
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Kab. Bandung, Nagreg, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase capaian Pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah 100 Persen SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 576
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 100 Persen 3117
7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 300 Orang
54.000.000,00 0,00 0,00 0,00
54.000.000,00 Kab. Bandung, Nagreg, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3118
7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 Dokumen
20.000.000,00 0,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Kab. Bandung, Nagreg, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa yang dibina dan diawasi 100 Persen
7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100 Persen 3119
7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Nagreg, Semua Kel/Desa [object Object] 3120
7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 1 Dokumen
21.000.000,00 0,00 0,00 0,00
21.000.000,00 Kab. Bandung, Nagreg, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 577
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3121
7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Nagreg, Semua Kel/Desa [object Object] 3122
7.01.06.2.01.0007 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Nagreg, Semua Kel/Desa [object Object] 3123
7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dokumen
30.000.000,00 0,00 0,00 0,00
30.000.000,00 Kab. Bandung, Nagreg, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Akip 77 Point
7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Peresentase pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 Persen 3124
7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen
25.000.000,00 0,00 0,00 0,00
25.000.000,00 Kab. Bandung, Nagreg, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3125
7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen
25.000.000,00 0,00 0,00 0,00
25.000.000,00 Kab. Bandung, Nagreg, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3126
7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen
3.000.000,00 0,00 0,00 0,00
3.000.000,00 Kab. Bandung, Nagreg, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3127
7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 578
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen
3.000.000,00 0,00 0,00 0,00
3.000.000,00 Kab. Bandung, Nagreg, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3128
7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan
3.000.000,00 0,00 0,00 0,00
3.000.000,00 Kab. Bandung, Nagreg, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3129
7.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen
4.000.000,00 0,00 0,00 0,00
4.000.000,00 Kab. Bandung, Nagreg, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3130
7.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 1 Data
4.000.000,00 0,00 0,00 0,00
4.000.000,00 Kab. Bandung, Nagreg, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 Persen 3131
7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 24 Orang/bulan
4.749.183.702,56 0,00 0,00 0,00
4.749.183.702,56 Kab. Bandung, Nagreg, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3132
7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan
2.500.000,00 0,00 0,00 0,00
2.500.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3133
7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4 Laporan
2.500.000,00 0,00 0,00 0,00
2.500.000,00 Kab. Bandung, Nagreg, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 579
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3134
7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen
2.500.000,00 0,00 0,00 0,00
2.500.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 Persen 3135
7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 35 Orang
100.000.000,00 0,00 0,00 0,00
100.000.000,00 Kab. Bandung, Nagreg, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Prosentase Pelaksanaan pelayanan Administrasi Umum yang maksimal 100 Persen 3136
7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket
5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Kab. Bandung, Nagreg, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3137
7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket
15.000.000,00 0,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Kab. Bandung, Nagreg, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3138
7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket
5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Kab. Bandung, Nagreg, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3139
7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket
5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Kab. Bandung, Nagreg, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3140
7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Kab. Bandung, Nagreg, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 580
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3141
7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Kab. Bandung, Nagreg, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3142
7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan
5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Kab. Bandung, Nagreg, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3143
7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 200 Laporan
60.000.000,00 0,00 0,00 0,00
60.000.000,00 Kab. Bandung, Nagreg, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 3144
7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Unit 0,00
58.000.000,00 0,00 0,00
58.000.000,00 Kab. Bandung, Nagreg, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3145
7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit
154.600,00
62.845.400,00 0,00 0,00
63.000.000,00 Kab. Bandung, Nagreg, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 Persen 3146
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan
35.000.000,00 0,00 0,00 0,00
35.000.000,00 Kab. Bandung, Nagreg, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3147
7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan
399.926.868,00 0,00 0,00 0,00
399.926.868,00 Kab. Bandung, Nagreg, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 581
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik daerah 100 Persen 3148
7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 7 Unit
35.000.000,00 0,00 0,00 0,00
35.000.000,00 Kab. Bandung, Nagreg, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3149
7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 4 Unit
3.000.000,00 0,00 0,00 0,00
3.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3150
7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00
200.000.000,00 0,00 0,00
200.000.000,00 Kab. Bandung, Nagreg, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KECAMATAN BALEENDAH 7 UNSUR KEWILAYAHAN
7.01 KECAMATAN
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks Kepuasan Masyarakat 75 Persen
7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 100 % 3151
7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 1 Dokumen
7.050.000,00 0,00 0,00 0,00
7.050.000,00 Kab. Bandung, Baleendah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 582
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3152
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 1 Laporan
210.000.000,00 0,00 0,00 0,00
210.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Baleendah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 Persen
7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang terlaksana 100 % 3153
7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 2 Lembaga Kemasyarak atan
17.464.500,00 0,00 0,00 0,00
17.464.500,00 Kab. Bandung, Baleendah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3154
7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan
61.643.000,00 0,00 0,00 0,00
61.643.000,00 Kab. Bandung, Baleendah, Semua Kel/Desa Opsen PKB PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana 100 % 3155
7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Baleendah, Semua Kel/Desa [object Object]
7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi 100 % 3156
7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 2 Lembaga Kemasyarak atan
18.628.800,00 0,00 0,00 0,00
18.628.800,00 Kab. Bandung, Baleendah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 583
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3157
7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 1 Laporan
11.643.000,00 0,00 0,00 0,00
11.643.000,00 Kab. Bandung, Baleendah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3158
7.01.03.2.03.0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 1 Laporan
11.643.000,00 0,00 0,00 0,00
11.643.000,00 Kab. Bandung, Baleendah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Persentase keluarga yang terfasilitasi 100 % 3159
7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 10 Keluarga
6.000.000,00 0,00 0,00 0,00
6.000.000,00 Kab. Bandung, Baleendah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3160
7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 10 Keluarga
11.643.000,00 0,00 0,00 0,00
11.643.000,00 Kab. Bandung, Baleendah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3161
7.01.03.2.06.0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 10 Keluarga
6.000.000,00 0,00 0,00 0,00
6.000.000,00 Kab. Bandung, Baleendah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3162
7.01.03.2.06.0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 8 Keluarga
5.821.500,00 0,00 0,00 0,00
5.821.500,00 Kab. Bandung, Baleendah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase penegakan Perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum 100 Persen SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 584
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100 % 3163
7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan
11.643.000,00 0,00 0,00 0,00
11.643.000,00 Kab. Bandung, Baleendah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3164
7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Kab. Bandung, Baleendah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 100 % 3165
7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA 1 Laporan
11.643.000,00 0,00 0,00 0,00
11.643.000,00 Kab. Bandung, Baleendah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah 100 Persen
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 100 % 3166
7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 300 Orang
45.000.000,00 0,00 0,00 0,00
45.000.000,00 Kab. Bandung, Baleendah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 585
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3167
7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 100 Orang
23.286.000,00 0,00 0,00 0,00
23.286.000,00 Kab. Bandung, Baleendah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3168
7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 Dokumen
20.000.000,00 0,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Kab. Bandung, Baleendah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa yang dibina dan diawasi 100 Persen
7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Capaian Keberhasilan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100 % 3169
7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 3 Dokumen
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Kab. Bandung, Baleendah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3170
7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 3 Dokumen
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Kab. Bandung, Baleendah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3171
7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 3 Dokumen
27.336.250,00 0,00 0,00 0,00
27.336.250,00 Kab. Bandung, Baleendah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP 72 Point SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 586
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase kesesuaian indikator kinerja dalam dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi 100 % 3172
7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen
6.000.000,00 0,00 0,00 0,00
6.000.000,00 Kab. Bandung, Baleendah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3173
7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen
8.000.000,00 0,00 0,00 0,00
8.000.000,00 Kab. Bandung, Baleendah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3174
7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen
6.000.000,00 0,00 0,00 0,00
6.000.000,00 Kab. Bandung, Baleendah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3175
7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen
6.000.000,00 0,00 0,00 0,00
6.000.000,00 Kab. Bandung, Baleendah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3176
7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen
6.000.000,00 0,00 0,00 0,00
6.000.000,00 Kab. Bandung, Baleendah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3177
7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan
6.000.000,00 0,00 0,00 0,00
6.000.000,00 Kab. Bandung, Baleendah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3178
7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan
8.000.000,00 0,00 0,00 0,00
8.000.000,00 Kab. Bandung, Baleendah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 587
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3179
7.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen
1.500.000,00 0,00 0,00 0,00
1.500.000,00 Kab. Bandung, Baleendah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3180
7.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 14 Data
1.500.000,00 0,00 0,00 0,00
1.500.000,00 Kab. Bandung, Baleendah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Keuangan Daerah 100 % 3181
7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 59 Orang/bulan
12.700.329.560,5 6 0,00 0,00 0,00
12.700.329.560,5 6 Kab. Bandung, Baleendah, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3182
7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4 Laporan
6.000.000,00 0,00 0,00 0,00
6.000.000,00 Kab. Bandung, Baleendah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3183
7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4 Laporan
6.000.000,00 0,00 0,00 0,00
6.000.000,00 Kab. Bandung, Baleendah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai ketentuan 100 % 3184
7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 57 Orang
4.640.800,00 0,00 0,00 0,00
4.640.800,00 Kab. Bandung, Baleendah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 588
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3185
7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 20 Paket
20.000.000,00 0,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Kab. Bandung, Baleendah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3186
7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 30 Paket
150.769.290,00
136.532.700,00 0,00 0,00
287.301.990,00 Kab. Bandung, Baleendah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3187
7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Kab. Bandung, Baleendah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3188
7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 26 Paket
29.250.000,00 0,00 0,00 0,00
29.250.000,00 Kab. Bandung, Baleendah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3189
7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 Paket
20.000.000,00 0,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Kab. Bandung, Baleendah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3190
7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Kab. Bandung, Baleendah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3191
7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan
18.980.000,00 0,00 0,00 0,00
18.980.000,00 Kab. Bandung, Baleendah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 3192
7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 589
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 0,00
36.592.000,00 0,00 0,00
36.592.000,00 Kab. Bandung, Baleendah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3193
7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 0,00
4.363.120,00 0,00 0,00
4.363.120,00 Kab. Bandung, Baleendah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 3194
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan
139.717.080,00 0,00 0,00 0,00
139.717.080,00 Kab. Bandung, Baleendah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3195
7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 31 Laporan
1.037.168.960,00 0,00 0,00 0,00
1.037.168.960,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD dalam Kondisi Baik 100 % 3196
7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 18 Unit
57.700.000,00 0,00 0,00 0,00
57.700.000,00 Kab. Bandung, Baleendah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3197
7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 6 Unit
25.000.000,00 0,00 0,00 0,00
25.000.000,00 Kab. Bandung, Baleendah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3198
7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00
40.000.000,00 0,00 0,00
40.000.000,00 Kab. Bandung, Baleendah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 590
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3199
7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Kab. Bandung, Baleendah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kelurahan Andir 7 UNSUR KEWILAYAHAN
7.01 KECAMATAN
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 Persen
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana 100 % 3200
7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 2 Lembaga Kemasyarak atan
33.565.747,00 0,00 0,00 0,00
33.565.747,00 Kab. Bandung, Baleendah, Andir PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3201
7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 13 Unit
864.570.779,00 0,00 0,00 0,00
864.570.779,00 Kab. Bandung, Baleendah, Andir DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3202
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 13 Pokmas / Ormas
1.429.296.200,00 0,00 0,00 0,00
1.429.296.200,00 Kab. Bandung, Baleendah, Andir PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3203
7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 1 Laporan
1.200.000,00 0,00 0,00 0,00
1.200.000,00 Kab. Bandung, Baleendah, Andir PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 591
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kelurahan Baleendah 7 UNSUR KEWILAYAHAN
7.01 KECAMATAN
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 Persen
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana 100 % 3204
7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 2 Lembaga Kemasyarak atan
69.713.514,00 0,00 0,00 0,00
69.713.514,00 Kab. Bandung, Baleendah, Baleendah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3205
7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 27 Unit
1.581.906.653,00 0,00 0,00 0,00
1.581.906.653,00 Kab. Bandung, Baleendah, Baleendah DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3206
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 27 Pokmas / Ormas
2.113.042.000,00 0,00 0,00 0,00
2.113.042.000,00 Kab. Bandung, Baleendah, Baleendah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3207
7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 1 Laporan
1.200.000,00 0,00 0,00 0,00
1.200.000,00 Kab. Bandung, Baleendah, Baleendah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kelurahan Jelekong 7 UNSUR KEWILAYAHAN
7.01 KECAMATAN
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 Persen SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 592
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana 100 % 3208
7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 2 Lembaga Kemasyarak atan
38.729.730,00 0,00 0,00 0,00
38.729.730,00 Kab. Bandung, Baleendah, Jelekong PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3209
7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 15 Unit
1.129.390.906,00 0,00 0,00 0,00
1.129.390.906,00 Kab. Bandung, Baleendah, Jelekong DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3210
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 15 Pokmas / Ormas
1.361.591.432,00 0,00 0,00 0,00
1.361.591.432,00 Kab. Bandung, Baleendah, Jelekong PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3211
7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 1 Laporan
1.200.000,00 0,00 0,00 0,00
1.200.000,00 Kab. Bandung, Baleendah, Jelekong PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kelurahan Manggahang 7 UNSUR KEWILAYAHAN
7.01 KECAMATAN
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 Persen
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana 100 % 3212
7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 593
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 2 Lembaga Kemasyarak atan
61.967.568,00 0,00 0,00 0,00
61.967.568,00 Kab. Bandung, Baleendah, Manggahang PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3213
7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 24 Unit
1.514.248.259,00 0,00 0,00 0,00
1.514.248.259,00 Kab. Bandung, Baleendah, Manggahang DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3214
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 24 Pokmas / Ormas
1.854.092.900,00 0,00 0,00 0,00
1.854.092.900,00 Kab. Bandung, Baleendah, Manggahang PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3215
7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 1 Laporan
1.200.000,00 0,00 0,00 0,00
1.200.000,00 Kab. Bandung, Baleendah, Manggahang PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kelurahan Wargamekar 7 UNSUR KEWILAYAHAN
7.01 KECAMATAN
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 Persen
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana 100 % 3216
7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 2 Lembaga Kemasyarak atan
41.311.712,00 0,00 0,00 0,00
41.311.712,00 Kab. Bandung, Baleendah, Wargamekar PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3217
7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 594
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 16 Unit
1.390.140.600,00 0,00 0,00 0,00
1.390.140.600,00 Kab. Bandung, Baleendah, Wargamekar DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3218
7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 16 Pokmas / Ormas
1.405.633.000,00 0,00 0,00 0,00
1.405.633.000,00 Kab. Bandung, Baleendah, Wargamekar PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3219
7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 1 Laporan
1.200.000,00 0,00 0,00 0,00
1.200.000,00 Kab. Bandung, Baleendah, Wargamekar PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KECAMATAN PACET 7 UNSUR KEWILAYAHAN
7.01 KECAMATAN
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT 83,59 Poin
7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 100 % 3220
7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan
25.000.000,00 0,00 0,00 0,00
25.000.000,00 Kab. Bandung, Pacet, Cipeujeuh PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3221
7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen
25.000.000,00 0,00 0,00 0,00
25.000.000,00 Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 595
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 100 % 3222
7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan
25.000.000,00 0,00 0,00 0,00
25.000.000,00 Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3223
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan
80.000.000,00 0,00 0,00 0,00
80.000.000,00 Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa Opsen PKB PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Persentase koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum 100 % 3224
7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 1 Dokumen
25.000.000,00 0,00 0,00 0,00
25.000.000,00 Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 100 % 3225
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 2 Laporan
337.878.100,00 0,00 0,00 0,00
337.878.100,00 Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa 100 %
7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 596
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3226
7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 1 Lembaga Kemasyarak atan
25.000.000,00 0,00 0,00 0,00
25.000.000,00 Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3227
7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 1 Dokumen
20.000.000,00 0,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3228
7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan
35.000.000,00 0,00 0,00 0,00
35.000.000,00 Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi 100 % 3229
7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 1 Lembaga Kemasyarak atan
25.000.000,00 0,00 0,00 0,00
25.000.000,00 Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3230
7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 1 Laporan
30.000.000,00 0,00 0,00 0,00
30.000.000,00 Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3231
7.01.03.2.03.0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 1 Laporan
25.000.000,00 0,00 0,00 0,00
25.000.000,00 Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 597
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3232
7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 50 Keluarga
20.000.000,00 0,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3233
7.01.03.2.06.0005 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah 50 Keluarga
20.000.000,00 0,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3234
7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 50 Keluarga
20.000.000,00 0,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3235
7.01.03.2.06.0009 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup 50 Keluarga
20.000.000,00 0,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3236
7.01.03.2.06.0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 50 Keluarga
25.000.000,00 0,00 0,00 0,00
25.000.000,00 Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3237
7.01.03.2.06.0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 50 Keluarga
25.000.000,00 0,00 0,00 0,00
25.000.000,00 Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 598
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100 % 3238
7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan
40.000.000,00 0,00 0,00 0,00
40.000.000,00 Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3239
7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan
40.000.000,00 0,00 0,00 0,00
40.000.000,00 Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 100 % 3240
7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA 2 Laporan
40.000.000,00 0,00 0,00 0,00
40.000.000,00 Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah 100 %
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 100 % 3241
7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 20 Orang
50.000.000,00 0,00 0,00 0,00
50.000.000,00 Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 599
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3242
7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 150 Orang
50.000.000,00 0,00 0,00 0,00
50.000.000,00 Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3243
7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 1 Laporan
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3244
7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 Dokumen
25.000.000,00 0,00 0,00 0,00
25.000.000,00 Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa yang dibina dan diawasi 100 %
7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa persentase desa yang dibina 100 % 3245
7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 Dokumen
15.000.000,00 0,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3246
7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 12 Dokumen
36.000.000,00 0,00 0,00 0,00
36.000.000,00 Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3247
7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa [object Object] SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 600
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3248
7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dokumen
35.000.000,00 0,00 0,00 0,00
35.000.000,00 Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3249
7.01.06.2.01.0014 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga 1 Dokumen
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3250
7.01.06.2.01.0015 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa 1 Dokumen
20.000.000,00 0,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3251
7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 1 Laporan
20.000.000,00 0,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP 80,50 Poin
7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu 100 % 3252
7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen
1.000.000,00 0,00 0,00 0,00
1.000.000,00 Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3253
7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen
1.000.000,00 0,00 0,00 0,00
1.000.000,00 Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 601
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3254
7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen
2.000.000,00 0,00 0,00 0,00
2.000.000,00 Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3255
7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen
1.000.000,00 0,00 0,00 0,00
1.000.000,00 Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3256
7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen
2.000.000,00 0,00 0,00 0,00
2.000.000,00 Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3257
7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan
1.000.000,00 0,00 0,00 0,00
1.000.000,00 Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3258
7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan
1.000.000,00 0,00 0,00 0,00
1.000.000,00 Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3259
7.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen
1.000.000,00 0,00 0,00 0,00
1.000.000,00 Kab. Bandung, Pacet, Cipeujeuh PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3260
7.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 1 Data
15.000.000,00 0,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Kab. Bandung, Pacet, Cipeujeuh PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 602
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3261
7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 252 Orang/bulan
4.573.551.967,56 0,00 0,00 0,00
4.573.551.967,56 Kab. Bandung, Pacet, Cipeujeuh Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3262
7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan
2.000.000,00 0,00 0,00 0,00
2.000.000,00 Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3263
7.01.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 2 Dokumen
1.000.000,00 0,00 0,00 0,00
1.000.000,00 Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3264
7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4 Laporan
2.000.000,00 0,00 0,00 0,00
2.000.000,00 Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3265
7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 2 Dokumen
1.000.000,00 0,00 0,00 0,00
1.000.000,00 Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD sesuai ketentuan 100 % 3266
7.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen
1.000.000,00 0,00 0,00 0,00
1.000.000,00 Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3267
7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Laporan
1.000.000,00 0,00 0,00 0,00
1.000.000,00 Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 603
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3268
7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan
1.000.000,00 0,00 0,00 0,00
1.000.000,00 Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu 100 % 3269
7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 20 Orang
2.000.000,00 0,00 0,00 0,00
2.000.000,00 Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3270
7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 20 Orang
2.000.000,00 0,00 0,00 0,00
2.000.000,00 Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor 100 % 3271
7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3272
7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket
20.000.000,00 0,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3273
7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket
15.000.000,00 0,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3274
7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket
2.500.000,00 0,00 0,00 0,00
2.500.000,00 Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 604
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3275
7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 4 Laporan
7.000.000,00 0,00 0,00 0,00
7.000.000,00 Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3276
7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan
101.700.000,00 0,00 0,00 0,00
101.700.000,00 Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 3277
7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 0,00
27.417.000,00 0,00 0,00
27.417.000,00 Kab. Bandung, Pacet, Cipeujeuh PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3278
7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit
207.100,00
21.653.700,00 0,00 0,00
21.860.800,00 Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3279
7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00
41.144.100,00 0,00 0,00
41.144.100,00 Kab. Bandung, Pacet, Cipeujeuh PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 3280
7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan
2.500.000,00 0,00 0,00 0,00
2.500.000,00 Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3281
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan
35.000.000,00 0,00 0,00 0,00
35.000.000,00 Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 605
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3282
7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan
300.000.000,00 0,00 0,00 0,00
300.000.000,00 Kab. Bandung, Pacet, Cipeujeuh PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD dalam Kondisi Baik 84 % 3283
7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 Unit
58.000.000,00 0,00 0,00 0,00
58.000.000,00 Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3284
7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit
5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Kab. Bandung, Pacet, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3285
7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00
167.000.000,00 0,00 0,00
167.000.000,00 Kab. Bandung, Pacet, Cipeujeuh PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KECAMATAN KERTASARI 7 UNSUR KEWILAYAHAN
7.01 KECAMATAN
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
84.39 Point
7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 100 % 3286
7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 606
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 1 Dokumen
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Kab. Bandung, Kertasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan 100 % 3287
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 4 Laporan
312.831.600,00 0,00 0,00 0,00
312.831.600,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase Capaian Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 %
7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 3288
7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan
70.000.000,00 0,00 0,00 0,00
70.000.000,00 Kab. Bandung, Kertasari, Semua Kel/Desa Opsen PKB PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi 100 % 3289
7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 2 Lembaga Kemasyarak atan
35.000.000,00 0,00 0,00 0,00
35.000.000,00 Kab. Bandung, Kertasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3290
7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 2 Laporan
15.000.000,00 0,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Kab. Bandung, Kertasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3291
7.01.03.2.03.0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 2 Laporan
15.000.000,00 0,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Kab. Bandung, Kertasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 607
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Persentase keluarga yg terfasilitasi 100 % 3292
7.01.03.2.06.0001 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara 20 Keluarga
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Kab. Bandung, Kertasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3293
7.01.03.2.06.0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat 20 Keluarga
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Kab. Bandung, Kertasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3294
7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 20 Keluarga
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Kab. Bandung, Kertasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3295
7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 20 Keluarga
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Kab. Bandung, Kertasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3296
7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 608
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 20 Keluarga
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3297
7.01.03.2.06.0008 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya 20 Keluarga
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Kab. Bandung, Kertasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3298
7.01.03.2.06.0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 20 Keluarga
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Kab. Bandung, Kertasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3299
7.01.03.2.06.0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 20 Keluarga
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Kab. Bandung, Kertasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum 100 %
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100 % 3300
7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 2 Laporan
15.000.000,00 0,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 609
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3301
7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA 2 Laporan
15.000.000,00 0,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah 100 %
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 100 % 3302
7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 250 Orang
50.000.000,00 0,00 0,00 0,00
50.000.000,00 Kab. Bandung, Kertasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3303
7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 220 Orang
25.000.000,00 0,00 0,00 0,00
25.000.000,00 Kab. Bandung, Kertasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3304
7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 12 Dokumen
30.000.000,00 0,00 0,00 0,00
30.000.000,00 Kab. Bandung, Kertasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa yang dibina dan diawasi 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 610
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Capaian Keberhasilan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100 % 3305
7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 2 Dokumen
30.000.000,00 0,00 0,00 0,00
30.000.000,00 Kab. Bandung, Kertasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3306
7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 2 Dokumen
30.000.000,00 0,00 0,00 0,00
30.000.000,00 Kab. Bandung, Kertasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3307
7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 5 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Kertasari, Semua Kel/Desa [object Object] 3308
7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 2 Dokumen
35.000.000,00 0,00 0,00 0,00
35.000.000,00 Kab. Bandung, Kertasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP Persentase BMD dalam Kondisi Baik 73,60 Point 98,05 %
7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu 100 % 3309
7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen
2.200.000,00 0,00 0,00 0,00
2.200.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Kertasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3310
7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 611
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan
31.000.000,00 0,00 0,00 0,00
31.000.000,00 Kab. Bandung, Kertasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3311
7.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 2 Dokumen
3.647.000,00 0,00 0,00 0,00
3.647.000,00 Kab. Bandung, Kertasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3312
7.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 2 Data
3.647.000,00 0,00 0,00 0,00
3.647.000,00 Kab. Bandung, Kertasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu 100 % 3313
7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 238 Orang/bulan
4.174.552.897,56 0,00 0,00 0,00
4.174.552.897,56 Kab. Bandung, Kertasari, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3314
7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan
1.500.000,00 0,00 0,00 0,00
1.500.000,00 Kab. Bandung, Kertasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3315
7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4 Laporan
1.500.000,00 0,00 0,00 0,00
1.500.000,00 Kab. Bandung, Kertasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3316
7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen
1.500.000,00 0,00 0,00 0,00
1.500.000,00 Kab. Bandung, Kertasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 612
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD sesuai ketentuan 100 % 3317
7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan
4.000.000,00 0,00 0,00 0,00
4.000.000,00 Kab. Bandung, Kertasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu 100 % 3318
7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 21 Paket
19.000.000,00 0,00 0,00 0,00
19.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3319
7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 21 Orang
41.098.000,00 0,00 0,00 0,00
41.098.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Prosentase Pelaksanaan pelayanan Administrasi Umum yang maksimal 100 % 3320
7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 3 Paket
5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Kab. Bandung, Kertasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3321
7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 20 Paket
25.886.000,00
63.746.800,00 0,00 0,00
89.632.800,00 Kab. Bandung, Kertasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3322
7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket
5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Kab. Bandung, Kertasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3323
7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 613
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket
6.556.000,00 0,00 0,00 0,00
6.556.000,00 Kab. Bandung, Kertasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3324
7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 2 Laporan
32.500.000,00 0,00 0,00 0,00
32.500.000,00 Kab. Bandung, Kertasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3325
7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3 Laporan
45.000.000,00 0,00 0,00 0,00
45.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Kertasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 3326
7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 3 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Kertasari, Semua Kel/Desa [object Object] 3327
7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00
13.173.600,00 0,00 0,00
13.173.600,00 Kab. Bandung, Kertasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 3328
7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan
2.000.000,00 0,00 0,00 0,00
2.000.000,00 Kab. Bandung, Kertasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3329
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan
37.200.000,00 0,00 0,00 0,00
37.200.000,00 Kab. Bandung, Kertasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 614
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3330
7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan
231.340.000,00 0,00 0,00 0,00
231.340.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD dalam Kondisi Baik persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah 98,05 % 100 % 3331
7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 16 Unit
59.224.000,00 0,00 0,00 0,00
59.224.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3332
7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2 Unit
5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Kab. Bandung, Kertasari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3333
7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Kertasari, Semua Kel/Desa [object Object] KECAMATAN CIPARAY 7 UNSUR KEWILAYAHAN
7.01 KECAMATAN
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Nilai IKM
89.99 Point
7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 100 % 3334
7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 615
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan
5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3335
7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen
5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan guna mendukung pelayanan prima kepada masyarakat di kecamatan.
100 % 3336
7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 1 Dokumen
4.107.400,00 0,00 0,00 0,00
4.107.400,00 Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3337
7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan
9.946.300,00 0,00 0,00 0,00
9.946.300,00 Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3338
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan
59.946.300,00 0,00 0,00 0,00
59.946.300,00 Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kel/Desa Opsen PKB PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 100 % 3339
7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 616
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 4 Dokumen
52.000.000,00 0,00 0,00 0,00
52.000.000,00 Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Urusan pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan 100 % 3340
7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 1 Dokumen
4.985.766,00 0,00 0,00 0,00
4.985.766,00 Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3341
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 21 Laporan
520.401.000,00 0,00 0,00 0,00
520.401.000,00 Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase capaian program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan 100 %
7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 3342
7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 4 Laporan
86.000.000,00 0,00 0,00 0,00
86.000.000,00 Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang terfasilitasi 100 % 3343
7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 0 Lembaga Kemasyarak atan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kel/Desa [object Object] 3344
7.01.03.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kel/Desa [object Object] SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 617
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3345
7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 1 Laporan
29.341.300,00 0,00 0,00 0,00
29.341.300,00 Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3346
7.01.03.2.03.0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 1 Laporan
15.001.700,00 0,00 0,00 0,00
15.001.700,00 Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 100 % 3347
7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 67 Keluarga
19.840.100,00 0,00 0,00 0,00
19.840.100,00 Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3348
7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 67 Keluarga
19.837.300,00 0,00 0,00 0,00
19.837.300,00 Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3349
7.01.03.2.06.0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 93 Keluarga
9.948.300,00 0,00 0,00 0,00
9.948.300,00 Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3350
7.01.03.2.06.0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 99 Keluarga
10.374.300,00 0,00 0,00 0,00
10.374.300,00 Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 618
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100 % 3351
7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 3 Laporan
44.862.900,00 0,00 0,00 0,00
44.862.900,00 Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3352
7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 4 Laporan
43.794.000,00 0,00 0,00 0,00
43.794.000,00 Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 100 % 3353
7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA 2 Laporan
30.000.000,00 0,00 0,00 0,00
30.000.000,00 Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah 100 %
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 100 % 3354
7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 295 Orang
31.000.000,00 0,00 0,00 0,00
31.000.000,00 Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 619
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3355
7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 540 Orang
30.880.000,00 0,00 0,00 0,00
30.880.000,00 Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3356
7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 1 Laporan
3.424.000,00 0,00 0,00 0,00
3.424.000,00 Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3357
7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 12 Dokumen
25.196.000,00 0,00 0,00 0,00
25.196.000,00 Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa yang dibina dan diawasi 100 %
7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase desa yang dibina 100 % 3358
7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 1 Dokumen
11.936.300,00 0,00 0,00 0,00
11.936.300,00 Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3359
7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 Dokumen
9.974.300,00 0,00 0,00 0,00
9.974.300,00 Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3360
7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 620
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 2 Dokumen
20.180.600,00 0,00 0,00 0,00
20.180.600,00 Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3361
7.01.06.2.01.0004 Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan 1 Laporan
11.936.300,00 0,00 0,00 0,00
11.936.300,00 Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3362
7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kel/Desa [object Object] 3363
7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 2 Dokumen
54.820.600,00 0,00 0,00 0,00
54.820.600,00 Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3364
7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 1 Laporan
4.021.900,00 0,00 0,00 0,00
4.021.900,00 Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP
75.20 poin
7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 % 3365
7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokumen
20.000.000,00 0,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3366
7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen
2.336.000,00 0,00 0,00 0,00
2.336.000,00 Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 621
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3367
7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2 Dokumen
2.336.000,00 0,00 0,00 0,00
2.336.000,00 Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3368
7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen
2.336.000,00 0,00 0,00 0,00
2.336.000,00 Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3369
7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 2 Dokumen
2.336.000,00 0,00 0,00 0,00
2.336.000,00 Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3370
7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6 Laporan
14.000.000,00 0,00 0,00 0,00
14.000.000,00 Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3371
7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6 Laporan
4.000.000,00 0,00 0,00 0,00
4.000.000,00 Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3372
7.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen
4.000.000,00 0,00 0,00 0,00
4.000.000,00 Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3373
7.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 56 Data
4.000.000,00 0,00 0,00 0,00
4.000.000,00 Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase ketersediaan dokumen keuangan 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 622
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3374
7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 252 Orang/bulan
4.473.675.384,88 0,00 0,00 0,00
4.473.675.384,88 Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3375
7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan
1.000.000,00 0,00 0,00 0,00
1.000.000,00 Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3376
7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 6 Laporan
1.000.000,00 0,00 0,00 0,00
1.000.000,00 Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase kesesuaian barang milik daerah dalam database 100 % 3377
7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Laporan
1.500.000,00 0,00 0,00 0,00
1.500.000,00 Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3378
7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Laporan
1.500.000,00 0,00 0,00 0,00
1.500.000,00 Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase rata-rata capaian SKP ASN PD yang memiliki nilai >=80% 100 % 3379
7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 2 Paket
24.000.000,00 0,00 0,00 0,00
24.000.000,00 Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3380
7.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 623
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 3 Dokumen
949.400,00 0,00 0,00 0,00
949.400,00 Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3381
7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 34 Orang
40.759.300,00 0,00 0,00 0,00
40.759.300,00 Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3382
7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 34 Orang
40.759.300,00 0,00 0,00 0,00
40.759.300,00 Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase rata-rata pemenuhan administrasi umum perangkat daerah 100 % 3383
7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 Paket
7.251.000,00 0,00 0,00 0,00
7.251.000,00 Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3384
7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 29 Paket
24.490.960,00
117.669.600,00 0,00 0,00
142.160.560,00 Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3385
7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 20 Paket
4.000.000,00 0,00 0,00 0,00
4.000.000,00 Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3386
7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket
850.000,00 0,00 0,00 0,00
850.000,00 Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3387
7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 66 Dokumen 0,00
9.900.000,00 0,00 0,00
9.900.000,00 Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 624
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3388
7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 4 Laporan
20.000.000,00 0,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3389
7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 296 Laporan
60.000.000,00 0,00 0,00 0,00
60.000.000,00 Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase ketersediaan barang milik daerah 100 % 3390
7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 28 Unit
3.256.000,00
46.930.200,00 0,00 0,00
50.186.200,00 Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3391
7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 0,00
9.797.300,00 0,00 0,00
9.797.300,00 Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase ketersediaan jasa penunjang perangkat daerah 100 % 3392
7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Laporan
2.800.000,00 0,00 0,00 0,00
2.800.000,00 Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3393
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan
60.000.000,00 0,00 0,00 0,00
60.000.000,00 Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3394
7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan
261.309.000,00 0,00 0,00 0,00
261.309.000,00 Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 625
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3395
7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 11 Unit
74.580.000,00 0,00 0,00 0,00
74.580.000,00 Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3396
7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 8 Unit
5.360.000,00 0,00 0,00 0,00
5.360.000,00 Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3397
7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 0,00
467.546.304,00 0,00 0,00
467.546.304,00 Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3398
7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kel/Desa [object Object] 3399
7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Ciparay, Semua Kel/Desa [object Object] KECAMATAN MAJALAYA 7 UNSUR KEWILAYAHAN
7.01 KECAMATAN
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT 79 %
7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 626
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3400
7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan
9.160.000,00 0,00 0,00 0,00
9.160.000,00 Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3401
7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen
9.750.000,00 0,00 0,00 0,00
9.750.000,00 Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan [deleted] 100 % 100 % 3402
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan
59.750.000,00 0,00 0,00 0,00
59.750.000,00 Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa Opsen PKB PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Persentase Tercapainya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 100 % 3403
7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 1 Dokumen
9.750.000,00 0,00 0,00 0,00
9.750.000,00 Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Terlaksananya setiap urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 627
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3404
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 1 Laporan
277.805.900,00 0,00 0,00 0,00
277.805.900,00 Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Desa Beradministrasi Baik 100 %
7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 3405
7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan
16.250.000,00 0,00 0,00 0,00
16.250.000,00 Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase Tercapainya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 100 % 3406
7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 1 Lembaga Kemasyarak atan
32.500.000,00 0,00 0,00 0,00
32.500.000,00 Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3407
7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 1 Laporan
9.931.300,00 0,00 0,00 0,00
9.931.300,00 Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3408
7.01.03.2.03.0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 1 Laporan
3.250.000,00 0,00 0,00 0,00
3.250.000,00 Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Persentase Terpenuhinya Kesejahteraan Keluarga 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 628
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3409
7.01.03.2.06.0001 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara 50 Keluarga
9.931.300,00 0,00 0,00 0,00
9.931.300,00 Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3410
7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 50 Keluarga
9.931.300,00 0,00 0,00 0,00
9.931.300,00 Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3411
7.01.03.2.06.0005 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah 50 Keluarga
9.931.300,00 0,00 0,00 0,00
9.931.300,00 Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3412
7.01.03.2.06.0009 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup 50 Keluarga
9.931.300,00 0,00 0,00 0,00
9.931.300,00 Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3413
7.01.03.2.06.0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 50 Keluarga
9.931.300,00 0,00 0,00 0,00
9.931.300,00 Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum 100 %
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 629
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3414
7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan
16.200.000,00 0,00 0,00 0,00
16.200.000,00 Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 100 % 3415
7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA 1 Laporan
12.000.000,00 0,00 0,00 0,00
12.000.000,00 Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah 100 %
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang sesuai dengan penugasan kepala daerah 100 % 3416
7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 400 Orang
84.516.000,00 0,00 0,00 0,00
84.516.000,00 Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3417
7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 630
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 50 Orang
15.000.000,00 0,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3418
7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 Dokumen
18.000.000,00 0,00 0,00 0,00
18.000.000,00 Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa yang dibina dan diawasi 100 %
7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Tercapaiannya Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa 100 % 3419
7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 Dokumen
44.699.500,00 0,00 0,00 0,00
44.699.500,00 Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3420
7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 1 Dokumen
9.618.000,00 0,00 0,00 0,00
9.618.000,00 Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3421
7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa [object Object] 3422
7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dokumen
29.230.000,00 0,00 0,00 0,00
29.230.000,00 Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3423
7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 631
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa [object Object]
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP Persentase BMD dalam keadaan baik
77.30 Poin 98 %
7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Nilai Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
77.30 POIN 3424
7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen
2.740.000,00 0,00 0,00 0,00
2.740.000,00 Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3425
7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen
1.360.000,00 0,00 0,00 0,00
1.360.000,00 Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3426
7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen
1.360.000,00 0,00 0,00 0,00
1.360.000,00 Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3427
7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen
1.360.000,00 0,00 0,00 0,00
1.360.000,00 Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3428
7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen
1.360.000,00 0,00 0,00 0,00
1.360.000,00 Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3429
7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 632
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan
3.420.000,00 0,00 0,00 0,00
3.420.000,00 Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3430
7.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen
975.000,00 0,00 0,00 0,00
975.000,00 Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3431
7.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 1 Data
975.000,00 0,00 0,00 0,00
975.000,00 Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 3432
7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 240 Orang/bulan
4.605.663.397,56 0,00 0,00 0,00
4.605.663.397,56 Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3433
7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan
1.020.000,00 0,00 0,00 0,00
1.020.000,00 Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3434
7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4 Laporan
1.360.000,00 0,00 0,00 0,00
1.360.000,00 Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3435
7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen
680.000,00 0,00 0,00 0,00
680.000,00 Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 633
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Prosentase Capaian Administrasi Barang Milik Daerah 100 % 3436
7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan
1.360.000,00 0,00 0,00 0,00
1.360.000,00 Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu 100 % 3437
7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket
18.000.000,00 0,00 0,00 0,00
18.000.000,00 Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3438
7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 40 Orang
3.550.000,00 0,00 0,00 0,00
3.550.000,00 Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Capaian Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 3439
7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket
1.306.500,00 0,00 0,00 0,00
1.306.500,00 Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3440
7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket
31.573.100,00
10.555.500,00 0,00 0,00
42.128.600,00 Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3441
7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket
2.114.440,00 0,00 0,00 0,00
2.114.440,00 Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3442
7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 634
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket
8.345.000,00 0,00 0,00 0,00
8.345.000,00 Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3443
7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan
9.750.000,00 0,00 0,00 0,00
9.750.000,00 Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3444
7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan
19.960.000,00 0,00 0,00 0,00
19.960.000,00 Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 3445
7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 0,00
32.630.000,00 0,00 0,00
32.630.000,00 Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3446
7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00
8.932.000,00 0,00 0,00
8.932.000,00 Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 3447
7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan
3.000.000,00 0,00 0,00 0,00
3.000.000,00 Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3448
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan
46.594.380,00 0,00 0,00 0,00
46.594.380,00 Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3449
7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 635
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan
315.116.400,00 0,00 0,00 0,00
315.116.400,00 Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD dalam keadaan baik/layak 98 % 3450
7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 9 Unit
58.504.480,00 0,00 0,00 0,00
58.504.480,00 Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3451
7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 7 Unit
5.030.000,00 0,00 0,00 0,00
5.030.000,00 Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3452
7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00
200.000.000,00 0,00 0,00
200.000.000,00 Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3453
7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Majalaya, Semua Kel/Desa [object Object] KECAMATAN IBUN 7 UNSUR KEWILAYAHAN
7.01 KECAMATAN
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT 87 Persen
7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Presentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 80 Persen 3454
7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 636
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen
58.240.000,00 0,00 0,00 0,00
58.240.000,00 Kab. Bandung, Ibun, Semua Kel/Desa Opsen PKB PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Presentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 80 persen 3455
7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 1 Dokumen
14.100.000,00 0,00 0,00 0,00
14.100.000,00 Kab. Bandung, Ibun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan 80 persen 3456
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 1 Laporan
410.708.000,00 0,00 0,00 0,00
410.708.000,00 Kab. Bandung, Ibun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Jumlah Desa Cepat Berkembang 5 Desa
7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa 80 Persen 3457
7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 5 Lembaga Kemasyarak atan
17.400.000,00 0,00 0,00 0,00
17.400.000,00 Kab. Bandung, Ibun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3458
7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan
45.419.000,00 0,00 0,00 0,00
45.419.000,00 Kab. Bandung, Ibun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Presentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 80 Persen SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 637
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3459
7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 3 Lembaga Kemasyarak atan
52.029.000,00 0,00 0,00 0,00
52.029.000,00 Kab. Bandung, Ibun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3460
7.01.03.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan 1 Unit
13.000.000,00 0,00 0,00 0,00
13.000.000,00 Kab. Bandung, Ibun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3461
7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 1 Laporan
23.000.000,00 0,00 0,00 0,00
23.000.000,00 Kab. Bandung, Ibun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3462
7.01.03.2.03.0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 1 Laporan
23.000.000,00 0,00 0,00 0,00
23.000.000,00 Kab. Bandung, Ibun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Presentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 80 Persen 3463
7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 36 Keluarga
5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Kab. Bandung, Ibun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3464
7.01.03.2.06.0005 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah 36 Keluarga
5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Kab. Bandung, Ibun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3465
7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 638
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 36 Keluarga
5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Kab. Bandung, Ibun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3466
7.01.03.2.06.0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 36 Keluarga
5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Kab. Bandung, Ibun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3467
7.01.03.2.06.0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 36 Keluarga
5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Kab. Bandung, Ibun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT 87 Persen
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 80 Persen 3468
7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan
48.317.000,00 0,00 0,00 0,00
48.317.000,00 Kab. Bandung, Ibun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3469
7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan
22.765.000,00 0,00 0,00 0,00
22.765.000,00 Kab. Bandung, Ibun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 80 Persen 3470
7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 639
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA 1 Laporan
18.750.000,00 0,00 0,00 0,00
18.750.000,00 Kab. Bandung, Ibun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT 87 Persen
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 80 Persen 3471
7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 120 Orang
55.000.000,00 0,00 0,00 0,00
55.000.000,00 Kab. Bandung, Ibun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3472
7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 36 Orang
8.200.000,00 0,00 0,00 0,00
8.200.000,00 Kab. Bandung, Ibun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3473
7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 Dokumen
34.650.000,00 0,00 0,00 0,00
34.650.000,00 Kab. Bandung, Ibun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Jumlah Desa Cepat Berkembang 5 Desa
7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa persentase desa yang dibina 80 Persen 3474
7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 640
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 1 Dokumen
14.119.900,00 0,00 0,00 0,00
14.119.900,00 Kab. Bandung, Ibun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3475
7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 Dokumen
14.119.900,00 0,00 0,00 0,00
14.119.900,00 Kab. Bandung, Ibun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3476
7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 1 Dokumen
14.119.900,00 0,00 0,00 0,00
14.119.900,00 Kab. Bandung, Ibun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3477
7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 1 Dokumen
14.120.000,00 0,00 0,00 0,00
14.120.000,00 Kab. Bandung, Ibun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3478
7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Ibun, Semua Kel/Desa [object Object] 3479
7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dokumen
55.000.000,00 0,00 0,00 0,00
55.000.000,00 Kab. Bandung, Ibun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3480
7.01.06.2.01.0010 Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan 1 Dokumen
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Kab. Bandung, Ibun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3481
7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 1 Dokumen
5.750.000,00 0,00 0,00 0,00
5.750.000,00 Kab. Bandung, Ibun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 641
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3482
7.01.06.2.01.0016 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 1 Dokumen
5.726.000,00 0,00 0,00 0,00
5.726.000,00 Kab. Bandung, Ibun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3483
7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 1 Laporan
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Kab. Bandung, Ibun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP 74,90 Poin
7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu 80 Persen 3484
7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen
3.740.000,00 0,00 0,00 0,00
3.740.000,00 Kab. Bandung, Ibun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3485
7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen
3.300.000,00 0,00 0,00 0,00
3.300.000,00 Kab. Bandung, Ibun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3486
7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen
3.300.000,00 0,00 0,00 0,00
3.300.000,00 Kab. Bandung, Ibun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3487
7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen
3.300.000,00 0,00 0,00 0,00
3.300.000,00 Kab. Bandung, Ibun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3488
7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 642
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen
3.300.000,00 0,00 0,00 0,00
3.300.000,00 Kab. Bandung, Ibun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3489
7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan
57.164.000,00 0,00 0,00 0,00
57.164.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Ibun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3490
7.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen
1.265.000,00 0,00 0,00 0,00
1.265.000,00 Kab. Bandung, Ibun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3491
7.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 1 Data
1.265.000,00 0,00 0,00 0,00
1.265.000,00 Kab. Bandung, Ibun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan yang Tepat Waktu 80 Persen 3492
7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 21 Orang/bulan
4.896.245.978,56 0,00 0,00 0,00
4.896.245.978,56 Kab. Bandung, Ibun, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3493
7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan
1.000.000,00 0,00 0,00 0,00
1.000.000,00 Kab. Bandung, Ibun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3494
7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 643
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4 Laporan
2.000.000,00 0,00 0,00 0,00
2.000.000,00 Kab. Bandung, Ibun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3495
7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen
1.000.000,00 0,00 0,00 0,00
1.000.000,00 Kab. Bandung, Ibun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu 80 Persen 3496
7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Kab. Bandung, Ibun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3497
7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 30 Orang
3.000.000,00 0,00 0,00 0,00
3.000.000,00 Kab. Bandung, Ibun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor 80 Persen 3498
7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket
5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Kab. Bandung, Ibun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3499
7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket
17.016.600,00
178.867.000,00 0,00 0,00
195.883.600,00 Kab. Bandung, Ibun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3500
7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket
5.562.740,00
14.437.260,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Kab. Bandung, Ibun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 644
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3501
7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket
500.000,00 0,00 0,00 0,00
500.000,00 Kab. Bandung, Ibun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3502
7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan
1.000.000,00 0,00 0,00 0,00
1.000.000,00 Kab. Bandung, Ibun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3503
7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan
40.528.500,00 0,00 0,00 0,00
40.528.500,00 Kab. Bandung, Ibun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 80 Persen 3504
7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 0,00
54.620.000,00 0,00 0,00
54.620.000,00 Kab. Bandung, Ibun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 80 Persen 3505
7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan
3.000.000,00 0,00 0,00 0,00
3.000.000,00 Kab. Bandung, Ibun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3506
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan
34.000.000,00 0,00 0,00 0,00
34.000.000,00 Kab. Bandung, Ibun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3507
7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan
236.248.700,00 0,00 0,00 0,00
236.248.700,00 Kab. Bandung, Ibun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 645
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD dalam Kondisi Baik 88 Persen 3508
7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 9 Unit
36.051.500,00 0,00 0,00 0,00
36.051.500,00 Kab. Bandung, Ibun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3509
7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00
187.000.000,00 0,00 0,00
187.000.000,00 Kab. Bandung, Ibun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KECAMATAN PASEH 7 UNSUR KEWILAYAHAN
7.01 KECAMATAN
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT 88,95 %
7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 100 % 3510
7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen
17.050.000,00 0,00 0,00 0,00
17.050.000,00 Kab. Bandung, Paseh, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan 100 % 3511
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan
67.050.000,00 0,00 0,00 0,00
67.050.000,00 Kab. Bandung, Paseh, Semua Kel/Desa Opsen PKB PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 646
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasaana dan Sarana Pelayanan Umum 100 % 3512
7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 2 Dokumen
22.050.000,00 0,00 0,00 0,00
22.050.000,00 Kab. Bandung, Paseh, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Urusan Pelimpahan Kepada Camat yang dilaksanakan 100 % 3513
7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Paseh, Semua Kel/Desa [object Object] 3514
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 24 Laporan
408.050.000,00 0,00 0,00 0,00
408.050.000,00 Kab. Bandung, Paseh, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dibina 100 %
7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 3515
7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 5 Lembaga Kemasyarak atan
7.500.000,00 0,00 0,00 0,00
7.500.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Paseh, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3516
7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 647
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Paseh, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi 100 % 3517
7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 2 Lembaga Kemasyarak atan
7.000.000,00 0,00 0,00 0,00
7.000.000,00 Kab. Bandung, Paseh, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3518
7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 1 Laporan
11.650.000,00 0,00 0,00 0,00
11.650.000,00 Kab. Bandung, Paseh, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3519
7.01.03.2.03.0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 1 Laporan
11.650.000,00 0,00 0,00 0,00
11.650.000,00 Kab. Bandung, Paseh, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan - - 3520
7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 60 Keluarga
15.000.000,00 0,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Kab. Bandung, Paseh, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3521
7.01.03.2.06.0004 Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri 60 Keluarga
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Kab. Bandung, Paseh, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 648
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3522
7.01.03.2.06.0005 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah 60 Keluarga
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Kab. Bandung, Paseh, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3523
7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 60 Keluarga
27.500.000,00 0,00 0,00 0,00
27.500.000,00 Kab. Bandung, Paseh, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3524
7.01.03.2.06.0009 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup 60 Keluarga
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Kab. Bandung, Paseh, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3525
7.01.03.2.06.0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 60 Keluarga
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Kab. Bandung, Paseh, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3526
7.01.03.2.06.0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 60 Keluarga
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Kab. Bandung, Paseh, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Penegakan Perda yang berkaitan dengan Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 %
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 649
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3527
7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan
20.000.000,00 0,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Kab. Bandung, Paseh, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3528
7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan
25.000.000,00 0,00 0,00 0,00
25.000.000,00 Kab. Bandung, Paseh, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 100 % 3529
7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA 1 Laporan
20.000.000,00 0,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Kab. Bandung, Paseh, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Capaian keberhasilan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 100 %
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 100 % 3530
7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 650
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Paseh, Semua Kel/Desa [object Object] 3531
7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 350 Orang
50.000.000,00 0,00 0,00 0,00
50.000.000,00 Kab. Bandung, Paseh, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3532
7.01.05.2.01.0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Paseh, Semua Kel/Desa [object Object] 3533
7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 350 Orang
41.000.000,00 0,00 0,00 0,00
41.000.000,00 Kab. Bandung, Paseh, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3534
7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 Dokumen
44.500.000,00 0,00 0,00 0,00
44.500.000,00 Kab. Bandung, Paseh, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Desa yang dibina dan diawasi 100 %
7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Desa yang dibina 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 651
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3535
7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Paseh, Semua Kel/Desa [object Object] 3536
7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 Dokumen
55.000.000,00 0,00 0,00 0,00
55.000.000,00 Kab. Bandung, Paseh, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3537
7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 3 Dokumen
35.000.000,00 0,00 0,00 0,00
35.000.000,00 Kab. Bandung, Paseh, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3538
7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 11 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Paseh, Semua Kel/Desa [object Object] 3539
7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dokumen
35.000.000,00 0,00 0,00 0,00
35.000.000,00 Kab. Bandung, Paseh, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3540
7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Paseh, Semua Kel/Desa [object Object] 3541
7.01.06.2.01.0016 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Paseh, Semua Kel/Desa [object Object] SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 652
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3542
7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 1 Laporan
7.500.000,00 0,00 0,00 0,00
7.500.000,00 Kab. Bandung, Paseh, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP
78.22 Poin
7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu 100 % 3543
7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen
2.400.000,00 0,00 0,00 0,00
2.400.000,00 Kab. Bandung, Paseh, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3544
7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen
2.000.000,00 0,00 0,00 0,00
2.000.000,00 Kab. Bandung, Paseh, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3545
7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen
1.750.000,00 0,00 0,00 0,00
1.750.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Paseh, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3546
7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen
1.750.000,00 0,00 0,00 0,00
1.750.000,00 Kab. Bandung, Paseh, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3547
7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen
1.750.000,00 0,00 0,00 0,00
1.750.000,00 Kab. Bandung, Paseh, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 653
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3548
7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan
1.095.000,00 0,00 0,00 0,00
1.095.000,00 Kab. Bandung, Paseh, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3549
7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Paseh, Semua Kel/Desa [object Object] 3550
7.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen
500.000,00 0,00 0,00 0,00
500.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Paseh, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3551
7.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 1 Data
500.000,00 0,00 0,00 0,00
500.000,00 Kab. Bandung, Paseh, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu 100 % 3552
7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 204 Orang/bulan
4.747.115.782,88 0,00 0,00 0,00
4.747.115.782,88 Kab. Bandung, Paseh, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3553
7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan
1.000.000,00 0,00 0,00 0,00
1.000.000,00 Kab. Bandung, Paseh, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3554
7.01.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 654
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Paseh, Semua Kel/Desa [object Object] 3555
7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 2 Laporan
1.000.000,00 0,00 0,00 0,00
1.000.000,00 Kab. Bandung, Paseh, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3556
7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 2 Dokumen
1.000.000,00 0,00 0,00 0,00
1.000.000,00 Kab. Bandung, Paseh, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD sesuai ketentuan 0 % 3557
7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Paseh, Semua Kel/Desa [object Object] 3558
7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Paseh, Semua Kel/Desa [object Object]
7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu 100 % 3559
7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 46 Paket
20.700.000,00 0,00 0,00 0,00
20.700.000,00 Kab. Bandung, Paseh, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3560
7.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Paseh, Semua Kel/Desa [object Object] SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 655
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3561
7.01.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Paseh, Semua Kel/Desa [object Object] 3562
7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 50 Orang
10.500.000,00 0,00 0,00 0,00
10.500.000,00 Kab. Bandung, Paseh, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3563
7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 50 Orang
10.500.000,00 0,00 0,00 0,00
10.500.000,00 Kab. Bandung, Paseh, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor 100 % 3564
7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 9 Paket
2.100.000,00 0,00 0,00 0,00
2.100.000,00 Kab. Bandung, Paseh, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3565
7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 7 Paket
25.234.800,00
76.920.200,00 0,00 0,00
102.155.000,00 Kab. Bandung, Paseh, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3566
7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket
7.000.000,00 0,00 0,00 0,00
7.000.000,00 Kab. Bandung, Paseh, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3567
7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 0 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Paseh, Semua Kel/Desa [object Object] 3568
7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 656
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 8 Paket
7.120.500,00 0,00 0,00 0,00
7.120.500,00 Kab. Bandung, Paseh, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3569
7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen
3.645.000,00 0,00 0,00 0,00
3.645.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Paseh, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3570
7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 0 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Paseh, Semua Kel/Desa [object Object] 3571
7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Paseh, Semua Kel/Desa [object Object] 3572
7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan
25.000.000,00 0,00 0,00 0,00
25.000.000,00 Kab. Bandung, Paseh, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 3573
7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Paseh, Semua Kel/Desa [object Object] 3574
7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 3 Unit 0,00
39.879.500,00 0,00 0,00
39.879.500,00 Kab. Bandung, Paseh, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3575
7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 657
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Paseh, Semua Kel/Desa [object Object]
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 3576
7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan
2.000.000,00 0,00 0,00 0,00
2.000.000,00 Kab. Bandung, Paseh, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3577
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan
48.000.000,00 0,00 0,00 0,00
48.000.000,00 Kab. Bandung, Paseh, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3578
7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Paseh, Semua Kel/Desa [object Object] 3579
7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan
250.487.600,00 0,00 0,00 0,00
250.487.600,00 Kab. Bandung, Paseh, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD dalam kondisi baik 100 % 3580
7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 11 Unit
55.697.400,00 0,00 0,00 0,00
55.697.400,00 Kab. Bandung, Paseh, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3581
7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 4 Unit
5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Kab. Bandung, Paseh, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 658
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3582
7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit
36.370.000,00
100.000.000,00 0,00 0,00
136.370.000,00 Kab. Bandung, Paseh, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3583
7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Kab. Bandung, Paseh, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KECAMATAN SOLOKAN JERUK 7 UNSUR KEWILAYAHAN
7.01 KECAMATAN
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
87.50 Point
7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 100 % 3584
7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 3 Laporan
20.000.000,00 0,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Kab. Bandung, Solokanjeruk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3585
7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 4 Dokumen
20.000.000,00 0,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Kab. Bandung, Solokanjeruk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan 100 % 3586
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 659
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 4 Laporan
70.000.000,00 0,00 0,00 0,00
70.000.000,00 Kab. Bandung, Solokanjeruk, Semua Kel/Desa Opsen PKB PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 100 % 3587
7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 3 Dokumen
20.000.000,00 0,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Kab. Bandung, Solokanjeruk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Urusan Pelimpahan Kepada Camat yang dilaksanakan 100 % 3588
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 18 Laporan
320.000.000,00 0,00 0,00 0,00
320.000.000,00 Kab. Bandung, Solokanjeruk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa 100 %
7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 3589
7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 2 Lembaga Kemasyarak atan
15.000.000,00 0,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Kab. Bandung, Solokanjeruk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3590
7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 3 Laporan
20.000.000,00 0,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Kab. Bandung, Solokanjeruk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 660
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3591
7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 2 Lembaga Kemasyarak atan
20.000.000,00 0,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Kab. Bandung, Solokanjeruk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3592
7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 3 Laporan
20.000.000,00 0,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Kab. Bandung, Solokanjeruk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3593
7.01.03.2.03.0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 4 Laporan
20.000.000,00 0,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Kab. Bandung, Solokanjeruk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Persentase Keluarga yang Terfasilitasi 100 % 3594
7.01.03.2.06.0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat 254 Keluarga
20.000.000,00 0,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Kab. Bandung, Solokanjeruk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3595
7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 254 Keluarga
20.000.000,00 0,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Kab. Bandung, Solokanjeruk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3596
7.01.03.2.06.0005 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah 254 Keluarga
20.000.000,00 0,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Kab. Bandung, Solokanjeruk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 661
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3597
7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 254 Keluarga
20.000.000,00 0,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Kab. Bandung, Solokanjeruk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3598
7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 254 Keluarga
20.000.000,00 0,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Kab. Bandung, Solokanjeruk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3599
7.01.03.2.06.0008 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya 254 Keluarga
20.000.000,00 0,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Kab. Bandung, Solokanjeruk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3600
7.01.03.2.06.0009 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup 254 Keluarga
20.000.000,00 0,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Kab. Bandung, Solokanjeruk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3601
7.01.03.2.06.0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 254 Keluarga
20.000.000,00 0,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Kab. Bandung, Solokanjeruk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3602
7.01.03.2.06.0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 662
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 254 Keluarga
20.000.000,00 0,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Kab. Bandung, Solokanjeruk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum 100 %
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persenatase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100 % 3603
7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 3 Laporan
20.000.000,00 0,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Kab. Bandung, Solokanjeruk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3604
7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 4 Laporan
20.000.000,00 0,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Kab. Bandung, Solokanjeruk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 100 % 3605
7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA 3 Laporan
20.000.000,00 0,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Kab. Bandung, Solokanjeruk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah 100 %
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 663
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3606
7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 474 Orang
50.000.000,00 0,00 0,00 0,00
50.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bandung, Solokanjeruk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3607
7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 254 Orang
20.000.000,00 0,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Kab. Bandung, Solokanjeruk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3608
7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 12 Dokumen
18.000.000,00 0,00 0,00 0,00
18.000.000,00 Kab. Bandung, Solokanjeruk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa yang dibina dan diawasi 100 %
7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa persentase desa yang dibina 100 % 3609
7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 4 Dokumen
20.000.000,00 0,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Kab. Bandung, Solokanjeruk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3610
7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 2 Dokumen
20.000.000,00 0,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Kab. Bandung, Solokanjeruk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3611
7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 664
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Solokanjeruk, Semua Kel/Desa [object Object] 3612
7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 3 Dokumen
25.000.000,00 0,00 0,00 0,00
25.000.000,00 Kab. Bandung, Solokanjeruk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3613
7.01.06.2.01.0014 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga 3 Dokumen
20.000.000,00 0,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Kab. Bandung, Solokanjeruk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP
79.00 Point
7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu 100 % 3614
7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen
2.500.000,00 0,00 0,00 0,00
2.500.000,00 Kab. Bandung, Solokanjeruk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3615
7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12 Laporan
10.500.000,00 0,00 0,00 0,00
10.500.000,00 Kab. Bandung, Solokanjeruk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3616
7.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 2 Dokumen
1.000.000,00 0,00 0,00 0,00
1.000.000,00 Kab. Bandung, Solokanjeruk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3617
7.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 665
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 2 Data
1.000.000,00 0,00 0,00 0,00
1.000.000,00 Kab. Bandung, Solokanjeruk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu 100 % 3618
7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 322 Orang/bulan
4.418.205.721,88 0,00 0,00 0,00
4.418.205.721,88 Kab. Bandung, Solokanjeruk, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3619
7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan
2.000.000,00 0,00 0,00 0,00
2.000.000,00 Kab. Bandung, Solokanjeruk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3620
7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4 Laporan
2.000.000,00 0,00 0,00 0,00
2.000.000,00 Kab. Bandung, Solokanjeruk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3621
7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 2 Dokumen
2.000.000,00 0,00 0,00 0,00
2.000.000,00 Kab. Bandung, Solokanjeruk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu 100 % 3622
7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 00 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Solokanjeruk, Semua Kel/Desa [object Object] 3623
7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 666
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 32 Orang
52.500.000,00 0,00 0,00 0,00
52.500.000,00 Kab. Bandung, Solokanjeruk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor 100 % 3624
7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 7 Paket
5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Kab. Bandung, Solokanjeruk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3625
7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 15 Paket
31.025.200,00
139.644.800,00 0,00 0,00
170.670.000,00 Kab. Bandung, Solokanjeruk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3626
7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket
9.006.900,00
993.100,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Kab. Bandung, Solokanjeruk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3627
7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket
2.000.000,00 0,00 0,00 0,00
2.000.000,00 Kab. Bandung, Solokanjeruk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3628
7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 7 Paket
4.740.000,00 0,00 0,00 0,00
4.740.000,00 Kab. Bandung, Solokanjeruk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3629
7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan
30.000.000,00 0,00 0,00 0,00
30.000.000,00 Kab. Bandung, Solokanjeruk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 3630
7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 667
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 10 Unit
63.400,00
14.936.600,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Kab. Bandung, Solokanjeruk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3631
7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Solokanjeruk, Semua Kel/Desa [object Object]
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 3632
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan
56.000.000,00 0,00 0,00 0,00
56.000.000,00 Kab. Bandung, Solokanjeruk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3633
7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan
233.470.000,00 0,00 0,00 0,00
233.470.000,00 Kab. Bandung, Solokanjeruk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD dalam Kondisi Baik 100 % 3634
7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 7 Unit
39.000.000,00 0,00 0,00 0,00
39.000.000,00 Kab. Bandung, Solokanjeruk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3635
7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 4 Unit
5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Kab. Bandung, Solokanjeruk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3636
7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit
21.610,00
39.978.390,00 0,00 0,00
40.000.000,00 Kab. Bandung, Solokanjeruk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 668
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3637
7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Solokanjeruk, Semua Kel/Desa [object Object] KECAMATAN PASIRJAMBU 7 UNSUR KEWILAYAHAN
7.01 KECAMATAN
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) 87,00 Point
7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 100 % 3638
7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 1 Dokumen
25.000.000,00 0,00 0,00 0,00
25.000.000,00 Kab. Bandung, Pasirjambu, Pasirjambu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan 100 % 100 % 3639
7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 1 Dokumen
4.664.000,00 0,00 0,00 0,00
4.664.000,00 Kab. Bandung, Pasirjambu, Pasirjambu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3640
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 27 Laporan
302.496.099,56 0,00 0,00 0,00
302.496.099,56 Kab. Bandung, Pasirjambu, Pasirjambu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 669
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase capaian program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan 100 %
7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 100 % 3641
7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 12 Lembaga Kemasyarak atan
5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Kab. Bandung, Pasirjambu, Pasirjambu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3642
7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan
143.002.200,00 0,00 0,00 0,00
143.002.200,00 Kab. Bandung, Pasirjambu, Pasirjambu Opsen PKB PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Terfasilitasi 100 % 100 % 3643
7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 4 Lembaga Kemasyarak atan
14.998.800,00 0,00 0,00 0,00
14.998.800,00 Kab. Bandung, Pasirjambu, Pasirjambu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3644
7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 1 Laporan
15.000.000,00 0,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Kab. Bandung, Pasirjambu, Pasirjambu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3645
7.01.03.2.03.0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 1 Laporan
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Kab. Bandung, Pasirjambu, Pasirjambu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 670
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Persentase capaian program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Persentase capaian program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan 100 % 100 % 3646
7.01.03.2.06.0001 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara 0 Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Pasirjambu, Pasirjambu [object Object] 3647
7.01.03.2.06.0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat 0 Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Pasirjambu, Pasirjambu [object Object] 3648
7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 0 Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Pasirjambu, Pasirjambu [object Object] 3649
7.01.03.2.06.0004 Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri 0 Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Pasirjambu, Pasirjambu [object Object] 3650
7.01.03.2.06.0005 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 671
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah 0 Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Pasirjambu, Pasirjambu [object Object] 3651
7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 0 Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Pasirjambu, Pasirjambu [object Object] 3652
7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 10 Keluarga
7.500.000,00 0,00 0,00 0,00
7.500.000,00 Kab. Bandung, Pasirjambu, Pasirjambu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3653
7.01.03.2.06.0008 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya 10 Keluarga
7.500.000,00 0,00 0,00 0,00
7.500.000,00 Kab. Bandung, Pasirjambu, Pasirjambu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3654
7.01.03.2.06.0009 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup 10 Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Pasirjambu, Pasirjambu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3655
7.01.03.2.06.0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 672
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 10 Keluarga
7.500.000,00 0,00 0,00 0,00
7.500.000,00 Kab. Bandung, Pasirjambu, Pasirjambu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3656
7.01.03.2.06.0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 10 Keluarga
7.500.000,00 0,00 0,00 0,00
7.500.000,00 Kab. Bandung, Pasirjambu, Pasirjambu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3657
7.01.03.2.06.0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas 0 Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Pasirjambu, Pasirjambu [object Object]
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum 100 %
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100 % 100 % 3658
7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Kab. Bandung, Pasirjambu, Pasirjambu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3659
7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan
25.000.000,00 0,00 0,00 0,00
25.000.000,00 Kab. Bandung, Pasirjambu, Pasirjambu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 100 % 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 673
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3660
7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA 12 Laporan
15.000.000,00 0,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Kab. Bandung, Pasirjambu, Pasirjambu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah 100 %
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 100 % 100 % 3661
7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 100 Orang
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Kab. Bandung, Pasirjambu, Pasirjambu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3662
7.01.05.2.01.0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 100 Orang
40.000.000,00 0,00 0,00 0,00
40.000.000,00 Kab. Bandung, Pasirjambu, Pasirjambu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3663
7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 400 Orang
20.000.000,00 0,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Kab. Bandung, Pasirjambu, Pasirjambu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3664
7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 674
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 1 Laporan
5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Kab. Bandung, Pasirjambu, Pasirjambu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3665
7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 Dokumen
30.336.000,00 0,00 0,00 0,00
30.336.000,00 Kab. Bandung, Pasirjambu, Pasirjambu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa yang dibina dan diawasi 100 %
7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Desa yang Dibina Persentase peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 100 % 100 % 3666
7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 Dokumen
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Kab. Bandung, Pasirjambu, Pasirjambu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3667
7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 12 Dokumen
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3668
7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 8 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Pasirjambu, Pasirjambu [object Object] 3669
7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 3 Dokumen
32.000.000,00 0,00 0,00 0,00
32.000.000,00 Kab. Bandung, Pasirjambu, Pasirjambu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 69,50 Point SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 675
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu Persentase Ketersediaan Dokumen sesuai dengan Perencanaan dan Evaluasi 100 % 100 % 3670
7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokumen
5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Kab. Bandung, Pasirjambu, Pasirjambu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3671
7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen
5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Kab. Bandung, Pasirjambu, Pasirjambu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3672
7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3 Dokumen
5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Kab. Bandung, Pasirjambu, Pasirjambu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3673
7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen
5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Kab. Bandung, Pasirjambu, Pasirjambu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3674
7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 3 Dokumen
4.999.000,00 0,00 0,00 0,00
4.999.000,00 Kab. Bandung, Pasirjambu, Pasirjambu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3675
7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan
5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Kab. Bandung, Pasirjambu, Pasirjambu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3676
7.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 676
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen
5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Kab. Bandung, Pasirjambu, Pasirjambu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3677
7.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 1 Data
5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Kab. Bandung, Pasirjambu, Pasirjambu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan yang Tepat Waktu Prosentase ketersediaan dokumen anggaran/ keuangan yang diselesaikan tepat waktu 100 % 100 % 3678
7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 228 Orang/bulan
4.136.255.624,00 0,00 0,00 0,00
4.136.255.624,00 Kab. Bandung, Pasirjambu, Pasirjambu Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3679
7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan
5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Kab. Bandung, Pasirjambu, Pasirjambu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3680
7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4 Laporan
4.500.000,00 0,00 0,00 0,00
4.500.000,00 Kab. Bandung, Pasirjambu, Pasirjambu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3681
7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 4 Dokumen
5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Kab. Bandung, Pasirjambu, Pasirjambu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Penyediaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Penyediaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100 % 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 677
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3682
7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan
5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Kab. Bandung, Pasirjambu, Pasirjambu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu 100 % 3683
7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 0 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Pasirjambu, Pasirjambu [object Object] 3684
7.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen
5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Kab. Bandung, Pasirjambu, Pasirjambu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3685
7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Pasirjambu, Pasirjambu [object Object] 3686
7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Pasirjambu, Pasirjambu [object Object]
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor 100 % 3687
7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket
12.000.000,00 0,00 0,00 0,00
12.000.000,00 Kab. Bandung, Pasirjambu, Pasirjambu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3688
7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 6 Paket
23.209.300,00
76.994.600,00 0,00 0,00
100.203.900,00 Kab. Bandung, Pasirjambu, Pasirjambu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 678
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3689
7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 10 Paket
5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Kab. Bandung, Pasirjambu, Pasirjambu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3690
7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 20 Paket
15.000.000,00 0,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Kab. Bandung, Pasirjambu, Pasirjambu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3691
7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket
6.000.000,00 0,00 0,00 0,00
6.000.000,00 Kab. Bandung, Pasirjambu, Pasirjambu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3692
7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Pasirjambu, Pasirjambu [object Object] 3693
7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan
20.000.000,00 0,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Kab. Bandung, Pasirjambu, Pasirjambu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 3694
7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel 0 0 0 100,00
9.999.900,00 0,00 0,00
10.000.000,00 [object Object] PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 3695
7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Pasirjambu, Pasirjambu [object Object] 3696
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 679
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan
34.800.000,00 0,00 0,00 0,00
34.800.000,00 Kab. Bandung, Pasirjambu, Pasirjambu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3697
7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan
227.620.000,00 0,00 0,00 0,00
227.620.000,00 Kab. Bandung, Pasirjambu, Pasirjambu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD dalam Kondisi Baik 98,50 % 3698
7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 7 Unit
15.000.000,00 0,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Kab. Bandung, Pasirjambu, Pasirjambu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3699
7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit
7.500.000,00 0,00 0,00 0,00
7.500.000,00 Kab. Bandung, Pasirjambu, Pasirjambu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3700
7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit
15.000.000,00 0,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Kab. Bandung, Pasirjambu, Pasirjambu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3701
7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Pasirjambu, Pasirjambu [object Object] KECAMATAN CIWIDEY 7 UNSUR KEWILAYAHAN
7.01 KECAMATAN
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indek Kepuasan Masyarakat 86 Point SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 680
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 85 % 3702
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan
83.600.000,00 0,00 0,00 0,00
83.600.000,00 Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa Opsen PKB PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Persentasi hasil koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 1 Dokumen 3703
7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 1 Dokumen
16.800.000,00 0,00 0,00 0,00
16.800.000,00 Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3704
7.01.02.2.03.0002 Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa [object Object]
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 90 % 3705
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 3 Laporan
338.600.000,00 0,00 0,00 0,00
338.600.000,00 Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang dibina 100 %
7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 681
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3706
7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 5 Lembaga Kemasyarak atan
16.800.000,00 0,00 0,00 0,00
16.800.000,00 Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase lembaga kemasarakatan yang diberdayakan 100 % 3707
7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 3 Lembaga Kemasyarak atan
16.800.000,00 0,00 0,00 0,00
16.800.000,00 Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3708
7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 1 Laporan
14.100.000,00 0,00 0,00 0,00
14.100.000,00 Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3709
7.01.03.2.03.0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 1 Laporan
14.100.000,00 0,00 0,00 0,00
14.100.000,00 Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat 100 % 3710
7.01.03.2.06.0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 50 Keluarga
25.000.000,00 0,00 0,00 0,00
25.000.000,00 Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3711
7.01.03.2.06.0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 50 Keluarga
25.000.000,00 0,00 0,00 0,00
25.000.000,00 Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum 90 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 682
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Pesentase Penegakaan Perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umu.
80 % 3712
7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 6 Laporan
16.800.000,00 0,00 0,00 0,00
16.800.000,00 Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3713
7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan
18.000.000,00 0,00 0,00 0,00
18.000.000,00 Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase Aparat Keamanan (Linmas) yang Dibina di Bidang Perda dan Perkada 95 % 3714
7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA 1 Laporan
33.600.000,00 0,00 0,00 0,00
33.600.000,00 Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum 90 %
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan 95 % 3715
7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 683
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 150 Orang
50.000.000,00 0,00 0,00 0,00
50.000.000,00 Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3716
7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 100 Orang
50.000.000,00 0,00 0,00 0,00
50.000.000,00 Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3717
7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 Dokumen
36.000.000,00 0,00 0,00 0,00
36.000.000,00 Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa yang dibina dan diawasi 100 %
7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Capaian Keberhasilan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 85 % 3718
7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 7 Dokumen
16.957.500,00 0,00 0,00 0,00
16.957.500,00 Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3719
7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa [object Object] 3720
7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 684
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dokumen
36.735.000,00 0,00 0,00 0,00
36.735.000,00 Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Akip 77 Point
7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase ketersediaan dokumen sesuai dengan dokumen perencanaan dan evaluasi 100 % 3721
7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen
2.353.095,00 0,00 0,00 0,00
2.353.095,00 Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3722
7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen
2.496.333,00 0,00 0,00 0,00
2.496.333,00 Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3723
7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen
4.854.428,00 0,00 0,00 0,00
4.854.428,00 Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3724
7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen
2.711.190,00 0,00 0,00 0,00
2.711.190,00 Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3725
7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen
4.711.190,00 0,00 0,00 0,00
4.711.190,00 Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3726
7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 685
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan
5.073.690,00 0,00 0,00 0,00
5.073.690,00 Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3727
7.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen
25.000.000,00 0,00 0,00 0,00
25.000.000,00 Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3728
7.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 1 Data
25.000.000,00 0,00 0,00 0,00
25.000.000,00 Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase ketersediaan dokumen keuangan 100 % 3729
7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 16 Orang/bulan
4.008.857.199,56 0,00 0,00 0,00
4.008.857.199,56 Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3730
7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan
5.691.070,00 0,00 0,00 0,00
5.691.070,00 Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3731
7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4 Laporan
3.796.190,00 0,00 0,00 0,00
3.796.190,00 Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3732
7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen
2.440.595,00 0,00 0,00 0,00
2.440.595,00 Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 686
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase BMD dalam kondisi baik 100 % 3733
7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Laporan
11.687.524,00 0,00 0,00 0,00
11.687.524,00 Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase pemahaman materi bagi peserta bimtek 90 % 3734
7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 50 Orang
40.000.000,00 0,00 0,00 0,00
40.000.000,00 Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3735
7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 16 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase ketersediaan operasional perkantoran 90 % 3736
7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket
4.075.000,00 0,00 0,00 0,00
4.075.000,00 Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3737
7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket
21.739.500,00
80.393.500,00 0,00 0,00
102.133.000,00 Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3738
7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket
292.220,00
14.707.780,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3739
7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 687
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket
8.020.000,00 0,00 0,00 0,00
8.020.000,00 Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3740
7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen
18.000.000,00 0,00 0,00 0,00
18.000.000,00 Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3741
7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan
20.623.000,00 0,00 0,00 0,00
20.623.000,00 Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3742
7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3 Laporan
65.693.405,00 0,00 0,00 0,00
65.693.405,00 Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Operasional Perkantoran 95 % 3743
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan
35.500.000,00 0,00 0,00 0,00
35.500.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3744
7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan
270.000.000,00 0,00 0,00 0,00
270.000.000,00 Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD dalam kondisi baik 95 % 3745
7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 Unit
58.200.000,00 0,00 0,00 0,00
58.200.000,00 Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 688
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3746
7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit
14.800.000,00 0,00 0,00 0,00
14.800.000,00 Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3747
7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit
1.393,00
99.998.607,00 0,00 0,00
100.000.000,00 Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3748
7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 6 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KECAMATAN RANCABALI 7 UNSUR KEWILAYAHAN
7.01 KECAMATAN
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
93.75 Poin
7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 100 % 3749
7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 2 Dokumen
82.200.000,00 0,00 0,00 0,00
82.200.000,00 Kab. Bandung, Rancabali, Semua Kel/Desa Opsen PKB PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 100 % 3750
7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 689
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 1 Dokumen
25.880.000,00 0,00 0,00 0,00
25.880.000,00 Kab. Bandung, Rancabali, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan 100 % 3751
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 1 Laporan
282.178.000,00 0,00 0,00 0,00
282.178.000,00 Kab. Bandung, Rancabali, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 100 %
7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa 100 % 3752
7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan
6.585.000,00 0,00 0,00 0,00
6.585.000,00 Kab. Bandung, Rancabali, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi 100 % 3753
7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 1 Laporan
21.780.000,00 0,00 0,00 0,00
21.780.000,00 Kab. Bandung, Rancabali, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3754
7.01.03.2.03.0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 1 Laporan
3.960.000,00 0,00 0,00 0,00
3.960.000,00 Kab. Bandung, Rancabali, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 690
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3755
7.01.03.2.06.0001 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara 54 Keluarga
5.050.000,00 0,00 0,00 0,00
5.050.000,00 Kab. Bandung, Rancabali, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3756
7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 54 Keluarga
5.050.000,00 0,00 0,00 0,00
5.050.000,00 Kab. Bandung, Rancabali, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3757
7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 54 Keluarga
5.050.000,00 0,00 0,00 0,00
5.050.000,00 Kab. Bandung, Rancabali, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3758
7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 150 Keluarga
17.946.000,00 0,00 0,00 0,00
17.946.000,00 Kab. Bandung, Rancabali, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3759
7.01.03.2.06.0008 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 691
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya 54 Keluarga
5.050.000,00 0,00 0,00 0,00
5.050.000,00 Kab. Bandung, Rancabali, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3760
7.01.03.2.06.0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 110 Keluarga
21.919.000,00 0,00 0,00 0,00
21.919.000,00 Kab. Bandung, Rancabali, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum 100 %
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100 % 3761
7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan
50.514.940,00 0,00 0,00 0,00
50.514.940,00 Kab. Bandung, Rancabali, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 100 % 3762
7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA 1 Laporan
2.200.000,00 0,00 0,00 0,00
2.200.000,00 Kab. Bandung, Rancabali, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah 100 %
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 692
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3763
7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 462 Orang
61.139.800,00 0,00 0,00 0,00
61.139.800,00 Kab. Bandung, Rancabali, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3764
7.01.05.2.01.0007 Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal 1 Dokumen
20.555.500,00 0,00 0,00 0,00
20.555.500,00 Kab. Bandung, Rancabali, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3765
7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 Dokumen
23.200.000,00 0,00 0,00 0,00
23.200.000,00 Kab. Bandung, Rancabali, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa yang dibina dan diawasi 100 %
7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase desa yang dibina 100 % 3766
7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 Dokumen
6.650.000,00 0,00 0,00 0,00
6.650.000,00 Kab. Bandung, Rancabali, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3767
7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 1 Dokumen
26.200.000,00 0,00 0,00 0,00
26.200.000,00 Kab. Bandung, Rancabali, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3768
7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Rancabali, Semua Kel/Desa [object Object] SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 693
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3769
7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dokumen
40.418.000,00 0,00 0,00 0,00
40.418.000,00 Kab. Bandung, Rancabali, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Persentase BMD dalam Kondisi baik
80.80 Poin
86.40 %
7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu 100 % 3770
7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen
5.460.000,00 0,00 0,00 0,00
5.460.000,00 Kab. Bandung, Rancabali, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3771
7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen
7.439.000,00 0,00 0,00 0,00
7.439.000,00 Kab. Bandung, Rancabali, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3772
7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen
4.260.000,00 0,00 0,00 0,00
4.260.000,00 Kab. Bandung, Rancabali, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3773
7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan
3.422.000,00 0,00 0,00 0,00
3.422.000,00 Kab. Bandung, Rancabali, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3774
7.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen
3.346.000,00 0,00 0,00 0,00
3.346.000,00 Kab. Bandung, Rancabali, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3775
7.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 694
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 1 Data
3.346.000,00 0,00 0,00 0,00
3.346.000,00 Kab. Bandung, Rancabali, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu 100 % 3776
7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 228 Orang/bulan
4.660.631.092,56 0,00 0,00 0,00
4.660.631.092,56 Kab. Bandung, Rancabali, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3777
7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan
2.338.400,00 0,00 0,00 0,00
2.338.400,00 Kab. Bandung, Rancabali, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3778
7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4 Laporan
8.510.000,00 0,00 0,00 0,00
8.510.000,00 Kab. Bandung, Rancabali, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD sesuai ketentuan 100 % 3779
7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan
5.960.000,00 0,00 0,00 0,00
5.960.000,00 Kab. Bandung, Rancabali, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu 100 % 3780
7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket
19.000.000,00 0,00 0,00 0,00
19.000.000,00 Kab. Bandung, Rancabali, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3781
7.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 695
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen
2.560.000,00 0,00 0,00 0,00
2.560.000,00 Kab. Bandung, Rancabali, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3782
7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 63 Orang
11.186.100,00 0,00 0,00 0,00
11.186.100,00 Kab. Bandung, Rancabali, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor 100 % 3783
7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket
1.985.400,00 0,00 0,00 0,00
1.985.400,00 Kab. Bandung, Rancabali, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3784
7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 6 Paket
25.712.270,00
20.438.350,00 0,00 0,00
46.150.620,00 Kab. Bandung, Rancabali, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3785
7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket
477.200,00 0,00 0,00 0,00
477.200,00 Kab. Bandung, Rancabali, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3786
7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Rancabali, Semua Kel/Desa [object Object] 3787
7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan
18.000.000,00 0,00 0,00 0,00
18.000.000,00 Kab. Bandung, Rancabali, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3788
7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan
12.829.000,00 0,00 0,00 0,00
12.829.000,00 Kab. Bandung, Rancabali, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 696
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 3789
7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit
57.900,00
942.100,00 0,00 0,00
1.000.000,00 Kab. Bandung, Rancabali, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3790
7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00
10.255.000,00 0,00 0,00
10.255.000,00 Kab. Bandung, Rancabali, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 3791
7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan
1.860.000,00 0,00 0,00 0,00
1.860.000,00 Kab. Bandung, Rancabali, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3792
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan
39.224.380,00 0,00 0,00 0,00
39.224.380,00 Kab. Bandung, Rancabali, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3793
7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan
297.154.160,00 0,00 0,00 0,00
297.154.160,00 Kab. Bandung, Rancabali, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD dalam Kondisi Baik
86.40 % 3794
7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 7 Unit
55.205.500,00 0,00 0,00 0,00
55.205.500,00 Kab. Bandung, Rancabali, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3795
7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 697
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 3 Unit
8.420.000,00 0,00 0,00 0,00
8.420.000,00 Kab. Bandung, Rancabali, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3796
7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit
19.881.000,00 0,00 0,00 0,00
19.881.000,00 Kab. Bandung, Rancabali, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KECAMATAN SOREANG 7 UNSUR KEWILAYAHAN
7.01 KECAMATAN
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 81,75 Poin
7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 100 Persen 3797
7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan
2.500.000,00 0,00 0,00 0,00
2.500.000,00 Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3798
7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan 100 Persen 3799
7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 698
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3800
7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan
5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3801
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan
60.375.000,00 0,00 0,00 0,00
60.375.000,00 Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Prosentase pelaksanaan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 100 Persen 3802
7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 1 Dokumen
25.000.000,00 0,00 0,00 0,00
25.000.000,00 Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Prosentase Urusan Pelimpahan kepada camat yang dilaksanakan 100 Persen 3803
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 1 Laporan
494.999.600,00 0,00 0,00 0,00
494.999.600,00 Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 81,75 Poin
7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Prosentase Capaian keberhasilan peningkatan pemberdayaan desa 100 Persen 3804
7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 699
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 4 Lembaga Kemasyarak atan
5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3805
7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 1 Dokumen
3.000.000,00 0,00 0,00 0,00
3.000.000,00 Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3806
7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan
58.062.600,00 0,00 0,00 0,00
58.062.600,00 Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase capaian Lembaga Kemasyarakatan yang terfasilitasi 100 Persen 3807
7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 1 Lembaga Kemasyarak atan
24.571.300,00 0,00 0,00 0,00
24.571.300,00 Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3808
7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 1 Laporan
5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3809
7.01.03.2.03.0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 1 Laporan
5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Persentase Lcapaian Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Prosentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 100 Persen 100 Persen SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 700
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3810
7.01.03.2.06.0001 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara 10 Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3811
7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 10 Keluarga
7.555.000,00 0,00 0,00 0,00
7.555.000,00 Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3812
7.01.03.2.06.0004 Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri 10 Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3813
7.01.03.2.06.0005 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah 10 Keluarga
5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3814
7.01.03.2.06.0009 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup 10 Keluarga
6.975.000,00 0,00 0,00 0,00
6.975.000,00 Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 701
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3815
7.01.03.2.06.0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas 10 Keluarga
5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 100 % 81,75 Point
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - 3816
7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan
14.970.000,00 0,00 0,00 0,00
14.970.000,00 Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3817
7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan
30.000.000,00 0,00 0,00 0,00
30.000.000,00 Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 100 Persen 3818
7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA 1 Laporan
15.000.000,00 0,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 81,75 Poin SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 702
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Capaian Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 100 Persen 3819
7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 50 Orang
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3820
7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 50 Orang
20.000.000,00 0,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3821
7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 50 Orang
19.641.300,00 0,00 0,00 0,00
19.641.300,00 Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3822
7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 Dokumen
32.950.000,00 0,00 0,00 0,00
32.950.000,00 Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 703
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa cepat berkembang 25 %
7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Prosentase capaian keberhasilan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa 100 Persen 3823
7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa [object Object] 3824
7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 Dokumen
22.300.000,00 0,00 0,00 0,00
22.300.000,00 Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3825
7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 1 Dokumen
21.930.000,00 0,00 0,00 0,00
21.930.000,00 Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3826
7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3827
7.01.06.2.01.0007 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa [object Object] 3828
7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dokumen
40.000.000,00 0,00 0,00 0,00
40.000.000,00 Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3829
7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 704
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 1 Dokumen
5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3830
7.01.06.2.01.0016 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa [object Object] 3831
7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa [object Object]
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Akutanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Presentase BMD/Aset dalam kondisi baik
76.75 Poin 98,05 Persen
7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Prosentase kesesuaian indikator kinerja dalam dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi, 100 Persen 3832
7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3833
7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen
3.000.000,00 0,00 0,00 0,00
3.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3834
7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2 Dokumen
1.000.000,00 0,00 0,00 0,00
1.000.000,00 Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3835
7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 705
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen
1.000.000,00 0,00 0,00 0,00
1.000.000,00 Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3836
7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen
1.000.000,00 0,00 0,00 0,00
1.000.000,00 Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3837
7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan
1.000.000,00 0,00 0,00 0,00
1.000.000,00 Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3838
7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan
1.000.000,00 0,00 0,00 0,00
1.000.000,00 Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3839
7.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa [object Object] 3840
7.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 0 Data 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa [object Object]
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Prosentase Capaaian Dokumen Administrasi keuangan yang telah disusun sesuai ketentuan 100 Persen 3841
7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 19 Orang/bulan
5.225.038.412,56 0,00 0,00 0,00
5.225.038.412,56 Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3842
7.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 706
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 Dokumen
1.000.000,00 0,00 0,00 0,00
1.000.000,00 Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3843
7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan
1.000.000,00 0,00 0,00 0,00
1.000.000,00 Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3844
7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1 Laporan
1.000.000,00 0,00 0,00 0,00
1.000.000,00 Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3845
7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen
1.000.000,00 0,00 0,00 0,00
1.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Prosentase kesesuain barang milik daerah dalam data base 100 Persen 3846
7.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen
1.000.000,00 0,00 0,00 0,00
1.000.000,00 Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3847
7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan
1.000.000,00 0,00 0,00 0,00
1.000.000,00 Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu 100 Persen 3848
7.01.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa [object Object] SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 707
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3849
7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket
3.000.000,00 0,00 0,00 0,00
3.000.000,00 Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3850
7.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dokumen
1.000.000,00 0,00 0,00 0,00
1.000.000,00 Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3851
7.01.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa [object Object] 3852
7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa [object Object] 3853
7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 21 Orang
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase pemenuhan operasional Pelayanan Administrasi dan Umum Kantor 100 Persen 3854
7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 Paket
3.000.000,00 0,00 0,00 0,00
3.000.000,00 Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3855
7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 10 Paket
17.768.143,00
17.151.857,00 0,00 0,00
34.920.000,00 Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3856
7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 708
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 5 Paket
3.215.000,00
6.785.000,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3857
7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 Paket
1.500.000,00 0,00 0,00 0,00
1.500.000,00 Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3858
7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 Paket
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3859
7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen
1.000.000,00 0,00 0,00 0,00
1.000.000,00 Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3860
7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan
5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3861
7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan
40.000.000,00 0,00 0,00 0,00
40.000.000,00 Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3862
7.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen
1.000.000,00 0,00 0,00 0,00
1.000.000,00 Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3863
7.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen
1.000.000,00 0,00 0,00 0,00
1.000.000,00 Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 Persen SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 709
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3864
7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit
1.000.000,00 0,00 0,00 0,00
1.000.000,00 Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentase Ketersediaan Jasa Penunjang Operasional Perkantoran 100 Persen 3865
7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan
2.000.000,00 0,00 0,00 0,00
2.000.000,00 Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3866
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan
45.000.000,00 0,00 0,00 0,00
45.000.000,00 Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3867
7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan
255.170.200,00 0,00 0,00 0,00
255.170.200,00 Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 3868
7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 9 Unit
80.000.000,00 0,00 0,00 0,00
80.000.000,00 Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3869
7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit
3.000.000,00 0,00 0,00 0,00
3.000.000,00 Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3870
7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit
25.000.000,00 0,00 0,00 0,00
25.000.000,00 Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 710
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3871
7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit
22.000.000,00 0,00 0,00 0,00
22.000.000,00 Kab. Bandung, Soreang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KECAMATAN CANGKUANG 7 UNSUR KEWILAYAHAN
7.01 KECAMATAN
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks Kepuasan Masyarakat 86 Poin
7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan 100 % 3872
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 8 Laporan
54.550.000,00 0,00 0,00 0,00
54.550.000,00 Kab. Bandung, Cangkuang, Semua Kel/Desa Opsen PKB PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 100 % 3873
7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 2 Dokumen
8.600.000,00 0,00 0,00 0,00
8.600.000,00 Kab. Bandung, Cangkuang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan 100 % 3874
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 711
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 15 Laporan
272.258.000,00 0,00 0,00 0,00
272.258.000,00 Kab. Bandung, Cangkuang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Capaian Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 %
7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 3875
7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 1 Lembaga Kemasyarak atan
3.575.000,00 0,00 0,00 0,00
3.575.000,00 Kab. Bandung, Cangkuang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3876
7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan
7.050.000,00 0,00 0,00 0,00
7.050.000,00 Kab. Bandung, Cangkuang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Terfasilitasi 100 % 3877
7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 2 Lembaga Kemasyarak atan
6.500.000,00 0,00 0,00 0,00
6.500.000,00 Kab. Bandung, Cangkuang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3878
7.01.03.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan 10 Unit
1.392.000,00 0,00 0,00 0,00
1.392.000,00 Kab. Bandung, Cangkuang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3879
7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 2 Laporan
9.100.000,00 0,00 0,00 0,00
9.100.000,00 Kab. Bandung, Cangkuang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3880
7.01.03.2.03.0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 712
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 2 Laporan
9.100.000,00 0,00 0,00 0,00
9.100.000,00 Kab. Bandung, Cangkuang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Persentase Keluarga yang Terfasilitasi 100 % 3881
7.01.03.2.06.0001 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara 20 Keluarga
9.100.000,00 0,00 0,00 0,00
9.100.000,00 Kab. Bandung, Cangkuang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3882
7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 20 Keluarga
9.100.000,00 0,00 0,00 0,00
9.100.000,00 Kab. Bandung, Cangkuang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3883
7.01.03.2.06.0005 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah 20 Keluarga
9.100.000,00 0,00 0,00 0,00
9.100.000,00 Kab. Bandung, Cangkuang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3884
7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 20 Keluarga
9.100.000,00 0,00 0,00 0,00
9.100.000,00 Kab. Bandung, Cangkuang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 713
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3885
7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 20 Keluarga
13.715.000,00 0,00 0,00 0,00
13.715.000,00 Kab. Bandung, Cangkuang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3886
7.01.03.2.06.0008 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya 20 Keluarga
9.100.000,00 0,00 0,00 0,00
9.100.000,00 Kab. Bandung, Cangkuang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3887
7.01.03.2.06.0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 20 Keluarga
9.100.000,00 0,00 0,00 0,00
9.100.000,00 Kab. Bandung, Cangkuang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3888
7.01.03.2.06.0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 20 Keluarga
9.100.000,00 0,00 0,00 0,00
9.100.000,00 Kab. Bandung, Cangkuang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3889
7.01.03.2.06.0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas 20 Keluarga
9.100.000,00 0,00 0,00 0,00
9.100.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum 100 %
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 714
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3890
7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 4 Laporan
19.550.000,00 0,00 0,00 0,00
19.550.000,00 Kab. Bandung, Cangkuang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3891
7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 2 Laporan
9.100.000,00 0,00 0,00 0,00
9.100.000,00 Kab. Bandung, Cangkuang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 100 % 3892
7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA 2 Laporan
7.375.000,00 0,00 0,00 0,00
7.375.000,00 Kab. Bandung, Cangkuang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah 100 %
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 100 % 3893
7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 150 Orang
28.352.700,00 0,00 0,00 0,00
28.352.700,00 Kab. Bandung, Cangkuang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 715
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3894
7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 50 Orang
8.200.000,00 0,00 0,00 0,00
8.200.000,00 Kab. Bandung, Cangkuang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3895
7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 12 Dokumen
29.050.000,00 0,00 0,00 0,00
29.050.000,00 Kab. Bandung, Cangkuang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa yang dibina dan diawasi 100 %
7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Desa yang Dibina 100 % 3896
7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 7 Dokumen
17.831.300,00 0,00 0,00 0,00
17.831.300,00 Kab. Bandung, Cangkuang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3897
7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 7 Dokumen
16.700.000,00 0,00 0,00 0,00
16.700.000,00 Kab. Bandung, Cangkuang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3898
7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Cangkuang, Semua Kel/Desa [object Object] 3899
7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 2 Dokumen
30.760.000,00 0,00 0,00 0,00
30.760.000,00 Kab. Bandung, Cangkuang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 716
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP Persentase BMD dalam Kondisi Baik 79,00 Poin 93 %
7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu 100 % 3900
7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokumen
16.362.000,00 0,00 0,00 0,00
16.362.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3901
7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7 Laporan
23.896.000,00 0,00 0,00 0,00
23.896.000,00 Kab. Bandung, Cangkuang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3902
7.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen
2.000.000,00 0,00 0,00 0,00
2.000.000,00 Kab. Bandung, Cangkuang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3903
7.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 10 Data
1.975.000,00 0,00 0,00 0,00
1.975.000,00 Kab. Bandung, Cangkuang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu 100 % 3904
7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 19 Orang/bulan
4.234.616.194,56 0,00 0,00 0,00
4.234.616.194,56 Kab. Bandung, Cangkuang, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD sesuai ketentuan 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 717
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3905
7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan
1.000.000,00 0,00 0,00 0,00
1.000.000,00 Kab. Bandung, Cangkuang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tepat waktu 100 % 3906
7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 22 Paket
22.000.000,00 0,00 0,00 0,00
22.000.000,00 Kab. Bandung, Cangkuang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3907
7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 19 Orang
12.390.600,00 0,00 0,00 0,00
12.390.600,00 Kab. Bandung, Cangkuang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Dokumen Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor 100 % 3908
7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket
4.000.000,00 0,00 0,00 0,00
4.000.000,00 Kab. Bandung, Cangkuang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3909
7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket
25.390.193,00
98.597.107,00 0,00 0,00
123.987.300,00 Kab. Bandung, Cangkuang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3910
7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 6 Paket
4.064.900,00
5.574.000,00 0,00 0,00
9.638.900,00 Kab. Bandung, Cangkuang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3911
7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket
14.312.600,00 0,00 0,00 0,00
14.312.600,00 Kab. Bandung, Cangkuang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 718
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3912
7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 Paket
9.144.100,00 0,00 0,00 0,00
9.144.100,00 Kab. Bandung, Cangkuang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3913
7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 350 Dokumen
6.000.000,00 0,00 0,00 0,00
6.000.000,00 Kab. Bandung, Cangkuang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3914
7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan
3.000.000,00 0,00 0,00 0,00
3.000.000,00 Kab. Bandung, Cangkuang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3915
7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 70 Laporan
37.738.000,00 0,00 0,00 0,00
37.738.000,00 Kab. Bandung, Cangkuang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 3916
7.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Cangkuang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3917
7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 13 Unit 0,00
23.927.800,00 0,00 0,00
23.927.800,00 Kab. Bandung, Cangkuang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 3918
7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 60 Laporan
1.500.000,00 0,00 0,00 0,00
1.500.000,00 Kab. Bandung, Cangkuang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3919
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 719
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan
45.552.000,00 0,00 0,00 0,00
45.552.000,00 Kab. Bandung, Cangkuang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3920
7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 83 Laporan
196.000.000,00 0,00 0,00 0,00
196.000.000,00 Kab. Bandung, Cangkuang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD dalam Kondisi Baik 93 % 3921
7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 7 Unit
87.250.000,00 0,00 0,00 0,00
87.250.000,00 Kab. Bandung, Cangkuang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3922
7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 3 Unit
32.874.000,00 0,00 0,00 0,00
32.874.000,00 Kab. Bandung, Cangkuang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3923
7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 8 Unit
11.510.000,00 0,00 0,00 0,00
11.510.000,00 Kab. Bandung, Cangkuang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3924
7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 909,00
59.401.791,00 0,00 0,00
59.402.700,00 Kab. Bandung, Cangkuang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KECAMATAN KUTAWARINGIN 7 UNSUR KEWILAYAHAN
7.01 KECAMATAN
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT 88 Poin SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 720
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - 3925
7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kel/Desa [object Object] 3926
7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kel/Desa [object Object]
7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan terhadap target pelaksanaan 100 Persen 3927
7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 4 Laporan
7.000.000,00 0,00 0,00 0,00
7.000.000,00 Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3928
7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 4 Laporan
60.000.000,00 0,00 0,00 0,00
60.000.000,00 Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kel/Desa Opsen PKB PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum - - 3929
7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 721
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 1 Dokumen
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat terhadap target pelaksanaan 100 Persen 3930
7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kel/Desa [object Object] 3931
7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 1 Laporan
295.000.000,00 0,00 0,00 0,00
295.000.000,00 Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Lembaga Masyarakat dan Masyarakat Desa yang Dibina terhadap target pelaksanaan 100 %
7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan sesuai ketentuan 100 Persen 3932
7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 11 Lembaga Kemasyarak atan
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3933
7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 4 Laporan
30.000.000,00 0,00 0,00 0,00
30.000.000,00 Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan Desa yang dilaksanakan sesuai ketentuan terhadap target pelaksanaan 100 Persen SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 722
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3934
7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 2 Lembaga Kemasyarak atan
20.000.000,00 0,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3935
7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 2 Lembaga Kemasyarak atan
25.500.000,00 0,00 0,00 0,00
25.500.000,00 Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3936
7.01.03.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kel/Desa [object Object] 3937
7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 4 Laporan
7.500.000,00 0,00 0,00 0,00
7.500.000,00 Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3938
7.01.03.2.03.0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 4 Laporan
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan yang dilaksanakan sesuai ketentuan terhadap target pelaksanaan 100 Persen 3939
7.01.03.2.06.0001 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara 85 Keluarga
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 723
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3940
7.01.03.2.06.0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat 0 Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kel/Desa [object Object] 3941
7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 85 Keluarga
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3942
7.01.03.2.06.0004 Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri 0 Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kel/Desa [object Object] 3943
7.01.03.2.06.0005 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah 85 Keluarga
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3944
7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 85 Keluarga
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3945
7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 724
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 85 Keluarga
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3946
7.01.03.2.06.0008 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya 85 Keluarga
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3947
7.01.03.2.06.0009 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup 0 Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kel/Desa [object Object] 3948
7.01.03.2.06.0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 85 Keluarga
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3949
7.01.03.2.06.0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 85 Keluarga
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3950
7.01.03.2.06.0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas 85 Keluarga
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum terhadap target pelaksanaan 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 725
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase pelaksanaan koordinasi upaya penyelenggaraan ketertiban dan ketenteraman umum terhadap target pelaksanaan 100 Persen 3951
7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 4 Laporan
20.000.000,00 0,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3952
7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 4 Laporan
20.000.000,00 0,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang dilaksanakan sesuai ketentuan terhadap target pelaksanaan 100 Persen 3953
7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA 4 Laporan
20.000.000,00 0,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan Sesuai Ketentuan terhadap Target Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum 100 %
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum terhadap target pelaksanaan 100 Persen 3954
7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 726
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kel/Desa [object Object] 3955
7.01.05.2.01.0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kel/Desa [object Object] 3956
7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kel/Desa [object Object] 3957
7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kel/Desa [object Object] 3958
7.01.05.2.01.0007 Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal 4 Dokumen
50.000.000,00 0,00 0,00 0,00
50.000.000,00 Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3959
7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 4 Dokumen
45.000.000,00 0,00 0,00 0,00
45.000.000,00 Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa yang dibina dan diawasi terhadap target pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Desa
100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 727
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Pelaksanaan Pembinaan Desa sesuai Ketentuan terhadap target pelaksanaan 100 Persen 3960
7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 11 Dokumen
20.000.000,00 0,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3961
7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 11 Dokumen
50.000.000,00 0,00 0,00 0,00
50.000.000,00 Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3962
7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kel/Desa [object Object] 3963
7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dokumen
40.000.000,00 0,00 0,00 0,00
40.000.000,00 Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3964
7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 1 Dokumen
2.500.000,00 0,00 0,00 0,00
2.500.000,00 Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3965
7.01.06.2.01.0016 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 1 Dokumen
2.500.000,00 0,00 0,00 0,00
2.500.000,00 Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase BMD dalam kondisi baik Nilai AKIP 76,75 persen 81 Poin SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 728
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu 100 Persen 3966
7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokumen
2.000.000,00 0,00 0,00 0,00
2.000.000,00 Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3967
7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3 Dokumen
2.510.000,00 0,00 0,00 0,00
2.510.000,00 Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3968
7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 3 Dokumen
1.490.000,00 0,00 0,00 0,00
1.490.000,00 Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3969
7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7 Laporan
12.254.000,00 0,00 0,00 0,00
12.254.000,00 Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3970
7.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen
1.531.000,00 0,00 0,00 0,00
1.531.000,00 Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3971
7.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 57 Data
2.215.000,00 0,00 0,00 0,00
2.215.000,00 Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Capaian Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 Persen 3972
7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 729
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 20 Orang/bulan
4.911.612.659,88 0,00 0,00 0,00
4.911.612.659,88 Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3973
7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan
2.500.000,00 0,00 0,00 0,00
2.500.000,00 Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3974
7.01.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kel/Desa [object Object] 3975
7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4 Laporan
4.000.000,00 0,00 0,00 0,00
4.000.000,00 Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3976
7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kel/Desa [object Object]
7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase dokumen administrasi Barang Milik Daerah yang disusun sesuai ketentuan 100 Persen 3977
7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 8 Laporan
2.550.000,00 0,00 0,00 0,00
2.550.000,00 Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase ASN yang tertangani pada layanan kepegawaian sesuai ketentuan 100 Persen 3978
7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 730
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 17 Paket
20.000.000,00 0,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3979
7.01.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 4 Dokumen
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3980
7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 20 Orang
5.550.600,00 0,00 0,00 0,00
5.550.600,00 Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase pemenuhan pelayanan umum sesuai ketentuan 100 Persen 3981
7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3982
7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket
23.727.900,00
53.568.800,00 0,00 0,00
77.296.700,00 Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3983
7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket
5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3984
7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 45 Paket
30.000.000,00 0,00 0,00 0,00
30.000.000,00 Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3985
7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket
20.000.000,00 0,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 731
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3986
7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen
1.800.000,00 0,00 0,00 0,00
1.800.000,00 Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3987
7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kel/Desa [object Object] 3988
7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 60 Laporan
30.000.000,00 0,00 0,00 0,00
30.000.000,00 Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3989
7.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 4 Dokumen
5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan kebutuhan 100 Persen 3990
7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 33 Unit
44.300,00
74.955.700,00 0,00 0,00
75.000.000,00 Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3991
7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 12 Unit
500.000,00
1.500.000,00 0,00 0,00
2.000.000,00 Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3992
7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00
195.000.000,00 0,00 0,00
195.000.000,00 Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan sesuai kebutuhan 100 Persen SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 732
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3993
7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan
60.000.000,00 0,00 0,00 0,00
60.000.000,00 Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3994
7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan
182.500.000,00 0,00 0,00 0,00
182.500.000,00 Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD dalam Kondisi Baik 76,75 Persen 3995
7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kel/Desa [object Object] 3996
7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 11 Unit
28.000.000,00 0,00 0,00 0,00
28.000.000,00 Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3997
7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kel/Desa [object Object] 3998
7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 16 Unit
3.000.000,00 0,00 0,00 0,00
3.000.000,00 Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3999
7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00
87.152.700,00 0,00 0,00
87.152.700,00 Kab. Bandung, Kutawaringin, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 733
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN Persentase fasilitasi pendidikan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan 80 %
8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Jumlah rencana kegiatan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan 4 giat 4000
8.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 650 Orang
419.000.000,00 0,00 0,00 0,00
419.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 4001
8.01.02.2.01.0007 Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka 35 Dokumen
293.000.000,00 0,00 0,00 0,00
293.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 4002
8.01.02.2.01.0008 Pembentukan Paskibraka Jumlah Paskibraka 35 Orang
814.700.000,00 0,00 0,00 0,00
814.700.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 4003
8.01.02.2.01.0009 Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila 35 Dokumen
126.000.000,00 0,00 0,00 0,00
126.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 4004
8.01.02.2.01.0010 Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 734
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila 35 Dokumen
62.000.000,00 0,00 0,00 0,00
62.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 4005
8.01.02.2.01.0011 Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila 35 Orang
65.000.000,00 0,00 0,00 0,00
65.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja
8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK Prosentase peningkatan pendidikan politik 78 Persen
8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Jumlah pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi fasilitasi kelembagaan pemerintahan perwakilan dan partai politik pemerintahan umum/pemilihan umum kepaladaerah serta pemantauan situasi politik di daerah Jumlah Peserta yang mengikuti kegiatan pendidikan politik dan jumlah bantuan keuangan parpol 3 Laporan 250 Orang 4006
8.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 250 Orang
15.028.253.183,0 0 0,00 0,00 0,00
15.028.253.183,0 0 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 4007
8.01.03.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 735
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 3 Laporan
26.000.000,00 0,00 0,00 0,00
26.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 4008
8.01.03.2.01.0006 Pelaksanaan tugas Paskibraka Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka 35 Kegiatan
28.000.000,00 0,00 0,00 0,00
28.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja
8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN Persentase pelaksanaan pemberdayaan dan pengawasan Organisasi kemasyarakatan 78 persen
8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan - - 4009
8.01.04.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 200 Orang
2.944.566.817,00 0,00 0,00 0,00
2.944.566.817,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 4010
8.01.04.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 3 Laporan
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja
8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA - - SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 736
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Jumlah peserta yang mengikuti fasilitasi penghayat kepercayaan Jumlah peserta yang mengikuti fasilitasi toleransi kehidupan beragama jumlah peserta yang mengikuti kegiatan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan 2000 orang 4011
8.01.05.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 400 Orang
250.000.000,00 0,00 0,00 0,00
250.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja
8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Persentase fasilitasi penanganan potensi konflik 78 Persen
8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial jumlah anggota Tim Wasda yang mengikuti pelatihan intel dasar dan jumlah kegiatan pembentukan, pembinaan dan fasilitasi kegiatan tim kewaspadaan daerah dan kewaspadaan dini masyarakat jumlah kerawanan di wilayah kabupaten bandung jumlah pelaksanaan fasilitasi FORKOPIMDA jumlah pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di wilayah 100 orang 15 dokumen 12 bulan 15 dokumen 4012
8.01.06.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 737
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 100 Orang
5.340.938.000,00 0,00 0,00 0,00
5.340.938.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 4013
8.01.06.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 5 Orang
7.786.900.000,00 0,00 0,00 0,00
7.786.900.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 4014
8.01.06.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 5 Laporan
8.235.000,00 0,00 0,00 0,00
8.235.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 4015
8.01.06.2.01.0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota 12 Dokumen
702.262.000,00 0,00 0,00 0,00
702.262.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja
8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentase BMD/Aset dalam kondisi baik 70 Persen SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 738
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersedianya dokumen anggaran/keuangan yang diselesaikan tepat waktu 19 dokumen 4016
8.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 4017
8.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen
11.500.000,00 0,00 0,00 0,00
11.500.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 4018
8.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 4019
8.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 4020
8.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 4021
8.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan
52.225.300,00 0,00 0,00 0,00
52.225.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 4022
8.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 739
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10 Laporan
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 4023
8.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen
40.500.000,00 0,00 0,00 0,00
40.500.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 4024
8.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 1 Data
31.165.300,00 0,00 0,00 0,00
31.165.300,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja
8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya dokumen keuangan perangkat daerah 13 dokumen 4025
8.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Orang/bulan
7.723.298.073,28 0,00 0,00 0,00
7.723.298.073,28 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4026
8.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan
15.000.000,00 0,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 4027
8.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 2 Laporan
15.000.000,00 0,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja
8.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya pembinaan pegawai Perangkat Daerah 21 orang 4028
8.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 740
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 21 Paket
83.722.000,00 0,00 0,00 0,00
83.722.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 4029
8.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 34 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa [object Object] 4030
8.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 21 Orang
153.926.500,00 0,00 0,00 0,00
153.926.500,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja
8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya operasional perkantoran 335 jenis 4031
8.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 35 Paket
57.907.688,00 0,00 0,00 0,00
57.907.688,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 4032
8.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 3 Paket
12.500.000,00 0,00 0,00 0,00
12.500.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 4033
8.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 250 Paket
5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 4034
8.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 14 Paket
5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 4035
8.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 741
No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 4 Dokumen
5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 4036
8.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 12 Paket
5.100,00 0,00 0,00 0,00
5.100,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 4037
8.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 200 Laporan
243.983.783,00 0,00 0,00 0,00
243.983.783,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja
8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya operasional perkantoran 3 jenis 4038
8.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 400 Laporan
5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 4039
8.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan
86.074.000,00 0,00 0,00 0,00
86.074.000,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Penghematan Belanja 4040
8.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan
1.317.628.112,00 0,00 0,00 0,00
1.317.628.112,00 Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya operasional perkantoran 29 unit 4041
8.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:41 Halaman 742
LAMPIRAN V REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2025 PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
Lampiran V :
Peraturan Daerah Nomor : 11 Tahun 2024 Tanggal : 24 Desember 2024 KABUPATEN BANDUNG REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2025 Kode Uraian Kelompok Belanja Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 1 PELAYANAN UMUM 1 01 1 01 Pendidikan
1.144.544.376.433,44
554.596.312,00 0,00 0,00
1.145.098.972.745,44 1 01 1 02 Kesehatan
972.242.691.307,80
29.529.969.591,00 0,00 0,00
1.001.772.660.898,80 1 01 1 03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
54.993.106.797,00
2.684.015.400,00 0,00 0,00
57.677.122.197,00 1 01 1 04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
19.891.821.880,88
374.674.400,00 0,00 0,00
20.266.496.280,88 1 01 1 05 Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
61.997.881.424,56
418.406.400,00 0,00 0,00
62.416.287.824,56 1 01 1 06 Sosial
16.309.030.134,40
850.250.000,00 0,00 0,00
17.159.280.134,40 1 01 2 07 Tenaga Kerja
18.178.741.347,80
519.149.000,00 0,00 0,00
18.697.890.347,80 1 01 2 09 Pangan
14.683.971.894,92
1.551.302.700,00 0,00 0,00
16.235.274.594,92 1 01 2 11 Lingkungan Hidup
50.193.939.981,88
264.770.300,00 0,00 0,00
50.458.710.281,88 1 01 2 12 Kependudukan dan Pencatatan Sipil
30.112.074.269,40
17.810.125.150,00 0,00 0,00
47.922.199.419,40 1 01 2 13 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
30.222.147.138,56
124.565.600,00 0,00 0,00
30.346.712.738,56 1 01 2 14 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
25.114.543.770,88
170.350.500,00 0,00 0,00
25.284.894.270,88 1 01 2 15 Perhubungan
42.102.271.559,20
5.658.822.600,00 0,00 0,00
47.761.094.159,20 1 01 2 16 Komunikasi dan Informatika
15.694.743.126,16
149.293.304,00 0,00 0,00
15.844.036.430,16 1 01 2 17 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
13.828.935.489,36
992.816.850,00 0,00 0,00
14.821.752.339,36 1 01 2 18 Penanaman Modal
15.581.381.439,12
2.892.999.946,00 0,00 0,00
18.474.381.385,12 1 01 2 19 Kepemudaan dan Olahraga
22.599.989.247,52
808.793.558,00 0,00 0,00
23.408.782.805,52 1 01 2 20 Statistik
1.154.014.200,00 0,00 0,00 0,00
1.154.014.200,00 1 01 2 23 Perpustakaan
13.821.506.624,30
325.919.250,00 0,00 0,00
14.147.425.874,30 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:49 Halaman 1
Kode Uraian Kelompok Belanja Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 1 01 2 24 Kearsipan
387.277.050,00 0,00 0,00 0,00
387.277.050,00 1 01 3 26 Pariwisata
20.556.386.996,04
413.845.259,00 0,00 0,00
20.970.232.255,04 1 01 3 27 Pertanian
47.330.797.864,00
1.507.841.100,00 0,00 0,00
48.838.638.964,00 1 01 3 30 Perdagangan
40.369.093.701,44
309.143.400,00 0,00 0,00
40.678.237.101,44 1 01 4 01 Sekretariat Daerah
141.048.693.542,84
8.269.194.900,00 0,00 0,00
149.317.888.442,84 1 01 4 02 Sekretariat DPRD
116.244.793.723,76
5.428.500.394,00 0,00 0,00
121.673.294.117,76 1 01 5 01 Perencanaan
27.808.955.251,20
3.137.435.500,00 0,00 0,00
30.946.390.751,20 1 01 5 02 Keuangan
154.754.995.068,17
7.125.682.435,00
39.962.643.914,00
868.167.521.214,00
1.070.010.842.631,17 1 01 5 03 Kepegawaian
35.575.645.047,31
192.649.200,00 0,00 0,00
35.768.294.247,31 1 01 5 04 Pendidikan dan Pelatihan
5.162.948.900,00 0,00 0,00 0,00
5.162.948.900,00 1 01 5 05 Penelitian dan Pengembangan
3.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00
3.000.000.000,00 1 01 6 01 Inspektorat
55.354.755.129,28
8.185.511.235,00 0,00 0,00
63.540.266.364,28 1 01 7 01 Kecamatan
228.712.744.430,56
6.399.547.540,00 0,00 0,00
235.112.291.970,56 1 01 8 01 Kesatuan Bangsa dan Politik
44.078.390.856,28
399.126.000,00 0,00 0,00
44.477.516.856,28 2 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 2 03 1 05 Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
52.452.266.380,00
719.100.950,00 0,00 0,00
53.171.367.330,00 2 03 1 06 Sosial
2.455.611.900,00 0,00 0,00 0,00
2.455.611.900,00 3 EKONOMI 3 04 1 03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
60.703.675.199,00
428.620.226.712,58 0,00 0,00
489.323.901.911,58 3 04 2 07 Tenaga Kerja
37.412.879.119,00 0,00 0,00 0,00
37.412.879.119,00 3 04 2 09 Pangan
10.391.335.515,00
858.634.200,00 0,00 0,00
11.249.969.715,00 3 04 2 15 Perhubungan
46.620.000.080,00
29.491.999.060,00 0,00 0,00
76.111.999.140,00 3 04 2 16 Komunikasi dan Informatika
13.724.485.750,00
660.263.060,00 0,00 0,00
14.384.748.810,00 3 04 2 17 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
9.743.053.091,00 0,00 0,00 0,00
9.743.053.091,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:49 Halaman 2
Kode Uraian Kelompok Belanja Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 3 04 2 18 Penanaman Modal
2.864.674.520,00 0,00 0,00 0,00
2.864.674.520,00 3 04 2 21 Persandian
737.883.500,00
635.364.000,00 0,00 0,00
1.373.247.500,00 3 04 3 25 Kelautan dan Perikanan
8.245.572.350,00 0,00 0,00 0,00
8.245.572.350,00 3 04 3 27 Pertanian
74.849.811.961,00
1.850.275.605,00 0,00 0,00
76.700.087.566,00 3 04 3 29 Energi dan Sumber Daya Mineral
183.201.850,00 0,00 0,00 0,00
183.201.850,00 3 04 3 30 Perdagangan
4.163.368.959,00
1.709.897.000,00 0,00 0,00
5.873.265.959,00 3 04 3 31 Perindustrian
5.945.136.932,00
549.010.000,00 0,00 0,00
6.494.146.932,00 4 PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP 4 05 1 03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
28.614.519.956,20
4.472.156.000,00 0,00 0,00
33.086.675.956,20 4 05 2 10 Pertanahan
1.823.576.200,00
50.348.000.000,00 0,00 0,00
52.171.576.200,00 4 05 2 11 Lingkungan Hidup
52.264.692.107,00
14.819.259.100,00 0,00 0,00
67.083.951.207,00 5 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM 5 06 1 03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
33.832.037.546,66 0,00 0,00 0,00
33.832.037.546,66 5 06 1 04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
131.860.567.650,00
15.709.133.000,00 0,00 0,00
147.569.700.650,00 6 KESEHATAN 6 07 1 02 Kesehatan
273.898.253.039,00
97.165.802.437,00 0,00 0,00
371.064.055.476,00 6 07 2 14 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
6.302.847.889,00
4.000.000,00 0,00 0,00
6.306.847.889,00 7 PARIWISATA 7 08 3 26 Pariwisata
7.252.877.300,00
1.514.974.800,00 0,00 0,00
8.767.852.100,00 8 PENDIDIKAN 8 10 1 01 Pendidikan
207.328.912.705,00
101.034.059.115,00 0,00 0,00
308.362.971.820,00 8 10 2 19 Kepemudaan dan Olahraga
53.126.826.950,00
4.195.104.300,00 0,00 0,00
57.321.931.250,00 8 10 2 22 Kebudayaan
3.691.158.236,00
559.200.000,00 0,00 0,00
4.250.358.236,00 8 10 2 23 Perpustakaan
5.705.007.838,50
60.000.000,00 0,00 0,00
5.765.007.838,50 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:49 Halaman 3
LAMPIRAN VI REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2025 PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
Lampiran VI :
Peraturan Daerah Nomor : 11 Tahun 2024 Tanggal : 24 Desember 2024 KABUPATEN BANDUNG REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2025 No Jenis Pelayanan Dasar Sub Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) 1 2 3 4 A SPM Bidang Pendidikan
1. Angka Partisipasi Sekolah Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
550.000.000,00 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
1.095.490.000,00 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
1.130.613.896,00 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD 0,00 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD
22.988.320.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
137.830.000,00 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 0,00 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 0,00 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan
3.851.000.000,00 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan
844.440.000,00 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan 0,00 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
11.333.981.000,00 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik
392.900.000,00 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
200.000.000,00 Pembangunan Ruang Kelas Baru
6.849.462.899,00 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 0,00 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 0,00 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 0,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
4.971.239.018,00 Total
54.345.276.813,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:53 Halaman 1
No Jenis Pelayanan Dasar Sub Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) 1 2 3 4
2. Literasi dan Numerasi Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten / Kota 0,00 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 0,00 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
239.502.460,00 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
332.621.200,00 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
332.621.200,00 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 0,00 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik 0,00 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
316.810.600,00 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
29.258.105.600,00 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik
56.669.200.000,00 Total
87.148.861.060,00
3. Keamanan, Kebhinekaan, dan Inklusivitas Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
855.375.600,00 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
832.621.200,00 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
832.621.200,00 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
109.770.600,00 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
648.432.000,00 Total
3.278.820.600,00
4. Kekhususan PAUD Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
414.865.900,00 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
107.796.600,00 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
382.621.200,00 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD
8.536.044.500,00 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
422.621.200,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 0,00 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
263.421.200,00 Total
10.127.370.600,00 Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Pendidikan
154.900.329.073,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:53 Halaman 2
No Jenis Pelayanan Dasar Sub Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) 1 2 3 4 B SPM Bidang Kesehatan
1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
155.742.000,00 Total
155.742.000,00
2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
150.000.000,00 Total
150.000.000,00
3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
150.000.000,00 Total
150.000.000,00
4. Pelayanan Kesehatan Balita Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
150.000.000,00 Total
150.000.000,00
5. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
124.840.000,00 Total
124.840.000,00
6. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
123.430.000,00 Total
123.430.000,00
7. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
131.757.000,00 Total
131.757.000,00
8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
115.466.000,00 Total
115.466.000,00
9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
124.171.000,00 Total
124.171.000,00
10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
158.124.000,00 Total
158.124.000,00
11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
123.858.000,00 Total
123.858.000,00
12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
142.304.000,00 Total
142.304.000,00 Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Kesehatan
1.649.692.000,00 C SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:53 Halaman 3
No Jenis Pelayanan Dasar Sub Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) 1 2 3 4
1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
31.107.072.069,00 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
252.959.480,00 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
395.050.000,00 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
299.999.998,44 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
1.776.955.999,22 Total
33.832.037.546,66
2. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
118.400.000,00 Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
4.789.226.000,00 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat
9.784.092.856,20 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat
4.000.000.000,00 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
1.950.022.000,00 Total
20.641.740.856,20 Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
54.473.778.402,86 D SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota
1.693.480.000,00 Total
1.693.480.000,00 Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
1.693.480.000,00 E SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:53 Halaman 4
No Jenis Pelayanan Dasar Sub Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) 1 2 3 4
1. Pelayananan Ketenteraman dan Keteriban Umum Kabupaten/Kota Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan
4.668.616.400,00 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum
244.225.300,00 Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan
47.239.600,00 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat
3.328.008.680,00 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas
283.017.600,00 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
512.470.000,00 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional
175.600.200,00 Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah
125.000.000,00 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
46.275.300,00 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksanaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)
50.000.000,00 Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
39.907.700,00 Total
9.520.360.780,00
2. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota
314.500.000,00 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)
314.557.200,00 Total
629.057.200,00
3. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota
287.000.000,00 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
497.452.400,00 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
492.422.250,00 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota
69.042.000,00 Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota
302.110.600,00 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
3.310.000,00 Total
1.651.337.250,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:53 Halaman 5
No Jenis Pelayanan Dasar Sub Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) 1 2 3 4
4. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
10.000.000,00 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
148.390.600,00 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
845.939.050,00 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
338.910.600,00 Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas
10.000.000,00 Total
1.353.240.250,00
5. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana
287.412.280,00 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran
605.681.300,00 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
481.737.370,00 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
1.636.349.000,00 Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
10.000.000,00 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
53.700.500,00 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri 0,00 Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi
26.360.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi
33.650.000,00 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia
322.867.000,00 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi 0,00 Total
3.457.757.450,00 Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum
16.611.752.930,00 F SPM Bidang Sosial SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:53 Halaman 6
LAMPIRAN VII SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD/RPD DENGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025 PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
Lampiran VII : Peraturan Daerah Nomor : 11 Tahun 2024 Tanggal : 24 Desember 2024 KABUPATEN BANDUNG SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD/RPD DENGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025 KODE URAIAN RPJMD/RPD (Rp) APBD (Rp) 1 2 3 4 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.300.756.876.941,0 0
1.145.098.972.745,4 4 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
212.500.952.025,00
306.240.295.360,00 1 01 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM
1.150.000.000,00
700.000.000,00 1 01 04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
750.000.000,00
239.502.460,00 1 01 05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN
500.272.161,00
600.000.000,00 1 01 06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA
600.000.000,00
583.174.000,00 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.300.756.876.941,0 0
1.001.772.660.898,8 0 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
426.701.365.540,00
349.890.509.556,00 1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
13.991.044.400,00
20.693.493.920,00 1 02 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
290.000.000,00
238.173.000,00 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
280.000.000,00
241.879.000,00 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.300.756.876.941,0 0
57.677.122.197,00 1 03 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
15.806.899.389,00
44.884.473.141,00 1 03 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
12.544.793.000,00
33.832.037.546,66 1 03 04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL
2.000.000.000,00
8.105.478.000,00 1 03 05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
11.783.606.999,00
20.641.740.856,20 1 03 06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
28.949.937.576,00
56.430.328.744,00 1 03 07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
500.000.000,00 0,00 1 03 08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
45.442.456.000,00
135.843.348.000,00 1 03 09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
250.000.000,00
947.600.000,00 1 03 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
118.186.016.380,00
249.830.258.026,58 1 03 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
550.000.000,00
1.387.894.000,00 1 03 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
4.543.641.000,00
4.339.457.100,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:57 Halaman 1
KODE URAIAN RPJMD/RPD (Rp) APBD (Rp) 1 2 3 4 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 04 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.300.756.876.941,0 0
20.266.496.280,88 1 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
1.000.650.000,00
2.402.267.000,00 1 04 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
3.380.350.000,00
14.333.590.650,00 1 04 04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
38.667.501.303,00
94.422.174.940,00 1 04 05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
10.038.558.000,00
36.411.668.060,00 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.300.756.876.941,0 0
62.416.287.824,56 1 05 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
32.302.736.000,00
43.505.734.980,00 1 05 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
5.877.241.000,00
5.389.256.750,00 1 05 04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
1.793.557.000,00
4.276.375.600,00 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 1 06 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.300.756.876.941,0 0
17.159.280.134,40 1 06 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
5.232.852.000,00
4.598.737.380,00 1 06 03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN
50.000.000,00
50.000.000,00 1 06 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
4.640.347.410,00
7.563.599.771,00 1 06 05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
2.517.754.200,00
9.900.579.100,00 1 06 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA
2.729.720.000,00
2.455.611.900,00 1 06 07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
100.000.000,00
95.227.735,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 2 07 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.300.756.876.941,0 0
18.697.890.347,80 2 07 02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA
424.000.000,00
415.420.000,00 2 07 03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
2.596.674.700,00
25.173.778.969,00 2 07 04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
2.763.902.812,00
8.187.731.350,00 2 07 05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
1.943.769.800,00
3.635.948.800,00 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
290.000.000,00
1.234.462.700,00 2 08 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
125.000.000,00
110.440.600,00 2 08 04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
344.813.000,00
588.721.100,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:57 Halaman 2
KODE URAIAN RPJMD/RPD (Rp) APBD (Rp) 1 2 3 4 2 08 05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
144.000.000,00
141.455.000,00 2 08 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
172.657.000,00
151.507.550,00 2 08 07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
180.000.000,00
494.242.100,00 2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 2 09 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.300.756.876.941,0 0
16.235.274.594,92 2 09 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN
300.000.000,00
351.545.000,00 2 09 03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
10.931.139.900,00
8.869.129.215,00 2 09 04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
450.000.000,00
674.650.000,00 2 09 05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
408.077.000,00
1.354.645.500,00 2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 2 10 04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN
1.540.610.000,00
1.358.348.200,00 2 10 06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE
100.000.000,00
95.560.000,00 2 10 10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH
492.000.000,00
50.717.668.000,00 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.300.756.876.941,0 0
50.458.710.281,88 2 11 02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP
276.000.000,00
239.018.500,00 2 11 03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
600.095.980,00
1.658.197.860,00 2 11 04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
469.190.000,00
391.949.300,00 2 11 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
81.738.000,00
62.987.600,00 2 11 07 PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH
242.025.600,00
242.025.600,00 2 11 08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
141.935.678,00
67.458.039,00 2 11 09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
50.000.000,00
28.401.500,00 2 11 10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP
160.000.000,00
94.251.600,00 2 11 11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
40.551.079.094,00
64.299.661.208,00 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.300.756.876.941,0 0
42.711.404.943,40 2 12 02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
1.421.500.000,00
1.245.161.326,00 2 12 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL
458.000.000,00
1.046.706.100,00 2 12 04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
1.223.247.000,00
2.877.751.900,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:57 Halaman 3
KODE URAIAN RPJMD/RPD (Rp) APBD (Rp) 1 2 3 4 2 12 05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN
56.000.000,00
41.175.150,00 2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.300.756.876.941,0 0
13.183.565.507,56 2 13 02 PROGRAM PENATAAN DESA
125.000.000,00
380.000.000,00 2 13 03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA
125.000.000,00
316.893.920,00 2 13 04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
8.853.400.000,00
11.439.836.511,00 2 13 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
933.381.000,00
5.026.416.800,00 2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.300.756.876.941,0 0
25.284.894.270,88 2 14 02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
242.000.000,00
220.621.189,00 2 14 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
1.677.120.000,00
5.660.044.200,00 2 14 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
390.000.000,00
426.182.500,00 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 2 15 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.300.756.876.941,0 0
47.761.094.159,20 2 15 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
44.675.472.600,00
75.415.245.900,00 2 15 03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN
17.974.000,00
142.387.000,00 2 15 05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN
450.000.000,00
554.366.240,00 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.300.756.876.941,0 0
15.844.036.430,16 2 16 02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
3.227.962.818,00
3.340.565.118,00 2 16 03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
7.224.334.292,00
11.044.183.692,00 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 2 17 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.300.756.876.941,0 0
14.821.752.339,36 2 17 02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM
50.000.000,00
34.810.600,00 2 17 03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
600.000.000,00
661.068.999,00 2 17 04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI
300.000.000,00
386.600.645,00 2 17 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
700.000.000,00
215.660.900,00 2 17 06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
750.000.000,00
1.110.430.950,00 2 17 07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
980.000.000,00
5.425.768.847,00 2 17 08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
1.350.000.000,00
1.908.712.150,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:57 Halaman 4
KODE URAIAN RPJMD/RPD (Rp) APBD (Rp) 1 2 3 4 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 2 18 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.300.756.876.941,0 0
18.474.381.385,12 2 18 02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
2.345.102.000,00
1.408.173.720,00 2 18 03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
550.000.000,00
420.942.800,00 2 18 04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
1.215.060.000,00
500.000.000,00 2 18 05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
450.000.000,00
480.558.000,00 2 18 06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
1.289.837.000,00
55.000.000,00 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2 19 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.300.756.876.941,0 0
23.408.782.805,52 2 19 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
7.820.937.002,00
6.774.742.100,00 2 19 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
14.437.498.800,00
46.653.270.150,00 2 19 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN
450.000.000,00
3.893.919.000,00 2 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 2 20 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
1.330.827.000,00
1.154.014.200,00 2 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 2 21 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
1.506.406.000,00
1.373.247.500,00 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 2 22 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
1.201.370.250,00
3.329.272.636,00 2 22 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL
350.831.400,00
201.605.300,00 2 22 04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH
222.500.000,00
33.906.000,00 2 22 05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
813.650.000,00
584.924.300,00 2 22 06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN
250.000.000,00
100.650.000,00 2 22 10 PROGRAM PERFILMAN NASIONAL
375.000.000,00 0,00 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.300.756.876.941,0 0
14.147.425.874,30 2 23 02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
772.640.500,00
5.646.632.238,50 2 23 03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO
97.000.000,00
118.375.600,00 2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 2 24 02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
234.712.300,00
322.427.450,00 2 24 03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP
38.413.000,00
23.859.900,00 2 24 04 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP
37.238.000,00
40.989.700,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:57 Halaman 5
KODE URAIAN RPJMD/RPD (Rp) APBD (Rp) 1 2 3 4 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
175.000.000,00
237.720.000,00 3 25 04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
2.232.442.000,00
6.456.366.000,00 3 25 05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
100.000.000,00
107.135.000,00 3 25 06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
1.210.642.200,00
1.444.351.350,00 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 3 26 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.300.756.876.941,0 0
20.970.232.255,04 3 26 02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
4.115.316.200,00
3.652.603.300,00 3 26 03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
1.675.439.600,00
3.264.753.700,00 3 26 04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
230.000.000,00
502.770.000,00 3 26 05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
1.460.072.400,00
1.347.725.100,00 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 3 27 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.300.756.876.941,0 0
48.838.638.964,00 3 27 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
9.259.140.000,00
20.706.879.538,00 3 27 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
1.815.488.000,00
13.253.897.024,00 3 27 04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
2.860.000.000,00
2.831.566.814,00 3 27 05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
931.663.189,00
3.061.448.750,00 3 27 06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN
530.000.000,00
666.521.040,00 3 27 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
1.475.000.000,00
36.179.774.400,00 3 29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3 29 05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN
268.900.000,00
183.201.850,00 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 3 30 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.300.756.876.941,0 0
40.678.237.101,44 3 30 02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
233.500.000,00
162.880.000,00 3 30 03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
1.834.104.000,00
2.566.191.395,00 3 30 04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
945.000.000,00
1.990.900.450,00 3 30 05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
436.378.000,00
283.057.700,00 3 30 06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
522.787.000,00
429.679.882,00 3 30 07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
150.000.000,00
440.556.532,00 3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:57 Halaman 6
KODE URAIAN RPJMD/RPD (Rp) APBD (Rp) 1 2 3 4 3 31 02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
2.525.000.000,00
5.413.694.548,00 3 31 03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI
350.000.000,00
356.096.000,00 3 31 04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
350.000.000,00
724.356.384,00 3 32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 3 32 03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI
140.000.000,00
50.000.000,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.300.756.876.941,0 0
100.179.161.072,84 4 01 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
7.850.000.000,00
45.808.367.125,00 4 01 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
2.741.207.000,00
3.330.360.245,00 4 02 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.300.756.876.941,0 0
95.464.598.517,76 4 02 02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
13.099.061.000,00
26.208.695.600,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5 01 PERENCANAAN 5 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.300.756.876.941,0 0
23.866.794.751,20 5 01 02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
3.405.096.000,00
3.405.096.000,00 5 01 03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2.674.500.000,00
3.674.500.000,00 5 02 KEUANGAN 5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.300.756.876.941,0 0
127.040.182.085,17 5 02 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
935.431.847.403,00
911.642.763.778,00 5 02 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
1.487.944.000,00
2.239.503.350,00 5 02 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
11.952.416.000,00
29.088.393.418,00 5 03 KEPEGAWAIAN 5 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.300.756.876.941,0 0
30.015.835.904,31 5 03 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
3.443.756.000,00
5.752.458.343,00 5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
3.366.964.000,00
5.162.948.900,00 5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 05 02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
4.001.000.000,00
3.000.000.000,00 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 6 01 INSPEKTORAT DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:53:57 Halaman 7
LAMPIRAN VIII SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2025 PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
Lampiran VIII : Peraturan Daerah Nomor : 11 Tahun 2024 Tanggal : 24 Desember 2024 KABUPATEN BANDUNG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2025 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN
1.511.698.970.343,00
1.511.698.970.343,00
1.453.461.944.565,44
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.511.698.970.343,00
1.511.698.970.343,00
1.453.461.944.565,44
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
1.511.698.970.343,00
1.511.698.970.343,00
1.453.461.944.565,44
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
261.339.279.864,00
261.339.279.864,00
306.240.295.360,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02
2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
118.735.425.928,00
118.735.425.928,00
151.099.889.016,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02
2.01 0001 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 0,00 0,00 0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02
2.01 0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 0,00 0,00 0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02
2.01 0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 0,00 0,00 0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02
2.01 0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah
841.928.144,00
841.928.144,00 0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02
2.01 0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
10.680.790.399,00
10.680.790.399,00
11.040.701.799,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02
2.01 0007 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah 0,00 0,00 0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02
2.01 0009 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 0,00 0,00 0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02
2.01 0010 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah 0,00 0,00 0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02
2.01 0011 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 0,00 0,00 0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02
2.01 0013 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah 0,00 0,00 0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02
2.01 0014 Pengadaan Mebel Sekolah
6.685.322.200,00
6.685.322.200,00
22.088.852.300,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02
2.01 0016 Pengadaan Perlengkapan Sekolah
1.225.166.400,00
1.225.166.400,00
14.371.924.900,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02
2.01 0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
500.000.000,00
500.000.000,00
404.200.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02
2.01 0026 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
29.258.105.600,00
29.258.105.600,00
29.258.105.600,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:06 Halaman 1
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02
2.01 0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
332.621.200,00
332.621.200,00
316.810.600,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02
2.01 0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
832.621.200,00
832.621.200,00
832.621.200,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02
2.01 0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
222.981.900,00
222.981.900,00
222.981.900,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02
2.01 0030 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 0,00 0,00 0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02
2.01 0031 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar 0,00 0,00 0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02
2.01 0032 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar 0,00 0,00 0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02
2.01 0033 Pemeliharaan Mebel Sekolah 0,00 0,00 0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02
2.01 0035 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 0,00 0,00 0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02
2.01 0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
200.000.000,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02
2.01 0039 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
250.000.000,00
250.000.000,00
244.756.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02
2.01 0041 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
332.621.200,00
332.621.200,00
332.621.200,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02
2.01 0043 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
109.770.600,00
109.770.600,00
855.375.600,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02
2.01 0046 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 0,00 0,00 0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02
2.01 0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru
5.186.913.000,00
5.186.913.000,00
6.849.462.899,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02
2.01 0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
2.211.907.667,00
2.211.907.667,00
2.108.414.800,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02
2.01 0049 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
332.621.200,00
332.621.200,00
332.621.200,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02
2.01 0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik
54.469.200.000,00
54.469.200.000,00
56.669.200.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02
2.01 0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
5.062.855.218,00
5.062.855.218,00
4.971.239.018,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02
2.01 0054 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 0,00 0,00 0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02
2.01 0055 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik 0,00 0,00 0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02
2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
74.508.213.402,00
74.508.213.402,00
87.167.602.519,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02
2.02 0001 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
13.356.837.950,00
13.356.837.950,00
13.056.837.950,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02
2.02 0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:06 Halaman 2
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02
2.02 0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 0,00 0,00 0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02
2.02 0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 0,00 0,00 0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02
2.02 0006 Pembangunan Laboratorium 0,00 0,00 0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02
2.02 0007 Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula 0,00 0,00 0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02
2.02 0008 Pembangunan Asrama Sekolah 0,00 0,00 0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02
2.02 0009 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah 0,00 0,00 0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02
2.02 0010 Pembangunan Fasilitas Parkir
1.593.081.000,00
1.593.081.000,00
1.553.720.400,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02
2.02 0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
4.161.925.552,00
4.161.925.552,00
5.161.925.552,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02
2.02 0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
4.206.275.000,00
4.206.275.000,00
5.397.504.400,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02
2.02 0016 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah 0,00 0,00 0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02
2.02 0017 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 0,00 0,00 0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02
2.02 0018 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium 0,00 0,00 0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02
2.02 0019 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula 0,00 0,00 0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02
2.02 0021 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah 0,00 0,00 0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02
2.02 0022 Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir 0,00 0,00 0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02
2.02 0023 Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah 0,00 0,00 0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02
2.02 0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 0,00 0,00 0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02
2.02 0025 Pengadaan Mebel Sekolah
5.030.047.400,00
5.030.047.400,00
9.953.936.800,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02
2.02 0026 Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah 0,00 0,00 0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02
2.02 0027 Pengadaan Perlengkapan Sekolah 0,00 0,00
4.947.090.217,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02
2.02 0030 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 0,00 0,00 0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02
2.02 0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
1.500.000.000,00
1.500.000.000,00
1.500.000.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02
2.02 0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
437.597.500,00
437.597.500,00
437.597.500,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02
2.02 0039 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
18.469.714.400,00
18.469.714.400,00
18.469.714.400,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:06 Halaman 3
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02
2.02 0040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
479.770.000,00
479.770.000,00
479.770.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02
2.02 0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
648.432.000,00
648.432.000,00
648.432.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02
2.02 0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
200.000.000,00
200.000.000,00
181.294.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02
2.02 0043 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 0,00 0,00 0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02
2.02 0046 Pemeliharaan Mebel Sekolah 0,00 0,00 0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02
2.02 0047 Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Pertama 0,00 0,00 0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02
2.02 0048 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 0,00 0,00 0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02
2.02 0051 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
512.182.000,00
512.182.000,00
484.982.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02
2.02 0052 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
109.770.600,00
109.770.600,00
109.770.600,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02
2.02 0054 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
219.541.200,00
219.541.200,00
219.541.200,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02
2.02 0055 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
109.770.600,00
109.770.600,00
109.770.600,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02
2.02 0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik
18.006.400.000,00
18.006.400.000,00
18.006.400.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02
2.02 0059 Pembangunan Ruang Kelas Baru
4.634.247.000,00
4.634.247.000,00
5.616.693.700,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02
2.02 0060 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
832.621.200,00
832.621.200,00
832.621.200,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02
2.02 0062 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 0,00 0,00 0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02
2.02 0063 Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah 0,00 0,00 0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02
2.02 0064 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 0,00 0,00 0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02
2.02 0067 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik 0,00 0,00 0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02
2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
48.167.596.226,00
48.167.596.226,00
48.069.539.726,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02
2.03 0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
929.038.730,00
929.038.730,00
701.898.730,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02
2.03 0007 Pengadaan Mebel PAUD
4.757.600.000,00
4.757.600.000,00
4.641.520.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02
2.03 0008 Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:06 Halaman 4
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02
2.03 0009 Pengadaan Perlengkapan PAUD
4.472.873.900,00
4.472.873.900,00
4.414.794.100,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02
2.03 0011 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD 0,00 0,00 0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02
2.03 0015 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD
22.988.320.000,00
22.988.320.000,00
22.988.320.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02
2.03 0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
422.621.200,00
422.621.200,00
422.621.200,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02
2.03 0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
332.621.200,00
332.621.200,00
382.621.200,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02
2.03 0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD
311.890.600,00
311.890.600,00
311.890.600,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02
2.03 0019 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD 0,00 0,00 0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02
2.03 0025 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
550.000.000,00
550.000.000,00
550.000.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02
2.03 0026 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
263.421.200,00
263.421.200,00
263.421.200,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02
2.03 0028 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
1.004.551.000,00
1.004.551.000,00
1.538.594.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02
2.03 0029 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
109.770.600,00
109.770.600,00
107.796.600,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02
2.03 0037 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
109.770.600,00
109.770.600,00
107.796.600,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02
2.03 0039 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
414.865.900,00
414.865.900,00
414.865.900,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02
2.03 0040 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
1.095.490.000,00
1.095.490.000,00
1.095.490.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02
2.03 0041 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
1.180.537.696,00
1.180.537.696,00
1.130.613.896,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02
2.03 0042 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 0,00 0,00 0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02
2.03 0045 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 0,00 0,00 0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02
2.03 0046 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD
8.810.107.400,00
8.810.107.400,00
8.536.044.500,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02
2.03 0047 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD
323.421.200,00
323.421.200,00
323.421.200,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02
2.03 0049 Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 0,00 0,00 0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02
2.03 0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
90.695.000,00
90.695.000,00
137.830.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02
2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
19.928.044.308,00
19.928.044.308,00
19.903.264.099,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02
2.04 0010 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:06 Halaman 5
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02
2.04 0014 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
11.350.000.000,00
11.350.000.000,00
11.333.981.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02
2.04 0015 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
500.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02
2.04 0016 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan
3.851.000.000,00
3.851.000.000,00
3.851.000.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02
2.04 0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan
300.940.000,00
300.940.000,00
299.365.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02
2.04 0018 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan 0,00 0,00 0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02
2.04 0021 Pemeliharaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 0,00 0,00 0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02
2.04 0027 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 0,00 0,00 0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02
2.04 0028 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 0,00 0,00 0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02
2.04 0038 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
513.153.600,00
513.153.600,00
562.677.645,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02
2.04 0040 Pengadaan Perlengkapan Sekolah
611.173.000,00
611.173.000,00
627.828.400,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02
2.04 0041 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
126.643.200,00
126.643.200,00
88.832.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02
2.04 0042 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 0,00 0,00 0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02
2.04 0045 Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah 0,00 0,00 0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02
2.04 0046 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik
400.000.000,00
400.000.000,00
392.900.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02
2.04 0048 Pengadaan Mebel Sekolah
782.598.980,00
782.598.980,00
782.598.980,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02
2.04 0049 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 0,00 0,00 0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02
2.04 0052 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal
300.000.000,00
300.000.000,00
285.656.537,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02
2.04 0055 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan
877.215.000,00
877.215.000,00
844.440.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02
2.04 0060 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
315.320.528,00
315.320.528,00
333.984.537,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM
700.000.000,00
700.000.000,00
700.000.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 03
2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
400.000.000,00
400.000.000,00
400.000.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 03
2.01 0002 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar 0,00 0,00 0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 03
2.01 0003 Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:06 Halaman 6
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 03
2.01 0004 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
200.000.000,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 03
2.01 0007 Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar
200.000.000,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 03
2.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
300.000.000,00
300.000.000,00
300.000.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 03
2.02 0002 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal 0,00 0,00 0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 03
2.02 0003 Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
300.000.000,00
300.000.000,00
300.000.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 03
2.02 0006 Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal 0,00 0,00 0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
775.000.000,00
775.000.000,00
239.502.460,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 04
2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
775.000.000,00
775.000.000,00
239.502.460,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 04
2.01 0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
400.000.000,00
400.000.000,00
239.502.460,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 04
2.01 0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
375.000.000,00
375.000.000,00 0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN
600.000.000,00
600.000.000,00
600.000.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 05
2.01 Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
200.000.000,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 05
2.01 0001 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
200.000.000,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 05
2.01 0002 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 0,00 0,00 0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 05
2.02 Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
400.000.000,00
400.000.000,00
400.000.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 05
2.02 0001 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
200.000.000,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 05
2.02 0002 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
200.000.000,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 05
2.02 0003 Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:06 Halaman 7
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA
600.000.000,00
600.000.000,00
583.174.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 06
2.01 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
600.000.000,00
600.000.000,00
583.174.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 06
2.01 0001 Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Kabupaten / Kota 0,00 0,00 0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 06
2.01 0002 Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota
350.000.000,00
350.000.000,00
483.174.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 06
2.01 0003 Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten / Kota
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 06
2.01 0004 Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kabupaten/Kota
150.000.000,00
150.000.000,00 0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 06
2.01 0005 Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten / Kota 0,00 0,00 0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 06
2.01 0006 Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 06
2.01 0007 Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.247.684.690.479,00
1.247.684.690.479,00
1.145.098.972.745,44
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01
2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.186.791.269,00
1.186.791.269,00
1.145.237.669,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01
2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
350.000.000,00
350.000.000,00
388.465.394,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01
2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
45.750.000,00
45.750.000,00
45.166.800,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01
2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
45.750.000,00
45.750.000,00
45.426.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01
2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
20.750.000,00
20.750.000,00
20.490.800,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01
2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
20.750.000,00
20.750.000,00
20.490.800,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01
2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
153.232.000,00
153.232.000,00
152.171.200,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01
2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
183.111.075,00
183.111.075,00
166.111.075,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01
2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
167.448.194,00
167.448.194,00
112.015.600,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01
2.01 0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
200.000.000,00
200.000.000,00
194.900.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.240.812.313.178,00
1.240.812.313.178,00
1.138.276.332.644,44
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01
2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.240.712.313.178,00
1.240.712.313.178,00
1.138.196.038.644,44 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:06 Halaman 8
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01
2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
100.000.000,00
100.000.000,00
80.294.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01
2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
700.000.000,00
700.000.000,00
649.390.400,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01
2.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
350.000.000,00
350.000.000,00
344.804.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01
2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
350.000.000,00
350.000.000,00
304.586.400,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01
2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
650.000.000,00
650.000.000,00
650.000.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01
2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01
2.05 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
200.000.000,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01
2.05 0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01
2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
300.000.000,00
300.000.000,00
300.000.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.126.346.200,00
1.126.346.200,00
1.118.084.995,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01
2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
25.000.000,00
25.000.000,00
30.792.100,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01
2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
301.346.200,00
301.346.200,00
474.497.400,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01
2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
200.000.000,00
200.000.000,00
223.823.495,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01
2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01
2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 0,00 0,00 0,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01
2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu
200.000.000,00
200.000.000,00
126.890.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01
2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
300.000.000,00
300.000.000,00
162.082.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.709.239.832,00
2.709.239.832,00
2.908.439.832,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01
2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
200.000.000,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01
2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2.509.239.832,00
2.509.239.832,00
2.708.439.832,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
500.000.000,00
500.000.000,00
351.487.205,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01
2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
300.000.000,00
300.000.000,00
78.619.800,00
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01
2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
150.000.000,00
150.000.000,00
150.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:06 Halaman 9
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01
2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
50.000.000,00
50.000.000,00
122.867.405,00
1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN
508.588.862.300,00
508.588.862.300,00
583.113.593.429,80
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
508.588.862.300,00
508.588.862.300,00
583.113.593.429,80
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
269.097.704.005,00
269.097.704.005,00
300.574.326.606,00
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02
2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
75.538.468.918,00
75.538.468.918,00
86.838.147.609,00
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02
2.01 0002 Pembangunan Puskesmas
2.975.344.000,00
2.975.344.000,00
2.965.675.500,00
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02
2.01 0003 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
7.753.446.000,00
7.753.446.000,00
7.743.777.500,00
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02
2.01 0006 Pengembangan Puskesmas 0,00 0,00 0,00
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02
2.01 0007 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya 0,00 0,00 0,00
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02
2.01 0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
1.057.235.300,00
1.057.235.300,00
1.057.235.300,00
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02
2.01 0015 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi 0,00 0,00 0,00
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02
2.01 0022 Pengembangan Rumah Sakit
54.641.343.118,00
54.641.343.118,00
62.815.464.383,00
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02
2.01 0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
9.111.100.500,00
9.111.100.500,00
12.255.994.926,00
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02
2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
192.170.004.146,00
192.170.004.146,00
213.309.213.497,00
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02
2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
155.742.000,00
155.742.000,00
155.742.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02
2.02 0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
150.000.000,00
150.000.000,00
150.000.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02
2.02 0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
150.000.000,00
150.000.000,00
150.000.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02
2.02 0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
150.000.000,00
150.000.000,00
150.000.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02
2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
150.000.000,00
150.000.000,00
124.840.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02
2.02 0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
315.698.000,00
315.698.000,00
123.430.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02
2.02 0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
150.000.000,00
150.000.000,00
131.757.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02
2.02 0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
115.466.000,00
115.466.000,00
115.466.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:06 Halaman 10
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02
2.02 0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
124.171.000,00
124.171.000,00
124.171.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02
2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
168.805.000,00
168.805.000,00
158.124.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02
2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
221.950.000,00
221.950.000,00
123.858.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02
2.02 0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
190.000.000,00
190.000.000,00
142.304.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02
2.02 0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 0,00 0,00 0,00
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02
2.02 0014 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana 0,00 0,00 0,00
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02
2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
1.254.000.000,00
1.254.000.000,00
1.235.556.500,00
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02
2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
100.000.000,00
100.000.000,00
95.154.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02
2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
346.000.000,00
346.000.000,00
199.393.700,00
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02
2.02 0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
180.000.000,00
180.000.000,00
57.739.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02
2.02 0019 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya
60.000.000,00
60.000.000,00
36.745.400,00
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02
2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan
330.000.000,00
330.000.000,00
257.655.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02
2.02 0024 Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
617.523.100,00
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02
2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02
2.02 0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
182.293.172.146,00
182.293.172.146,00
204.010.735.597,00
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02
2.02 0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional
50.000.000,00
50.000.000,00
21.266.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02
2.02 0029 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
400.000.000,00
400.000.000,00
955.456.200,00
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02
2.02 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas
2.085.000.000,00
2.085.000.000,00
1.149.795.300,00
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02
2.02 0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
150.000.000,00
150.000.000,00
734.126.700,00
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02
2.02 0035 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
100.000.000,00
100.000.000,00
77.854.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02
2.02 0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
300.000.000,00
300.000.000,00
284.935.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02
2.02 0037 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
500.000.000,00
500.000.000,00
281.057.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:06 Halaman 11
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02
2.02 0038 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
700.000.000,00
700.000.000,00
1.364.529.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02
2.02 0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02
2.02 0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02
2.02 0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02
2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
300.000.000,00
300.000.000,00
259.523.200,00
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02
2.03 0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
300.000.000,00
300.000.000,00
259.523.200,00
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02
2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1.089.230.941,00
1.089.230.941,00
167.442.300,00
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02
2.04 0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya
100.000.000,00
100.000.000,00
61.437.300,00
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02
2.04 0002 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
100.000.000,00
100.000.000,00
86.005.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02
2.04 0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
879.230.941,00
879.230.941,00
10.000.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02
2.04 0004 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
3.870.772.200,00
3.870.772.200,00
20.693.493.920,00
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 03
2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota
300.000.000,00
300.000.000,00
265.849.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 03
2.01 0001 Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan 0,00 0,00 0,00
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 03
2.01 0002 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
300.000.000,00
300.000.000,00
265.849.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 03
2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
3.470.772.200,00
3.470.772.200,00
19.187.907.420,00
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 03
2.02 0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar
3.470.772.200,00
3.470.772.200,00
19.187.907.420,00
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 03
2.02 0003 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan 0,00 0,00 0,00
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 03
2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
100.000.000,00
100.000.000,00
1.239.737.500,00
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 03
2.03 0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
100.000.000,00
100.000.000,00
1.239.737.500,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:06 Halaman 12
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
290.000.000,00
290.000.000,00
238.173.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 04
2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
150.000.000,00
150.000.000,00
132.231.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 04
2.01 0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
150.000.000,00
150.000.000,00
132.231.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 04
2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
100.000.000,00
100.000.000,00
74.151.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 04
2.03 0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
100.000.000,00
100.000.000,00
74.151.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 04
2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
40.000.000,00
40.000.000,00
31.791.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 04
2.06 0001 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan
40.000.000,00
40.000.000,00
31.791.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
280.000.000,00
280.000.000,00
241.879.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 05
2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
150.000.000,00
150.000.000,00
118.114.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 05
2.01 0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
150.000.000,00
150.000.000,00
118.114.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 05
2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
130.000.000,00
130.000.000,00
123.765.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 05
2.02 0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
130.000.000,00
130.000.000,00
123.765.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
235.050.386.095,00
235.050.386.095,00
261.365.720.903,80
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01
2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.778.510.000,00
1.778.510.000,00
1.551.482.600,00
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01
2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
211.010.000,00
211.010.000,00
211.010.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01
2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01
2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01
2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
12.500.000,00
12.500.000,00
12.500.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:06 Halaman 13
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01
2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01
2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.500.000.000,00
1.500.000.000,00
1.280.472.600,00
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01
2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
5.000.000,00
5.000.000,00
1.250.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01
2.01 0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
5.000.000,00
5.000.000,00
1.250.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
223.863.090.280,00
223.863.090.280,00
250.370.400.086,80
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01
2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
223.534.090.280,00
223.534.090.280,00
250.110.986.086,80
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01
2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
280.000.000,00
280.000.000,00
214.823.200,00
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01
2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
20.000.000,00
20.000.000,00
16.141.200,00
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01
2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
14.000.000,00
14.000.000,00
13.449.600,00
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01
2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01
2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
103.000.000,00
103.000.000,00
51.500.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01
2.03 0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
33.000.000,00
33.000.000,00
16.500.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01
2.03 0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
15.000.000,00
15.000.000,00
7.500.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01
2.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
55.000.000,00
55.000.000,00
27.500.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01
2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
418.000.000,00
418.000.000,00
362.330.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01
2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
135.500.000,00
135.500.000,00
82.077.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01
2.05 0006 Pemulangan Pegawai yang Pensiun
132.500.000,00
132.500.000,00
130.253.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01
2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
150.000.000,00
150.000.000,00
150.000.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.309.500.000,00
1.309.500.000,00
1.286.722.402,00
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01
2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
490.000.000,00
490.000.000,00
718.516.652,00
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01
2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
44.500.000,00
44.500.000,00
44.500.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01
2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
30.000.000,00
30.000.000,00
15.000.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01
2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
400.000.000,00
400.000.000,00
146.072.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:06 Halaman 14
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01
2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
15.000.000,00
15.000.000,00
61.800.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01
2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu
30.000.000,00
30.000.000,00
20.000.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01
2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
300.000.000,00
300.000.000,00
280.833.750,00
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5.799.988.765,00
5.799.988.765,00
5.964.988.765,00
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01
2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
7.000.000,00
7.000.000,00
7.000.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01
2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
299.500.000,00
299.500.000,00
299.500.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01
2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5.493.488.765,00
5.493.488.765,00
5.658.488.765,00
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.150.000.000,00
1.150.000.000,00
1.150.000.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01
2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
97.000.000,00
97.000.000,00
97.000.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01
2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
403.000.000,00
403.000.000,00
403.000.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01
2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
270.000.000,00
270.000.000,00
270.000.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01
2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
380.000.000,00
380.000.000,00
380.000.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01
2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
628.297.050,00
628.297.050,00
628.297.050,00
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01
2.11 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
628.297.050,00
628.297.050,00
628.297.050,00
1.02.0.00.0.00.02.0001 PUSKESMAS ARJASARI
1.469.903.816,00
1.469.903.816,00
2.532.061.600,00
1.02.0.00.0.00.02.0001 1 02 01
2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
1.469.903.816,00
1.469.903.816,00
2.532.061.600,00
1.02.0.00.0.00.02.0001 1 02 01
2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
1.469.903.816,00
1.469.903.816,00
2.532.061.600,00
1.02.0.00.0.00.02.0002 PUSKESMAS BALEENDAH
3.173.678.292,00
3.173.678.292,00
3.102.882.300,00
1.02.0.00.0.00.02.0002 1 02 01
2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
3.173.678.292,00
3.173.678.292,00
3.102.882.300,00
1.02.0.00.0.00.02.0003 PUSKESMAS BANJARAN
2.688.200.266,00
2.688.200.266,00
3.217.856.400,00
1.02.0.00.0.00.02.0003 1 02 01
2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
2.688.200.266,00
2.688.200.266,00
3.217.856.400,00
1.02.0.00.0.00.02.0004 PUSKESMAS CILEUNYI
1.812.325.738,00
1.812.325.738,00
2.372.099.600,00
1.02.0.00.0.00.02.0004 1 02 01
2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
1.812.325.738,00
1.812.325.738,00
2.372.099.600,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:06 Halaman 15
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.02.0005 PUSKESMAS KATAPANG
1.805.918.872,00
1.805.918.872,00
2.385.630.500,00
1.02.0.00.0.00.02.0005 1 02 01
2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
1.805.918.872,00
1.805.918.872,00
2.385.630.500,00
1.02.0.00.0.00.02.0006 PUSKESMAS BOJONGSOANG
3.338.880.152,00
3.338.880.152,00
3.795.984.100,00
1.02.0.00.0.00.02.0006 1 02 01
2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
3.338.880.152,00
3.338.880.152,00
3.795.984.100,00
1.02.0.00.0.00.02.0007 PUSKESMAS NAMBO
3.891.089.332,00
3.891.089.332,00
3.183.634.400,00
1.02.0.00.0.00.02.0007 1 02 01
2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
3.891.089.332,00
3.891.089.332,00
3.183.634.400,00
1.02.0.00.0.00.02.0008 PUSKESMAS BIHBUL
2.210.731.380,00
2.210.731.380,00
2.906.849.800,00
1.02.0.00.0.00.02.0008 1 02 01
2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
2.210.731.380,00
2.210.731.380,00
2.906.849.800,00
1.02.0.00.0.00.02.0009 PUSKESMAS CANGKUANG
1.504.959.236,00
1.504.959.236,00
2.019.300.700,00
1.02.0.00.0.00.02.0009 1 02 01
2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
1.504.959.236,00
1.504.959.236,00
2.019.300.700,00
1.02.0.00.0.00.02.0010 PUSKESMAS CIBEUNYING
1.507.087.262,00
1.507.087.262,00
1.901.851.800,00
1.02.0.00.0.00.02.0010 1 02 01
2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
1.507.087.262,00
1.507.087.262,00
1.901.851.800,00
1.02.0.00.0.00.02.0011 PUSKESMAS CIBIRU HILIR
841.300.024,00
841.300.024,00
1.179.664.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0011 1 02 01
2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
841.300.024,00
841.300.024,00
1.179.664.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0012 PUSKESMAS CICALENGKA DTP
5.053.448.152,00
5.053.448.152,00
5.324.804.100,00
1.02.0.00.0.00.02.0012 1 02 01
2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
5.053.448.152,00
5.053.448.152,00
5.324.804.100,00
1.02.0.00.0.00.02.0013 PUSKESMAS CIKALONG
2.224.700.796,00
2.224.700.796,00
2.640.921.700,00
1.02.0.00.0.00.02.0013 1 02 01
2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
2.224.700.796,00
2.224.700.796,00
2.640.921.700,00
1.02.0.00.0.00.02.0014 PUSKESMAS CIKANCUNG
3.396.595.404,00
3.396.595.404,00
3.114.097.700,00
1.02.0.00.0.00.02.0014 1 02 01
2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
3.396.595.404,00
3.396.595.404,00
3.114.097.700,00
1.02.0.00.0.00.02.0015 PUSKESMAS CIKARO
2.623.321.132,00
2.623.321.132,00
2.585.931.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0015 1 02 01
2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
2.623.321.132,00
2.623.321.132,00
2.585.931.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0016 PUSKESMAS CILENGKRANG
1.933.766.038,00
1.933.766.038,00
2.412.266.400,00
1.02.0.00.0.00.02.0016 1 02 01
2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
1.933.766.038,00
1.933.766.038,00
2.412.266.400,00
1.02.0.00.0.00.02.0017 PUSKESMAS CILULUK
1.667.927.104,00
1.667.927.104,00
1.843.903.300,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:06 Halaman 16
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.02.0017 1 02 01
2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
1.667.927.104,00
1.667.927.104,00
1.843.903.300,00
1.02.0.00.0.00.02.0018 PUSKESMAS CIMAUNG
2.110.155.774,00
2.110.155.774,00
2.201.589.200,00
1.02.0.00.0.00.02.0018 1 02 01
2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
2.110.155.774,00
2.110.155.774,00
2.201.589.200,00
1.02.0.00.0.00.02.0019 PUSKESMAS CIMENYAN
1.603.648.920,00
1.603.648.920,00
1.865.484.500,00
1.02.0.00.0.00.02.0019 1 02 01
2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
1.603.648.920,00
1.603.648.920,00
1.865.484.500,00
1.02.0.00.0.00.02.0020 PUSKESMAS CINUNUK
1.739.318.296,00
1.739.318.296,00
2.527.096.500,00
1.02.0.00.0.00.02.0020 1 02 01
2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
1.739.318.296,00
1.739.318.296,00
2.527.096.500,00
1.02.0.00.0.00.02.0021 PUSKESMAS CIPARAY DTP
4.863.609.466,00
4.863.609.466,00
5.178.987.900,00
1.02.0.00.0.00.02.0021 1 02 01
2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
4.863.609.466,00
4.863.609.466,00
5.178.987.900,00
1.02.0.00.0.00.02.0022 PUSKESMAS CIPEDES
2.298.898.022,00
2.298.898.022,00
2.803.774.800,00
1.02.0.00.0.00.02.0022 1 02 01
2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
2.298.898.022,00
2.298.898.022,00
2.803.774.800,00
1.02.0.00.0.00.02.0023 PUSKESMAS CIWIDEY
1.766.172.108,00
1.766.172.108,00
2.201.402.900,00
1.02.0.00.0.00.02.0023 1 02 01
2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
1.766.172.108,00
1.766.172.108,00
2.201.402.900,00
1.02.0.00.0.00.02.0024 PUSKESMAS DAYEUHKOLOT
1.454.724.832,00
1.454.724.832,00
1.668.403.800,00
1.02.0.00.0.00.02.0024 1 02 01
2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
1.454.724.832,00
1.454.724.832,00
1.668.403.800,00
1.02.0.00.0.00.02.0025 PUSKESMAS IBUN
3.823.128.594,00
3.823.128.594,00
3.470.795.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0025 1 02 01
2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
3.823.128.594,00
3.823.128.594,00
3.470.795.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0026 PUSKESMAS JELEKONG
2.175.031.438,00
2.175.031.438,00
2.410.000.100,00
1.02.0.00.0.00.02.0026 1 02 01
2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
2.175.031.438,00
2.175.031.438,00
2.410.000.100,00
1.02.0.00.0.00.02.0027 PUSKESMAS KERTASARI
3.600.056.548,00
3.600.056.548,00
3.595.917.500,00
1.02.0.00.0.00.02.0027 1 02 01
2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
3.600.056.548,00
3.600.056.548,00
3.595.917.500,00
1.02.0.00.0.00.02.0028 PUSKESMAS KIANGROKE
1.542.931.102,00
1.542.931.102,00
2.207.631.200,00
1.02.0.00.0.00.02.0028 1 02 01
2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
1.542.931.102,00
1.542.931.102,00
2.207.631.200,00
1.02.0.00.0.00.02.0029 PUSKESMAS KOPO
2.162.589.594,00
2.162.589.594,00
2.447.849.300,00
1.02.0.00.0.00.02.0029 1 02 01
2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
2.162.589.594,00
2.162.589.594,00
2.447.849.300,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:06 Halaman 17
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.02.0030 PUSKESMAS KUTAWARINGIN
2.162.383.534,00
2.162.383.534,00
2.657.085.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0030 1 02 01
2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
2.162.383.534,00
2.162.383.534,00
2.657.085.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0031 PUSKESMAS LINGGAR
1.638.458.580,00
1.638.458.580,00
1.782.507.500,00
1.02.0.00.0.00.02.0031 1 02 01
2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
1.638.458.580,00
1.638.458.580,00
1.782.507.500,00
1.02.0.00.0.00.02.0032 PUSKESMAS MAJALAYA
2.958.021.184,00
2.958.021.184,00
3.094.751.200,00
1.02.0.00.0.00.02.0032 1 02 01
2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
2.958.021.184,00
2.958.021.184,00
3.094.751.200,00
1.02.0.00.0.00.02.0033 PUSKESMAS MARGAASIH
2.979.890.036,00
2.979.890.036,00
3.697.745.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0033 1 02 01
2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
2.979.890.036,00
2.979.890.036,00
3.697.745.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0034 PUSKESMAS MARGAHAYU SELATAN
614.785.490,00
614.785.490,00
1.174.675.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0034 1 02 01
2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
614.785.490,00
614.785.490,00
1.174.675.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0035 PUSKESMAS NAGRAK
1.578.790.134,00
1.578.790.134,00
2.120.425.900,00
1.02.0.00.0.00.02.0035 1 02 01
2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
1.578.790.134,00
1.578.790.134,00
2.120.425.900,00
1.02.0.00.0.00.02.0036 PUSKESMAS NAGREG
3.153.773.328,00
3.153.773.328,00
3.362.732.500,00
1.02.0.00.0.00.02.0036 1 02 01
2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
3.153.773.328,00
3.153.773.328,00
3.362.732.500,00
1.02.0.00.0.00.02.0037 PUSKESMAS NANJUNG MEKAR
2.055.061.392,00
2.055.061.392,00
1.945.780.600,00
1.02.0.00.0.00.02.0037 1 02 01
2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
2.055.061.392,00
2.055.061.392,00
1.945.780.600,00
1.02.0.00.0.00.02.0038 PUSKESMAS PACET
4.579.096.628,00
4.579.096.628,00
4.795.909.100,00
1.02.0.00.0.00.02.0038 1 02 01
2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
4.579.096.628,00
4.579.096.628,00
4.795.909.100,00
1.02.0.00.0.00.02.0039 PUSKESMAS PADAMUKTI
1.194.865.366,00
1.194.865.366,00
1.459.302.500,00
1.02.0.00.0.00.02.0039 1 02 01
2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
1.194.865.366,00
1.194.865.366,00
1.459.302.500,00
1.02.0.00.0.00.02.0040 PUSKESMAS PAKUTANDANG
2.120.741.510,00
2.120.741.510,00
2.311.177.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0040 1 02 01
2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
2.120.741.510,00
2.120.741.510,00
2.311.177.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0041 PUSKESMAS PAMEUNGPEUK
2.118.359.618,00
2.118.359.618,00
2.485.230.800,00
1.02.0.00.0.00.02.0041 1 02 01
2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
2.118.359.618,00
2.118.359.618,00
2.485.230.800,00
1.02.0.00.0.00.02.0042 PUSKESMAS PANCA
2.168.849.004,00
2.168.849.004,00
2.588.517.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:06 Halaman 18
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.02.0042 1 02 01
2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
2.168.849.004,00
2.168.849.004,00
2.588.517.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0043 PUSKESMAS PANGALENGAN DTP
6.553.773.894,00
6.553.773.894,00
5.650.971.300,00
1.02.0.00.0.00.02.0043 1 02 01
2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
6.553.773.894,00
6.553.773.894,00
5.650.971.300,00
1.02.0.00.0.00.02.0044 PUSKESMAS PASEH
5.701.312.618,00
5.701.312.618,00
6.006.933.500,00
1.02.0.00.0.00.02.0044 1 02 01
2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
5.701.312.618,00
5.701.312.618,00
6.006.933.500,00
1.02.0.00.0.00.02.0045 PUSKESMAS PASIRJAMBU
2.866.829.884,00
2.866.829.884,00
3.161.192.400,00
1.02.0.00.0.00.02.0045 1 02 01
2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
2.866.829.884,00
2.866.829.884,00
3.161.192.400,00
1.02.0.00.0.00.02.0046 PUSKESMAS RAHAYU
1.562.562.014,00
1.562.562.014,00
2.747.887.400,00
1.02.0.00.0.00.02.0046 1 02 01
2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
1.562.562.014,00
1.562.562.014,00
2.747.887.400,00
1.02.0.00.0.00.02.0047 PUSKESMAS RANCABALI
2.245.073.984,00
2.245.073.984,00
2.396.812.400,00
1.02.0.00.0.00.02.0047 1 02 01
2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
2.245.073.984,00
2.245.073.984,00
2.396.812.400,00
1.02.0.00.0.00.02.0048 PUSKESMAS RANCAEKEK DTP
4.273.826.510,00
4.273.826.510,00
4.287.548.100,00
1.02.0.00.0.00.02.0048 1 02 01
2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
4.273.826.510,00
4.273.826.510,00
4.287.548.100,00
1.02.0.00.0.00.02.0049 PUSKESMAS RANCAMALAKA ENDAH
1.473.666.464,00
1.473.666.464,00
1.920.000.100,00
1.02.0.00.0.00.02.0049 1 02 01
2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
1.473.666.464,00
1.473.666.464,00
1.920.000.100,00
1.02.0.00.0.00.02.0050 PUSKESMAS RAWABOGO
1.417.045.562,00
1.417.045.562,00
2.148.634.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0050 1 02 01
2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
1.417.045.562,00
1.417.045.562,00
2.148.634.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0051 PUSKESMAS SANGKANHURIP
2.166.092.284,00
2.166.092.284,00
2.823.764.400,00
1.02.0.00.0.00.02.0051 1 02 01
2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
2.166.092.284,00
2.166.092.284,00
2.823.764.400,00
1.02.0.00.0.00.02.0052 PUSKESMAS SANTOSA
961.582.422,00
961.582.422,00
1.160.422.400,00
1.02.0.00.0.00.02.0052 1 02 01
2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
961.582.422,00
961.582.422,00
1.160.422.400,00
1.02.0.00.0.00.02.0053 PUSKESMAS SAWAHLEGA
1.623.270.668,00
1.623.270.668,00
1.980.524.200,00
1.02.0.00.0.00.02.0053 1 02 01
2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
1.623.270.668,00
1.623.270.668,00
1.980.524.200,00
1.02.0.00.0.00.02.0054 PUSKESMAS SOLOKANJERUK
2.235.855.296,00
2.235.855.296,00
2.364.473.600,00
1.02.0.00.0.00.02.0054 1 02 01
2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
2.235.855.296,00
2.235.855.296,00
2.364.473.600,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:06 Halaman 19
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.02.0055 PUSKESMAS SOREANG
2.775.040.032,00
2.775.040.032,00
3.096.110.700,00
1.02.0.00.0.00.02.0055 1 02 01
2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
2.775.040.032,00
2.775.040.032,00
3.096.110.700,00
1.02.0.00.0.00.02.0056 PUSKESMAS SUDI
1.169.719.496,00
1.169.719.496,00
1.576.746.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0056 1 02 01
2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
1.169.719.496,00
1.169.719.496,00
1.576.746.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0057 PUSKESMAS SUGIHMUKTI
1.459.440.848,00
1.459.440.848,00
1.557.201.800,00
1.02.0.00.0.00.02.0057 1 02 01
2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
1.459.440.848,00
1.459.440.848,00
1.557.201.800,00
1.02.0.00.0.00.02.0058 PUSKESMAS SUKAJADI
852.663.950,00
852.663.950,00
1.378.195.300,00
1.02.0.00.0.00.02.0058 1 02 01
2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
852.663.950,00
852.663.950,00
1.378.195.300,00
1.02.0.00.0.00.02.0059 PUSKESMAS SUKAMANAH
1.633.017.504,00
1.633.017.504,00
1.922.333.200,00
1.02.0.00.0.00.02.0059 1 02 01
2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
1.633.017.504,00
1.633.017.504,00
1.922.333.200,00
1.02.0.00.0.00.02.0060 PUSKESMAS SUMBERSARI
1.521.113.572,00
1.521.113.572,00
2.062.709.600,00
1.02.0.00.0.00.02.0060 1 02 01
2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
1.521.113.572,00
1.521.113.572,00
2.062.709.600,00
1.02.0.00.0.00.02.0061 PUSKESMAS WANGISAGARA
1.400.565.880,00
1.400.565.880,00
1.461.620.300,00
1.02.0.00.0.00.02.0061 1 02 01
2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
1.400.565.880,00
1.400.565.880,00
1.461.620.300,00
1.02.0.00.0.00.02.0062 PUSKESMAS WARNASARI
1.711.586.224,00
1.711.586.224,00
2.129.518.700,00
1.02.0.00.0.00.02.0062 1 02 01
2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
1.711.586.224,00
1.711.586.224,00
2.129.518.700,00
1.02.0.00.0.00.02.0065 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH OTO ISKANDAR DI NATA
195.139.028.357,00
195.139.028.357,00
216.005.707.319,72
1.02.0.00.0.00.02.0065 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
4.565.820.000,00
4.565.820.000,00
21.665.820.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0065 1 02 02
2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
4.565.820.000,00
4.565.820.000,00
21.665.820.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0065 1 02 02
2.01 0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
4.565.820.000,00
4.565.820.000,00
21.665.820.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0065 1 02 02
2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00
1.02.0.00.0.00.02.0065 1 02 02
2.02 0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:06 Halaman 20
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.02.0065 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
190.573.208.357,00
190.573.208.357,00
194.339.887.319,72
1.02.0.00.0.00.02.0065 1 02 01
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
66.823.208.357,00
66.823.208.357,00
71.189.887.319,72
1.02.0.00.0.00.02.0065 1 02 01
2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
66.823.208.357,00
66.823.208.357,00
71.189.887.319,72
1.02.0.00.0.00.02.0065 1 02 01
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.600.000.000,00
1.600.000.000,00
1.000.000.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0065 1 02 01
2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 0,00 0,00
1.02.0.00.0.00.02.0065 1 02 01
2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.600.000.000,00
1.600.000.000,00
1.000.000.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0065 1 02 01
2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
122.150.000.000,00
122.150.000.000,00
122.150.000.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0065 1 02 01
2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
122.150.000.000,00
122.150.000.000,00
122.150.000.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0066 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CICALENGKA
126.401.862.946,00
126.401.862.946,00
140.595.242.105,28
1.02.0.00.0.00.02.0066 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
5.427.978.000,00
5.427.978.000,00
15.284.978.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0066 1 02 02
2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
5.427.978.000,00
5.427.978.000,00
15.284.978.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0066 1 02 02
2.01 0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
4.427.978.000,00
4.427.978.000,00
10.284.978.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0066 1 02 02
2.01 0022 Pengembangan Rumah Sakit
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
5.000.000.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0066 1 02 02
2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00
1.02.0.00.0.00.02.0066 1 02 02
2.02 0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 0,00 0,00 0,00
1.02.0.00.0.00.02.0066 1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 0,00 0,00 0,00
1.02.0.00.0.00.02.0066 1 02 03
2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00
1.02.0.00.0.00.02.0066 1 02 03
2.02 0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar 0,00 0,00 0,00
1.02.0.00.0.00.02.0066 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
120.973.884.946,00
120.973.884.946,00
125.310.264.105,28
1.02.0.00.0.00.02.0066 1 02 01
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
32.092.084.044,00
32.092.084.044,00
35.428.463.203,28
1.02.0.00.0.00.02.0066 1 02 01
2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
32.092.084.044,00
32.092.084.044,00
35.428.463.203,28 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:06 Halaman 21
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.02.0066 1 02 01
2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00
1.02.0.00.0.00.02.0066 1 02 01
2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 0,00 0,00 0,00
1.02.0.00.0.00.02.0066 1 02 01
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00
1.02.0.00.0.00.02.0066 1 02 01
2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 0,00
1.02.0.00.0.00.02.0066 1 02 01
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.941.640.000,00
3.941.640.000,00
4.941.640.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0066 1 02 01
2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 0,00 0,00
1.02.0.00.0.00.02.0066 1 02 01
2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
3.941.640.000,00
3.941.640.000,00
4.941.640.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0066 1 02 01
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 0,00 0,00 0,00
1.02.0.00.0.00.02.0066 1 02 01
2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0,00 0,00 0,00
1.02.0.00.0.00.02.0066 1 02 01
2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 0,00
1.02.0.00.0.00.02.0066 1 02 01
2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
84.940.160.902,00
84.940.160.902,00
84.940.160.902,00
1.02.0.00.0.00.02.0066 1 02 01
2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
84.940.160.902,00
84.940.160.902,00
84.940.160.902,00
1.02.0.00.0.00.02.0067 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS B MAJALAYA
204.108.737.806,00
204.108.737.806,00
220.107.715.845,92
1.02.0.00.0.00.02.0067 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1.170.000.000,00
1.170.000.000,00
1.170.000.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0067 1 02 02
2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
1.170.000.000,00
1.170.000.000,00
1.170.000.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0067 1 02 02
2.01 0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
1.170.000.000,00
1.170.000.000,00
1.170.000.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0067 1 02 02
2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00
1.02.0.00.0.00.02.0067 1 02 02
2.02 0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 0,00 0,00 0,00
1.02.0.00.0.00.02.0067 1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 0,00 0,00 0,00
1.02.0.00.0.00.02.0067 1 02 03
2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00
1.02.0.00.0.00.02.0067 1 02 03
2.02 0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:06 Halaman 22
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.02.0067 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
202.938.737.806,00
202.938.737.806,00
218.937.715.845,92
1.02.0.00.0.00.02.0067 1 02 01
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
55.475.903.806,00
55.475.903.806,00
56.474.881.845,92
1.02.0.00.0.00.02.0067 1 02 01
2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
55.475.903.806,00
55.475.903.806,00
56.474.881.845,92
1.02.0.00.0.00.02.0067 1 02 01
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.462.834.000,00
2.462.834.000,00
2.462.834.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0067 1 02 01
2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2.462.834.000,00
2.462.834.000,00
2.462.834.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0067 1 02 01
2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
145.000.000.000,00
145.000.000.000,00
160.000.000.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0067 1 02 01
2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
145.000.000.000,00
145.000.000.000,00
160.000.000.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0068 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BEDAS KERTASARI
8.346.840.000,00
8.346.840.000,00
19.165.164.502,32
1.02.0.00.0.00.02.0068 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
3.000.000.000,00
3.000.000.000,00
2.846.332.500,00
1.02.0.00.0.00.02.0068 1 02 02
2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
3.000.000.000,00
3.000.000.000,00
2.846.332.500,00
1.02.0.00.0.00.02.0068 1 02 02
2.01 0022 Pengembangan Rumah Sakit
3.000.000.000,00
3.000.000.000,00
2.846.332.500,00
1.02.0.00.0.00.02.0068 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5.346.840.000,00
5.346.840.000,00
16.318.832.002,32
1.02.0.00.0.00.02.0068 1 02 01
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
5.346.840.000,00
5.346.840.000,00
11.747.585.002,32
1.02.0.00.0.00.02.0068 1 02 01
2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
5.346.840.000,00
5.346.840.000,00
11.747.585.002,32
1.02.0.00.0.00.02.0068 1 02 01
2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 0,00 0,00
4.571.247.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0068 1 02 01
2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 0,00 0,00
4.571.247.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0069 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BEDAS CIMAUNG
9.553.440.000,00
9.553.440.000,00
21.750.831.571,76
1.02.0.00.0.00.02.0069 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
3.000.000.000,00
3.000.000.000,00
2.806.946.450,00
1.02.0.00.0.00.02.0069 1 02 02
2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
3.000.000.000,00
3.000.000.000,00
2.806.946.450,00
1.02.0.00.0.00.02.0069 1 02 02
2.01 0022 Pengembangan Rumah Sakit
3.000.000.000,00
3.000.000.000,00
2.806.946.450,00
1.02.0.00.0.00.02.0069 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
6.553.440.000,00
6.553.440.000,00
18.943.885.121,76
1.02.0.00.0.00.02.0069 1 02 01
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
6.553.440.000,00
6.553.440.000,00
14.071.377.121,76 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:06 Halaman 23
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.02.0069 1 02 01
2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
6.553.440.000,00
6.553.440.000,00
14.071.377.121,76
1.02.0.00.0.00.02.0069 1 02 01
2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 0,00 0,00
4.872.508.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0069 1 02 01
2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 0,00 0,00
4.872.508.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0070 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BEDAS ARJASARI 0,00 0,00
3.838.689.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0070 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 0,00 0,00
2.771.053.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0070 1 02 02
2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00
2.771.053.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0070 1 02 02
2.02 0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit 0,00 0,00
2.771.053.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0070 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 0,00
1.067.636.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0070 1 02 01
2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 0,00 0,00
1.067.636.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0070 1 02 01
2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 0,00 0,00
1.067.636.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0071 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BEDAS TEGALLUAR 0,00 0,00
3.851.662.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0071 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 0,00 0,00
2.771.053.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0071 1 02 02
2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0,00 0,00
2.771.053.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0071 1 02 02
2.02 0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit 0,00 0,00
2.771.053.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0071 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 0,00
1.080.609.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0071 1 02 01
2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 0,00 0,00
1.080.609.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0071 1 02 01
2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 0,00 0,00
1.080.609.000,00
1.03.2.15.1.04.03.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
478.233.286.520,00
478.233.286.520,00
613.919.737.611,44
1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
478.233.286.520,00
478.233.286.520,00
613.919.737.611,44
1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
27.379.800.281,00
27.379.800.281,00
44.884.473.141,00
1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 02
2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
12.835.239.960,00
12.835.239.960,00
27.574.547.660,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:06 Halaman 24
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 02
2.01 0075 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota
452.000.000,00
452.000.000,00
311.713.800,00
1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 02
2.01 0082 Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 02
2.01 0085 Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir
75.000.000,00
75.000.000,00
74.980.000,00
1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 02
2.01 0093 Normalisasi/Restorasi Sungai
5.216.347.600,00
5.216.347.600,00
15.016.347.600,00
1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 02
2.01 0109 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing
1.226.863.360,00
1.226.863.360,00
1.226.863.360,00
1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 02
2.01 0110 Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing
1.070.500.000,00
1.070.500.000,00
2.170.500.000,00
1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 02
2.01 0120 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai
565.000.000,00
565.000.000,00
544.616.000,00
1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 02
2.01 0121 Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya
456.000.000,00
456.000.000,00
455.997.900,00
1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 02
2.01 0123 Rehabilitasi Polder/Kolam Retensi
50.000.000,00
50.000.000,00
1.050.000.000,00
1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 02
2.01 0126 Rehabilitasi Tanggul Sungai
3.623.529.000,00
3.623.529.000,00
6.623.529.000,00
1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 02
2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
14.544.560.321,00
14.544.560.321,00
17.309.925.481,00
1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 02
2.02 0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
11.329.069.321,00
11.329.069.321,00
12.015.047.721,00
1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 02
2.02 0015 Rehabilitasi Bendung Irigasi
1.132.635.000,00
1.132.635.000,00
2.532.635.000,00
1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 02
2.02 0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
982.856.000,00
982.856.000,00
982.856.000,00
1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 02
2.02 0022 Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi
100.000.000,00
100.000.000,00
400.000.000,00
1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 02
2.02 0035 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
1.379.386.760,00
1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
31.920.231.240,00
31.920.231.240,00
33.832.037.546,66
1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 03
2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
31.920.231.240,00
31.920.231.240,00
33.832.037.546,66
1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 03
2.01 0024 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
300.000.000,00
300.000.000,00
252.959.480,00
1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 03
2.01 0025 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
200.000.000,00
200.000.000,00
299.999.998,44
1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 03
2.01 0026 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
395.050.000,00
395.050.000,00
395.050.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:06 Halaman 25
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 03
2.01 0028 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
29.248.225.240,00
29.248.225.240,00
31.107.072.069,00
1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 03
2.01 0032 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
1.776.956.000,00
1.776.956.000,00
1.776.955.999,22
1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL
7.900.000.000,00
7.900.000.000,00
8.105.478.000,00
1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 04
2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
7.900.000.000,00
7.900.000.000,00
8.105.478.000,00
1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 04
2.01 0010 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
5.850.000.000,00
5.850.000.000,00
5.876.500.000,00
1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 04
2.01 0011 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan
300.000.000,00
300.000.000,00
228.203.000,00
1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 04
2.01 0013 Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
1.175.000.000,00
1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 04
2.01 0015 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan
750.000.000,00
750.000.000,00
825.775.000,00
1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
17.132.924.499,00
17.132.924.499,00
20.641.740.856,20
1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 05
2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
17.132.924.499,00
17.132.924.499,00
20.641.740.856,20
1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 05
2.01 0023 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat
9.842.368.499,00
9.842.368.499,00
9.784.092.856,20
1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 05
2.01 0036 Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
1.172.156.000,00
1.172.156.000,00
4.789.226.000,00
1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 05
2.01 0038 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
118.400.000,00
118.400.000,00
118.400.000,00
1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 05
2.01 0039 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat
4.000.000.000,00
4.000.000.000,00
4.000.000.000,00
1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 05
2.01 0041 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
2.000.000.000,00
2.000.000.000,00
1.950.022.000,00
1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
38.031.770.744,00
38.031.770.744,00
56.430.328.744,00
1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 06
2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
38.031.770.744,00
38.031.770.744,00
56.430.328.744,00
1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 06
2.01 0012 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan
1.534.220.000,00
1.534.220.000,00
4.534.220.000,00
1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 06
2.01 0023 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan
600.000.000,00
600.000.000,00
1.300.000.000,00
1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 06
2.01 0027 Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan
150.000.000,00
150.000.000,00
150.000.000,00
1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 06
2.01 0028 Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan
7.340.400.000,00
7.340.400.000,00
12.517.178.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:06 Halaman 26
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 06
2.01 0029 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
26.007.150.744,00
26.007.150.744,00
34.328.930.744,00
1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 06
2.01 0030 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan
1.500.000.000,00
1.500.000.000,00
2.700.000.000,00
1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 06
2.01 0031 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan
900.000.000,00
900.000.000,00
900.000.000,00
1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
76.442.456.000,00
76.442.456.000,00
135.843.348.000,00
1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 08
2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
76.442.456.000,00
76.442.456.000,00
135.843.348.000,00
1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 08
2.01 0019 Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung
100.000.000,00
100.000.000,00
108.500.000,00
1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 08
2.01 0021 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
75.942.456.000,00
75.942.456.000,00
135.314.448.000,00
1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 08
2.01 0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG
400.000.000,00
400.000.000,00
420.400.000,00
1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
500.000.000,00
500.000.000,00
947.600.000,00
1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 09
2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
500.000.000,00
500.000.000,00
947.600.000,00
1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 09
2.01 0008 Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya
250.000.000,00
250.000.000,00
630.600.000,00
1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 09
2.01 0010 Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
250.000.000,00
250.000.000,00
317.000.000,00
1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
215.614.258.024,00
215.614.258.024,00
249.830.258.026,58
1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 10
2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
215.614.258.024,00
215.614.258.024,00
249.830.258.026,58
1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 10
2.01 0028 Pengelolaan Leger Jalan
400.000.000,00
400.000.000,00
400.000.000,00
1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 10
2.01 0029 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
2.525.000.000,00
2.525.000.000,00
4.025.000.000,00
1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 10
2.01 0030 Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa
5.800.088.000,00
5.800.088.000,00
5.800.088.000,00
1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 10
2.01 0032 Pembangunan Jalan
49.512.098.168,00
49.512.098.168,00
54.912.098.168,00
1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 10
2.01 0033 Rekonstruksi Jalan
54.908.952.975,00
54.908.952.975,00
60.308.952.975,91 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:06 Halaman 27
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 10
2.01 0034 Pemeliharaan Berkala Jalan
150.000.000,00
150.000.000,00
1.000.000.000,00
1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 10
2.01 0036 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa
150.000.000,00
150.000.000,00
150.000.000,00
1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 10
2.01 0037 Pelebaran Jalan Menuju Standar
5.000.000.000,00
5.000.000.000,00
5.400.000.000,00
1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 10
2.01 0038 Pemeliharaan Rutin Jembatan
6.000.000.000,00
6.000.000.000,00
6.000.000.000,00
1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 10
2.01 0039 Rehabilitasi Jembatan
3.892.100.000,00
3.892.100.000,00
7.592.100.000,00
1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 10
2.01 0040 Pembangunan Jembatan
2.000.000.000,00
2.000.000.000,00
4.000.000.000,00
1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 10
2.01 0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan
1.050.000.000,00
1.050.000.000,00
1.050.000.000,00
1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 10
2.01 0044 Rehabilitasi Jalan
56.026.018.881,00
56.026.018.881,00
70.992.018.882,67
1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 10
2.01 0046 Pemeliharaan Rutin Jalan
28.200.000.000,00
28.200.000.000,00
28.200.000.000,00
1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
1.550.000.000,00
1.550.000.000,00
1.387.894.000,00
1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 11
2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
1.450.000.000,00
1.450.000.000,00
1.287.894.000,00
1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 11
2.01 0015 Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis 0,00 0,00 0,00
1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 11
2.01 0016 Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis
1.450.000.000,00
1.450.000.000,00
1.287.894.000,00
1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 11
2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 11
2.02 0012 Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 11
2.02 0013 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00
1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
4.543.641.000,00
4.543.641.000,00
4.339.457.100,00
1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 12
2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
250.000.000,00
250.000.000,00
993.346.100,00
1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 12
2.01 0003 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang
100.000.000,00
100.000.000,00
743.400.000,00
1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 12
2.01 0005 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota
100.000.000,00
100.000.000,00
150.000.000,00
1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 12
2.01 0013 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang
50.000.000,00
50.000.000,00
99.946.100,00
1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 12
2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
3.793.641.000,00
3.793.641.000,00
2.740.586.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:06 Halaman 28
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 12
2.02 0005 Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota
3.743.641.000,00
3.743.641.000,00
2.715.586.000,00
1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 12
2.02 0007 Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00
1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 12
2.02 0008 Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang
50.000.000,00
50.000.000,00
25.000.000,00
1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 12
2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
350.000.000,00
350.000.000,00
505.525.000,00
1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 12
2.03 0003 Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang
250.000.000,00
250.000.000,00
405.525.000,00
1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 12
2.03 0005 Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 12
2.03 0007 Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang 0,00 0,00 0,00
1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 12
2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
150.000.000,00
150.000.000,00
100.000.000,00
1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 12
2.04 0003 Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00
1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 12
2.04 0004 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang
150.000.000,00
150.000.000,00
100.000.000,00
1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
57.218.204.732,00
57.218.204.732,00
57.677.122.197,00
1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 01
2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
545.000.000,00
545.000.000,00
527.068.100,00
1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 01
2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 01
2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 01
2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 01
2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 01
2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
50.000.000,00
50.000.000,00
32.068.100,00
1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 01
2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 01
2.01 0011 Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD
225.000.000,00
225.000.000,00
225.000.000,00
1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 01
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
38.244.955.554,00
38.244.955.554,00
38.892.949.919,00
1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 01
2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
37.989.955.554,00
37.989.955.554,00
38.637.949.919,00
1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 01
2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
85.000.000,00
85.000.000,00
85.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:06 Halaman 29
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 01
2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
85.000.000,00
85.000.000,00
85.000.000,00
1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 01
2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
85.000.000,00
85.000.000,00
85.000.000,00
1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 01
2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 01
2.03 0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 01
2.03 0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 01
2.03 0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 01
2.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 01
2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 01
2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
520.400.000,00
520.400.000,00
681.625.000,00
1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 01
2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
140.400.000,00
140.400.000,00
301.625.000,00
1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 01
2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
25.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 01
2.05 0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
25.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 01
2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
150.000.000,00
150.000.000,00
150.000.000,00
1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 01
2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 01
2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
130.000.000,00
130.000.000,00
130.000.000,00
1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 01
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.995.460.000,00
2.995.460.000,00
2.995.460.000,00
1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 01
2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
25.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 01
2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.060.000.000,00
1.060.000.000,00
1.060.000.000,00
1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 01
2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
45.000.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00
1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 01
2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 01
2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
150.000.000,00
150.000.000,00
150.000.000,00
1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 01
2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 01
2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:06 Halaman 30
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 01
2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 01
2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
500.460.000,00
500.460.000,00
500.460.000,00
1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 01
2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2.216.000.000,00
2.216.000.000,00
2.233.931.900,00
1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 01
2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
66.000.000,00
66.000.000,00
66.000.000,00
1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 01
2.07 0003 Pengadaan Alat Besar
2.000.000.000,00
2.000.000.000,00
2.000.000.000,00
1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 01
2.07 0005 Pengadaan Mebel
45.000.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00
1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 01
2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
105.000.000,00
105.000.000,00
122.931.900,00
1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 01
2.07 0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya 0,00 0,00 0,00
1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 01
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
9.096.278.244,00
9.096.278.244,00
9.096.278.244,00
1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 01
2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
25.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 01
2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.144.638.244,00
2.144.638.244,00
2.144.638.244,00
1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 01
2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
55.000.000,00
55.000.000,00
55.000.000,00
1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 01
2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6.871.640.000,00
6.871.640.000,00
6.871.640.000,00
1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 01
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.041.349.000,00
2.041.349.000,00
1.691.047.100,00
1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 01
2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
183.000.000,00
183.000.000,00
183.000.000,00
1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 01
2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
496.929.000,00
496.929.000,00
496.929.000,00
1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 01
2.09 0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
730.612.000,00
730.612.000,00
541.535.100,00
1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 01
2.09 0005 Pemeliharaan Mebel
52.760.000,00
52.760.000,00
52.760.000,00
1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 01
2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
283.048.000,00
283.048.000,00
121.823.000,00
1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 01
2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
295.000.000,00
295.000.000,00
295.000.000,00
1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 01
2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
1.308.761.934,00
1.308.761.934,00
1.308.761.934,00
1.03.2.15.1.04.03.0000 1 03 01
2.11 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
1.308.761.934,00
1.308.761.934,00
1.308.761.934,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:06 Halaman 31
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.04.2.10.1.03.04.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
186.766.528.973,00
186.766.528.973,00
220.007.773.130,88
1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
164.633.918.973,00
164.633.918.973,00
167.836.196.930,88
1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
1.000.650.000,00
1.000.650.000,00
2.402.267.000,00
1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 02
2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
235.000.000,00
235.000.000,00
1.693.480.000,00
1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 02
2.03 0012 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota
235.000.000,00
235.000.000,00
1.693.480.000,00
1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 02
2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
536.200.000,00
536.200.000,00
536.200.000,00
1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 02
2.05 0001 Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun
436.200.000,00
436.200.000,00
436.200.000,00
1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 02
2.05 0002 Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 02
2.05 0004 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penjualan Rumah 0,00 0,00 0,00
1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 02
2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
229.450.000,00
229.450.000,00
172.587.000,00
1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 02
2.06 0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
109.450.000,00
109.450.000,00
76.222.000,00
1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 02
2.06 0005 Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
120.000.000,00
120.000.000,00
96.365.000,00
1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
12.594.036.100,00
12.594.036.100,00
14.333.590.650,00
1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 03
2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
684.350.000,00
684.350.000,00
884.350.000,00
1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 03
2.02 0008 Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP
500.000.000,00
500.000.000,00
550.000.000,00
1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 03
2.02 0012 Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh
134.350.000,00
134.350.000,00
184.350.000,00
1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 03
2.02 0014 Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh
50.000.000,00
50.000.000,00
150.000.000,00
1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 03
2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
11.909.686.100,00
11.909.686.100,00
13.449.240.650,00
1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 03
2.03 0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
239.722.000,00
239.722.000,00
214.894.500,00
1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 03
2.03 0007 Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh
1.315.728.000,00
1.315.728.000,00
305.750.050,00
1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 03
2.03 0009 Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh
10.354.236.100,00
10.354.236.100,00
12.928.596.100,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:06 Halaman 32
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
92.665.761.793,00
92.665.761.793,00
94.422.174.940,00
1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 04
2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
92.665.761.793,00
92.665.761.793,00
94.422.174.940,00
1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 04
2.01 0001 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
92.665.761.793,00
92.665.761.793,00
94.422.174.940,00
1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 04
2.01 0004 Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru 0,00 0,00 0,00
1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 04
2.01 0007 Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru 0,00 0,00 0,00
1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 04
2.01 0009 Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru 0,00 0,00 0,00
1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
36.744.470.010,00
36.744.470.010,00
36.411.668.060,00
1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 05
2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
36.744.470.010,00
36.744.470.010,00
36.411.668.060,00
1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 05
2.01 0001 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan
1.152.400.000,00
1.152.400.000,00
1.123.125.000,00
1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 05
2.01 0002 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
15.302.070.010,00
15.302.070.010,00
16.420.909.010,00
1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 05
2.01 0003 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan
620.000.000,00
620.000.000,00
552.336.000,00
1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 05
2.01 0006 Sosialisasi standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU
220.000.000,00
220.000.000,00
209.316.000,00
1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 05
2.01 0007 Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
14.000.000.000,00
14.000.000.000,00
12.772.327.000,00
1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 05
2.01 0008 Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
5.000.000.000,00
5.000.000.000,00
4.938.190.500,00
1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 05
2.01 0009 Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan
230.000.000,00
230.000.000,00
211.455.050,00
1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 05
2.01 0010 Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang
220.000.000,00
220.000.000,00
184.009.500,00
1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
21.629.001.070,00
21.629.001.070,00
20.266.496.280,88
1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 01
2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
341.104.000,00
341.104.000,00
307.830.580,00
1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 01
2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
47.151.000,00
47.151.000,00
47.151.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:06 Halaman 33
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 01
2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
20.000.000,00
20.000.000,00
8.600.000,00
1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 01
2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
13.953.000,00
13.953.000,00
6.020.000,00
1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 01
2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
110.000.000,00
110.000.000,00
108.150.000,00
1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 01
2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
100.000.000,00
100.000.000,00
96.000.000,00
1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 01
2.01 0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
50.000.000,00
50.000.000,00
41.909.580,00
1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 01
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
15.360.852.570,00
15.360.852.570,00
14.168.417.520,88
1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 01
2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
15.360.852.570,00
15.360.852.570,00
14.168.417.520,88
1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 01
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.017.900.000,00
1.017.900.000,00
882.114.240,00
1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 01
2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
10.000.000,00
10.000.000,00
9.998.900,00
1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 01
2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
349.000.000,00
349.000.000,00
262.382.300,00
1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 01
2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
10.000.000,00
10.000.000,00
9.994.900,00
1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 01
2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
110.000.000,00
110.000.000,00
61.371.140,00
1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 01
2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
110.000.000,00
110.000.000,00
109.568.000,00
1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 01
2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material
210.000.000,00
210.000.000,00
210.000.000,00
1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 01
2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu
18.900.000,00
18.900.000,00
18.900.000,00
1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 01
2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
200.000.000,00
200.000.000,00
199.899.000,00
1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 01
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4.392.519.500,00
4.392.519.500,00
4.391.720.440,00
1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 01
2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
84.781.000,00
84.781.000,00
84.781.000,00
1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 01
2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
4.307.738.500,00
4.307.738.500,00
4.306.939.440,00
1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 01
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
467.500.000,00
467.500.000,00
467.288.500,00
1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 01
2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
260.000.000,00
260.000.000,00
259.988.500,00
1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 01
2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
157.500.000,00
157.500.000,00
157.300.000,00
1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 01
2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:06 Halaman 34
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 01
2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
49.125.000,00
49.125.000,00
49.125.000,00
1.04.2.10.1.03.04.0000 1 04 01
2.11 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
49.125.000,00
49.125.000,00
49.125.000,00
1.04.2.10.1.03.04.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
22.132.610.000,00
22.132.610.000,00
52.171.576.200,00
1.04.2.10.1.03.04.0000 2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
22.132.610.000,00
22.132.610.000,00
52.171.576.200,00
1.04.2.10.1.03.04.0000 2 10 04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN
1.540.610.000,00
1.540.610.000,00
1.358.348.200,00
1.04.2.10.1.03.04.0000 2 10 04
2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota
1.540.610.000,00
1.540.610.000,00
1.358.348.200,00
1.04.2.10.1.03.04.0000 2 10 04
2.01 0004 Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
347.250.000,00
347.250.000,00
340.459.340,00
1.04.2.10.1.03.04.0000 2 10 04
2.01 0005 Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
1.193.360.000,00
1.193.360.000,00
1.017.888.860,00
1.04.2.10.1.03.04.0000 2 10 06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE
100.000.000,00
100.000.000,00
95.560.000,00
1.04.2.10.1.03.04.0000 2 10 06
2.01 Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
100.000.000,00
100.000.000,00
95.560.000,00
1.04.2.10.1.03.04.0000 2 10 06
2.01 0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
100.000.000,00
100.000.000,00
95.560.000,00
1.04.2.10.1.03.04.0000 2 10 10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH
20.492.000.000,00
20.492.000.000,00
50.717.668.000,00
1.04.2.10.1.03.04.0000 2 10 10
2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota
20.492.000.000,00
20.492.000.000,00
50.717.668.000,00
1.04.2.10.1.03.04.0000 2 10 10
2.01 0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah
20.300.000.000,00
20.300.000.000,00
50.555.315.000,00
1.04.2.10.1.03.04.0000 2 10 10
2.01 0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota
192.000.000,00
192.000.000,00
162.353.000,00
1.05.0.00.0.00.05.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
67.823.067.884,00
67.823.067.884,00
73.293.480.268,12
1.05.0.00.0.00.05.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
67.823.067.884,00
67.823.067.884,00
73.293.480.268,12
1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
67.823.067.884,00
67.823.067.884,00
73.293.480.268,12
1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
39.903.596.353,00
39.903.596.353,00
43.505.734.980,00
1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 02
2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
38.008.596.353,00
38.008.596.353,00
42.410.325.680,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:06 Halaman 35
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 02
2.01 0003 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
150.000.000,00
150.000.000,00
81.428.000,00
1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 02
2.01 0004 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
22.987.023.400,00
22.987.023.400,00
25.970.281.800,00
1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 02
2.01 0005 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
600.000.000,00
600.000.000,00
512.470.000,00
1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 02
2.01 0006 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
7.287.213.353,00
7.287.213.353,00
6.778.402.800,00
1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 02
2.01 0008 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
75.000.000,00
75.000.000,00
46.275.300,00
1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 02
2.01 0010 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional
350.000.000,00
350.000.000,00
175.600.200,00
1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 02
2.01 0011 Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP
50.000.000,00
50.000.000,00 0,00
1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 02
2.01 0012 Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan
75.000.000,00
75.000.000,00
47.239.600,00
1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 02
2.01 0013 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat
750.000.000,00
750.000.000,00
3.328.008.680,00
1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 02
2.01 0014 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas
350.000.000,00
350.000.000,00
283.017.600,00
1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 02
2.01 0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan
4.813.647.000,00
4.813.647.000,00
4.668.616.400,00
1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 02
2.01 0016 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
150.000.000,00
150.000.000,00
149.760.000,00
1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 02
2.01 0017 Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah
125.000.000,00
125.000.000,00
125.000.000,00
1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 02
2.01 0018 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum
245.712.600,00
245.712.600,00
244.225.300,00
1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 02
2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
1.475.000.000,00
1.475.000.000,00
933.489.300,00
1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 02
2.02 0004 Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
150.000.000,00
150.000.000,00
150.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:06 Halaman 36
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 02
2.02 0005 Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
50.000.000,00
50.000.000,00
39.907.700,00
1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 02
2.02 0006 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksanaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)
250.000.000,00
250.000.000,00
50.000.000,00
1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 02
2.02 0007 Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
100.000.000,00
100.000.000,00
48.120.000,00
1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 02
2.02 0008 Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah
75.000.000,00
75.000.000,00
75.000.000,00
1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 02
2.02 0009 Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah
50.000.000,00
50.000.000,00 0,00
1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 02
2.02 0010 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
200.000.000,00
200.000.000,00
157.464.600,00
1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 02
2.02 0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah
300.000.000,00
300.000.000,00
205.836.800,00
1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 02
2.02 0012 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
300.000.000,00
300.000.000,00
207.160.200,00
1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 02
2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota
420.000.000,00
420.000.000,00
161.920.000,00
1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 02
2.03 0002 Pembentukan Sekretariat PPNS
100.000.000,00
100.000.000,00 0,00
1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 02
2.03 0003 Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 02
2.03 0004 Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah
100.000.000,00
100.000.000,00 0,00
1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 02
2.03 0005 Dukungan Operasional Sekretariat PPNS
50.000.000,00
50.000.000,00 0,00
1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 02
2.03 0006 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS
70.000.000,00
70.000.000,00
61.920.000,00
1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
27.919.471.531,00
27.919.471.531,00
29.787.745.288,12
1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01
2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
260.000.000,00
260.000.000,00
272.827.186,12
1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01
2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
100.000.000,00
100.000.000,00
101.989.086,12
1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01
2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
15.000.000,00
15.000.000,00
14.999.600,00
1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01
2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
15.000.000,00
15.000.000,00
22.499.800,00
1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01
2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
15.000.000,00
15.000.000,00
14.999.600,00
1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01
2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
15.000.000,00
15.000.000,00
22.500.000,00
1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01
2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
30.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:06 Halaman 37
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01
2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
50.000.000,00
50.000.000,00
45.839.900,00
1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01
2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
10.000.000,00
10.000.000,00
9.999.600,00
1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01
2.01 0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
10.000.000,00
10.000.000,00
9.999.600,00
1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
11.861.035.931,00
11.861.035.931,00
13.932.747.008,00
1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01
2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
11.761.035.931,00
11.761.035.931,00
13.832.747.008,00
1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01
2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
35.000.000,00
35.000.000,00
35.000.000,00
1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01
2.02 0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
30.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01
2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
35.000.000,00
35.000.000,00
35.000.000,00
1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01
2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
30.000.000,00
30.000.000,00
29.999.200,00
1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01
2.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
15.000.000,00
15.000.000,00
14.999.600,00
1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01
2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
15.000.000,00
15.000.000,00
14.999.600,00
1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01
2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
240.000.000,00
240.000.000,00
224.999.000,00
1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01
2.05 0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
15.000.000,00
15.000.000,00 0,00
1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01
2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
100.000.000,00
100.000.000,00
99.999.800,00
1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01
2.05 0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
25.000.000,00
25.000.000,00
24.999.600,00
1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01
2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
100.000.000,00
100.000.000,00
99.999.600,00
1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
808.573.789,00
808.573.789,00
732.452.734,00
1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01
2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
10.000.000,00
10.000.000,00
26.402.100,00
1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01
2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
10.000.000,00
10.000.000,00
127.487.500,00
1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01
2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
5.000.000,00
5.000.000,00
21.621.434,00
1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01
2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
200.000.000,00
200.000.000,00
89.437.200,00
1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01
2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
75.000.000,00
75.000.000,00
46.014.900,00
1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01
2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
51.000.000,00
51.000.000,00
50.999.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:06 Halaman 38
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01
2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu
20.000.000,00
20.000.000,00
19.930.800,00
1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01
2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
437.573.789,00
437.573.789,00
350.559.800,00
1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01
2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
215.000.000,00
215.000.000,00
58.113.700,00
1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01
2.07 0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
50.000.000,00
50.000.000,00 0,00
1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01
2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
50.000.000,00
50.000.000,00 0,00
1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01
2.07 0005 Pengadaan Mebel
5.000.000,00
5.000.000,00
15.092.100,00
1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01
2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5.000.000,00
5.000.000,00
43.021.600,00
1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01
2.07 0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
50.000.000,00
50.000.000,00 0,00
1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01
2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5.000.000,00
5.000.000,00 0,00
1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01
2.07 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
50.000.000,00
50.000.000,00 0,00
1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
13.813.488.811,00
13.813.488.811,00
13.780.234.160,00
1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01
2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
75.000.000,00
75.000.000,00
74.935.000,00
1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01
2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
50.000.000,00
50.000.000,00
49.999.600,00
1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01
2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
13.688.488.811,00
13.688.488.811,00
13.655.299.560,00
1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
691.373.000,00
691.373.000,00
756.372.300,00
1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01
2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
98.000.000,00
98.000.000,00
97.999.900,00
1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01
2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
498.373.000,00
498.373.000,00
498.373.000,00
1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01
2.09 0005 Pemeliharaan Mebel
5.000.000,00
5.000.000,00
10.000.000,00
1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01
2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5.000.000,00
5.000.000,00
49.999.600,00
1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01
2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
50.000.000,00
50.000.000,00
99.999.800,00
1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01
2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
25.000.000,00
25.000.000,00 0,00
1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01
2.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
10.000.000,00
10.000.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:06 Halaman 39
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.05.0.00.0.00.06.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
18.667.887.949,00
18.667.887.949,00
18.771.307.535,20
1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
5.857.741.000,00
5.857.741.000,00
5.389.256.750,00
1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 03
2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
410.000.000,00
410.000.000,00
629.057.200,00
1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 03
2.01 0007 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)
400.000.000,00
400.000.000,00
314.557.200,00
1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 03
2.01 0008 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota
10.000.000,00
10.000.000,00
314.500.000,00
1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 03
2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
2.667.741.000,00
2.667.741.000,00
2.315.446.550,00
1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 03
2.02 0013 Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota
10.000.000,00
10.000.000,00
93.965.300,00
1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 03
2.02 0015 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota
300.000.000,00
300.000.000,00
69.042.000,00
1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 03
2.02 0018 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota
500.000.000,00
500.000.000,00
287.000.000,00
1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 03
2.02 0019 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 0,00 0,00 0,00
1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 03
2.02 0020 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
497.741.000,00
497.741.000,00
566.834.000,00
1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 03
2.02 0021 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00
1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 03
2.02 0022 Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota
200.000.000,00
200.000.000,00
302.110.600,00
1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 03
2.02 0023 Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana
100.000.000,00
100.000.000,00
3.310.000,00
1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 03
2.02 0026 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
500.000.000,00
500.000.000,00
492.422.250,00
1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 03
2.02 0027 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
10.000.000,00
10.000.000,00
3.310.000,00
1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 03
2.02 0028 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
550.000.000,00
550.000.000,00
497.452.400,00
1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 03
2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
1.655.000.000,00
1.655.000.000,00
1.513.240.250,00
1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 03
2.03 0001 Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 03
2.03 0002 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
350.000.000,00
350.000.000,00
338.910.600,00
1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 03
2.03 0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
165.000.000,00
165.000.000,00
148.390.600,00
1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 03
2.03 0007 Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00
1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 03
2.03 0008 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Kabupaten/Kota
150.000.000,00
150.000.000,00
150.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:06 Halaman 40
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 03
2.03 0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
960.000.000,00
960.000.000,00
845.939.050,00
1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 03
2.03 0010 Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 03
2.03 0012 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 03
2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
1.125.000.000,00
1.125.000.000,00
931.512.750,00
1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 03
2.04 0001 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
10.000.000,00
10.000.000,00
185.540.000,00
1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 03
2.04 0003 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
50.000.000,00
50.000.000,00 0,00
1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 03
2.04 0004 Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan
100.000.000,00
100.000.000,00 0,00
1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 03
2.04 0005 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
10.000.000,00
10.000.000,00 0,00
1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 03
2.04 0007 Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
100.000.000,00
100.000.000,00 0,00
1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 03
2.04 0008 Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota
95.000.000,00
95.000.000,00 0,00
1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 03
2.04 0010 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
350.000.000,00
350.000.000,00
641.044.750,00
1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 03
2.04 0011 Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
50.000.000,00
50.000.000,00 0,00
1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 03
2.04 0012 Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota
50.000.000,00
50.000.000,00 0,00
1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 03
2.04 0014 Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota
10.000.000,00
10.000.000,00 0,00
1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 03
2.04 0015 Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota
300.000.000,00
300.000.000,00
104.928.000,00
1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 03
2.04 0016 Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00
1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
12.810.146.949,00
12.810.146.949,00
13.382.050.785,20
1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 01
2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
98.000.000,00
98.000.000,00
83.000.000,00
1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 01
2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 01
2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 01
2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:06 Halaman 41
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 01
2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
25.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 01
2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
9.000.000,00
9.000.000,00
1.500.000,00
1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 01
2.01 0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
9.000.000,00
9.000.000,00
1.500.000,00
1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 01
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
8.968.866.949,00
8.968.866.949,00
9.796.441.582,20
1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 01
2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
8.938.866.949,00
8.938.866.949,00
9.756.441.582,20
1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 01
2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
30.000.000,00
30.000.000,00
40.000.000,00
1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 01
2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 01
2.03 0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 01
2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
60.000.000,00
60.000.000,00
50.000.000,00
1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 01
2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 01
2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
5.000.000,00
5.000.000,00 0,00
1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 01
2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
5.000.000,00
5.000.000,00 0,00
1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 01
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
605.000.000,00
605.000.000,00
428.660.500,00
1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 01
2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
20.000.000,00
20.000.000,00
10.000.000,00
1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 01
2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
150.000.000,00
150.000.000,00
105.366.500,00
1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 01
2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
20.000.000,00
20.000.000,00 0,00
1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 01
2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
10.000.000,00
10.000.000,00
30.000.000,00
1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 01
2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 01
2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 01
2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu
20.000.000,00
20.000.000,00 0,00
1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 01
2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
360.000.000,00
360.000.000,00
258.294.000,00
1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 01
2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
10.000.000,00
10.000.000,00 0,00
1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 01
2.07 0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:06 Halaman 42
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 01
2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,00 0,00 0,00
1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 01
2.07 0005 Pengadaan Mebel
10.000.000,00
10.000.000,00 0,00
1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 01
2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00
1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 01
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.613.280.000,00
2.613.280.000,00
2.618.280.000,00
1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 01
2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
10.000.000,00
10.000.000,00
5.000.000,00
1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 01
2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
144.000.000,00
144.000.000,00
144.000.000,00
1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 01
2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2.459.280.000,00
2.459.280.000,00
2.469.280.000,00
1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 01
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
445.000.000,00
445.000.000,00
395.668.703,00
1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 01
2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0,00 0,00 0,00
1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 01
2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
170.000.000,00
170.000.000,00
142.500.000,00
1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 01
2.09 0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar 0,00 0,00 0,00
1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 01
2.09 0005 Pemeliharaan Mebel
10.000.000,00
10.000.000,00 0,00
1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 01
2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
65.000.000,00
65.000.000,00
53.168.703,00
1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 01
2.09 0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 0,00 0,00 0,00
1.05.0.00.0.00.06.0000 1 05 01
2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
200.000.000,00
200.000.000,00
200.000.000,00
1.05.0.00.0.00.07.0000 DINAS PEMADAMAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
23.135.707.031,00
23.135.707.031,00
23.522.867.351,24
1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
4.596.956.000,00
4.596.956.000,00
4.276.375.600,00
1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 04
2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
2.678.057.000,00
2.678.057.000,00
2.442.742.600,00
1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 04
2.01 0001 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
57.400.000,00
57.400.000,00
53.700.500,00
1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 04
2.01 0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
1.300.000.000,00
1.300.000.000,00
1.636.349.000,00
1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 04
2.01 0004 Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
20.000.000,00
20.000.000,00
10.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:06 Halaman 43
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 04
2.01 0005 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri 0,00 0,00 0,00
1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 04
2.01 0008 Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)
30.000.000,00
30.000.000,00
28.231.600,00
1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 04
2.01 0012 Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran 0,00 0,00 0,00
1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 04
2.01 0014 Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran 0,00 0,00 0,00
1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 04
2.01 0016 Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran 0,00 0,00 0,00
1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 04
2.01 0017 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
1.250.657.000,00
1.250.657.000,00
704.461.500,00
1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 04
2.01 0018 Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
20.000.000,00
20.000.000,00
10.000.000,00
1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 04
2.01 0019 Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga 0,00 0,00 0,00
1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 04
2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran
115.000.000,00
115.000.000,00
57.500.050,00
1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 04
2.02 0001 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
50.000.000,00
50.000.000,00
25.000.000,00
1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 04
2.02 0002 Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
65.000.000,00
65.000.000,00
32.500.050,00
1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 04
2.03 Investigasi Kejadian Kebakaran
35.000.000,00
35.000.000,00
18.425.000,00
1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 04
2.03 0001 Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran
35.000.000,00
35.000.000,00
18.425.000,00
1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 04
2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
1.409.539.000,00
1.409.539.000,00
1.374.830.950,00
1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 04
2.04 0001 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
495.443.840,00
495.443.840,00
481.737.370,00
1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 04
2.04 0002 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran
615.881.200,00
615.881.200,00
605.681.300,00
1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 04
2.04 0003 Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana
298.213.960,00
298.213.960,00
287.412.280,00
1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 04
2.05 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia
359.360.000,00
359.360.000,00
382.877.000,00
1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 04
2.05 0001 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia
298.000.000,00
298.000.000,00
322.867.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:06 Halaman 44
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 04
2.05 0002 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi 0,00 0,00 0,00
1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 04
2.05 0004 Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi
26.360.000,00
26.360.000,00
26.360.000,00
1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 04
2.05 0005 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi
35.000.000,00
35.000.000,00
33.650.000,00
1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
18.538.751.031,00
18.538.751.031,00
19.246.491.751,24
1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 01
2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
154.760.000,00
154.760.000,00
122.833.500,00
1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 01
2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
35.000.000,00
35.000.000,00
19.075.000,00
1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 01
2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 01
2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
30.000.000,00
30.000.000,00
15.000.000,00
1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 01
2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
69.760.000,00
69.760.000,00
68.758.500,00
1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 01
2.01 0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 01
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
14.893.001.031,00
14.893.001.031,00
15.706.792.983,24
1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 01
2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
14.873.001.031,00
14.873.001.031,00
15.696.792.983,24
1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 01
2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
10.000.000,00
10.000.000,00
5.000.000,00
1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 01
2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
10.000.000,00
10.000.000,00
5.000.000,00
1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 01
2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00
1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 01
2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 0,00 0,00 0,00
1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 01
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
135.000.000,00
135.000.000,00
163.949.000,00
1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 01
2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 01
2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 0,00
1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 01
2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
30.000.000,00
30.000.000,00
15.001.500,00
1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 01
2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
10.000.000,00
10.000.000,00
6.447.500,00
1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 01
2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:06 Halaman 45
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 01
2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
75.000.000,00
75.000.000,00
122.500.000,00
1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 01
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.054.100.000,00
3.054.100.000,00
2.948.426.268,00
1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 01
2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.700.000,00
1.700.000,00
1.700.000,00
1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 01
2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
130.000.000,00
130.000.000,00
130.000.000,00
1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 01
2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2.922.400.000,00
2.922.400.000,00
2.816.726.268,00
1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 01
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
301.890.000,00
301.890.000,00
304.490.000,00
1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 01
2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
231.890.000,00
231.890.000,00
209.630.000,00
1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 01
2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
1.05.0.00.0.00.07.0000 1 05 01
2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
60.000.000,00
60.000.000,00
84.860.000,00
1.06.0.00.0.00.08.0000 DINAS SOSIAL
41.000.107.127,00
41.000.107.127,00
41.823.036.020,40
1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
41.000.107.127,00
41.000.107.127,00
41.823.036.020,40
1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
6.522.211.000,00
6.522.211.000,00
4.598.737.380,00
1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 02
2.02 Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
43.981.000,00
43.981.000,00
25.281.500,00
1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 02
2.02 0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang
43.981.000,00
43.981.000,00
25.281.500,00
1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 02
2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
6.478.230.000,00
6.478.230.000,00
4.573.455.880,00
1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 02
2.03 0001 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
1.500.000.000,00
1.500.000.000,00
1.496.277.280,00
1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 02
2.03 0002 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
520.000.000,00
520.000.000,00
211.018.900,00
1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 02
2.03 0003 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
2.000.000.000,00
2.000.000.000,00
416.830.540,00
1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 02
2.03 0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
2.410.000.000,00
2.410.000.000,00
2.403.123.160,00
1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 02
2.03 0005 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
48.230.000,00
48.230.000,00
46.206.000,00
1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:06 Halaman 46
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 03
2.01 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 03
2.01 0001 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
8.005.274.670,00
8.005.274.670,00
7.563.599.771,00
1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 04
2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
7.259.575.670,00
7.259.575.670,00
6.926.445.561,00
1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 04
2.01 0001 Penyediaan Permakanan
1.576.351.750,00
1.576.351.750,00
1.562.486.750,00
1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 04
2.01 0002 Penyediaan Sandang
1.486.831.200,00
1.486.831.200,00
1.477.594.200,00
1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 04
2.01 0003 Penyediaan Alat Bantu
265.625.000,00
265.625.000,00
255.980.000,00
1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 04
2.01 0004 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
19.000.000,00
19.000.000,00
4.770.000,00
1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 04
2.01 0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
2.406.089.220,00
2.406.089.220,00
2.214.133.635,00
1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 04
2.01 0006 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
1.096.386.340,00
1.096.386.340,00
900.299.040,00
1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 04
2.01 0007 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak
36.000.000,00
36.000.000,00
3.430.000,00
1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 04
2.01 0008 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
45.000.000,00
45.000.000,00
16.720.000,00
1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 04
2.01 0009 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
35.000.000,00
35.000.000,00
2.940.000,00
1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 04
2.01 0010 Pemberian Layanan Kedaruratan
226.292.160,00
226.292.160,00
454.919.336,00
1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 04
2.01 0011 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
35.000.000,00
35.000.000,00
7.700.000,00
1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 04
2.01 0012 Pemberian Layanan Rujukan
32.000.000,00
32.000.000,00
25.472.600,00
1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 04
2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
745.699.000,00
745.699.000,00
637.154.210,00
1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 04
2.02 0001 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
44.350.000,00
44.350.000,00 0,00
1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 04
2.02 0002 Pemberian Layanan Kedaruratan
102.760.000,00
102.760.000,00
124.330.210,00
1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 04
2.02 0005 Penyediaan Alat Bantu
5.000.000,00
5.000.000,00 0,00
1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 04
2.02 0006 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti
14.900.000,00
14.900.000,00
8.700.000,00
1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 04
2.02 0007 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
502.739.000,00
502.739.000,00
461.219.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:06 Halaman 47
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 04
2.02 0011 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
27.000.000,00
27.000.000,00
19.535.000,00
1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 04
2.02 0012 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
24.050.000,00
24.050.000,00
3.570.000,00
1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 04
2.02 0013 Pemberian Layanan Rujukan
24.900.000,00
24.900.000,00
19.800.000,00
1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
8.181.148.400,00
8.181.148.400,00
9.900.579.100,00
1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 05
2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
8.181.148.400,00
8.181.148.400,00
9.900.579.100,00
1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 05
2.02 0001 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
1.550.000.000,00
1.550.000.000,00
2.206.282.300,00
1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 05
2.02 0002 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
400.000.000,00
400.000.000,00
224.361.000,00
1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 05
2.02 0003 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
4.790.176.200,00
4.790.176.200,00
6.145.229.600,00
1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 05
2.02 0004 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
1.440.972.200,00
1.440.972.200,00
1.324.706.200,00
1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA
2.899.720.000,00
2.899.720.000,00
2.455.611.900,00
1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 06
2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
2.479.720.000,00
2.479.720.000,00
1.905.090.900,00
1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 06
2.01 0001 Penyediaan Makanan
1.041.500.000,00
1.041.500.000,00
769.280.000,00
1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 06
2.01 0002 Penyediaan Sandang
375.600.000,00
375.600.000,00
375.600.000,00
1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 06
2.01 0004 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
312.620.000,00
312.620.000,00
285.669.000,00
1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 06
2.01 0005 Pelayanan Dukungan Psikososial
750.000.000,00
750.000.000,00
474.541.900,00
1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 06
2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
420.000.000,00
420.000.000,00
550.521.000,00
1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 06
2.02 0001 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana
190.000.000,00
190.000.000,00
163.865.000,00
1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 06
2.02 0002 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
230.000.000,00
230.000.000,00
386.656.000,00
1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
118.625.735,00
118.625.735,00
95.227.735,00
1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 07
2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
118.625.735,00
118.625.735,00
95.227.735,00
1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 07
2.01 0001 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
50.000.000,00
50.000.000,00
48.813.000,00
1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 07
2.01 0002 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
68.625.735,00
68.625.735,00
46.414.735,00
1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
15.223.127.322,00
15.223.127.322,00
17.159.280.134,40 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:06 Halaman 48
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 01
2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
320.000.000,00
320.000.000,00
207.323.558,00
1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 01
2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
130.000.000,00
130.000.000,00
107.490.400,00
1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 01
2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
15.000.000,00
15.000.000,00
6.031.200,00
1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 01
2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
15.000.000,00
15.000.000,00
6.129.600,00
1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 01
2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
15.000.000,00
15.000.000,00
6.031.200,00
1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 01
2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
125.000.000,00
125.000.000,00
68.858.000,00
1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 01
2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
10.000.000,00
10.000.000,00
9.000.000,00
1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 01
2.01 0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
10.000.000,00
10.000.000,00
3.783.158,00
1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 01
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
10.709.657.757,00
10.709.657.757,00
11.666.627.871,40
1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 01
2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
10.709.657.757,00
10.709.657.757,00
11.666.627.871,40
1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 01
2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
199.740.200,00
199.740.200,00
153.083.300,00
1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 01
2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
75.000.000,00
75.000.000,00
75.000.000,00
1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 01
2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
124.740.200,00
124.740.200,00
78.083.300,00
1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 01
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
867.700.000,00
867.700.000,00
850.479.264,00
1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 01
2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
52.700.000,00
52.700.000,00
50.146.100,00
1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 01
2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
150.000.000,00
150.000.000,00
355.511.700,00
1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 01
2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
25.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 01
2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 01
2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
140.000.000,00
140.000.000,00
78.760.000,00
1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 01
2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 01
2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material
50.000.000,00
50.000.000,00
44.830.464,00
1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 01
2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu
150.000.000,00
150.000.000,00
75.000.000,00
1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 01
2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
200.000.000,00
200.000.000,00
121.231.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:06 Halaman 49
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 01
2.06 0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
60.000.000,00
60.000.000,00
60.000.000,00
1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 01
2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
175.000.000,00
175.000.000,00
171.492.900,00
1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 01
2.07 0005 Pengadaan Mebel
100.000.000,00
100.000.000,00
171.492.900,00
1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 01
2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
75.000.000,00
75.000.000,00 0,00
1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 01
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.035.890.665,00
2.035.890.665,00
3.284.062.241,00
1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 01
2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
5.855.000,00
5.855.000,00
5.855.000,00
1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 01
2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
199.729.665,00
199.729.665,00
225.978.965,00
1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 01
2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.830.306.000,00
1.830.306.000,00
3.052.228.276,00
1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 01
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
915.138.700,00
915.138.700,00
826.211.000,00
1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 01
2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
42.000.000,00
42.000.000,00 0,00
1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 01
2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
333.138.700,00
333.138.700,00
301.876.000,00
1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 01
2.09 0005 Pemeliharaan Mebel
50.000.000,00
50.000.000,00 0,00
1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 01
2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
75.000.000,00
75.000.000,00
73.320.000,00
1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 01
2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
355.000.000,00
355.000.000,00
451.015.000,00
1.06.0.00.0.00.08.0000 1 06 01
2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
60.000.000,00
60.000.000,00 0,00
2.07.3.32.0.00.09.0000 DINAS KETENAGAKERJAAN
42.211.524.474,00
42.211.524.474,00
56.160.769.466,80
2.07.3.32.0.00.09.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
42.071.524.474,00
42.071.524.474,00
56.110.769.466,80
2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
42.071.524.474,00
42.071.524.474,00
56.110.769.466,80
2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA
424.000.000,00
424.000.000,00
415.420.000,00
2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 02
2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
424.000.000,00
424.000.000,00
415.420.000,00
2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 02
2.01 0001 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
124.000.000,00
124.000.000,00
115.420.000,00
2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 02
2.01 0003 Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro
300.000.000,00
300.000.000,00
300.000.000,00
2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
13.438.744.200,00
13.438.744.200,00
25.173.778.969,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:06 Halaman 50
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 03
2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
12.988.744.200,00
12.988.744.200,00
24.723.778.969,00
2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 03
2.01 0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
8.977.012.900,00
8.977.012.900,00
15.516.486.134,00
2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 03
2.01 0002 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja
3.311.731.300,00
3.311.731.300,00
8.392.421.552,00
2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 03
2.01 0004 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi
200.000.000,00
200.000.000,00
200.000.000,00
2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 03
2.01 0006 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
500.000.000,00
500.000.000,00
614.871.283,00
2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 03
2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 03
2.02 0001 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 03
2.05 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
200.000.000,00
200.000.000,00
200.000.000,00
2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 03
2.05 0001 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja
200.000.000,00
200.000.000,00
200.000.000,00
2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
7.652.092.887,00
7.652.092.887,00
8.187.731.350,00
2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 04
2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota
6.894.671.887,00
6.894.671.887,00
6.968.940.850,00
2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 04
2.01 0002 Pelayanan antar Kerja
1.870.097.200,00
1.870.097.200,00
1.857.697.200,00
2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 04
2.01 0003 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja
91.524.000,00
91.524.000,00
91.524.000,00
2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 04
2.01 0004 Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan
50.000.000,00
50.000.000,00
70.000.000,00
2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 04
2.01 0005 Perluasan Kesempatan Kerja
4.883.050.687,00
4.883.050.687,00
4.949.719.650,00
2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 04
2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
673.138.000,00
673.138.000,00
1.134.507.500,00
2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 04
2.03 0001 Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online
60.000.000,00
60.000.000,00
60.000.000,00
2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 04
2.03 0002 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
60.000.000,00
60.000.000,00
60.000.000,00
2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 04
2.03 0003 Job Fair/Bursa Kerja
553.138.000,00
553.138.000,00
1.014.507.500,00
2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 04
2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota
84.283.000,00
84.283.000,00
84.283.000,00
2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 04
2.04 0002 Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran
39.375.000,00
39.375.000,00
39.375.000,00
2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 04
2.04 0003 Pemberdayaan Pekerja Migran INDONESIA Purna Penempatan
44.908.000,00
44.908.000,00
44.908.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:06 Halaman 51
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
3.410.019.800,00
3.410.019.800,00
3.635.948.800,00
2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 05
2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
358.324.000,00
358.324.000,00
358.324.000,00
2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 05
2.01 0001 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan
141.784.000,00
141.784.000,00
141.784.000,00
2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 05
2.01 0002 Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan
66.540.000,00
66.540.000,00
66.540.000,00
2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 05
2.01 0003 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan
150.000.000,00
150.000.000,00
150.000.000,00
2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 05
2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
3.051.695.800,00
3.051.695.800,00
3.277.624.800,00
2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 05
2.02 0001 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
73.271.000,00
73.271.000,00
73.271.000,00
2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 05
2.02 0002 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
70.100.000,00
70.100.000,00
70.100.000,00
2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 05
2.02 0003 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi
2.308.324.800,00
2.308.324.800,00
2.308.324.800,00
2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 05
2.02 0004 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota
500.000.000,00
500.000.000,00
825.929.000,00
2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 05
2.02 0005 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja
100.000.000,00
100.000.000,00 0,00
2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
17.146.667.587,00
17.146.667.587,00
18.697.890.347,80
2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 01
2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
67.000.000,00
67.000.000,00
67.000.000,00
2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 01
2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 01
2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 01
2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
25.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 01
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
13.277.268.587,00
13.277.268.587,00
14.465.621.363,80
2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 01
2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
13.259.768.587,00
13.259.768.587,00
14.448.121.363,80 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:06 Halaman 52
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 01
2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 01
2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 01
2.02 0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 01
2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 01
2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00
2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 01
2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 0,00
2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 01
2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
55.000.000,00
55.000.000,00
99.841.300,00
2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 01
2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
30.000.000,00
30.000.000,00 0,00
2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 01
2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
25.000.000,00
25.000.000,00
99.841.300,00
2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 01
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
323.000.000,00
323.000.000,00
394.445.250,00
2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 01
2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 01
2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
130.000.000,00
130.000.000,00
115.896.450,00
2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 01
2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 01
2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
70.000.000,00
70.000.000,00
53.750.800,00
2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 01
2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 01
2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu
13.000.000,00
13.000.000,00
13.000.000,00
2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 01
2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
80.000.000,00
80.000.000,00
181.798.000,00
2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 01
2.06 0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 0,00 0,00 0,00
2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 01
2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 0,00 0,00
2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 01
2.07 0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0,00 0,00 0,00
2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 01
2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,00 0,00 0,00
2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 01
2.07 0005 Pengadaan Mebel 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:06 Halaman 53
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 01
2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 0,00
2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 01
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.580.000.000,00
2.580.000.000,00
2.954.698.076,00
2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 01
2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 0,00 0,00
2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 01
2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
180.000.000,00
180.000.000,00
179.997.364,00
2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 01
2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2.400.000.000,00
2.400.000.000,00
2.774.700.712,00
2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 01
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
687.349.000,00
687.349.000,00
512.718.000,00
2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 01
2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0,00 0,00 0,00
2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 01
2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
142.349.000,00
142.349.000,00
56.540.000,00
2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 01
2.09 0005 Pemeliharaan Mebel 0,00 0,00 0,00
2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 01
2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 01
2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
525.000.000,00
525.000.000,00
436.178.000,00
2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 01
2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
157.050.000,00
157.050.000,00
203.566.358,00
2.07.3.32.0.00.09.0000 2 07 01
2.11 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
157.050.000,00
157.050.000,00
203.566.358,00
2.07.3.32.0.00.09.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
140.000.000,00
140.000.000,00
50.000.000,00
2.07.3.32.0.00.09.0000 3 32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI
140.000.000,00
140.000.000,00
50.000.000,00
2.07.3.32.0.00.09.0000 3 32 03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI
140.000.000,00
140.000.000,00
50.000.000,00
2.07.3.32.0.00.09.0000 3 32 03
2.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
140.000.000,00
140.000.000,00
50.000.000,00
2.07.3.32.0.00.09.0000 3 32 03
2.01 0005 Penyuluhan Transmigrasi
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
2.07.3.32.0.00.09.0000 3 32 03
2.01 0006 Pelatihan Transmigrasi 0,00 0,00 0,00
2.07.3.32.0.00.09.0000 3 32 03
2.01 0007 Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi 0,00 0,00 0,00
2.07.3.32.0.00.09.0000 3 32 03
2.01 0009 Penjajakan Ke Calon Lokasi Penempatan Transmigran
50.000.000,00
50.000.000,00 0,00
2.07.3.32.0.00.09.0000 3 32 03
2.01 0010 Penyuluhan Program Transmigrasi Kepada Calon Transmigran Penduduk Asal 0,00 0,00 0,00
2.07.3.32.0.00.09.0000 3 32 03
2.01 0014 Pengangkutan dari Desa ke Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:06 Halaman 54
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.07.3.32.0.00.09.0000 3 32 03
2.01 0018 Pendampingan dari Kabupaten/Kota sampai ke Lokasi 0,00 0,00 0,00
2.07.3.32.0.00.09.0000 3 32 03
2.01 0020 Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi
40.000.000,00
40.000.000,00 0,00
2.09.3.25.0.00.10.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
36.434.273.192,00
36.434.273.192,00
35.730.816.659,92
2.09.3.25.0.00.10.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
27.799.007.092,00
27.799.007.092,00
27.485.244.309,92
2.09.3.25.0.00.10.0000 2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
27.799.007.092,00
27.799.007.092,00
27.485.244.309,92
2.09.3.25.0.00.10.0000 2 09 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN
400.000.000,00
400.000.000,00
351.545.000,00
2.09.3.25.0.00.10.0000 2 09 02
2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
400.000.000,00
400.000.000,00
351.545.000,00
2.09.3.25.0.00.10.0000 2 09 02
2.01 0003 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya 0,00 0,00 0,00
2.09.3.25.0.00.10.0000 2 09 02
2.01 0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik
400.000.000,00
400.000.000,00
351.545.000,00
2.09.3.25.0.00.10.0000 2 09 03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
10.370.750.615,00
10.370.750.615,00
8.869.129.215,00
2.09.3.25.0.00.10.0000 2 09 03
2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
1.086.545.400,00
1.086.545.400,00
950.425.400,00
2.09.3.25.0.00.10.0000 2 09 03
2.01 0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya
71.744.000,00
71.744.000,00
56.094.000,00
2.09.3.25.0.00.10.0000 2 09 03
2.01 0006 Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani INDONESIA 0,00 0,00 0,00
2.09.3.25.0.00.10.0000 2 09 03
2.01 0007 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
67.500.000,00
67.500.000,00
67.500.000,00
2.09.3.25.0.00.10.0000 2 09 03
2.01 0008 Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota
90.000.000,00
90.000.000,00
140.000.000,00
2.09.3.25.0.00.10.0000 2 09 03
2.01 0009 Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
441.301.400,00
441.301.400,00
428.101.400,00
2.09.3.25.0.00.10.0000 2 09 03
2.01 0010 Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota
121.000.000,00
121.000.000,00
121.000.000,00
2.09.3.25.0.00.10.0000 2 09 03
2.01 0015 Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan
170.000.000,00
170.000.000,00
74.800.000,00
2.09.3.25.0.00.10.0000 2 09 03
2.01 0016 Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)
125.000.000,00
125.000.000,00
62.930.000,00
2.09.3.25.0.00.10.0000 2 09 03
2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
7.352.977.915,00
7.352.977.915,00
6.508.464.715,00
2.09.3.25.0.00.10.0000 2 09 03
2.02 0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal
80.000.000,00
80.000.000,00
80.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:06 Halaman 55
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.09.3.25.0.00.10.0000 2 09 03
2.02 0003 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
7.272.977.915,00
7.272.977.915,00
6.428.464.715,00
2.09.3.25.0.00.10.0000 2 09 03
2.02 0006 Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota 0,00 0,00 0,00
2.09.3.25.0.00.10.0000 2 09 03
2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
1.931.227.300,00
1.931.227.300,00
1.410.239.100,00
2.09.3.25.0.00.10.0000 2 09 03
2.04 0001 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun
80.000.000,00
80.000.000,00
24.081.800,00
2.09.3.25.0.00.10.0000 2 09 03
2.04 0002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
1.126.400.000,00
1.126.400.000,00
654.125.300,00
2.09.3.25.0.00.10.0000 2 09 03
2.04 0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun
724.827.300,00
724.827.300,00
732.032.000,00
2.09.3.25.0.00.10.0000 2 09 04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
650.000.000,00
650.000.000,00
674.650.000,00
2.09.3.25.0.00.10.0000 2 09 04
2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
50.000.000,00
50.000.000,00
284.055.300,00
2.09.3.25.0.00.10.0000 2 09 04
2.01 0001 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
50.000.000,00
50.000.000,00
284.055.300,00
2.09.3.25.0.00.10.0000 2 09 04
2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota
600.000.000,00
600.000.000,00
390.594.700,00
2.09.3.25.0.00.10.0000 2 09 04
2.02 0002 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
200.000.000,00
200.000.000,00
23.850.000,00
2.09.3.25.0.00.10.0000 2 09 04
2.02 0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota
400.000.000,00
400.000.000,00
366.744.700,00
2.09.3.25.0.00.10.0000 2 09 05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
1.471.677.000,00
1.471.677.000,00
1.354.645.500,00
2.09.3.25.0.00.10.0000 2 09 05
2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
1.471.677.000,00
1.471.677.000,00
1.354.645.500,00
2.09.3.25.0.00.10.0000 2 09 05
2.01 0006 Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan
100.000.000,00
100.000.000,00
83.107.500,00
2.09.3.25.0.00.10.0000 2 09 05
2.01 0007 Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
1.150.000.000,00
1.150.000.000,00
1.125.236.000,00
2.09.3.25.0.00.10.0000 2 09 05
2.01 0009 Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan
221.677.000,00
221.677.000,00
146.302.000,00
2.09.3.25.0.00.10.0000 2 09 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
14.906.579.477,00
14.906.579.477,00
16.235.274.594,92
2.09.3.25.0.00.10.0000 2 09 01
2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
169.000.000,00
169.000.000,00
114.426.585,00
2.09.3.25.0.00.10.0000 2 09 01
2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
85.000.000,00
85.000.000,00
71.016.400,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:06 Halaman 56
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.09.3.25.0.00.10.0000 2 09 01
2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
15.000.000,00
15.000.000,00
12.900.000,00
2.09.3.25.0.00.10.0000 2 09 01
2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
2.09.3.25.0.00.10.0000 2 09 01
2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
49.000.000,00
49.000.000,00
10.558.885,00
2.09.3.25.0.00.10.0000 2 09 01
2.01 0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
15.000.000,00
15.000.000,00
14.951.300,00
2.09.3.25.0.00.10.0000 2 09 01
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
11.241.893.819,00
11.241.893.819,00
11.541.616.618,92
2.09.3.25.0.00.10.0000 2 09 01
2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
11.222.753.819,00
11.222.753.819,00
11.509.061.318,92
2.09.3.25.0.00.10.0000 2 09 01
2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.09.3.25.0.00.10.0000 2 09 01
2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
17.140.000,00
17.140.000,00
30.555.300,00
2.09.3.25.0.00.10.0000 2 09 01
2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
190.000.000,00
190.000.000,00
254.849.400,00
2.09.3.25.0.00.10.0000 2 09 01
2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
50.000.000,00
50.000.000,00
132.593.400,00
2.09.3.25.0.00.10.0000 2 09 01
2.05 0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
90.000.000,00
90.000.000,00
90.000.000,00
2.09.3.25.0.00.10.0000 2 09 01
2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
50.000.000,00
50.000.000,00
32.256.000,00
2.09.3.25.0.00.10.0000 2 09 01
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
727.500.000,00
727.500.000,00
748.501.418,00
2.09.3.25.0.00.10.0000 2 09 01
2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
2.09.3.25.0.00.10.0000 2 09 01
2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
300.000.000,00
300.000.000,00
374.688.500,00
2.09.3.25.0.00.10.0000 2 09 01
2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
60.000.000,00
60.000.000,00
42.871.118,00
2.09.3.25.0.00.10.0000 2 09 01
2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
30.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
2.09.3.25.0.00.10.0000 2 09 01
2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
110.000.000,00
110.000.000,00
95.858.800,00
2.09.3.25.0.00.10.0000 2 09 01
2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
17.500.000,00
17.500.000,00
17.500.000,00
2.09.3.25.0.00.10.0000 2 09 01
2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material
30.000.000,00
30.000.000,00
11.840.000,00
2.09.3.25.0.00.10.0000 2 09 01
2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu
10.000.000,00
10.000.000,00
5.855.000,00
2.09.3.25.0.00.10.0000 2 09 01
2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
150.000.000,00
150.000.000,00
149.888.000,00
2.09.3.25.0.00.10.0000 2 09 01
2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
384.080.000,00
384.080.000,00
388.258.800,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:06 Halaman 57
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.09.3.25.0.00.10.0000 2 09 01
2.07 0005 Pengadaan Mebel
134.080.000,00
134.080.000,00
138.258.800,00
2.09.3.25.0.00.10.0000 2 09 01
2.07 0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
2.09.3.25.0.00.10.0000 2 09 01
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.645.364.085,00
1.645.364.085,00
2.018.773.500,00
2.09.3.25.0.00.10.0000 2 09 01
2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
2.09.3.25.0.00.10.0000 2 09 01
2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 0,00
2.09.3.25.0.00.10.0000 2 09 01
2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.395.364.085,00
1.395.364.085,00
1.768.773.500,00
2.09.3.25.0.00.10.0000 2 09 01
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
540.000.000,00
540.000.000,00
1.160.106.700,00
2.09.3.25.0.00.10.0000 2 09 01
2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0,00 0,00 0,00
2.09.3.25.0.00.10.0000 2 09 01
2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
250.000.000,00
250.000.000,00
245.903.000,00
2.09.3.25.0.00.10.0000 2 09 01
2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
2.09.3.25.0.00.10.0000 2 09 01
2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
250.000.000,00
250.000.000,00
874.203.700,00
2.09.3.25.0.00.10.0000 2 09 01
2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
8.741.573,00
8.741.573,00
8.741.573,00
2.09.3.25.0.00.10.0000 2 09 01
2.11 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
8.741.573,00
8.741.573,00
8.741.573,00
2.09.3.25.0.00.10.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
8.635.266.100,00
8.635.266.100,00
8.245.572.350,00
2.09.3.25.0.00.10.0000 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
8.635.266.100,00
8.635.266.100,00
8.245.572.350,00
2.09.3.25.0.00.10.0000 3 25 03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
175.000.000,00
175.000.000,00
237.720.000,00
2.09.3.25.0.00.10.0000 3 25 03
2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
175.000.000,00
175.000.000,00
237.720.000,00
2.09.3.25.0.00.10.0000 3 25 03
2.01 0004 Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
175.000.000,00
175.000.000,00
237.720.000,00
2.09.3.25.0.00.10.0000 3 25 04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
6.783.856.000,00
6.783.856.000,00
6.456.366.000,00
2.09.3.25.0.00.10.0000 3 25 04
2.01 Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
145.000.000,00
145.000.000,00
95.535.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:06 Halaman 58
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.09.3.25.0.00.10.0000 3 25 04
2.01 0002 Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing
145.000.000,00
145.000.000,00
95.535.000,00
2.09.3.25.0.00.10.0000 3 25 04
2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
3.257.076.500,00
3.257.076.500,00
3.776.325.500,00
2.09.3.25.0.00.10.0000 3 25 04
2.02 0001 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil
2.187.076.500,00
2.187.076.500,00
2.281.282.500,00
2.09.3.25.0.00.10.0000 3 25 04
2.02 0002 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil
200.000.000,00
200.000.000,00
227.350.000,00
2.09.3.25.0.00.10.0000 3 25 04
2.02 0004 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
870.000.000,00
870.000.000,00
1.267.693.000,00
2.09.3.25.0.00.10.0000 3 25 04
2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
3.381.779.500,00
3.381.779.500,00
2.584.505.500,00
2.09.3.25.0.00.10.0000 3 25 04
2.04 0001 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
126.327.000,00
126.327.000,00
126.327.000,00
2.09.3.25.0.00.10.0000 3 25 04
2.04 0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2.140.452.500,00
2.140.452.500,00
1.425.141.200,00
2.09.3.25.0.00.10.0000 3 25 04
2.04 0004 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
150.000.000,00
150.000.000,00
143.260.000,00
2.09.3.25.0.00.10.0000 3 25 04
2.04 0009 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
475.000.000,00
475.000.000,00
454.542.000,00
2.09.3.25.0.00.10.0000 3 25 04
2.04 0010 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat
140.000.000,00
140.000.000,00
137.785.300,00
2.09.3.25.0.00.10.0000 3 25 04
2.04 0011 Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat
350.000.000,00
350.000.000,00
297.450.000,00
2.09.3.25.0.00.10.0000 3 25 05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
100.000.000,00
100.000.000,00
107.135.000,00
2.09.3.25.0.00.10.0000 3 25 05
2.01 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota
100.000.000,00
100.000.000,00
107.135.000,00
2.09.3.25.0.00.10.0000 3 25 05
2.01 0004 Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota
30.000.000,00
30.000.000,00
21.450.000,00
2.09.3.25.0.00.10.0000 3 25 05
2.01 0006 Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota
30.000.000,00
30.000.000,00
20.590.000,00
2.09.3.25.0.00.10.0000 3 25 05
2.01 0009 Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan sumber daya perikanan
40.000.000,00
40.000.000,00
65.095.000,00
2.09.3.25.0.00.10.0000 3 25 06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
1.576.410.100,00
1.576.410.100,00
1.444.351.350,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:06 Halaman 59
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.09.3.25.0.00.10.0000 3 25 06
2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil
75.000.000,00
75.000.000,00
57.840.000,00
2.09.3.25.0.00.10.0000 3 25 06
2.01 0005 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko
75.000.000,00
75.000.000,00
57.840.000,00
2.09.3.25.0.00.10.0000 3 25 06
2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
185.000.000,00
185.000.000,00
161.793.200,00
2.09.3.25.0.00.10.0000 3 25 06
2.02 0002 Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko
185.000.000,00
185.000.000,00
161.793.200,00
2.09.3.25.0.00.10.0000 3 25 06
2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
1.316.410.100,00
1.316.410.100,00
1.224.718.150,00
2.09.3.25.0.00.10.0000 3 25 06
2.03 0001 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
584.893.000,00
584.893.000,00
626.730.750,00
2.09.3.25.0.00.10.0000 3 25 06
2.03 0002 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
731.517.100,00
731.517.100,00
597.987.400,00
2.11.0.00.0.00.11.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
109.052.448.410,00
109.052.448.410,00
114.235.349.927,88
2.11.0.00.0.00.11.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
109.052.448.410,00
109.052.448.410,00
114.235.349.927,88
2.11.0.00.0.00.11.0000 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
109.052.448.410,00
109.052.448.410,00
114.235.349.927,88
2.11.0.00.0.00.11.0000 2 11 02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP
276.000.000,00
276.000.000,00
239.018.500,00
2.11.0.00.0.00.11.0000 2 11 02
2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
276.000.000,00
276.000.000,00
239.018.500,00
2.11.0.00.0.00.11.0000 2 11 02
2.01 0002 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota
246.000.000,00
246.000.000,00
142.812.000,00
2.11.0.00.0.00.11.0000 2 11 02
2.01 0006 Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota
30.000.000,00
30.000.000,00
96.206.500,00
2.11.0.00.0.00.11.0000 2 11 03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
1.183.434.260,00
1.183.434.260,00
1.588.197.860,00
2.11.0.00.0.00.11.0000 2 11 03
2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
271.250.200,00
271.250.200,00
252.289.800,00
2.11.0.00.0.00.11.0000 2 11 03
2.01 0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
271.250.200,00
271.250.200,00
252.289.800,00
2.11.0.00.0.00.11.0000 2 11 03
2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
487.187.180,00
487.187.180,00
425.739.080,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:06 Halaman 60
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.11.0.00.0.00.11.0000 2 11 03
2.02 0001 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
350.000.000,00
350.000.000,00
302.796.900,00
2.11.0.00.0.00.11.0000 2 11 03
2.02 0002 Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
137.187.180,00
137.187.180,00
122.942.180,00
2.11.0.00.0.00.11.0000 2 11 03
2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
424.996.880,00
424.996.880,00
910.168.980,00
2.11.0.00.0.00.11.0000 2 11 03
2.03 0009 Pelaksanaan rehabilitasi
424.996.880,00
424.996.880,00
910.168.980,00
2.11.0.00.0.00.11.0000 2 11 04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
469.190.000,00
469.190.000,00
391.949.300,00
2.11.0.00.0.00.11.0000 2 11 04
2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
469.190.000,00
469.190.000,00
391.949.300,00
2.11.0.00.0.00.11.0000 2 11 04
2.01 0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
400.000.000,00
400.000.000,00
331.797.300,00
2.11.0.00.0.00.11.0000 2 11 04
2.01 0009 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan
69.190.000,00
69.190.000,00
60.152.000,00
2.11.0.00.0.00.11.0000 2 11 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
103.983.600,00
103.983.600,00
62.987.600,00
2.11.0.00.0.00.11.0000 2 11 06
2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
103.983.600,00
103.983.600,00
62.987.600,00
2.11.0.00.0.00.11.0000 2 11 06
2.01 0001 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
23.006.000,00
23.006.000,00
13.056.000,00
2.11.0.00.0.00.11.0000 2 11 06
2.01 0009 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
80.977.600,00
80.977.600,00
49.931.600,00
2.11.0.00.0.00.11.0000 2 11 07 PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH
242.025.600,00
242.025.600,00
242.025.600,00
2.11.0.00.0.00.11.0000 2 11 07
2.02 Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH
242.025.600,00
242.025.600,00
242.025.600,00
2.11.0.00.0.00.11.0000 2 11 07
2.02 0001 Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH
242.025.600,00
242.025.600,00
242.025.600,00
2.11.0.00.0.00.11.0000 2 11 08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
70.967.839,00
70.967.839,00
67.458.039,00
2.11.0.00.0.00.11.0000 2 11 08
2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
70.967.839,00
70.967.839,00
67.458.039,00
2.11.0.00.0.00.11.0000 2 11 08
2.01 0002 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
70.967.839,00
70.967.839,00
67.458.039,00
2.11.0.00.0.00.11.0000 2 11 09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
50.000.000,00
50.000.000,00
28.401.500,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:06 Halaman 61
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.11.0.00.0.00.11.0000 2 11 09
2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
50.000.000,00
50.000.000,00
28.401.500,00
2.11.0.00.0.00.11.0000 2 11 09
2.01 0001 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
50.000.000,00
50.000.000,00
28.401.500,00
2.11.0.00.0.00.11.0000 2 11 10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP
160.000.000,00
160.000.000,00
94.251.600,00
2.11.0.00.0.00.11.0000 2 11 10
2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
160.000.000,00
160.000.000,00
94.251.600,00
2.11.0.00.0.00.11.0000 2 11 10
2.01 0004 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota
60.000.000,00
60.000.000,00
29.261.600,00
2.11.0.00.0.00.11.0000 2 11 10
2.01 0006 Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
100.000.000,00
100.000.000,00
64.990.000,00
2.11.0.00.0.00.11.0000 2 11 11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
60.612.665.726,00
60.612.665.726,00
63.551.404.408,00
2.11.0.00.0.00.11.0000 2 11 11
2.01 Pengelolaan Sampah
60.612.665.726,00
60.612.665.726,00
63.551.404.408,00
2.11.0.00.0.00.11.0000 2 11 11
2.01 0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
454.869.732,00
454.869.732,00
578.900.732,00
2.11.0.00.0.00.11.0000 2 11 11
2.01 0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
10.000.000,00
10.000.000,00 0,00
2.11.0.00.0.00.11.0000 2 11 11
2.01 0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
25.295.298.319,00
25.295.298.319,00
20.838.108.419,00
2.11.0.00.0.00.11.0000 2 11 11
2.01 0008 Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota
10.000.000,00
10.000.000,00
22.050.000,00
2.11.0.00.0.00.11.0000 2 11 11
2.01 0020 Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional
34.832.497.675,00
34.832.497.675,00
42.088.720.257,00
2.11.0.00.0.00.11.0000 2 11 11
2.01 0021 Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan
10.000.000,00
10.000.000,00
23.625.000,00
2.11.0.00.0.00.11.0000 2 11 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
45.884.181.385,00
45.884.181.385,00
47.969.655.520,88
2.11.0.00.0.00.11.0000 2 11 01
2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
107.000.000,00
107.000.000,00
84.876.500,00
2.11.0.00.0.00.11.0000 2 11 01
2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
61.000.000,00
61.000.000,00
58.796.100,00
2.11.0.00.0.00.11.0000 2 11 01
2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
4.000.000,00
4.000.000,00
3.573.000,00
2.11.0.00.0.00.11.0000 2 11 01
2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4.000.000,00
4.000.000,00
3.549.600,00
2.11.0.00.0.00.11.0000 2 11 01
2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
4.000.000,00
4.000.000,00
3.261.600,00
2.11.0.00.0.00.11.0000 2 11 01
2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
4.000.000,00
4.000.000,00
3.549.600,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 62
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.11.0.00.0.00.11.0000 2 11 01
2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
10.000.000,00
10.000.000,00
3.662.800,00
2.11.0.00.0.00.11.0000 2 11 01
2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
10.000.000,00
10.000.000,00
4.480.000,00
2.11.0.00.0.00.11.0000 2 11 01
2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
5.000.000,00
5.000.000,00
2.442.000,00
2.11.0.00.0.00.11.0000 2 11 01
2.01 0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
5.000.000,00
5.000.000,00
1.561.800,00
2.11.0.00.0.00.11.0000 2 11 01
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
28.753.592.785,00
28.753.592.785,00
30.944.255.269,88
2.11.0.00.0.00.11.0000 2 11 01
2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
28.743.592.785,00
28.743.592.785,00
30.940.169.269,88
2.11.0.00.0.00.11.0000 2 11 01
2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
10.000.000,00
10.000.000,00
4.086.000,00
2.11.0.00.0.00.11.0000 2 11 01
2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
10.000.000,00
10.000.000,00
9.447.300,00
2.11.0.00.0.00.11.0000 2 11 01
2.05 0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
10.000.000,00
10.000.000,00
9.447.300,00
2.11.0.00.0.00.11.0000 2 11 01
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
349.445.000,00
349.445.000,00
268.406.048,00
2.11.0.00.0.00.11.0000 2 11 01
2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
2.11.0.00.0.00.11.0000 2 11 01
2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
170.828.300,00
170.828.300,00
157.151.648,00
2.11.0.00.0.00.11.0000 2 11 01
2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5.500.000,00
5.500.000,00
5.496.700,00
2.11.0.00.0.00.11.0000 2 11 01
2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
2.11.0.00.0.00.11.0000 2 11 01
2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
2.11.0.00.0.00.11.0000 2 11 01
2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu
8.250.000,00
8.250.000,00
1.720.000,00
2.11.0.00.0.00.11.0000 2 11 01
2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
139.866.700,00
139.866.700,00
79.037.700,00
2.11.0.00.0.00.11.0000 2 11 01
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
15.846.873.600,00
15.846.873.600,00
15.846.867.603,00
2.11.0.00.0.00.11.0000 2 11 01
2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
2.11.0.00.0.00.11.0000 2 11 01
2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
800.000.000,00
800.000.000,00
799.994.003,00
2.11.0.00.0.00.11.0000 2 11 01
2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
15.041.873.600,00
15.041.873.600,00
15.041.873.600,00
2.11.0.00.0.00.11.0000 2 11 01
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
519.770.000,00
519.770.000,00
518.302.800,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 63
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.11.0.00.0.00.11.0000 2 11 01
2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
32.500.000,00
32.500.000,00
31.444.800,00
2.11.0.00.0.00.11.0000 2 11 01
2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
447.270.000,00
447.270.000,00
447.270.000,00
2.11.0.00.0.00.11.0000 2 11 01
2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
30.000.000,00
30.000.000,00
29.620.000,00
2.11.0.00.0.00.11.0000 2 11 01
2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
10.000.000,00
10.000.000,00
9.968.000,00
2.11.0.00.0.00.11.0000 2 11 01
2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
297.500.000,00
297.500.000,00
297.500.000,00
2.11.0.00.0.00.11.0000 2 11 01
2.11 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
297.500.000,00
297.500.000,00
297.500.000,00
2.11.0.00.0.00.11.0005 UPTD Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah
3.007.896.000,00
3.007.896.000,00
748.256.800,00
2.11.0.00.0.00.11.0005 2 11 11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
3.007.896.000,00
3.007.896.000,00
748.256.800,00
2.11.0.00.0.00.11.0005 2 11 11
2.01 Pengelolaan Sampah
3.007.896.000,00
3.007.896.000,00
748.256.800,00
2.11.0.00.0.00.11.0005 2 11 11
2.01 0019 Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah
3.007.896.000,00
3.007.896.000,00
748.256.800,00
2.11.0.00.0.00.11.0006 UPTD Laboratorium Lingkungan
1.559.054.761,00
1.559.054.761,00
2.559.054.761,00
2.11.0.00.0.00.11.0006 2 11 03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
70.000.000,00
70.000.000,00
70.000.000,00
2.11.0.00.0.00.11.0006 2 11 03
2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
70.000.000,00
70.000.000,00
70.000.000,00
2.11.0.00.0.00.11.0006 2 11 03
2.01 0015 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota
70.000.000,00
70.000.000,00
70.000.000,00
2.11.0.00.0.00.11.0006 2 11 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.489.054.761,00
1.489.054.761,00
2.489.054.761,00
2.11.0.00.0.00.11.0006 2 11 01
2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
1.489.054.761,00
1.489.054.761,00
2.489.054.761,00
2.11.0.00.0.00.11.0006 2 11 01
2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
1.489.054.761,00
1.489.054.761,00
2.489.054.761,00
2.12.0.00.0.00.12.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
50.649.713.259,00
50.649.713.259,00
47.922.199.419,40
2.12.0.00.0.00.12.0000 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
50.649.713.259,00
50.649.713.259,00
47.922.199.419,40
2.12.0.00.0.00.12.0000 2 12 02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
2.297.518.500,00
2.297.518.500,00
1.245.161.326,00
2.12.0.00.0.00.12.0000 2 12 02
2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk
1.875.910.000,00
1.875.910.000,00
924.038.236,00
2.12.0.00.0.00.12.0000 2 12 02
2.01 0001 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
286.500.000,00
286.500.000,00
189.378.600,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 64
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.12.0.00.0.00.12.0000 2 12 02
2.01 0002 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk
879.410.000,00
879.410.000,00
369.508.236,00
2.12.0.00.0.00.12.0000 2 12 02
2.01 0004 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
440.000.000,00
440.000.000,00
223.291.600,00
2.12.0.00.0.00.12.0000 2 12 02
2.01 0005 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan
270.000.000,00
270.000.000,00
141.859.800,00
2.12.0.00.0.00.12.0000 2 12 02
2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
421.608.500,00
421.608.500,00
321.123.090,00
2.12.0.00.0.00.12.0000 2 12 02
2.03 0001 Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk
71.608.500,00
71.608.500,00
57.365.300,00
2.12.0.00.0.00.12.0000 2 12 02
2.03 0005 Sosialisasi Pendaftaran Penduduk
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
2.12.0.00.0.00.12.0000 2 12 02
2.03 0007 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk
300.000.000,00
300.000.000,00
213.757.790,00
2.12.0.00.0.00.12.0000 2 12 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL
1.509.200.000,00
1.509.200.000,00
1.046.706.100,00
2.12.0.00.0.00.12.0000 2 12 03
2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil
597.200.000,00
597.200.000,00
298.591.400,00
2.12.0.00.0.00.12.0000 2 12 03
2.01 0001 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting
200.000.000,00
200.000.000,00
99.999.900,00
2.12.0.00.0.00.12.0000 2 12 03
2.01 0002 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil
397.200.000,00
397.200.000,00
198.591.500,00
2.12.0.00.0.00.12.0000 2 12 03
2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
912.000.000,00
912.000.000,00
748.114.700,00
2.12.0.00.0.00.12.0000 2 12 03
2.02 0001 Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam
662.000.000,00
662.000.000,00
498.222.200,00
2.12.0.00.0.00.12.0000 2 12 03
2.02 0008 Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil
250.000.000,00
250.000.000,00
249.892.500,00
2.12.0.00.0.00.12.0000 2 12 04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
3.383.911.740,00
3.383.911.740,00
2.877.751.900,00
2.12.0.00.0.00.12.0000 2 12 04
2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
216.291.000,00
216.291.000,00
161.004.800,00
2.12.0.00.0.00.12.0000 2 12 04
2.01 0001 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
129.000.000,00
129.000.000,00
94.481.000,00
2.12.0.00.0.00.12.0000 2 12 04
2.01 0002 Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan
87.291.000,00
87.291.000,00
66.523.800,00
2.12.0.00.0.00.12.0000 2 12 04
2.02 Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
182.000.000,00
182.000.000,00
103.968.800,00
2.12.0.00.0.00.12.0000 2 12 04
2.02 0001 Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
182.000.000,00
182.000.000,00
103.968.800,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 65
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.12.0.00.0.00.12.0000 2 12 04
2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
722.963.200,00
722.963.200,00
736.693.700,00
2.12.0.00.0.00.12.0000 2 12 04
2.03 0003 Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
300.000.000,00
300.000.000,00
398.181.300,00
2.12.0.00.0.00.12.0000 2 12 04
2.03 0004 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan
157.360.000,00
157.360.000,00
110.637.100,00
2.12.0.00.0.00.12.0000 2 12 04
2.03 0005 Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
225.603.200,00
225.603.200,00
207.880.300,00
2.12.0.00.0.00.12.0000 2 12 04
2.03 0008 Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan
40.000.000,00
40.000.000,00
19.995.000,00
2.12.0.00.0.00.12.0000 2 12 04
2.04 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
2.262.657.540,00
2.262.657.540,00
1.876.084.600,00
2.12.0.00.0.00.12.0000 2 12 04
2.04 0001 Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
1.865.327.400,00
1.865.327.400,00
1.586.429.000,00
2.12.0.00.0.00.12.0000 2 12 04
2.04 0003 Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan
397.330.140,00
397.330.140,00
289.655.600,00
2.12.0.00.0.00.12.0000 2 12 05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN
65.100.000,00
65.100.000,00
41.175.150,00
2.12.0.00.0.00.12.0000 2 12 05
2.01 Penyusunan Profil Kependudukan
65.100.000,00
65.100.000,00
41.175.150,00
2.12.0.00.0.00.12.0000 2 12 05
2.01 0002 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain
65.100.000,00
65.100.000,00
41.175.150,00
2.12.0.00.0.00.12.0000 2 12 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
43.393.983.019,00
43.393.983.019,00
42.711.404.943,40
2.12.0.00.0.00.12.0000 2 12 01
2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
151.550.000,00
151.550.000,00
309.956.339,40
2.12.0.00.0.00.12.0000 2 12 01
2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
57.500.000,00
57.500.000,00
89.625.939,40
2.12.0.00.0.00.12.0000 2 12 01
2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
8.550.000,00
8.550.000,00
11.738.400,00
2.12.0.00.0.00.12.0000 2 12 01
2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
2.500.000,00
2.500.000,00
10.364.000,00
2.12.0.00.0.00.12.0000 2 12 01
2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
12.000.000,00
12.000.000,00
11.554.000,00
2.12.0.00.0.00.12.0000 2 12 01
2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
70.000.000,00
70.000.000,00
182.274.000,00
2.12.0.00.0.00.12.0000 2 12 01
2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
500.000,00
500.000,00
500.000,00
2.12.0.00.0.00.12.0000 2 12 01
2.01 0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
500.000,00
500.000,00
3.900.000,00
2.12.0.00.0.00.12.0000 2 12 01
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
13.096.246.259,00
13.096.246.259,00
13.950.797.981,00
2.12.0.00.0.00.12.0000 2 12 01
2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
12.986.246.259,00
12.986.246.259,00
13.848.561.681,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 66
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.12.0.00.0.00.12.0000 2 12 01
2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
110.000.000,00
110.000.000,00
102.236.300,00
2.12.0.00.0.00.12.0000 2 12 01
2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
16.000.000,00
16.000.000,00
8.500.000,00
2.12.0.00.0.00.12.0000 2 12 01
2.03 0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
16.000.000,00
16.000.000,00
8.500.000,00
2.12.0.00.0.00.12.0000 2 12 01
2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
370.000.000,00
370.000.000,00
492.130.600,00
2.12.0.00.0.00.12.0000 2 12 01
2.05 0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
60.000.000,00
60.000.000,00
31.000.000,00
2.12.0.00.0.00.12.0000 2 12 01
2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
310.000.000,00
310.000.000,00
461.130.600,00
2.12.0.00.0.00.12.0000 2 12 01
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
22.058.866.760,00
22.058.866.760,00
19.233.039.400,00
2.12.0.00.0.00.12.0000 2 12 01
2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
25.000.000,00
25.000.000,00
24.998.000,00
2.12.0.00.0.00.12.0000 2 12 01
2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
20.370.516.760,00
20.370.516.760,00
18.183.245.600,00
2.12.0.00.0.00.12.0000 2 12 01
2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
5.000.000,00
5.000.000,00
27.664.000,00
2.12.0.00.0.00.12.0000 2 12 01
2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
15.000.000,00
15.000.000,00
21.574.000,00
2.12.0.00.0.00.12.0000 2 12 01
2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
130.000.000,00
130.000.000,00
109.497.300,00
2.12.0.00.0.00.12.0000 2 12 01
2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
5.000.000,00
5.000.000,00
4.998.500,00
2.12.0.00.0.00.12.0000 2 12 01
2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material
30.000.000,00
30.000.000,00
33.095.500,00
2.12.0.00.0.00.12.0000 2 12 01
2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
403.350.000,00
403.350.000,00
310.795.000,00
2.12.0.00.0.00.12.0000 2 12 01
2.06 0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
1.075.000.000,00
1.075.000.000,00
517.171.500,00
2.12.0.00.0.00.12.0000 2 12 01
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6.821.320.000,00
6.821.320.000,00
6.923.228.455,00
2.12.0.00.0.00.12.0000 2 12 01
2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
2.12.0.00.0.00.12.0000 2 12 01
2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
300.000.000,00
300.000.000,00
220.455.300,00
2.12.0.00.0.00.12.0000 2 12 01
2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6.516.320.000,00
6.516.320.000,00
6.697.773.155,00
2.12.0.00.0.00.12.0000 2 12 01
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
880.000.000,00
880.000.000,00
1.793.752.168,00
2.12.0.00.0.00.12.0000 2 12 01
2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
20.000.000,00
20.000.000,00
26.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 67
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.12.0.00.0.00.12.0000 2 12 01
2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
300.000.000,00
300.000.000,00
299.999.700,00
2.12.0.00.0.00.12.0000 2 12 01
2.09 0005 Pemeliharaan Mebel
10.000.000,00
10.000.000,00
20.000.000,00
2.12.0.00.0.00.12.0000 2 12 01
2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
450.000.000,00
450.000.000,00
947.047.468,00
2.12.0.00.0.00.12.0000 2 12 01
2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
100.000.000,00
100.000.000,00
500.705.000,00
2.13.0.00.0.00.13.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
33.948.223.453,00
33.948.223.453,00
30.346.712.738,56
2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
33.948.223.453,00
33.948.223.453,00
30.346.712.738,56
2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 02 PROGRAM PENATAAN DESA
125.000.000,00
125.000.000,00
380.000.000,00
2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 02
2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa
125.000.000,00
125.000.000,00
380.000.000,00
2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 02
2.01 0001 Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa
25.000.000,00
25.000.000,00
225.000.000,00
2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 02
2.01 0002 Fasilitasi Tata Wilayah Desa
45.000.000,00
45.000.000,00
100.000.000,00
2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 02
2.01 0003 Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa
25.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 02
2.01 0004 Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa
25.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 02
2.01 0005 Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00
2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 02
2.01 0006 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA
125.000.000,00
125.000.000,00
316.893.920,00
2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 03
2.01 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa
125.000.000,00
125.000.000,00
316.893.920,00
2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 03
2.01 0001 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 03
2.01 0002 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota
50.000.000,00
50.000.000,00
100.000.000,00
2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 03
2.01 0003 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
25.000.000,00
25.000.000,00
166.893.920,00
2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
17.079.782.631,00
17.079.782.631,00
11.439.836.511,00
2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 04
2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
17.079.782.631,00
17.079.782.631,00
11.439.836.511,00
2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 04
2.01 0001 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
645.000.000,00
645.000.000,00
711.066.000,00
2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 04
2.01 0002 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 68
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 04
2.01 0003 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa 0,00 0,00 0,00
2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 04
2.01 0004 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
7.744.320.000,00
7.744.320.000,00
8.143.105.300,00
2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 04
2.01 0005 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
678.071.600,00
678.071.600,00
570.395.800,00
2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 04
2.01 0006 Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa
5.932.711.031,00
5.932.711.031,00
1.010.131.031,00
2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 04
2.01 0007 Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa 0,00 0,00 0,00
2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 04
2.01 0008 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa
100.000.000,00
100.000.000,00
125.000.000,00
2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 04
2.01 0009 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
1.200.000.000,00
1.200.000.000,00
250.000.000,00
2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 04
2.01 0010 Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 0,00 0,00 0,00
2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 04
2.01 0011 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
50.000.000,00
50.000.000,00
125.088.000,00
2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 04
2.01 0012 Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa 0,00 0,00 0,00
2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 04
2.01 0013 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
179.680.000,00
179.680.000,00
151.343.580,00
2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 04
2.01 0014 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
250.000.000,00
250.000.000,00
150.000.000,00
2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 04
2.01 0015 Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa
100.000.000,00
100.000.000,00
203.706.800,00
2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 04
2.01 0016 Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa 0,00 0,00 0,00
2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 04
2.01 0017 Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa 0,00 0,00 0,00
2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 04
2.01 0018 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
200.000.000,00
200.000.000,00 0,00
2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
4.347.416.800,00
4.347.416.800,00
5.026.416.800,00
2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 05
2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
4.347.416.800,00
4.347.416.800,00
5.026.416.800,00
2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 05
2.01 0001 Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat
35.000.000,00
35.000.000,00
35.000.000,00
2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 05
2.01 0002 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
160.000.000,00
160.000.000,00
78.869.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 69
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 05
2.01 0003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
264.035.800,00
264.035.800,00
230.066.800,00
2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 05
2.01 0004 Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 0,00 0,00 0,00
2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 05
2.01 0005 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
75.000.000,00
75.000.000,00 0,00
2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 05
2.01 0006 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 05
2.01 0007 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
1.150.000.000,00
1.150.000.000,00
2.219.100.000,00
2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 05
2.01 0008 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa 0,00 0,00 0,00
2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 05
2.01 0009 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
2.563.381.000,00
2.563.381.000,00
2.363.381.000,00
2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
12.271.024.022,00
12.271.024.022,00
13.183.565.507,56
2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 01
2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
63.000.000,00
63.000.000,00
24.456.160,00
2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 01
2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
4.000.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 01
2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3.500.000,00
3.500.000,00
3.373.275,00
2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 01
2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
3.500.000,00
3.500.000,00
3.500.000,00
2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 01
2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 01
2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 01
2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3.500.000,00
3.500.000,00
3.500.000,00
2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 01
2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
4.000.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 01
2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
39.500.000,00
39.500.000,00
1.082.885,00
2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 01
2.01 0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 01
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
10.425.824.022,00
10.425.824.022,00
11.245.440.032,56
2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 01
2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
10.410.824.022,00
10.410.824.022,00
11.230.440.032,56 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 70
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 01
2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 01
2.02 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 01
2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 01
2.02 0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 01
2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 01
2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 01
2.03 0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 0,00
2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 01
2.03 0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 0,00
2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 01
2.03 0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 0,00
2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 01
2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 01
2.03 0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 0,00
2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 01
2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
49.450.000,00
49.450.000,00
94.450.000,00
2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 01
2.05 0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 0,00 0,00 0,00
2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 01
2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
36.950.000,00
36.950.000,00
36.950.000,00
2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 01
2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 01
2.05 0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 01
2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
5.000.000,00
5.000.000,00
50.000.000,00
2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 01
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
625.629.600,00
625.629.600,00
660.781.600,00
2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 01
2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
15.000.000,00
15.000.000,00
50.152.000,00
2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 01
2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 01
2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
56.209.600,00
56.209.600,00
56.209.600,00
2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 01
2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
34.250.000,00
34.250.000,00
34.250.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 71
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 01
2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
40.170.000,00
40.170.000,00
40.170.000,00
2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 01
2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 01
2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 01
2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
350.000.000,00
350.000.000,00
350.000.000,00
2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 01
2.06 0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 0,00 0,00 0,00
2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 01
2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5.000.000,00
5.000.000,00
17.900.200,00
2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 01
2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,00 0,00 0,00
2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 01
2.07 0005 Pengadaan Mebel
5.000.000,00
5.000.000,00
17.900.200,00
2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 01
2.07 0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00
2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 01
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
822.722.400,00
822.722.400,00
861.139.515,00
2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 01
2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 01
2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
45.000.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00
2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 01
2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
767.722.400,00
767.722.400,00
806.139.515,00
2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 01
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
269.398.000,00
269.398.000,00
269.398.000,00
2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 01
2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
38.330.000,00
38.330.000,00
38.330.000,00
2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 01
2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
131.068.000,00
131.068.000,00
131.068.000,00
2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 01
2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
30.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
2.13.0.00.0.00.13.0000 2 13 01
2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
70.000.000,00
70.000.000,00
70.000.000,00
2.14.2.08.0.00.14.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
31.877.946.912,00
31.877.946.912,00
34.312.571.209,88
2.14.2.08.0.00.14.0000 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.006.470.000,00
2.006.470.000,00
2.720.829.050,00
2.14.2.08.0.00.14.0000 2 08 02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
790.000.000,00
790.000.000,00
1.234.462.700,00
2.14.2.08.0.00.14.0000 2 08 02
2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
195.000.000,00
195.000.000,00
281.430.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 72
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.14.2.08.0.00.14.0000 2 08 02
2.01 0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG
80.000.000,00
80.000.000,00
206.436.000,00
2.14.2.08.0.00.14.0000 2 08 02
2.01 0006 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota
80.000.000,00
80.000.000,00
51.184.000,00
2.14.2.08.0.00.14.0000 2 08 02
2.01 0008 Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota
35.000.000,00
35.000.000,00
23.810.000,00
2.14.2.08.0.00.14.0000 2 08 02
2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
120.000.000,00
120.000.000,00
498.501.500,00
2.14.2.08.0.00.14.0000 2 08 02
2.02 0002 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
120.000.000,00
120.000.000,00
498.501.500,00
2.14.2.08.0.00.14.0000 2 08 02
2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
475.000.000,00
475.000.000,00
454.531.200,00
2.14.2.08.0.00.14.0000 2 08 02
2.03 0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
475.000.000,00
475.000.000,00
454.531.200,00
2.14.2.08.0.00.14.0000 2 08 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
125.000.000,00
125.000.000,00
110.440.600,00
2.14.2.08.0.00.14.0000 2 08 03
2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
60.000.000,00
60.000.000,00
47.860.600,00
2.14.2.08.0.00.14.0000 2 08 03
2.01 0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
60.000.000,00
60.000.000,00
47.860.600,00
2.14.2.08.0.00.14.0000 2 08 03
2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
65.000.000,00
65.000.000,00
62.580.000,00
2.14.2.08.0.00.14.0000 2 08 03
2.02 0001 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
65.000.000,00
65.000.000,00
62.580.000,00
2.14.2.08.0.00.14.0000 2 08 04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
344.813.000,00
344.813.000,00
588.721.100,00
2.14.2.08.0.00.14.0000 2 08 04
2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
160.000.000,00
160.000.000,00
156.375.000,00
2.14.2.08.0.00.14.0000 2 08 04
2.01 0003 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
160.000.000,00
160.000.000,00
156.375.000,00
2.14.2.08.0.00.14.0000 2 08 04
2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
70.000.000,00
70.000.000,00
47.125.900,00
2.14.2.08.0.00.14.0000 2 08 04
2.02 0003 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
70.000.000,00
70.000.000,00
47.125.900,00
2.14.2.08.0.00.14.0000 2 08 04
2.03 Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
114.813.000,00
114.813.000,00
385.220.200,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 73
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.14.2.08.0.00.14.0000 2 08 04
2.03 0001 Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
114.813.000,00
114.813.000,00
385.220.200,00
2.14.2.08.0.00.14.0000 2 08 05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
144.000.000,00
144.000.000,00
141.455.000,00
2.14.2.08.0.00.14.0000 2 08 05
2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
144.000.000,00
144.000.000,00
141.455.000,00
2.14.2.08.0.00.14.0000 2 08 05
2.01 0001 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota
74.000.000,00
74.000.000,00
99.700.000,00
2.14.2.08.0.00.14.0000 2 08 05
2.01 0002 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota
70.000.000,00
70.000.000,00
41.755.000,00
2.14.2.08.0.00.14.0000 2 08 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
172.657.000,00
172.657.000,00
151.507.550,00
2.14.2.08.0.00.14.0000 2 08 06
2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
70.000.000,00
70.000.000,00
66.779.950,00
2.14.2.08.0.00.14.0000 2 08 06
2.01 0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
70.000.000,00
70.000.000,00
66.779.950,00
2.14.2.08.0.00.14.0000 2 08 06
2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
102.657.000,00
102.657.000,00
84.727.600,00
2.14.2.08.0.00.14.0000 2 08 06
2.02 0001 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
72.657.000,00
72.657.000,00
66.997.300,00
2.14.2.08.0.00.14.0000 2 08 06
2.02 0003 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
30.000.000,00
30.000.000,00
17.730.300,00
2.14.2.08.0.00.14.0000 2 08 07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
430.000.000,00
430.000.000,00
494.242.100,00
2.14.2.08.0.00.14.0000 2 08 07
2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
115.000.000,00
115.000.000,00
198.936.500,00
2.14.2.08.0.00.14.0000 2 08 07
2.01 0004 Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA
55.000.000,00
55.000.000,00
148.600.000,00
2.14.2.08.0.00.14.0000 2 08 07
2.01 0006 koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota
60.000.000,00
60.000.000,00
50.336.500,00
2.14.2.08.0.00.14.0000 2 08 07
2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
315.000.000,00
315.000.000,00
295.305.600,00
2.14.2.08.0.00.14.0000 2 08 07
2.02 0005 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
45.000.000,00
45.000.000,00
25.950.300,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 74
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.14.2.08.0.00.14.0000 2 08 07
2.02 0007 Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK
270.000.000,00
270.000.000,00
269.355.300,00
2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
29.871.476.912,00
29.871.476.912,00
31.591.742.159,88
2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
272.000.000,00
272.000.000,00
220.621.189,00
2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 02
2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
108.000.000,00
108.000.000,00
100.901.200,00
2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 02
2.01 0002 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota
20.000.000,00
20.000.000,00
16.635.300,00
2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 02
2.01 0013 Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan
18.000.000,00
18.000.000,00
17.859.300,00
2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 02
2.01 0019 Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal
20.000.000,00
20.000.000,00
18.175.300,00
2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 02
2.01 0023 Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana
50.000.000,00
50.000.000,00
48.231.300,00
2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 02
2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
164.000.000,00
164.000.000,00
119.719.989,00
2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 02
2.02 0002 Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan
10.000.000,00
10.000.000,00
6.000.000,00
2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 02
2.02 0009 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga
10.000.000,00
10.000.000,00
5.120.000,00
2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 02
2.02 0011 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga
25.250.000,00
25.250.000,00
14.083.000,00
2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 02
2.02 0012 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga
10.000.000,00
10.000.000,00
6.530.000,00
2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 02
2.02 0013 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB
40.000.000,00
40.000.000,00
36.970.000,00
2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 02
2.02 0015 Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain
38.750.000,00
38.750.000,00
37.036.300,00
2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 02
2.02 0017 Perumusan Parameter pengendalian penduduk dan KB
10.000.000,00
10.000.000,00
4.248.721,00
2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 02
2.02 0018 Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana
10.000.000,00
10.000.000,00
5.598.968,00
2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 02
2.02 0020 Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)
10.000.000,00
10.000.000,00
4.133.000,00
2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
5.093.120.000,00
5.093.120.000,00
5.660.044.200,00
2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 03
2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
235.450.000,00
235.450.000,00
140.231.200,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 75
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 03
2.01 0008 Pengendalian Program KKBPK
30.000.000,00
30.000.000,00
15.030.000,00
2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 03
2.01 0009 Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 03
2.01 0011 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)
60.450.000,00
60.450.000,00 0,00
2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 03
2.01 0012 Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang
15.000.000,00
15.000.000,00
14.800.000,00
2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 03
2.01 0013 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal
85.000.000,00
85.000.000,00
71.620.900,00
2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 03
2.01 0014 Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
40.000.000,00
40.000.000,00
33.780.300,00
2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 03
2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
4.486.500.000,00
4.486.500.000,00
5.216.979.100,00
2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 03
2.02 0002 Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB
30.000.000,00
30.000.000,00
23.750.000,00
2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 03
2.02 0004 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
2.492.500.000,00
2.492.500.000,00
2.564.000.000,00
2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 03
2.02 0005 Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB
70.000.000,00
70.000.000,00
54.848.500,00
2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 03
2.02 0006 Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)
1.894.000.000,00
1.894.000.000,00
2.574.380.600,00
2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 03
2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
291.170.000,00
291.170.000,00
260.773.300,00
2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 03
2.03 0001 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
74.870.000,00
74.870.000,00
71.235.600,00
2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 03
2.03 0003 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
86.300.000,00
86.300.000,00
86.211.000,00
2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 03
2.03 0008 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
50.000.000,00
50.000.000,00
47.015.900,00
2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 03
2.03 0013 Peningkatan Kesertaan KB Pria
80.000.000,00
80.000.000,00
56.310.800,00
2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 03
2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
80.000.000,00
80.000.000,00
42.060.600,00
2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 03
2.04 0001 Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
50.000.000,00
50.000.000,00
12.235.300,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 76
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 03
2.04 0006 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas
30.000.000,00
30.000.000,00
29.825.300,00
2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
463.000.000,00
463.000.000,00
426.182.500,00
2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 04
2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
305.000.000,00
305.000.000,00
317.874.200,00
2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 04
2.01 0017 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))
100.000.000,00
100.000.000,00
92.401.600,00
2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 04
2.01 0018 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)
30.000.000,00
30.000.000,00
15.900.000,00
2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 04
2.01 0019 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)
75.000.000,00
75.000.000,00
50.340.000,00
2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 04
2.01 0021 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)
75.000.000,00
75.000.000,00
68.687.300,00
2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 04
2.01 0022 Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)
25.000.000,00
25.000.000,00
90.545.300,00
2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 04
2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
158.000.000,00
158.000.000,00
108.308.300,00
2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 04
2.02 0004 Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja
158.000.000,00
158.000.000,00
108.308.300,00
2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
24.043.356.912,00
24.043.356.912,00
25.284.894.270,88
2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 01
2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
139.000.000,00
139.000.000,00
123.347.800,00
2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 01
2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
52.000.000,00
52.000.000,00
46.546.500,00
2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 01
2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
7.000.000,00
7.000.000,00
6.370.000,00
2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 01
2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
6.000.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 01
2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
7.000.000,00
7.000.000,00
6.370.000,00
2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 01
2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
6.000.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 77
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 01
2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
24.000.000,00
24.000.000,00
16.424.200,00
2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 01
2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
35.000.000,00
35.000.000,00
33.637.100,00
2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 01
2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 01
2.01 0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 01
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
22.753.882.912,00
22.753.882.912,00
23.990.626.070,88
2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 01
2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
22.703.882.912,00
22.703.882.912,00
23.946.316.470,88
2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 01
2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
10.000.000,00
10.000.000,00
8.785.000,00
2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 01
2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
8.000.000,00
8.000.000,00
5.475.000,00
2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 01
2.02 0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
7.000.000,00
7.000.000,00
5.050.000,00
2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 01
2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
25.000.000,00
25.000.000,00
24.999.600,00
2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 01
2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
50.000.000,00
50.000.000,00
42.090.400,00
2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 01
2.03 0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
25.000.000,00
25.000.000,00
20.660.400,00
2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 01
2.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
25.000.000,00
25.000.000,00
21.430.000,00
2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 01
2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
97.900.000,00
97.900.000,00
84.250.000,00
2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 01
2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 01
2.05 0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
36.000.000,00
36.000.000,00
22.350.000,00
2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 01
2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
6.000.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 01
2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
35.900.000,00
35.900.000,00
35.900.000,00
2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 01
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
320.574.000,00
320.574.000,00
294.580.000,00
2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 01
2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
20.000.000,00
20.000.000,00
15.637.700,00
2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 01
2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
120.000.000,00
120.000.000,00
114.890.300,00
2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 01
2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
7.000.000,00
7.000.000,00
7.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 78
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 01
2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
8.000.000,00
8.000.000,00
8.000.000,00
2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 01
2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
20.000.000,00
20.000.000,00
11.452.000,00
2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 01
2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 01
2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material
30.000.000,00
30.000.000,00
24.170.000,00
2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 01
2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 01
2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
100.574.000,00
100.574.000,00
98.430.000,00
2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 01
2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
30.000.000,00
30.000.000,00
10.000.000,00
2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 01
2.07 0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 01
2.07 0005 Pengadaan Mebel
20.000.000,00
20.000.000,00 0,00
2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 01
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
379.000.000,00
379.000.000,00
467.000.000,00
2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 01
2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
4.000.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 01
2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
75.000.000,00
75.000.000,00
75.000.000,00
2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 01
2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
300.000.000,00
300.000.000,00
388.000.000,00
2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 01
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
273.000.000,00
273.000.000,00
273.000.000,00
2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 01
2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
42.000.000,00
42.000.000,00
42.000.000,00
2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 01
2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
121.000.000,00
121.000.000,00
121.000.000,00
2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 01
2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
2.14.2.08.0.00.14.0000 2 14 01
2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
105.000.000,00
105.000.000,00
105.000.000,00
2.15.0.00.0.00.15.0000 DINAS PERHUBUNGAN
86.563.804.398,00
86.563.804.398,00
58.072.828.699,20
2.15.0.00.0.00.15.0000 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
86.563.804.398,00
86.563.804.398,00
58.072.828.699,20
2.15.0.00.0.00.15.0000 2 15 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
9.382.838.900,00
9.382.838.900,00
10.002.614.300,00
2.15.0.00.0.00.15.0000 2 15 02
2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
529.216.000,00
529.216.000,00
740.903.000,00
2.15.0.00.0.00.15.0000 2 15 02
2.01 0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
280.000.000,00
280.000.000,00
521.310.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 79
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.15.0.00.0.00.15.0000 2 15 02
2.01 0007 Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
249.216.000,00
249.216.000,00
219.593.000,00
2.15.0.00.0.00.15.0000 2 15 02
2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
30.000.000,00
30.000.000,00
15.000.000,00
2.15.0.00.0.00.15.0000 2 15 02
2.04 0001 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
10.000.000,00
10.000.000,00
5.000.000,00
2.15.0.00.0.00.15.0000 2 15 02
2.04 0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
20.000.000,00
20.000.000,00
10.000.000,00
2.15.0.00.0.00.15.0000 2 15 02
2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
2.149.262.900,00
2.149.262.900,00
2.388.163.500,00
2.15.0.00.0.00.15.0000 2 15 02
2.06 0004 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota
868.194.000,00
868.194.000,00
977.957.550,00
2.15.0.00.0.00.15.0000 2 15 02
2.06 0014 Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
174.000.000,00
174.000.000,00
148.824.000,00
2.15.0.00.0.00.15.0000 2 15 02
2.06 0015 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
15.600.000,00
15.600.000,00
7.800.000,00
2.15.0.00.0.00.15.0000 2 15 02
2.06 0016 Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
968.058.900,00
968.058.900,00
1.191.876.950,00
2.15.0.00.0.00.15.0000 2 15 02
2.06 0017 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
123.410.000,00
123.410.000,00
61.705.000,00
2.15.0.00.0.00.15.0000 2 15 02
2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota
84.590.000,00
84.590.000,00
43.045.100,00
2.15.0.00.0.00.15.0000 2 15 02
2.07 0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin
62.860.000,00
62.860.000,00
32.180.100,00
2.15.0.00.0.00.15.0000 2 15 02
2.07 0006 Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin
21.730.000,00
21.730.000,00
10.865.000,00
2.15.0.00.0.00.15.0000 2 15 02
2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
130.727.000,00
130.727.000,00
343.038.500,00
2.15.0.00.0.00.15.0000 2 15 02
2.08 0007 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
130.727.000,00
130.727.000,00
343.038.500,00
2.15.0.00.0.00.15.0000 2 15 02
2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
6.409.043.000,00
6.409.043.000,00
6.447.464.200,00
2.15.0.00.0.00.15.0000 2 15 02
2.09 0002 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
50.000.000,00
50.000.000,00
25.060.000,00
2.15.0.00.0.00.15.0000 2 15 02
2.09 0003 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
6.359.043.000,00
6.359.043.000,00
6.422.404.200,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 80
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.15.0.00.0.00.15.0000 2 15 02
2.14 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
50.000.000,00
50.000.000,00
25.000.000,00
2.15.0.00.0.00.15.0000 2 15 02
2.14 0003 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
50.000.000,00
50.000.000,00
25.000.000,00
2.15.0.00.0.00.15.0000 2 15 03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN
17.974.000,00
17.974.000,00
142.387.000,00
2.15.0.00.0.00.15.0000 2 15 03
2.03 Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara INDONESIA atau Badan Usaha
17.974.000,00
17.974.000,00
142.387.000,00
2.15.0.00.0.00.15.0000 2 15 03
2.03 0001 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara INDONESIA atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
17.974.000,00
17.974.000,00
142.387.000,00
2.15.0.00.0.00.15.0000 2 15 05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN
450.000.000,00
450.000.000,00
554.366.240,00
2.15.0.00.0.00.15.0000 2 15 05
2.01 Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian
450.000.000,00
450.000.000,00
554.366.240,00
2.15.0.00.0.00.15.0000 2 15 05
2.01 0003 Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian
450.000.000,00
450.000.000,00
554.366.240,00
2.15.0.00.0.00.15.0000 2 15 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
76.712.991.498,00
76.712.991.498,00
47.373.461.159,20
2.15.0.00.0.00.15.0000 2 15 01
2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
167.876.000,00
167.876.000,00
113.215.650,00
2.15.0.00.0.00.15.0000 2 15 01
2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
100.000.000,00
100.000.000,00
79.549.700,00
2.15.0.00.0.00.15.0000 2 15 01
2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
57.876.000,00
57.876.000,00
23.665.950,00
2.15.0.00.0.00.15.0000 2 15 01
2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
2.15.0.00.0.00.15.0000 2 15 01
2.01 0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
2.15.0.00.0.00.15.0000 2 15 01
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
24.477.620.674,00
24.477.620.674,00
25.940.075.893,00
2.15.0.00.0.00.15.0000 2 15 01
2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
24.477.620.674,00
24.477.620.674,00
25.940.075.893,00
2.15.0.00.0.00.15.0000 2 15 01
2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
70.000.000,00
70.000.000,00
382.097.800,00
2.15.0.00.0.00.15.0000 2 15 01
2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
40.000.000,00
40.000.000,00
189.600.000,00
2.15.0.00.0.00.15.0000 2 15 01
2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
30.000.000,00
30.000.000,00
192.497.800,00
2.15.0.00.0.00.15.0000 2 15 01
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
752.257.000,00
752.257.000,00
973.045.161,01 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 81
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.15.0.00.0.00.15.0000 2 15 01
2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
2.15.0.00.0.00.15.0000 2 15 01
2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
50.000.000,00
50.000.000,00
376.673.561,01
2.15.0.00.0.00.15.0000 2 15 01
2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
482.257.000,00
482.257.000,00
431.327.100,00
2.15.0.00.0.00.15.0000 2 15 01
2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
200.000.000,00
200.000.000,00
145.044.500,00
2.15.0.00.0.00.15.0000 2 15 01
2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
3.144.450.000,00
3.144.450.000,00
4.866.994.550,00
2.15.0.00.0.00.15.0000 2 15 01
2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3.134.450.000,00
3.134.450.000,00
4.714.400.000,00
2.15.0.00.0.00.15.0000 2 15 01
2.07 0005 Pengadaan Mebel
10.000.000,00
10.000.000,00
152.594.550,00
2.15.0.00.0.00.15.0000 2 15 01
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
47.118.428.000,00
47.118.428.000,00
13.553.250.681,19
2.15.0.00.0.00.15.0000 2 15 01
2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
34.851.548.000,00
34.851.548.000,00
1.085.458.633,19
2.15.0.00.0.00.15.0000 2 15 01
2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
12.266.880.000,00
12.266.880.000,00
12.467.792.048,00
2.15.0.00.0.00.15.0000 2 15 01
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
726.360.000,00
726.360.000,00
1.288.781.600,00
2.15.0.00.0.00.15.0000 2 15 01
2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
39.330.000,00
39.330.000,00 0,00
2.15.0.00.0.00.15.0000 2 15 01
2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
462.630.000,00
462.630.000,00
481.960.000,00
2.15.0.00.0.00.15.0000 2 15 01
2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
94.400.000,00
94.400.000,00
94.400.000,00
2.15.0.00.0.00.15.0000 2 15 01
2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
130.000.000,00
130.000.000,00
712.421.600,00
2.15.0.00.0.00.15.0000 2 15 01
2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
255.999.824,00
255.999.824,00
255.999.824,00
2.15.0.00.0.00.15.0000 2 15 01
2.11 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
255.999.824,00
255.999.824,00
255.999.824,00
2.15.0.00.0.00.15.0001 UPT PENGELOLAAN TERMINAL
402.000.000,00
402.000.000,00
591.917.500,00
2.15.0.00.0.00.15.0001 2 15 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
402.000.000,00
402.000.000,00
591.917.500,00
2.15.0.00.0.00.15.0001 2 15 02
2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
402.000.000,00
402.000.000,00
591.917.500,00
2.15.0.00.0.00.15.0001 2 15 02
2.03 0006 Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C
20.000.000,00
20.000.000,00
10.007.500,00
2.15.0.00.0.00.15.0001 2 15 02
2.03 0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)
382.000.000,00
382.000.000,00
581.910.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 82
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.15.0.00.0.00.15.0002 UPT PENGELOLAAN PARKIR
888.624.000,00
888.624.000,00
650.649.000,00
2.15.0.00.0.00.15.0002 2 15 02
2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
288.624.000,00
288.624.000,00
263.016.000,00
2.15.0.00.0.00.15.0002 2 15 02
2.02 0001 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
252.000.000,00
252.000.000,00
229.704.000,00
2.15.0.00.0.00.15.0002 2 15 02
2.02 0003 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
36.624.000,00
36.624.000,00
33.312.000,00
2.15.0.00.0.00.15.0002 2 15 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
600.000.000,00
600.000.000,00
387.633.000,00
2.15.0.00.0.00.15.0002 2 15 01
2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
540.000.000,00
540.000.000,00
329.248.000,00
2.15.0.00.0.00.15.0002 2 15 01
2.03 0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
540.000.000,00
540.000.000,00
329.248.000,00
2.15.0.00.0.00.15.0002 2 15 01
2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
60.000.000,00
60.000.000,00
58.385.000,00
2.15.0.00.0.00.15.0002 2 15 01
2.04 0002 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah
60.000.000,00
60.000.000,00
58.385.000,00
2.15.0.00.0.00.15.0003 UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
972.564.000,00
972.564.000,00
802.573.600,00
2.15.0.00.0.00.15.0003 2 15 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
972.564.000,00
972.564.000,00
802.573.600,00
2.15.0.00.0.00.15.0003 2 15 02
2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
972.564.000,00
972.564.000,00
802.573.600,00
2.15.0.00.0.00.15.0003 2 15 02
2.05 0004 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
600.000.000,00
600.000.000,00
474.079.600,00
2.15.0.00.0.00.15.0003 2 15 02
2.05 0007 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
284.334.000,00
284.334.000,00
284.334.000,00
2.15.0.00.0.00.15.0003 2 15 02
2.05 0008 Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
30.000.000,00
30.000.000,00
15.000.000,00
2.15.0.00.0.00.15.0003 2 15 02
2.05 0010 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
58.230.000,00
58.230.000,00
29.160.000,00
2.15.0.00.0.00.15.0004 UPT PENERANGAN JALAN UMUM
11.470.111.600,00
11.470.111.600,00
63.755.124.500,00
2.15.0.00.0.00.15.0004 2 15 02
2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
11.470.111.600,00
11.470.111.600,00
63.755.124.500,00
2.15.0.00.0.00.15.0004 2 15 02
2.02 0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
7.399.561.600,00
7.399.561.600,00
20.710.074.500,00
2.15.0.00.0.00.15.0004 2 15 02
2.02 0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
4.070.550.000,00
4.070.550.000,00
43.045.050.000,00
2.16.2.20.2.21.16.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
30.653.315.420,00
30.653.315.420,00
32.756.046.940,16
2.16.2.20.2.21.16.0000 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
27.796.082.420,00
27.796.082.420,00
30.228.785.240,16
2.16.2.20.2.21.16.0000 2 16 02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
3.227.962.818,00
3.227.962.818,00
3.340.565.118,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 83
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.16.2.20.2.21.16.0000 2 16 02
2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
3.227.962.818,00
3.227.962.818,00
3.340.565.118,00
2.16.2.20.2.21.16.0000 2 16 02
2.01 0014 Relasi Media
149.640.000,00
149.640.000,00
132.510.000,00
2.16.2.20.2.21.16.0000 2 16 02
2.01 0015 Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat
37.738.000,00
37.738.000,00
35.338.000,00
2.16.2.20.2.21.16.0000 2 16 02
2.01 0017 Pelayanan Informasi Publik
259.394.000,00
259.394.000,00
240.762.100,00
2.16.2.20.2.21.16.0000 2 16 02
2.01 0019 Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik
66.650.000,00
66.650.000,00
51.075.000,00
2.16.2.20.2.21.16.0000 2 16 02
2.01 0020 Diseminasi Informasi
1.457.301.318,00
1.457.301.318,00
1.456.641.318,00
2.16.2.20.2.21.16.0000 2 16 02
2.01 0021 Pengelolaan Media Komunikasi Publik
518.000.000,00
518.000.000,00
514.830.000,00
2.16.2.20.2.21.16.0000 2 16 02
2.01 0022 Penyusunan Strategi Komunikasi Publik
25.000.000,00
25.000.000,00
19.150.000,00
2.16.2.20.2.21.16.0000 2 16 02
2.01 0023 Penyusunan Konten
645.681.500,00
645.681.500,00
828.022.300,00
2.16.2.20.2.21.16.0000 2 16 02
2.01 0024 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik
68.558.000,00
68.558.000,00
62.236.400,00
2.16.2.20.2.21.16.0000 2 16 03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
8.704.334.292,00
8.704.334.292,00
11.044.183.692,00
2.16.2.20.2.21.16.0000 2 16 03
2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
194.055.000,00
194.055.000,00
161.272.500,00
2.16.2.20.2.21.16.0000 2 16 03
2.01 0004 Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa
194.055.000,00
194.055.000,00
161.272.500,00
2.16.2.20.2.21.16.0000 2 16 03
2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
8.510.279.292,00
8.510.279.292,00
10.882.911.192,00
2.16.2.20.2.21.16.0000 2 16 03
2.02 0013 Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional
100.000.000,00
100.000.000,00
97.140.000,00
2.16.2.20.2.21.16.0000 2 16 03
2.02 0014 Koordinasi penyusunan proses bisnis
50.000.000,00
50.000.000,00
36.469.900,00
2.16.2.20.2.21.16.0000 2 16 03
2.02 0015 Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda
100.000.000,00
100.000.000,00
70.231.400,00
2.16.2.20.2.21.16.0000 2 16 03
2.02 0018 Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah
249.460.000,00
249.460.000,00
226.040.000,00
2.16.2.20.2.21.16.0000 2 16 03
2.02 0020 Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah
368.491.000,00
368.491.000,00
343.660.600,00
2.16.2.20.2.21.16.0000 2 16 03
2.02 0021 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah
50.000.000,00
50.000.000,00
24.610.000,00
2.16.2.20.2.21.16.0000 2 16 03
2.02 0023 Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas
105.500.000,00
105.500.000,00
82.729.000,00
2.16.2.20.2.21.16.0000 2 16 03
2.02 0024 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota
4.020.000.000,00
4.020.000.000,00
5.590.455.700,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 84
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.16.2.20.2.21.16.0000 2 16 03
2.02 0025 Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi
589.225.000,00
589.225.000,00
586.400.000,00
2.16.2.20.2.21.16.0000 2 16 03
2.02 0026 Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo
185.075.000,00
185.075.000,00
117.311.000,00
2.16.2.20.2.21.16.0000 2 16 03
2.02 0027 Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas
228.824.000,00
228.824.000,00
172.272.000,00
2.16.2.20.2.21.16.0000 2 16 03
2.02 0029 Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE
180.000.000,00
180.000.000,00
158.751.000,00
2.16.2.20.2.21.16.0000 2 16 03
2.02 0030 Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE
2.283.704.292,00
2.283.704.292,00
3.376.840.592,00
2.16.2.20.2.21.16.0000 2 16 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
15.863.785.310,00
15.863.785.310,00
15.844.036.430,16
2.16.2.20.2.21.16.0000 2 16 01
2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
107.099.000,00
107.099.000,00
98.287.170,16
2.16.2.20.2.21.16.0000 2 16 01
2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
11.319.000,00
11.319.000,00
4.478.100,00
2.16.2.20.2.21.16.0000 2 16 01
2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3.250.000,00
3.250.000,00
3.190.000,00
2.16.2.20.2.21.16.0000 2 16 01
2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
3.250.000,00
3.250.000,00
3.190.000,00
2.16.2.20.2.21.16.0000 2 16 01
2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
4.000.000,00
4.000.000,00
2.783.000,00
2.16.2.20.2.21.16.0000 2 16 01
2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
4.000.000,00
4.000.000,00
2.799.000,00
2.16.2.20.2.21.16.0000 2 16 01
2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
6.680.000,00
6.680.000,00
4.950.000,00
2.16.2.20.2.21.16.0000 2 16 01
2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.000.000,00
2.000.000,00
3.857.070,16
2.16.2.20.2.21.16.0000 2 16 01
2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
72.600.000,00
72.600.000,00
73.040.000,00
2.16.2.20.2.21.16.0000 2 16 01
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
12.942.739.420,00
12.942.739.420,00
12.789.630.060,00
2.16.2.20.2.21.16.0000 2 16 01
2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
12.914.989.420,00
12.914.989.420,00
12.774.684.660,00
2.16.2.20.2.21.16.0000 2 16 01
2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
6.250.000,00
6.250.000,00
3.125.200,00
2.16.2.20.2.21.16.0000 2 16 01
2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
10.750.000,00
10.750.000,00
5.300.200,00
2.16.2.20.2.21.16.0000 2 16 01
2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
10.750.000,00
10.750.000,00
6.520.000,00
2.16.2.20.2.21.16.0000 2 16 01
2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
99.900.000,00
99.900.000,00
89.758.600,00
2.16.2.20.2.21.16.0000 2 16 01
2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
20.000.000,00
20.000.000,00
10.800.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 85
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.16.2.20.2.21.16.0000 2 16 01
2.05 0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
2.16.2.20.2.21.16.0000 2 16 01
2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
11.960.000,00
11.960.000,00
18.279.300,00
2.16.2.20.2.21.16.0000 2 16 01
2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
57.940.000,00
57.940.000,00
50.679.300,00
2.16.2.20.2.21.16.0000 2 16 01
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
179.500.000,00
179.500.000,00
194.894.300,00
2.16.2.20.2.21.16.0000 2 16 01
2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
10.000.000,00
10.000.000,00
7.000.000,00
2.16.2.20.2.21.16.0000 2 16 01
2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
10.000.000,00
10.000.000,00
6.710.200,00
2.16.2.20.2.21.16.0000 2 16 01
2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
10.000.000,00
10.000.000,00
5.178.000,00
2.16.2.20.2.21.16.0000 2 16 01
2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
10.000.000,00
10.000.000,00
6.315.600,00
2.16.2.20.2.21.16.0000 2 16 01
2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
10.000.000,00
10.000.000,00
9.900.000,00
2.16.2.20.2.21.16.0000 2 16 01
2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material
10.000.000,00
10.000.000,00
32.022.500,00
2.16.2.20.2.21.16.0000 2 16 01
2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu
19.500.000,00
19.500.000,00
16.000.000,00
2.16.2.20.2.21.16.0000 2 16 01
2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
100.000.000,00
100.000.000,00
111.768.000,00
2.16.2.20.2.21.16.0000 2 16 01
2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
465.331.890,00
465.331.890,00
97.646.300,00
2.16.2.20.2.21.16.0000 2 16 01
2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
167.931.890,00
167.931.890,00 0,00
2.16.2.20.2.21.16.0000 2 16 01
2.07 0005 Pengadaan Mebel
200.000.000,00
200.000.000,00 0,00
2.16.2.20.2.21.16.0000 2 16 01
2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
97.400.000,00
97.400.000,00
97.646.300,00
2.16.2.20.2.21.16.0000 2 16 01
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.533.098.000,00
1.533.098.000,00
2.344.760.000,00
2.16.2.20.2.21.16.0000 2 16 01
2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.560.000,00
2.560.000,00
2.560.000,00
2.16.2.20.2.21.16.0000 2 16 01
2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
530.000.000,00
530.000.000,00
530.000.000,00
2.16.2.20.2.21.16.0000 2 16 01
2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.000.538.000,00
1.000.538.000,00
1.812.200.000,00
2.16.2.20.2.21.16.0000 2 16 01
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
536.117.000,00
536.117.000,00
229.060.000,00
2.16.2.20.2.21.16.0000 2 16 01
2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
32.000.000,00
32.000.000,00 0,00
2.16.2.20.2.21.16.0000 2 16 01
2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
269.109.000,00
269.109.000,00
163.800.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 86
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.16.2.20.2.21.16.0000 2 16 01
2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
35.008.000,00
35.008.000,00
15.260.000,00
2.16.2.20.2.21.16.0000 2 16 01
2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
200.000.000,00
200.000.000,00
50.000.000,00
2.16.2.20.2.21.16.0000 2 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
1.350.827.000,00
1.350.827.000,00
1.154.014.200,00
2.16.2.20.2.21.16.0000 2 20 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
1.350.827.000,00
1.350.827.000,00
1.154.014.200,00
2.16.2.20.2.21.16.0000 2 20 02
2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
1.350.827.000,00
1.350.827.000,00
1.154.014.200,00
2.16.2.20.2.21.16.0000 2 20 02
2.01 0007 Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
493.172.400,00
493.172.400,00
417.690.400,00
2.16.2.20.2.21.16.0000 2 20 02
2.01 0008 Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional
17.610.000,00
17.610.000,00
13.710.000,00
2.16.2.20.2.21.16.0000 2 20 02
2.01 0009 Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral
303.991.200,00
303.991.200,00
253.422.900,00
2.16.2.20.2.21.16.0000 2 20 02
2.01 0010 Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data INDONESIA
520.385.000,00
520.385.000,00
456.122.500,00
2.16.2.20.2.21.16.0000 2 20 02
2.01 0011 Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar
15.668.400,00
15.668.400,00
13.068.400,00
2.16.2.20.2.21.16.0000 2 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
1.506.406.000,00
1.506.406.000,00
1.373.247.500,00
2.16.2.20.2.21.16.0000 2 21 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
1.506.406.000,00
1.506.406.000,00
1.373.247.500,00
2.16.2.20.2.21.16.0000 2 21 02
2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
1.506.406.000,00
1.506.406.000,00
1.373.247.500,00
2.16.2.20.2.21.16.0000 2 21 02
2.01 0001 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
284.055.000,00
284.055.000,00
274.766.200,00
2.16.2.20.2.21.16.0000 2 21 02
2.01 0003 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
892.176.000,00
892.176.000,00
883.396.000,00
2.16.2.20.2.21.16.0000 2 21 02
2.01 0004 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
330.175.000,00
330.175.000,00
215.085.300,00
2.17.0.00.0.00.17.0000 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
21.153.044.904,00
21.153.044.904,00
22.621.282.680,36
2.17.0.00.0.00.17.0000 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
21.153.044.904,00
21.153.044.904,00
22.621.282.680,36
2.17.0.00.0.00.17.0000 2 17 03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
762.300.000,00
762.300.000,00
661.068.999,00
2.17.0.00.0.00.17.0000 2 17 03
2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
762.300.000,00
762.300.000,00
661.068.999,00
2.17.0.00.0.00.17.0000 2 17 03
2.01 0003 Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi
412.300.000,00
412.300.000,00
395.849.999,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 87
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.17.0.00.0.00.17.0000 2 17 03
2.01 0004 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota
350.000.000,00
350.000.000,00
265.219.000,00
2.17.0.00.0.00.17.0000 2 17 04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI
443.900.918,00
443.900.918,00
386.600.645,00
2.17.0.00.0.00.17.0000 2 17 04
2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
443.900.918,00
443.900.918,00
386.600.645,00
2.17.0.00.0.00.17.0000 2 17 04
2.01 0003 Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan
443.900.918,00
443.900.918,00
386.600.645,00
2.17.0.00.0.00.17.0000 2 17 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
250.000.000,00
250.000.000,00
215.660.900,00
2.17.0.00.0.00.17.0000 2 17 05
2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
250.000.000,00
250.000.000,00
215.660.900,00
2.17.0.00.0.00.17.0000 2 17 05
2.01 0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
250.000.000,00
250.000.000,00
215.660.900,00
2.17.0.00.0.00.17.0000 2 17 06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
1.228.000.000,00
1.228.000.000,00
1.110.430.950,00
2.17.0.00.0.00.17.0000 2 17 06
2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
1.228.000.000,00
1.228.000.000,00
1.110.430.950,00
2.17.0.00.0.00.17.0000 2 17 06
2.01 0003 Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi
328.000.000,00
328.000.000,00
402.745.000,00
2.17.0.00.0.00.17.0000 2 17 06
2.01 0004 Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota
100.000.000,00
100.000.000,00
39.810.350,00
2.17.0.00.0.00.17.0000 2 17 06
2.01 0006 Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota
100.000.000,00
100.000.000,00
48.080.000,00
2.17.0.00.0.00.17.0000 2 17 06
2.01 0007 Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota
100.000.000,00
100.000.000,00
39.166.300,00
2.17.0.00.0.00.17.0000 2 17 06
2.01 0008 Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota
200.000.000,00
200.000.000,00
152.090.100,00
2.17.0.00.0.00.17.0000 2 17 06
2.01 0009 Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota
400.000.000,00
400.000.000,00
428.539.200,00
2.17.0.00.0.00.17.0000 2 17 07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
5.121.200.000,00
5.121.200.000,00
5.425.768.847,00
2.17.0.00.0.00.17.0000 2 17 07
2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
5.121.200.000,00
5.121.200.000,00
5.425.768.847,00
2.17.0.00.0.00.17.0000 2 17 07
2.01 0002 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro
958.350.000,00
958.350.000,00
912.134.147,00
2.17.0.00.0.00.17.0000 2 17 07
2.01 0003 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro
187.200.000,00
187.200.000,00
179.225.700,00
2.17.0.00.0.00.17.0000 2 17 07
2.01 0004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
1.750.000.000,00
1.750.000.000,00
2.215.934.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 88
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.17.0.00.0.00.17.0000 2 17 07
2.01 0005 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
2.17.0.00.0.00.17.0000 2 17 07
2.01 0007 Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaataan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil
175.550.000,00
175.550.000,00
173.035.000,00
2.17.0.00.0.00.17.0000 2 17 07
2.01 0008 Pemulihan Usaha Mikro
100.000.000,00
100.000.000,00
200.000.000,00
2.17.0.00.0.00.17.0000 2 17 07
2.01 0009 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil
290.500.000,00
290.500.000,00
192.140.000,00
2.17.0.00.0.00.17.0000 2 17 07
2.01 0010 Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Usaha Mikro
50.000.000,00
50.000.000,00
45.730.000,00
2.17.0.00.0.00.17.0000 2 17 07
2.01 0011 Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro
755.200.000,00
755.200.000,00
699.960.000,00
2.17.0.00.0.00.17.0000 2 17 07
2.01 0012 Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
50.000.000,00
50.000.000,00
46.990.000,00
2.17.0.00.0.00.17.0000 2 17 07
2.01 0013 Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik 0,00 0,00 0,00
2.17.0.00.0.00.17.0000 2 17 07
2.01 0014 Penyusunan Basis Data Usaha Mikro
100.000.000,00
100.000.000,00
84.100.000,00
2.17.0.00.0.00.17.0000 2 17 07
2.01 0015 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan
654.400.000,00
654.400.000,00
626.520.000,00
2.17.0.00.0.00.17.0000 2 17 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
13.347.643.986,00
13.347.643.986,00
14.821.752.339,36
2.17.0.00.0.00.17.0000 2 17 01
2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
454.500.000,00
454.500.000,00
528.745.800,00
2.17.0.00.0.00.17.0000 2 17 01
2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
315.000.000,00
315.000.000,00
253.784.000,00
2.17.0.00.0.00.17.0000 2 17 01
2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
18.000.000,00
18.000.000,00
9.322.500,00
2.17.0.00.0.00.17.0000 2 17 01
2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
20.000.000,00
20.000.000,00
26.675.300,00
2.17.0.00.0.00.17.0000 2 17 01
2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
1.500.000,00
1.500.000,00
1.401.000,00
2.17.0.00.0.00.17.0000 2 17 01
2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
2.000.000,00
2.000.000,00
1.685.100,00
2.17.0.00.0.00.17.0000 2 17 01
2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
13.000.000,00
13.000.000,00
12.057.700,00
2.17.0.00.0.00.17.0000 2 17 01
2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
5.000.000,00
5.000.000,00
140.722.500,00
2.17.0.00.0.00.17.0000 2 17 01
2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
5.000.000,00
5.000.000,00
7.678.100,00
2.17.0.00.0.00.17.0000 2 17 01
2.01 0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
75.000.000,00
75.000.000,00
75.419.600,00
2.17.0.00.0.00.17.0000 2 17 01
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
9.460.323.986,00
9.460.323.986,00
10.147.423.289,36 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 89
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.17.0.00.0.00.17.0000 2 17 01
2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
9.436.823.986,00
9.436.823.986,00
10.130.951.089,36
2.17.0.00.0.00.17.0000 2 17 01
2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3.000.000,00
3.000.000,00
1.225.600,00
2.17.0.00.0.00.17.0000 2 17 01
2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
7.500.000,00
7.500.000,00
5.086.800,00
2.17.0.00.0.00.17.0000 2 17 01
2.02 0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
1.500.000,00
1.500.000,00
459.900,00
2.17.0.00.0.00.17.0000 2 17 01
2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
11.500.000,00
11.500.000,00
9.699.900,00
2.17.0.00.0.00.17.0000 2 17 01
2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4.300.000,00
4.300.000,00
39.691.915,00
2.17.0.00.0.00.17.0000 2 17 01
2.03 0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0,00 0,00 0,00
2.17.0.00.0.00.17.0000 2 17 01
2.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
1.500.000,00
1.500.000,00
459.900,00
2.17.0.00.0.00.17.0000 2 17 01
2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
2.800.000,00
2.800.000,00
39.232.015,00
2.17.0.00.0.00.17.0000 2 17 01
2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
269.000.000,00
269.000.000,00
382.663.700,00
2.17.0.00.0.00.17.0000 2 17 01
2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 0,00 0,00
65.000.000,00
2.17.0.00.0.00.17.0000 2 17 01
2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
75.000.000,00
75.000.000,00
124.178.200,00
2.17.0.00.0.00.17.0000 2 17 01
2.05 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
1.000.000,00
1.000.000,00
525.600,00
2.17.0.00.0.00.17.0000 2 17 01
2.05 0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
500.000,00
500.000,00
459.900,00
2.17.0.00.0.00.17.0000 2 17 01
2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
192.500.000,00
192.500.000,00
192.500.000,00
2.17.0.00.0.00.17.0000 2 17 01
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
488.000.000,00
488.000.000,00
245.987.350,00
2.17.0.00.0.00.17.0000 2 17 01
2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5.000.000,00
5.000.000,00
10.000.000,00
2.17.0.00.0.00.17.0000 2 17 01
2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
153.000.000,00
153.000.000,00
75.768.800,00
2.17.0.00.0.00.17.0000 2 17 01
2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
10.000.000,00
10.000.000,00
5.020.700,00
2.17.0.00.0.00.17.0000 2 17 01
2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
40.000.000,00
40.000.000,00
25.060.400,00
2.17.0.00.0.00.17.0000 2 17 01
2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
10.000.000,00
10.000.000,00
7.800.000,00
2.17.0.00.0.00.17.0000 2 17 01
2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu
20.000.000,00
20.000.000,00
9.550.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 90
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.17.0.00.0.00.17.0000 2 17 01
2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
250.000.000,00
250.000.000,00
112.787.450,00
2.17.0.00.0.00.17.0000 2 17 01
2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
200.000.000,00
200.000.000,00
95.462.600,00
2.17.0.00.0.00.17.0000 2 17 01
2.07 0005 Pengadaan Mebel
100.000.000,00
100.000.000,00 0,00
2.17.0.00.0.00.17.0000 2 17 01
2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
100.000.000,00
100.000.000,00
95.462.600,00
2.17.0.00.0.00.17.0000 2 17 01
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.070.000.000,00
2.070.000.000,00
2.199.633.435,00
2.17.0.00.0.00.17.0000 2 17 01
2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
170.000.000,00
170.000.000,00
160.443.405,00
2.17.0.00.0.00.17.0000 2 17 01
2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.900.000.000,00
1.900.000.000,00
2.039.190.030,00
2.17.0.00.0.00.17.0000 2 17 01
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
401.520.000,00
401.520.000,00
1.182.144.250,00
2.17.0.00.0.00.17.0000 2 17 01
2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
76.020.000,00
76.020.000,00
96.890.000,00
2.17.0.00.0.00.17.0000 2 17 01
2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
25.500.000,00
25.500.000,00
27.900.000,00
2.17.0.00.0.00.17.0000 2 17 01
2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
300.000.000,00
300.000.000,00
1.057.354.250,00
2.17.0.00.0.00.17.0001 UPTD PLUT KUMKM
1.956.900.000,00
1.956.900.000,00
1.943.522.750,00
2.17.0.00.0.00.17.0001 2 17 02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM
50.000.000,00
50.000.000,00
34.810.600,00
2.17.0.00.0.00.17.0001 2 17 02
2.01 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
50.000.000,00
50.000.000,00
34.810.600,00
2.17.0.00.0.00.17.0001 2 17 02
2.01 0001 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
50.000.000,00
50.000.000,00
34.810.600,00
2.17.0.00.0.00.17.0001 2 17 08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
1.906.900.000,00
1.906.900.000,00
1.908.712.150,00
2.17.0.00.0.00.17.0001 2 17 08
2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
1.906.900.000,00
1.906.900.000,00
1.908.712.150,00
2.17.0.00.0.00.17.0001 2 17 08
2.01 0004 Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang
50.000.000,00
50.000.000,00
36.530.650,00
2.17.0.00.0.00.17.0001 2 17 08
2.01 0005 Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro
800.000.000,00
800.000.000,00
480.819.900,00
2.17.0.00.0.00.17.0001 2 17 08
2.01 0006 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi
1.056.900.000,00
1.056.900.000,00
1.391.361.600,00
2.18.0.00.0.00.18.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
20.969.832.059,00
20.969.832.059,00
21.339.055.905,12
2.18.0.00.0.00.18.0000 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
20.969.832.059,00
20.969.832.059,00
21.339.055.905,12 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 91
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.18.0.00.0.00.18.0000 2 18 02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
1.590.000.000,00
1.590.000.000,00
1.408.173.720,00
2.18.0.00.0.00.18.0000 2 18 02
2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
640.000.000,00
640.000.000,00
562.557.457,00
2.18.0.00.0.00.18.0000 2 18 02
2.01 0001 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
250.000.000,00
250.000.000,00
219.068.949,00
2.18.0.00.0.00.18.0000 2 18 02
2.01 0003 Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
250.000.000,00
250.000.000,00
213.254.508,00
2.18.0.00.0.00.18.0000 2 18 02
2.01 0004 Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
140.000.000,00
140.000.000,00
130.234.000,00
2.18.0.00.0.00.18.0000 2 18 02
2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
950.000.000,00
950.000.000,00
845.616.263,00
2.18.0.00.0.00.18.0000 2 18 02
2.02 0001 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
200.000.000,00
200.000.000,00
165.097.150,00
2.18.0.00.0.00.18.0000 2 18 02
2.02 0003 Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)
250.000.000,00
250.000.000,00
242.352.958,00
2.18.0.00.0.00.18.0000 2 18 02
2.02 0004 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
500.000.000,00
500.000.000,00
438.166.155,00
2.18.0.00.0.00.18.0000 2 18 03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
510.279.000,00
510.279.000,00
420.942.800,00
2.18.0.00.0.00.18.0000 2 18 03
2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
510.279.000,00
510.279.000,00
420.942.800,00
2.18.0.00.0.00.18.0000 2 18 03
2.01 0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
310.279.000,00
310.279.000,00
249.626.200,00
2.18.0.00.0.00.18.0000 2 18 03
2.01 0003 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota
200.000.000,00
200.000.000,00
171.316.600,00
2.18.0.00.0.00.18.0000 2 18 04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
830.000.000,00
830.000.000,00
500.000.000,00
2.18.0.00.0.00.18.0000 2 18 04
2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
830.000.000,00
830.000.000,00
500.000.000,00
2.18.0.00.0.00.18.0000 2 18 04
2.01 0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah
230.000.000,00
230.000.000,00
200.000.000,00
2.18.0.00.0.00.18.0000 2 18 04
2.01 0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
200.000.000,00
200.000.000,00
100.000.000,00
2.18.0.00.0.00.18.0000 2 18 04
2.01 0007 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko
200.000.000,00
200.000.000,00
100.000.000,00
2.18.0.00.0.00.18.0000 2 18 04
2.01 0008 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko
200.000.000,00
200.000.000,00
100.000.000,00
2.18.0.00.0.00.18.0000 2 18 05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
600.000.000,00
600.000.000,00
480.558.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 92
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.18.0.00.0.00.18.0000 2 18 05
2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
600.000.000,00
600.000.000,00
480.558.000,00
2.18.0.00.0.00.18.0000 2 18 05
2.01 0004 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya
250.000.000,00
250.000.000,00
197.733.000,00
2.18.0.00.0.00.18.0000 2 18 05
2.01 0005 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha
100.000.000,00
100.000.000,00
81.463.000,00
2.18.0.00.0.00.18.0000 2 18 05
2.01 0006 Pengawasan Penanaman Modal
250.000.000,00
250.000.000,00
201.362.000,00
2.18.0.00.0.00.18.0000 2 18 06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
110.000.000,00
110.000.000,00
55.000.000,00
2.18.0.00.0.00.18.0000 2 18 06
2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
110.000.000,00
110.000.000,00
55.000.000,00
2.18.0.00.0.00.18.0000 2 18 06
2.01 0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
110.000.000,00
110.000.000,00
55.000.000,00
2.18.0.00.0.00.18.0000 2 18 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
17.329.553.059,00
17.329.553.059,00
18.474.381.385,12
2.18.0.00.0.00.18.0000 2 18 01
2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
103.657.115,00
103.657.115,00
117.884.128,00
2.18.0.00.0.00.18.0000 2 18 01
2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
15.000.000,00
15.000.000,00
7.500.000,00
2.18.0.00.0.00.18.0000 2 18 01
2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
8.000.000,00
8.000.000,00
4.000.500,00
2.18.0.00.0.00.18.0000 2 18 01
2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
38.417.115,00
38.417.115,00
73.040.000,00
2.18.0.00.0.00.18.0000 2 18 01
2.01 0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
42.240.000,00
42.240.000,00
33.343.628,00
2.18.0.00.0.00.18.0000 2 18 01
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
10.299.241.989,00
10.299.241.989,00
10.510.796.274,12
2.18.0.00.0.00.18.0000 2 18 01
2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
10.275.741.989,00
10.275.741.989,00
10.499.043.774,12
2.18.0.00.0.00.18.0000 2 18 01
2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
10.000.000,00
10.000.000,00
5.000.250,00
2.18.0.00.0.00.18.0000 2 18 01
2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
6.500.000,00
6.500.000,00
3.250.000,00
2.18.0.00.0.00.18.0000 2 18 01
2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
7.000.000,00
7.000.000,00
3.502.250,00
2.18.0.00.0.00.18.0000 2 18 01
2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
8.000.000,00
8.000.000,00
2.780.000,00
2.18.0.00.0.00.18.0000 2 18 01
2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
8.000.000,00
8.000.000,00
2.780.000,00
2.18.0.00.0.00.18.0000 2 18 01
2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
99.500.000,00
99.500.000,00
111.660.600,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 93
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.18.0.00.0.00.18.0000 2 18 01
2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
49.500.000,00
49.500.000,00
49.500.000,00
2.18.0.00.0.00.18.0000 2 18 01
2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
50.000.000,00
50.000.000,00
62.160.600,00
2.18.0.00.0.00.18.0000 2 18 01
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
947.331.070,00
947.331.070,00
860.486.269,00
2.18.0.00.0.00.18.0000 2 18 01
2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
2.18.0.00.0.00.18.0000 2 18 01
2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
472.331.070,00
472.331.070,00
480.579.768,00
2.18.0.00.0.00.18.0000 2 18 01
2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
60.000.000,00
60.000.000,00
68.454.200,00
2.18.0.00.0.00.18.0000 2 18 01
2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
100.000.000,00
100.000.000,00
51.221.000,00
2.18.0.00.0.00.18.0000 2 18 01
2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
100.000.000,00
100.000.000,00
86.440.800,00
2.18.0.00.0.00.18.0000 2 18 01
2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
2.18.0.00.0.00.18.0000 2 18 01
2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
100.000.000,00
100.000.000,00
58.790.501,00
2.18.0.00.0.00.18.0000 2 18 01
2.06 0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
2.18.0.00.0.00.18.0000 2 18 01
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4.041.822.885,00
4.041.822.885,00
3.872.012.181,00
2.18.0.00.0.00.18.0000 2 18 01
2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.075.000.000,00
1.075.000.000,00
841.289.296,00
2.18.0.00.0.00.18.0000 2 18 01
2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2.966.822.885,00
2.966.822.885,00
3.030.722.885,00
2.18.0.00.0.00.18.0000 2 18 01
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.830.000.000,00
1.830.000.000,00
2.998.761.933,00
2.18.0.00.0.00.18.0000 2 18 01
2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
200.000.000,00
200.000.000,00
112.526.433,00
2.18.0.00.0.00.18.0000 2 18 01
2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
30.000.000,00
30.000.000,00
286.235.500,00
2.18.0.00.0.00.18.0000 2 18 01
2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1.600.000.000,00
1.600.000.000,00
2.600.000.000,00
2.19.0.00.0.00.19.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
80.293.700.402,00
80.293.700.402,00
80.730.714.055,52
2.19.0.00.0.00.19.0000 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
80.293.700.402,00
80.293.700.402,00
80.730.714.055,52
2.19.0.00.0.00.19.0000 2 19 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
8.394.038.202,00
8.394.038.202,00
6.774.742.100,00
2.19.0.00.0.00.19.0000 2 19 02
2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
4.593.937.002,00
4.593.937.002,00
3.035.410.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 94
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.19.0.00.0.00.19.0000 2 19 02
2.01 0010 Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota
225.000.000,00
225.000.000,00
223.109.700,00
2.19.0.00.0.00.19.0000 2 19 02
2.01 0011 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota
727.219.498,00
727.219.498,00
515.124.800,00
2.19.0.00.0.00.19.0000 2 19 02
2.01 0012 Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda
100.000.000,00
100.000.000,00
99.920.000,00
2.19.0.00.0.00.19.0000 2 19 02
2.01 0013 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota
125.000.000,00
125.000.000,00
111.525.300,00
2.19.0.00.0.00.19.0000 2 19 02
2.01 0014 Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota
400.000.000,00
400.000.000,00
80.745.900,00
2.19.0.00.0.00.19.0000 2 19 02
2.01 0015 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota
600.000.000,00
600.000.000,00
450.763.300,00
2.19.0.00.0.00.19.0000 2 19 02
2.01 0016 Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota
2.416.717.504,00
2.416.717.504,00
1.554.221.000,00
2.19.0.00.0.00.19.0000 2 19 02
2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3.800.101.200,00
3.800.101.200,00
3.739.332.100,00
2.19.0.00.0.00.19.0000 2 19 02
2.02 0003 Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota
3.400.101.200,00
3.400.101.200,00
3.631.009.800,00
2.19.0.00.0.00.19.0000 2 19 02
2.02 0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota
400.000.000,00
400.000.000,00
108.322.300,00
2.19.0.00.0.00.19.0000 2 19 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
44.621.983.800,00
44.621.983.800,00
46.653.270.150,00
2.19.0.00.0.00.19.0000 2 19 03
2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
10.896.983.800,00
10.896.983.800,00
6.996.053.300,00
2.19.0.00.0.00.19.0000 2 19 03
2.01 0005 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota
10.596.983.800,00
10.596.983.800,00
6.707.728.800,00
2.19.0.00.0.00.19.0000 2 19 03
2.01 0006 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar
300.000.000,00
300.000.000,00
288.324.500,00
2.19.0.00.0.00.19.0000 2 19 03
2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
4.150.000.000,00
4.150.000.000,00
1.829.022.000,00
2.19.0.00.0.00.19.0000 2 19 03
2.02 0004 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota
1.750.000.000,00
1.750.000.000,00
182.420.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 95
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.19.0.00.0.00.19.0000 2 19 03
2.02 0005 Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota
1.200.000.000,00
1.200.000.000,00
971.014.500,00
2.19.0.00.0.00.19.0000 2 19 03
2.02 0006 Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga
1.200.000.000,00
1.200.000.000,00
675.587.500,00
2.19.0.00.0.00.19.0000 2 19 03
2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
19.625.000.000,00
19.625.000.000,00
26.169.234.700,00
2.19.0.00.0.00.19.0000 2 19 03
2.03 0006 Seleksi Atlet Daerah
500.000.000,00
500.000.000,00
3.937.700,00
2.19.0.00.0.00.19.0000 2 19 03
2.03 0007 Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga
125.000.000,00
125.000.000,00
6.640.000.000,00
2.19.0.00.0.00.19.0000 2 19 03
2.03 0008 Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science )
300.000.000,00
300.000.000,00
276.735.300,00
2.19.0.00.0.00.19.0000 2 19 03
2.03 0009 Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota
18.500.000.000,00
18.500.000.000,00
18.989.945.000,00
2.19.0.00.0.00.19.0000 2 19 03
2.03 0010 pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota
200.000.000,00
200.000.000,00
258.616.700,00
2.19.0.00.0.00.19.0000 2 19 03
2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
1.200.000.000,00
1.200.000.000,00
1.053.827.000,00
2.19.0.00.0.00.19.0000 2 19 03
2.04 0005 Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota
250.000.000,00
250.000.000,00
204.895.000,00
2.19.0.00.0.00.19.0000 2 19 03
2.04 0006 Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait
950.000.000,00
950.000.000,00
848.932.000,00
2.19.0.00.0.00.19.0000 2 19 03
2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
8.750.000.000,00
8.750.000.000,00
10.605.133.150,00
2.19.0.00.0.00.19.0000 2 19 03
2.05 0009 Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan
3.000.000.000,00
3.000.000.000,00
3.649.040.000,00
2.19.0.00.0.00.19.0000 2 19 03
2.05 0010 Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional
5.750.000.000,00
5.750.000.000,00
6.956.093.150,00
2.19.0.00.0.00.19.0000 2 19 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN
4.050.000.000,00
4.050.000.000,00
3.893.919.000,00
2.19.0.00.0.00.19.0000 2 19 04
2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan
4.050.000.000,00
4.050.000.000,00
3.893.919.000,00
2.19.0.00.0.00.19.0000 2 19 04
2.01 0002 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah
3.850.000.000,00
3.850.000.000,00
3.716.648.100,00
2.19.0.00.0.00.19.0000 2 19 04
2.01 0003 Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah
200.000.000,00
200.000.000,00
177.270.900,00
2.19.0.00.0.00.19.0000 2 19 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
23.227.678.400,00
23.227.678.400,00
23.408.782.805,52
2.19.0.00.0.00.19.0000 2 19 01
2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
400.000.000,00
400.000.000,00
264.928.060,52 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 96
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.19.0.00.0.00.19.0000 2 19 01
2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
200.000.000,00
200.000.000,00
185.766.425,00
2.19.0.00.0.00.19.0000 2 19 01
2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
100.000.000,00
100.000.000,00
67.991.635,52
2.19.0.00.0.00.19.0000 2 19 01
2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
50.000.000,00
50.000.000,00
4.465.000,00
2.19.0.00.0.00.19.0000 2 19 01
2.01 0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
50.000.000,00
50.000.000,00
6.705.000,00
2.19.0.00.0.00.19.0000 2 19 01
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
13.136.398.400,00
13.136.398.400,00
12.894.454.280,00
2.19.0.00.0.00.19.0000 2 19 01
2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
13.046.398.400,00
13.046.398.400,00
12.839.990.530,00
2.19.0.00.0.00.19.0000 2 19 01
2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
45.000.000,00
45.000.000,00
41.780.000,00
2.19.0.00.0.00.19.0000 2 19 01
2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
45.000.000,00
45.000.000,00
12.683.750,00
2.19.0.00.0.00.19.0000 2 19 01
2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
475.000.000,00
475.000.000,00
307.028.500,00
2.19.0.00.0.00.19.0000 2 19 01
2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
2.19.0.00.0.00.19.0000 2 19 01
2.05 0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
150.000.000,00
150.000.000,00
6.827.500,00
2.19.0.00.0.00.19.0000 2 19 01
2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
275.000.000,00
275.000.000,00
250.201.000,00
2.19.0.00.0.00.19.0000 2 19 01
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.157.000.000,00
1.157.000.000,00
1.017.059.195,00
2.19.0.00.0.00.19.0000 2 19 01
2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
10.000.000,00
10.000.000,00
51.913.144,00
2.19.0.00.0.00.19.0000 2 19 01
2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
265.000.000,00
265.000.000,00
286.608.900,00
2.19.0.00.0.00.19.0000 2 19 01
2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
80.000.000,00
80.000.000,00
272.099.500,00
2.19.0.00.0.00.19.0000 2 19 01
2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
25.000.000,00
25.000.000,00
8.102.950,00
2.19.0.00.0.00.19.0000 2 19 01
2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
180.000.000,00
180.000.000,00
99.094.076,00
2.19.0.00.0.00.19.0000 2 19 01
2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
22.000.000,00
22.000.000,00 0,00
2.19.0.00.0.00.19.0000 2 19 01
2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu
150.000.000,00
150.000.000,00
73.180.000,00
2.19.0.00.0.00.19.0000 2 19 01
2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
425.000.000,00
425.000.000,00
226.060.625,00
2.19.0.00.0.00.19.0000 2 19 01
2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
500.000.000,00
500.000.000,00
524.932.700,00
2.19.0.00.0.00.19.0000 2 19 01
2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 97
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.19.0.00.0.00.19.0000 2 19 01
2.07 0005 Pengadaan Mebel
225.000.000,00
225.000.000,00
206.932.700,00
2.19.0.00.0.00.19.0000 2 19 01
2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
275.000.000,00
275.000.000,00
318.000.000,00
2.19.0.00.0.00.19.0000 2 19 01
2.07 0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00
2.19.0.00.0.00.19.0000 2 19 01
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6.966.780.000,00
6.966.780.000,00
7.985.380.070,00
2.19.0.00.0.00.19.0000 2 19 01
2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
7.000.000,00
7.000.000,00
18.590.000,00
2.19.0.00.0.00.19.0000 2 19 01
2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.900.000.000,00
2.900.000.000,00
2.900.000.000,00
2.19.0.00.0.00.19.0000 2 19 01
2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
4.059.780.000,00
4.059.780.000,00
5.066.790.070,00
2.19.0.00.0.00.19.0000 2 19 01
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
457.500.000,00
457.500.000,00
280.000.000,00
2.19.0.00.0.00.19.0000 2 19 01
2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
27.500.000,00
27.500.000,00 0,00
2.19.0.00.0.00.19.0000 2 19 01
2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
185.000.000,00
185.000.000,00
185.000.000,00
2.19.0.00.0.00.19.0000 2 19 01
2.09 0005 Pemeliharaan Mebel
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
2.19.0.00.0.00.19.0000 2 19 01
2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
75.000.000,00
75.000.000,00
75.000.000,00
2.19.0.00.0.00.19.0000 2 19 01
2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
150.000.000,00
150.000.000,00 0,00
2.19.0.00.0.00.19.0000 2 19 01
2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
135.000.000,00
135.000.000,00
135.000.000,00
2.19.0.00.0.00.19.0000 2 19 01
2.11 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
135.000.000,00
135.000.000,00
135.000.000,00
2.22.3.26.0.00.20.0000 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
34.649.938.905,00
34.649.938.905,00
33.988.442.591,04
2.22.3.26.0.00.20.0000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
5.660.751.650,00
5.660.751.650,00
4.250.358.236,00
2.22.3.26.0.00.20.0000 2 22 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
4.373.770.250,00
4.373.770.250,00
3.329.272.636,00
2.22.3.26.0.00.20.0000 2 22 02
2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
3.058.770.250,00
3.058.770.250,00
2.353.767.350,00
2.22.3.26.0.00.20.0000 2 22 02
2.01 0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
3.058.770.250,00
3.058.770.250,00
2.353.767.350,00
2.22.3.26.0.00.20.0000 2 22 02
2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
1.315.000.000,00
1.315.000.000,00
975.505.286,00
2.22.3.26.0.00.20.0000 2 22 02
2.02 0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
210.000.000,00
210.000.000,00
166.055.586,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 98
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.22.3.26.0.00.20.0000 2 22 02
2.02 0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional
1.105.000.000,00
1.105.000.000,00
809.449.700,00
2.22.3.26.0.00.20.0000 2 22 02
2.02 0003 Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan 0,00 0,00 0,00
2.22.3.26.0.00.20.0000 2 22 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL
250.831.400,00
250.831.400,00
201.605.300,00
2.22.3.26.0.00.20.0000 2 22 03
2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
250.831.400,00
250.831.400,00
201.605.300,00
2.22.3.26.0.00.20.0000 2 22 03
2.01 0001 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional
100.000.000,00
100.000.000,00
36.005.300,00
2.22.3.26.0.00.20.0000 2 22 03
2.01 0002 Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan
150.831.400,00
150.831.400,00
165.600.000,00
2.22.3.26.0.00.20.0000 2 22 04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH
100.000.000,00
100.000.000,00
33.906.000,00
2.22.3.26.0.00.20.0000 2 22 04
2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
100.000.000,00
100.000.000,00
33.906.000,00
2.22.3.26.0.00.20.0000 2 22 04
2.01 0003 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah
100.000.000,00
100.000.000,00
33.906.000,00
2.22.3.26.0.00.20.0000 2 22 05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
836.150.000,00
836.150.000,00
584.924.300,00
2.22.3.26.0.00.20.0000 2 22 05
2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
224.150.000,00
224.150.000,00
192.320.000,00
2.22.3.26.0.00.20.0000 2 22 05
2.01 0002 Penetapan Cagar Budaya
224.150.000,00
224.150.000,00
192.320.000,00
2.22.3.26.0.00.20.0000 2 22 05
2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
612.000.000,00
612.000.000,00
392.604.300,00
2.22.3.26.0.00.20.0000 2 22 05
2.02 0001 Pelindungan Cagar Budaya
612.000.000,00
612.000.000,00
392.604.300,00
2.22.3.26.0.00.20.0000 2 22 06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN
100.000.000,00
100.000.000,00
100.650.000,00
2.22.3.26.0.00.20.0000 2 22 06
2.01 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota
100.000.000,00
100.000.000,00
100.650.000,00
2.22.3.26.0.00.20.0000 2 22 06
2.01 0004 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum
100.000.000,00
100.000.000,00
100.650.000,00
2.22.3.26.0.00.20.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
28.989.187.255,00
28.989.187.255,00
29.738.084.355,04
2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
28.989.187.255,00
28.989.187.255,00
29.738.084.355,04
2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
4.244.316.200,00
4.244.316.200,00
3.652.603.300,00
2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 02
2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
3.787.351.000,00
3.787.351.000,00
3.221.138.500,00
2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 02
2.03 0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
2.355.380.000,00
2.355.380.000,00
1.639.217.900,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 99
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 02
2.03 0006 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
1.222.284.000,00
1.222.284.000,00
1.372.233.600,00
2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 02
2.03 0007 Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
209.687.000,00
209.687.000,00
209.687.000,00
2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 02
2.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota
456.965.200,00
456.965.200,00
431.464.800,00
2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 02
2.04 0007 Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten?kota
156.965.200,00
156.965.200,00
131.464.800,00
2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 02
2.04 0008 Fasilitasi Sertifikasi SNI 9042:2021 (SNI CHSE) di Kabupaten Kota
300.000.000,00
300.000.000,00
300.000.000,00
2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
2.550.439.600,00
2.550.439.600,00
3.264.753.700,00
2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 03
2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
2.550.439.600,00
2.550.439.600,00
3.264.753.700,00
2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 03
2.01 0003 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 03
2.01 0004 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri
475.000.000,00
475.000.000,00
570.837.100,00
2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 03
2.01 0005 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata
200.000.000,00
200.000.000,00
148.720.000,00
2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 03
2.01 0006 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota
1.400.939.600,00
1.400.939.600,00
1.895.196.600,00
2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 03
2.01 0007 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
224.500.000,00
224.500.000,00
400.000.000,00
2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
580.000.000,00
580.000.000,00
502.770.000,00
2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 04
2.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
580.000.000,00
580.000.000,00
502.770.000,00
2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 04
2.02 0003 Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan
200.000.000,00
200.000.000,00
196.750.000,00
2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 04
2.02 0017 Pendukungan Pemasaran Ekonomi Kreatif
130.000.000,00
130.000.000,00
70.000.000,00
2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 04
2.02 0022 Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual
250.000.000,00
250.000.000,00
236.020.000,00
2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
1.825.000.000,00
1.825.000.000,00
1.347.725.100,00
2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 05
2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
1.425.000.000,00
1.425.000.000,00
1.089.180.500,00
2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 05
2.01 0005 Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif
200.000.000,00
200.000.000,00
221.840.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 100
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 05
2.01 0006 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif 0,00 0,00 0,00
2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 05
2.01 0009 Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata
975.000.000,00
975.000.000,00
617.340.500,00
2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 05
2.01 0010 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 05
2.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif
400.000.000,00
400.000.000,00
258.544.600,00
2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 05
2.02 0001 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif 0,00 0,00 0,00
2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 05
2.02 0007 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif
400.000.000,00
400.000.000,00
258.544.600,00
2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
19.789.431.455,00
19.789.431.455,00
20.970.232.255,04
2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01
2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
388.000.000,00
388.000.000,00
373.834.900,00
2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01
2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
200.000.000,00
200.000.000,00
226.116.000,00
2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01
2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
6.000.000,00
6.000.000,00
3.400.000,00
2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01
2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
6.000.000,00
6.000.000,00
3.400.000,00
2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01
2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01
2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01
2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
16.000.000,00
16.000.000,00
10.150.000,00
2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01
2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
75.000.000,00
75.000.000,00
50.243.900,00
2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01
2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01
2.01 0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
72.500.000,00
72.500.000,00
68.025.000,00
2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
11.762.791.715,00
11.762.791.715,00
12.404.169.726,00
2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01
2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
11.758.791.715,00
11.758.791.715,00
12.400.169.726,00
2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01
2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01
2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01
2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
40.000.000,00
40.000.000,00
28.905.000,00
2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01
2.03 0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 101
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01
2.03 0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
38.000.000,00
38.000.000,00
26.905.000,00
2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01
2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
20.202.000,00
20.202.000,00
41.350.000,00
2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01
2.04 0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
20.202.000,00
20.202.000,00
41.350.000,00
2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01
2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
274.000.000,00
274.000.000,00
264.890.000,00
2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01
2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
40.000.000,00
40.000.000,00
36.090.000,00
2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01
2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
234.000.000,00
234.000.000,00
228.800.000,00
2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
784.072.400,00
784.072.400,00
784.607.000,00
2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01
2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01
2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
225.000.000,00
225.000.000,00
184.470.000,00
2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01
2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
28.000.000,00
28.000.000,00
94.839.000,00
2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01
2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
30.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01
2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
91.000.000,00
91.000.000,00
67.585.000,00
2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01
2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01
2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material
30.000.000,00
30.000.000,00
54.250.000,00
2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01
2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu
70.072.400,00
70.072.400,00
66.080.000,00
2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01
2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
200.000.000,00
200.000.000,00
177.383.000,00
2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01
2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
185.000.000,00
185.000.000,00
352.903.614,00
2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01
2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
90.000.000,00
90.000.000,00
85.129.000,00
2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01
2.07 0005 Pengadaan Mebel
20.000.000,00
20.000.000,00
36.500.000,00
2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01
2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
25.000.000,00
25.000.000,00
111.514.614,00
2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01
2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
50.000.000,00
50.000.000,00
119.760.000,00
2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6.027.790.340,00
6.027.790.340,00
5.977.939.000,00
2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01
2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
750.000.000,00
750.000.000,00
609.278.400,00
2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01
2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5.277.790.340,00
5.277.790.340,00
5.368.660.600,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 102
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
235.000.000,00
235.000.000,00
661.537.015,04
2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01
2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
45.000.000,00
45.000.000,00 0,00
2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01
2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
90.000.000,00
90.000.000,00
89.680.000,00
2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01
2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
50.000.000,00
50.000.000,00
114.500.000,00
2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01
2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
50.000.000,00
50.000.000,00
457.357.015,04
2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01
2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
72.575.000,00
72.575.000,00
80.096.000,00
2.22.3.26.0.00.20.0000 3 26 01
2.11 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
72.575.000,00
72.575.000,00
80.096.000,00
2.23.2.24.0.00.21.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
15.532.138.215,00
15.532.138.215,00
20.299.710.762,80
2.23.2.24.0.00.21.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
15.532.138.215,00
15.532.138.215,00
20.299.710.762,80
2.23.2.24.0.00.21.0000 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
15.120.098.115,00
15.120.098.115,00
19.912.433.712,80
2.23.2.24.0.00.21.0000 2 23 02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
1.828.423.077,00
1.828.423.077,00
5.646.632.238,50
2.23.2.24.0.00.21.0000 2 23 02
2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1.576.282.577,00
1.576.282.577,00
1.459.839.588,50
2.23.2.24.0.00.21.0000 2 23 02
2.01 0004 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan
40.000.000,00
40.000.000,00
28.970.000,00
2.23.2.24.0.00.21.0000 2 23 02
2.01 0011 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1.208.282.577,00
1.208.282.577,00
1.171.854.800,00
2.23.2.24.0.00.21.0000 2 23 02
2.01 0016 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
69.000.000,00
69.000.000,00
53.327.550,00
2.23.2.24.0.00.21.0000 2 23 02
2.01 0017 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan
54.000.000,00
54.000.000,00
47.300.000,00
2.23.2.24.0.00.21.0000 2 23 02
2.01 0018 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan
205.000.000,00
205.000.000,00
158.387.238,50
2.23.2.24.0.00.21.0000 2 23 02
2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
252.140.500,00
252.140.500,00
4.186.792.650,00
2.23.2.24.0.00.21.0000 2 23 02
2.02 0007 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
79.000.000,00
79.000.000,00
4.048.981.600,00
2.23.2.24.0.00.21.0000 2 23 02
2.02 0009 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca
133.999.500,00
133.999.500,00
109.169.900,00
2.23.2.24.0.00.21.0000 2 23 02
2.02 0010 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat
39.141.000,00
39.141.000,00
28.641.150,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 103
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.23.2.24.0.00.21.0000 2 23 03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO
95.000.000,00
95.000.000,00
118.375.600,00
2.23.2.24.0.00.21.0000 2 23 03
2.01 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota
95.000.000,00
95.000.000,00
118.375.600,00
2.23.2.24.0.00.21.0000 2 23 03
2.01 0003 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno
55.000.000,00
55.000.000,00
92.966.600,00
2.23.2.24.0.00.21.0000 2 23 03
2.01 0004 Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan
40.000.000,00
40.000.000,00
25.409.000,00
2.23.2.24.0.00.21.0000 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
13.196.675.038,00
13.196.675.038,00
14.147.425.874,30
2.23.2.24.0.00.21.0000 2 23 01
2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
125.816.000,00
125.816.000,00
114.787.496,30
2.23.2.24.0.00.21.0000 2 23 01
2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
95.816.000,00
95.816.000,00
92.325.800,00
2.23.2.24.0.00.21.0000 2 23 01
2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
8.000.000,00
8.000.000,00
8.926.896,30
2.23.2.24.0.00.21.0000 2 23 01
2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
8.000.000,00
8.000.000,00
6.153.900,00
2.23.2.24.0.00.21.0000 2 23 01
2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5.000.000,00
5.000.000,00
2.655.600,00
2.23.2.24.0.00.21.0000 2 23 01
2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
5.000.000,00
5.000.000,00
2.726.100,00
2.23.2.24.0.00.21.0000 2 23 01
2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
2.000.000,00
2.000.000,00
999.600,00
2.23.2.24.0.00.21.0000 2 23 01
2.01 0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
2.000.000,00
2.000.000,00
999.600,00
2.23.2.24.0.00.21.0000 2 23 01
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
10.777.378.671,00
10.777.378.671,00
11.550.546.234,00
2.23.2.24.0.00.21.0000 2 23 01
2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
10.769.319.671,00
10.769.319.671,00
11.546.374.134,00
2.23.2.24.0.00.21.0000 2 23 01
2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
4.059.000,00
4.059.000,00
2.106.900,00
2.23.2.24.0.00.21.0000 2 23 01
2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
4.000.000,00
4.000.000,00
2.065.200,00
2.23.2.24.0.00.21.0000 2 23 01
2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4.000.000,00
4.000.000,00
1.999.800,00
2.23.2.24.0.00.21.0000 2 23 01
2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4.000.000,00
4.000.000,00
1.999.800,00
2.23.2.24.0.00.21.0000 2 23 01
2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
129.700.000,00
129.700.000,00
103.195.000,00
2.23.2.24.0.00.21.0000 2 23 01
2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
31.700.000,00
31.700.000,00
18.847.700,00
2.23.2.24.0.00.21.0000 2 23 01
2.05 0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
3.000.000,00
3.000.000,00
1.500.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 104
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.23.2.24.0.00.21.0000 2 23 01
2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
95.000.000,00
95.000.000,00
82.847.300,00
2.23.2.24.0.00.21.0000 2 23 01
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
391.259.898,00
391.259.898,00
296.877.050,00
2.23.2.24.0.00.21.0000 2 23 01
2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7.150.000,00
7.150.000,00
7.150.000,00
2.23.2.24.0.00.21.0000 2 23 01
2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
147.000.000,00
147.000.000,00
127.736.750,00
2.23.2.24.0.00.21.0000 2 23 01
2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4.077.000,00
4.077.000,00
3.972.400,00
2.23.2.24.0.00.21.0000 2 23 01
2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5.346.000,00
5.346.000,00
3.118.800,00
2.23.2.24.0.00.21.0000 2 23 01
2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
47.168.000,00
47.168.000,00
27.854.800,00
2.23.2.24.0.00.21.0000 2 23 01
2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
18.059.000,00
18.059.000,00
18.055.500,00
2.23.2.24.0.00.21.0000 2 23 01
2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu
17.127.000,00
17.127.000,00
8.560.000,00
2.23.2.24.0.00.21.0000 2 23 01
2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
141.332.898,00
141.332.898,00
98.429.000,00
2.23.2.24.0.00.21.0000 2 23 01
2.06 0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
4.000.000,00
4.000.000,00
1.999.800,00
2.23.2.24.0.00.21.0000 2 23 01
2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
29.300.000,00
29.300.000,00
29.104.650,00
2.23.2.24.0.00.21.0000 2 23 01
2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,00 0,00 0,00
2.23.2.24.0.00.21.0000 2 23 01
2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 0,00
2.23.2.24.0.00.21.0000 2 23 01
2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
29.300.000,00
29.300.000,00
29.104.650,00
2.23.2.24.0.00.21.0000 2 23 01
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.435.256.469,00
1.435.256.469,00
1.647.036.644,00
2.23.2.24.0.00.21.0000 2 23 01
2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.23.2.24.0.00.21.0000 2 23 01
2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
159.813.000,00
159.813.000,00
159.810.368,00
2.23.2.24.0.00.21.0000 2 23 01
2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.273.443.469,00
1.273.443.469,00
1.485.226.276,00
2.23.2.24.0.00.21.0000 2 23 01
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
303.964.000,00
303.964.000,00
403.879.000,00
2.23.2.24.0.00.21.0000 2 23 01
2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
2.23.2.24.0.00.21.0000 2 23 01
2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
147.389.000,00
147.389.000,00
147.389.000,00
2.23.2.24.0.00.21.0000 2 23 01
2.09 0005 Pemeliharaan Mebel
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 105
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.23.2.24.0.00.21.0000 2 23 01
2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
16.575.000,00
16.575.000,00
16.490.000,00
2.23.2.24.0.00.21.0000 2 23 01
2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
100.000.000,00
100.000.000,00
200.000.000,00
2.23.2.24.0.00.21.0000 2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
412.040.100,00
412.040.100,00
387.277.050,00
2.23.2.24.0.00.21.0000 2 24 02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
311.389.100,00
311.389.100,00
322.427.450,00
2.23.2.24.0.00.21.0000 2 24 02
2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota
125.000.000,00
125.000.000,00
87.473.600,00
2.23.2.24.0.00.21.0000 2 24 02
2.01 0002 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis
50.000.000,00
50.000.000,00
49.966.600,00
2.23.2.24.0.00.21.0000 2 24 02
2.01 0003 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota
75.000.000,00
75.000.000,00
37.507.000,00
2.23.2.24.0.00.21.0000 2 24 02
2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota
84.712.300,00
84.712.300,00
54.498.650,00
2.23.2.24.0.00.21.0000 2 24 02
2.02 0004 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis
84.712.300,00
84.712.300,00
54.498.650,00
2.23.2.24.0.00.21.0000 2 24 02
2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota
101.676.800,00
101.676.800,00
180.455.200,00
2.23.2.24.0.00.21.0000 2 24 02
2.03 0002 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota
101.676.800,00
101.676.800,00
180.455.200,00
2.23.2.24.0.00.21.0000 2 24 03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP
38.413.000,00
38.413.000,00
23.859.900,00
2.23.2.24.0.00.21.0000 2 24 03
2.04 Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota
38.413.000,00
38.413.000,00
23.859.900,00
2.23.2.24.0.00.21.0000 2 24 03
2.04 0002 Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip
38.413.000,00
38.413.000,00
23.859.900,00
2.23.2.24.0.00.21.0000 2 24 04 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP
62.238.000,00
62.238.000,00
40.989.700,00
2.23.2.24.0.00.21.0000 2 24 04
2.01 Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota
62.238.000,00
62.238.000,00
40.989.700,00
2.23.2.24.0.00.21.0000 2 24 04
2.01 0004 Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup
62.238.000,00
62.238.000,00
40.989.700,00
3.27.0.00.0.00.22.0000 DINAS PERTANIAN
111.970.750.381,00
111.970.750.381,00
121.090.620.457,00
3.27.0.00.0.00.22.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
111.970.750.381,00
111.970.750.381,00
121.090.620.457,00
3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
111.970.750.381,00
111.970.750.381,00
121.090.620.457,00
3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
13.035.246.467,00
13.035.246.467,00
18.177.543.328,00
3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 02
2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
4.673.874.317,00
4.673.874.317,00
5.262.814.950,00
3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 02
2.01 0002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
3.282.280.317,00
3.282.280.317,00
3.668.522.350,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 106
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 02
2.01 0006 Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan
290.750.000,00
290.750.000,00
287.623.600,00
3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 02
2.01 0014 Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan
839.494.000,00
839.494.000,00
1.113.784.000,00
3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 02
2.01 0016 Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura
261.350.000,00
261.350.000,00
192.885.000,00
3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 02
2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
4.148.042.450,00
4.148.042.450,00
8.816.177.378,00
3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 02
2.02 0003 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman
4.148.042.450,00
4.148.042.450,00
8.816.177.378,00
3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 02
2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota
3.528.956.100,00
3.528.956.100,00
1.551.193.650,00
3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 02
2.05 0006 Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan
2.825.206.100,00
2.825.206.100,00
966.094.750,00
3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 02
2.05 0007 Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak
223.750.000,00
223.750.000,00
70.563.750,00
3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 02
2.05 0009 Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
480.000.000,00
480.000.000,00
514.535.150,00
3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 02
2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain
684.373.600,00
684.373.600,00
2.547.357.350,00
3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 02
2.06 0002 Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
250.000.000,00
250.000.000,00
306.742.950,00
3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 02
2.06 0003 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
434.373.600,00
434.373.600,00
2.240.614.400,00
3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
11.893.195.560,00
11.893.195.560,00
12.594.319.000,00
3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 03
2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian
902.594.960,00
902.594.960,00
1.379.687.000,00
3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 03
2.01 0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
75.000.000,00
75.000.000,00
160.239.050,00
3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 03
2.01 0017 Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian
827.594.960,00
827.594.960,00
1.219.447.950,00
3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 03
2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian
10.990.600.600,00
10.990.600.600,00
11.214.632.000,00
3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 03
2.02 0002 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian 0,00 0,00 0,00
3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 03
2.02 0003 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
1.244.740.000,00
1.244.740.000,00
1.318.469.800,00
3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 03
2.02 0004 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit 0,00 0,00 0,00
3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 03
2.02 0006 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air 0,00 0,00 0,00
3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 03
2.02 0009 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
600.000.000,00
600.000.000,00
1.366.142.755,00
3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 03
2.02 0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
9.145.860.600,00
9.145.860.600,00
8.530.019.445,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 107
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
2.010.000.000,00
2.010.000.000,00
1.572.374.975,00
3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 04
2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota
1.140.000.000,00
1.140.000.000,00
891.724.325,00
3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 04
2.01 0003 Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular
450.000.000,00
450.000.000,00
439.836.375,00
3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 04
2.01 0005 Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan
450.000.000,00
450.000.000,00
256.546.950,00
3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 04
2.01 0008 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
240.000.000,00
240.000.000,00
195.341.000,00
3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 04
2.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota
360.000.000,00
360.000.000,00
257.028.500,00
3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 04
2.02 0006 Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM
360.000.000,00
360.000.000,00
257.028.500,00
3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 04
2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
510.000.000,00
510.000.000,00
423.622.150,00
3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 04
2.04 0002 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan
200.000.000,00
200.000.000,00
154.489.400,00
3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 04
2.04 0004 Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner
185.000.000,00
185.000.000,00
166.576.700,00
3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 04
2.04 0005 Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan
125.000.000,00
125.000.000,00
102.556.050,00
3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
2.398.965.489,00
2.398.965.489,00
3.061.448.750,00
3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 05
2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
2.398.965.489,00
2.398.965.489,00
3.061.448.750,00
3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 05
2.01 0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
1.370.536.889,00
1.370.536.889,00
1.263.924.150,00
3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 05
2.01 0002 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
858.428.600,00
858.428.600,00
1.740.258.400,00
3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 05
2.01 0003 Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
170.000.000,00
170.000.000,00
57.266.200,00
3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN
380.000.000,00
380.000.000,00
666.521.040,00
3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 06
2.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
380.000.000,00
380.000.000,00
666.521.040,00
3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 06
2.01 0002 Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian
125.000.000,00
125.000.000,00
241.256.100,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 108
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 06
2.01 0005 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian
255.000.000,00
255.000.000,00
425.264.940,00
3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
35.785.350.000,00
35.785.350.000,00
36.179.774.400,00
3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 07
2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
35.785.350.000,00
35.785.350.000,00
36.179.774.400,00
3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 07
2.01 0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
260.000.000,00
260.000.000,00
521.858.400,00
3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 07
2.01 0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
34.785.250.000,00
34.785.250.000,00
35.276.394.000,00
3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 07
2.01 0003 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian
400.100.000,00
400.100.000,00
172.231.000,00
3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 07
2.01 0005 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota
340.000.000,00
340.000.000,00
209.291.000,00
3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
46.467.992.865,00
46.467.992.865,00
48.838.638.964,00
3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 01
2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
426.189.000,00
426.189.000,00
291.024.757,00
3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 01
2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
121.545.000,00
121.545.000,00
105.717.657,00
3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 01
2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
8.240.000,00
8.240.000,00
4.121.000,00
3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 01
2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
18.240.000,00
18.240.000,00
9.120.000,00
3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 01
2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
8.240.000,00
8.240.000,00
4.121.000,00
3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 01
2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
18.240.000,00
18.240.000,00
9.120.000,00
3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 01
2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
94.684.000,00
94.684.000,00
21.486.800,00
3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 01
2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
60.000.000,00
60.000.000,00
26.333.300,00
3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 01
2.01 0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
97.000.000,00
97.000.000,00
111.005.000,00
3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 01
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
39.631.202.642,00
39.631.202.642,00
40.829.187.236,00
3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 01
2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
39.606.902.642,00
39.606.902.642,00
40.809.118.436,00
3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 01
2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
4.300.000,00
4.300.000,00
2.144.000,00
3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 01
2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
5.000.000,00
5.000.000,00
3.000.000,00
3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 01
2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
15.000.000,00
15.000.000,00
14.924.800,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 109
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 01
2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
15.000.000,00
15.000.000,00
30.855.000,00
3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 01
2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
15.000.000,00
15.000.000,00
30.855.000,00
3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 01
2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
338.005.000,00
338.005.000,00
300.284.500,00
3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 01
2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
100.000.000,00
100.000.000,00
81.334.500,00
3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 01
2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
10.505.000,00
10.505.000,00
5.250.000,00
3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 01
2.05 0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
27.500.000,00
27.500.000,00
13.700.000,00
3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 01
2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
50.000.000,00
50.000.000,00 0,00
3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 01
2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
150.000.000,00
150.000.000,00
200.000.000,00
3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 01
2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0,00 0,00 0,00
3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 01
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
764.280.000,00
764.280.000,00
1.086.699.099,00
3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 01
2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 01
2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
314.780.000,00
314.780.000,00
824.591.449,00
3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 01
2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
75.250.000,00
75.250.000,00
75.182.450,00
3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 01
2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
70.000.000,00
70.000.000,00
35.000.000,00
3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 01
2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
101.350.000,00
101.350.000,00
50.675.200,00
3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 01
2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
3.150.000,00
3.150.000,00
3.146.000,00
3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 01
2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 0,00 0,00 0,00
3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 01
2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
179.750.000,00
179.750.000,00
78.104.000,00
3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 01
2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
304.358.000,00
304.358.000,00
388.259.500,00
3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 01
2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
36.538.000,00
36.538.000,00
96.592.000,00
3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 01
2.07 0003 Pengadaan Alat Besar 0,00 0,00 0,00
3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 01
2.07 0005 Pengadaan Mebel
105.000.000,00
105.000.000,00
196.841.900,00
3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 01
2.07 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
162.820.000,00
162.820.000,00
94.825.600,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 110
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 01
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4.220.529.040,00
4.220.529.040,00
5.060.357.489,00
3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 01
2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 01
2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
480.440.000,00
480.440.000,00
571.298.905,00
3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 01
2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
3.738.589.040,00
3.738.589.040,00
4.487.558.584,00
3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 01
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
722.900.000,00
722.900.000,00
806.442.200,00
3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 01
2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0,00 0,00 0,00
3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 01
2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
340.000.000,00
340.000.000,00
232.985.200,00
3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 01
2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
20.000.000,00
20.000.000,00
29.320.000,00
3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 01
2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
312.900.000,00
312.900.000,00
494.137.000,00
3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 01
2.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 01
2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
45.529.183,00
45.529.183,00
45.529.183,00
3.27.0.00.0.00.22.0000 3 27 01
2.11 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
45.529.183,00
45.529.183,00
45.529.183,00
3.27.0.00.0.00.22.0001 UPTD ALAT MESIN PERTANIAN
525.000.000,00
525.000.000,00
439.036.300,00
3.27.0.00.0.00.22.0001 3 27 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
525.000.000,00
525.000.000,00
439.036.300,00
3.27.0.00.0.00.22.0001 3 27 02
2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
525.000.000,00
525.000.000,00
439.036.300,00
3.27.0.00.0.00.22.0001 3 27 02
2.01 0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
525.000.000,00
525.000.000,00
439.036.300,00
3.27.0.00.0.00.22.0002 UPTD RUMAH POTONG HEWAN DAN UNGGAS
700.000.000,00
700.000.000,00
1.117.028.013,00
3.27.0.00.0.00.22.0002 3 27 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
475.000.000,00
475.000.000,00
659.578.024,00
3.27.0.00.0.00.22.0002 3 27 03
2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian
475.000.000,00
475.000.000,00
659.578.024,00
3.27.0.00.0.00.22.0002 3 27 03
2.02 0015 Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan
475.000.000,00
475.000.000,00
659.578.024,00
3.27.0.00.0.00.22.0002 3 27 04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
225.000.000,00
225.000.000,00
457.449.989,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 111
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
3.27.0.00.0.00.22.0002 3 27 04
2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
225.000.000,00
225.000.000,00
457.449.989,00
3.27.0.00.0.00.22.0002 3 27 04
2.04 0010 Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan
225.000.000,00
225.000.000,00
457.449.989,00
3.27.0.00.0.00.22.0003 UPTD PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN
490.000.000,00
490.000.000,00
614.392.960,00
3.27.0.00.0.00.22.0003 3 27 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
490.000.000,00
490.000.000,00
614.392.960,00
3.27.0.00.0.00.22.0003 3 27 02
2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
490.000.000,00
490.000.000,00
614.392.960,00
3.27.0.00.0.00.22.0003 3 27 02
2.02 0004 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman
490.000.000,00
490.000.000,00
614.392.960,00
3.27.0.00.0.00.22.0004 UPTD PUSAT KESEHATAN HEWAN
550.000.000,00
550.000.000,00
691.848.200,00
3.27.0.00.0.00.22.0004 3 27 04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
550.000.000,00
550.000.000,00
691.848.200,00
3.27.0.00.0.00.22.0004 3 27 04
2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota
550.000.000,00
550.000.000,00
691.848.200,00
3.27.0.00.0.00.22.0004 3 27 04
2.03 0002 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner
550.000.000,00
550.000.000,00
691.848.200,00
3.27.0.00.0.00.22.0005 UPTD PASAR HEWAN
275.000.000,00
275.000.000,00
109.893.650,00
3.27.0.00.0.00.22.0005 3 27 04
2.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota
275.000.000,00
275.000.000,00
109.893.650,00
3.27.0.00.0.00.22.0005 3 27 04
2.02 0004 Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)
275.000.000,00
275.000.000,00
109.893.650,00
3.27.0.00.0.00.22.0006 UPTD PEMBIBITAN TERNAK RUMINANSIA
1.601.800.000,00
1.601.800.000,00
1.475.906.950,00
3.27.0.00.0.00.22.0006 3 27 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
1.601.800.000,00
1.601.800.000,00
1.475.906.950,00
3.27.0.00.0.00.22.0006 3 27 02
2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota
1.601.800.000,00
1.601.800.000,00
1.475.906.950,00
3.27.0.00.0.00.22.0006 3 27 02
2.05 0008 Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak
1.601.800.000,00
1.601.800.000,00
1.475.906.950,00
3.30.3.31.3.29.23.0000 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
52.599.910.300,00
52.599.910.300,00
53.228.851.842,44
3.30.3.31.3.29.23.0000 3 29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
268.900.000,00
268.900.000,00
183.201.850,00
3.30.3.31.3.29.23.0000 3 29 05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN
268.900.000,00
268.900.000,00
183.201.850,00
3.30.3.31.3.29.23.0000 3 29 05
2.01 Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota
268.900.000,00
268.900.000,00
183.201.850,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 112
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
3.30.3.31.3.29.23.0000 3 29 05
2.01 0001 Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota
50.000.000,00
50.000.000,00
48.224.600,00
3.30.3.31.3.29.23.0000 3 29 05
2.01 0002 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota
168.900.000,00
168.900.000,00
92.181.850,00
3.30.3.31.3.29.23.0000 3 29 05
2.01 0003 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota
50.000.000,00
50.000.000,00
42.795.400,00
3.30.3.31.3.29.23.0000 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
46.100.995.960,00
46.100.995.960,00
46.551.503.060,44
3.30.3.31.3.29.23.0000 3 30 02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
233.500.000,00
233.500.000,00
162.880.000,00
3.30.3.31.3.29.23.0000 3 30 02
2.01 Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan
203.500.000,00
203.500.000,00
132.880.000,00
3.30.3.31.3.29.23.0000 3 30 02
2.01 0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
203.500.000,00
203.500.000,00
132.880.000,00
3.30.3.31.3.29.23.0000 3 30 02
2.02 Penerbitan Tanda Daftar Gudang
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
3.30.3.31.3.29.23.0000 3 30 02
2.02 0001 Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
3.30.3.31.3.29.23.0000 3 30 02
2.03 Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
3.30.3.31.3.29.23.0000 3 30 02
2.03 0004 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) penerima waralaba Dalam Negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
3.30.3.31.3.29.23.0000 3 30 03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
2.766.064.000,00
2.766.064.000,00
2.566.191.395,00
3.30.3.31.3.29.23.0000 3 30 03
2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
2.678.564.000,00
2.678.564.000,00
2.503.081.000,00
3.30.3.31.3.29.23.0000 3 30 03
2.01 0001 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
2.569.114.000,00
2.569.114.000,00
2.486.556.000,00
3.30.3.31.3.29.23.0000 3 30 03
2.01 0002 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
109.450.000,00
109.450.000,00
16.525.000,00
3.30.3.31.3.29.23.0000 3 30 03
2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya
87.500.000,00
87.500.000,00
63.110.395,00
3.30.3.31.3.29.23.0000 3 30 03
2.02 0001 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
87.500.000,00
87.500.000,00
63.110.395,00
3.30.3.31.3.29.23.0000 3 30 04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
2.106.960.000,00
2.106.960.000,00
1.990.900.450,00
3.30.3.31.3.29.23.0000 3 30 04
2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
131.960.000,00
131.960.000,00
95.425.950,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 113
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
3.30.3.31.3.29.23.0000 3 30 04
2.01 0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
131.960.000,00
131.960.000,00
95.425.950,00
3.30.3.31.3.29.23.0000 3 30 04
2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
1.950.000.000,00
1.950.000.000,00
1.881.784.700,00
3.30.3.31.3.29.23.0000 3 30 04
2.02 0001 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
25.000.000,00
25.000.000,00
15.805.100,00
3.30.3.31.3.29.23.0000 3 30 04
2.02 0002 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan
25.000.000,00
25.000.000,00
15.805.100,00
3.30.3.31.3.29.23.0000 3 30 04
2.02 0003 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
1.900.000.000,00
1.900.000.000,00
1.850.174.500,00
3.30.3.31.3.29.23.0000 3 30 04
2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
25.000.000,00
25.000.000,00
13.689.800,00
3.30.3.31.3.29.23.0000 3 30 04
2.03 0002 Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi
25.000.000,00
25.000.000,00
13.689.800,00
3.30.3.31.3.29.23.0000 3 30 05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
436.378.000,00
436.378.000,00
283.057.700,00
3.30.3.31.3.29.23.0000 3 30 05
2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
436.378.000,00
436.378.000,00
283.057.700,00
3.30.3.31.3.29.23.0000 3 30 05
2.01 0002 Pameran Dagang Nasional
150.000.000,00
150.000.000,00
140.643.300,00
3.30.3.31.3.29.23.0000 3 30 05
2.01 0003 Pameran Dagang Lokal
75.000.000,00
75.000.000,00
59.276.700,00
3.30.3.31.3.29.23.0000 3 30 05
2.01 0004 Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan
150.000.000,00
150.000.000,00
33.762.800,00
3.30.3.31.3.29.23.0000 3 30 05
2.01 0005 Peningkatan Citra Produk Ekspor
61.378.000,00
61.378.000,00
49.374.900,00
3.30.3.31.3.29.23.0000 3 30 06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
454.747.000,00
454.747.000,00
429.679.882,00
3.30.3.31.3.29.23.0000 3 30 06
2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
454.747.000,00
454.747.000,00
429.679.882,00
3.30.3.31.3.29.23.0000 3 30 06
2.01 0001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang
206.960.000,00
206.960.000,00
232.397.882,00
3.30.3.31.3.29.23.0000 3 30 06
2.01 0002 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal
247.787.000,00
247.787.000,00
197.282.000,00
3.30.3.31.3.29.23.0000 3 30 07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
500.000.000,00
500.000.000,00
440.556.532,00
3.30.3.31.3.29.23.0000 3 30 07
2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
500.000.000,00
500.000.000,00
440.556.532,00
3.30.3.31.3.29.23.0000 3 30 07
2.01 0005 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
425.000.000,00
425.000.000,00
377.556.232,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 114
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
3.30.3.31.3.29.23.0000 3 30 07
2.01 0006 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
75.000.000,00
75.000.000,00
63.000.300,00
3.30.3.31.3.29.23.0000 3 30 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
39.603.346.960,00
39.603.346.960,00
40.678.237.101,44
3.30.3.31.3.29.23.0000 3 30 01
2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
517.240.000,00
517.240.000,00
667.675.413,00
3.30.3.31.3.29.23.0000 3 30 01
2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
159.850.000,00
159.850.000,00
414.203.372,00
3.30.3.31.3.29.23.0000 3 30 01
2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
3.30.3.31.3.29.23.0000 3 30 01
2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
10.000.000,00
10.000.000,00
8.320.000,00
3.30.3.31.3.29.23.0000 3 30 01
2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
10.000.000,00
10.000.000,00
8.425.000,00
3.30.3.31.3.29.23.0000 3 30 01
2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
3.30.3.31.3.29.23.0000 3 30 01
2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
94.350.000,00
94.350.000,00
58.746.000,00
3.30.3.31.3.29.23.0000 3 30 01
2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
80.000.000,00
80.000.000,00
27.941.041,00
3.30.3.31.3.29.23.0000 3 30 01
2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
75.540.000,00
75.540.000,00
75.540.000,00
3.30.3.31.3.29.23.0000 3 30 01
2.01 0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
72.500.000,00
72.500.000,00
59.500.000,00
3.30.3.31.3.29.23.0000 3 30 01
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
33.277.620.000,00
33.277.620.000,00
34.137.607.233,44
3.30.3.31.3.29.23.0000 3 30 01
2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
33.238.620.000,00
33.238.620.000,00
34.109.718.877,44
3.30.3.31.3.29.23.0000 3 30 01
2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
15.000.000,00
15.000.000,00
8.093.856,00
3.30.3.31.3.29.23.0000 3 30 01
2.02 0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
10.000.000,00
10.000.000,00
7.678.300,00
3.30.3.31.3.29.23.0000 3 30 01
2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
14.000.000,00
14.000.000,00
12.116.200,00
3.30.3.31.3.29.23.0000 3 30 01
2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
5.000.000,00
5.000.000,00
3.520.000,00
3.30.3.31.3.29.23.0000 3 30 01
2.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
5.000.000,00
5.000.000,00
3.520.000,00
3.30.3.31.3.29.23.0000 3 30 01
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
472.500.000,00
472.500.000,00
341.172.943,00
3.30.3.31.3.29.23.0000 3 30 01
2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7.500.000,00
7.500.000,00
7.500.000,00
3.30.3.31.3.29.23.0000 3 30 01
2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
125.000.000,00
125.000.000,00
108.087.843,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 115
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
3.30.3.31.3.29.23.0000 3 30 01
2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
10.000.000,00
10.000.000,00
9.996.600,00
3.30.3.31.3.29.23.0000 3 30 01
2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
3.30.3.31.3.29.23.0000 3 30 01
2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
130.000.000,00
130.000.000,00
98.336.000,00
3.30.3.31.3.29.23.0000 3 30 01
2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
20.000.000,00
20.000.000,00
19.998.300,00
3.30.3.31.3.29.23.0000 3 30 01
2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu
20.000.000,00
20.000.000,00
15.760.000,00
3.30.3.31.3.29.23.0000 3 30 01
2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
150.000.000,00
150.000.000,00
71.494.200,00
3.30.3.31.3.29.23.0000 3 30 01
2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
47.500.000,00
47.500.000,00
46.528.000,00
3.30.3.31.3.29.23.0000 3 30 01
2.07 0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
37.500.000,00
37.500.000,00
36.592.000,00
3.30.3.31.3.29.23.0000 3 30 01
2.07 0005 Pengadaan Mebel
5.000.000,00
5.000.000,00
4.936.200,00
3.30.3.31.3.29.23.0000 3 30 01
2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5.000.000,00
5.000.000,00
4.999.800,00
3.30.3.31.3.29.23.0000 3 30 01
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4.605.045.000,00
4.605.045.000,00
4.703.542.352,00
3.30.3.31.3.29.23.0000 3 30 01
2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
215.485.000,00
215.485.000,00
315.484.572,00
3.30.3.31.3.29.23.0000 3 30 01
2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5.000.000,00
5.000.000,00
4.850.000,00
3.30.3.31.3.29.23.0000 3 30 01
2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
4.384.560.000,00
4.384.560.000,00
4.383.207.780,00
3.30.3.31.3.29.23.0000 3 30 01
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
265.100.000,00
265.100.000,00
364.849.200,00
3.30.3.31.3.29.23.0000 3 30 01
2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
3.30.3.31.3.29.23.0000 3 30 01
2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
70.000.000,00
70.000.000,00
69.995.500,00
3.30.3.31.3.29.23.0000 3 30 01
2.09 0005 Pemeliharaan Mebel
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
3.30.3.31.3.29.23.0000 3 30 01
2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
25.000.000,00
25.000.000,00
24.970.000,00
3.30.3.31.3.29.23.0000 3 30 01
2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
125.100.000,00
125.100.000,00
224.883.700,00
3.30.3.31.3.29.23.0000 3 30 01
2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
413.341.960,00
413.341.960,00
413.341.960,00
3.30.3.31.3.29.23.0000 3 30 01
2.11 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
413.341.960,00
413.341.960,00
413.341.960,00
3.30.3.31.3.29.23.0000 3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
6.230.014.340,00
6.230.014.340,00
6.494.146.932,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 116
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
3.30.3.31.3.29.23.0000 3 31 02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
4.978.054.340,00
4.978.054.340,00
5.413.694.548,00
3.30.3.31.3.29.23.0000 3 31 02
2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
4.978.054.340,00
4.978.054.340,00
5.413.694.548,00
3.30.3.31.3.29.23.0000 3 31 02
2.01 0002 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri
150.000.000,00
150.000.000,00
143.945.000,00
3.30.3.31.3.29.23.0000 3 31 02
2.01 0003 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
2.459.621.800,00
2.459.621.800,00
2.432.390.058,00
3.30.3.31.3.29.23.0000 3 31 02
2.01 0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
1.675.000.000,00
1.675.000.000,00
2.157.394.042,00
3.30.3.31.3.29.23.0000 3 31 02
2.01 0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
468.655.500,00
468.655.500,00
494.675.800,00
3.30.3.31.3.29.23.0000 3 31 02
2.01 0006 Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri
150.000.000,00
150.000.000,00
131.568.250,00
3.30.3.31.3.29.23.0000 3 31 02
2.01 0007 Rekomendasi Kebutuhan Infrastruktur dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri
5.000.000,00
5.000.000,00
2.325.000,00
3.30.3.31.3.29.23.0000 3 31 02
2.01 0008 Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota
59.777.040,00
59.777.040,00
46.746.398,00
3.30.3.31.3.29.23.0000 3 31 02
2.01 0009 Penyediaan Data dan Informasi dalam rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri
5.000.000,00
5.000.000,00
2.325.000,00
3.30.3.31.3.29.23.0000 3 31 02
2.01 0010 Rekomendasi Kebijakan Daerah dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri
5.000.000,00
5.000.000,00
2.325.000,00
3.30.3.31.3.29.23.0000 3 31 03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI
401.960.000,00
401.960.000,00
356.096.000,00
3.30.3.31.3.29.23.0000 3 31 03
2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota
401.960.000,00
401.960.000,00
356.096.000,00
3.30.3.31.3.29.23.0000 3 31 03
2.01 0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota
131.960.000,00
131.960.000,00
93.302.000,00
3.30.3.31.3.29.23.0000 3 31 03
2.01 0004 Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)
270.000.000,00
270.000.000,00
262.794.000,00
3.30.3.31.3.29.23.0000 3 31 04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
850.000.000,00
850.000.000,00
724.356.384,00
3.30.3.31.3.29.23.0000 3 31 04
2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
850.000.000,00
850.000.000,00
724.356.384,00
3.30.3.31.3.29.23.0000 3 31 04
2.01 0001 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
150.000.000,00
150.000.000,00
138.200.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 117
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
3.30.3.31.3.29.23.0000 3 31 04
2.01 0002 Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas
650.000.000,00
650.000.000,00
557.953.584,00
3.30.3.31.3.29.23.0000 3 31 04
2.01 0003 Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas
50.000.000,00
50.000.000,00
28.202.800,00
4.01.0.00.0.00.24.0000 SEKRETARIAT DAERAH
128.157.567.236,00
128.157.567.236,00
149.317.888.442,84
4.01.0.00.0.00.24.0000 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
128.157.567.236,00
128.157.567.236,00
149.317.888.442,84
4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 SEKRETARIAT DAERAH
128.157.567.236,00
128.157.567.236,00
149.317.888.442,84
4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
41.608.000.000,00
41.608.000.000,00
45.808.367.125,00
4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 02
2.01 Administrasi Tata Pemerintahan
1.025.000.000,00
1.025.000.000,00
848.432.925,00
4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 02
2.01 0001 Penataan Administrasi Pemerintahan
367.000.000,00
367.000.000,00
321.432.925,00
4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 02
2.01 0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
250.000.000,00
250.000.000,00
189.000.000,00
4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 02
2.01 0003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
408.000.000,00
408.000.000,00
338.000.000,00
4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 02
2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
38.433.000.000,00
38.433.000.000,00
42.869.777.550,00
4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 02
2.02 0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
32.083.000.000,00
32.083.000.000,00
36.577.390.350,00
4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 02
2.02 0002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
300.000.000,00
300.000.000,00
264.004.800,00
4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 02
2.02 0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat
6.050.000.000,00
6.050.000.000,00
6.028.382.400,00
4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 02
2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
1.500.000.000,00
1.500.000.000,00
1.526.340.950,00
4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 02
2.03 0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
450.000.000,00
450.000.000,00
532.268.750,00
4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 02
2.03 0002 Fasilitasi Bantuan Hukum
600.000.000,00
600.000.000,00
590.464.050,00
4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 02
2.03 0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
450.000.000,00
450.000.000,00
403.608.150,00
4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 02
2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah
650.000.000,00
650.000.000,00
563.815.700,00
4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 02
2.04 0001 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri
150.000.000,00
150.000.000,00
137.910.100,00
4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 02
2.04 0002 Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri
250.000.000,00
250.000.000,00
247.993.200,00
4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 02
2.04 0003 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama
250.000.000,00
250.000.000,00
177.912.400,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 118
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
3.877.872.190,00
3.877.872.190,00
3.330.360.245,00
4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 03
2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
1.061.665.190,00
1.061.665.190,00
743.918.745,00
4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 03
2.01 0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
436.665.190,00
436.665.190,00
353.918.745,00
4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 03
2.01 0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
250.000.000,00
250.000.000,00
120.000.000,00
4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 03
2.01 0003 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil
375.000.000,00
375.000.000,00
270.000.000,00
4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 03
2.01 0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD 0,00 0,00 0,00
4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 03
2.01 0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD 0,00 0,00 0,00
4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 03
2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
1.241.207.000,00
1.241.207.000,00
923.288.500,00
4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 03
2.02 0001 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
425.000.000,00
425.000.000,00
275.870.000,00
4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 03
2.02 0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
300.000.000,00
300.000.000,00
273.215.500,00
4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 03
2.02 0003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
516.207.000,00
516.207.000,00
374.203.000,00
4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 03
2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
950.000.000,00
950.000.000,00
1.174.587.450,00
4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 03
2.03 0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
250.000.000,00
250.000.000,00
362.587.450,00
4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 03
2.03 0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
500.000.000,00
500.000.000,00
633.000.000,00
4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 03
2.03 0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
200.000.000,00
200.000.000,00
179.000.000,00
4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 03
2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam
625.000.000,00
625.000.000,00
488.565.550,00
4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 03
2.04 0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
200.000.000,00
200.000.000,00
176.574.250,00
4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 03
2.04 0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup
150.000.000,00
150.000.000,00
98.537.900,00
4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 03
2.04 0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air
275.000.000,00
275.000.000,00
213.453.400,00
4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
82.671.695.046,00
82.671.695.046,00
100.179.161.072,84
4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 01
2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
746.004.394,00
746.004.394,00
851.915.985,00
4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 01
2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
308.004.394,00
308.004.394,00
292.465.324,00
4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 01
2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
75.000.000,00
75.000.000,00
102.994.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 119
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 01
2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
70.000.000,00
70.000.000,00
72.919.900,00
4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 01
2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
25.000.000,00
25.000.000,00
14.724.100,00
4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 01
2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
25.000.000,00
25.000.000,00
12.393.021,00
4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 01
2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
65.000.000,00
65.000.000,00
121.871.620,00
4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 01
2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
104.000.000,00
104.000.000,00
102.012.300,00
4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 01
2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
27.000.000,00
27.000.000,00
54.405.300,00
4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 01
2.01 0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
47.000.000,00
47.000.000,00
78.130.420,00
4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 01
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
45.981.611.285,00
45.981.611.285,00
50.488.426.281,84
4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 01
2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
45.631.611.285,00
45.631.611.285,00
50.111.425.081,84
4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 01
2.02 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
295.000.000,00
295.000.000,00
346.620.400,00
4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 01
2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
15.000.000,00
15.000.000,00
10.824.800,00
4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 01
2.02 0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
12.500.000,00
12.500.000,00
7.050.000,00
4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 01
2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
27.500.000,00
27.500.000,00
12.506.000,00
4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 01
2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
100.000.000,00
100.000.000,00
427.548.000,00
4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 01
2.03 0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
25.000.000,00
25.000.000,00
35.000.000,00
4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 01
2.03 0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
25.000.000,00
25.000.000,00
249.228.000,00
4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 01
2.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
25.000.000,00
25.000.000,00
103.320.000,00
4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 01
2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
25.000.000,00
25.000.000,00
40.000.000,00
4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 01
2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2.564.000.000,00
2.564.000.000,00
809.831.100,00
4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 01
2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
2.084.000.000,00
2.084.000.000,00
55.030.600,00
4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 01
2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
25.000.000,00
25.000.000,00
24.986.600,00
4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 01
2.05 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
175.000.000,00
175.000.000,00
340.260.100,00
4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 01
2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
180.000.000,00
180.000.000,00
38.794.000,00
4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 01
2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
100.000.000,00
100.000.000,00
350.759.800,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 120
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 01
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
6.068.770.100,00
6.068.770.100,00
8.381.599.735,00
4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 01
2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
100.000.000,00
100.000.000,00
182.078.600,00
4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 01
2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
500.628.100,00
500.628.100,00
1.643.917.635,00
4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 01
2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0,00 0,00 0,00
4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 01
2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 0,00 0,00 0,00
4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 01
2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
213.240.000,00
213.240.000,00
253.612.100,00
4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 01
2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
100.000.000,00
100.000.000,00
191.100.600,00
4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 01
2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 0,00 0,00 0,00
4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 01
2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu
3.001.502.000,00
3.001.502.000,00
3.559.880.000,00
4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 01
2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2.153.400.000,00
2.153.400.000,00
2.551.010.800,00
4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 01
2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
3.214.000.000,00
3.214.000.000,00
4.257.242.815,00
4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 01
2.07 0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
1.900.000.000,00
1.900.000.000,00
2.599.830.600,00
4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 01
2.07 0005 Pengadaan Mebel
250.000.000,00
250.000.000,00
1.080.828.600,00
4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 01
2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
50.000.000,00
50.000.000,00
310.184.900,00
4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 01
2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
864.000.000,00
864.000.000,00
116.433.200,00
4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 01
2.07 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
150.000.000,00
150.000.000,00
149.965.515,00
4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 01
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
13.159.309.110,00
13.159.309.110,00
16.884.406.905,00
4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 01
2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
50.000.000,00
50.000.000,00
93.360.600,00
4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 01
2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.950.000.000,00
2.950.000.000,00
2.493.395.850,00
4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 01
2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.355.703.000,00
1.355.703.000,00
3.154.000.600,00
4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 01
2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8.803.606.110,00
8.803.606.110,00
11.143.649.855,00
4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 01
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.895.112.793,00
3.895.112.793,00
8.037.374.947,00
4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 01
2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
452.925.000,00
452.925.000,00
322.650.500,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 121
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 01
2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2.951.111.000,00
2.951.111.000,00
3.675.260.000,00
4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 01
2.09 0005 Pemeliharaan Mebel
10.000.000,00
10.000.000,00
20.000.000,00
4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 01
2.09 0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
50.000.000,00
50.000.000,00
135.208.000,00
4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 01
2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
50.000.000,00
50.000.000,00
1.953.514.447,00
4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 01
2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
150.000.000,00
150.000.000,00
1.274.286.900,00
4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 01
2.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
231.076.793,00
231.076.793,00
656.455.100,00
4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 01
2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
2.612.392.464,00
2.612.392.464,00
4.496.640.152,00
4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 01
2.11 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
216.635.558,00
216.635.558,00
1.260.335.558,00
4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 01
2.11 0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
200.000.000,00
200.000.000,00
200.000.000,00
4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 01
2.11 0003 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
200.000.000,00
200.000.000,00
189.340.000,00
4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 01
2.11 0004 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
1.995.756.906,00
1.995.756.906,00
2.846.964.594,00
4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 01
2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
1.705.494.900,00
1.705.494.900,00
1.324.265.900,00
4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 01
2.12 0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
350.000.000,00
350.000.000,00
350.000.000,00
4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 01
2.12 0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
200.000.000,00
200.000.000,00
199.997.100,00
4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 01
2.12 0003 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah
1.155.494.900,00
1.155.494.900,00
774.268.800,00
4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 01
2.13 Penataan Organisasi
775.000.000,00
775.000.000,00
1.688.493.302,00
4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 01
2.13 0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
200.000.000,00
200.000.000,00
461.164.434,00
4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 01
2.13 0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
150.000.000,00
150.000.000,00
331.164.434,00
4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 01
2.13 0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
225.000.000,00
225.000.000,00
496.164.434,00
4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 01
2.13 0004 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
100.000.000,00
100.000.000,00
250.000.000,00
4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 01
2.13 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
100.000.000,00
100.000.000,00
150.000.000,00
4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 01
2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
1.850.000.000,00
1.850.000.000,00
2.531.415.950,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 122
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 01
2.14 0001 Fasilitasi Keprotokolan
700.000.000,00
700.000.000,00
959.516.000,00
4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 01
2.14 0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
550.000.000,00
550.000.000,00
821.229.150,00
4.01.0.00.0.00.24.0000 4 01 01
2.14 0003 Pendokumentasian Tugas Pimpinan
600.000.000,00
600.000.000,00
750.670.800,00
4.02.0.00.0.00.25.0000 SEKRETARIAT DPRD
100.769.035.744,00
100.769.035.744,00
121.673.294.117,76
4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 SEKRETARIAT DPRD
100.769.035.744,00
100.769.035.744,00
121.673.294.117,76
4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
23.310.107.500,00
23.310.107.500,00
26.208.695.600,00
4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 02
2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
2.924.606.000,00
2.924.606.000,00
3.537.608.000,00
4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 02
2.01 0001 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
500.000.000,00
500.000.000,00
675.746.000,00
4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 02
2.01 0002 Pembahasan Peraturan Daerah
1.850.000.000,00
1.850.000.000,00
2.528.435.800,00
4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 02
2.01 0003 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan
104.606.000,00
104.606.000,00
104.356.000,00
4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 02
2.01 0004 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik
320.000.000,00
320.000.000,00
229.070.200,00
4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 02
2.01 0006 Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah
150.000.000,00
150.000.000,00 0,00
4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 02
2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran
3.022.897.000,00
3.022.897.000,00
4.208.552.088,00
4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 02
2.02 0001 Pembahasan KUA dan PPAS
200.000.000,00
200.000.000,00
1.069.764.000,00
4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 02
2.02 0002 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
200.000.000,00
200.000.000,00
1.194.948.000,00
4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 02
2.02 0003 Pembahasan APBD
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
54.900.000,00
4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 02
2.02 0004 Pembahasan APBD Perubahan
700.000.000,00
700.000.000,00
724.190.888,00
4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 02
2.02 0005 Pembahasan Laporan Semester
150.000.000,00
150.000.000,00
329.315.000,00
4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 02
2.02 0006 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
772.897.000,00
772.897.000,00
835.434.200,00
4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 02
2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
2.485.561.000,00
2.485.561.000,00
5.433.836.500,00
4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 02
2.03 0001 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum
450.000.000,00
450.000.000,00
970.959.000,00
4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 02
2.03 0002 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
450.000.000,00
450.000.000,00
1.021.882.700,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 123
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 02
2.03 0003 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
450.000.000,00
450.000.000,00
1.029.292.900,00
4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 02
2.03 0004 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
450.000.000,00
450.000.000,00
1.092.791.400,00
4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 02
2.03 0006 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
34.129.000,00
34.129.000,00
529.604.300,00
4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 02
2.03 0007 Pengawasan Penggunaan Anggaran
250.000.000,00
250.000.000,00
104.892.000,00
4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 02
2.03 0008 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
401.432.000,00
401.432.000,00
684.414.200,00
4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 02
2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD
3.800.736.000,00
3.800.736.000,00
4.726.753.135,00
4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 02
2.04 0001 Orientasi DPRD
35.000.000,00
35.000.000,00
51.292.000,00
4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 02
2.04 0002 Pendalaman Tugas DPRD
2.465.000.000,00
2.465.000.000,00
2.173.750.000,00
4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 02
2.04 0004 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
28.000.000,00
28.000.000,00
61.140.000,00
4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 02
2.04 0005 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
595.200.000,00
595.200.000,00
584.320.000,00
4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 02
2.04 0006 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
157.536.000,00
157.536.000,00
85.125.000,00
4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 02
2.04 0007 Penyusunan Program Kerja DPRD
20.000.000,00
20.000.000,00
139.247.000,00
4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 02
2.04 0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD
500.000.000,00
500.000.000,00
1.631.879.135,00
4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 02
2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
9.362.225.500,00
9.362.225.500,00
6.702.657.500,00
4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 02
2.05 0001 Kunjungan Kerja dalam Daerah
150.000.000,00
150.000.000,00
321.100.000,00
4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 02
2.05 0002 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
35.000.000,00
35.000.000,00
35.000.000,00
4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 02
2.05 0003 Pelaksanaan Reses
9.027.225.500,00
9.027.225.500,00
6.346.557.500,00
4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 02
2.05 0004 Sosialisasi Peraturan Daerah
150.000.000,00
150.000.000,00 0,00
4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 02
2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
296.744.000,00
296.744.000,00
310.157.100,00
4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 02
2.06 0002 Pengawasan Kode Etik DPRD
296.744.000,00
296.744.000,00
310.157.100,00
4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 02
2.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah
256.270.000,00
256.270.000,00
82.989.000,00
4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 02
2.07 0002 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi
256.270.000,00
256.270.000,00
82.989.000,00
4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 02
2.08 Fasilitasi Tugas DPRD
1.161.068.000,00
1.161.068.000,00
1.206.142.277,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 124
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 02
2.08 0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
600.000.000,00
600.000.000,00
350.450.000,00
4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 02
2.08 0002 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 02
2.08 0003 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah
296.068.000,00
296.068.000,00
333.729.277,00
4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 02
2.08 0004 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD
250.000.000,00
250.000.000,00
506.963.000,00
4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
77.458.928.244,00
77.458.928.244,00
95.464.598.517,76
4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 01
2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
135.000.000,00
135.000.000,00
272.084.900,00
4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 01
2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
20.000.000,00
20.000.000,00
4.995.400,00
4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 01
2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
20.000.000,00
20.000.000,00
34.655.000,00
4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 01
2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
20.000.000,00
20.000.000,00
36.183.500,00
4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 01
2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
20.000.000,00
20.000.000,00
10.740.000,00
4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 01
2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
20.000.000,00
20.000.000,00
17.900.000,00
4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 01
2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
25.000.000,00
25.000.000,00
165.367.000,00
4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 01
2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
10.000.000,00
10.000.000,00
2.244.000,00
4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 01
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
12.383.611.734,00
12.383.611.734,00
12.596.039.407,76
4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 01
2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
12.298.611.734,00
12.298.611.734,00
12.402.870.107,76
4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 01
2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
15.000.000,00
15.000.000,00
18.085.300,00
4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 01
2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
30.000.000,00
30.000.000,00
98.108.000,00
4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 01
2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
40.000.000,00
40.000.000,00
76.976.000,00
4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 01
2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
659.500.000,00
659.500.000,00
1.164.826.000,00
4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 01
2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
107.500.000,00
107.500.000,00
53.000.000,00
4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 01
2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
302.000.000,00
302.000.000,00
362.876.000,00
4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 01
2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
250.000.000,00
250.000.000,00
748.950.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 125
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 01
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.719.400.000,00
1.719.400.000,00
4.998.370.910,00
4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 01
2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
30.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 01
2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
200.000.000,00
200.000.000,00
1.582.410.000,00
4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 01
2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
180.000.000,00
180.000.000,00
672.320.000,00
4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 01
2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
84.000.000,00
84.000.000,00
145.107.800,00
4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 01
2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
250.000.000,00
250.000.000,00
335.358.600,00
4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 01
2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
300.000.000,00
300.000.000,00
300.000.000,00
4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 01
2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material
25.400.000,00
25.400.000,00 0,00
4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 01
2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu
450.000.000,00
450.000.000,00
985.150.000,00
4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 01
2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
200.000.000,00
200.000.000,00
948.024.510,00
4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 01
2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
50.000.000,00
50.000.000,00
1.535.972.200,00
4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 01
2.07 0005 Pengadaan Mebel
50.000.000,00
50.000.000,00
1.535.972.200,00
4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 01
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.582.167.210,00
3.582.167.210,00
4.391.081.800,00
4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 01
2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 01
2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
486.905.050,00
486.905.050,00
486.905.050,00
4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 01
2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
3.075.262.160,00
3.075.262.160,00
3.884.176.750,00
4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 01
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.142.372.000,00
1.142.372.000,00
2.718.257.000,00
4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 01
2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
464.850.000,00
464.850.000,00 0,00
4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 01
2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
456.622.000,00
456.622.000,00
283.930.000,00
4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 01
2.09 0005 Pemeliharaan Mebel
15.000.000,00
15.000.000,00
60.000.000,00
4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 01
2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
145.400.000,00
145.400.000,00
214.327.000,00
4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 01
2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
50.000.000,00
50.000.000,00
2.100.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 126
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 01
2.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
10.500.000,00
10.500.000,00
60.000.000,00
4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 01
2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
56.447.078.300,00
56.447.078.300,00
66.458.183.300,00
4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 01
2.15 0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
55.766.728.300,00
55.766.728.300,00
65.574.408.300,00
4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 01
2.15 0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
577.500.000,00
577.500.000,00
748.050.000,00
4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 01
2.15 0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
102.850.000,00
102.850.000,00
135.725.000,00
4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 01
2.16 Layanan Administrasi DPRD
1.339.799.000,00
1.339.799.000,00
1.329.783.000,00
4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 01
2.16 0001 Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD
10.000.000,00
10.000.000,00 0,00
4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 01
2.16 0002 Fasilitasi Fraksi DPRD
557.700.000,00
557.700.000,00
557.700.000,00
4.02.0.00.0.00.25.0000 4 02 01
2.16 0003 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
772.099.000,00
772.099.000,00
772.083.000,00
5.01.5.05.0.00.26.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
33.490.971.422,00
33.490.971.422,00
33.946.390.751,20
5.01.5.05.0.00.26.0000 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
33.490.971.422,00
33.490.971.422,00
33.946.390.751,20
5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 PERENCANAAN
30.490.971.422,00
30.490.971.422,00
30.946.390.751,20
5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
3.405.096.000,00
3.405.096.000,00
3.405.096.000,00
5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 02
2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
2.066.513.600,00
2.066.513.600,00
2.068.651.600,00
5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 02
2.01 0001 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah
405.864.400,00
405.864.400,00
408.515.400,00
5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 02
2.01 0002 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya
103.027.400,00
103.027.400,00
78.091.400,00
5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 02
2.01 0003 Pelaksanaan Konsultasi Publik
313.404.000,00
313.404.000,00
302.953.400,00
5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 02
2.01 0004 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
207.728.200,00
207.728.200,00
187.991.200,00
5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 02
2.01 0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
597.879.800,00
597.879.800,00
607.930.800,00
5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 02
2.01 0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
438.609.800,00
438.609.800,00
483.169.400,00
5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 02
2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
609.553.000,00
609.553.000,00
609.553.000,00
5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 02
2.02 0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
146.200.000,00
146.200.000,00
146.200.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 127
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 02
2.02 0002 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah
333.582.000,00
333.582.000,00
307.415.000,00
5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 02
2.02 0003 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
129.771.000,00
129.771.000,00
155.938.000,00
5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 02
2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
581.200.000,00
581.200.000,00
581.200.000,00
5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 02
2.03 0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
231.200.000,00
231.200.000,00
231.200.000,00
5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 02
2.03 0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
350.000.000,00
350.000.000,00
350.000.000,00
5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 02
2.04 Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah
147.829.400,00
147.829.400,00
145.691.400,00
5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 02
2.04 0003 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
147.829.400,00
147.829.400,00
145.691.400,00
5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
3.674.500.000,00
3.674.500.000,00
3.674.500.000,00
5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 03
2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
1.292.500.000,00
1.292.500.000,00
1.292.500.000,00
5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 03
2.01 0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
367.433.300,00
367.433.300,00
198.756.000,00
5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 03
2.01 0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
72.389.000,00
72.389.000,00
96.924.000,00
5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 03
2.01 0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
90.244.800,00
90.244.800,00
194.610.100,00
5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 03
2.01 0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
561.749.900,00
561.749.900,00
544.190.800,00
5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 03
2.01 0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
100.465.000,00
100.465.000,00
122.145.100,00
5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 03
2.01 0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
100.218.000,00
100.218.000,00
135.874.000,00
5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 03
2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
1.171.000.000,00
1.171.000.000,00
1.171.000.000,00
5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 03
2.02 0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
184.000.000,00
184.000.000,00
264.444.000,00
5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 03
2.02 0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
270.459.000,00
270.459.000,00
100.599.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 128
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 03
2.02 0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
163.650.000,00
163.650.000,00
128.241.715,00
5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 03
2.02 0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
184.000.000,00
184.000.000,00
221.260.000,00
5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 03
2.02 0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
202.541.000,00
202.541.000,00
202.541.000,00
5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 03
2.02 0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
166.350.000,00
166.350.000,00
253.914.285,00
5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 03
2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
1.211.000.000,00
1.211.000.000,00
1.211.000.000,00
5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 03
2.03 0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
300.000.000,00
300.000.000,00
300.000.000,00
5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 03
2.03 0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 03
2.03 0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
262.430.000,00
262.430.000,00
262.430.000,00
5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 03
2.03 0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
300.000.000,00
300.000.000,00
300.000.000,00
5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 03
2.03 0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
123.000.000,00
123.000.000,00
123.000.000,00
5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 03
2.03 0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
125.570.000,00
125.570.000,00
125.570.000,00
5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
23.411.375.422,00
23.411.375.422,00
23.866.794.751,20
5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 01
2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
329.500.000,00
329.500.000,00
379.462.000,00
5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 01
2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
125.000.000,00
125.000.000,00
125.000.000,00
5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 01
2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 01
2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 01
2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 01
2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 01
2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
26.000.000,00
26.000.000,00
20.962.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 129
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 01
2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
88.500.000,00
88.500.000,00
88.500.000,00
5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 01
2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
35.000.000,00
35.000.000,00
100.000.000,00
5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 01
2.01 0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
35.000.000,00
35.000.000,00
25.000.000,00
5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 01
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
14.469.177.422,00
14.469.177.422,00
15.864.596.751,20
5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 01
2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
14.349.177.422,00
14.349.177.422,00
15.744.596.751,20
5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 01
2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 01
2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
50.000.000,00
50.000.000,00
43.000.000,00
5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 01
2.02 0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 01
2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 01
2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
5.000.000,00
5.000.000,00
12.000.000,00
5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 01
2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 01
2.03 0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 01
2.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 01
2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
391.500.000,00
391.500.000,00
644.200.000,00
5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 01
2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
31.500.000,00
31.500.000,00
31.500.000,00
5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 01
2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
10.000.000,00
10.000.000,00
5.000.000,00
5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 01
2.05 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
10.000.000,00
10.000.000,00
5.000.000,00
5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 01
2.05 0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
40.000.000,00
40.000.000,00
42.700.000,00
5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 01
2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
300.000.000,00
300.000.000,00
560.000.000,00
5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 01
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.554.198.000,00
2.554.198.000,00
2.194.198.000,00
5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 01
2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 01
2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.996.400.000,00
1.996.400.000,00
1.583.847.700,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 130
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 01
2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
20.000.000,00
20.000.000,00
112.552.300,00
5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 01
2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
100.000.000,00
100.000.000,00
65.000.000,00
5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 01
2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
29.198.000,00
29.198.000,00
24.198.000,00
5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 01
2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
35.000.000,00
35.000.000,00
35.000.000,00
5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 01
2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu
73.600.000,00
73.600.000,00
73.600.000,00
5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 01
2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 01
2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.632.000.000,00
1.632.000.000,00
1.582.038.000,00
5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 01
2.07 0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0,00 0,00 0,00
5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 01
2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
732.000.000,00
732.000.000,00
718.038.000,00
5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 01
2.07 0005 Pengadaan Mebel
900.000.000,00
900.000.000,00
864.000.000,00
5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 01
2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00
5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 01
2.07 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00
5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 01
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.575.000.000,00
2.575.000.000,00
2.645.000.000,00
5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 01
2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 01
2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
305.000.000,00
305.000.000,00
305.000.000,00
5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 01
2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2.265.000.000,00
2.265.000.000,00
2.335.000.000,00
5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 01
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.450.000.000,00
1.450.000.000,00
547.300.000,00
5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 01
2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
100.000.000,00
100.000.000,00
97.300.000,00
5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 01
2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
150.000.000,00
150.000.000,00
150.000.000,00
5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 01
2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
900.000.000,00
900.000.000,00
100.000.000,00
5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 01
2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00
5.01.5.05.0.00.26.0000 5 01 01
2.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
300.000.000,00
300.000.000,00
200.000.000,00
5.01.5.05.0.00.26.0000 5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
3.000.000.000,00
3.000.000.000,00
3.000.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 131
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
5.01.5.05.0.00.26.0000 5 05 02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
3.000.000.000,00
3.000.000.000,00
3.000.000.000,00
5.01.5.05.0.00.26.0000 5 05 02
2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
300.000.000,00
300.000.000,00
300.000.000,00
5.01.5.05.0.00.26.0000 5 05 02
2.01 0012 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan
300.000.000,00
300.000.000,00
300.000.000,00
5.01.5.05.0.00.26.0000 5 05 02
2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
450.000.000,00
450.000.000,00
450.000.000,00
5.01.5.05.0.00.26.0000 5 05 02
2.02 0001 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial
450.000.000,00
450.000.000,00
450.000.000,00
5.01.5.05.0.00.26.0000 5 05 02
2.02 0002 Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,00 0,00 0,00
5.01.5.05.0.00.26.0000 5 05 02
2.02 0003 Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan 0,00 0,00 0,00
5.01.5.05.0.00.26.0000 5 05 02
2.02 0004 Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga 0,00 0,00 0,00
5.01.5.05.0.00.26.0000 5 05 02
2.02 0005 Penelitian dan Pengembangan Pariwisata 0,00 0,00 0,00
5.01.5.05.0.00.26.0000 5 05 02
2.02 0006 Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 0,00 0,00 0,00
5.01.5.05.0.00.26.0000 5 05 02
2.02 0009 Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja 0,00 0,00 0,00
5.01.5.05.0.00.26.0000 5 05 02
2.02 0010 Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat 0,00 0,00 0,00
5.01.5.05.0.00.26.0000 5 05 02
2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
750.000.000,00
750.000.000,00
750.000.000,00
5.01.5.05.0.00.26.0000 5 05 02
2.03 0001 Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
5.01.5.05.0.00.26.0000 5 05 02
2.03 0002 Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan
150.000.000,00
150.000.000,00
150.000.000,00
5.01.5.05.0.00.26.0000 5 05 02
2.03 0003 Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah 0,00 0,00 0,00
5.01.5.05.0.00.26.0000 5 05 02
2.03 0004 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan
175.000.000,00
175.000.000,00
175.000.000,00
5.01.5.05.0.00.26.0000 5 05 02
2.03 0005 Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00
5.01.5.05.0.00.26.0000 5 05 02
2.03 0006 Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral
125.000.000,00
125.000.000,00
125.000.000,00
5.01.5.05.0.00.26.0000 5 05 02
2.03 0007 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup
200.000.000,00
200.000.000,00
200.000.000,00
5.01.5.05.0.00.26.0000 5 05 02
2.03 0008 Penelitian dan Pengembangan Kehutanan 0,00 0,00 0,00
5.01.5.05.0.00.26.0000 5 05 02
2.03 0009 Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum 0,00 0,00 0,00
5.01.5.05.0.00.26.0000 5 05 02
2.03 0010 Penelitian dan Pengembangan Perhubungan 0,00 0,00 0,00
5.01.5.05.0.00.26.0000 5 05 02
2.03 0011 Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 132
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
5.01.5.05.0.00.26.0000 5 05 02
2.03 0012 Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan 0,00 0,00 0,00
5.01.5.05.0.00.26.0000 5 05 02
2.03 0013 Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00
5.01.5.05.0.00.26.0000 5 05 02
2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi
1.500.000.000,00
1.500.000.000,00
1.500.000.000,00
5.01.5.05.0.00.26.0000 5 05 02
2.04 0001 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
950.000.000,00
950.000.000,00
950.000.000,00
5.01.5.05.0.00.26.0000 5 05 02
2.04 0003 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif 0,00 0,00 0,00
5.01.5.05.0.00.26.0000 5 05 02
2.04 0004 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan
550.000.000,00
550.000.000,00
550.000.000,00
5.01.5.05.0.00.26.0000 5 05 02
2.04 0005 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual 0,00 0,00 0,00
5.02.0.00.0.00.27.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
978.367.719.998,00
978.367.719.998,00
959.819.866.724,17
5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 KEUANGAN
978.367.719.998,00
978.367.719.998,00
959.819.866.724,17
5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
946.468.162.056,00
946.468.162.056,00
911.642.763.778,00
5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 02
2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
2.064.675.000,00
2.064.675.000,00
1.352.938.650,00
5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 02
2.01 0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
135.985.000,00
135.985.000,00
97.814.000,00
5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 02
2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
97.815.000,00
97.815.000,00
82.047.500,00
5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 02
2.01 0003 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
214.500.000,00
214.500.000,00
177.177.650,00
5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 02
2.01 0004 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
80.750.000,00
80.750.000,00
115.375.500,00
5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 02
2.01 0005 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
114.500.000,00
114.500.000,00 0,00
5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 02
2.01 0006 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD
52.093.000,00
52.093.000,00 0,00
5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 02
2.01 0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
437.200.000,00
437.200.000,00
249.600.000,00
5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 02
2.01 0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
371.406.000,00
371.406.000,00
245.903.300,00
5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 02
2.01 0009 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
560.426.000,00
560.426.000,00
385.020.700,00
5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 02
2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
466.065.000,00
466.065.000,00
693.297.900,00
5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 02
2.02 0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
66.546.000,00
66.546.000,00
58.273.000,00
5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 02
2.02 0003 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
65.252.000,00
65.252.000,00
75.409.500,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 133
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 02
2.02 0011 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
334.267.000,00
334.267.000,00
559.615.400,00
5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 02
2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
703.584.000,00
703.584.000,00
897.447.150,00
5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 02
2.03 0002 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
78.810.000,00
78.810.000,00
59.677.500,00
5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 02
2.03 0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
184.566.000,00
184.566.000,00
136.504.650,00
5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 02
2.03 0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
129.688.000,00
129.688.000,00
116.744.000,00
5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 02
2.03 0010 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
113.215.000,00
113.215.000,00
114.410.300,00
5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 02
2.03 0011 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
197.305.000,00
197.305.000,00
470.110.700,00
5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 02
2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
943.180.800.056,00
943.180.800.056,00
908.505.165.128,00
5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 02
2.04 0001 Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah 0,00 0,00 0,00
5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 02
2.04 0002 Analisis Investasi Pemerintah Daerah
80.000.000,00
80.000.000,00
375.000.000,00
5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 02
2.04 0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
751.787.786.112,00
751.787.786.112,00
730.166.168.157,00
5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 02
2.04 0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
60.000.000.000,00
60.000.000.000,00
39.962.643.914,00
5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 02
2.04 0010 Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota
131.313.013.944,00
131.313.013.944,00
138.001.353.057,00
5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 02
2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah
53.038.000,00
53.038.000,00
193.914.950,00
5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 02
2.05 0003 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
53.038.000,00
53.038.000,00
193.914.950,00
5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
1.487.944.000,00
1.487.944.000,00
2.239.503.350,00
5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 03
2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah
1.487.944.000,00
1.487.944.000,00
2.239.503.350,00
5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 03
2.01 0001 Penyusunan Standar Harga
281.620.000,00
281.620.000,00
252.575.300,00
5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 03
2.01 0003 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
130.820.000,00
130.820.000,00
137.215.000,00
5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 03
2.01 0004 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
1.000.000,00
1.000.000,00
401.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 134
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 03
2.01 0007 Pengamanan Barang Milik Daerah
1.000.000,00
1.000.000,00
141.050.000,00
5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 03
2.01 0008 Penilaian Barang Milik Daerah
253.252.000,00
253.252.000,00
262.138.325,00
5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 03
2.01 0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
305.252.000,00
305.252.000,00
374.645.475,00
5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 03
2.01 0011 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
515.000.000,00
515.000.000,00
670.879.250,00
5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
30.411.613.942,00
30.411.613.942,00
45.937.599.596,17
5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 01
2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
260.550.000,00
260.550.000,00
298.819.300,00
5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 01
2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
50.000.000,00
50.000.000,00
35.647.500,00
5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 01
2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
12.500.000,00
12.500.000,00
9.077.600,00
5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 01
2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
12.500.000,00
12.500.000,00
9.413.600,00
5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 01
2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
12.500.000,00
12.500.000,00
9.791.600,00
5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 01
2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
12.500.000,00
12.500.000,00
10.700.000,00
5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 01
2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
85.550.000,00
85.550.000,00
131.389.000,00
5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 01
2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
73.000.000,00
73.000.000,00
55.800.000,00
5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 01
2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
1.000.000,00
1.000.000,00
16.000.000,00
5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 01
2.01 0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
1.000.000,00
1.000.000,00
21.000.000,00
5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 01
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
22.151.786.942,00
22.151.786.942,00
33.830.638.278,17
5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 01
2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
21.981.986.942,00
21.981.986.942,00
33.733.936.178,17
5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 01
2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
69.200.000,00
69.200.000,00
35.692.900,00
5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 01
2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
100.600.000,00
100.600.000,00
61.009.200,00
5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 01
2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
12.000.000,00
12.000.000,00
4.180.000,00
5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 01
2.03 0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
12.000.000,00
12.000.000,00
4.180.000,00
5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 01
2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1.086.593.000,00
1.086.593.000,00
1.167.964.200,00
5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 01
2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
300.000.000,00
300.000.000,00
446.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 135
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 01
2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
40.593.000,00
40.593.000,00
15.744.700,00
5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 01
2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
146.000.000,00
146.000.000,00
130.031.500,00
5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 01
2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
400.000.000,00
400.000.000,00
376.188.000,00
5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 01
2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
200.000.000,00
200.000.000,00
200.000.000,00
5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 01
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.704.926.000,00
2.704.926.000,00
4.272.100.642,00
5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 01
2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
75.000.000,00
75.000.000,00
79.094.000,00
5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 01
2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.492.000.000,00
1.492.000.000,00
2.003.446.918,00
5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 01
2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
100.000.000,00
100.000.000,00
250.000.000,00
5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 01
2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
54.254.000,00
54.254.000,00
334.009.800,00
5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 01
2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
97.611.000,00
97.611.000,00
50.075.900,00
5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 01
2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
15.000.000,00
15.000.000,00
80.600.000,00
5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 01
2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu
101.500.000,00
101.500.000,00
102.510.524,00
5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 01
2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
319.561.000,00
319.561.000,00
368.579.000,00
5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 01
2.06 0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
250.000.000,00
250.000.000,00
503.784.500,00
5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 01
2.06 0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
200.000.000,00
200.000.000,00
500.000.000,00
5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 01
2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
9.000.000,00
9.000.000,00
36.538.000,00
5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 01
2.07 0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
9.000.000,00
9.000.000,00
36.538.000,00
5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 01
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.789.260.000,00
2.789.260.000,00
4.099.015.876,00
5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 01
2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
89.260.000,00
89.260.000,00
89.260.000,00
5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 01
2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
600.000.000,00
600.000.000,00
631.621.940,00
5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 01
2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2.100.000.000,00
2.100.000.000,00
3.378.133.936,00
5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 01
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.397.498.000,00
1.397.498.000,00
2.228.343.300,00
5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 01
2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
77.000.000,00
77.000.000,00
200.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 136
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 01
2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
77.000.000,00
77.000.000,00
290.450.000,00
5.02.0.00.0.00.27.0000 5 02 01
2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1.243.498.000,00
1.243.498.000,00
1.737.893.300,00
5.02.0.00.0.00.28.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH
98.786.984.700,00
98.786.984.700,00
106.994.055.557,00
5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
19.146.310.613,00
19.146.310.613,00
25.891.473.068,00
5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 04
2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
19.146.310.613,00
19.146.310.613,00
25.891.473.068,00
5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 04
2.01 0001 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
1.760.000.000,00
1.760.000.000,00
955.328.933,00
5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 04
2.01 0002 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
1.385.010.613,00
1.385.010.613,00
693.779.713,00
5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 04
2.01 0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
100.000.000,00
100.000.000,00
1.131.006.800,00
5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 04
2.01 0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
2.250.000.000,00
2.250.000.000,00
1.812.884.400,00
5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 04
2.01 0006 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
1.200.410.000,00
1.200.410.000,00
799.666.301,00
5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 04
2.01 0007 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
6.500.000.000,00
6.500.000.000,00
15.894.729.750,00
5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 04
2.01 0008 Penetapan Wajib Pajak Daerah
900.000.000,00
900.000.000,00
1.100.764.101,00
5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 04
2.01 0009 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
200.000.000,00
200.000.000,00
100.000.000,00
5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 04
2.01 0010 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
654.000.000,00
654.000.000,00
150.000.000,00
5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 04
2.01 0011 Penagihan Pajak Daerah
1.979.000.000,00
1.979.000.000,00
1.695.129.100,00
5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 04
2.01 0012 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
677.690.000,00
677.690.000,00
408.566.870,00
5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 04
2.01 0013 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
1.520.200.000,00
1.520.200.000,00
1.139.617.100,00
5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 04
2.01 0014 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
20.000.000,00
20.000.000,00
10.000.000,00
5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
79.640.674.087,00
79.640.674.087,00
81.102.582.489,00
5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01
2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
996.035.000,00
996.035.000,00
1.190.484.937,00
5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01
2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
600.000.000,00
600.000.000,00
835.936.397,00
5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01
2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
20.000.000,00
20.000.000,00
10.000.000,00
5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01
2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
20.000.000,00
20.000.000,00
12.975.625,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 137
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01
2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
20.000.000,00
20.000.000,00
10.000.000,00
5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01
2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
20.000.000,00
20.000.000,00
10.000.000,00
5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01
2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
212.000.000,00
212.000.000,00
230.634.790,00
5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01
2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
20.000.000,00
20.000.000,00
25.000.000,00
5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01
2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
34.035.000,00
34.035.000,00
27.962.500,00
5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01
2.01 0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
50.000.000,00
50.000.000,00
27.975.625,00
5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
60.610.941.404,00
60.610.941.404,00
61.537.258.647,00
5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01
2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
60.495.941.404,00
60.495.941.404,00
61.383.378.022,00
5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01
2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
55.000.000,00
55.000.000,00
31.275.625,00
5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01
2.02 0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
5.000.000,00
5.000.000,00
2.500.000,00
5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01
2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
55.000.000,00
55.000.000,00
120.105.000,00
5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01
2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
153.000.000,00
153.000.000,00
140.525.000,00
5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01
2.03 0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
90.000.000,00
90.000.000,00
100.000.000,00
5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01
2.03 0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
63.000.000,00
63.000.000,00
40.525.000,00
5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01
2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1.070.000.000,00
1.070.000.000,00
729.998.800,00
5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01
2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
265.000.000,00
265.000.000,00
264.950.000,00
5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01
2.05 0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
53.000.000,00
53.000.000,00
168.015.300,00
5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01
2.05 0006 Pemulangan Pegawai yang Pensiun
50.000.000,00
50.000.000,00
95.000.000,00
5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01
2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
150.000.000,00
150.000.000,00
172.000.000,00
5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01
2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
552.000.000,00
552.000.000,00
30.033.500,00
5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.714.550.000,00
2.714.550.000,00
3.665.838.301,00
5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01
2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
215.000.000,00
215.000.000,00
206.909.800,00
5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01
2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
557.000.000,00
557.000.000,00
288.020.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 138
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01
2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
406.800.000,00
406.800.000,00
736.804.500,00
5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01
2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
710.000.000,00
710.000.000,00
1.284.119.700,50
5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01
2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
190.000.000,00
190.000.000,00
405.029.950,50
5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01
2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
40.000.000,00
40.000.000,00
57.000.000,00
5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01
2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material
235.750.000,00
235.750.000,00
263.093.100,00
5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01
2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu
50.000.000,00
50.000.000,00
25.000.000,00
5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01
2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
300.000.000,00
300.000.000,00
394.861.250,00
5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01
2.06 0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
10.000.000,00
10.000.000,00
5.000.000,00
5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01
2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2.272.710.000,00
2.272.710.000,00
1.467.321.376,00
5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01
2.07 0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
10.000,00
10.000,00
5.000,00
5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01
2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
362.700.000,00
362.700.000,00
5.000,00
5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01
2.07 0005 Pengadaan Mebel
110.000.000,00
110.000.000,00
109.523.000,00
5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01
2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.800.000.000,00
1.800.000.000,00
1.357.788.376,00
5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8.413.803.000,00
8.413.803.000,00
8.176.550.845,00
5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01
2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
46.870.000,00
46.870.000,00
37.520.000,00
5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01
2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
670.000.000,00
670.000.000,00
670.000.000,00
5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01
2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7.696.933.000,00
7.696.933.000,00
7.469.030.845,00
5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.317.000.000,00
2.317.000.000,00
3.101.969.900,00
5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01
2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
26.000.000,00
26.000.000,00
26.000.000,00
5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01
2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
248.000.000,00
248.000.000,00
248.000.000,00
5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01
2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
520.000.000,00
520.000.000,00
520.000.000,00
5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01
2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
555.000.000,00
555.000.000,00
1.539.969.900,00
5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01
2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
968.000.000,00
968.000.000,00
768.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 139
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01
2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
1.092.634.683,00
1.092.634.683,00
1.092.634.683,00
5.02.0.00.0.00.28.0000 5 02 01
2.11 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
1.092.634.683,00
1.092.634.683,00
1.092.634.683,00
5.02.0.00.0.00.28.0001 UPTD Pelayanan Pajak Daerah Wilayah I Soreang
305.594.200,00
305.594.200,00
833.029.070,00
5.02.0.00.0.00.28.0001 5 02 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
305.594.200,00
305.594.200,00
833.029.070,00
5.02.0.00.0.00.28.0001 5 02 04
2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
305.594.200,00
305.594.200,00
833.029.070,00
5.02.0.00.0.00.28.0001 5 02 04
2.01 0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
305.594.200,00
305.594.200,00
833.029.070,00
5.02.0.00.0.00.28.0002 UPTD Pelayanan Pajak Daerah Wilayah II Dayeuhkolot
305.594.200,00
305.594.200,00
583.567.470,00
5.02.0.00.0.00.28.0002 5 02 04
2.01 0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
305.594.200,00
305.594.200,00
583.567.470,00
5.02.0.00.0.00.28.0003 UPTD Pelayanan Pajak Daerah Wilayah III Ciparay
305.594.200,00
305.594.200,00
583.430.070,00
5.02.0.00.0.00.28.0003 5 02 04
2.01 0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
305.594.200,00
305.594.200,00
583.430.070,00
5.02.0.00.0.00.28.0004 UPTD Pelayanan Pajak Daerah Wilayah IV Majalaya
305.594.200,00
305.594.200,00
643.466.670,00
5.02.0.00.0.00.28.0004 5 02 04
2.01 0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
305.594.200,00
305.594.200,00
643.466.670,00
5.02.0.00.0.00.28.0005 UPTD Pelayanan Pajak Daerah Wilayah V Rancaekek
305.594.200,00
305.594.200,00
553.427.070,00
5.02.0.00.0.00.28.0005 5 02 04
2.01 0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
305.594.200,00
305.594.200,00
553.427.070,00
5.03.5.04.0.00.29.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
41.514.636.325,00
41.514.636.325,00
40.931.243.147,31
5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 KEPEGAWAIAN
35.742.822.925,00
35.742.822.925,00
35.768.294.247,31
5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
4.522.606.000,00
4.522.606.000,00
5.752.458.343,00
5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 02
2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
2.527.600.000,00
2.527.600.000,00
4.471.079.543,00
5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 02
2.01 0001 Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN
35.000.000,00
35.000.000,00
17.589.000,00
5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 02
2.01 0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
48.750.000,00
48.750.000,00
41.877.300,00
5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 02
2.01 0003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
1.838.850.000,00
1.838.850.000,00
3.884.651.980,00
5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 02
2.01 0004 Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN
15.000.000,00
15.000.000,00
5.518.263,00
5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 02
2.01 0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
100.000.000,00
100.000.000,00
85.552.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 140
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 02
2.01 0007 Evaluasi Pemberhentian ASN
50.000.000,00
50.000.000,00
28.051.000,00
5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 02
2.01 0008 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 02
2.01 0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
300.000.000,00
300.000.000,00
285.160.000,00
5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 02
2.01 0011 Pengelolaan Data Kepegawaian
20.000.000,00
20.000.000,00
11.750.000,00
5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 02
2.01 0012 Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian
20.000.000,00
20.000.000,00
10.930.000,00
5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 02
2.02 Mutasi dan Promosi ASN
710.000.000,00
710.000.000,00
365.347.300,00
5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 02
2.02 0001 Pengelolaan Mutasi ASN
170.000.000,00
170.000.000,00
104.377.300,00
5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 02
2.02 0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
140.000.000,00
140.000.000,00
45.356.000,00
5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 02
2.02 0003 Pengelolaan Promosi ASN
400.000.000,00
400.000.000,00
215.614.000,00
5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 02
2.03 Pengembangan Kompetensi ASN
725.000.000,00
725.000.000,00
535.267.500,00
5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 02
2.03 0002 Pengelolaan Assessment Center
200.000.000,00
200.000.000,00
171.778.500,00
5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 02
2.03 0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
350.000.000,00
350.000.000,00
240.776.500,00
5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 02
2.03 0012 Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN 0,00 0,00 0,00
5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 02
2.03 0013 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN
100.000.000,00
100.000.000,00
68.707.500,00
5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 02
2.03 0014 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional
75.000.000,00
75.000.000,00
54.005.000,00
5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 02
2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
560.006.000,00
560.006.000,00
380.764.000,00
5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 02
2.04 0001 Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
61.730.000,00
61.730.000,00
27.445.000,00
5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 02
2.04 0002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
103.500.000,00
103.500.000,00
65.859.000,00
5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 02
2.04 0003 Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 0,00 0,00 0,00
5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 02
2.04 0004 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai
211.000.000,00
211.000.000,00
165.240.000,00
5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 02
2.04 0005 Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai
8.776.000,00
8.776.000,00
2.990.500,00
5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 02
2.04 0007 Pembinaan Disiplin ASN
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 02
2.04 0008 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
80.000.000,00
80.000.000,00
35.279.500,00
5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 02
2.04 0009 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai
40.000.000,00
40.000.000,00
28.950.000,00
5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 02
2.04 0010 Evaluasi Disiplin ASN
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 141
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
31.220.216.925,00
31.220.216.925,00
30.015.835.904,31
5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 01
2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
39.000.000,00
39.000.000,00
39.000.000,00
5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 01
2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
8.000.000,00
8.000.000,00
8.000.000,00
5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 01
2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 01
2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 01
2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 01
2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 01
2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 01
2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 01
2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 01
2.01 0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 01
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
29.139.446.325,00
29.139.446.325,00
28.035.213.264,31
5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 01
2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
29.104.446.325,00
29.104.446.325,00
28.000.213.264,31
5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 01
2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 01
2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 01
2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
90.380.000,00
90.380.000,00
90.380.000,00
5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 01
2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 01
2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
85.380.000,00
85.380.000,00
85.380.000,00
5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 01
2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0,00 0,00 0,00
5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 01
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
364.000.000,00
364.000.000,00
377.482.500,00
5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 01
2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 01
2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
50.000.000,00
50.000.000,00
114.723.600,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 142
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 01
2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
33.000.000,00
33.000.000,00
15.376.500,00
5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 01
2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
90.000.000,00
90.000.000,00
29.152.400,00
5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 01
2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
11.000.000,00
11.000.000,00
11.000.000,00
5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 01
2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu
15.000.000,00
15.000.000,00
8.900.000,00
5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 01
2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
150.000.000,00
150.000.000,00
183.330.000,00
5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 01
2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
205.000.000,00
205.000.000,00
85.000.000,00
5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 01
2.07 0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0,00 0,00 0,00
5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 01
2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,00 0,00 0,00
5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 01
2.07 0005 Pengadaan Mebel
180.000.000,00
180.000.000,00 0,00
5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 01
2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
25.000.000,00
25.000.000,00
85.000.000,00
5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 01
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.087.390.600,00
1.087.390.600,00
1.132.490.140,00
5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 01
2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 01
2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
120.000.000,00
120.000.000,00
120.000.000,00
5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 01
2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 0,00
5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 01
2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
927.390.600,00
927.390.600,00
972.490.140,00
5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 01
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
295.000.000,00
295.000.000,00
256.270.000,00
5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 01
2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0,00 0,00 0,00
5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 01
2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
250.000.000,00
250.000.000,00
211.270.000,00
5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 01
2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 01
2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00
5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 01
2.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 01
2.13 Penataan Organisasi 0,00 0,00 0,00
5.03.5.04.0.00.29.0000 5 03 01
2.13 0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 143
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
5.03.5.04.0.00.29.0000 5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.771.813.400,00
5.771.813.400,00
5.162.948.900,00
5.03.5.04.0.00.29.0000 5 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.771.813.400,00
5.771.813.400,00
5.162.948.900,00
5.03.5.04.0.00.29.0000 5 04 02
2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis
1.100.000.000,00
1.100.000.000,00
753.440.000,00
5.03.5.04.0.00.29.0000 5 04 02
2.01 0001 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
35.000.000,00
35.000.000,00
35.000.000,00
5.03.5.04.0.00.29.0000 5 04 02
2.01 0003 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
1.030.000.000,00
1.030.000.000,00
690.260.000,00
5.03.5.04.0.00.29.0000 5 04 02
2.01 0004 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
35.000.000,00
35.000.000,00
28.180.000,00
5.03.5.04.0.00.29.0000 5 04 02
2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
4.671.813.400,00
4.671.813.400,00
4.409.508.900,00
5.03.5.04.0.00.29.0000 5 04 02
2.02 0001 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
5.03.5.04.0.00.29.0000 5 04 02
2.02 0003 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
5.03.5.04.0.00.29.0000 5 04 02
2.02 0007 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
4.536.813.400,00
4.536.813.400,00
4.279.233.900,00
5.03.5.04.0.00.29.0000 5 04 02
2.02 0008 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan
30.000.000,00
30.000.000,00
25.275.000,00
5.03.5.04.0.00.29.0000 5 04 02
2.03 Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri 0,00 0,00 0,00
5.03.5.04.0.00.29.0000 5 04 02
2.03 0002 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri 0,00 0,00 0,00
6.01.0.00.0.00.30.0000 INSPEKTORAT DAERAH
51.471.852.109,00
51.471.852.109,00
63.540.266.364,28
6.01.0.00.0.00.30.0000 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
51.471.852.109,00
51.471.852.109,00
63.540.266.364,28
6.01.0.00.0.00.30.0000 6 01 INSPEKTORAT DAERAH
51.471.852.109,00
51.471.852.109,00
63.540.266.364,28
6.01.0.00.0.00.30.0000 6 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
5.078.555.700,00
5.078.555.700,00
5.723.705.100,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 144
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
6.01.0.00.0.00.30.0000 6 01 02
2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal
3.598.018.000,00
3.598.018.000,00
4.193.167.400,00
6.01.0.00.0.00.30.0000 6 01 02
2.01 0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
402.270.000,00
402.270.000,00
452.270.000,00
6.01.0.00.0.00.30.0000 6 01 02
2.01 0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
200.000.000,00
200.000.000,00
350.000.000,00
6.01.0.00.0.00.30.0000 6 01 02
2.01 0003 Reviu Laporan Kinerja
239.708.000,00
239.708.000,00
639.708.000,00
6.01.0.00.0.00.30.0000 6 01 02
2.01 0004 Reviu Laporan Keuangan
275.000.000,00
275.000.000,00
275.000.000,00
6.01.0.00.0.00.30.0000 6 01 02
2.01 0005 Pengawasan Desa
963.500.000,00
963.500.000,00
1.163.500.000,00
6.01.0.00.0.00.30.0000 6 01 02
2.01 0006 Kerja Sama Pengawasan Internal
1.005.000.000,00
1.005.000.000,00
750.149.400,00
6.01.0.00.0.00.30.0000 6 01 02
2.01 0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
512.540.000,00
512.540.000,00
562.540.000,00
6.01.0.00.0.00.30.0000 6 01 02
2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
1.480.537.700,00
1.480.537.700,00
1.530.537.700,00
6.01.0.00.0.00.30.0000 6 01 02
2.02 0001 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
522.200.000,00
522.200.000,00
522.200.000,00
6.01.0.00.0.00.30.0000 6 01 02
2.02 0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
958.337.700,00
958.337.700,00
1.008.337.700,00
6.01.0.00.0.00.30.0000 6 01 03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
6.749.998.715,00
6.749.998.715,00
6.374.998.715,00
6.01.0.00.0.00.30.0000 6 01 03
2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
1.852.175.300,00
1.852.175.300,00
2.002.175.300,00
6.01.0.00.0.00.30.0000 6 01 03
2.01 0001 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
217.000.000,00
217.000.000,00
367.000.000,00
6.01.0.00.0.00.30.0000 6 01 03
2.01 0002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
1.635.175.300,00
1.635.175.300,00
1.635.175.300,00
6.01.0.00.0.00.30.0000 6 01 03
2.02 Pendampingan dan Asistensi
4.897.823.415,00
4.897.823.415,00
4.372.823.415,00
6.01.0.00.0.00.30.0000 6 01 03
2.02 0001 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
221.300.000,00
221.300.000,00
642.529.600,00
6.01.0.00.0.00.30.0000 6 01 03
2.02 0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
400.000.000,00
400.000.000,00
425.000.000,00
6.01.0.00.0.00.30.0000 6 01 03
2.02 0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
3.710.659.415,00
3.710.659.415,00
2.789.429.815,00
6.01.0.00.0.00.30.0000 6 01 03
2.02 0004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas
565.864.000,00
565.864.000,00
515.864.000,00
6.01.0.00.0.00.30.0000 6 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
39.643.297.694,00
39.643.297.694,00
51.441.562.549,28
6.01.0.00.0.00.30.0000 6 01 01
2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
68.000.000,00
68.000.000,00
278.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 145
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
6.01.0.00.0.00.30.0000 6 01 01
2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
5.000.000,00
5.000.000,00
105.000.000,00
6.01.0.00.0.00.30.0000 6 01 01
2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
5.000.000,00
5.000.000,00
15.000.000,00
6.01.0.00.0.00.30.0000 6 01 01
2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
5.000.000,00
5.000.000,00
15.000.000,00
6.01.0.00.0.00.30.0000 6 01 01
2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5.000.000,00
5.000.000,00
15.000.000,00
6.01.0.00.0.00.30.0000 6 01 01
2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
5.000.000,00
5.000.000,00
15.000.000,00
6.01.0.00.0.00.30.0000 6 01 01
2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5.000.000,00
5.000.000,00
25.000.000,00
6.01.0.00.0.00.30.0000 6 01 01
2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
5.000.000,00
5.000.000,00
55.000.000,00
6.01.0.00.0.00.30.0000 6 01 01
2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
6.01.0.00.0.00.30.0000 6 01 01
2.01 0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
23.000.000,00
23.000.000,00
23.000.000,00
6.01.0.00.0.00.30.0000 6 01 01
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
28.560.097.040,00
28.560.097.040,00
31.628.511.295,28
6.01.0.00.0.00.30.0000 6 01 01
2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
28.517.517.040,00
28.517.517.040,00
31.585.931.295,28
6.01.0.00.0.00.30.0000 6 01 01
2.02 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
14.080.000,00
14.080.000,00
14.080.000,00
6.01.0.00.0.00.30.0000 6 01 01
2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
14.250.000,00
14.250.000,00
14.250.000,00
6.01.0.00.0.00.30.0000 6 01 01
2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
14.250.000,00
14.250.000,00
14.250.000,00
6.01.0.00.0.00.30.0000 6 01 01
2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2.210.060.000,00
2.210.060.000,00
3.360.060.000,00
6.01.0.00.0.00.30.0000 6 01 01
2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
230.000.000,00
230.000.000,00
630.000.000,00
6.01.0.00.0.00.30.0000 6 01 01
2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
1.980.060.000,00
1.980.060.000,00
2.730.060.000,00
6.01.0.00.0.00.30.0000 6 01 01
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.948.099.400,00
2.948.099.400,00
3.350.953.903,00
6.01.0.00.0.00.30.0000 6 01 01
2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
58.149.400,00
58.149.400,00
200.000.000,00
6.01.0.00.0.00.30.0000 6 01 01
2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.150.000.000,00
2.150.000.000,00
1.150.763.203,00
6.01.0.00.0.00.30.0000 6 01 01
2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
53.720.000,00
53.720.000,00
553.720.000,00
6.01.0.00.0.00.30.0000 6 01 01
2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
74.507.200,00
74.507.200,00
74.507.200,00
6.01.0.00.0.00.30.0000 6 01 01
2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
123.682.800,00
123.682.800,00
423.682.800,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 146
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
6.01.0.00.0.00.30.0000 6 01 01
2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
25.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
6.01.0.00.0.00.30.0000 6 01 01
2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu
114.640.000,00
114.640.000,00
164.880.700,00
6.01.0.00.0.00.30.0000 6 01 01
2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
348.400.000,00
348.400.000,00
758.400.000,00
6.01.0.00.0.00.30.0000 6 01 01
2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
3.002.565.084,00
3.002.565.084,00
6.851.562.884,00
6.01.0.00.0.00.30.0000 6 01 01
2.07 0005 Pengadaan Mebel
2.355.165.084,00
2.355.165.084,00
3.355.165.084,00
6.01.0.00.0.00.30.0000 6 01 01
2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
647.400.000,00
647.400.000,00
3.496.397.800,00
6.01.0.00.0.00.30.0000 6 01 01
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.118.876.170,00
2.118.876.170,00
4.811.874.467,00
6.01.0.00.0.00.30.0000 6 01 01
2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
22.500.000,00
22.500.000,00
22.500.000,00
6.01.0.00.0.00.30.0000 6 01 01
2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
421.193.600,00
421.193.600,00
1.239.191.897,00
6.01.0.00.0.00.30.0000 6 01 01
2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5.000.000,00
5.000.000,00
180.000.000,00
6.01.0.00.0.00.30.0000 6 01 01
2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.670.182.570,00
1.670.182.570,00
3.370.182.570,00
6.01.0.00.0.00.30.0000 6 01 01
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
735.600.000,00
735.600.000,00
1.160.600.000,00
6.01.0.00.0.00.30.0000 6 01 01
2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0,00 0,00 0,00
6.01.0.00.0.00.30.0000 6 01 01
2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
150.600.000,00
150.600.000,00
150.600.000,00
6.01.0.00.0.00.30.0000 6 01 01
2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
60.000.000,00
60.000.000,00
260.000.000,00
6.01.0.00.0.00.30.0000 6 01 01
2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
525.000.000,00
525.000.000,00
750.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN CILEUNYI
5.340.171.700,00
5.340.171.700,00
5.742.006.684,88
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN
5.340.171.700,00
5.340.171.700,00
5.742.006.684,88
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 KECAMATAN
5.340.171.700,00
5.340.171.700,00
5.742.006.684,88
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
226.261.000,00
226.261.000,00
273.365.300,00
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 02
2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
4.214.000,00
4.214.000,00
54.764.550,00
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 02
2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
4.214.000,00
4.214.000,00
54.764.550,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 147
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 02
2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
16.572.000,00
16.572.000,00
16.572.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 02
2.03 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
16.572.000,00
16.572.000,00
16.572.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 02
2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
205.475.000,00
205.475.000,00
202.028.750,00
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 02
2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
205.475.000,00
205.475.000,00
202.028.750,00
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
62.915.000,00
62.915.000,00
62.915.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 03
2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
14.145.000,00
14.145.000,00
14.145.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 03
2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
14.145.000,00
14.145.000,00
14.145.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 03
2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
39.582.000,00
39.582.000,00
39.582.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 03
2.03 0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
30.002.000,00
30.002.000,00
30.002.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 03
2.03 0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
7.580.000,00
7.580.000,00
7.580.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 03
2.03 0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 03
2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
9.188.000,00
9.188.000,00
9.188.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 03
2.06 0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
4.143.000,00
4.143.000,00
4.143.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 03
2.06 0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga
5.045.000,00
5.045.000,00
5.045.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
76.187.000,00
76.187.000,00
76.187.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 04
2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
63.425.000,00
63.425.000,00
63.425.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 04
2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
48.425.000,00
48.425.000,00
48.425.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 04
2.01 0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 04
2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
12.762.000,00
12.762.000,00
12.762.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 04
2.02 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara
12.762.000,00
12.762.000,00
12.762.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
95.550.000,00
95.550.000,00
86.150.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 148
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 05
2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
95.550.000,00
95.550.000,00
86.150.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 05
2.01 0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
45.800.000,00
45.800.000,00
36.400.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 05
2.01 0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
31.750.000,00
31.750.000,00
31.750.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 05
2.01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
18.000.000,00
18.000.000,00
18.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
49.293.000,00
49.293.000,00
48.742.450,00
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 06
2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
49.293.000,00
49.293.000,00
48.742.450,00
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 06
2.01 0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
4.995.000,00
4.995.000,00
4.995.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 06
2.01 0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
7.848.000,00
7.848.000,00
7.297.450,00
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 06
2.01 0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 0,00 0,00 0,00
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 06
2.01 0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
36.450.000,00
36.450.000,00
36.450.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4.829.965.700,00
4.829.965.700,00
5.194.646.934,88
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01
2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
22.827.000,00
22.827.000,00
22.827.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01
2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
3.252.000,00
3.252.000,00
3.252.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01
2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
4.250.000,00
4.250.000,00
4.250.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01
2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
3.325.000,00
3.325.000,00
3.325.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01
2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
3.750.000,00
3.750.000,00
3.750.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01
2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
3.250.000,00
3.250.000,00
3.250.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01
2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01
2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01
2.01 0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4.313.070.100,00
4.313.070.100,00
4.664.905.084,88 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 149
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01
2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4.303.500.100,00
4.303.500.100,00
4.655.335.084,88
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01
2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3.345.000,00
3.345.000,00
3.345.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01
2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
4.225.000,00
4.225.000,00
4.225.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01
2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01
2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
2.750.000,00
2.750.000,00
2.750.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01
2.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
2.750.000,00
2.750.000,00
2.750.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01
2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
13.481.000,00
13.481.000,00
51.801.700,00
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01
2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
2.804.000,00
2.804.000,00
2.804.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01
2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
10.677.000,00
10.677.000,00
48.997.700,00
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
153.292.000,00
153.292.000,00
125.817.550,00
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01
2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01
2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
38.099.000,00
38.099.000,00
47.527.850,00
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01
2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
10.223.000,00
10.223.000,00
10.223.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01
2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
11.200.000,00
11.200.000,00
18.600.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01
2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
6.240.000,00
6.240.000,00
6.240.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01
2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
84.530.000,00
84.530.000,00
40.226.700,00
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
251.100.600,00
251.100.600,00
251.100.600,00
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01
2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
46.500.000,00
46.500.000,00
46.500.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01
2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
204.600.600,00
204.600.600,00
204.600.600,00
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
73.445.000,00
73.445.000,00
75.445.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01
2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
42.000.000,00
42.000.000,00
42.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01
2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5.675.000,00
5.675.000,00
7.675.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01
2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
25.770.000,00
25.770.000,00
25.770.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 150
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN CILENGKRANG
5.781.317.200,00
5.781.317.200,00
6.188.572.184,88
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
254.000.000,00
254.000.000,00
276.463.600,00
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 02
2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
6.000.000,00
6.000.000,00
54.290.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 02
2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
6.000.000,00
6.000.000,00
54.290.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 02
2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
38.000.000,00
38.000.000,00
34.353.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 02
2.03 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
38.000.000,00
38.000.000,00
34.353.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 02
2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
210.000.000,00
210.000.000,00
187.820.600,00
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 02
2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
210.000.000,00
210.000.000,00
187.820.600,00
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
97.000.000,00
97.000.000,00
81.783.600,00
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 03
2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
15.000.000,00
15.000.000,00
13.623.600,00
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 03
2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
15.000.000,00
15.000.000,00
13.623.600,00
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 03
2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
26.000.000,00
26.000.000,00
23.120.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 03
2.03 0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
20.000.000,00
20.000.000,00
17.960.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 03
2.03 0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
6.000.000,00
6.000.000,00
5.160.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 03
2.03 0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 0,00 0,00 0,00
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 03
2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
56.000.000,00
56.000.000,00
45.040.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 03
2.06 0001 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara 0,00 0,00 0,00
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 03
2.06 0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat 0,00 0,00 0,00
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 03
2.06 0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
6.000.000,00
6.000.000,00
5.210.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 03
2.06 0004 Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 151
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 03
2.06 0005 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah 0,00 0,00 0,00
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 03
2.06 0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
10.000.000,00
10.000.000,00
8.870.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 03
2.06 0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
6.000.000,00
6.000.000,00
5.210.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 03
2.06 0008 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya
6.000.000,00
6.000.000,00
5.210.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 03
2.06 0009 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 03
2.06 0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
6.000.000,00
6.000.000,00
5.210.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 03
2.06 0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 0,00 0,00 0,00
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 03
2.06 0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas
22.000.000,00
22.000.000,00
15.330.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
46.000.000,00
46.000.000,00
45.030.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 04
2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
10.000.000,00
10.000.000,00
9.030.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 04
2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
10.000.000,00
10.000.000,00
9.030.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 04
2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
36.000.000,00
36.000.000,00
36.000.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 04
2.02 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara
36.000.000,00
36.000.000,00
36.000.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
121.100.000,00
121.100.000,00
117.283.600,00
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 05
2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
121.100.000,00
121.100.000,00
117.283.600,00
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 05
2.01 0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
40.000.000,00
40.000.000,00
39.820.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 05
2.01 0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
40.000.000,00
40.000.000,00
39.819.600,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 152
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 05
2.01 0007 Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal
7.500.000,00
7.500.000,00
7.080.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 05
2.01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
33.600.000,00
33.600.000,00
30.564.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
60.000.000,00
60.000.000,00
58.982.300,00
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 06
2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
60.000.000,00
60.000.000,00
58.982.300,00
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 06
2.01 0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
10.000.000,00
10.000.000,00
9.759.800,00
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 06
2.01 0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
10.000.000,00
10.000.000,00
9.942.800,00
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 06
2.01 0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 0,00 0,00 0,00
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 06
2.01 0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
40.000.000,00
40.000.000,00
39.279.700,00
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 06
2.01 0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 0,00 0,00 0,00
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 06
2.01 0014 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5.203.217.200,00
5.203.217.200,00
5.609.029.084,88
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01
2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
53.000.000,00
53.000.000,00
71.607.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01
2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
20.000.000,00
20.000.000,00
25.296.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01
2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
5.000.000,00
5.000.000,00
6.028.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01
2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
5.000.000,00
5.000.000,00
6.742.500,00
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01
2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
4.000.000,00
4.000.000,00
4.385.500,00
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01
2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
4.000.000,00
4.000.000,00
4.385.500,00
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01
2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
6.000.000,00
6.000.000,00
6.700.500,00
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01
2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
6.000.000,00
6.000.000,00
15.069.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01
2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01
2.01 0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4.648.824.050,00
4.648.824.050,00
5.010.259.534,88 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 153
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01
2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4.632.824.050,00
4.632.824.050,00
4.990.079.034,88
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01
2.02 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
6.000.000,00
6.000.000,00
5.100.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01
2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
4.000.000,00
4.000.000,00
7.565.500,00
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01
2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
6.000.000,00
6.000.000,00
7.515.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01
2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
3.000.000,00
3.000.000,00
4.920.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01
2.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
3.000.000,00
3.000.000,00
4.920.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01
2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
78.000.000,00
78.000.000,00
33.141.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01
2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
22.000.000,00
22.000.000,00
22.000.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01
2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
6.000.000,00
6.000.000,00
11.141.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01
2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
50.000.000,00
50.000.000,00 0,00
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
88.697.000,00
88.697.000,00
124.010.650,00
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01
2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
6.000.000,00
6.000.000,00
5.999.200,00
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01
2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
30.000.000,00
30.000.000,00
74.148.900,00
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01
2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4.000.000,00
4.000.000,00
5.474.980,00
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01
2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
12.000.000,00
12.000.000,00
11.998.400,00
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01
2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5.697.000,00
5.697.000,00
6.039.170,00
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01
2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu
6.000.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01
2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
25.000.000,00
25.000.000,00
14.350.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01
2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 0,00 0,00
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01
2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,00 0,00 0,00
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01
2.07 0005 Pengadaan Mebel 0,00 0,00 0,00
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01
2.07 0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01
2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
204.012.420,00
204.012.420,00
237.996.900,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 154
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01
2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
45.519.300,00
45.519.300,00
45.519.300,00
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01
2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
158.493.120,00
158.493.120,00
192.477.600,00
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
127.683.730,00
127.683.730,00
127.094.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01
2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
69.390.000,00
69.390.000,00
69.388.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01
2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
10.000.000,00
10.000.000,00
9.460.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01
2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
48.293.730,00
48.293.730,00
48.246.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01
2.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00
7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN CIMENYAN
8.319.936.233,00
8.319.936.233,00
8.828.422.125,56
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
503.576.641,00
503.576.641,00
553.576.641,00
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 02
2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
6.500.000,00
6.500.000,00
56.500.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 02
2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
6.500.000,00
6.500.000,00
56.500.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 02
2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
15.978.000,00
15.978.000,00
15.978.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 02
2.03 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
15.978.000,00
15.978.000,00
15.978.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 02
2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
481.098.641,00
481.098.641,00
481.098.641,00
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 02
2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
481.098.641,00
481.098.641,00
481.098.641,00
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
130.000.000,00
130.000.000,00
130.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 03
2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
45.000.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 03
2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
45.000.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 03
2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 03
2.03 0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 03
2.03 0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 155
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 03
2.03 0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 03
2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
45.000.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 03
2.06 0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
12.000.000,00
12.000.000,00
12.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 03
2.06 0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
11.000.000,00
11.000.000,00
11.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 03
2.06 0008 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya
11.000.000,00
11.000.000,00
11.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 03
2.06 0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas
11.000.000,00
11.000.000,00
11.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
30.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 04
2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
30.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 04
2.02 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara
30.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
96.785.000,00
96.785.000,00
96.785.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 05
2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
96.785.000,00
96.785.000,00
96.785.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 05
2.01 0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 05
2.01 0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
17.000.000,00
17.000.000,00
17.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 05
2.01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
39.785.000,00
39.785.000,00
39.785.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
95.000.000,00
95.000.000,00
95.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 06
2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
95.000.000,00
95.000.000,00
95.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 06
2.01 0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 06
2.01 0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 06
2.01 0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 156
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 06
2.01 0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
55.000.000,00
55.000.000,00
55.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 06
2.01 0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 06
2.01 0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.464.574.592,00
7.464.574.592,00
7.923.060.484,56
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01
2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
19.500.000,00
19.500.000,00
19.500.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01
2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01
2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
4.000.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01
2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
4.000.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01
2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01
2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
4.000.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
6.745.474.592,00
6.745.474.592,00
7.203.960.484,56
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01
2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
6.736.474.592,00
6.736.474.592,00
7.194.960.484,56
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01
2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01
2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01
2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01
2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01
2.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01
2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01
2.04 0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01
2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
45.000.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01
2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01
2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 157
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01
2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
25.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
82.500.000,00
82.500.000,00
82.500.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01
2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7.500.000,00
7.500.000,00
7.500.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01
2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
30.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01
2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
9.000.000,00
9.000.000,00
9.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01
2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
14.000.000,00
14.000.000,00
14.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01
2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu
9.000.000,00
9.000.000,00
9.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01
2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
13.000.000,00
13.000.000,00
13.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01
2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
32.000.000,00
32.000.000,00
32.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01
2.07 0005 Pengadaan Mebel
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01
2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
17.000.000,00
17.000.000,00
17.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
497.600.000,00
497.600.000,00
497.600.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01
2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01
2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
87.000.000,00
87.000.000,00
87.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01
2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
405.600.000,00
405.600.000,00
405.600.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
34.500.000,00
34.500.000,00
34.500.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01
2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01
2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01
2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
14.500.000,00
14.500.000,00
14.500.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0001 KELURAHAN PADASUKA
2.350.208.800,00
2.350.208.800,00
2.350.208.800,00
7.01.0.00.0.00.03.0001 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
2.350.208.800,00
2.350.208.800,00
2.350.208.800,00
7.01.0.00.0.00.03.0001 7 01 03
2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
2.350.208.800,00
2.350.208.800,00
2.350.208.800,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 158
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.03.0001 7 01 03
2.02 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0001 7 01 03
2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
415.288.800,00
415.288.800,00
1.143.784.600,00
7.01.0.00.0.00.03.0001 7 01 03
2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
1.854.920.000,00
1.854.920.000,00
1.132.424.200,00
7.01.0.00.0.00.03.0001 7 01 03
2.02 0004 Evaluasi Kelurahan
40.000.000,00
40.000.000,00
34.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0002 KELURAHAN CIBEUNYING
3.465.313.200,00
3.465.313.200,00
3.465.313.200,00
7.01.0.00.0.00.03.0002 7 01 03
2.02 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
60.000.000,00
60.000.000,00
60.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0002 7 01 03
2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
622.933.200,00
622.933.200,00
622.933.200,00
7.01.0.00.0.00.03.0002 7 01 03
2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
2.742.380.000,00
2.742.380.000,00
2.748.380.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0002 7 01 03
2.02 0004 Evaluasi Kelurahan
40.000.000,00
40.000.000,00
34.000.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN BOJONGSOANG
5.259.800.363,00
5.259.800.363,00
5.635.235.347,88
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
343.705.000,00
343.705.000,00
393.705.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 02
2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
30.000.000,00
30.000.000,00
80.000.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 02
2.02 0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 02
2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
15.000.000,00
15.000.000,00
65.000.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 02
2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 02
2.03 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 02
2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
298.705.000,00
298.705.000,00
298.705.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 02
2.04 0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 02
2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
283.705.000,00
283.705.000,00
283.705.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
180.000.000,00
180.000.000,00
180.000.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 03
2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
45.000.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 159
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 03
2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 03
2.01 0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 03
2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 03
2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
45.000.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 03
2.03 0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 03
2.03 0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 03
2.03 0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 03
2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
90.000.000,00
90.000.000,00
90.000.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 03
2.06 0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 03
2.06 0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
30.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 03
2.06 0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
30.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 03
2.06 0008 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
45.000.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 04
2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
30.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 04
2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 04
2.01 0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 04
2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 04
2.02 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
108.000.000,00
108.000.000,00
97.932.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 05
2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
108.000.000,00
108.000.000,00
97.932.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 160
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 05
2.01 0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
55.000.000,00
55.000.000,00
55.000.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 05
2.01 0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
35.000.000,00
35.000.000,00
24.932.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 05
2.01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
18.000.000,00
18.000.000,00
18.000.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
71.000.000,00
71.000.000,00
71.000.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 06
2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
71.000.000,00
71.000.000,00
71.000.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 06
2.01 0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
18.000.000,00
18.000.000,00
18.000.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 06
2.01 0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
18.000.000,00
18.000.000,00
18.000.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 06
2.01 0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
35.000.000,00
35.000.000,00
35.000.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4.512.095.363,00
4.512.095.363,00
4.847.598.347,88
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01
2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
13.175.000,00
13.175.000,00
13.175.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01
2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1.999.000,00
1.999.000,00
1.999.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01
2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
794.000,00
794.000,00
794.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01
2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
794.000,00
794.000,00
794.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01
2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
794.000,00
794.000,00
794.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01
2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
794.000,00
794.000,00
794.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01
2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
4.000.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01
2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01
2.01 0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3.897.442.363,00
3.897.442.363,00
4.222.877.347,88
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01
2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3.889.942.363,00
3.889.942.363,00
4.215.377.347,88
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01
2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 161
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01
2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01
2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01
2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
30.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01
2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
30.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
115.670.000,00
115.670.000,00
145.695.800,00
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01
2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01
2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
78.300.000,00
78.300.000,00
108.325.800,00
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01
2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01
2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
3.018.000,00
3.018.000,00
3.018.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01
2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
2.000.000,00
2.000.000,00 0,00
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01
2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu
6.500.000,00
6.500.000,00
8.500.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01
2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
20.352.000,00
20.352.000,00
20.352.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
400.858.000,00
400.858.000,00
378.658.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01
2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
52.000.000,00
52.000.000,00
52.000.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01
2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
348.858.000,00
348.858.000,00
326.658.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
54.950.000,00
54.950.000,00
57.192.200,00
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01
2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
39.950.000,00
39.950.000,00
42.192.200,00
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01
2.09 0005 Pemeliharaan Mebel 0,00 0,00 0,00
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01
2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01
2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN MARGAHAYU
8.696.229.133,00
8.696.229.133,00
9.145.004.117,88
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
351.000.000,00
351.000.000,00
398.481.200,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 162
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 02
2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
13.000.000,00
13.000.000,00
74.364.700,00
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 02
2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
13.000.000,00
13.000.000,00
74.364.700,00
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 02
2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
13.000.000,00
13.000.000,00
14.635.300,00
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 02
2.02 0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
13.000.000,00
13.000.000,00
14.635.300,00
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 02
2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
25.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 02
2.03 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
25.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 02
2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
300.000.000,00
300.000.000,00
284.481.200,00
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 02
2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
300.000.000,00
300.000.000,00
284.481.200,00
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
1.643.000.000,00
1.643.000.000,00
1.631.134.900,00
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 03
2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
115.000.000,00
115.000.000,00
110.108.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 03
2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 03
2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
65.000.000,00
65.000.000,00
60.108.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 03
2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
1.410.000.000,00
1.410.000.000,00
1.410.000.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 03
2.02 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
21.410.000,00
21.410.000,00
21.410.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 03
2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
380.000.000,00
380.000.000,00
380.000.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 03
2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
1.000.013.000,00
1.000.013.000,00
1.000.013.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 03
2.02 0004 Evaluasi Kelurahan
8.577.000,00
8.577.000,00
8.577.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 03
2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
48.000.000,00
48.000.000,00
43.470.800,00
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 03
2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 0,00 0,00 0,00
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 03
2.03 0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
10.000.000,00
10.000.000,00
9.627.300,00
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 03
2.03 0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
25.000.000,00
25.000.000,00
23.966.200,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 163
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 03
2.03 0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
13.000.000,00
13.000.000,00
9.877.300,00
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 03
2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
70.000.000,00
70.000.000,00
67.556.100,00
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 03
2.06 0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
10.000.000,00
10.000.000,00
9.627.300,00
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 03
2.06 0004 Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri
10.000.000,00
10.000.000,00
9.792.300,00
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 03
2.06 0005 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah
10.000.000,00
10.000.000,00
9.627.300,00
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 03
2.06 0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
10.000.000,00
10.000.000,00
9.627.300,00
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 03
2.06 0009 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup
10.000.000,00
10.000.000,00
9.627.300,00
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 03
2.06 0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
10.000.000,00
10.000.000,00
9.627.300,00
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 03
2.06 0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga
10.000.000,00
10.000.000,00
9.627.300,00
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
45.000.000,00
45.000.000,00
43.334.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 04
2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
30.000.000,00
30.000.000,00
29.095.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 04
2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
30.000.000,00
30.000.000,00
29.095.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 04
2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
15.000.000,00
15.000.000,00
14.239.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 04
2.02 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara
15.000.000,00
15.000.000,00
14.239.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
87.500.000,00
87.500.000,00
83.690.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 05
2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
87.500.000,00
87.500.000,00
83.690.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 05
2.01 0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 0,00 0,00 0,00
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 05
2.01 0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
37.500.000,00
37.500.000,00
36.190.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 164
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 05
2.01 0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
20.000.000,00
20.000.000,00
18.500.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 05
2.01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
30.000.000,00
30.000.000,00
29.000.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
58.000.000,00
58.000.000,00
45.000.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 06
2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
58.000.000,00
58.000.000,00
45.000.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 06
2.01 0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 06
2.01 0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 06
2.01 0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
25.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 06
2.01 0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
13.000.000,00
13.000.000,00 0,00
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 06
2.01 0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 0,00 0,00 0,00
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
6.511.729.133,00
6.511.729.133,00
6.943.364.017,88
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01
2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
45.500.000,00
45.500.000,00
46.670.128,88
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01
2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2.500.000,00
2.500.000,00
4.637.628,88
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01
2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
32.500.000,00
32.500.000,00
31.828.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01
2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
2.500.000,00
2.500.000,00
2.395.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01
2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
2.500.000,00
2.500.000,00
2.453.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01
2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
2.500.000,00
2.500.000,00
2.481.500,00
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01
2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2.000.000,00
2.000.000,00
1.975.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01
2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
500.000,00
500.000,00
450.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01
2.01 0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
500.000,00
500.000,00
450.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
5.377.298.625,00
5.377.298.625,00
5.776.006.610,00
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01
2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
5.369.798.625,00
5.369.798.625,00
5.768.573.610,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 165
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01
2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01
2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01
2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
2.500.000,00
2.500.000,00
2.433.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
109.943.000,00
109.943.000,00
126.898.207,00
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01
2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
8.943.000,00
8.943.000,00
8.943.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01
2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
60.000.000,00
60.000.000,00
69.182.107,00
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01
2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
6.000.000,00
6.000.000,00
6.762.500,00
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01
2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 0,00 0,00 0,00
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01
2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5.000.000,00
5.000.000,00
4.923.200,00
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01
2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
5.000.000,00
5.000.000,00
2.575.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01
2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu
10.000.000,00
10.000.000,00
15.202.400,00
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01
2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
15.000.000,00
15.000.000,00
19.310.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01
2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
29.900.000,00
29.900.000,00
51.404.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01
2.07 0005 Pengadaan Mebel
20.000.000,00
20.000.000,00
19.115.500,00
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01
2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4.900.000,00
4.900.000,00
32.288.500,00
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01
2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5.000.000,00
5.000.000,00 0,00
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
762.602.508,00
762.602.508,00
738.791.072,00
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01
2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 0,00 0,00
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01
2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
78.040.638,00
78.040.638,00
78.190.272,00
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01
2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
15.000.000,00
15.000.000,00
13.090.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01
2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
669.561.870,00
669.561.870,00
647.510.800,00
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
186.485.000,00
186.485.000,00
203.594.000,00
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01
2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
56.485.000,00
56.485.000,00
73.594.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 166
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01
2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01
2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
130.000.000,00
130.000.000,00
130.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN MARGAASIH
5.145.759.278,00
5.145.759.278,00
5.520.505.170,56
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
214.500.000,00
214.500.000,00
143.650.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 02
2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
214.500.000,00
214.500.000,00
143.650.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 02
2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
214.500.000,00
214.500.000,00
143.650.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
89.000.000,00
89.000.000,00
139.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 03
2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
35.000.000,00
35.000.000,00
85.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 03
2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
35.000.000,00
35.000.000,00
85.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 03
2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 03
2.03 0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 03
2.03 0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 03
2.03 0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 03
2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
34.000.000,00
34.000.000,00
34.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 03
2.06 0001 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 03
2.06 0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 03
2.06 0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 03
2.06 0004 Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 03
2.06 0005 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 167
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 03
2.06 0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 03
2.06 0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 03
2.06 0008 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 03
2.06 0009 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 03
2.06 0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 03
2.06 0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 03
2.06 0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
34.000.000,00
34.000.000,00
34.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 04
2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 04
2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 04
2.01 0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 04
2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
24.000.000,00
24.000.000,00
24.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 04
2.02 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara
24.000.000,00
24.000.000,00
24.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
47.500.000,00
47.500.000,00
47.500.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 05
2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
47.500.000,00
47.500.000,00
47.500.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 05
2.01 0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA
12.000.000,00
12.000.000,00
12.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 168
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 05
2.01 0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
12.500.000,00
12.500.000,00
12.500.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 05
2.01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
23.000.000,00
23.000.000,00
23.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
45.000.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 06
2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
45.000.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 06
2.01 0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 06
2.01 0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 06
2.01 0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 06
2.01 0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 06
2.01 0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
25.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4.715.759.278,00
4.715.759.278,00
5.111.355.170,56
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01
2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
12.500.000,00
12.500.000,00
12.500.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01
2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
8.000.000,00
8.000.000,00
8.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01
2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01
2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01
2.01 0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4.257.699.278,00
4.257.699.278,00
4.582.445.170,56
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01
2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4.247.699.278,00
4.247.699.278,00
4.572.445.170,56
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01
2.02 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01
2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01
2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01
2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 169
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01
2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01
2.03 0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01
2.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01
2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
23.000.000,00
23.000.000,00
23.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01
2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
8.000.000,00
8.000.000,00
14.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01
2.05 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01
2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
12.500.000,00
12.500.000,00
6.500.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
132.000.000,00
132.000.000,00
81.350.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01
2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01
2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01
2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
10.000.000,00
10.000.000,00 0,00
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01
2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01
2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01
2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu
25.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01
2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
80.000.000,00
80.000.000,00
39.350.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01
2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
25.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01
2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
25.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
179.560.000,00
179.560.000,00
267.870.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01
2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01
2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
38.400.000,00
38.400.000,00
55.120.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01
2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
138.160.000,00
138.160.000,00
209.750.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
81.000.000,00
81.000.000,00
114.190.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01
2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
56.000.000,00
56.000.000,00
109.190.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 170
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01
2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01
2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
20.000.000,00
20.000.000,00 0,00
7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN DAYEUHKOLOT
9.581.009.912,00
9.581.009.912,00
10.024.055.804,56
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
304.400.000,00
304.400.000,00
354.400.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 02
2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
33.250.000,00
33.250.000,00
33.250.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 02
2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
33.250.000,00
33.250.000,00
33.250.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 02
2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
15.150.000,00
15.150.000,00
65.150.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 02
2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
15.150.000,00
15.150.000,00
65.150.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 02
2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 02
2.03 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 02
2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
246.000.000,00
246.000.000,00
246.000.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 02
2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
246.000.000,00
246.000.000,00
246.000.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
2.831.121.331,00
2.831.121.331,00
2.775.148.531,00
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 03
2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
40.250.000,00
40.250.000,00
40.250.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 03
2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
20.250.000,00
20.250.000,00
20.250.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 03
2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 03
2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
2.512.541.831,00
2.512.541.831,00
2.512.541.831,00
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 03
2.02 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
37.500.000,00
37.500.000,00
37.500.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 03
2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
885.041.831,00
885.041.831,00
885.041.831,00
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 03
2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
1.587.500.000,00
1.587.500.000,00
1.587.500.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 171
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 03
2.02 0004 Evaluasi Kelurahan
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 03
2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
22.600.000,00
22.600.000,00
22.600.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 03
2.03 0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
11.100.000,00
11.100.000,00
11.100.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 03
2.03 0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 03
2.03 0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
3.250.000,00
3.250.000,00
3.250.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 03
2.03 0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
3.250.000,00
3.250.000,00
3.250.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 03
2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
255.729.500,00
255.729.500,00
199.756.700,00
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 03
2.06 0001 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
14.343.000,00
14.343.000,00
14.343.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 03
2.06 0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
14.343.000,00
14.343.000,00
14.343.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 03
2.06 0005 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah
73.534.000,00
73.534.000,00
45.547.600,00
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 03
2.06 0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
14.343.000,00
14.343.000,00
14.343.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 03
2.06 0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
73.534.000,00
73.534.000,00
45.547.600,00
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 03
2.06 0008 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya
14.343.000,00
14.343.000,00
14.343.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 03
2.06 0009 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup
8.260.500,00
8.260.500,00
8.260.500,00
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 03
2.06 0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
14.343.000,00
14.343.000,00
14.343.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 03
2.06 0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga
14.343.000,00
14.343.000,00
14.343.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 03
2.06 0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas
14.343.000,00
14.343.000,00
14.343.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
20.920.000,00
20.920.000,00
20.920.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 04
2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
20.920.000,00
20.920.000,00
20.920.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 04
2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
10.920.000,00
10.920.000,00
10.920.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 172
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 04
2.01 0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 04
2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 0,00 0,00 0,00
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 04
2.02 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara
0,00 0,00 0,00
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
78.800.000,00
78.800.000,00
78.800.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 05
2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
78.800.000,00
78.800.000,00
78.800.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 05
2.01 0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA
25.200.000,00
25.200.000,00
25.200.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 05
2.01 0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 0,00 0,00 0,00
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 05
2.01 0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
16.800.000,00
16.800.000,00
16.800.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 05
2.01 0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
16.800.000,00
16.800.000,00
16.800.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 05
2.01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
25.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 06
2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
25.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 06
2.01 0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 06
2.01 0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 06
2.01 0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 0,00 0,00 0,00
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 06
2.01 0007 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 06
2.01 0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
6.320.768.581,00
6.320.768.581,00
6.769.787.273,56 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 173
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01
2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
25.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01
2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01
2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01
2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01
2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01
2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01
2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
5.382.968.581,00
5.382.968.581,00
5.776.014.473,56
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01
2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
5.374.968.581,00
5.374.968.581,00
5.768.014.473,56
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01
2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01
2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
4.000.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01
2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01
2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01
2.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01
2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
19.080.000,00
19.080.000,00
19.080.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01
2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 0,00 0,00 0,00
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01
2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
19.080.000,00
19.080.000,00
19.080.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
88.200.000,00
88.200.000,00
88.200.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01
2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01
2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
33.200.000,00
33.200.000,00
33.200.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01
2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01
2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01
2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1.040.000,00
1.040.000,00
1.040.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 174
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01
2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu
31.960.000,00
31.960.000,00
31.960.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01
2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
726.520.000,00
726.520.000,00
774.520.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01
2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01
2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
76.000.000,00
76.000.000,00
76.000.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01
2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
647.520.000,00
647.520.000,00
695.520.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
76.000.000,00
76.000.000,00
83.972.800,00
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01
2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
68.000.000,00
68.000.000,00
68.000.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01
2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01
2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
3.000.000,00
3.000.000,00
10.972.800,00
7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN KATAPANG
5.966.893.000,00
5.966.893.000,00
6.351.278.892,56
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
319.000.000,00
319.000.000,00
323.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 02
2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
13.000.000,00
13.000.000,00
63.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 02
2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
13.000.000,00
13.000.000,00
63.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 02
2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
13.000.000,00
13.000.000,00
13.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 02
2.03 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
13.000.000,00
13.000.000,00
13.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 02
2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
293.000.000,00
293.000.000,00
247.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 02
2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
293.000.000,00
293.000.000,00
247.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
244.500.000,00
244.500.000,00
244.500.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 03
2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 03
2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 03
2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
54.500.000,00
54.500.000,00
54.500.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 175
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 03
2.03 0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
21.500.000,00
21.500.000,00
21.500.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 03
2.03 0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
16.500.000,00
16.500.000,00
16.500.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 03
2.03 0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
16.500.000,00
16.500.000,00
16.500.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 03
2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
170.000.000,00
170.000.000,00
170.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 03
2.06 0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat
21.000.000,00
21.000.000,00
21.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 03
2.06 0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
21.000.000,00
21.000.000,00
21.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 03
2.06 0005 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah
21.000.000,00
21.000.000,00
21.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 03
2.06 0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
21.000.000,00
21.000.000,00
21.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 03
2.06 0008 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya
21.000.000,00
21.000.000,00
21.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 03
2.06 0009 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup
25.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 03
2.06 0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 03
2.06 0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
19.500.000,00
19.500.000,00
19.500.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 04
2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
19.500.000,00
19.500.000,00
19.500.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 04
2.01 0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
19.500.000,00
19.500.000,00
19.500.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 04
2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 0,00 0,00 0,00
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 04
2.02 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara
0,00 0,00 0,00
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
86.000.000,00
86.000.000,00
86.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 05
2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
86.000.000,00
86.000.000,00
86.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 05
2.01 0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
28.000.000,00
28.000.000,00
28.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 176
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 05
2.01 0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
28.000.000,00
28.000.000,00
28.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 05
2.01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
30.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
75.500.000,00
75.500.000,00
75.500.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 06
2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
75.500.000,00
75.500.000,00
75.500.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 06
2.01 0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
18.000.000,00
18.000.000,00
18.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 06
2.01 0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 0,00 0,00 0,00
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 06
2.01 0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
35.000.000,00
35.000.000,00
35.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 06
2.01 0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan
22.500.000,00
22.500.000,00
22.500.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5.222.393.000,00
5.222.393.000,00
5.602.778.892,56
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01
2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
70.000.000,00
70.000.000,00
70.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01
2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01
2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01
2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01
2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01
2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01
2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01
2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01
2.01 0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4.360.893.000,00
4.360.893.000,00
4.695.278.892,56
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01
2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4.350.893.000,00
4.350.893.000,00
4.685.278.892,56
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01
2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 177
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01
2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01
2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01
2.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01
2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
30.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01
2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01
2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
106.500.000,00
106.500.000,00
106.500.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01
2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
12.000.000,00
12.000.000,00
12.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01
2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01
2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
12.000.000,00
12.000.000,00
12.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01
2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01
2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01
2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
7.500.000,00
7.500.000,00
7.500.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01
2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
25.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01
2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
45.000.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01
2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
45.000.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
380.000.000,00
380.000.000,00
426.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01
2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01
2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
44.000.000,00
44.000.000,00
44.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01
2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
331.000.000,00
331.000.000,00
377.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
225.000.000,00
225.000.000,00
225.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01
2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01
2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
25.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 178
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01
2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
150.000.000,00
150.000.000,00
150.000.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN PAMEUNGPEUK
5.089.189.569,00
5.089.189.569,00
5.466.655.461,56
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
253.434.000,00
253.434.000,00
275.641.300,00
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 02
2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
23.400.000,00
23.400.000,00
73.400.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 02
2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
23.400.000,00
23.400.000,00
73.400.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 02
2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
27.007.000,00
27.007.000,00
12.594.300,00
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 02
2.03 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
27.007.000,00
27.007.000,00
12.594.300,00
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 02
2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
203.027.000,00
203.027.000,00
189.647.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 02
2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
203.027.000,00
203.027.000,00
189.647.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
100.715.000,00
100.715.000,00
100.286.800,00
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 03
2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
32.000.000,00
32.000.000,00
40.255.300,00
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 03
2.03 0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
16.000.000,00
16.000.000,00
24.255.300,00
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 03
2.03 0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
16.000.000,00
16.000.000,00
16.000.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 03
2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
68.715.000,00
68.715.000,00
60.031.500,00
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 03
2.06 0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
13.743.000,00
13.743.000,00
12.006.300,00
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 03
2.06 0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
13.743.000,00
13.743.000,00
12.006.300,00
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 03
2.06 0008 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya
13.743.000,00
13.743.000,00
12.006.300,00
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 03
2.06 0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
13.743.000,00
13.743.000,00
12.006.300,00
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 03
2.06 0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga
13.743.000,00
13.743.000,00
12.006.300,00
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
22.094.000,00
22.094.000,00
22.094.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 04
2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 0,00 0,00 0,00
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 04
2.01 0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 179
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 04
2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
22.094.000,00
22.094.000,00
22.094.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 04
2.02 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara
22.094.000,00
22.094.000,00
22.094.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
96.479.000,00
96.479.000,00
96.479.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 05
2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
96.479.000,00
96.479.000,00
96.479.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 05
2.01 0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
42.679.000,00
42.679.000,00
42.679.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 05
2.01 0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
16.300.000,00
16.300.000,00
16.300.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 05
2.01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
37.500.000,00
37.500.000,00
37.500.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
47.500.000,00
47.500.000,00
45.064.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 06
2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
47.500.000,00
47.500.000,00
45.064.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 06
2.01 0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
6.500.000,00
6.500.000,00
6.500.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 06
2.01 0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 0,00 0,00 0,00
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 06
2.01 0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
41.000.000,00
41.000.000,00
38.564.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4.568.967.569,00
4.568.967.569,00
4.927.090.361,56
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01
2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
42.000.000,00
42.000.000,00
41.675.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01
2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
4.440.000,00
4.440.000,00
4.440.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01
2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
5.100.000,00
5.100.000,00
5.100.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01
2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5.100.000,00
5.100.000,00
5.100.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01
2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
21.360.000,00
21.360.000,00
21.360.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01
2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
3.000.000,00
3.000.000,00
2.750.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 180
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01
2.01 0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
3.000.000,00
3.000.000,00
2.925.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3.953.708.634,00
3.953.708.634,00
4.281.174.526,56
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01
2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3.949.708.634,00
3.949.708.634,00
4.277.174.526,56
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01
2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
4.000.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01
2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
80.415.000,00
80.415.000,00
82.093.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01
2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
8.400.000,00
8.400.000,00
9.194.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01
2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
6.500.000,00
6.500.000,00
6.500.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01
2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
65.515.000,00
65.515.000,00
66.399.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
119.663.000,00
119.663.000,00
130.329.419,00
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01
2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
6.000.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01
2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
35.983.000,00
35.983.000,00
43.300.879,00
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01
2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
16.359.000,00
16.359.000,00
32.387.040,00
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01
2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
6.431.000,00
6.431.000,00
6.431.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01
2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01
2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
6.500.000,00
6.500.000,00
5.501.500,00
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01
2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu
12.000.000,00
12.000.000,00
12.000.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01
2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
26.390.000,00
26.390.000,00
14.709.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01
2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
18.900.000,00
18.900.000,00
24.954.200,00
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01
2.07 0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
100.000,00
100.000,00
100.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01
2.07 0005 Pengadaan Mebel
16.000.000,00
16.000.000,00
22.054.200,00
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01
2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2.700.000,00
2.700.000,00
2.700.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01
2.07 0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
100.000,00
100.000,00
100.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
267.780.935,00
267.780.935,00
273.621.600,00
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01
2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 181
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01
2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
53.500.000,00
53.500.000,00
53.500.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01
2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
212.280.935,00
212.280.935,00
218.121.600,00
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
86.500.000,00
86.500.000,00
93.242.616,00
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01
2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
64.000.000,00
64.000.000,00
64.000.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01
2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
8.500.000,00
8.500.000,00
8.500.000,00
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01
2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
14.000.000,00
14.000.000,00
20.742.616,00
7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN ARJASARI
5.845.981.100,00
5.845.981.100,00
6.217.286.992,56
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
535.000.000,00
535.000.000,00
585.000.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 02
2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 0,00 0,00 0,00
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 02
2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 0,00 0,00 0,00
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 02
2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
50.000.000,00
50.000.000,00
100.000.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 02
2.02 0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
25.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 02
2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
25.000.000,00
25.000.000,00
75.000.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 02
2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
25.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 02
2.03 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
25.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 02
2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
460.000.000,00
460.000.000,00
460.000.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 02
2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
460.000.000,00
460.000.000,00
460.000.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
210.000.000,00
210.000.000,00
210.000.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 03
2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 03
2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 182
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 03
2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
70.000.000,00
70.000.000,00
70.000.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 03
2.03 0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
30.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 03
2.03 0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
30.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 03
2.03 0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 03
2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
90.000.000,00
90.000.000,00
90.000.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 03
2.06 0001 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 03
2.06 0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
25.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 03
2.06 0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
25.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 03
2.06 0008 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 03
2.06 0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 03
2.06 0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
52.235.000,00
52.235.000,00
52.235.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 04
2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 04
2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
25.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 04
2.01 0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 04
2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
12.235.000,00
12.235.000,00
12.235.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 04
2.02 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara
12.235.000,00
12.235.000,00
12.235.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
133.000.000,00
133.000.000,00
116.000.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 05
2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
133.000.000,00
133.000.000,00
116.000.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 05
2.01 0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
58.000.000,00
58.000.000,00
58.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 183
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 05
2.01 0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 05
2.01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
35.000.000,00
35.000.000,00
18.000.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
120.248.000,00
120.248.000,00
120.248.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 06
2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
120.248.000,00
120.248.000,00
120.248.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 06
2.01 0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 06
2.01 0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 06
2.01 0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 0,00 0,00 0,00
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 06
2.01 0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
50.248.000,00
50.248.000,00
50.248.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4.795.498.100,00
4.795.498.100,00
5.133.803.992,56
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01
2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
41.000.000,00
41.000.000,00
41.000.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01
2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01
2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01
2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01
2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01
2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01
2.01 0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4.026.038.100,00
4.026.038.100,00
4.347.343.992,56
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01
2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4.022.038.100,00
4.022.038.100,00
4.343.343.992,56
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01
2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01
2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01
2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
10.000.000,00
10.000.000,00
3.200.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 184
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01
2.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
10.000.000,00
10.000.000,00
3.200.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01
2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
60.000.000,00
60.000.000,00
47.000.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01
2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
20.000.000,00
20.000.000,00
7.000.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01
2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01
2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
220.000.000,00
220.000.000,00
226.800.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01
2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4.000.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01
2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
150.000.000,00
150.000.000,00
150.000.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01
2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
7.000.000,00
7.000.000,00
7.000.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01
2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01
2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01
2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
4.000.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01
2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01
2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
45.000.000,00
45.000.000,00
51.800.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01
2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
25.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01
2.07 0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0,00 0,00 0,00
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01
2.07 0005 Pengadaan Mebel
25.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01
2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 0,00
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
286.460.000,00
286.460.000,00
316.460.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01
2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01
2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
36.000.000,00
36.000.000,00
36.000.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01
2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
248.460.000,00
248.460.000,00
278.460.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
127.000.000,00
127.000.000,00
127.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 185
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01
2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
70.000.000,00
70.000.000,00
70.000.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01
2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01
2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
55.000.000,00
55.000.000,00
55.000.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000 KECAMATAN PANGALENGAN
5.979.287.213,00
5.979.287.213,00
6.469.093.105,56
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
475.000.000,00
475.000.000,00
569.000.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 02
2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 02
2.03 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 02
2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
460.000.000,00
460.000.000,00
554.000.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 02
2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
460.000.000,00
460.000.000,00
554.000.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
234.500.000,00
234.500.000,00
284.500.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 03
2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
75.000.000,00
75.000.000,00
125.000.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 03
2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
75.000.000,00
75.000.000,00
125.000.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 03
2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
84.500.000,00
84.500.000,00
84.500.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 03
2.03 0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
39.500.000,00
39.500.000,00
39.500.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 03
2.03 0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 03
2.03 0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
25.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 03
2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
75.000.000,00
75.000.000,00
75.000.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 03
2.06 0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
17.000.000,00
17.000.000,00
17.000.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 03
2.06 0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
14.500.000,00
14.500.000,00
14.500.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 03
2.06 0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
14.500.000,00
14.500.000,00
14.500.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 03
2.06 0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
14.500.000,00
14.500.000,00
14.500.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 186
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 03
2.06 0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga
14.500.000,00
14.500.000,00
14.500.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
75.000.000,00
75.000.000,00
75.000.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 04
2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
70.000.000,00
70.000.000,00
70.000.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 04
2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 04
2.01 0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 04
2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 04
2.02 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
141.149.000,00
141.149.000,00
141.149.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 05
2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
141.149.000,00
141.149.000,00
141.149.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 05
2.01 0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
80.000.000,00
80.000.000,00
80.000.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 05
2.01 0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
30.149.000,00
30.149.000,00
30.149.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 05
2.01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
31.000.000,00
31.000.000,00
31.000.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
60.000.000,00
60.000.000,00
60.000.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 06
2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
60.000.000,00
60.000.000,00
60.000.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 06
2.01 0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 06
2.01 0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 0,00 0,00 0,00
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 06
2.01 0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4.993.638.213,00
4.993.638.213,00
5.339.444.105,56
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01
2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
46.100.000,00
46.100.000,00
46.100.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 187
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01
2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01
2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
2.550.000,00
2.550.000,00
2.550.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01
2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
2.550.000,00
2.550.000,00
2.550.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01
2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
35.000.000,00
35.000.000,00
35.000.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01
2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01
2.01 0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4.303.451.213,00
4.303.451.213,00
4.643.257.105,56
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01
2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4.303.451.213,00
4.303.451.213,00
4.643.257.105,56
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01
2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01
2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01
2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
28.500.000,00
28.500.000,00
28.500.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01
2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
12.000.000,00
12.000.000,00
12.000.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01
2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
16.500.000,00
16.500.000,00
16.500.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
142.547.000,00
142.547.000,00
142.547.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01
2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4.000.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01
2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
87.547.000,00
87.547.000,00
87.547.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01
2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01
2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01
2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
6.000.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01
2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
35.000.000,00
35.000.000,00
35.000.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
389.040.000,00
389.040.000,00
395.040.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01
2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01
2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
48.000.000,00
48.000.000,00
48.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 188
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01
2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
338.040.000,00
338.040.000,00
344.040.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
82.500.000,00
82.500.000,00
82.500.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01
2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
55.000.000,00
55.000.000,00
55.000.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01
2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01
2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
12.500.000,00
12.500.000,00
12.500.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0000 KECAMATAN CIMAUNG
6.151.240.738,00
6.151.240.738,00
6.530.876.630,56
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
390.000.000,00
390.000.000,00
382.926.800,00
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 02
2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
40.000.000,00
40.000.000,00
39.202.800,00
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 02
2.03 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
40.000.000,00
40.000.000,00
39.202.800,00
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 02
2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
350.000.000,00
350.000.000,00
343.724.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 02
2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
350.000.000,00
350.000.000,00
343.724.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
105.350.200,00
105.350.200,00
149.474.560,00
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 03
2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
31.350.200,00
31.350.200,00
79.699.200,00
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 03
2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
31.350.200,00
31.350.200,00
79.699.200,00
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 03
2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
35.000.000,00
35.000.000,00
32.209.160,00
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 03
2.03 0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
25.000.000,00
25.000.000,00
21.944.160,00
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 03
2.03 0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
5.000.000,00
5.000.000,00
5.625.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 03
2.03 0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
5.000.000,00
5.000.000,00
4.640.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 03
2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
39.000.000,00
39.000.000,00
37.566.200,00
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 03
2.06 0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
6.000.000,00
6.000.000,00
5.780.300,00
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 03
2.06 0005 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah
6.000.000,00
6.000.000,00
5.760.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 189
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 03
2.06 0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
6.000.000,00
6.000.000,00
5.780.300,00
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 03
2.06 0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
6.000.000,00
6.000.000,00
5.780.300,00
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 03
2.06 0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
12.000.000,00
12.000.000,00
11.645.300,00
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 03
2.06 0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga
3.000.000,00
3.000.000,00
2.820.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
65.000.000,00
65.000.000,00
63.079.800,00
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 04
2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
6.000.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 04
2.01 0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
6.000.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 04
2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
59.000.000,00
59.000.000,00
57.079.800,00
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 04
2.02 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara
59.000.000,00
59.000.000,00
57.079.800,00
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
120.000.000,00
120.000.000,00
118.521.500,00
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 05
2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
120.000.000,00
120.000.000,00
118.521.500,00
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 05
2.01 0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
70.000.000,00
70.000.000,00
69.754.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 05
2.01 0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
25.000.000,00
25.000.000,00
24.277.500,00
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 05
2.01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
25.000.000,00
25.000.000,00
24.490.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
60.000.000,00
60.000.000,00
42.865.600,00
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 06
2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
60.000.000,00
60.000.000,00
42.865.600,00
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 06
2.01 0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
30.000.000,00
30.000.000,00
13.825.300,00
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 06
2.01 0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 0,00 0,00 0,00
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 06
2.01 0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
30.000.000,00
30.000.000,00
29.040.300,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 190
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5.410.890.538,00
5.410.890.538,00
5.774.008.370,56
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01
2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
30.200.000,00
30.200.000,00
30.032.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01
2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
1.700.000,00
1.700.000,00
1.700.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01
2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
1.700.000,00
1.700.000,00
1.700.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01
2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
1.700.000,00
1.700.000,00
1.700.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01
2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
1.700.000,00
1.700.000,00
1.700.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01
2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
16.400.000,00
16.400.000,00
16.400.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01
2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
6.000.000,00
6.000.000,00
5.832.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01
2.01 0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4.494.240.718,00
4.494.240.718,00
4.823.876.610,56
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01
2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4.484.240.718,00
4.484.240.718,00
4.813.876.610,56
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01
2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01
2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01
2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01
2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01
2.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01
2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
35.000.000,00
35.000.000,00
34.352.300,00
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01
2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
20.000.000,00
20.000.000,00
19.800.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01
2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
15.000.000,00
15.000.000,00
14.552.300,00
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
129.541.870,00
129.541.870,00
145.241.770,00
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01
2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
6.000.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01
2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
50.000.000,00
50.000.000,00
63.263.600,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 191
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01
2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
5.000.000,00
5.000.000,00
6.341.300,00
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01
2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
8.541.870,00
8.541.870,00
8.541.870,00
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01
2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01
2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01
2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
50.000.000,00
50.000.000,00
51.095.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01
2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
85.000.000,00
85.000.000,00
84.466.500,00
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01
2.07 0005 Pengadaan Mebel
55.000.000,00
55.000.000,00
55.000.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01
2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
30.000.000,00
30.000.000,00
29.466.500,00
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
318.874.800,00
318.874.800,00
322.227.040,00
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01
2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
42.000.000,00
42.000.000,00
39.204.540,00
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01
2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
276.874.800,00
276.874.800,00
283.022.500,00
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
316.533.150,00
316.533.150,00
332.312.150,00
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01
2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
60.000.000,00
60.000.000,00
75.170.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01
2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
10.000.000,00
10.000.000,00
9.740.000,00
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01
2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
246.533.150,00
246.533.150,00
247.402.150,00
7.01.0.00.0.00.13.0000 KECAMATAN BANJARAN
6.214.090.467,00
6.214.090.467,00
6.602.845.451,88
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
422.000.000,00
422.000.000,00
326.851.600,00
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 02
2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
12.000.000,00
12.000.000,00
12.000.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 02
2.03 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
12.000.000,00
12.000.000,00
12.000.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 02
2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
410.000.000,00
410.000.000,00
314.851.600,00
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 02
2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
410.000.000,00
410.000.000,00
314.851.600,00
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
166.000.000,00
166.000.000,00
216.000.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 03
2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
17.000.000,00
17.000.000,00
67.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 192
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 03
2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 03
2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
12.000.000,00
12.000.000,00
62.000.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 03
2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
89.000.000,00
89.000.000,00
89.000.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 03
2.03 0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
62.000.000,00
62.000.000,00
62.000.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 03
2.03 0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 03
2.03 0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
12.000.000,00
12.000.000,00
12.000.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 03
2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
60.000.000,00
60.000.000,00
60.000.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 03
2.06 0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
12.000.000,00
12.000.000,00
12.000.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 03
2.06 0005 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah 0,00 0,00 0,00
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 03
2.06 0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
12.000.000,00
12.000.000,00
12.000.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 03
2.06 0008 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya 0,00 0,00 0,00
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 03
2.06 0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
12.000.000,00
12.000.000,00
12.000.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 03
2.06 0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga
12.000.000,00
12.000.000,00
12.000.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 03
2.06 0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas
12.000.000,00
12.000.000,00
12.000.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
58.000.000,00
58.000.000,00
35.298.500,00
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 04
2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
40.000.000,00
40.000.000,00
17.298.500,00
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 04
2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 04
2.01 0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
30.000.000,00
30.000.000,00
7.298.500,00
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 04
2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
18.000.000,00
18.000.000,00
18.000.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 04
2.02 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara
18.000.000,00
18.000.000,00
18.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 193
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
135.000.000,00
135.000.000,00
252.849.900,00
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 05
2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
135.000.000,00
135.000.000,00
252.849.900,00
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 05
2.01 0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
65.000.000,00
65.000.000,00
164.567.200,00
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 05
2.01 0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
20.000.000,00
20.000.000,00
15.581.200,00
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 05
2.01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
50.000.000,00
50.000.000,00
72.701.500,00
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
55.000.000,00
55.000.000,00
55.000.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 06
2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
55.000.000,00
55.000.000,00
55.000.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 06
2.01 0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 06
2.01 0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 06
2.01 0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 0,00 0,00 0,00
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 06
2.01 0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
35.000.000,00
35.000.000,00
35.000.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5.378.090.467,00
5.378.090.467,00
5.716.845.451,88
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01
2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
23.000.000,00
23.000.000,00
23.000.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01
2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2.000.000,00
2.000.000,00 0,00
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01
2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3.000.000,00
3.000.000,00
5.037.200,00
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01
2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
3.000.000,00
3.000.000,00
5.037.200,00
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01
2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
3.000.000,00
3.000.000,00
1.962.800,00
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01
2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
3.000.000,00
3.000.000,00
1.962.800,00
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01
2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01
2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
3.000.000,00
3.000.000,00
4.000.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01
2.01 0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
3.000.000,00
3.000.000,00
2.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 194
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4.601.690.467,00
4.601.690.467,00
4.940.445.451,88
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01
2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4.593.690.467,00
4.593.690.467,00
4.932.445.451,88
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01
2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01
2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01
2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01
2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4.000.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01
2.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
4.000.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01
2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01
2.05 0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 0,00 0,00 0,00
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
127.600.000,00
127.600.000,00
127.354.480,00
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01
2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4.000.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01
2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
89.100.000,00
89.100.000,00
86.100.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01
2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4.000.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01
2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01
2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01
2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
20.500.000,00
20.500.000,00
23.254.480,00
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01
2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
50.000.000,00
50.000.000,00
45.637.400,00
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01
2.07 0005 Pengadaan Mebel
50.000.000,00
50.000.000,00
45.637.400,00
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
337.300.000,00
337.300.000,00
333.905.520,00
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01
2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
37.400.000,00
37.400.000,00
40.400.000,00
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01
2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
299.900.000,00
299.900.000,00
293.505.520,00
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
234.500.000,00
234.500.000,00
242.502.600,00
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01
2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
58.000.000,00
58.000.000,00
58.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 195
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01
2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4.500.000,00
4.500.000,00
12.502.600,00
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01
2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
172.000.000,00
172.000.000,00
172.000.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000 KECAMATAN CICALENGKA
5.086.233.038,00
5.086.233.038,00
5.512.008.930,56
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
459.780.000,00
459.780.000,00
500.990.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 02
2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 02
2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 02
2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
17.250.000,00
17.250.000,00
67.250.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 02
2.02 0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
6.500.000,00
6.500.000,00
6.500.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 02
2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
10.750.000,00
10.750.000,00
60.750.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 02
2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
13.750.000,00
13.750.000,00
13.750.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 02
2.03 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
6.000.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 02
2.03 0002 Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta
7.750.000,00
7.750.000,00
7.750.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 02
2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
423.780.000,00
423.780.000,00
414.990.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 02
2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
423.780.000,00
423.780.000,00
414.990.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
189.000.000,00
189.000.000,00
188.987.900,00
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 03
2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
60.000.000,00
60.000.000,00
60.000.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 03
2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 03
2.01 0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 196
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 03
2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
25.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 03
2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
78.750.000,00
78.750.000,00
78.737.900,00
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 03
2.03 0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 03
2.03 0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan
2.000.000,00
2.000.000,00
1.987.900,00
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 03
2.03 0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
14.750.000,00
14.750.000,00
14.750.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 03
2.03 0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
12.000.000,00
12.000.000,00
12.000.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 03
2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
50.250.000,00
50.250.000,00
50.250.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 03
2.06 0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
25.150.000,00
25.150.000,00
25.150.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 03
2.06 0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
25.100.000,00
25.100.000,00
25.100.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
68.912.000,00
68.912.000,00
68.912.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 04
2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
48.000.000,00
48.000.000,00
48.000.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 04
2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
24.000.000,00
24.000.000,00
24.000.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 04
2.01 0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
24.000.000,00
24.000.000,00
24.000.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 04
2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
20.912.000,00
20.912.000,00
20.912.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 04
2.02 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara
20.912.000,00
20.912.000,00
20.912.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
82.308.000,00
82.308.000,00
82.308.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 05
2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
82.308.000,00
82.308.000,00
82.308.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 05
2.01 0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
30.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 05
2.01 0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
23.108.000,00
23.108.000,00
23.108.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 05
2.01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
29.200.000,00
29.200.000,00
29.200.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 197
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
90.000.000,00
90.000.000,00
89.919.600,00
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 06
2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
90.000.000,00
90.000.000,00
89.919.600,00
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 06
2.01 0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 06
2.01 0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
30.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 06
2.01 0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 0,00 0,00 0,00
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 06
2.01 0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
40.000.000,00
40.000.000,00
39.919.600,00
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4.196.233.038,00
4.196.233.038,00
4.580.891.430,56
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01
2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
7.100.000,00
7.100.000,00
7.100.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01
2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2.100.000,00
2.100.000,00
2.100.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01
2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
750.000,00
750.000,00
750.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01
2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
750.000,00
750.000,00
750.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01
2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
750.000,00
750.000,00
750.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01
2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
750.000,00
750.000,00
750.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01
2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01
2.01 0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3.760.504.038,00
3.760.504.038,00
4.136.279.930,56
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01
2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3.747.904.038,00
3.747.904.038,00
4.123.679.930,56
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01
2.02 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
3.150.000,00
3.150.000,00
3.150.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01
2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3.150.000,00
3.150.000,00
3.150.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01
2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
3.150.000,00
3.150.000,00
3.150.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01
2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
3.150.000,00
3.150.000,00
3.150.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01
2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 198
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01
2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 0,00 0,00 0,00
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01
2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
134.665.000,00
134.665.000,00
124.376.640,00
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01
2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.500.000,00
2.500.000,00
2.498.300,00
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01
2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
44.509.000,00
44.509.000,00
44.508.340,00
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01
2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
8.000.000,00
8.000.000,00
8.000.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01
2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
54.075.000,00
54.075.000,00
43.789.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01
2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
2.605.000,00
2.605.000,00
2.605.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01
2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
22.976.000,00
22.976.000,00
22.976.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01
2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0,00 0,00 0,00
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01
2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 0,00 0,00
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01
2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,00 0,00 0,00
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01
2.07 0005 Pengadaan Mebel 0,00 0,00 0,00
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01
2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 0,00
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01
2.07 0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01
2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01
2.07 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
211.412.000,00
211.412.000,00
244.272.360,00
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01
2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 0,00 0,00
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01
2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
37.572.000,00
37.572.000,00
46.935.960,00
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01
2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 0,00
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01
2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
173.840.000,00
173.840.000,00
197.336.400,00
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
72.552.000,00
72.552.000,00
58.862.500,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 199
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01
2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
48.200.000,00
48.200.000,00
34.750.500,00
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01
2.09 0005 Pemeliharaan Mebel 0,00 0,00 0,00
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01
2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6.000.000,00
6.000.000,00
5.760.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01
2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
18.352.000,00
18.352.000,00
18.352.000,00
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01
2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00
7.01.0.00.0.00.15.0000 KECAMATAN RANCAEKEK
10.837.613.446,00
10.837.613.446,00
11.355.619.338,56
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
619.000.000,00
619.000.000,00
669.000.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 02
2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
12.000.000,00
12.000.000,00
12.000.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 02
2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
12.000.000,00
12.000.000,00
12.000.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 02
2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 0,00 0,00 0,00
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 02
2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
12.000.000,00
12.000.000,00
62.000.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 02
2.02 0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 0,00 0,00 0,00
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 02
2.02 0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 0,00 0,00 0,00
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 02
2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
12.000.000,00
12.000.000,00
62.000.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 02
2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
65.000.000,00
65.000.000,00
65.000.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 02
2.03 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
65.000.000,00
65.000.000,00
65.000.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 02
2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
530.000.000,00
530.000.000,00
530.000.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 02
2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
530.000.000,00
530.000.000,00
530.000.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
2.804.500.000,00
2.804.500.000,00
2.804.500.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 03
2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
2.634.500.000,00
2.634.500.000,00
2.634.500.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 200
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 03
2.02 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
75.000.000,00
75.000.000,00
75.000.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 03
2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
784.500.000,00
784.500.000,00
1.284.500.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 03
2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
1.760.000.000,00
1.760.000.000,00
1.260.000.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 03
2.02 0004 Evaluasi Kelurahan
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 03
2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
92.000.000,00
92.000.000,00
92.000.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 03
2.03 0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
46.000.000,00
46.000.000,00
46.000.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 03
2.03 0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
46.000.000,00
46.000.000,00
46.000.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 03
2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
78.000.000,00
78.000.000,00
78.000.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 03
2.06 0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
1.000.000,00
1.000.000,00 0,00
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 03
2.06 0005 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah
500.000,00
500.000,00 0,00
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 03
2.06 0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
500.000,00
500.000,00 0,00
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 03
2.06 0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
25.000.000,00
25.000.000,00
28.000.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 03
2.06 0008 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya
500.000,00
500.000,00 0,00
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 03
2.06 0009 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup
500.000,00
500.000,00 0,00
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 03
2.06 0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
25.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 03
2.06 0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga
25.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 04
2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 0,00 0,00 0,00
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 04
2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 0,00 0,00 0,00
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 04
2.01 0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 0,00 0,00 0,00
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 04
2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 201
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 04
2.02 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
188.622.000,00
188.622.000,00
188.622.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 05
2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
188.622.000,00
188.622.000,00
188.622.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 05
2.01 0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
75.000.000,00
75.000.000,00
75.000.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 05
2.01 0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
68.622.000,00
68.622.000,00
68.622.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 05
2.01 0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 0,00 0,00
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 05
2.01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
45.000.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
192.378.000,00
192.378.000,00
192.378.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 06
2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
192.378.000,00
192.378.000,00
192.378.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 06
2.01 0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
67.378.000,00
67.378.000,00
67.378.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 06
2.01 0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 0,00 0,00 0,00
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 06
2.01 0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
60.000.000,00
60.000.000,00
60.000.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 06
2.01 0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan
65.000.000,00
65.000.000,00
65.000.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
6.983.113.446,00
6.983.113.446,00
7.451.119.338,56
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01
2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
132.101.000,00
132.101.000,00
238.101.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01
2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
4.000.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01
2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3.250.000,00
3.250.000,00
3.250.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01
2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
3.250.000,00
3.250.000,00
3.250.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01
2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01
2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 202
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01
2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
52.000.000,00
52.000.000,00
52.000.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01
2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
500.000,00
500.000,00
106.500.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01
2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
48.500.000,00
48.500.000,00
48.500.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01
2.01 0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
14.601.000,00
14.601.000,00
14.601.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
5.512.110.677,00
5.512.110.677,00
5.980.116.569,56
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01
2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
5.508.110.677,00
5.508.110.677,00
5.976.116.569,56
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01
2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01
2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01
2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
147.500.000,00
147.500.000,00
41.500.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01
2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
21.500.000,00
21.500.000,00
21.500.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01
2.05 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 0,00 0,00 0,00
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01
2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
126.000.000,00
126.000.000,00
20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
153.996.000,00
153.996.000,00
163.996.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01
2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01
2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
20.000.000,00
20.000.000,00
50.290.400,00
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01
2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
47.000.000,00
47.000.000,00
27.000.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01
2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
19.996.000,00
19.996.000,00
16.705.600,00
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01
2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
12.000.000,00
12.000.000,00
7.000.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01
2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu
15.000.000,00
15.000.000,00
10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01
2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
30.000.000,00
30.000.000,00
43.000.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01
2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
157.400.000,00
157.400.000,00
157.400.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01
2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
106.500.000,00
106.500.000,00
109.614.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01
2.07 0005 Pengadaan Mebel
20.900.000,00
20.900.000,00
20.900.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 203
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01
2.07 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
30.000.000,00
30.000.000,00
26.886.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
612.505.769,00
612.505.769,00
602.505.769,00
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01
2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
6.003.000,00
6.003.000,00
6.003.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01
2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
61.500.000,00
61.500.000,00
81.500.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01
2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
545.002.769,00
545.002.769,00
515.002.769,00
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
267.500.000,00
267.500.000,00
267.500.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01
2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
60.000.000,00
60.000.000,00
70.000.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01
2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
17.500.000,00
17.500.000,00
17.500.000,00
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01
2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
190.000.000,00
190.000.000,00
180.000.000,00
7.01.0.00.0.00.16.0000 KECAMATAN CIKANCUNG
6.082.480.061,00
6.082.480.061,00
6.494.385.045,88
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
430.000.000,00
430.000.000,00
391.180.000,00
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 02
2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 02
2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 02
2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
20.000.000,00
20.000.000,00
70.000.000,00
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 02
2.02 0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 02
2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
10.000.000,00
10.000.000,00
60.000.000,00
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 02
2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 02
2.03 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 02
2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
385.000.000,00
385.000.000,00
296.180.000,00
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 02
2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
385.000.000,00
385.000.000,00
296.180.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 204
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 03
2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 03
2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 03
2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
45.000.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 03
2.03 0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 03
2.03 0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 03
2.03 0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 03
2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 03
2.06 0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
45.000.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 04
2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 04
2.01 0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 04
2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
30.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 04
2.02 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara
30.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
66.550.000,00
66.550.000,00
66.550.000,00
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 05
2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
66.550.000,00
66.550.000,00
66.550.000,00
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 05
2.01 0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 05
2.01 0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
25.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 05
2.01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
31.550.000,00
31.550.000,00
31.550.000,00
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
80.000.000,00
80.000.000,00
80.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 205
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 06
2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
80.000.000,00
80.000.000,00
80.000.000,00
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 06
2.01 0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 06
2.01 0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 06
2.01 0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 0,00 0,00 0,00
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 06
2.01 0007 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
5.000.000,00
5.000.000,00 0,00
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 06
2.01 0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
20.000.000,00
20.000.000,00
25.000.000,00
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 06
2.01 0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan
25.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5.360.930.061,00
5.360.930.061,00
5.811.655.045,88
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01
2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
65.000.000,00
65.000.000,00
65.000.000,00
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01
2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
4.000.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01
2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
6.000.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01
2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01
2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
30.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01
2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01
2.01 0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4.732.930.061,00
4.732.930.061,00
5.094.835.045,88
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01
2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4.723.930.061,00
4.723.930.061,00
5.085.835.045,88
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01
2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01
2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
4.000.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01
2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01
2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4.000.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01
2.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
4.000.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 206
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01
2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1.000.000,00
1.000.000,00
4.200.000,00
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01
2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
1.000.000,00
1.000.000,00
4.200.000,00
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
82.000.000,00
82.000.000,00
82.000.000,00
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01
2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01
2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01
2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01
2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01
2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
4.000.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01
2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01
2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 0,00 0,00 0,00
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01
2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu
4.000.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01
2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
11.000.000,00
11.000.000,00
11.000.000,00
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01
2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
30.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01
2.07 0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0,00 0,00 0,00
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01
2.07 0005 Pengadaan Mebel
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01
2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
323.000.000,00
323.000.000,00
363.280.000,00
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01
2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01
2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
30.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01
2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
290.000.000,00
290.000.000,00
330.280.000,00
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
123.000.000,00
123.000.000,00
168.340.000,00
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01
2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01
2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 207
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01
2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
100.000.000,00
100.000.000,00
145.340.000,00
7.01.0.00.0.00.17.0000 KECAMATAN NAGREG
6.161.654.678,00
6.161.654.678,00
6.559.110.570,56
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
416.500.000,00
416.500.000,00
416.500.000,00
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 02
2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 02
2.03 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 02
2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
411.500.000,00
411.500.000,00
411.500.000,00
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 02
2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
411.500.000,00
411.500.000,00
411.500.000,00
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
100.000.000,00
100.000.000,00
150.000.000,00
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 03
2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
10.000.000,00
10.000.000,00
60.000.000,00
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 03
2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 03
2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
5.000.000,00
5.000.000,00
55.000.000,00
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 03
2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
35.000.000,00
35.000.000,00
35.000.000,00
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 03
2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 03
2.03 0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 03
2.03 0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 03
2.03 0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 03
2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
55.000.000,00
55.000.000,00
55.000.000,00
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 03
2.06 0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 03
2.06 0005 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 03
2.06 0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 03
2.06 0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 208
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 03
2.06 0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 03
2.06 0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
35.000.000,00
35.000.000,00
35.000.000,00
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 04
2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
25.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 04
2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 04
2.01 0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 04
2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 04
2.02 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
74.000.000,00
74.000.000,00
74.000.000,00
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 05
2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
74.000.000,00
74.000.000,00
74.000.000,00
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 05
2.01 0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA
54.000.000,00
54.000.000,00
54.000.000,00
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 05
2.01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
51.000.000,00
51.000.000,00
51.000.000,00
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 06
2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
51.000.000,00
51.000.000,00
51.000.000,00
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 06
2.01 0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 0,00 0,00 0,00
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 06
2.01 0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
21.000.000,00
21.000.000,00
21.000.000,00
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 06
2.01 0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 0,00 0,00 0,00
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 06
2.01 0007 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 0,00 0,00 0,00
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 06
2.01 0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
30.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 209
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5.485.154.678,00
5.485.154.678,00
5.832.610.570,56
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01
2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
67.000.000,00
67.000.000,00
67.000.000,00
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01
2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
25.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01
2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
25.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01
2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01
2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01
2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01
2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
4.000.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01
2.01 0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
4.000.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4.409.227.810,00
4.409.227.810,00
4.756.683.702,56
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01
2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4.401.727.810,00
4.401.727.810,00
4.749.183.702,56
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01
2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01
2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01
2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01
2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01
2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
115.000.000,00
115.000.000,00
115.000.000,00
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01
2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01
2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01
2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01
2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01
2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 210
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01
2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01
2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01
2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
60.000.000,00
60.000.000,00
60.000.000,00
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01
2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
121.000.000,00
121.000.000,00
121.000.000,00
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01
2.07 0005 Pengadaan Mebel
58.000.000,00
58.000.000,00
58.000.000,00
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01
2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
63.000.000,00
63.000.000,00
63.000.000,00
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
434.926.868,00
434.926.868,00
434.926.868,00
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01
2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
35.000.000,00
35.000.000,00
35.000.000,00
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01
2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
399.926.868,00
399.926.868,00
399.926.868,00
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
238.000.000,00
238.000.000,00
238.000.000,00
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01
2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
35.000.000,00
35.000.000,00
35.000.000,00
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01
2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01
2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
200.000.000,00
200.000.000,00
200.000.000,00
7.01.0.00.0.00.18.0000 KECAMATAN BALEENDAH
14.307.202.668,00
14.307.202.668,00
15.048.488.560,56
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
217.050.000,00
217.050.000,00
217.050.000,00
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 02
2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
7.050.000,00
7.050.000,00
7.050.000,00
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 02
2.03 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
7.050.000,00
7.050.000,00
7.050.000,00
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 02
2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
210.000.000,00
210.000.000,00
210.000.000,00
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 02
2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
210.000.000,00
210.000.000,00
210.000.000,00
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
100.486.800,00
100.486.800,00
150.486.800,00
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 03
2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
29.107.500,00
29.107.500,00
79.107.500,00
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 03
2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
17.464.500,00
17.464.500,00
17.464.500,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 211
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 03
2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
11.643.000,00
11.643.000,00
61.643.000,00
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 03
2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 0,00 0,00 0,00
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 03
2.02 0004 Evaluasi Kelurahan 0,00 0,00 0,00
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 03
2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
41.914.800,00
41.914.800,00
41.914.800,00
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 03
2.03 0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
18.628.800,00
18.628.800,00
18.628.800,00
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 03
2.03 0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
11.643.000,00
11.643.000,00
11.643.000,00
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 03
2.03 0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
11.643.000,00
11.643.000,00
11.643.000,00
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 03
2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
29.464.500,00
29.464.500,00
29.464.500,00
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 03
2.06 0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
6.000.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 03
2.06 0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
11.643.000,00
11.643.000,00
11.643.000,00
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 03
2.06 0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
6.000.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 03
2.06 0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga
5.821.500,00
5.821.500,00
5.821.500,00
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
33.286.000,00
33.286.000,00
33.286.000,00
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 04
2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
21.643.000,00
21.643.000,00
21.643.000,00
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 04
2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
11.643.000,00
11.643.000,00
11.643.000,00
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 04
2.01 0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 04
2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
11.643.000,00
11.643.000,00
11.643.000,00
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 04
2.02 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara
11.643.000,00
11.643.000,00
11.643.000,00
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
88.286.000,00
88.286.000,00
88.286.000,00
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 05
2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
88.286.000,00
88.286.000,00
88.286.000,00
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 05
2.01 0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
45.000.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 212
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 05
2.01 0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
23.286.000,00
23.286.000,00
23.286.000,00
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 05
2.01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
47.336.250,00
47.336.250,00
47.336.250,00
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 06
2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
47.336.250,00
47.336.250,00
47.336.250,00
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 06
2.01 0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 06
2.01 0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 06
2.01 0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
27.336.250,00
27.336.250,00
27.336.250,00
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
13.820.757.618,00
13.820.757.618,00
14.512.043.510,56
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01
2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
49.000.000,00
49.000.000,00
49.000.000,00
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01
2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
6.000.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01
2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
8.000.000,00
8.000.000,00
8.000.000,00
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01
2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
6.000.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01
2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
6.000.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01
2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
6.000.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01
2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
6.000.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01
2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
8.000.000,00
8.000.000,00
8.000.000,00
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01
2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01
2.01 0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
12.021.043.668,00
12.021.043.668,00
12.712.329.560,56
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01
2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
12.009.043.668,00
12.009.043.668,00
12.700.329.560,56
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01
2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
6.000.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 213
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01
2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
6.000.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01
2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4.640.800,00
4.640.800,00
4.640.800,00
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01
2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
4.640.800,00
4.640.800,00
4.640.800,00
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
395.531.990,00
395.531.990,00
395.531.990,00
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01
2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01
2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
287.301.990,00
287.301.990,00
287.301.990,00
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01
2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01
2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
29.250.000,00
29.250.000,00
29.250.000,00
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01
2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01
2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01
2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
18.980.000,00
18.980.000,00
18.980.000,00
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01
2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
40.955.120,00
40.955.120,00
40.955.120,00
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01
2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
36.592.000,00
36.592.000,00
36.592.000,00
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01
2.07 0005 Pengadaan Mebel
4.363.120,00
4.363.120,00
4.363.120,00
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.176.886.040,00
1.176.886.040,00
1.176.886.040,00
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01
2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
139.717.080,00
139.717.080,00
139.717.080,00
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01
2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.037.168.960,00
1.037.168.960,00
1.037.168.960,00
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
132.700.000,00
132.700.000,00
132.700.000,00
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01
2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
57.700.000,00
57.700.000,00
57.700.000,00
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01
2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
25.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01
2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01
2.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 214
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.18.0001 Kelurahan Andir
2.328.632.726,00
2.328.632.726,00
2.328.632.726,00
7.01.0.00.0.00.18.0001 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
2.328.632.726,00
2.328.632.726,00
2.328.632.726,00
7.01.0.00.0.00.18.0001 7 01 03
2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
2.328.632.726,00
2.328.632.726,00
2.328.632.726,00
7.01.0.00.0.00.18.0001 7 01 03
2.02 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
33.565.747,00
33.565.747,00
33.565.747,00
7.01.0.00.0.00.18.0001 7 01 03
2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
771.207.606,00
771.207.606,00
864.570.779,00
7.01.0.00.0.00.18.0001 7 01 03
2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
1.522.659.373,00
1.522.659.373,00
1.429.296.200,00
7.01.0.00.0.00.18.0001 7 01 03
2.02 0004 Evaluasi Kelurahan
1.200.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
7.01.0.00.0.00.18.0002 Kelurahan Baleendah
3.765.862.167,00
3.765.862.167,00
3.765.862.167,00
7.01.0.00.0.00.18.0002 7 01 03
2.02 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
69.713.514,00
69.713.514,00
69.713.514,00
7.01.0.00.0.00.18.0002 7 01 03
2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
1.502.335.300,00
1.502.335.300,00
1.581.906.653,00
7.01.0.00.0.00.18.0002 7 01 03
2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
2.192.613.353,00
2.192.613.353,00
2.113.042.000,00
7.01.0.00.0.00.18.0002 7 01 03
2.02 0004 Evaluasi Kelurahan
1.200.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
7.01.0.00.0.00.18.0003 Kelurahan Jelekong
2.530.912.068,00
2.530.912.068,00
2.530.912.068,00
7.01.0.00.0.00.18.0003 7 01 03
2.02 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
38.729.730,00
38.729.730,00
38.729.730,00
7.01.0.00.0.00.18.0003 7 01 03
2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
1.129.390.906,00
1.129.390.906,00
1.129.390.906,00
7.01.0.00.0.00.18.0003 7 01 03
2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
1.361.591.432,00
1.361.591.432,00
1.361.591.432,00
7.01.0.00.0.00.18.0003 7 01 03
2.02 0004 Evaluasi Kelurahan
1.200.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
7.01.0.00.0.00.18.0004 Kelurahan Manggahang
3.431.508.727,00
3.431.508.727,00
3.431.508.727,00
7.01.0.00.0.00.18.0004 7 01 03
2.02 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
61.967.568,00
61.967.568,00
61.967.568,00
7.01.0.00.0.00.18.0004 7 01 03
2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
1.455.105.306,00
1.455.105.306,00
1.514.248.259,00
7.01.0.00.0.00.18.0004 7 01 03
2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
1.913.235.853,00
1.913.235.853,00
1.854.092.900,00
7.01.0.00.0.00.18.0004 7 01 03
2.02 0004 Evaluasi Kelurahan
1.200.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
7.01.0.00.0.00.18.0005 Kelurahan Wargamekar
2.838.285.312,00
2.838.285.312,00
2.838.285.312,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 215
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.18.0005 7 01 03
2.02 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
41.311.712,00
41.311.712,00
41.311.712,00
7.01.0.00.0.00.18.0005 7 01 03
2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
1.336.798.205,00
1.336.798.205,00
1.390.140.600,00
7.01.0.00.0.00.18.0005 7 01 03
2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
1.458.975.395,00
1.458.975.395,00
1.405.633.000,00
7.01.0.00.0.00.18.0005 7 01 03
2.02 0004 Evaluasi Kelurahan
1.200.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
7.01.0.00.0.00.19.0000 KECAMATAN PACET
6.248.806.075,00
6.248.806.075,00
6.624.551.967,56
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
520.000.000,00
520.000.000,00
517.878.100,00
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 02
2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 02
2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
25.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 02
2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
25.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 02
2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
55.000.000,00
55.000.000,00
105.000.000,00
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 02
2.02 0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
25.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 02
2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
30.000.000,00
30.000.000,00
80.000.000,00
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 02
2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
25.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 02
2.03 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
25.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 02
2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
390.000.000,00
390.000.000,00
337.878.100,00
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 02
2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
390.000.000,00
390.000.000,00
337.878.100,00
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
290.000.000,00
290.000.000,00
290.000.000,00
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 03
2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
80.000.000,00
80.000.000,00
80.000.000,00
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 03
2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
25.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 216
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 03
2.01 0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 03
2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
35.000.000,00
35.000.000,00
35.000.000,00
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 03
2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
80.000.000,00
80.000.000,00
80.000.000,00
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 03
2.03 0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
25.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 03
2.03 0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
30.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 03
2.03 0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
25.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 03
2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
130.000.000,00
130.000.000,00
130.000.000,00
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 03
2.06 0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 03
2.06 0005 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 03
2.06 0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 03
2.06 0009 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 03
2.06 0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
25.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 03
2.06 0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga
25.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
120.000.000,00
120.000.000,00
120.000.000,00
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 04
2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
80.000.000,00
80.000.000,00
80.000.000,00
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 04
2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 04
2.01 0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 04
2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 04
2.02 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
135.000.000,00
135.000.000,00
135.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 217
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 05
2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
135.000.000,00
135.000.000,00
135.000.000,00
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 05
2.01 0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
45.000.000,00
45.000.000,00
50.000.000,00
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 05
2.01 0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
55.000.000,00
55.000.000,00
50.000.000,00
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 05
2.01 0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 05
2.01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
25.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
146.000.000,00
146.000.000,00
136.000.000,00
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 06
2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
146.000.000,00
146.000.000,00
136.000.000,00
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 06
2.01 0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 06
2.01 0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
36.000.000,00
36.000.000,00
36.000.000,00
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 06
2.01 0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 0,00 0,00 0,00
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 06
2.01 0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
35.000.000,00
35.000.000,00
35.000.000,00
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 06
2.01 0014 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga
20.000.000,00
20.000.000,00
10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 06
2.01 0015 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 06
2.01 0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5.037.806.075,00
5.037.806.075,00
5.425.673.867,56
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01
2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
25.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01
2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01
2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01
2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01
2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 218
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01
2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01
2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01
2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01
2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01
2.01 0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4.253.806.075,00
4.253.806.075,00
4.579.551.967,56
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01
2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4.247.806.075,00
4.247.806.075,00
4.573.551.967,56
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01
2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01
2.02 0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01
2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01
2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01
2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01
2.03 0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01
2.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01
2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01
2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4.000.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01
2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01
2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
140.500.000,00
140.500.000,00
156.200.000,00
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01
2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01
2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01
2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01
2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 219
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01
2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu
7.000.000,00
7.000.000,00
7.000.000,00
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01
2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
86.000.000,00
86.000.000,00
101.700.000,00
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01
2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
88.000.000,00
88.000.000,00
90.421.900,00
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01
2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
36.855.900,00
36.855.900,00
27.417.000,00
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01
2.07 0005 Pengadaan Mebel
10.000.000,00
10.000.000,00
21.860.800,00
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01
2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
41.144.100,00
41.144.100,00
41.144.100,00
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
293.500.000,00
293.500.000,00
337.500.000,00
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01
2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01
2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
35.000.000,00
35.000.000,00
35.000.000,00
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01
2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
256.000.000,00
256.000.000,00
300.000.000,00
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
230.000.000,00
230.000.000,00
230.000.000,00
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01
2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
58.000.000,00
58.000.000,00
58.000.000,00
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01
2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01
2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
167.000.000,00
167.000.000,00
167.000.000,00
7.01.0.00.0.00.20.0000 KECAMATAN KERTASARI
5.210.077.005,00
5.210.077.005,00
5.583.102.897,56
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
381.270.000,00
381.270.000,00
322.831.600,00
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 02
2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 02
2.03 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 02
2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
371.270.000,00
371.270.000,00
312.831.600,00
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 02
2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
371.270.000,00
371.270.000,00
312.831.600,00
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
180.000.000,00
180.000.000,00
215.000.000,00
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 03
2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
35.000.000,00
35.000.000,00
70.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 220
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 03
2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
35.000.000,00
35.000.000,00
70.000.000,00
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 03
2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
65.000.000,00
65.000.000,00
65.000.000,00
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 03
2.03 0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
35.000.000,00
35.000.000,00
35.000.000,00
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 03
2.03 0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 03
2.03 0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 03
2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
80.000.000,00
80.000.000,00
80.000.000,00
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 03
2.06 0001 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 03
2.06 0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 03
2.06 0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 03
2.06 0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 03
2.06 0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 03
2.06 0008 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 03
2.06 0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 03
2.06 0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
30.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 04
2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 04
2.01 0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 04
2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 04
2.02 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 221
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
105.000.000,00
105.000.000,00
105.000.000,00
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 05
2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
105.000.000,00
105.000.000,00
105.000.000,00
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 05
2.01 0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 05
2.01 0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
25.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 05
2.01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
30.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
95.000.000,00
95.000.000,00
95.000.000,00
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 06
2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
95.000.000,00
95.000.000,00
95.000.000,00
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 06
2.01 0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
30.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 06
2.01 0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
30.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 06
2.01 0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 0,00 0,00 0,00
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 06
2.01 0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
35.000.000,00
35.000.000,00
35.000.000,00
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4.418.807.005,00
4.418.807.005,00
4.815.271.297,56
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01
2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
46.500.000,00
46.500.000,00
40.494.000,00
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01
2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2.200.000,00
2.200.000,00
2.200.000,00
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01
2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
31.000.000,00
31.000.000,00
31.000.000,00
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01
2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
6.650.000,00
6.650.000,00
3.647.000,00
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01
2.01 0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
6.650.000,00
6.650.000,00
3.647.000,00
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3.856.027.005,00
3.856.027.005,00
4.179.052.897,56
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01
2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3.851.527.005,00
3.851.527.005,00
4.174.552.897,56
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01
2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 222
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01
2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01
2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01
2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4.000.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01
2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4.000.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01
2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
41.350.000,00
41.350.000,00
60.098.000,00
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01
2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
12.800.000,00
12.800.000,00
19.000.000,00
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01
2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
28.550.000,00
28.550.000,00
41.098.000,00
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
125.460.000,00
125.460.000,00
183.688.800,00
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01
2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01
2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
24.910.000,00
24.910.000,00
89.632.800,00
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01
2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01
2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5.000.000,00
5.000.000,00
6.556.000,00
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01
2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu
40.550.000,00
40.550.000,00
32.500.000,00
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01
2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
45.000.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01
2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
10.000.000,00
10.000.000,00
13.173.600,00
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01
2.07 0005 Pengadaan Mebel
5.000.000,00
5.000.000,00 0,00
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01
2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5.000.000,00
5.000.000,00
13.173.600,00
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
224.540.000,00
224.540.000,00
270.540.000,00
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01
2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01
2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
37.200.000,00
37.200.000,00
37.200.000,00
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01
2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
185.340.000,00
185.340.000,00
231.340.000,00
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
110.930.000,00
110.930.000,00
64.224.000,00
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01
2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
60.930.000,00
60.930.000,00
59.224.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 223
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01
2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01
2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
45.000.000,00
45.000.000,00 0,00
7.01.0.00.0.00.21.0000 KECAMATAN CIPARAY
6.603.949.430,00
6.603.949.430,00
6.989.984.414,88
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
618.581.000,00
618.581.000,00
661.386.766,00
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 02
2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 02
2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 02
2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 02
2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
24.000.000,00
24.000.000,00
74.000.000,00
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 02
2.02 0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
4.000.000,00
4.000.000,00
4.107.400,00
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 02
2.02 0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
10.000.000,00
10.000.000,00
9.946.300,00
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 02
2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
10.000.000,00
10.000.000,00
59.946.300,00
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 02
2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
52.000.000,00
52.000.000,00
52.000.000,00
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 02
2.03 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
52.000.000,00
52.000.000,00
52.000.000,00
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 02
2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
532.581.000,00
532.581.000,00
525.386.766,00
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 02
2.04 0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
5.000.000,00
5.000.000,00
4.985.766,00
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 02
2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
527.581.000,00
527.581.000,00
520.401.000,00
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
200.343.000,00
200.343.000,00
190.343.000,00
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 03
2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
86.000.000,00
86.000.000,00
86.000.000,00
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 03
2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
86.000.000,00
86.000.000,00
86.000.000,00
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 03
2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
54.343.000,00
54.343.000,00
44.343.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 224
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 03
2.03 0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 0,00 0,00 0,00
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 03
2.03 0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan 0,00 0,00 0,00
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 03
2.03 0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
39.343.000,00
39.343.000,00
29.341.300,00
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 03
2.03 0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
15.000.000,00
15.000.000,00
15.001.700,00
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 03
2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
60.000.000,00
60.000.000,00
60.000.000,00
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 03
2.06 0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
20.000.000,00
20.000.000,00
19.840.100,00
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 03
2.06 0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
20.000.000,00
20.000.000,00
19.837.300,00
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 03
2.06 0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
10.000.000,00
10.000.000,00
9.948.300,00
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 03
2.06 0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga
10.000.000,00
10.000.000,00
10.374.300,00
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
118.672.666,00
118.672.666,00
118.656.900,00
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 04
2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
88.672.666,00
88.672.666,00
88.656.900,00
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 04
2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
44.878.666,00
44.878.666,00
44.862.900,00
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 04
2.01 0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
43.794.000,00
43.794.000,00
43.794.000,00
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 04
2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
30.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 04
2.02 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara
30.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
90.500.000,00
90.500.000,00
90.500.000,00
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 05
2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
90.500.000,00
90.500.000,00
90.500.000,00
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 05
2.01 0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
31.000.000,00
31.000.000,00
31.000.000,00
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 05
2.01 0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
30.880.000,00
30.880.000,00
30.880.000,00
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 05
2.01 0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
3.424.000,00
3.424.000,00
3.424.000,00
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 05
2.01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
25.196.000,00
25.196.000,00
25.196.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 225
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
128.000.000,00
128.000.000,00
112.870.000,00
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 06
2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
128.000.000,00
128.000.000,00
112.870.000,00
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 06
2.01 0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
12.000.000,00
12.000.000,00
11.936.300,00
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 06
2.01 0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
10.000.000,00
10.000.000,00
9.974.300,00
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 06
2.01 0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
20.000.000,00
20.000.000,00
20.180.600,00
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 06
2.01 0004 Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan
12.000.000,00
12.000.000,00
11.936.300,00
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 06
2.01 0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 0,00 0,00 0,00
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 06
2.01 0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
70.000.000,00
70.000.000,00
54.820.600,00
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 06
2.01 0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
4.000.000,00
4.000.000,00
4.021.900,00
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5.447.852.764,00
5.447.852.764,00
5.816.227.748,88
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01
2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
55.344.000,00
55.344.000,00
55.344.000,00
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01
2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01
2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
2.336.000,00
2.336.000,00
2.336.000,00
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01
2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
2.336.000,00
2.336.000,00
2.336.000,00
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01
2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
2.336.000,00
2.336.000,00
2.336.000,00
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01
2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
2.336.000,00
2.336.000,00
2.336.000,00
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01
2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
14.000.000,00
14.000.000,00
14.000.000,00
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01
2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
4.000.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01
2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
4.000.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01
2.01 0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
4.000.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4.139.640.400,00
4.139.640.400,00
4.475.675.384,88
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01
2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4.137.640.400,00
4.137.640.400,00
4.473.675.384,88 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 226
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01
2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01
2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01
2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01
2.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01
2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01
2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
88.928.000,00
88.928.000,00
106.468.000,00
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01
2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
18.000.000,00
18.000.000,00
24.000.000,00
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01
2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
1.000.000,00
1.000.000,00
949.400,00
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01
2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
40.939.500,00
40.939.500,00
40.759.300,00
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01
2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
28.988.500,00
28.988.500,00
40.759.300,00
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
244.261.560,00
244.261.560,00
244.161.560,00
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01
2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7.251.000,00
7.251.000,00
7.251.000,00
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01
2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
142.160.560,00
142.160.560,00
142.160.560,00
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01
2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4.000.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01
2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
850.000,00
850.000,00
850.000,00
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01
2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
10.000.000,00
10.000.000,00
9.900.000,00
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01
2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01
2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
60.000.000,00
60.000.000,00
60.000.000,00
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01
2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
59.983.500,00
59.983.500,00
59.983.500,00
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01
2.07 0005 Pengadaan Mebel
49.983.500,00
49.983.500,00
50.186.200,00
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01
2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
10.000.000,00
10.000.000,00
9.797.300,00
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
314.109.000,00
314.109.000,00
324.109.000,00
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01
2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.800.000,00
2.800.000,00
2.800.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 227
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01
2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
60.000.000,00
60.000.000,00
60.000.000,00
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01
2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
251.309.000,00
251.309.000,00
261.309.000,00
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
542.586.304,00
542.586.304,00
547.486.304,00
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01
2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
69.680.000,00
69.680.000,00
74.580.000,00
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01
2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5.360.000,00
5.360.000,00
5.360.000,00
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01
2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
197.000.000,00
197.000.000,00
467.546.304,00
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01
2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
197.000.000,00
197.000.000,00 0,00
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01
2.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
73.546.304,00
73.546.304,00 0,00
7.01.0.00.0.00.22.0000 KECAMATAN MAJALAYA
5.724.736.505,00
5.724.736.505,00
6.105.662.397,56
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
442.200.000,00
442.200.000,00
366.215.900,00
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 02
2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
20.000.000,00
20.000.000,00
18.910.000,00
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 02
2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
10.000.000,00
10.000.000,00
9.160.000,00
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 02
2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
10.000.000,00
10.000.000,00
9.750.000,00
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 02
2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
10.000.000,00
10.000.000,00
59.750.000,00
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 02
2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
10.000.000,00
10.000.000,00
59.750.000,00
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 02
2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
10.000.000,00
10.000.000,00
9.750.000,00
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 02
2.03 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
10.000.000,00
10.000.000,00
9.750.000,00
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 02
2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
402.200.000,00
402.200.000,00
277.805.900,00
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 02
2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
402.200.000,00
402.200.000,00
277.805.900,00
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
180.000.000,00
180.000.000,00
111.587.800,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 228
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 03
2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
15.000.000,00
15.000.000,00
16.250.000,00
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 03
2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
15.000.000,00
15.000.000,00
16.250.000,00
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 03
2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
65.000.000,00
65.000.000,00
45.681.300,00
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 03
2.03 0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
15.000.000,00
15.000.000,00
32.500.000,00
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 03
2.03 0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
30.000.000,00
30.000.000,00
9.931.300,00
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 03
2.03 0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
20.000.000,00
20.000.000,00
3.250.000,00
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 03
2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
100.000.000,00
100.000.000,00
49.656.500,00
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 03
2.06 0001 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
20.000.000,00
20.000.000,00
9.931.300,00
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 03
2.06 0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
20.000.000,00
20.000.000,00
9.931.300,00
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 03
2.06 0005 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah
20.000.000,00
20.000.000,00
9.931.300,00
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 03
2.06 0009 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup
20.000.000,00
20.000.000,00
9.931.300,00
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 03
2.06 0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
20.000.000,00
20.000.000,00
9.931.300,00
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
35.000.000,00
35.000.000,00
28.200.000,00
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 04
2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
20.000.000,00
20.000.000,00
16.200.000,00
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 04
2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
20.000.000,00
20.000.000,00
16.200.000,00
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 04
2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
15.000.000,00
15.000.000,00
12.000.000,00
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 04
2.02 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara
15.000.000,00
15.000.000,00
12.000.000,00
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
83.000.000,00
83.000.000,00
117.516.000,00
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 05
2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
83.000.000,00
83.000.000,00
117.516.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 229
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 05
2.01 0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
50.000.000,00
50.000.000,00
84.516.000,00
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 05
2.01 0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 05
2.01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
18.000.000,00
18.000.000,00
18.000.000,00
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
83.500.000,00
83.500.000,00
83.547.500,00
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 06
2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
83.500.000,00
83.500.000,00
83.547.500,00
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 06
2.01 0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
45.000.000,00
45.000.000,00
44.699.500,00
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 06
2.01 0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
10.500.000,00
10.500.000,00
9.618.000,00
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 06
2.01 0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
2.000.000,00
2.000.000,00 0,00
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 06
2.01 0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
26.000.000,00
26.000.000,00
29.230.000,00
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 06
2.01 0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 0,00 0,00 0,00
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4.901.036.505,00
4.901.036.505,00
5.398.595.197,56
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01
2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
14.500.000,00
14.500.000,00
13.550.000,00
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01
2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1.500.000,00
1.500.000,00
2.740.000,00
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01
2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
1.500.000,00
1.500.000,00
1.360.000,00
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01
2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
1.500.000,00
1.500.000,00
1.360.000,00
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01
2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
1.500.000,00
1.500.000,00
1.360.000,00
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01
2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
1.500.000,00
1.500.000,00
1.360.000,00
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01
2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5.000.000,00
5.000.000,00
3.420.000,00
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01
2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
1.000.000,00
1.000.000,00
975.000,00
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01
2.01 0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
1.000.000,00
1.000.000,00
975.000,00
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4.279.237.505,00
4.279.237.505,00
4.608.723.397,56 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 230
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01
2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4.274.737.505,00
4.274.737.505,00
4.605.663.397,56
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01
2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
1.500.000,00
1.500.000,00
1.020.000,00
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01
2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
1.500.000,00
1.500.000,00
1.360.000,00
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01
2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
1.500.000,00
1.500.000,00
680.000,00
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01
2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
1.500.000,00
1.500.000,00
1.360.000,00
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01
2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
1.500.000,00
1.500.000,00
1.360.000,00
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01
2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
3.500.000,00
3.500.000,00
21.550.000,00
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01
2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
1.500.000,00
1.500.000,00
18.000.000,00
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01
2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
2.000.000,00
2.000.000,00
3.550.000,00
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
78.000.000,00
78.000.000,00
83.604.540,00
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01
2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.000.000,00
2.000.000,00
1.306.500,00
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01
2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
40.000.000,00
40.000.000,00
42.128.600,00
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01
2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
3.000.000,00
3.000.000,00
2.114.440,00
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01
2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
3.000.000,00
3.000.000,00
8.345.000,00
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01
2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu
10.000.000,00
10.000.000,00
9.750.000,00
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01
2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
20.000.000,00
20.000.000,00
19.960.000,00
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01
2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
12.751.150,00
12.751.150,00
41.562.000,00
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01
2.07 0005 Pengadaan Mebel
10.502.150,00
10.502.150,00
32.630.000,00
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01
2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2.249.000,00
2.249.000,00
8.932.000,00
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
304.697.850,00
304.697.850,00
364.710.780,00
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01
2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01
2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
40.000.000,00
40.000.000,00
46.594.380,00
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01
2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
261.697.850,00
261.697.850,00
315.116.400,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 231
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
206.850.000,00
206.850.000,00
263.534.480,00
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01
2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
49.350.000,00
49.350.000,00
58.504.480,00
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01
2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7.500.000,00
7.500.000,00
5.030.000,00
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01
2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
150.000.000,00
150.000.000,00
200.000.000,00
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01
2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00
7.01.0.00.0.00.23.0000 KECAMATAN IBUN
6.424.270.086,00
6.424.270.086,00
6.816.245.978,56
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
479.400.000,00
479.400.000,00
483.048.000,00
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 02
2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
10.000.000,00
10.000.000,00
58.240.000,00
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 02
2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
10.000.000,00
10.000.000,00
58.240.000,00
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 02
2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
25.000.000,00
25.000.000,00
14.100.000,00
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 02
2.03 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
25.000.000,00
25.000.000,00
14.100.000,00
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 02
2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
444.400.000,00
444.400.000,00
410.708.000,00
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 02
2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
444.400.000,00
444.400.000,00
410.708.000,00
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
283.000.000,00
283.000.000,00
198.848.000,00
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 03
2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
90.000.000,00
90.000.000,00
62.819.000,00
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 03
2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
30.000.000,00
30.000.000,00
17.400.000,00
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 03
2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
60.000.000,00
60.000.000,00
45.419.000,00
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 03
2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
168.000.000,00
168.000.000,00
111.029.000,00
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 03
2.03 0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
75.000.000,00
75.000.000,00
52.029.000,00
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 03
2.03 0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan
13.000.000,00
13.000.000,00
13.000.000,00
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 03
2.03 0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
40.000.000,00
40.000.000,00
23.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 232
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 03
2.03 0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
40.000.000,00
40.000.000,00
23.000.000,00
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 03
2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
25.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 03
2.06 0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 03
2.06 0005 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 03
2.06 0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 03
2.06 0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 03
2.06 0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
100.000.000,00
100.000.000,00
89.832.000,00
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 04
2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
75.000.000,00
75.000.000,00
71.082.000,00
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 04
2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
50.000.000,00
50.000.000,00
48.317.000,00
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 04
2.01 0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
25.000.000,00
25.000.000,00
22.765.000,00
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 04
2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
25.000.000,00
25.000.000,00
18.750.000,00
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 04
2.02 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara
25.000.000,00
25.000.000,00
18.750.000,00
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
108.000.000,00
108.000.000,00
97.850.000,00
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 05
2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
108.000.000,00
108.000.000,00
97.850.000,00
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 05
2.01 0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
60.000.000,00
60.000.000,00
55.000.000,00
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 05
2.01 0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
10.000.000,00
10.000.000,00
8.200.000,00
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 05
2.01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
38.000.000,00
38.000.000,00
34.650.000,00
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
150.000.000,00
150.000.000,00
142.955.700,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 233
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 06
2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
150.000.000,00
150.000.000,00
142.955.700,00
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 06
2.01 0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
15.000.000,00
15.000.000,00
14.119.900,00
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 06
2.01 0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
15.000.000,00
15.000.000,00
14.119.900,00
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 06
2.01 0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
15.000.000,00
15.000.000,00
14.119.900,00
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 06
2.01 0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
15.000.000,00
15.000.000,00
14.120.000,00
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 06
2.01 0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 0,00 0,00 0,00
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 06
2.01 0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
55.000.000,00
55.000.000,00
55.000.000,00
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 06
2.01 0010 Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 06
2.01 0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan
7.500.000,00
7.500.000,00
5.750.000,00
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 06
2.01 0016 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
7.500.000,00
7.500.000,00
5.726.000,00
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 06
2.01 0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5.303.870.086,00
5.303.870.086,00
5.803.712.278,56
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01
2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
65.050.000,00
65.050.000,00
76.634.000,00
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01
2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
5.000.000,00
5.000.000,00
3.740.000,00
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01
2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
5.000.000,00
5.000.000,00
3.300.000,00
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01
2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
5.000.000,00
5.000.000,00
3.300.000,00
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01
2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5.000.000,00
5.000.000,00
3.300.000,00
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01
2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
5.000.000,00
5.000.000,00
3.300.000,00
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01
2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
36.050.000,00
36.050.000,00
57.164.000,00
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01
2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
2.000.000,00
2.000.000,00
1.265.000,00
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01
2.01 0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
2.000.000,00
2.000.000,00
1.265.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 234
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4.558.270.086,00
4.558.270.086,00
4.900.245.978,56
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01
2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4.554.270.086,00
4.554.270.086,00
4.896.245.978,56
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01
2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01
2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01
2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01
2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
13.000.000,00
13.000.000,00
13.000.000,00
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01
2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01
2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
102.800.000,00
102.800.000,00
262.912.100,00
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01
2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01
2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
41.300.000,00
41.300.000,00
195.883.600,00
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01
2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01
2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
500.000,00
500.000,00
500.000,00
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01
2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01
2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
35.000.000,00
35.000.000,00
40.528.500,00
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01
2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
55.000.000,00
55.000.000,00
54.620.000,00
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01
2.07 0005 Pengadaan Mebel
55.000.000,00
55.000.000,00
54.620.000,00
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
307.000.000,00
307.000.000,00
273.248.700,00
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01
2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01
2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
34.000.000,00
34.000.000,00
34.000.000,00
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01
2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
270.000.000,00
270.000.000,00
236.248.700,00
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
202.750.000,00
202.750.000,00
223.051.500,00
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01
2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
15.750.000,00
15.750.000,00
36.051.500,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 235
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01
2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
187.000.000,00
187.000.000,00
187.000.000,00
7.01.0.00.0.00.24.0000 KECAMATAN PASEH
6.103.920.798,00
6.103.920.798,00
6.485.515.782,88
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
464.200.000,00
464.200.000,00
514.200.000,00
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 02
2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
17.050.000,00
17.050.000,00
17.050.000,00
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 02
2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
17.050.000,00
17.050.000,00
17.050.000,00
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 02
2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
17.050.000,00
17.050.000,00
67.050.000,00
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 02
2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
17.050.000,00
17.050.000,00
67.050.000,00
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 02
2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
22.050.000,00
22.050.000,00
22.050.000,00
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 02
2.03 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
22.050.000,00
22.050.000,00
22.050.000,00
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 02
2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
408.050.000,00
408.050.000,00
408.050.000,00
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 02
2.04 0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 0,00 0,00 0,00
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 02
2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
408.050.000,00
408.050.000,00
408.050.000,00
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
140.300.000,00
140.300.000,00
140.300.000,00
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 03
2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
17.500.000,00
17.500.000,00
17.500.000,00
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 03
2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
7.500.000,00
7.500.000,00
7.500.000,00
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 03
2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 03
2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
30.300.000,00
30.300.000,00
30.300.000,00
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 03
2.03 0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
7.000.000,00
7.000.000,00
7.000.000,00
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 03
2.03 0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
11.650.000,00
11.650.000,00
11.650.000,00
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 03
2.03 0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
11.650.000,00
11.650.000,00
11.650.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 236
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 03
2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
92.500.000,00
92.500.000,00
92.500.000,00
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 03
2.06 0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 03
2.06 0004 Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 03
2.06 0005 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 03
2.06 0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
27.500.000,00
27.500.000,00
27.500.000,00
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 03
2.06 0009 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 03
2.06 0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 03
2.06 0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
65.000.000,00
65.000.000,00
65.000.000,00
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 04
2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
45.000.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 04
2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 04
2.01 0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
25.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 04
2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 04
2.02 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
135.500.000,00
135.500.000,00
135.500.000,00
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 05
2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
135.500.000,00
135.500.000,00
135.500.000,00
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 05
2.01 0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 0,00 0,00 0,00
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 05
2.01 0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 237
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 05
2.01 0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 0,00 0,00 0,00
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 05
2.01 0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
41.000.000,00
41.000.000,00
41.000.000,00
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 05
2.01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
44.500.000,00
44.500.000,00
44.500.000,00
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
132.500.000,00
132.500.000,00
132.500.000,00
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 06
2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
132.500.000,00
132.500.000,00
132.500.000,00
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 06
2.01 0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 0,00 0,00 0,00
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 06
2.01 0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
55.000.000,00
55.000.000,00
55.000.000,00
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 06
2.01 0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
35.000.000,00
35.000.000,00
35.000.000,00
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 06
2.01 0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 0,00 0,00 0,00
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 06
2.01 0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
35.000.000,00
35.000.000,00
35.000.000,00
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 06
2.01 0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 0,00 0,00 0,00
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 06
2.01 0016 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 0,00 0,00 0,00
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 06
2.01 0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan
7.500.000,00
7.500.000,00
7.500.000,00
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5.166.420.798,00
5.166.420.798,00
5.498.015.782,88
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01
2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
111.745.000,00
111.745.000,00
11.745.000,00
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01
2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
102.400.000,00
102.400.000,00
2.400.000,00
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01
2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01
2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
1.750.000,00
1.750.000,00
1.750.000,00
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01
2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
1.750.000,00
1.750.000,00
1.750.000,00
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01
2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
1.750.000,00
1.750.000,00
1.750.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 238
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01
2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.095.000,00
1.095.000,00
1.095.000,00
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01
2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01
2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
500.000,00
500.000,00
500.000,00
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01
2.01 0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
500.000,00
500.000,00
500.000,00
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4.418.520.798,00
4.418.520.798,00
4.750.115.782,88
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01
2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4.415.520.798,00
4.415.520.798,00
4.747.115.782,88
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01
2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01
2.02 0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 0,00 0,00 0,00
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01
2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01
2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01
2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01
2.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 0,00
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01
2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0,00 0,00 0,00
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01
2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
38.850.000,00
38.850.000,00
41.700.000,00
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01
2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
17.850.000,00
17.850.000,00
20.700.000,00
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01
2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 0,00 0,00 0,00
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01
2.05 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 0,00 0,00 0,00
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01
2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
10.500.000,00
10.500.000,00
10.500.000,00
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01
2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
10.500.000,00
10.500.000,00
10.500.000,00
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
146.855.000,00
146.855.000,00
147.020.500,00
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01
2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.100.000,00
2.100.000,00
2.100.000,00
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01
2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
102.155.000,00
102.155.000,00
102.155.000,00
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01
2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
7.000.000,00
7.000.000,00
7.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 239
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01
2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 0,00 0,00 0,00
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01
2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
7.000.000,00
7.000.000,00
7.120.500,00
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01
2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
3.600.000,00
3.600.000,00
3.645.000,00
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01
2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material 0,00 0,00 0,00
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01
2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 0,00 0,00 0,00
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01
2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
25.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01
2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
40.000.000,00
40.000.000,00
39.879.500,00
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01
2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0,00 0,00 0,00
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01
2.07 0005 Pengadaan Mebel
40.000.000,00
40.000.000,00
39.879.500,00
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01
2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 0,00
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
310.080.000,00
310.080.000,00
300.487.600,00
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01
2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01
2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
48.000.000,00
48.000.000,00
48.000.000,00
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01
2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 0,00
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01
2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
260.080.000,00
260.080.000,00
250.487.600,00
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
100.370.000,00
100.370.000,00
207.067.400,00
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01
2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
49.000.000,00
49.000.000,00
55.697.400,00
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01
2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01
2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
36.370.000,00
36.370.000,00
136.370.000,00
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01
2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.25.0000 KECAMATAN SOLOKAN JERUK
5.667.940.737,00
5.667.940.737,00
6.060.585.721,88
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
420.000.000,00
420.000.000,00
450.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 240
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 02
2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 02
2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 02
2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 02
2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
20.000.000,00
20.000.000,00
70.000.000,00
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 02
2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
20.000.000,00
20.000.000,00
70.000.000,00
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 02
2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 02
2.03 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 02
2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
340.000.000,00
340.000.000,00
320.000.000,00
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 02
2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
340.000.000,00
340.000.000,00
320.000.000,00
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
275.000.000,00
275.000.000,00
275.000.000,00
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 03
2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
35.000.000,00
35.000.000,00
35.000.000,00
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 03
2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 03
2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 03
2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
60.000.000,00
60.000.000,00
60.000.000,00
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 03
2.03 0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 03
2.03 0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 03
2.03 0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 03
2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
180.000.000,00
180.000.000,00
180.000.000,00
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 03
2.06 0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 03
2.06 0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 241
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 03
2.06 0005 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 03
2.06 0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 03
2.06 0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 03
2.06 0008 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 03
2.06 0009 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 03
2.06 0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 03
2.06 0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
60.000.000,00
60.000.000,00
60.000.000,00
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 04
2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 04
2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 04
2.01 0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 04
2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 04
2.02 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
88.000.000,00
88.000.000,00
88.000.000,00
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 05
2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
88.000.000,00
88.000.000,00
88.000.000,00
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 05
2.01 0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 05
2.01 0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 05
2.01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
18.000.000,00
18.000.000,00
18.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 242
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
85.000.000,00
85.000.000,00
85.000.000,00
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 06
2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
85.000.000,00
85.000.000,00
85.000.000,00
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 06
2.01 0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 06
2.01 0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 06
2.01 0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 0,00 0,00 0,00
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 06
2.01 0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
25.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 06
2.01 0014 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4.739.940.737,00
4.739.940.737,00
5.102.585.721,88
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01
2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01
2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01
2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
10.500.000,00
10.500.000,00
10.500.000,00
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01
2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01
2.01 0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4.081.560.737,00
4.081.560.737,00
4.424.205.721,88
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01
2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4.075.560.737,00
4.075.560.737,00
4.418.205.721,88
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01
2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01
2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01
2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01
2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
52.500.000,00
52.500.000,00
52.500.000,00
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01
2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 0,00 0,00 0,00
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01
2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
52.500.000,00
52.500.000,00
52.500.000,00
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
222.410.000,00
222.410.000,00
222.410.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 243
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01
2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01
2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
170.670.000,00
170.670.000,00
170.670.000,00
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01
2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01
2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01
2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
4.740.000,00
4.740.000,00
4.740.000,00
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01
2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
30.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01
2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01
2.07 0005 Pengadaan Mebel
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01
2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00 0,00 0,00
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
277.470.000,00
277.470.000,00
289.470.000,00
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01
2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
50.000.000,00
50.000.000,00
56.000.000,00
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01
2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
227.470.000,00
227.470.000,00
233.470.000,00
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
76.000.000,00
76.000.000,00
84.000.000,00
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01
2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
31.000.000,00
31.000.000,00
39.000.000,00
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01
2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01
2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01
2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00
7.01.0.00.0.00.26.0000 KECAMATAN PASIRJAMBU
5.053.349.731,00
5.053.349.731,00
5.426.375.623,56
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
379.664.000,00
379.664.000,00
332.160.099,56
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 02
2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
25.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 02
2.03 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
25.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 02
2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
354.664.000,00
354.664.000,00
307.160.099,56 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 244
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 02
2.04 0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
4.664.000,00
4.664.000,00
4.664.000,00
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 02
2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
350.000.000,00
350.000.000,00
302.496.099,56
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
228.001.000,00
228.001.000,00
218.001.000,00
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 03
2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
98.002.200,00
98.002.200,00
148.002.200,00
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 03
2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 03
2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
93.002.200,00
93.002.200,00
143.002.200,00
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 03
2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
39.998.800,00
39.998.800,00
39.998.800,00
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 03
2.03 0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
14.998.800,00
14.998.800,00
14.998.800,00
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 03
2.03 0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 03
2.03 0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 03
2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
90.000.000,00
90.000.000,00
30.000.000,00
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 03
2.06 0001 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
7.500.000,00
7.500.000,00 0,00
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 03
2.06 0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat
7.500.000,00
7.500.000,00 0,00
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 03
2.06 0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
7.500.000,00
7.500.000,00 0,00
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 03
2.06 0004 Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri
7.500.000,00
7.500.000,00 0,00
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 03
2.06 0005 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah
7.500.000,00
7.500.000,00 0,00
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 03
2.06 0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
7.500.000,00
7.500.000,00 0,00
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 03
2.06 0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
7.500.000,00
7.500.000,00
7.500.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 245
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 03
2.06 0008 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya
7.500.000,00
7.500.000,00
7.500.000,00
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 03
2.06 0009 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup
7.500.000,00
7.500.000,00 0,00
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 03
2.06 0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
7.500.000,00
7.500.000,00
7.500.000,00
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 03
2.06 0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga
7.500.000,00
7.500.000,00
7.500.000,00
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 03
2.06 0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas
7.500.000,00
7.500.000,00 0,00
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 04
2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
35.000.000,00
35.000.000,00
35.000.000,00
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 04
2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 04
2.01 0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
25.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 04
2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 04
2.02 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
80.336.000,00
80.336.000,00
105.336.000,00
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 05
2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
80.336.000,00
80.336.000,00
105.336.000,00
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 05
2.01 0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 05
2.01 0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
15.000.000,00
15.000.000,00
40.000.000,00
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 05
2.01 0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 05
2.01 0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 05
2.01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
30.336.000,00
30.336.000,00
30.336.000,00
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
40.000.000,00
40.000.000,00
52.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 246
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 06
2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
40.000.000,00
40.000.000,00
52.000.000,00
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 06
2.01 0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 06
2.01 0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 06
2.01 0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 0,00 0,00 0,00
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 06
2.01 0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
20.000.000,00
20.000.000,00
32.000.000,00
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4.275.348.731,00
4.275.348.731,00
4.668.878.524,00
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01
2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
60.999.000,00
60.999.000,00
39.999.000,00
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01
2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2.000.000,00
2.000.000,00
5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01
2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
2.000.000,00
2.000.000,00
5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01
2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
2.000.000,00
2.000.000,00
5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01
2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
2.000.000,00
2.000.000,00
5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01
2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
1.999.000,00
1.999.000,00
4.999.000,00
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01
2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2.000.000,00
2.000.000,00
5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01
2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
24.500.000,00
24.500.000,00
5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01
2.01 0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
24.500.000,00
24.500.000,00
5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3.827.729.731,00
3.827.729.731,00
4.150.755.624,00
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01
2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3.813.229.731,00
3.813.229.731,00
4.136.255.624,00
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01
2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01
2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
4.500.000,00
4.500.000,00
4.500.000,00
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01
2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01
2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01
2.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 247
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01
2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01
2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 0,00 0,00 0,00
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01
2.05 0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01
2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 0,00 0,00 0,00
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01
2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0,00 0,00 0,00
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
118.000.000,00
118.000.000,00
158.203.900,00
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01
2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
12.000.000,00
12.000.000,00
12.000.000,00
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01
2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
60.000.000,00
60.000.000,00
100.203.900,00
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01
2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01
2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01
2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
6.000.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01
2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 0,00 0,00 0,00
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01
2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01
2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01
2.07 0005 Pengadaan Mebel
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
211.120.000,00
211.120.000,00
262.420.000,00
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01
2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 0,00 0,00
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01
2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
13.000.000,00
13.000.000,00
34.800.000,00
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01
2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
198.120.000,00
198.120.000,00
227.620.000,00
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
37.500.000,00
37.500.000,00
37.500.000,00
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01
2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01
2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7.500.000,00
7.500.000,00
7.500.000,00
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01
2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 248
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01
2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0,00 0,00 0,00
7.01.0.00.0.00.27.0000 KECAMATAN CIWIDEY
5.293.563.517,00
5.293.563.517,00
5.665.609.409,56
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
415.400.000,00
415.400.000,00
439.000.000,00
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 02
2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
33.600.000,00
33.600.000,00
83.600.000,00
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 02
2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
33.600.000,00
33.600.000,00
83.600.000,00
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 02
2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
16.800.000,00
16.800.000,00
16.800.000,00
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 02
2.03 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
16.800.000,00
16.800.000,00
16.800.000,00
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 02
2.03 0002 Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta 0,00 0,00 0,00
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 02
2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
365.000.000,00
365.000.000,00
338.600.000,00
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 02
2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
365.000.000,00
365.000.000,00
338.600.000,00
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
111.800.000,00
111.800.000,00
111.800.000,00
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 03
2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
16.800.000,00
16.800.000,00
16.800.000,00
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 03
2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
16.800.000,00
16.800.000,00
16.800.000,00
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 03
2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
45.000.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 03
2.03 0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
16.800.000,00
16.800.000,00
16.800.000,00
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 03
2.03 0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
14.100.000,00
14.100.000,00
14.100.000,00
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 03
2.03 0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
14.100.000,00
14.100.000,00
14.100.000,00
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 03
2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 03
2.06 0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
25.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 03
2.06 0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga
25.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
68.400.000,00
68.400.000,00
68.400.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 249
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 04
2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
34.800.000,00
34.800.000,00
34.800.000,00
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 04
2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
16.800.000,00
16.800.000,00
16.800.000,00
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 04
2.01 0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
18.000.000,00
18.000.000,00
18.000.000,00
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 04
2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
33.600.000,00
33.600.000,00
33.600.000,00
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 04
2.02 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara
33.600.000,00
33.600.000,00
33.600.000,00
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
136.000.000,00
136.000.000,00
136.000.000,00
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 05
2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
136.000.000,00
136.000.000,00
136.000.000,00
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 05
2.01 0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 05
2.01 0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 05
2.01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
36.000.000,00
36.000.000,00
36.000.000,00
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
53.692.500,00
53.692.500,00
53.692.500,00
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 06
2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
53.692.500,00
53.692.500,00
53.692.500,00
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 06
2.01 0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
16.957.500,00
16.957.500,00
16.957.500,00
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 06
2.01 0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 0,00 0,00 0,00
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 06
2.01 0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
36.735.000,00
36.735.000,00
36.735.000,00
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4.508.271.017,00
4.508.271.017,00
4.856.716.909,56
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01
2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
68.199.926,00
68.199.926,00
72.199.926,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 250
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01
2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2.353.095,00
2.353.095,00
2.353.095,00
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01
2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
2.496.333,00
2.496.333,00
2.496.333,00
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01
2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
2.854.428,00
2.854.428,00
4.854.428,00
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01
2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
2.711.190,00
2.711.190,00
2.711.190,00
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01
2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
2.711.190,00
2.711.190,00
4.711.190,00
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01
2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5.073.690,00
5.073.690,00
5.073.690,00
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01
2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
25.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01
2.01 0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
25.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3.702.739.162,00
3.702.739.162,00
4.020.785.054,56
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01
2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3.686.811.307,00
3.686.811.307,00
4.008.857.199,56
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01
2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
9.691.070,00
9.691.070,00
5.691.070,00
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01
2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
3.796.190,00
3.796.190,00
3.796.190,00
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01
2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
2.440.595,00
2.440.595,00
2.440.595,00
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01
2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
11.687.524,00
11.687.524,00
11.687.524,00
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01
2.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
11.687.524,00
11.687.524,00
11.687.524,00
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01
2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
33.600.000,00
33.600.000,00
40.000.000,00
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01
2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
16.800.000,00
16.800.000,00
40.000.000,00
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01
2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
16.800.000,00
16.800.000,00 0,00
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
233.544.405,00
233.544.405,00
233.544.405,00
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01
2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4.075.000,00
4.075.000,00
4.075.000,00
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01
2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
102.133.000,00
102.133.000,00
102.133.000,00
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01
2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01
2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
8.020.000,00
8.020.000,00
8.020.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 251
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01
2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
18.000.000,00
18.000.000,00
18.000.000,00
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01
2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu
20.623.000,00
20.623.000,00
20.623.000,00
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01
2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
65.693.405,00
65.693.405,00
65.693.405,00
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
305.500.000,00
305.500.000,00
305.500.000,00
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01
2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
35.500.000,00
35.500.000,00
35.500.000,00
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01
2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
270.000.000,00
270.000.000,00
270.000.000,00
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
153.000.000,00
153.000.000,00
173.000.000,00
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01
2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
58.200.000,00
58.200.000,00
58.200.000,00
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01
2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
14.800.000,00
14.800.000,00
14.800.000,00
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01
2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
30.000.000,00
30.000.000,00
100.000.000,00
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01
2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
50.000.000,00
50.000.000,00 0,00
7.01.0.00.0.00.28.0000 KECAMATAN RANCABALI
5.579.801.200,00
5.579.801.200,00
5.963.427.092,56
7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
321.879.400,00
321.879.400,00
390.258.000,00
7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 02
2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
24.700.000,00
24.700.000,00
82.200.000,00
7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 02
2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
24.700.000,00
24.700.000,00
82.200.000,00
7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 02
2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
25.880.000,00
25.880.000,00
25.880.000,00
7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 02
2.03 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
25.880.000,00
25.880.000,00
25.880.000,00
7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 02
2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
271.299.400,00
271.299.400,00
282.178.000,00
7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 02
2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
271.299.400,00
271.299.400,00
282.178.000,00
7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
88.650.000,00
88.650.000,00
92.390.000,00
7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 03
2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
6.585.000,00
6.585.000,00
6.585.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 252
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 03
2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
6.585.000,00
6.585.000,00
6.585.000,00
7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 03
2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
25.740.000,00
25.740.000,00
25.740.000,00
7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 03
2.03 0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
21.780.000,00
21.780.000,00
21.780.000,00
7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 03
2.03 0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
3.960.000,00
3.960.000,00
3.960.000,00
7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 03
2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
56.325.000,00
56.325.000,00
60.065.000,00
7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 03
2.06 0001 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
5.050.000,00
5.050.000,00
5.050.000,00
7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 03
2.06 0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
5.050.000,00
5.050.000,00
5.050.000,00
7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 03
2.06 0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
5.050.000,00
5.050.000,00
5.050.000,00
7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 03
2.06 0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
14.206.000,00
14.206.000,00
17.946.000,00
7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 03
2.06 0008 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya
5.050.000,00
5.050.000,00
5.050.000,00
7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 03
2.06 0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga
21.919.000,00
21.919.000,00
21.919.000,00
7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
105.718.000,00
105.718.000,00
52.714.940,00
7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 04
2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
103.518.000,00
103.518.000,00
50.514.940,00
7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 04
2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
103.518.000,00
103.518.000,00
50.514.940,00
7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 04
2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
2.200.000,00
2.200.000,00
2.200.000,00
7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 04
2.02 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara
2.200.000,00
2.200.000,00
2.200.000,00
7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
64.491.500,00
64.491.500,00
104.895.300,00
7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 05
2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
64.491.500,00
64.491.500,00
104.895.300,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 253
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 05
2.01 0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
20.736.000,00
20.736.000,00
61.139.800,00
7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 05
2.01 0007 Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal
20.555.500,00
20.555.500,00
20.555.500,00
7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 05
2.01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
23.200.000,00
23.200.000,00
23.200.000,00
7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
73.268.000,00
73.268.000,00
73.268.000,00
7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 06
2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
73.268.000,00
73.268.000,00
73.268.000,00
7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 06
2.01 0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
6.650.000,00
6.650.000,00
6.650.000,00
7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 06
2.01 0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
26.200.000,00
26.200.000,00
26.200.000,00
7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 06
2.01 0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 0,00 0,00 0,00
7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 06
2.01 0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
40.418.000,00
40.418.000,00
40.418.000,00
7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4.925.794.300,00
4.925.794.300,00
5.249.900.852,56
7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01
2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
27.273.000,00
27.273.000,00
27.273.000,00
7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01
2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
5.460.000,00
5.460.000,00
5.460.000,00
7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01
2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
7.439.000,00
7.439.000,00
7.439.000,00
7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01
2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
4.260.000,00
4.260.000,00
4.260.000,00
7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01
2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3.422.000,00
3.422.000,00
3.422.000,00
7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01
2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
3.346.000,00
3.346.000,00
3.346.000,00
7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01
2.01 0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
3.346.000,00
3.346.000,00
3.346.000,00
7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4.337.853.600,00
4.337.853.600,00
4.671.479.492,56
7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01
2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4.327.005.200,00
4.327.005.200,00
4.660.631.092,56
7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01
2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
2.338.400,00
2.338.400,00
2.338.400,00
7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01
2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
8.510.000,00
8.510.000,00
8.510.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 254
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01
2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
5.960.000,00
5.960.000,00
5.960.000,00
7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01
2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
5.960.000,00
5.960.000,00
5.960.000,00
7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01
2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
32.746.100,00
32.746.100,00
32.746.100,00
7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01
2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
19.000.000,00
19.000.000,00
19.000.000,00
7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01
2.05 0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
2.560.000,00
2.560.000,00
2.560.000,00
7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01
2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
11.186.100,00
11.186.100,00
11.186.100,00
7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
79.648.220,00
79.648.220,00
79.442.220,00
7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01
2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.985.400,00
1.985.400,00
1.985.400,00
7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01
2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
46.150.620,00
46.150.620,00
46.150.620,00
7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01
2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
477.200,00
477.200,00
477.200,00
7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01
2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
206.000,00
206.000,00 0,00
7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01
2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu
18.000.000,00
18.000.000,00
18.000.000,00
7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01
2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
12.829.000,00
12.829.000,00
12.829.000,00
7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01
2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2.200.000,00
2.200.000,00
11.255.000,00
7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01
2.07 0005 Pengadaan Mebel
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01
2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.200.000,00
1.200.000,00
10.255.000,00
7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
333.880.380,00
333.880.380,00
338.238.540,00
7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01
2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.860.000,00
1.860.000,00
1.860.000,00
7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01
2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
39.224.380,00
39.224.380,00
39.224.380,00
7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01
2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
292.796.000,00
292.796.000,00
297.154.160,00
7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
106.233.000,00
106.233.000,00
83.506.500,00
7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01
2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
79.793.000,00
79.793.000,00
55.205.500,00
7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01
2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.450.000,00
1.450.000,00
8.420.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 255
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.28.0000 7 01 01
2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
24.990.000,00
24.990.000,00
19.881.000,00
7.01.0.00.0.00.29.0000 KECAMATAN SOREANG
6.323.402.520,00
6.323.402.520,00
6.758.458.412,56
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
510.000.000,00
510.000.000,00
597.874.600,00
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 02
2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
12.500.000,00
12.500.000,00
12.500.000,00
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 02
2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 02
2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 02
2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
7.500.000,00
7.500.000,00
65.375.000,00
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 02
2.02 0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
2.500.000,00
2.500.000,00 0,00
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 02
2.02 0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
2.500.000,00
2.500.000,00
5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 02
2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
2.500.000,00
2.500.000,00
60.375.000,00
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 02
2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
40.000.000,00
40.000.000,00
25.000.000,00
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 02
2.03 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
40.000.000,00
40.000.000,00
25.000.000,00
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 02
2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
450.000.000,00
450.000.000,00
494.999.600,00
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 02
2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
450.000.000,00
450.000.000,00
494.999.600,00
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
160.000.000,00
160.000.000,00
125.163.900,00
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 03
2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
88.000.000,00
88.000.000,00
66.062.600,00
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 03
2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 03
2.01 0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 03
2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
80.000.000,00
80.000.000,00
58.062.600,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 256
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 03
2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
40.000.000,00
40.000.000,00
34.571.300,00
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 03
2.03 0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
30.000.000,00
30.000.000,00
24.571.300,00
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 03
2.03 0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 03
2.03 0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 03
2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
32.000.000,00
32.000.000,00
24.530.000,00
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 03
2.06 0001 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
5.000.000,00
5.000.000,00 0,00
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 03
2.06 0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
5.000.000,00
5.000.000,00
7.555.000,00
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 03
2.06 0004 Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri
5.000.000,00
5.000.000,00 0,00
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 03
2.06 0005 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 03
2.06 0009 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup
7.000.000,00
7.000.000,00
6.975.000,00
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 03
2.06 0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
60.000.000,00
60.000.000,00
59.970.000,00
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 04
2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
45.000.000,00
45.000.000,00
44.970.000,00
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 04
2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
15.000.000,00
15.000.000,00
14.970.000,00
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 04
2.01 0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
30.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 04
2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 04
2.02 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
90.000.000,00
90.000.000,00
82.591.300,00
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 05
2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
90.000.000,00
90.000.000,00
82.591.300,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 257
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 05
2.01 0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 05
2.01 0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 05
2.01 0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
20.000.000,00
20.000.000,00
19.641.300,00
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 05
2.01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
40.000.000,00
40.000.000,00
32.950.000,00
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
110.000.000,00
110.000.000,00
89.230.000,00
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 06
2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
110.000.000,00
110.000.000,00
89.230.000,00
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 06
2.01 0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 0,00 0,00 0,00
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 06
2.01 0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
30.000.000,00
30.000.000,00
22.300.000,00
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 06
2.01 0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
30.000.000,00
30.000.000,00
21.930.000,00
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 06
2.01 0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
5.000.000,00
5.000.000,00 0,00
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 06
2.01 0007 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 0,00 0,00 0,00
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 06
2.01 0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 06
2.01 0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 06
2.01 0016 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 0,00 0,00 0,00
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 06
2.01 0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 0,00 0,00 0,00
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5.393.402.520,00
5.393.402.520,00
5.803.628.612,56
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01
2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
18.000.000,00
18.000.000,00
18.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 258
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01
2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01
2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01
2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01
2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01
2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01
2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01
2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01
2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 0,00 0,00 0,00
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01
2.01 0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah 0,00 0,00 0,00
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4.843.982.520,00
4.843.982.520,00
5.229.038.412,56
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01
2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4.839.982.520,00
4.839.982.520,00
5.225.038.412,56
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01
2.02 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01
2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01
2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01
2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01
2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01
2.03 0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01
2.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01
2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
14.000.000,00
14.000.000,00
14.000.000,00
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01
2.05 0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 0,00 0,00 0,00
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01
2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01
2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01
2.05 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 0,00 0,00 0,00
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01
2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 259
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01
2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
107.420.000,00
107.420.000,00
107.420.000,00
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01
2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01
2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
34.920.000,00
34.920.000,00
34.920.000,00
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01
2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01
2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01
2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01
2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01
2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01
2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01
2.06 0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01
2.06 0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01
2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01
2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
277.000.000,00
277.000.000,00
302.170.200,00
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01
2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01
2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
45.000.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01
2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
230.000.000,00
230.000.000,00
255.170.200,00
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
130.000.000,00
130.000.000,00
130.000.000,00
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01
2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
80.000.000,00
80.000.000,00
80.000.000,00
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01
2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01
2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
25.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
7.01.0.00.0.00.29.0000 7 01 01
2.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
22.000.000,00
22.000.000,00
22.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 260
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.30.0000 KECAMATAN CANGKUANG
5.226.430.302,00
5.226.430.302,00
5.605.636.194,56
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
305.000.000,00
305.000.000,00
335.408.000,00
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 02
2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
5.000.000,00
5.000.000,00
54.550.000,00
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 02
2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
5.000.000,00
5.000.000,00
54.550.000,00
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 02
2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
10.000.000,00
10.000.000,00
8.600.000,00
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 02
2.03 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
10.000.000,00
10.000.000,00
8.600.000,00
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 02
2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
290.000.000,00
290.000.000,00
272.258.000,00
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 02
2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
290.000.000,00
290.000.000,00
272.258.000,00
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
138.000.000,00
138.000.000,00
123.232.000,00
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 03
2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
14.000.000,00
14.000.000,00
10.625.000,00
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 03
2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
4.000.000,00
4.000.000,00
3.575.000,00
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 03
2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
10.000.000,00
10.000.000,00
7.050.000,00
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 03
2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
29.000.000,00
29.000.000,00
26.092.000,00
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 03
2.03 0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
7.000.000,00
7.000.000,00
6.500.000,00
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 03
2.03 0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan
2.000.000,00
2.000.000,00
1.392.000,00
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 03
2.03 0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
10.000.000,00
10.000.000,00
9.100.000,00
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 03
2.03 0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
10.000.000,00
10.000.000,00
9.100.000,00
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 03
2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
95.000.000,00
95.000.000,00
86.515.000,00
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 03
2.06 0001 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
10.000.000,00
10.000.000,00
9.100.000,00
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 03
2.06 0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
10.000.000,00
10.000.000,00
9.100.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 261
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 03
2.06 0005 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah
10.000.000,00
10.000.000,00
9.100.000,00
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 03
2.06 0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
10.000.000,00
10.000.000,00
9.100.000,00
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 03
2.06 0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
15.000.000,00
15.000.000,00
13.715.000,00
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 03
2.06 0008 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya
10.000.000,00
10.000.000,00
9.100.000,00
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 03
2.06 0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
10.000.000,00
10.000.000,00
9.100.000,00
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 03
2.06 0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga
10.000.000,00
10.000.000,00
9.100.000,00
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 03
2.06 0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas
10.000.000,00
10.000.000,00
9.100.000,00
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
36.000.000,00
36.000.000,00
36.025.000,00
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 04
2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
26.000.000,00
26.000.000,00
28.650.000,00
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 04
2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
16.000.000,00
16.000.000,00
19.550.000,00
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 04
2.01 0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
10.000.000,00
10.000.000,00
9.100.000,00
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 04
2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
10.000.000,00
10.000.000,00
7.375.000,00
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 04
2.02 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara
10.000.000,00
10.000.000,00
7.375.000,00
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
70.000.000,00
70.000.000,00
65.602.700,00
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 05
2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
70.000.000,00
70.000.000,00
65.602.700,00
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 05
2.01 0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
30.000.000,00
30.000.000,00
28.352.700,00
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 05
2.01 0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
10.000.000,00
10.000.000,00
8.200.000,00
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 05
2.01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
30.000.000,00
30.000.000,00
29.050.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 262
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
60.664.000,00
60.664.000,00
65.291.300,00
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 06
2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
60.664.000,00
60.664.000,00
65.291.300,00
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 06
2.01 0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
15.000.000,00
15.000.000,00
17.831.300,00
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 06
2.01 0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
15.664.000,00
15.664.000,00
16.700.000,00
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 06
2.01 0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 0,00 0,00 0,00
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 06
2.01 0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
30.000.000,00
30.000.000,00
30.760.000,00
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4.616.766.302,00
4.616.766.302,00
4.980.077.194,56
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01
2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
44.000.000,00
44.000.000,00
44.233.000,00
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01
2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
15.000.000,00
15.000.000,00
16.362.000,00
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01
2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
25.000.000,00
25.000.000,00
23.896.000,00
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01
2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01
2.01 0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
2.000.000,00
2.000.000,00
1.975.000,00
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3.905.410.302,00
3.905.410.302,00
4.234.616.194,56
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01
2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3.905.410.302,00
3.905.410.302,00
4.234.616.194,56
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01
2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01
2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01
2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
30.200.000,00
30.200.000,00
34.390.600,00
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01
2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
15.200.000,00
15.200.000,00
22.000.000,00
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01
2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
15.000.000,00
15.000.000,00
12.390.600,00
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
183.876.000,00
183.876.000,00
207.820.900,00
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01
2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4.000.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01
2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
120.165.080,00
120.165.080,00
123.987.300,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 263
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01
2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
5.000.000,00
5.000.000,00
9.638.900,00
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01
2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
17.600.000,00
17.600.000,00
14.312.600,00
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01
2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
6.470.920,00
6.470.920,00
9.144.100,00
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01
2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
6.000.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01
2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu
3.250.000,00
3.250.000,00
3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01
2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
21.390.000,00
21.390.000,00
37.738.000,00
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01
2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
48.000.000,00
48.000.000,00
23.927.800,00
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01
2.07 0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
32.000.000,00
32.000.000,00 0,00
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01
2.07 0005 Pengadaan Mebel
16.000.000,00
16.000.000,00
23.927.800,00
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
243.000.000,00
243.000.000,00
243.052.000,00
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01
2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.000.000,00
2.000.000,00
1.500.000,00
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01
2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
51.000.000,00
51.000.000,00
45.552.000,00
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01
2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
190.000.000,00
190.000.000,00
196.000.000,00
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
161.280.000,00
161.280.000,00
191.036.700,00
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01
2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
87.250.000,00
87.250.000,00
87.250.000,00
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01
2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
40.000.000,00
40.000.000,00
32.874.000,00
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01
2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
9.030.000,00
9.030.000,00
11.510.000,00
7.01.0.00.0.00.30.0000 7 01 01
2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
25.000.000,00
25.000.000,00
59.402.700,00
7.01.0.00.0.00.31.0000 KECAMATAN KUTAWARINGIN
6.247.117.675,00
6.247.117.675,00
6.624.962.659,88
7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
330.000.000,00
330.000.000,00
372.000.000,00
7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 02
2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 0,00 0,00 0,00
7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 02
2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 264
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 02
2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 0,00 0,00 0,00
7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 02
2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
25.000.000,00
25.000.000,00
67.000.000,00
7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 02
2.02 0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
15.000.000,00
15.000.000,00
7.000.000,00
7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 02
2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
10.000.000,00
10.000.000,00
60.000.000,00
7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 02
2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 02
2.03 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 02
2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
295.000.000,00
295.000.000,00
295.000.000,00
7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 02
2.04 0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 0,00 0,00 0,00
7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 02
2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
295.000.000,00
295.000.000,00
295.000.000,00
7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
283.000.000,00
283.000.000,00
193.000.000,00
7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 03
2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 03
2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 03
2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
30.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 03
2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
63.000.000,00
63.000.000,00
63.000.000,00
7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 03
2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 03
2.03 0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
25.500.000,00
25.500.000,00
25.500.000,00
7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 03
2.03 0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan 0,00 0,00 0,00
7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 03
2.03 0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
7.500.000,00
7.500.000,00
7.500.000,00
7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 03
2.03 0005 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 03
2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
180.000.000,00
180.000.000,00
90.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 265
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 03
2.06 0001 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
20.000.000,00
20.000.000,00
10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 03
2.06 0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat 0,00 0,00 0,00
7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 03
2.06 0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
20.000.000,00
20.000.000,00
10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 03
2.06 0004 Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri 0,00 0,00 0,00
7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 03
2.06 0005 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah
20.000.000,00
20.000.000,00
10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 03
2.06 0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
20.000.000,00
20.000.000,00
10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 03
2.06 0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
20.000.000,00
20.000.000,00
10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 03
2.06 0008 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya
20.000.000,00
20.000.000,00
10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 03
2.06 0009 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00
7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 03
2.06 0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
20.000.000,00
20.000.000,00
10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 03
2.06 0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga
20.000.000,00
20.000.000,00
10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 03
2.06 0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas
20.000.000,00
20.000.000,00
10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
60.000.000,00
60.000.000,00
60.000.000,00
7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 04
2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 04
2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 04
2.01 0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 04
2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 266
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 04
2.02 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
95.000.000,00
95.000.000,00
95.000.000,00
7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 05
2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
95.000.000,00
95.000.000,00
95.000.000,00
7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 05
2.01 0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 0,00 0,00 0,00
7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 05
2.01 0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 0,00 0,00 0,00
7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 05
2.01 0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 0,00 0,00 0,00
7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 05
2.01 0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 0,00 0,00
7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 05
2.01 0007 Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 05
2.01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
45.000.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00
7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
115.000.000,00
115.000.000,00
115.000.000,00
7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 06
2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
115.000.000,00
115.000.000,00
115.000.000,00
7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 06
2.01 0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 06
2.01 0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 06
2.01 0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 0,00 0,00 0,00
7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 06
2.01 0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 06
2.01 0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 06
2.01 0016 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5.364.117.675,00
5.364.117.675,00
5.789.962.659,88
7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 01
2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
22.000.000,00
22.000.000,00
22.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 267
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 01
2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 01
2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
2.000.000,00
2.000.000,00
2.510.000,00
7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 01
2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
2.000.000,00
2.000.000,00
1.490.000,00
7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 01
2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
10.000.000,00
10.000.000,00
12.254.000,00
7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 01
2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
3.000.000,00
3.000.000,00
1.531.000,00
7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 01
2.01 0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
3.000.000,00
3.000.000,00
2.215.000,00
7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 01
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4.590.267.675,00
4.590.267.675,00
4.918.112.659,88
7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 01
2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4.583.767.675,00
4.583.767.675,00
4.911.612.659,88
7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 01
2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 01
2.02 0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 0,00 0,00 0,00
7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 01
2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
4.000.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 01
2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0,00 0,00 0,00
7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 01
2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
2.550.000,00
2.550.000,00
2.550.000,00
7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 01
2.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
2.550.000,00
2.550.000,00
2.550.000,00
7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 01
2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
40.000.000,00
40.000.000,00
35.550.600,00
7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 01
2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 01
2.05 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 01
2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
10.000.000,00
10.000.000,00
5.550.600,00
7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 01
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
141.800.000,00
141.800.000,00
179.096.700,00
7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 01
2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 01
2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
40.000.000,00
40.000.000,00
77.296.700,00
7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 01
2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 01
2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
30.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 268
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 01
2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 01
2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1.800.000,00
1.800.000,00
1.800.000,00
7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 01
2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 0,00 0,00 0,00
7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 01
2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
30.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 01
2.06 0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 01
2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
272.000.000,00
272.000.000,00
272.000.000,00
7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 01
2.07 0005 Pengadaan Mebel
75.000.000,00
75.000.000,00
75.000.000,00
7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 01
2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 01
2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
195.000.000,00
195.000.000,00
195.000.000,00
7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 01
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
234.500.000,00
234.500.000,00
242.500.000,00
7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 01
2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
60.000.000,00
60.000.000,00
60.000.000,00
7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 01
2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
174.500.000,00
174.500.000,00
182.500.000,00
7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 01
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
61.000.000,00
61.000.000,00
118.152.700,00
7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 01
2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0,00 0,00 0,00
7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 01
2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
28.000.000,00
28.000.000,00
28.000.000,00
7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 01
2.09 0005 Pemeliharaan Mebel 0,00 0,00 0,00
7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 01
2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.31.0000 7 01 01
2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
30.000.000,00
30.000.000,00
87.152.700,00
8.01.0.00.0.00.31.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
43.136.978.240,00
43.136.978.240,00
44.477.516.856,28
8.01.0.00.0.00.31.0000 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
43.136.978.240,00
43.136.978.240,00
44.477.516.856,28
8.01.0.00.0.00.31.0000 8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
43.136.978.240,00
43.136.978.240,00
44.477.516.856,28
8.01.0.00.0.00.31.0000 8 01 02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
780.000.000,00
780.000.000,00
1.779.700.000,00
8.01.0.00.0.00.31.0000 8 01 02
2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
780.000.000,00
780.000.000,00
1.779.700.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 269
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
8.01.0.00.0.00.31.0000 8 01 02
2.01 0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
52.000.000,00
52.000.000,00
419.000.000,00
8.01.0.00.0.00.31.0000 8 01 02
2.01 0007 Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka
43.000.000,00
43.000.000,00
293.000.000,00
8.01.0.00.0.00.31.0000 8 01 02
2.01 0008 Pembentukan Paskibraka
515.000.000,00
515.000.000,00
814.700.000,00
8.01.0.00.0.00.31.0000 8 01 02
2.01 0009 Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila
43.000.000,00
43.000.000,00
126.000.000,00
8.01.0.00.0.00.31.0000 8 01 02
2.01 0010 Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila
62.000.000,00
62.000.000,00
62.000.000,00
8.01.0.00.0.00.31.0000 8 01 02
2.01 0011 Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila
65.000.000,00
65.000.000,00
65.000.000,00
8.01.0.00.0.00.31.0000 8 01 03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
19.500.820.000,00
19.500.820.000,00
15.082.253.183,00
8.01.0.00.0.00.31.0000 8 01 03
2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
19.500.820.000,00
19.500.820.000,00
15.082.253.183,00
8.01.0.00.0.00.31.0000 8 01 03
2.01 0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
19.446.820.000,00
19.446.820.000,00
15.028.253.183,00
8.01.0.00.0.00.31.0000 8 01 03
2.01 0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
26.000.000,00
26.000.000,00
26.000.000,00
8.01.0.00.0.00.31.0000 8 01 03
2.01 0006 Pelaksanaan tugas Paskibraka
28.000.000,00
28.000.000,00
28.000.000,00
8.01.0.00.0.00.31.0000 8 01 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
1.736.000.000,00
1.736.000.000,00
2.954.566.817,00
8.01.0.00.0.00.31.0000 8 01 04
2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
1.736.000.000,00
1.736.000.000,00
2.954.566.817,00
8.01.0.00.0.00.31.0000 8 01 04
2.01 0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
1.726.000.000,00
1.726.000.000,00
2.944.566.817,00
8.01.0.00.0.00.31.0000 8 01 04
2.01 0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 270
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
8.01.0.00.0.00.31.0000 8 01 05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
350.000.000,00
350.000.000,00
250.000.000,00
8.01.0.00.0.00.31.0000 8 01 05
2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
350.000.000,00
350.000.000,00
250.000.000,00
8.01.0.00.0.00.31.0000 8 01 05
2.01 0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
350.000.000,00
350.000.000,00
250.000.000,00
8.01.0.00.0.00.31.0000 8 01 06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
10.799.235.000,00
10.799.235.000,00
13.838.335.000,00
8.01.0.00.0.00.31.0000 8 01 06
2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
10.799.235.000,00
10.799.235.000,00
13.838.335.000,00
8.01.0.00.0.00.31.0000 8 01 06
2.01 0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
5.341.000.000,00
5.341.000.000,00
5.340.938.000,00
8.01.0.00.0.00.31.0000 8 01 06
2.01 0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
3.950.000.000,00
3.950.000.000,00
7.786.900.000,00
8.01.0.00.0.00.31.0000 8 01 06
2.01 0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
8.235.000,00
8.235.000,00
8.235.000,00
8.01.0.00.0.00.31.0000 8 01 06
2.01 0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota
1.500.000.000,00
1.500.000.000,00
702.262.000,00
8.01.0.00.0.00.31.0000 8 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
9.970.923.240,00
9.970.923.240,00
10.572.661.856,28
8.01.0.00.0.00.31.0000 8 01 01
2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
28.000.000,00
28.000.000,00
185.390.600,00
8.01.0.00.0.00.31.0000 8 01 01
2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
3.000.000,00
3.000.000,00
10.000.000,00
8.01.0.00.0.00.31.0000 8 01 01
2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3.500.000,00
3.500.000,00
11.500.000,00
8.01.0.00.0.00.31.0000 8 01 01
2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
2.000.000,00
2.000.000,00
10.000.000,00
8.01.0.00.0.00.31.0000 8 01 01
2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
2.000.000,00
2.000.000,00
10.000.000,00
8.01.0.00.0.00.31.0000 8 01 01
2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
3.500.000,00
3.500.000,00
10.000.000,00
8.01.0.00.0.00.31.0000 8 01 01
2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5.000.000,00
5.000.000,00
52.225.300,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 271
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
8.01.0.00.0.00.31.0000 8 01 01
2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
5.000.000,00
5.000.000,00
10.000.000,00
8.01.0.00.0.00.31.0000 8 01 01
2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
2.000.000,00
2.000.000,00
40.500.000,00
8.01.0.00.0.00.31.0000 8 01 01
2.01 0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
2.000.000,00
2.000.000,00
31.165.300,00
8.01.0.00.0.00.31.0000 8 01 01
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
7.965.543.240,00
7.965.543.240,00
7.753.298.073,28
8.01.0.00.0.00.31.0000 8 01 01
2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
7.955.543.240,00
7.955.543.240,00
7.723.298.073,28
8.01.0.00.0.00.31.0000 8 01 01
2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
5.000.000,00
5.000.000,00
15.000.000,00
8.01.0.00.0.00.31.0000 8 01 01
2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
5.000.000,00
5.000.000,00
15.000.000,00
8.01.0.00.0.00.31.0000 8 01 01
2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
55.000.000,00
55.000.000,00
237.648.500,00
8.01.0.00.0.00.31.0000 8 01 01
2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
3.000.000,00
3.000.000,00
83.722.000,00
8.01.0.00.0.00.31.0000 8 01 01
2.05 0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0,00 0,00 0,00
8.01.0.00.0.00.31.0000 8 01 01
2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
52.000.000,00
52.000.000,00
153.926.500,00
8.01.0.00.0.00.31.0000 8 01 01
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
392.500.000,00
392.500.000,00
329.396.571,00
8.01.0.00.0.00.31.0000 8 01 01
2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
60.000.000,00
60.000.000,00
57.907.688,00
8.01.0.00.0.00.31.0000 8 01 01
2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
2.500.000,00
2.500.000,00
12.500.000,00
8.01.0.00.0.00.31.0000 8 01 01
2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
10.000.000,00
10.000.000,00
5.000.000,00
8.01.0.00.0.00.31.0000 8 01 01
2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
8.01.0.00.0.00.31.0000 8 01 01
2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
8.01.0.00.0.00.31.0000 8 01 01
2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material
10.000.000,00
10.000.000,00
5.100,00
8.01.0.00.0.00.31.0000 8 01 01
2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
300.000.000,00
300.000.000,00
243.983.783,00
8.01.0.00.0.00.31.0000 8 01 01
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.327.880.000,00
1.327.880.000,00
1.408.702.112,00
8.01.0.00.0.00.31.0000 8 01 01
2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
8.01.0.00.0.00.31.0000 8 01 01
2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
80.000.000,00
80.000.000,00
86.074.000,00
8.01.0.00.0.00.31.0000 8 01 01
2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.242.880.000,00
1.242.880.000,00
1.317.628.112,00
8.01.0.00.0.00.31.0000 8 01 01
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
202.000.000,00
202.000.000,00
658.226.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 272
Kode Uraian RKPD PPAS APBD (Rp) (Rp) (Rp)
8.01 .0.00.0.00.31.0000 8 01 01
2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan
102.000.000,00
102.000.000,00
54.300 . .000,00 Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
8.01 .0.00.0.00.31.0000 8 01 01
2.09 0006 Pemeliharaan Peralatain dan Mesin Lainnya
50.000.000,00
50.000.000,00
90.000 .. 000,00
8.01 .0.00.0.00.31.0000 8 01 01
2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan
50.000.000,00
50.000.000,00
513.926 .. 000,00 Lainnya TOTAL 6.007 .122.950.033,00
6.007.122.950.033,00
6.414.981.775.478,99 SIPD-RI: dicetak pada 2024-12-24 21:54:07 Halaman 273
LAMPIRAN IX SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DAN PRIORITAS PROVINSI DENGAN PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2025 PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
Lampiran IX :
Peraturan Daerah Nomor : 11 Tahun 2024 Tanggal : 24 Desember 2024 KABUPATEN BANDUNG SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DAN PRIORITAS PROVINSI DENGAN PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2025 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 1 Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
724.356.384,00 0,00 0,00 0,00
724.356.384,00 2 Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
283.057.700,00 0,00 0,00 0,00
283.057.700,00 3 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
1.895.196.600,00 0,00 0,00 0,00
1.895.196.600,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 1
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 4 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
10.383.920.632,00
660.263.060,00 0,00 0,00
11.044.183.692,00 5 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
1.154.014.200,00 0,00 0,00 0,00
1.154.014.200,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 2
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 6 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
2.755.148.000,00
132.559.300.000,00 0,00 0,00
135.314.448.000,00 7 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
947.600.000,00 0,00 0,00 0,00
947.600.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 3
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 8 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
528.900.000,00 0,00 0,00 0,00
528.900.000,00 9 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1.387.894.000,00 0,00 0,00 0,00
1.387.894.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 4
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 10 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
40.361.280.320,00
209.468.977.706,58 0,00 0,00
249.830.258.026,58 11 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
4.339.457.100,00 0,00 0,00 0,00
4.339.457.100,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 5
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 12 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN DINAS PERHUBUNGAN
142.387.000,00 0,00 0,00 0,00
142.387.000,00 13 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN DINAS PERHUBUNGAN
551.462.240,00
2.904.000,00 0,00 0,00
554.366.240,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 6
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 14 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) DINAS PERHUBUNGAN
9.468.089.300,00
534.525.000,00 0,00 0,00
10.002.614.300,00 15 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
14.333.590.650,00 0,00 0,00 0,00
14.333.590.650,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 7
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 16 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
369.668.000,00
50.348.000.000,00 0,00 0,00
50.717.668.000,00 17 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2.402.267.000,00 0,00 0,00 0,00
2.402.267.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 8
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 18 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
20.702.535.060,00
15.709.133.000,00 0,00 0,00
36.411.668.060,00 19 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
19.891.821.880,88
374.674.400,00 0,00 0,00
20.266.496.280,88 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 9
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 20 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.358.348.200,00 0,00 0,00 0,00
1.358.348.200,00 21 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
94.422.174.940,00 0,00 0,00 0,00
94.422.174.940,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 10
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 22 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
95.560.000,00 0,00 0,00 0,00
95.560.000,00 23 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) UPT PENERANGAN JALAN UMUM
35.321.408.840,00
28.433.715.660,00 0,00 0,00
63.755.124.500,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 11
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 24 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA UPT PENGELOLAAN PARKIR
329.248.000,00 0,00 0,00 0,00
329.248.000,00 25 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) UPT PENGELOLAAN PARKIR
263.016.000,00 0,00 0,00 0,00
263.016.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 12
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 26 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) UPT PENGELOLAAN TERMINAL
142.103.100,00
449.814.400,00 0,00 0,00
591.917.500,00 27 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
731.533.600,00
71.040.000,00 0,00 0,00
802.573.600,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 13
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 28 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN DINAS PEMADAMAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
4.126.721.700,00
149.653.900,00 0,00 0,00
4.276.375.600,00 29 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
250.000.000,00 0,00 0,00 0,00
250.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 14
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 30 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
1.110.430.950,00 0,00 0,00 0,00
1.110.430.950,00 31 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
5.425.768.847,00 0,00 0,00 0,00
5.425.768.847,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 15
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 32 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
215.660.900,00 0,00 0,00 0,00
215.660.900,00 33 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
661.068.999,00 0,00 0,00 0,00
661.068.999,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 16
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 34 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
386.600.645,00 0,00 0,00 0,00
386.600.645,00 35 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
356.096.000,00 0,00 0,00 0,00
356.096.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 17
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 36 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
1.003.444.395,00
1.562.747.000,00 0,00 0,00
2.566.191.395,00 37 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
4.864.684.548,00
549.010.000,00 0,00 0,00
5.413.694.548,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 18
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 38 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
162.880.000,00 0,00 0,00 0,00
162.880.000,00 39 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM UPTD PLUT KUMKM
34.810.600,00 0,00 0,00 0,00
34.810.600,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 19
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 40 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM UPTD PLUT KUMKM
1.908.712.150,00 0,00 0,00 0,00
1.908.712.150,00 41 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
1.369.557.100,00 0,00 0,00 0,00
1.369.557.100,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 20
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 42 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
502.770.000,00 0,00 0,00 0,00
502.770.000,00 43 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
1.794.567.350,00
559.200.000,00 0,00 0,00
2.353.767.350,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 21
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 44 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
1.097.725.100,00 0,00 0,00 0,00
1.097.725.100,00 45 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
131.464.800,00 0,00 0,00 0,00
131.464.800,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 22
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 46 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
737.883.500,00
635.364.000,00 0,00 0,00
1.373.247.500,00 47 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
2.172.005.999,22 0,00 0,00 0,00
2.172.005.999,22 48 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
5.876.500.000,00 0,00 0,00 0,00
5.876.500.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 23
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 49 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN DINAS PERTANIAN
3.668.522.350,00 0,00 0,00 0,00
3.668.522.350,00 50 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) DINAS LINGKUNGAN HIDUP
62.987.600,00 0,00 0,00 0,00
62.987.600,00 51 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP DINAS LINGKUNGAN HIDUP
94.251.600,00 0,00 0,00 0,00
94.251.600,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 24
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 52 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) DINAS LINGKUNGAN HIDUP
388.704.800,00
3.244.500,00 0,00 0,00
391.949.300,00 53 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
48.875.980.208,00
14.675.424.200,00 0,00 0,00
63.551.404.408,00 54 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DINAS LINGKUNGAN HIDUP
1.588.197.860,00 0,00 0,00 0,00
1.588.197.860,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 25
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 55 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT DINAS LINGKUNGAN HIDUP
28.401.500,00 0,00 0,00 0,00
28.401.500,00 56 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT DINAS LINGKUNGAN HIDUP
67.458.039,00 0,00 0,00 0,00
67.458.039,00 57 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP DINAS LINGKUNGAN HIDUP
239.018.500,00 0,00 0,00 0,00
239.018.500,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 26
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 58 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
16.169.584.856,20
4.472.156.000,00 0,00 0,00
20.641.740.856,20 59 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
8.203.788.000,00
48.226.540.744,00 0,00 0,00
56.430.328.744,00 60 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
31.360.031.549,00 0,00 0,00 0,00
31.360.031.549,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 27
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 61 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
6.519.064.879,00
38.365.408.262,00 0,00 0,00
44.884.473.141,00 62 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
2.228.978.000,00 0,00 0,00 0,00
2.228.978.000,00 63 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP UPTD Laboratorium Lingkungan
108.000,00
69.892.000,00 0,00 0,00
70.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 28
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 64 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN UPTD Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah
677.558.400,00
70.698.400,00 0,00 0,00
748.256.800,00 65 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru Penguatan Sistem Kesehatan Daerah PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
299.999.998,44 0,00 0,00 0,00
299.999.998,44 66 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
674.650.000,00 0,00 0,00 0,00
674.650.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 29
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 67 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
496.011.300,00
858.634.200,00 0,00 0,00
1.354.645.500,00 68 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
107.135.000,00 0,00 0,00 0,00
107.135.000,00 69 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
6.158.916.000,00 0,00 0,00 0,00
6.158.916.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 30
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 70 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
237.720.000,00 0,00 0,00 0,00
237.720.000,00 71 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
351.545.000,00 0,00 0,00 0,00
351.545.000,00 72 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
1.444.351.350,00 0,00 0,00 0,00
1.444.351.350,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 31
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 73 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
8.869.129.215,00 0,00 0,00 0,00
8.869.129.215,00 74 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
2.018.773.500,00 0,00 0,00 0,00
2.018.773.500,00 75 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
183.201.850,00 0,00 0,00 0,00
183.201.850,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 32
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 76 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
1.990.900.450,00 0,00 0,00 0,00
1.990.900.450,00 77 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
282.529.882,00
147.150.000,00 0,00 0,00
429.679.882,00 78 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN DINAS PERTANIAN
3.061.448.750,00 0,00 0,00 0,00
3.061.448.750,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 33
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 79 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DINAS PERTANIAN
1.546.155.075,00
26.219.900,00 0,00 0,00
1.572.374.975,00 80 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN DINAS PERTANIAN
11.319.280.645,00
1.275.038.355,00 0,00 0,00
12.594.319.000,00 81 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN DINAS PERTANIAN
14.509.020.978,00 0,00 0,00 0,00
14.509.020.978,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 34
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 82 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN DINAS PERTANIAN
36.167.564.400,00
12.210.000,00 0,00 0,00
36.179.774.400,00 83 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN DINAS PERTANIAN
666.521.040,00 0,00 0,00 0,00
666.521.040,00 84 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN UPTD ALAT MESIN PERTANIAN
439.036.300,00 0,00 0,00 0,00
439.036.300,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 35
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 85 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER UPTD PASAR HEWAN
109.893.650,00 0,00 0,00 0,00
109.893.650,00 86 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN UPTD PEMBIBITAN TERNAK RUMINANSIA
1.467.806.950,00
8.100.000,00 0,00 0,00
1.475.906.950,00 87 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN UPTD PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN
614.392.960,00 0,00 0,00 0,00
614.392.960,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 36
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 88 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER UPTD PUSAT KESEHATAN HEWAN
682.510.450,00
9.337.750,00 0,00 0,00
691.848.200,00 89 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER UPTD RUMAH POTONG HEWAN DAN UNGGAS
445.724.689,00
11.725.300,00 0,00 0,00
457.449.989,00 90 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN UPTD RUMAH POTONG HEWAN DAN UNGGAS
151.933.724,00
507.644.300,00 0,00 0,00
659.578.024,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 37
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 91 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL DINAS KETENAGAKERJAAN
1.327.624.000,00 0,00 0,00 0,00
1.327.624.000,00 92 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA DINAS KETENAGAKERJAAN
25.173.778.969,00 0,00 0,00 0,00
25.173.778.969,00 93 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI DINAS KETENAGAKERJAAN
50.000.000,00 0,00 0,00 0,00
50.000.000,00 94 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA DINAS KETENAGAKERJAAN
8.187.731.350,00 0,00 0,00 0,00
8.187.731.350,00 95 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA DINAS KETENAGAKERJAAN
415.420.000,00 0,00 0,00 0,00
415.420.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 38
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 96 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
11.439.836.511,00 0,00 0,00 0,00
11.439.836.511,00 97 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
5.026.416.800,00 0,00 0,00 0,00
5.026.416.800,00 98 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PENATAAN DESA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
380.000.000,00 0,00 0,00 0,00
380.000.000,00 99 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
316.893.920,00 0,00 0,00 0,00
316.893.920,00 100 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PENANGANAN BENCANA DINAS SOSIAL
769.280.000,00 0,00 0,00 0,00
769.280.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 39
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 101 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KECAMATAN CANGKUANG
123.232.000,00 0,00 0,00 0,00
123.232.000,00 102 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA KECAMATAN CANGKUANG
65.291.300,00 0,00 0,00 0,00
65.291.300,00 103 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KECAMATAN KERTASARI
215.000.000,00 0,00 0,00 0,00
215.000.000,00 104 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA KECAMATAN KERTASARI
95.000.000,00 0,00 0,00 0,00
95.000.000,00 105 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL DINAS SOSIAL
4.598.737.380,00 0,00 0,00 0,00
4.598.737.380,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 40
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 106 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana PROGRAM PENANGANAN BENCANA DINAS SOSIAL
1.686.331.900,00 0,00 0,00 0,00
1.686.331.900,00 107 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN DINAS SOSIAL
50.000.000,00 0,00 0,00 0,00
50.000.000,00 108 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN DINAS SOSIAL
95.227.735,00 0,00 0,00 0,00
95.227.735,00 109 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL DINAS SOSIAL
9.900.579.100,00 0,00 0,00 0,00
9.900.579.100,00 110 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana PROGRAM REHABILITASI SOSIAL DINAS SOSIAL
7.102.380.771,00 0,00 0,00 0,00
7.102.380.771,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 41
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 111 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
500.000.000,00 0,00 0,00 0,00
500.000.000,00 112 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
55.000.000,00 0,00 0,00 0,00
55.000.000,00 113 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
1.408.173.720,00 0,00 0,00 0,00
1.408.173.720,00 114 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
480.558.000,00 0,00 0,00 0,00
480.558.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 42
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 115 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
15.581.381.439,12
2.892.999.946,00 0,00 0,00
18.474.381.385,12 116 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
420.942.800,00 0,00 0,00 0,00
420.942.800,00 117 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
440.556.532,00 0,00 0,00 0,00
440.556.532,00 118 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
1.706.163.700,00
1.514.974.800,00 0,00 0,00
3.221.138.500,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 43
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 119 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS PEMADAMAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
163.949.000,00 0,00 0,00 0,00
163.949.000,00 120 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
426.182.500,00 0,00 0,00 0,00
426.182.500,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 44
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 121 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
5.626.263.900,00 0,00 0,00 0,00
5.626.263.900,00 122 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
151.507.550,00 0,00 0,00 0,00
151.507.550,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 45
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 123 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
735.961.200,00 0,00 0,00 0,00
735.961.200,00 124 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
141.455.000,00 0,00 0,00 0,00
141.455.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 46
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 125 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
216.621.189,00
4.000.000,00 0,00 0,00
220.621.189,00 126 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
588.721.100,00 0,00 0,00 0,00
588.721.100,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 47
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 127 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
494.242.100,00 0,00 0,00 0,00
494.242.100,00 128 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
110.440.600,00 0,00 0,00 0,00
110.440.600,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 48
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 129 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS B MAJALAYA
209.019.592.845,92
9.918.123.000,00 0,00 0,00
218.937.715.845,92 130 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH OTO ISKANDAR DI NATA
191.339.887.319,72
3.000.000.000,00 0,00 0,00
194.339.887.319,72 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 49
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 131 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Penguatan Sistem Kesehatan Daerah PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN
15.872.734.346,00
58.709.418.337,00 0,00 0,00
74.582.152.683,00 132 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Penguatan Sistem Kesehatan Daerah PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BEDAS CIMAUNG
2.675.988.650,00
130.957.800,00 0,00 0,00
2.806.946.450,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 50
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 133 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Penguatan Sistem Kesehatan Daerah PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CICALENGKA 0,00
15.284.978.000,00 0,00 0,00
15.284.978.000,00 134 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Penguatan Sistem Kesehatan Daerah PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CICALENGKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 51
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 135 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Penguatan Sistem Kesehatan Daerah PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS B MAJALAYA 0,00
1.170.000.000,00 0,00 0,00
1.170.000.000,00 136 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Penguatan Sistem Kesehatan Daerah PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH OTO ISKANDAR DI NATA 0,00
21.665.820.000,00 0,00 0,00
21.665.820.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 52
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 137 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CICALENGKA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS B MAJALAYA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 53
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 139 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
43.976.411.850,00
2.676.858.300,00 0,00 0,00
46.653.270.150,00 140 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
5.256.496.100,00
1.518.246.000,00 0,00 0,00
6.774.742.100,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 54
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 141 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
3.893.919.000,00 0,00 0,00 0,00
3.893.919.000,00 142 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN
239.502.460,00 0,00 0,00 0,00
239.502.460,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 55
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 143 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN
204.131.319.445,00
101.034.059.115,00 0,00 0,00
305.165.378.560,00 144 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA DINAS PENDIDIKAN
583.174.000,00 0,00 0,00 0,00
583.174.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 56
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 145 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM DINAS PENDIDIKAN
700.000.000,00 0,00 0,00 0,00
700.000.000,00 146 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN
600.000.000,00 0,00 0,00 0,00
600.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 57
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 147 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
33.780.300,00 0,00 0,00 0,00
33.780.300,00 148 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
118.375.600,00 0,00 0,00 0,00
118.375.600,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 58
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 149 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
5.586.632.238,50
60.000.000,00 0,00 0,00
5.646.632.238,50 150 Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH DINAS LINGKUNGAN HIDUP
242.025.600,00 0,00 0,00 0,00
242.025.600,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 59
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 151 Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
5.025.154.500,00
364.102.250,00 0,00 0,00
5.389.256.750,00 152 Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
584.924.300,00 0,00 0,00 0,00
584.924.300,00 153 Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
33.906.000,00 0,00 0,00 0,00
33.906.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 60
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 154 Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
100.650.000,00 0,00 0,00 0,00
100.650.000,00 155 Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
975.505.286,00 0,00 0,00 0,00
975.505.286,00 156 Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
201.605.300,00 0,00 0,00 0,00
201.605.300,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 61
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 157 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.712.578.343,00 0,00 0,00 0,00
5.712.578.343,00 158 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.162.948.900,00 0,00 0,00 0,00
5.162.948.900,00 159 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
29.823.186.704,31
192.649.200,00 0,00 0,00
30.015.835.904,31 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 62
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 160 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1.779.700.000,00 0,00 0,00 0,00
1.779.700.000,00 161 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
13.838.335.000,00 0,00 0,00 0,00
13.838.335.000,00 162 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
185.390.600,00 0,00 0,00 0,00
185.390.600,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 63
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 163 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2.239.503.350,00 0,00 0,00 0,00
2.239.503.350,00 164 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3.512.598.650,00 0,00
39.962.643.914,00
868.167.521.214,00
911.642.763.778,00 165 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
42.827.630.496,17
3.109.969.100,00 0,00 0,00
45.937.599.596,17 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 64
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 166 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
13.129.198.885,20
252.851.900,00 0,00 0,00
13.382.050.785,20 167 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BADAN PENDAPATAN DAERAH
24.931.473.068,00
960.000.000,00 0,00 0,00
25.891.473.068,00 168 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA BADAN PENDAPATAN DAERAH
77.090.726.103,50
3.055.713.335,00 0,00 0,00
80.146.439.438,50 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 65
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 169 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
3.674.500.000,00 0,00 0,00 0,00
3.674.500.000,00 170 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
3.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00
3.000.000.000,00 171 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
20.729.359.251,20
3.137.435.500,00 0,00 0,00
23.866.794.751,20 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 66
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 172 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
3.249.158.000,00 0,00 0,00 0,00
3.249.158.000,00 173 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
20.149.905.996,04
413.845.259,00 0,00 0,00
20.563.751.255,04 174 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PENCATATAN SIPIL DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
1.046.706.100,00 0,00 0,00 0,00
1.046.706.100,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 67
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 175 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
1.245.161.326,00 0,00 0,00 0,00
1.245.161.326,00 176 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.877.751.900,00 0,00 0,00 0,00
2.877.751.900,00 177 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
41.175.150,00 0,00 0,00 0,00
41.175.150,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 68
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 178 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
24.901.279.793,40
17.810.125.150,00 0,00 0,00
42.711.404.943,40 179 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
305.400,00
249.694.600,00 0,00 0,00
250.000.000,00 180 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS KETENAGAKERJAAN
18.178.741.347,80
519.149.000,00 0,00 0,00
18.697.890.347,80 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 69
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 181 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
3.340.565.118,00 0,00 0,00 0,00
3.340.565.118,00 182 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
15.694.743.126,16
149.293.304,00 0,00 0,00
15.844.036.430,16 183 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
13.828.935.489,36
992.816.850,00 0,00 0,00
14.821.752.339,36 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 70
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 184 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
47.398.819.120,88
64.770.300,00 0,00 0,00
47.463.589.420,88 185 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS PEMADAMAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
19.082.542.751,24 0,00 0,00 0,00
19.082.542.751,24 186 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
13.058.999.907,56
124.565.600,00 0,00 0,00
13.183.565.507,56 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 71
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 187 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
12.839.990.530,00 0,00 0,00 0,00
12.839.990.530,00 188 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS PENDIDIKAN
1.141.635.936.601,44
554.596.312,00 0,00 0,00
1.142.190.532.913,44 189 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.161.857.300,00
170.350.500,00 0,00 0,00
1.332.207.800,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 72
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 190 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
135.040.000,00 0,00 0,00 0,00
135.040.000,00 191 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS PERHUBUNGAN
255.999.824,00 0,00 0,00 0,00
255.999.824,00 192 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
322.427.450,00 0,00 0,00 0,00
322.427.450,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 73
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 193 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
13.821.506.624,30
325.919.250,00 0,00 0,00
14.147.425.874,30 194 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
40.989.700,00 0,00 0,00 0,00
40.989.700,00 195 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
23.859.900,00 0,00 0,00 0,00
23.859.900,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 74
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 196 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS PERTANIAN
47.330.797.864,00
1.507.841.100,00 0,00 0,00
48.838.638.964,00 197 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS SOSIAL
16.309.030.134,40
850.250.000,00 0,00 0,00
17.159.280.134,40 198 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA INSPEKTORAT DAERAH
43.256.051.314,28
8.185.511.235,00 0,00 0,00
51.441.562.549,28 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 75
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 199 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INSPEKTORAT DAERAH
5.723.705.100,00 0,00 0,00 0,00
5.723.705.100,00 200 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI INSPEKTORAT DAERAH
6.374.998.715,00 0,00 0,00 0,00
6.374.998.715,00 201 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN ARJASARI
52.235.000,00 0,00 0,00 0,00
52.235.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 76
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 202 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KECAMATAN ARJASARI
200.000.000,00 0,00 0,00 0,00
200.000.000,00 203 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA KECAMATAN ARJASARI
120.248.000,00 0,00 0,00 0,00
120.248.000,00 204 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA KECAMATAN ARJASARI
4.949.734.202,56
184.069.790,00 0,00 0,00
5.133.803.992,56 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 77
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 205 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN ARJASARI
585.000.000,00 0,00 0,00 0,00
585.000.000,00 206 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN ARJASARI
116.000.000,00 0,00 0,00 0,00
116.000.000,00 207 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN BOJONGSOANG
45.000.000,00 0,00 0,00 0,00
45.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 78
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 208 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KECAMATAN BOJONGSOANG
135.000.000,00 0,00 0,00 0,00
135.000.000,00 209 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA KECAMATAN BOJONGSOANG
71.000.000,00 0,00 0,00 0,00
71.000.000,00 210 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA KECAMATAN BOJONGSOANG
532.852.900,00
91.868.100,00 0,00 0,00
624.721.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 79
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 211 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN BOJONGSOANG
393.705.000,00 0,00 0,00 0,00
393.705.000,00 212 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN BOJONGSOANG
97.932.000,00 0,00 0,00 0,00
97.932.000,00 213 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN CANGKUANG
36.025.000,00 0,00 0,00 0,00
36.025.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 80
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 214 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA KECAMATAN CANGKUANG
4.792.576.496,56
187.500.698,00 0,00 0,00
4.980.077.194,56 215 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN CANGKUANG
335.408.000,00 0,00 0,00 0,00
335.408.000,00 216 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN CANGKUANG
65.602.700,00 0,00 0,00 0,00
65.602.700,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 81
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 217 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN CILENGKRANG
45.030.000,00 0,00 0,00 0,00
45.030.000,00 218 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KECAMATAN CILENGKRANG
81.783.600,00 0,00 0,00 0,00
81.783.600,00 219 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA KECAMATAN CILENGKRANG
58.982.300,00 0,00 0,00 0,00
58.982.300,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 82
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 220 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA KECAMATAN CILENGKRANG
5.552.077.784,88
56.951.300,00 0,00 0,00
5.609.029.084,88 221 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN CILENGKRANG
276.463.600,00 0,00 0,00 0,00
276.463.600,00 222 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN CILENGKRANG
117.283.600,00 0,00 0,00 0,00
117.283.600,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 83
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 223 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN CILEUNYI
76.187.000,00 0,00 0,00 0,00
76.187.000,00 224 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KECAMATAN CILEUNYI
62.915.000,00 0,00 0,00 0,00
62.915.000,00 225 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA KECAMATAN CILEUNYI
4.784.043.784,88
9.428.850,00 0,00 0,00
4.793.472.634,88 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 84
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 226 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN CILEUNYI
272.814.750,00
550.550,00 0,00 0,00
273.365.300,00 227 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN CILEUNYI
86.150.000,00 0,00 0,00 0,00
86.150.000,00 228 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN CIMAUNG
63.079.800,00 0,00 0,00 0,00
63.079.800,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 85
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 229 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KECAMATAN CIMAUNG
117.265.400,00 0,00 0,00 0,00
117.265.400,00 230 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA KECAMATAN CIMAUNG
42.865.600,00 0,00 0,00 0,00
42.865.600,00 231 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA KECAMATAN CIMAUNG
5.421.213.920,56
352.794.450,00 0,00 0,00
5.774.008.370,56 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 86
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 232 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN CIMAUNG
382.926.800,00 0,00 0,00 0,00
382.926.800,00 233 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN CIMAUNG
118.521.500,00 0,00 0,00 0,00
118.521.500,00 234 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN CIPARAY
118.656.900,00 0,00 0,00 0,00
118.656.900,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 87
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 235 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KECAMATAN CIPARAY
190.343.000,00 0,00 0,00 0,00
190.343.000,00 236 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA KECAMATAN CIPARAY
112.870.000,00 0,00 0,00 0,00
112.870.000,00 237 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA KECAMATAN CIPARAY
5.164.384.344,88
651.843.404,00 0,00 0,00
5.816.227.748,88 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 88
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 238 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN CIPARAY
661.386.766,00 0,00 0,00 0,00
661.386.766,00 239 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN CIPARAY
90.500.000,00 0,00 0,00 0,00
90.500.000,00 240 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN DAYEUHKOLOT
20.920.000,00 0,00 0,00 0,00
20.920.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 89
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 241 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KECAMATAN DAYEUHKOLOT
2.775.148.531,00 0,00 0,00 0,00
2.775.148.531,00 242 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA KECAMATAN DAYEUHKOLOT
25.000.000,00 0,00 0,00 0,00
25.000.000,00 243 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA KECAMATAN DAYEUHKOLOT
6.757.444.173,56
12.343.100,00 0,00 0,00
6.769.787.273,56 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 90
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 244 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN DAYEUHKOLOT
354.400.000,00 0,00 0,00 0,00
354.400.000,00 245 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN DAYEUHKOLOT
78.800.000,00 0,00 0,00 0,00
78.800.000,00 246 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN KERTASARI
30.000.000,00 0,00 0,00 0,00
30.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 91
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 247 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA KECAMATAN KERTASARI
4.738.350.897,56
76.920.400,00 0,00 0,00
4.815.271.297,56 248 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN KERTASARI
322.831.600,00 0,00 0,00 0,00
322.831.600,00 249 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN KERTASARI
105.000.000,00 0,00 0,00 0,00
105.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 92
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 250 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN KUTAWARINGIN
60.000.000,00 0,00 0,00 0,00
60.000.000,00 251 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KECAMATAN KUTAWARINGIN
193.000.000,00 0,00 0,00 0,00
193.000.000,00 252 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA KECAMATAN KUTAWARINGIN
115.000.000,00 0,00 0,00 0,00
115.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 93
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 253 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA KECAMATAN KUTAWARINGIN
5.377.785.459,88
412.177.200,00 0,00 0,00
5.789.962.659,88 254 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN KUTAWARINGIN
372.000.000,00 0,00 0,00 0,00
372.000.000,00 255 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN KUTAWARINGIN
95.000.000,00 0,00 0,00 0,00
95.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 94
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 256 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN MARGAASIH
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 257 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KECAMATAN MARGAASIH
34.000.000,00 0,00 0,00 0,00
34.000.000,00 258 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA KECAMATAN MARGAASIH
114.190.000,00 0,00 0,00 0,00
114.190.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 95
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 259 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN NAGREG
35.000.000,00 0,00 0,00 0,00
35.000.000,00 260 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KECAMATAN NAGREG
150.000.000,00 0,00 0,00 0,00
150.000.000,00 261 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA KECAMATAN NAGREG
51.000.000,00 0,00 0,00 0,00
51.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 96
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 262 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA KECAMATAN NAGREG
5.511.765.170,56
320.845.400,00 0,00 0,00
5.832.610.570,56 263 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN NAGREG
416.500.000,00 0,00 0,00 0,00
416.500.000,00 264 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN NAGREG
74.000.000,00 0,00 0,00 0,00
74.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 97
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 265 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN PACET
120.000.000,00 0,00 0,00 0,00
120.000.000,00 266 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KECAMATAN PACET
290.000.000,00 0,00 0,00 0,00
290.000.000,00 267 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA KECAMATAN PACET
136.000.000,00 0,00 0,00 0,00
136.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 98
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 268 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA KECAMATAN PACET
5.168.459.067,56
257.214.800,00 0,00 0,00
5.425.673.867,56 269 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN PACET
517.878.100,00 0,00 0,00 0,00
517.878.100,00 270 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN PACET
135.000.000,00 0,00 0,00 0,00
135.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 99
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 271 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN PANGALENGAN
75.000.000,00 0,00 0,00 0,00
75.000.000,00 272 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KECAMATAN PANGALENGAN
284.500.000,00 0,00 0,00 0,00
284.500.000,00 273 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA KECAMATAN PANGALENGAN
60.000.000,00 0,00 0,00 0,00
60.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 100
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 274 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA KECAMATAN PANGALENGAN
5.279.591.405,56
59.852.700,00 0,00 0,00
5.339.444.105,56 275 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN PANGALENGAN
569.000.000,00 0,00 0,00 0,00
569.000.000,00 276 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN PANGALENGAN
141.149.000,00 0,00 0,00 0,00
141.149.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 101
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 277 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN PASEH
65.000.000,00 0,00 0,00 0,00
65.000.000,00 278 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KECAMATAN PASEH
140.300.000,00 0,00 0,00 0,00
140.300.000,00 279 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA KECAMATAN PASEH
132.500.000,00 0,00 0,00 0,00
132.500.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 102
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 280 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA KECAMATAN PASEH
5.269.471.082,88
216.799.700,00 0,00 0,00
5.486.270.782,88 281 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN PASEH
514.200.000,00 0,00 0,00 0,00
514.200.000,00 282 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN PASEH
135.500.000,00 0,00 0,00 0,00
135.500.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 103
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 283 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN RANCABALI
52.714.940,00 0,00 0,00 0,00
52.714.940,00 284 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KECAMATAN RANCABALI
92.390.000,00 0,00 0,00 0,00
92.390.000,00 285 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA KECAMATAN RANCABALI
73.268.000,00 0,00 0,00 0,00
73.268.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 104
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 286 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA KECAMATAN RANCABALI
5.218.265.402,56
31.635.450,00 0,00 0,00
5.249.900.852,56 287 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN RANCABALI
390.258.000,00 0,00 0,00 0,00
390.258.000,00 288 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN RANCABALI
104.895.300,00 0,00 0,00 0,00
104.895.300,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 105
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 289 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN SOLOKAN JERUK
60.000.000,00 0,00 0,00 0,00
60.000.000,00 290 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KECAMATAN SOLOKAN JERUK
275.000.000,00 0,00 0,00 0,00
275.000.000,00 291 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA KECAMATAN SOLOKAN JERUK
85.000.000,00 0,00 0,00 0,00
85.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 106
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 292 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA KECAMATAN SOLOKAN JERUK
4.907.032.831,88
195.552.890,00 0,00 0,00
5.102.585.721,88 293 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN SOLOKAN JERUK
450.000.000,00 0,00 0,00 0,00
450.000.000,00 294 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN SOLOKAN JERUK
88.000.000,00 0,00 0,00 0,00
88.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 107
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 295 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CICALENGKA
122.902.364.430,28
2.407.899.675,00 0,00 0,00
125.310.264.105,28 296 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
43.300.390.180,00
205.344.800,00 0,00 0,00
43.505.734.980,00 297 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
28.899.738.054,12
155.554.500,00 0,00 0,00
29.055.292.554,12 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 108
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 298 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH
45.808.367.125,00 0,00 0,00 0,00
45.808.367.125,00 299 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA SEKRETARIAT DAERAH
91.909.966.172,84
8.269.194.900,00 0,00 0,00
100.179.161.072,84 300 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH
3.330.360.245,00 0,00 0,00 0,00
3.330.360.245,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 109
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 301 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD SEKRETARIAT DPRD
26.153.795.600,00 0,00 0,00 0,00
26.153.795.600,00 302 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA SEKRETARIAT DPRD
90.036.098.123,76
5.428.500.394,00 0,00 0,00
95.464.598.517,76 303 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH UPTD Pelayanan Pajak Daerah Wilayah III Ciparay
583.430.070,00 0,00 0,00 0,00
583.430.070,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 110
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 304 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH UPTD Pelayanan Pajak Daerah Wilayah I Soreang
833.029.070,00 0,00 0,00 0,00
833.029.070,00 305 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH UPTD Pelayanan Pajak Daerah Wilayah IV Majalaya
643.466.670,00 0,00 0,00 0,00
643.466.670,00 306 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH UPTD Pelayanan Pajak Daerah Wilayah V Rancaekek
553.427.070,00 0,00 0,00 0,00
553.427.070,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 111
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 307 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
54.993.106.797,00
2.684.015.400,00 0,00 0,00
57.677.122.197,00 308 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS PERHUBUNGAN
41.458.638.735,20
5.658.822.600,00 0,00 0,00
47.117.461.335,20 309 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA UPT PENGELOLAAN PARKIR
58.385.000,00 0,00 0,00 0,00
58.385.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 112
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 310 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
12.664.892.994,92
1.301.608.100,00 0,00 0,00
13.966.501.094,92 311 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
40.234.053.701,44
309.143.400,00 0,00 0,00
40.543.197.101,44 312 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
406.481.000,00 0,00 0,00 0,00
406.481.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 113
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 313 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
9.759.998.717,52
808.793.558,00 0,00 0,00
10.568.792.275,52 314 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS PENDIDIKAN
2.908.439.832,00 0,00 0,00 0,00
2.908.439.832,00 315 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
23.952.686.470,88 0,00 0,00 0,00
23.952.686.470,88 316 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN BALEENDAH
33.286.000,00 0,00 0,00 0,00
33.286.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 114
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 317 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KECAMATAN BALEENDAH
150.486.800,00 0,00 0,00 0,00
150.486.800,00 318 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA KECAMATAN BALEENDAH
47.336.250,00 0,00 0,00 0,00
47.336.250,00 319 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA KECAMATAN BALEENDAH
14.294.555.690,56
217.487.820,00 0,00 0,00
14.512.043.510,56 320 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN BALEENDAH
217.050.000,00 0,00 0,00 0,00
217.050.000,00 321 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN BALEENDAH
88.286.000,00 0,00 0,00 0,00
88.286.000,00 322 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN BANJARAN
35.298.500,00 0,00 0,00 0,00
35.298.500,00 323 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KECAMATAN BANJARAN
216.000.000,00 0,00 0,00 0,00
216.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 115
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 324 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA KECAMATAN BANJARAN
55.000.000,00 0,00 0,00 0,00
55.000.000,00 325 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA KECAMATAN BANJARAN
5.455.600.361,88
261.245.090,00 0,00 0,00
5.716.845.451,88 326 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN BANJARAN
326.851.600,00 0,00 0,00 0,00
326.851.600,00 327 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN BANJARAN
252.849.900,00 0,00 0,00 0,00
252.849.900,00 328 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KECAMATAN BOJONGSOANG
45.000.000,00 0,00 0,00 0,00
45.000.000,00 329 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA KECAMATAN BOJONGSOANG
4.222.877.347,88 0,00 0,00 0,00
4.222.877.347,88 330 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN CICALENGKA
68.912.000,00 0,00 0,00 0,00
68.912.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 116
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 331 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KECAMATAN CICALENGKA
188.987.900,00 0,00 0,00 0,00
188.987.900,00 332 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA KECAMATAN CICALENGKA
89.919.600,00 0,00 0,00 0,00
89.919.600,00 333 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA KECAMATAN CICALENGKA
4.561.371.630,56
19.519.800,00 0,00 0,00
4.580.891.430,56 334 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN CICALENGKA
500.990.000,00 0,00 0,00 0,00
500.990.000,00 335 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN CICALENGKA
82.308.000,00 0,00 0,00 0,00
82.308.000,00 336 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN CIKANCUNG
45.000.000,00 0,00 0,00 0,00
45.000.000,00 337 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KECAMATAN CIKANCUNG
100.000.000,00 0,00 0,00 0,00
100.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 117
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 338 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA KECAMATAN CIKANCUNG
80.000.000,00 0,00 0,00 0,00
80.000.000,00 339 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA KECAMATAN CIKANCUNG
5.607.212.345,88
204.442.700,00 0,00 0,00
5.811.655.045,88 340 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN CIKANCUNG
391.180.000,00 0,00 0,00 0,00
391.180.000,00 341 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN CIKANCUNG
66.550.000,00 0,00 0,00 0,00
66.550.000,00 342 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA KECAMATAN CILEUNYI
48.742.450,00 0,00 0,00 0,00
48.742.450,00 343 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA KECAMATAN CILEUNYI
375.404.357,00
25.769.943,00 0,00 0,00
401.174.300,00 344 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KECAMATAN CIMAUNG
32.209.160,00 0,00 0,00 0,00
32.209.160,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 118
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 345 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN CIMENYAN
30.000.000,00 0,00 0,00 0,00
30.000.000,00 346 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KECAMATAN CIMENYAN
130.000.000,00 0,00 0,00 0,00
130.000.000,00 347 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA KECAMATAN CIMENYAN
95.000.000,00 0,00 0,00 0,00
95.000.000,00 348 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA KECAMATAN CIMENYAN
7.888.846.184,56
34.214.300,00 0,00 0,00
7.923.060.484,56 349 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN CIMENYAN
553.576.641,00 0,00 0,00 0,00
553.576.641,00 350 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN CIMENYAN
96.785.000,00 0,00 0,00 0,00
96.785.000,00 351 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN CIWIDEY
68.400.000,00 0,00 0,00 0,00
68.400.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 119
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 352 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KECAMATAN CIWIDEY
111.800.000,00 0,00 0,00 0,00
111.800.000,00 353 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA KECAMATAN CIWIDEY
53.692.500,00 0,00 0,00 0,00
53.692.500,00 354 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA KECAMATAN CIWIDEY
4.661.617.022,56
195.099.887,00 0,00 0,00
4.856.716.909,56 355 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN CIWIDEY
439.000.000,00 0,00 0,00 0,00
439.000.000,00 356 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN CIWIDEY
136.000.000,00 0,00 0,00 0,00
136.000.000,00 357 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN IBUN
89.832.000,00 0,00 0,00 0,00
89.832.000,00 358 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KECAMATAN IBUN
198.848.000,00 0,00 0,00 0,00
198.848.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 120
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 359 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA KECAMATAN IBUN
142.955.700,00 0,00 0,00 0,00
142.955.700,00 360 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA KECAMATAN IBUN
5.368.788.018,56
434.924.260,00 0,00 0,00
5.803.712.278,56 361 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN IBUN
483.048.000,00 0,00 0,00 0,00
483.048.000,00 362 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN IBUN
97.850.000,00 0,00 0,00 0,00
97.850.000,00 363 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN KATAPANG
19.500.000,00 0,00 0,00 0,00
19.500.000,00 364 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KECAMATAN KATAPANG
244.500.000,00 0,00 0,00 0,00
244.500.000,00 365 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA KECAMATAN KATAPANG
75.500.000,00 0,00 0,00 0,00
75.500.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 121
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 366 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA KECAMATAN KATAPANG
5.403.388.777,56
199.390.115,00 0,00 0,00
5.602.778.892,56 367 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN KATAPANG
323.000.000,00 0,00 0,00 0,00
323.000.000,00 368 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN KATAPANG
86.000.000,00 0,00 0,00 0,00
86.000.000,00 369 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN MAJALAYA
28.200.000,00 0,00 0,00 0,00
28.200.000,00 370 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KECAMATAN MAJALAYA
111.587.800,00 0,00 0,00 0,00
111.587.800,00 371 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA KECAMATAN MAJALAYA
83.547.500,00 0,00 0,00 0,00
83.547.500,00 372 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA KECAMATAN MAJALAYA
5.146.477.697,56
252.117.500,00 0,00 0,00
5.398.595.197,56 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 122
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 373 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN MAJALAYA
366.215.900,00 0,00 0,00 0,00
366.215.900,00 374 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN MAJALAYA
117.516.000,00 0,00 0,00 0,00
117.516.000,00 375 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN MARGAASIH
24.000.000,00 0,00 0,00 0,00
24.000.000,00 376 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KECAMATAN MARGAASIH
105.000.000,00 0,00 0,00 0,00
105.000.000,00 377 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA KECAMATAN MARGAASIH
45.000.000,00 0,00 0,00 0,00
45.000.000,00 378 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA KECAMATAN MARGAASIH
4.972.429.070,56
24.736.100,00 0,00 0,00
4.997.165.170,56 379 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN MARGAASIH
47.500.000,00 0,00 0,00 0,00
47.500.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 123
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 380 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN MARGAHAYU
43.334.000,00 0,00 0,00 0,00
43.334.000,00 381 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KECAMATAN MARGAHAYU
221.134.900,00 0,00 0,00 0,00
221.134.900,00 382 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA KECAMATAN MARGAHAYU
45.000.000,00 0,00 0,00 0,00
45.000.000,00 383 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA KECAMATAN MARGAHAYU
6.726.279.810,88
217.084.207,00 0,00 0,00
6.943.364.017,88 384 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN MARGAHAYU
324.116.500,00 0,00 0,00 0,00
324.116.500,00 385 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN MARGAHAYU
83.690.000,00 0,00 0,00 0,00
83.690.000,00 386 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN PAMEUNGPEUK
22.094.000,00 0,00 0,00 0,00
22.094.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 124
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 387 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KECAMATAN PAMEUNGPEUK
100.286.800,00 0,00 0,00 0,00
100.286.800,00 388 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA KECAMATAN PAMEUNGPEUK
45.064.000,00 0,00 0,00 0,00
45.064.000,00 389 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA KECAMATAN PAMEUNGPEUK
4.851.893.782,56
75.196.579,00 0,00 0,00
4.927.090.361,56 390 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN PAMEUNGPEUK
275.641.300,00 0,00 0,00 0,00
275.641.300,00 391 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN PAMEUNGPEUK
96.479.000,00 0,00 0,00 0,00
96.479.000,00 392 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA KECAMATAN PASEH
11.745.000,00 0,00 0,00 0,00
11.745.000,00 393 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN PASIRJAMBU
50.000.000,00 0,00 0,00 0,00
50.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 125
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 394 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KECAMATAN PASIRJAMBU
218.001.000,00 0,00 0,00 0,00
218.001.000,00 395 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA KECAMATAN PASIRJAMBU
52.000.000,00 0,00 0,00 0,00
52.000.000,00 396 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA KECAMATAN PASIRJAMBU
4.581.883.924,00
76.994.600,00 0,00 0,00
4.658.878.524,00 397 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN PASIRJAMBU
332.160.099,56 0,00 0,00 0,00
332.160.099,56 398 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN PASIRJAMBU
105.336.000,00 0,00 0,00 0,00
105.336.000,00 399 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN RANCAEKEK
50.000.000,00 0,00 0,00 0,00
50.000.000,00 400 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KECAMATAN RANCAEKEK
2.570.446.400,00
234.053.600,00 0,00 0,00
2.804.500.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 126
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 401 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA KECAMATAN RANCAEKEK
192.378.000,00 0,00 0,00 0,00
192.378.000,00 402 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA KECAMATAN RANCAEKEK
7.070.527.138,56
380.592.200,00 0,00 0,00
7.451.119.338,56 403 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN RANCAEKEK
669.000.000,00 0,00 0,00 0,00
669.000.000,00 404 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN RANCAEKEK
188.622.000,00 0,00 0,00 0,00
188.622.000,00 405 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN SOREANG
59.970.000,00 0,00 0,00 0,00
59.970.000,00 406 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KECAMATAN SOREANG
125.163.900,00 0,00 0,00 0,00
125.163.900,00 407 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA KECAMATAN SOREANG
89.230.000,00 0,00 0,00 0,00
89.230.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 127
No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 408 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA KECAMATAN SOREANG
5.779.691.755,56
23.936.857,00 0,00 0,00
5.803.628.612,56 409 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN SOREANG
597.874.600,00 0,00 0,00 0,00
597.874.600,00 410 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN SOREANG
82.591.300,00 0,00 0,00 0,00
82.591.300,00 411 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kelurahan Andir
2.328.632.726,00 0,00 0,00 0,00
2.328.632.726,00 412 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kelurahan Baleendah
3.765.862.167,00 0,00 0,00 0,00
3.765.862.167,00 413 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN CIBEUNYING
3.465.313.200,00 0,00 0,00 0,00
3.465.313.200,00 414 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kelurahan Jelekong
2.530.912.068,00 0,00 0,00 0,00
2.530.912.068,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 128
Priorltas Prioritas Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD No Pembangunan Pembangunan Program SKPD Pelaksana Jumlah Nasional Provinsi Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Memperkuat lnovasi Stabilitas Pelayanan PROGRAM Polhukhankam PEMBERDAYAAN Kelurahan 415 Dan Publik dan MASYARAKAT DESA Manggahang
3.431.508. 727,00 0,00 0,00 0·,00
3.431.508.727,00 Penataan Transformasi Daerah.
DAN KELURAHAN Pelayanan Publik Memperkuat lnovasi Stabilitas Pelayanan PROGRAM Polhukhankam PEMBERDAYAAN KELURAHAN 416 Dan Publik dan MASYARAKA T DESA PADASUKA
2.350.208.800,00 0,00 0,00
0.,00
2.350.208.800,00 Transformasi Penataan DAN KELURAHAN Pelayanan Publik Daerah.
Memperkuat lnovasi Stabilitas Pelayanan PROGRAM Polhukhankam PEMBERDAYAAN Kelurahan 417 Dan Publik dan MASYARAKA T DESA Wargamekar
2.838.285.312,00 0,00 0,00 0·,00
2.838.285.312,00 Penataan Transformasi Daerah.
DAN KELURAHAN Pelayanan Publik Meningkatkan lnovasi PROGRAM Sumber Daya Pelayanan PEMBERDAYAAN KECAMATAN 418 Manusia Yang Publik dan MASYARAKAT DESA MARGAHAYU
1.015.606.700,00
394.393.300,00 0,00 0·,00
1.410.000.000,00 Berkualitas Dan Penataan DAN KELURAHAN Berdaya Saing Daerah.
Meningkatkan lnovasi PROGRAM Sumber Daya Pelayanan PENYELENGGARAAN KECAMATAN 419 Manusia Yang Publik dan PEMERINTAHAN DAN MARGAHAYU
74.364.700,00 0,00 0,00 0·,00 7 4.364.700,00 Berkualitas Dan Penataan PELAYANAN PUBLIK Berdaya Saing Daerah.
TOTAL
3.901.818.446.860, 76
846.998.056.047,58
39.962.643.914,00
868.167.521.214l,OO
5.656.946.668.036,33 SIPD-RI: dicetak pada 2024-12-24 21:54:13 Halaman 129
LAMPIRAN X DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN TAHUN ANGGARAN 2025 PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
Lampiran X :
Peraturan Daerah Nomor: 11 Tahun 2024 Tanggal: 24 Desember 2024 KABUPATEN BANDUNG DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN TAHUN ANGGARAN 2025 ESELON NON ESELON GOLONGAN/RUANG JUMLAH II Ill IV V TENAGA FUNGSIONAL STAF Golongan IV/e 2 2 Golongan IV/d 1 1 2 Golongan IV/c 30 1 94 125 Golongan IV/b 6 'lo 1 13'11 1 1450 Golongan IV/a 1 124 45 1186 4 1360 Golongan 111/e Golongan 111/d 40 212 1449 98 1799 Golongan 111/c 1 134 817 88 1040 Golongan 111/b 103 1559 455 2117 Golongan Ill/a 7 382 530 919 Golongan 11/e Golongan 11/d 329 227 556 Golongan 11/c 359 453 812 Golongan 11/b 10 108 118 Golongan II/a 5 g4 gg Golongan 1/e Golongan 1/d 45 45 Golongan 1/c 12 12 Golongan 1/b Golongan I/a PPPK 7889 7889 MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA SIPD-RI: dicetak pada 2024-12-24 21:50:38 Halarnan 1
LAMPIRAN XI DAFTAR PIUTANG DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
No Uraian Rincian Piutang Tahun Pen*kuan Piutang 1 Piutang BLUD 2023 2 Piutang Lain-lain PAD yang 2023 Sah 3 Piutang Pajak Daerah 2023 4 Piutang Retribusi Daerah 2023 5 Piutang Transfer Antar Daerah 2023 6 Piutang Transfer Pemerintah 2023 Pusat Total SIPD-RI. dicetek pada 2024-12-26 08.19:30 IJCABUPATEN BANDUNG DAFTAR PIUTANG DAERAH l!AHUN ANGGARAN 2025 Jumlah Piutang sampai dengan Perkiraan Penambahan Tahun Tahun N-2 N-1
22.252.777.738,96 0,00
290.113.051.120, 10
37.587.148.566, 12 6U.321.682.461,00 697 .902.525.635,00
735.991.800,00
1.342.630.334,00
36.688.497 .691,00
22.197.958.518,00 0,00
1.590.938.000,00
1.0114.112.000.811,06
760.621.201.053, 12 Lampiran XI : Peraturan Daerah Nomor: 11 Tahun 2024 Tanggal : 24 Desember 2024 Perkiraan Pengurangan Tahun Perkiraan Saldo Akhir Tahun N-1 N-1 0,00
22.252.777.738,96
5.184.539.451,52
322.515.660.234,70 657 .739.299.103,00
704.484.908.993,00
35.220.000,00
2.043.402.134,00
36.688.497 .691,00
22.197.958.518,00 0,00
1.590.938.000,00
699.647.556.245,52
1.075.085.645.618,66 Halaman 1
Your Correction
